Interpretação da Norma
     ISO 9001:2008
      Dezembro/2009
Objetivo do Treinamento
   Este treinamento tem por objetivo
    apresentar fundamentos e vocabulários
    do sistema de gestão da qualidade
    conforme NBR ISO 9000:2005 e os
    requisitos necessários para certificação
    NBR ISO 9001:2008.
Introdução
   A sigla ISO refere-se à International
    Organization for Standardization,
    organização não governamental fundada
    em 1987 em Genebra (Suíça), presente
    hoje em cerca de 57 países. A sua função
    é a de promover a normatização de
    produtos e serviços, para que a qualidade
    destes seja melhorada.
Histórico
A primeira norma tinha estrutura idêntica à norma britânica
  BS 5750, mas também foi influenciada por outras
  normas existentes nos EUA e por normas de defesa
  militar. As revisões foram as seguintes:
 ISO 9001/9002/9003/9004:1987
 ISO 9000:1994
 ISO 9001:1994
 ISO 9001:2000
 ISO 9000:2005
 ISO 9001:2008
ISO
  Família ISO 9000
                                                                         Medição
                                                                                     10012
                                                                              ISO
                                                             Auditoria
                 Sistema de gestão da                                        19011
             qualidade – Fundamentos      ISO
                         e Vocabulário    9000



Sistema de gestão da
qualidade – Diretrizes   ISO                                 ISO         Sistema de gestão da
para melhoria do                                                         qualidade - Requisitos
                         9004                                9001
desempenho




                                         Relatórios
                                         Técnicos     ... Conforme necessário
                                                      (exemplo SO/TR 10013)
Última Revisão ISO 9004
   ISO 9004:2009 – Enfoque alterado, criação de uma
    nova norma de orientação para gestão estratégica e
    operacional da organização que pretende o sucesso
    sustentável. Implícitas a esta redefinição de propósito
    estão a alteração do título (Gerenciamento do Sucesso
    Sustentado de uma Organização – Uma Abordagem de
    Gestão da Qualidade) e a existência de duas partes
    distintas: uma orientada para gestão de topo com
    orientações relativas aos processos estratégicos e outra
    orientada para a gestão operacional.
Mudanças ISO 9001:2008
   A ISO 9001:2008 não inclui mudanças
    consideráveis quando comparada com a ISO
    9001:2000, o que se nota é que os requisitos
    foram re-escritos de uma maneira mais clara,
    alguns foram reforçados com notas explicativas
    e outros foram simplificados. Por outro lado foi
    aumentada a compatibilidade com o Sistema de
    Gestão Ambiental.
Princípios da Gestão da Qualidade
             Conforme ISO 9000:2005

• Foco no cliente;
• Liderança;
• Envolvimento de pessoas;
• Abordagem de processo;
• Abordagem sistêmica de gestão;
• Melhoria contínua;
• Abordagem factual para tomada de decisão;
• Relação mutuamente benéfica com fornecedores.
Foco no Cliente
As organizações dependem dos seus clientes e das outras
partes interessadas:
   Clientes                      Fornecedores                       Funcionários




 Qualidade do                    Continuidade do                   Desenvolvimento
Produto/Serviço   Acionistas        Negócio         Sociedade         Pessoal e
                                                                     Profissional




                   Retorno do                      Comportamento
                  Investimento                      Responsável
Liderança
Líderes fornecem:

• Unidade de objetivos;
• Direcionamento;
• Ambiente interno.
Envolvimento de Pessoas
As pessoas são a essência da organização:

O total envolvimento deles permite o uso de suas
habilidades em benefício da organização.
Abordagem de Processo
                                                    Eficácia do Processo
                     CONTROLES
                                                extensão pela qual as atividades
                                                 planejadas são realizadas e os
                                               resultados planejado são atingidos
                      PROCESSO

                    “conjunto de atividades
ENTRADA              inter-relacionadas ou       SAÍDA            PRODUTO
                         interativas que
                          transformam
                      entradas em saídas”


                                                    Eficiência do Processo
                                              relação entre o resultado alcançado e
                      RECURSOS
                                                      os recursos utilizados


O resultado desejado é obtido de forma eficaz quando as atividades e recursos
           relacionados a ele são gerenciados como um processo.
Abordagem Sistêmica de Gestão
                                R
Identificar, entender e
gerenciar processos     E                    S
                                                        R
inter-relacionados como     Processo A
um sistema contribuem                        E                           S
para a eficácia e                        R           Processo B
eficiência da                   C
organização em              E                    S
alcançar objetivos.                 Processo C          C      R

                                                 E                           S

                                         C                  Processo D


                                E = ENTRADA                    C
                                S = SAÍDA
                                R = RECURSOS
                                C = CONTROLES
Melhoria Contínua
A metodologia conhecida com “Plan-Do-Check-Act” pode ser aplicada:

           AGIR:                                        PLANEJAR:
   Executar ações para                           Estabelecer os objetivos e
promover continuamente a                        processos necessários para
melhoria do desempenho do                          fornecer resultados de
         processo.                              acordo com os requisitos do
                                                    cliente e políticas da
                                                        organização.




   VERIFICAR/CHECAR:                                     FAZER:
Melhorar e medir processos                       Implementar os processos.
  e produtos em relação às
políticas, aos objetivos e aos
 requisitos para o produto e
    relatar os resultados.
Abordagem Factual para Tomada
de Decisão




 Decisões eficazes baseiam-se na análise de dados e informações.
Relação Mutuamente Benéfica com
Fornecedores

               Uma organização e seus
               fornecedores são
               interdependentes. Uma relação
               mutuamente benéfica aumenta a
               capacidade de ambos para criar
               valor.
Introdução NBR ISO 9001:2008
 0.1 Generalidades
Influências para implantação de um sistema de
  gestão da qualidade:
     Ambiente  organizacional, mudanças e riscos;
     Alteração das necessidades;
     Objetivos particulares;
     Produtos fornecidos;
     Processos utilizados;
     Porte e estrutura organizacional.
Introdução NBR ISO 9001:2008
   0.1 Generalidades
     Esta norma não impõe uniformidade na estrutura de
      SGQ ou de documentação;
     Os requisitos especificados nesta norma são
      complementares aos requisitos dos produtos;
     As informações identificadas como “NOTA” se
      destinam a orientar o entendimento ou esclarecer o
      requisito;
     Pode ser utilizada por partes internas e externas;
     Os princípios de gestão da qualidade declarados na
      ISO 9000 e ISO 9004 são levados em consideração.
0.2 Abordagem de Processo
• Encoraja a abordagem de processo para a gestão da qualidade;

• Introduz o modelo de processo como apresentação conceitual dos requisitos
especificados para o SGQ.


                                        Processo A
              Controles,
              p. ex. procedimentos
                                                          Processo B
           Processo
           Atividade
 Entrada                   Saída
               +                             Processo C
           Recursos

                                                             Processo D
Modelo do Sistema de Gestão
da Qualidade
0.3 Relacionamento com a ISO
9004
Par consistente:

• Complementam-se mutuamente;
• Podem ser usados separadamente;
• Escopo diferente – estrutura similar.




                ISO 9001                       ISO 9004


               Foco no cliente            Objetiva a melhoria do
                É certificável              desempenho e a
                                                eficìência
0.4 Compatibilidade com Outros
Sistemas de Gestão
 ISO 14001:2004
 Não inclui requisitos de outros sistemas de
gestão, como por exemplo os específicos de
segurança e saúde ocupacional, gestão
financeira e riscos.
Vocabulário da Qualidade
   Qualidade
“grau no qual um conjunto de características inerentes atende a requisitos”

   Requisito
“necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita
ou obrigatória”
   Classe
“categoria ou classificação atribuída a diferentes requisitos da qualidade para
produtos, processos ou sistemas que têm o mesmo uso funcional”
Vocabulário da Qualidade
   Objetivos da Qualidade
“aquilo que é buscado ou almejado, no que diz respeito à qualidade”

   Garantia da Qualidade
“parte da gestão focada em prover confiança de que os requisitos serão
atendidos”
   Planejamento da Qualidade
“parte da gestão da qualidade focada no estabelecimento dos objetivos da
qualidade e que especifica os recursos e processos operacionais necessários
para atender a estes objetivos”
Vocabulário da Qualidade
   Gestão da Qualidade
“atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização, no que siz
respeito à qualidade”
   Melhoria da Qualidade
“parte da gestão da qualidade focada no aumento da capacidade de satisfazer
os requisitos da qualidade”
   Controle de Qualidade
“parte da gestão da qualidade focada no atendimento dos requisitos da
qualidade”
   Satisfação do Cliente
“percepção do cliente quanto ao grau no qual seus requisitos foram atendidos”
1. Escopo
1.1 Geral

A norma especifica requisitos do SGQ para:

• demonstrar a capacidade da organização de consistentemente
fornecer produtos, que atendam aos requisitos do cliente e aos
requisitos regulamentares aplicáveis.
• aumentar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz do
sistema, incluindo processos para melhoria contínua e garantia de
conformidade com os requisitos do cliente e requisitos
regulamentares aplicáveis.
• produto = produto pretendido pelo cliente ou requerido por ele.

MUDANÇA! Os requisitos regulamentares e estatutários são
aplicados ao produtos, podem ser expressos como requisitos legais.
1.2 Aplicação
• Os requisitos são genéricos;

• Os requisitos podem ser excluídos se não puderem ser aplicados,
devido à natureza da organização e de seus produtos;

• As exclusões devem:
    • Não afetar a capacidade ou responsabilidade de fornecer
    produto que atendm aos requisitos;
    • Limitar-se aos requisitos da cláusula 7;
    • (cl. 4.2.2 “detalhes e justificativas de qualquer exclusão devem
    ser incluídos no manual da qualidade”).

• Conformidade com a ISO 9001 não pode ser declarada, se as
exclusões forem além das descritas acima.
2. Referências Normativas
• Para referências datadas, as emendas ou revisões das publicações
citadas não se aplicam;

• Os usuários são encorajados a utilizar a revisão mais recente ISO
9000:2005 Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e
Vocabulário.
3. Termos e Definições
• A ISO 9000:2005 é aplicável;                        Fornecedor

• Nova terminologia de cadeia de suprimento;
                                                      Organização
• Termo “produto” pode também significar “serviço”,
onde produto = resultado de processo;

                                                        Cliente
4. Sistema de Gestão da Qualidade
 4.1 Generalidades
Estabelecer, documentar, implementar e manter um
  SGQ, visando:
       Determinar os processos, sua seqüência e interação;
        MUDANÇA! A organização deve “determinar” os processos, foi
        trocada a palavra “identificar”, sugerindo que se faça também o
        mapeamento dos processos.
       Determinar critérios e métodos para operação e controle dos
        processos;
       Disponibilidade de recursos e informações;
       Monitorar, medir quando aplicável, e analisar esses processos;
        MUDANÇA! Incluído o “quando aplicável” para medição.
       Implantar ações de correção e de melhorias.
4. Sistema de Gestão da Qualidade
 4.1 Generalidades
Quando a organização opta por terceirizar algum
  processo que afete a conformidade do produto,
  a organização deve assegurar o seu controle. O
  tipo e extensão do controle depende:
       Do impacto potencial do processo terceirizado;
       Do grau no qual esse controle é compartilhado;
       Da capacidade de atingir o controle necessário por
        meio da cláusula 7.4.
4. Sistema de Gestão da Qualidade
 4.1 Generalidades
MUDANÇA! Há uma descrição mais precisa e detalhada
  para caracterizar a terceirização, foi explicitada a
  ligação entre os processos externos terceirizados com
  avaliação de fornecedores de suprimentos.

MUDANÇA! O tipo e extensão do controle a ser aplicado
  aos processos terceirizados devem ser definidos dentro
  do SGQ. A organização deve assegurar que o controle
  sobre esses processos não exime da responsabilidade
  de estar conforme com os requisitos.
4. Sistema de Gestão da Qualidade
   4.2 Requisitos de Documentação
     4.2.1   Generalidades
A documentação do SGQ inclui:
          Declarações documentadas da Política e dos Objetivos da
           Qualidade;
          Manual da Qualidade;
          Procedimento documentados requeridos pela norma;
          Documentos, incluindo registros, necessários para
           assegurar o planejamento, a operação e o controle eficazes
           do processo.
4. Sistema de Gestão da Qualidade
   4.2 Requisitos de Documentação
       4.2.1 Generalidades
Abrangência da documentação depende:
            Do porte da organização e tipo de atividade;
            Da complexidade dos processos;
            Da competência do pessoal.

A documentação pode estar em qualquer forma ou tipo de meio de
   comunicação.
MUDANÇA! Um único documento pode cobrir os requisitos para um ou
   mais procedimentos e do mesmo modo, um requisito pode ser
   documentado em um ou mais procedimentos.
4. Sistema de Gestão da Qualidade

   4.2 Requisitos de Documentação
     4.2.2   Manual da Qualidade
O Manual da Qualidade deve incluir:
       Escopo do SGQ, com detalhes e justificativas de
        exclusões;
       Procedimentos documentados ou referência a

        eles;
       Descrição da interação dos processos do SGQ.
4. Sistema de Gestão da Qualidade
   4.2 Requisitos de Documentação
     4.2.3   Controle de Documentos
Um procedimento documentado (1º) deve ser
 estabelecido para:
          Aprovar documentos antes da emissão;
          Analisar criticamente e atualizar;
          Assegurar que alterações e situação de revisão sejam
           identificadas;
          Assegurar que as versões pertinentes estejam disponíveis
           nos locais de uso;
4. Sistema de Gestão da Qualidade
   4.2 Requisitos de Documentação
     4.2.3   Controle de Documentos
          Assegurar que os documentos permaneçam legíveis e
           prontamente identificáveis;
          Assegurar que os documentos de origem externa sejam
           identificados e controlados; MUDANÇA! A organização deve
           determinar quais e quantos são os documentos de origem
           externa e exercer controle sobre os mesmos.
          Evitar o uso não pretendido de documentos obsoletos e
           aplicar identificação adequada em caso de retenção dos
           mesmos.
4. Sistema de Gestão da Qualidade
   4.2 Requisitos de Documentação
       4.2.4 Controle de Registros
Um procedimento documentado (2º) deve ser estabelecido para
  definir controles necessários para:
            Identificação;
            Armazenamento;
            Proteção;
            Recuperação;
            Retenção e; MUDANÇA! Foi excluído o termo “tempo”.
            Disposição dos registros.

MUDANÇA! A organização pode definir quais os registros devem ser
  controlados ao invés de mencionar que somente os registros
  definidos pela norma devam ser controlados.
Vocabulário da Qualidade
   Procedimento
“forma especificada de executar uma atividade ou um processo”

   Documento
“informação e o meio no qual ela está contida”

   Registro
“documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de
atividades realizadas”
5. Responsabilidade da Direção
 5.1 Comprometimento da Direção
A alta direção deve fornecer evidência do seu
  comprometimento com o SGQ através:
     Da comunicação com a organização, sobre
      importância do SGQ;
     Do estabelecimento da Política da Qualidade;
     Do estabelecimento dos Objetivos da Qualidade;
     Da condução de análises críticas do SGQ;
     Dos recursos disponibilizados.
5. Responsabilidade da Direção
 5.2 Foco no Cliente
A alta direção deve assegurar que os
  requisitos do cliente sejam determinados
  e atendidos com o propósito de aumentar
  a satisfação do cliente.
5. Responsabilidade da Direção
 5.3 Política da Qualidade
A Política da Qualidade deve ser:
     Apropriada  com o propósito da organização;
     Incluir comprometimento com o atendimento dos
      requisitos e a melhoria contínua;
     Desdobrável em objetivos da qualidade;
     Comunicada e entendida por todos;
     Analisada criticamente para manter sua adequação.
5. Responsabilidade da Direção
   5.4 Planejamento
     5.4.1 Objetivos da Qualidade
    Os objetivos da qualidade devem ser mensuráveis e consistentes
      com a política.
    Necessárias 3 partes da informação: situação atual, situação em
      que se deseja alcançar e em quanto tempo.
    SMART é um sistema útil para quando é preciso definir e testar
      objetivos.
    Specific – Específico
    Measurable – Mensurável
    Achievable – Alcançável
    Realistic – Realista
    Time-bound – Ligado ao Tempo
5. Responsabilidade da Direção
   5.4 Planejamento
     5.4.2Planejamento do SGQ
    Deve ser realizado de forma a satisfazer os
     requisitos e os objetivos da qualidade e
     manter a integridade do SGQ em casos de
     mudanças planejadas e implementadas.
5. Responsabilidade da Direção
   5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação
     5.5.1 Responsabilidade e Autoridade
     5.5.2 Representante da Direção
    A alta direção deve indicar um membro da organização com
      responsabilidades e autoridade para:
           Manutenção do SGQ;
           Relatar à alta direção o desempenho do SGQ e necessidade de
            melhoria;
           Assegurar a conscientização em toda a organização.
    MUDANÇA! Fica claro que o RD deve ser um membro da
     administração, mesmo que contratado a tempo integral, este
     não pode ser externo à organização, contudo continua a opção
     de delegar tarefas.
5. Responsabilidade da Direção
   5.5 Responsabilidade, Autoridade e
    Comunicação
     5.5.3 Comunicação Interna
    A alta direção estabelecer os meios de
     comunicação adequados para informar a
     todos sobre a eficácia do SGQ.
5. Responsabilidade da Direção
   5.6 Análise Crítica pela Direção
     5.6.1 Generalidades
    A alta direção deve analisar criticamente o
     SGQ a intervalos planejados, incluindo
     oportunidades de melhoria, necessidades de
     mudanças, análise da política e dos objetivos
     da qualidade. Registros devem ser mantidos.
5. Responsabilidade da Direção
   5.6 Análise Crítica pela Direção
     5.6.2   Entradas da Análise Crítica
          Resultados de auditoria;
          Realimentação de clientes;
          Desempenho de processo e conformidade de produto;
          Situação de ações corretivas e preventivas;
          Ações de análises anteriores;
          Mudanças que possam afetar o SGQ;
          Recomendações para melhoria.
5. Responsabilidade da Direção
   5.6 Análise Crítica pela Direção
     5.6.3   Saídas da Análise Crítica
        Melhoria da eficácia do SGQ e dos processos;
        Melhoria do produto em relação aos requisitos;

        Necessidade de recursos.
6. Provisão de Recursos
   6.1 Provisão de Recursos
    A organização deve determinar e prover
      recursos necessários para:
     Implementar, manter e melhorar o SGQ;
     Aumentar a satisfação de clientes.
6. Provisão de Recursos
   6.2 Recursos Humanos
     6.2.1Generalidades
    As pessoas que afetam a conformidade com os
     requisitos do produto devem ser competentes
     com base em educação, treinamento,
     habilidade e experiência apropriados.
     MUDANÇA! Substituído “atividades que
     afetem a qualidade do produto”, agora
     abrange mais funções.
6. Provisão de Recursos
   6.2 Recursos Humanos
     6.2.2   Competência, Treinamento e Conscientização
          Determinar a competência necessárias das pessoas que
           afetam o SGQ;
          Onde aplicável, prover treinamentos ou outras ações;
          Avaliar a eficácia das ações;
          Assegurar que o pessoal está consciente quanto a
           importância de suas atividades;
          Registros devem ser mantidos.
6. Provisão de Recursos
   6.3 Infra-estrutura
    A infra-estrutura necessária inclui, quando
     aplicável:
        Edifícios, espaço de trabalho e instalações;
        Equipamentos (tanto materiais, quanto softwares);

        Serviços de apoio (transporte, comunicação ou
         informação). MUDANÇA! Mostra a importância da
         comunicação interna e os cuidados necessários
         para sua manutenção.
6. Provisão de Recursos
   6.4 Ambiente de Trabalho
    A organização deve determinar e gerenciar o ambiente
      de trabalho necessário para alcançar a conformidade
      com os requisitos do produto.
    Exemplo de condições a serem controladas: ruído,
      temperatura, umidade, iluminação e condições
      meteorológicas. MUDANÇA! Maior esclarecimento
      sobre o que se refere um “ambiente de trabalho”.
7. Realização do Produto
 7.1 Planejamento da Realização do Produto
O planejamento inclui, quando apropriado:
       Objetivos da qualidade e requisitos;
       Processos, documentos e recursos específicos;
       Verificação, validação, monitoramento, medição, inspeção e
        atividades de ensaio específicos; MUDANÇA! Ficou explicitada
        a palavra medição dentre as atividades de controle do produto.
       Critérios para aceitação do produto,
       Registros devem ser mantidos.
Um documento que contenha todas as informações acima
 pode ser referenciado como um Plano da Qualidade.
7. Realização do Produto
   7.2 Processos Relacionados a Clientes
     7.2.1Determinação de Requisitos Relacionados ao
      Produto
          Requisitos especificados pelo cliente, incluindo atividades de
           entrega e pós-entrega; MUDANÇA! Atividades pós entrega
           incluem, por exemplo, ações sob condições de garantia,
           obrigações contratuais, reciclagem e outros. Maior
           esclarecimento e alinhamento com sustentabilidade.
          Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários;
          Requisitos legais aplicáveis ao PRODUTO;
          Quaisquer requisitos adicionais necessários.
7. Realização do Produto
   7.2 Processos Relacionados a Clientes
     7.2.2 Análise Crítica dos Requisitos
    A análise crítica deve ser realizada antes da
      organização assumir o compromisso de fornecer o
      produto para o cliente e assegurar que:
          Os requisitos do produto e de contrato sejam definidos e
           estejam resolvidos;
          A organização tenha capacidade para atender;
          Registros devem ser mantidos.
7. Realização do Produto
   7.2 Processos Relacionados a Clientes
     7.2.3
          Comunicação com o Cliente
    Determinar e implementar ações eficazes para
     se comunicar com os clientes em relação a:
       Informações sobre o produto;
       Tratamento de consultas, contratos ou pedidos;

       Realimentação do cliente, incluindo reclamações.
7. Realização do Produto
   7.3 Projeto e Desenvolvimento
     7.3.1Planejamento do Projeto e Desenvolvimento
    A organização deve determinar.
          Os estágios do projeto;
          A análise crítica, verificação e validação apropriados;
           MUDANÇA! Incluída nota para esclarecer que esses termos
           possuem propósitos distintos, estas atividades podem ser
           registradas em um mesmo formulário em função da
           complexidade do projeto ou dimensão da organização.
          Responsabilidades e autoridades para o projeto.
7. Realização do Produto
   7.3 Projeto e Desenvolvimento
     7.3.2Entradas do Projeto e Desenvolvimento
    As entradas devem ser determinadas e
     registros devem ser mantidos em relação a:
       Requisitos de funcionário e de desempenho;
       Requisitos legais aplicáveis;

       Informações de projetos anteriores, quando

        aplicável, e outros requisitos necessários.
7. Realização do Produto
   7.3 Projeto e Desenvolvimento
     7.3.3Saídas de Projeto e Desenvolvimento
    As saídas devem ser apresentadas de forma adequada
      para verificação em relação às entradas e aprovadas
      antes de liberadas, que para isso precisam:
          Atender aos requisitos de entrada;
          Fornecer informações para aquisição e produção, incluindo
           detalhes para preservação do produto; MUDANÇA!
          Conter ou referenciar critérios de aceitação;
          Especificar características do produto.
7. Realização do Produto
   7.3 Projeto e Desenvolvimento
     7.3.4Análise Crítica do Projeto e
     Desenvolvimento
    As análises críticas devem ser realizadas em
     fases apropriadas para:
       Avaliar capacidade dos resultados em atender aos
        requisitos;
       Identificar qualquer problema e propor ações.

    Registros devem ser mantidos.
7. Realização do Produto
   7.3 Projeto e Desenvolvimento
     7.3.5 Verificação do Projeto e
     Desenvolvimento
    A verificação deve ser executada conforme
     disposições planejadas para assegurar que
     as saídas estejam atendendo aos requisitos
     de entrada do projeto.
    Registros devem ser mantidos.
7. Realização do Produto
   7.3 Projeto e Desenvolvimento
     7.3.6 Validação do Projeto e
     Desenvolvimento
    A validação deve ser executada conforme
     disposições planejadas para assegurar que o
     produto resultante seja capaz de atender as
     especificações ou uso pretendido.
    Registros devem ser mantidos.
7. Realização do Produto
   7.3 Projeto e Desenvolvimento
     7.3.7 Controle de Alterações do Projeto e
     Desenvolvimento
    As alterações devem ser identificadas,
     analisadas criticamente, verificadas e
     validadas.
    Registros devem ser mantidos.
7. Realização do Produto
   7.4 Aquisição
     7.4.1Processo de Aquisição
    O produto adquirido deve estar conforme com
     os requisitos especificados de aquisição. A
     organização deve selecionar e avaliar
     fornecedores com base na sua capacidade
     de fornecer produtos conformes.
    Registros devem ser mantidos.
7. Realização do Produto
   7.4 Aquisição
     7.4.2   Informações de Aquisição
        Requisitos para aprovação, procedimentos,
         processos e equipamento;
        Requisitos para qualificação de pessoal;

        Requisitos do SGQ.

    A organização deve assegurar adequação dos
     requisitos de aquisição antes da sua
     comunicação com o fornecedor.
7. Realização do Produto
   7.4 Aquisição
     7.4.3 Verificação do Produto Adquirido
    A organização deve estabelecer e implementar
     inspeção ou outras atividades para
     verificação do produto adquirido.
    Quando pretender verificar as instalações do
     fornecedor, a organização deve declarar as
     providências de verificação e o método de
     liberação do produto.
7. Realização do Produto
   7.5 Produção e Prestação de Serviço
     7.5.1Controle de Produção e Prestação de Serviço
    Condições controladas inclui, quando aplicável:
          Disponibilidade de informações que descrevam
           características do produto;
          Disponibilidade de instruções de trabalho, quando
           necessárias;
          Uso de equipamento adequado;
          Disponibilidade e uso de equipamento de monitoramento e
           medição;
          Implementação de atividades de liberação entrega e pós-
           entrega.
7. Realização do Produto
   7.5 Produção e Prestação de Serviço
     7.5.2Validação dos Processos de Produção e
     Prestação de Serviço
    A organização deve validar quaisquer
     processos onde a saída resultante não possa
     ser verificada por monitoramento ou medição
     subseqüente, as deficiências tornam-se
     aparentes somente depois que o produto
     estiver em uso ou entregue.
7. Realização do Produto
   7.5 Produção e Prestação de Serviço
     7.5.2Validação dos Processos de Produção e
      Prestação de Serviço
    Estabelecer as providências, quando aplicável:
          Critérios para análise crítica e aprovação;
          Aprovação dos equipamentos e qualificação do pessoal;
          Uso de métodos e procedimentos específicos;
          Registros devem ser mantidos;
          Revalidação.
7. Realização do Produto
   7.5 Produção e Prestação de Serviço
     7.5.3Identificação e Rastreabilidade
    Quando apropriado, a organização deve identificar o
     produto por meios adequados ao longo da sua
     realização. Deve também identificar a situação de
     inspeção e quando a rastreabilidade for um requisito,
     a organização deve controlar a identificação
     inequívoca de produto. Registros devem ser
     mantidos.
7. Realização do Produto
   7.5 Produção e Prestação de Serviço
     7.5.4 Propriedade do Cliente
    A organização deve ter cuidado com a propriedade do
      cliente enquanto estiver sob seu controle ou em uso.
      O produto deve ser identificado, verificado, protegido
      e salvaguardado. Em caso de perda, avaria ou
      considerado inadequado, o cliente deve ser
      informado e registros devem ser mantidos.
    MUDANÇA! Incluída nota para esclarecer a
      possibilidade de existir dados pessoais do cliente,
      também tratados como propriedade do cliente.
7. Realização do Produto
   7.5 Produção e Prestação de Serviço
     7.5.5 Preservação do Produto
    A organização deve preservar o produto durante a sua
      realização até a entrega no destino pretendido.
      Quando aplicável a preservação inclui: identificação,
      manuseio, embalagem, armazenamento e proteção.
      Aplica-se também à partes integrantes do produto.
      MUDANÇA! Substituído o termo “obrigatoriedade” por
      “onde aplicável”.
7. Realização do Produto
 7.6 Controle de Equipamentos de Monitoramento e
  Medição
Quando necessário, para assegurar resultados válidos, o
  equipamento de medição deve:
       Ser calibrado ou verificado, a intervalos planejados, ou antes do
        uso;
       Ser ajustado ou reajustado, quando necessário;
       Ter identificação para mostrar situação;
       Ser protegido contra ajustes que invalidam resultados;
       Ser protegido contra danos e deterioração.
Registros dos resultados de calibração devem ser
  mantidos.
8. Medição, Análise e Melhoria
8.1 Generalidades
Os processos de medição, análise e
 melhoria são necessários para:
     Demonstrar   a capacidade aos requisitos do
      produto,
     Assegurar a conformidade do SGQ;
     Melhorar continuamente a eficácia do SGQ.
8. Medição, Análise e Melhoria
   8.2 Monitoramento e Medição
     8.2.1 Satisfação do Cliente
    A organização deve monitorar informações relativas à
      percepção do cliente. Os métodos para obtenção e
      uso dessas informações devem ser determinados.
    MUDANÇA! Incluída nota “monitoramento da
      percepção do cliente pode incluir a obtenção de
      dados de entrada de fontes, tais como pesquisas,
      análise de perdas, elogios, reivindicações de garantia
      e relatórios do revendedor”.
8. Medição, Análise e Melhoria
   8.2 Monitoramento e Medição
     8.2.2 Auditoria Interna
    Auditorias internas devem ser realizadas a
     intervalos planejados para determinar se o
     SGQ:
       Está conforme com as disposições planejadas,
        com os requisitos da norma e com requisitos
        estabelecidos pela organização;
       Está mantido e implementado eficazmente.
8. Medição, Análise e Melhoria
   8.2 Monitoramento e Medição
     8.2.2
          Auditoria Interna
    Um procedimento documentado (3º) deve ser
     estabelecido para:
          Planejamento do programa de auditoria;
          Definição dos critérios, escopo, frequência e métodos;
          Seleção de auditores e execução das auditorias;
          Definir relato das auditorias;
          Registros devem ser mantidos.
8. Medição, Análise e Melhoria
   8.2 Monitoramento e Medição
     8.2.2Auditoria Interna
    O responsável pela área auditada deve
     assegurar que quaisquer correções e ações
     corretivas necessárias sejam executadas em
     tempo hábil, para eliminar as não
     conformidades detectadas e suas causas.
8. Medição, Análise e Melhoria
   8.2 Monitoramento e Medição
     8.2.3Monitoramento e Medição de Processos
    A organização deve aplicar métodos adequados para
      monitoramento e, onde aplicável, medição dos
      processos. Quando resultados planejados não forem
      alcançados, correções e ações corretivas devem ser
      executadas, como apropriado.
    MUDANÇA! Incluída nota “ao determinar métodos é
      recomendável considerar o tipo e a extensão de
      monitoramento e medição apropriados a cada um
      dos seus processos” excluído o texto “para assegurar
      a conformidade do produto”.
8. Medição, Análise e Melhoria
   8.2 Monitoramento e Medição
     8.2.4Monitoramento e Medição de Produto
    A organização deve monitorar e medir as
     características do produto para verificar se os
     requisitos foram atendidos. Evidência de
     conformidade com os critérios de aceitação
     deve ser mantida. Registros devem indicar as
     pessoas autorizadas a liberar o produto para
     entrega ao cliente.
8. Medição, Análise e Melhoria
 8.3 Controle de Produto Não Conforme
Os produtos não conformes devem ser identificados e
  controlados para evitar seu ou entrega não pretendidos.
  Um procedimento documentado (4º) deve ser
  estabelecido para definir os controles, responsabilidades
  e autoridades para lidar com produto não conforme.

MUDANÇA! “onde aplicável a organização deve tratar os
 produtos não conformes por uma ou mais das seguintes
 formas...”, ou seja, quando o tratamento proposto pela
 norma for aplicável.
8. Medição, Análise e Melhoria
 8.3 Controle de Produto Não Conforme
Os produtos não conformes podem ser tratados por uma
  das seguintes formas:
     Execução das ações para eliminar a não conformidade;
     Autorização do seu uso, liberação ou concessão;
     Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou
      aplicação originais;
     Execução de ação apropriada as efeitos potenciais, quando o
      produto não conforme for identificado após entrega ou uso pelo
      cliente.
Registros devem ser mantidos.
8. Medição, Análise e Melhoria
 8.4 Análise de Dados
A análise de dados deve fornecer informações
  relativas a:
     Satisfação  do cliente;
     Conformidade com os requisitos do produto;
     Características e tendências dos processos e
      produtos, incluindo oportunidades para ação
      preventiva;
     Fornecedores.
8. Medição, Análise e Melhoria
   8.5 Melhoria
     8.5.1Melhoria Contínua
    A organização deve continuamente melhorar a
     eficácia do SGQ por meio do uso da Política
     da Qualidade, Objetivos da Qualidade,
     Resultados da Auditoria, Análise de Dados,
     Ações Corretivas e Preventivas e Análise
     Crítica pela Alta Direção.
8. Medição, Análise e Melhoria
   8.5 Melhoria
     8.5.2
          Ação Corretiva
    Um procedimento documentado (5º) deve ser
     estabelecido para definir:
          Análise crítica da não conformidade;
          Causas das não conformidades;
          Avaliação da necessidade de ações para assegurar que a
           não conformidade não ocorra novamente;
          Determinação e implementação das ações necessárias;
          Registros devem ser mantidos dos resultados das ações;
          Análise crítica da eficácia da ação corretiva. MUDANÇA!
           Ficou claro a necessidade de avaliar a eficácia da ação.
8. Medição, Análise e Melhoria
   8.5 Melhoria
     8.5.3
          Ação Preventiva
    Um procedimento documentado (6º) deve ser
     estabelecido para definir:
          Determinação da não conformidade em potencial e suas
           causas;
          Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência
           da não conformidade;
          Determinação e implementação das ações necessárias;
          Registros devem ser mantidos dos resultados das ações;
          Análise crítica da eficácia da ação preventiva. MUDANÇA!
           Ficou claro a necessidade de avaliar a eficácia da ação.
Encerramento
   Em geral os Organismos de Certificação de
    Sistemas (OCS) credenciados junto ao Inmetro,
    definiram que as novas certificações e ou re-
    certificações que ocorrerem após 13/11/2009 só
    poderão ser efetivadas com base na versão
    2008. Os atuais certificados com base da ISO
    9001:2000 perderão validade após 13/11/2010.
    A atualização dos certificados válidos poderá
    ocorrer durante auditoria de manutenção ou re-
    certificação com base na versão de 2008.
FIM

               Andréa Borges
    E-mail: andreaeng@hotmail.com
 Blog: http://anbqualidade.blogspot.com/

Interpretação da Norma ISO 9001:2008

  • 1.
    Interpretação da Norma ISO 9001:2008 Dezembro/2009
  • 2.
    Objetivo do Treinamento  Este treinamento tem por objetivo apresentar fundamentos e vocabulários do sistema de gestão da qualidade conforme NBR ISO 9000:2005 e os requisitos necessários para certificação NBR ISO 9001:2008.
  • 3.
    Introdução  A sigla ISO refere-se à International Organization for Standardization, organização não governamental fundada em 1987 em Genebra (Suíça), presente hoje em cerca de 57 países. A sua função é a de promover a normatização de produtos e serviços, para que a qualidade destes seja melhorada.
  • 4.
    Histórico A primeira normatinha estrutura idêntica à norma britânica BS 5750, mas também foi influenciada por outras normas existentes nos EUA e por normas de defesa militar. As revisões foram as seguintes:  ISO 9001/9002/9003/9004:1987  ISO 9000:1994  ISO 9001:1994  ISO 9001:2000  ISO 9000:2005  ISO 9001:2008
  • 5.
    ISO FamíliaISO 9000 Medição 10012 ISO Auditoria Sistema de gestão da 19011 qualidade – Fundamentos ISO e Vocabulário 9000 Sistema de gestão da qualidade – Diretrizes ISO ISO Sistema de gestão da para melhoria do qualidade - Requisitos 9004 9001 desempenho Relatórios Técnicos ... Conforme necessário (exemplo SO/TR 10013)
  • 6.
    Última Revisão ISO9004  ISO 9004:2009 – Enfoque alterado, criação de uma nova norma de orientação para gestão estratégica e operacional da organização que pretende o sucesso sustentável. Implícitas a esta redefinição de propósito estão a alteração do título (Gerenciamento do Sucesso Sustentado de uma Organização – Uma Abordagem de Gestão da Qualidade) e a existência de duas partes distintas: uma orientada para gestão de topo com orientações relativas aos processos estratégicos e outra orientada para a gestão operacional.
  • 7.
    Mudanças ISO 9001:2008  A ISO 9001:2008 não inclui mudanças consideráveis quando comparada com a ISO 9001:2000, o que se nota é que os requisitos foram re-escritos de uma maneira mais clara, alguns foram reforçados com notas explicativas e outros foram simplificados. Por outro lado foi aumentada a compatibilidade com o Sistema de Gestão Ambiental.
  • 8.
    Princípios da Gestãoda Qualidade Conforme ISO 9000:2005 • Foco no cliente; • Liderança; • Envolvimento de pessoas; • Abordagem de processo; • Abordagem sistêmica de gestão; • Melhoria contínua; • Abordagem factual para tomada de decisão; • Relação mutuamente benéfica com fornecedores.
  • 9.
    Foco no Cliente Asorganizações dependem dos seus clientes e das outras partes interessadas: Clientes Fornecedores Funcionários Qualidade do Continuidade do Desenvolvimento Produto/Serviço Acionistas Negócio Sociedade Pessoal e Profissional Retorno do Comportamento Investimento Responsável
  • 10.
    Liderança Líderes fornecem: • Unidadede objetivos; • Direcionamento; • Ambiente interno.
  • 11.
    Envolvimento de Pessoas Aspessoas são a essência da organização: O total envolvimento deles permite o uso de suas habilidades em benefício da organização.
  • 12.
    Abordagem de Processo Eficácia do Processo CONTROLES extensão pela qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejado são atingidos PROCESSO “conjunto de atividades ENTRADA inter-relacionadas ou SAÍDA PRODUTO interativas que transformam entradas em saídas” Eficiência do Processo relação entre o resultado alcançado e RECURSOS os recursos utilizados O resultado desejado é obtido de forma eficaz quando as atividades e recursos relacionados a ele são gerenciados como um processo.
  • 13.
    Abordagem Sistêmica deGestão R Identificar, entender e gerenciar processos E S R inter-relacionados como Processo A um sistema contribuem E S para a eficácia e R Processo B eficiência da C organização em E S alcançar objetivos. Processo C C R E S C Processo D E = ENTRADA C S = SAÍDA R = RECURSOS C = CONTROLES
  • 14.
    Melhoria Contínua A metodologiaconhecida com “Plan-Do-Check-Act” pode ser aplicada: AGIR: PLANEJAR: Executar ações para Estabelecer os objetivos e promover continuamente a processos necessários para melhoria do desempenho do fornecer resultados de processo. acordo com os requisitos do cliente e políticas da organização. VERIFICAR/CHECAR: FAZER: Melhorar e medir processos Implementar os processos. e produtos em relação às políticas, aos objetivos e aos requisitos para o produto e relatar os resultados.
  • 15.
    Abordagem Factual paraTomada de Decisão Decisões eficazes baseiam-se na análise de dados e informações.
  • 16.
    Relação Mutuamente Benéficacom Fornecedores Uma organização e seus fornecedores são interdependentes. Uma relação mutuamente benéfica aumenta a capacidade de ambos para criar valor.
  • 17.
    Introdução NBR ISO9001:2008  0.1 Generalidades Influências para implantação de um sistema de gestão da qualidade:  Ambiente organizacional, mudanças e riscos;  Alteração das necessidades;  Objetivos particulares;  Produtos fornecidos;  Processos utilizados;  Porte e estrutura organizacional.
  • 18.
    Introdução NBR ISO9001:2008  0.1 Generalidades  Esta norma não impõe uniformidade na estrutura de SGQ ou de documentação;  Os requisitos especificados nesta norma são complementares aos requisitos dos produtos;  As informações identificadas como “NOTA” se destinam a orientar o entendimento ou esclarecer o requisito;  Pode ser utilizada por partes internas e externas;  Os princípios de gestão da qualidade declarados na ISO 9000 e ISO 9004 são levados em consideração.
  • 19.
    0.2 Abordagem deProcesso • Encoraja a abordagem de processo para a gestão da qualidade; • Introduz o modelo de processo como apresentação conceitual dos requisitos especificados para o SGQ. Processo A Controles, p. ex. procedimentos Processo B Processo Atividade Entrada Saída + Processo C Recursos Processo D
  • 20.
    Modelo do Sistemade Gestão da Qualidade
  • 21.
    0.3 Relacionamento coma ISO 9004 Par consistente: • Complementam-se mutuamente; • Podem ser usados separadamente; • Escopo diferente – estrutura similar. ISO 9001 ISO 9004 Foco no cliente Objetiva a melhoria do É certificável desempenho e a eficìência
  • 22.
    0.4 Compatibilidade comOutros Sistemas de Gestão  ISO 14001:2004  Não inclui requisitos de outros sistemas de gestão, como por exemplo os específicos de segurança e saúde ocupacional, gestão financeira e riscos.
  • 23.
    Vocabulário da Qualidade  Qualidade “grau no qual um conjunto de características inerentes atende a requisitos”  Requisito “necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória”  Classe “categoria ou classificação atribuída a diferentes requisitos da qualidade para produtos, processos ou sistemas que têm o mesmo uso funcional”
  • 24.
    Vocabulário da Qualidade  Objetivos da Qualidade “aquilo que é buscado ou almejado, no que diz respeito à qualidade”  Garantia da Qualidade “parte da gestão focada em prover confiança de que os requisitos serão atendidos”  Planejamento da Qualidade “parte da gestão da qualidade focada no estabelecimento dos objetivos da qualidade e que especifica os recursos e processos operacionais necessários para atender a estes objetivos”
  • 25.
    Vocabulário da Qualidade  Gestão da Qualidade “atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização, no que siz respeito à qualidade”  Melhoria da Qualidade “parte da gestão da qualidade focada no aumento da capacidade de satisfazer os requisitos da qualidade”  Controle de Qualidade “parte da gestão da qualidade focada no atendimento dos requisitos da qualidade”  Satisfação do Cliente “percepção do cliente quanto ao grau no qual seus requisitos foram atendidos”
  • 26.
    1. Escopo 1.1 Geral Anorma especifica requisitos do SGQ para: • demonstrar a capacidade da organização de consistentemente fornecer produtos, que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos regulamentares aplicáveis. • aumentar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para melhoria contínua e garantia de conformidade com os requisitos do cliente e requisitos regulamentares aplicáveis. • produto = produto pretendido pelo cliente ou requerido por ele. MUDANÇA! Os requisitos regulamentares e estatutários são aplicados ao produtos, podem ser expressos como requisitos legais.
  • 27.
    1.2 Aplicação • Osrequisitos são genéricos; • Os requisitos podem ser excluídos se não puderem ser aplicados, devido à natureza da organização e de seus produtos; • As exclusões devem: • Não afetar a capacidade ou responsabilidade de fornecer produto que atendm aos requisitos; • Limitar-se aos requisitos da cláusula 7; • (cl. 4.2.2 “detalhes e justificativas de qualquer exclusão devem ser incluídos no manual da qualidade”). • Conformidade com a ISO 9001 não pode ser declarada, se as exclusões forem além das descritas acima.
  • 28.
    2. Referências Normativas •Para referências datadas, as emendas ou revisões das publicações citadas não se aplicam; • Os usuários são encorajados a utilizar a revisão mais recente ISO 9000:2005 Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário.
  • 29.
    3. Termos eDefinições • A ISO 9000:2005 é aplicável; Fornecedor • Nova terminologia de cadeia de suprimento; Organização • Termo “produto” pode também significar “serviço”, onde produto = resultado de processo; Cliente
  • 30.
    4. Sistema deGestão da Qualidade  4.1 Generalidades Estabelecer, documentar, implementar e manter um SGQ, visando:  Determinar os processos, sua seqüência e interação; MUDANÇA! A organização deve “determinar” os processos, foi trocada a palavra “identificar”, sugerindo que se faça também o mapeamento dos processos.  Determinar critérios e métodos para operação e controle dos processos;  Disponibilidade de recursos e informações;  Monitorar, medir quando aplicável, e analisar esses processos; MUDANÇA! Incluído o “quando aplicável” para medição.  Implantar ações de correção e de melhorias.
  • 31.
    4. Sistema deGestão da Qualidade  4.1 Generalidades Quando a organização opta por terceirizar algum processo que afete a conformidade do produto, a organização deve assegurar o seu controle. O tipo e extensão do controle depende:  Do impacto potencial do processo terceirizado;  Do grau no qual esse controle é compartilhado;  Da capacidade de atingir o controle necessário por meio da cláusula 7.4.
  • 32.
    4. Sistema deGestão da Qualidade  4.1 Generalidades MUDANÇA! Há uma descrição mais precisa e detalhada para caracterizar a terceirização, foi explicitada a ligação entre os processos externos terceirizados com avaliação de fornecedores de suprimentos. MUDANÇA! O tipo e extensão do controle a ser aplicado aos processos terceirizados devem ser definidos dentro do SGQ. A organização deve assegurar que o controle sobre esses processos não exime da responsabilidade de estar conforme com os requisitos.
  • 33.
    4. Sistema deGestão da Qualidade  4.2 Requisitos de Documentação  4.2.1 Generalidades A documentação do SGQ inclui:  Declarações documentadas da Política e dos Objetivos da Qualidade;  Manual da Qualidade;  Procedimento documentados requeridos pela norma;  Documentos, incluindo registros, necessários para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficazes do processo.
  • 34.
    4. Sistema deGestão da Qualidade  4.2 Requisitos de Documentação  4.2.1 Generalidades Abrangência da documentação depende:  Do porte da organização e tipo de atividade;  Da complexidade dos processos;  Da competência do pessoal. A documentação pode estar em qualquer forma ou tipo de meio de comunicação. MUDANÇA! Um único documento pode cobrir os requisitos para um ou mais procedimentos e do mesmo modo, um requisito pode ser documentado em um ou mais procedimentos.
  • 35.
    4. Sistema deGestão da Qualidade  4.2 Requisitos de Documentação  4.2.2 Manual da Qualidade O Manual da Qualidade deve incluir:  Escopo do SGQ, com detalhes e justificativas de exclusões;  Procedimentos documentados ou referência a eles;  Descrição da interação dos processos do SGQ.
  • 36.
    4. Sistema deGestão da Qualidade  4.2 Requisitos de Documentação  4.2.3 Controle de Documentos Um procedimento documentado (1º) deve ser estabelecido para:  Aprovar documentos antes da emissão;  Analisar criticamente e atualizar;  Assegurar que alterações e situação de revisão sejam identificadas;  Assegurar que as versões pertinentes estejam disponíveis nos locais de uso;
  • 37.
    4. Sistema deGestão da Qualidade  4.2 Requisitos de Documentação  4.2.3 Controle de Documentos  Assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis;  Assegurar que os documentos de origem externa sejam identificados e controlados; MUDANÇA! A organização deve determinar quais e quantos são os documentos de origem externa e exercer controle sobre os mesmos.  Evitar o uso não pretendido de documentos obsoletos e aplicar identificação adequada em caso de retenção dos mesmos.
  • 38.
    4. Sistema deGestão da Qualidade  4.2 Requisitos de Documentação  4.2.4 Controle de Registros Um procedimento documentado (2º) deve ser estabelecido para definir controles necessários para:  Identificação;  Armazenamento;  Proteção;  Recuperação;  Retenção e; MUDANÇA! Foi excluído o termo “tempo”.  Disposição dos registros. MUDANÇA! A organização pode definir quais os registros devem ser controlados ao invés de mencionar que somente os registros definidos pela norma devam ser controlados.
  • 39.
    Vocabulário da Qualidade  Procedimento “forma especificada de executar uma atividade ou um processo”  Documento “informação e o meio no qual ela está contida”  Registro “documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas”
  • 40.
    5. Responsabilidade daDireção  5.1 Comprometimento da Direção A alta direção deve fornecer evidência do seu comprometimento com o SGQ através:  Da comunicação com a organização, sobre importância do SGQ;  Do estabelecimento da Política da Qualidade;  Do estabelecimento dos Objetivos da Qualidade;  Da condução de análises críticas do SGQ;  Dos recursos disponibilizados.
  • 41.
    5. Responsabilidade daDireção  5.2 Foco no Cliente A alta direção deve assegurar que os requisitos do cliente sejam determinados e atendidos com o propósito de aumentar a satisfação do cliente.
  • 42.
    5. Responsabilidade daDireção  5.3 Política da Qualidade A Política da Qualidade deve ser:  Apropriada com o propósito da organização;  Incluir comprometimento com o atendimento dos requisitos e a melhoria contínua;  Desdobrável em objetivos da qualidade;  Comunicada e entendida por todos;  Analisada criticamente para manter sua adequação.
  • 43.
    5. Responsabilidade daDireção  5.4 Planejamento  5.4.1 Objetivos da Qualidade Os objetivos da qualidade devem ser mensuráveis e consistentes com a política. Necessárias 3 partes da informação: situação atual, situação em que se deseja alcançar e em quanto tempo. SMART é um sistema útil para quando é preciso definir e testar objetivos. Specific – Específico Measurable – Mensurável Achievable – Alcançável Realistic – Realista Time-bound – Ligado ao Tempo
  • 44.
    5. Responsabilidade daDireção  5.4 Planejamento  5.4.2Planejamento do SGQ Deve ser realizado de forma a satisfazer os requisitos e os objetivos da qualidade e manter a integridade do SGQ em casos de mudanças planejadas e implementadas.
  • 45.
    5. Responsabilidade daDireção  5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação  5.5.1 Responsabilidade e Autoridade  5.5.2 Representante da Direção A alta direção deve indicar um membro da organização com responsabilidades e autoridade para:  Manutenção do SGQ;  Relatar à alta direção o desempenho do SGQ e necessidade de melhoria;  Assegurar a conscientização em toda a organização. MUDANÇA! Fica claro que o RD deve ser um membro da administração, mesmo que contratado a tempo integral, este não pode ser externo à organização, contudo continua a opção de delegar tarefas.
  • 46.
    5. Responsabilidade daDireção  5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação  5.5.3 Comunicação Interna A alta direção estabelecer os meios de comunicação adequados para informar a todos sobre a eficácia do SGQ.
  • 47.
    5. Responsabilidade daDireção  5.6 Análise Crítica pela Direção  5.6.1 Generalidades A alta direção deve analisar criticamente o SGQ a intervalos planejados, incluindo oportunidades de melhoria, necessidades de mudanças, análise da política e dos objetivos da qualidade. Registros devem ser mantidos.
  • 48.
    5. Responsabilidade daDireção  5.6 Análise Crítica pela Direção  5.6.2 Entradas da Análise Crítica  Resultados de auditoria;  Realimentação de clientes;  Desempenho de processo e conformidade de produto;  Situação de ações corretivas e preventivas;  Ações de análises anteriores;  Mudanças que possam afetar o SGQ;  Recomendações para melhoria.
  • 49.
    5. Responsabilidade daDireção  5.6 Análise Crítica pela Direção  5.6.3 Saídas da Análise Crítica  Melhoria da eficácia do SGQ e dos processos;  Melhoria do produto em relação aos requisitos;  Necessidade de recursos.
  • 50.
    6. Provisão deRecursos  6.1 Provisão de Recursos A organização deve determinar e prover recursos necessários para:  Implementar, manter e melhorar o SGQ;  Aumentar a satisfação de clientes.
  • 51.
    6. Provisão deRecursos  6.2 Recursos Humanos  6.2.1Generalidades As pessoas que afetam a conformidade com os requisitos do produto devem ser competentes com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados. MUDANÇA! Substituído “atividades que afetem a qualidade do produto”, agora abrange mais funções.
  • 52.
    6. Provisão deRecursos  6.2 Recursos Humanos  6.2.2 Competência, Treinamento e Conscientização  Determinar a competência necessárias das pessoas que afetam o SGQ;  Onde aplicável, prover treinamentos ou outras ações;  Avaliar a eficácia das ações;  Assegurar que o pessoal está consciente quanto a importância de suas atividades;  Registros devem ser mantidos.
  • 53.
    6. Provisão deRecursos  6.3 Infra-estrutura A infra-estrutura necessária inclui, quando aplicável:  Edifícios, espaço de trabalho e instalações;  Equipamentos (tanto materiais, quanto softwares);  Serviços de apoio (transporte, comunicação ou informação). MUDANÇA! Mostra a importância da comunicação interna e os cuidados necessários para sua manutenção.
  • 54.
    6. Provisão deRecursos  6.4 Ambiente de Trabalho A organização deve determinar e gerenciar o ambiente de trabalho necessário para alcançar a conformidade com os requisitos do produto. Exemplo de condições a serem controladas: ruído, temperatura, umidade, iluminação e condições meteorológicas. MUDANÇA! Maior esclarecimento sobre o que se refere um “ambiente de trabalho”.
  • 55.
    7. Realização doProduto  7.1 Planejamento da Realização do Produto O planejamento inclui, quando apropriado:  Objetivos da qualidade e requisitos;  Processos, documentos e recursos específicos;  Verificação, validação, monitoramento, medição, inspeção e atividades de ensaio específicos; MUDANÇA! Ficou explicitada a palavra medição dentre as atividades de controle do produto.  Critérios para aceitação do produto,  Registros devem ser mantidos. Um documento que contenha todas as informações acima pode ser referenciado como um Plano da Qualidade.
  • 56.
    7. Realização doProduto  7.2 Processos Relacionados a Clientes  7.2.1Determinação de Requisitos Relacionados ao Produto  Requisitos especificados pelo cliente, incluindo atividades de entrega e pós-entrega; MUDANÇA! Atividades pós entrega incluem, por exemplo, ações sob condições de garantia, obrigações contratuais, reciclagem e outros. Maior esclarecimento e alinhamento com sustentabilidade.  Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários;  Requisitos legais aplicáveis ao PRODUTO;  Quaisquer requisitos adicionais necessários.
  • 57.
    7. Realização doProduto  7.2 Processos Relacionados a Clientes  7.2.2 Análise Crítica dos Requisitos A análise crítica deve ser realizada antes da organização assumir o compromisso de fornecer o produto para o cliente e assegurar que:  Os requisitos do produto e de contrato sejam definidos e estejam resolvidos;  A organização tenha capacidade para atender;  Registros devem ser mantidos.
  • 58.
    7. Realização doProduto  7.2 Processos Relacionados a Clientes  7.2.3 Comunicação com o Cliente Determinar e implementar ações eficazes para se comunicar com os clientes em relação a:  Informações sobre o produto;  Tratamento de consultas, contratos ou pedidos;  Realimentação do cliente, incluindo reclamações.
  • 59.
    7. Realização doProduto  7.3 Projeto e Desenvolvimento  7.3.1Planejamento do Projeto e Desenvolvimento A organização deve determinar.  Os estágios do projeto;  A análise crítica, verificação e validação apropriados; MUDANÇA! Incluída nota para esclarecer que esses termos possuem propósitos distintos, estas atividades podem ser registradas em um mesmo formulário em função da complexidade do projeto ou dimensão da organização.  Responsabilidades e autoridades para o projeto.
  • 60.
    7. Realização doProduto  7.3 Projeto e Desenvolvimento  7.3.2Entradas do Projeto e Desenvolvimento As entradas devem ser determinadas e registros devem ser mantidos em relação a:  Requisitos de funcionário e de desempenho;  Requisitos legais aplicáveis;  Informações de projetos anteriores, quando aplicável, e outros requisitos necessários.
  • 61.
    7. Realização doProduto  7.3 Projeto e Desenvolvimento  7.3.3Saídas de Projeto e Desenvolvimento As saídas devem ser apresentadas de forma adequada para verificação em relação às entradas e aprovadas antes de liberadas, que para isso precisam:  Atender aos requisitos de entrada;  Fornecer informações para aquisição e produção, incluindo detalhes para preservação do produto; MUDANÇA!  Conter ou referenciar critérios de aceitação;  Especificar características do produto.
  • 62.
    7. Realização doProduto  7.3 Projeto e Desenvolvimento  7.3.4Análise Crítica do Projeto e Desenvolvimento As análises críticas devem ser realizadas em fases apropriadas para:  Avaliar capacidade dos resultados em atender aos requisitos;  Identificar qualquer problema e propor ações. Registros devem ser mantidos.
  • 63.
    7. Realização doProduto  7.3 Projeto e Desenvolvimento  7.3.5 Verificação do Projeto e Desenvolvimento A verificação deve ser executada conforme disposições planejadas para assegurar que as saídas estejam atendendo aos requisitos de entrada do projeto. Registros devem ser mantidos.
  • 64.
    7. Realização doProduto  7.3 Projeto e Desenvolvimento  7.3.6 Validação do Projeto e Desenvolvimento A validação deve ser executada conforme disposições planejadas para assegurar que o produto resultante seja capaz de atender as especificações ou uso pretendido. Registros devem ser mantidos.
  • 65.
    7. Realização doProduto  7.3 Projeto e Desenvolvimento  7.3.7 Controle de Alterações do Projeto e Desenvolvimento As alterações devem ser identificadas, analisadas criticamente, verificadas e validadas. Registros devem ser mantidos.
  • 66.
    7. Realização doProduto  7.4 Aquisição  7.4.1Processo de Aquisição O produto adquirido deve estar conforme com os requisitos especificados de aquisição. A organização deve selecionar e avaliar fornecedores com base na sua capacidade de fornecer produtos conformes. Registros devem ser mantidos.
  • 67.
    7. Realização doProduto  7.4 Aquisição  7.4.2 Informações de Aquisição  Requisitos para aprovação, procedimentos, processos e equipamento;  Requisitos para qualificação de pessoal;  Requisitos do SGQ. A organização deve assegurar adequação dos requisitos de aquisição antes da sua comunicação com o fornecedor.
  • 68.
    7. Realização doProduto  7.4 Aquisição  7.4.3 Verificação do Produto Adquirido A organização deve estabelecer e implementar inspeção ou outras atividades para verificação do produto adquirido. Quando pretender verificar as instalações do fornecedor, a organização deve declarar as providências de verificação e o método de liberação do produto.
  • 69.
    7. Realização doProduto  7.5 Produção e Prestação de Serviço  7.5.1Controle de Produção e Prestação de Serviço Condições controladas inclui, quando aplicável:  Disponibilidade de informações que descrevam características do produto;  Disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessárias;  Uso de equipamento adequado;  Disponibilidade e uso de equipamento de monitoramento e medição;  Implementação de atividades de liberação entrega e pós- entrega.
  • 70.
    7. Realização doProduto  7.5 Produção e Prestação de Serviço  7.5.2Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviço A organização deve validar quaisquer processos onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subseqüente, as deficiências tornam-se aparentes somente depois que o produto estiver em uso ou entregue.
  • 71.
    7. Realização doProduto  7.5 Produção e Prestação de Serviço  7.5.2Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviço Estabelecer as providências, quando aplicável:  Critérios para análise crítica e aprovação;  Aprovação dos equipamentos e qualificação do pessoal;  Uso de métodos e procedimentos específicos;  Registros devem ser mantidos;  Revalidação.
  • 72.
    7. Realização doProduto  7.5 Produção e Prestação de Serviço  7.5.3Identificação e Rastreabilidade Quando apropriado, a organização deve identificar o produto por meios adequados ao longo da sua realização. Deve também identificar a situação de inspeção e quando a rastreabilidade for um requisito, a organização deve controlar a identificação inequívoca de produto. Registros devem ser mantidos.
  • 73.
    7. Realização doProduto  7.5 Produção e Prestação de Serviço  7.5.4 Propriedade do Cliente A organização deve ter cuidado com a propriedade do cliente enquanto estiver sob seu controle ou em uso. O produto deve ser identificado, verificado, protegido e salvaguardado. Em caso de perda, avaria ou considerado inadequado, o cliente deve ser informado e registros devem ser mantidos. MUDANÇA! Incluída nota para esclarecer a possibilidade de existir dados pessoais do cliente, também tratados como propriedade do cliente.
  • 74.
    7. Realização doProduto  7.5 Produção e Prestação de Serviço  7.5.5 Preservação do Produto A organização deve preservar o produto durante a sua realização até a entrega no destino pretendido. Quando aplicável a preservação inclui: identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção. Aplica-se também à partes integrantes do produto. MUDANÇA! Substituído o termo “obrigatoriedade” por “onde aplicável”.
  • 75.
    7. Realização doProduto  7.6 Controle de Equipamentos de Monitoramento e Medição Quando necessário, para assegurar resultados válidos, o equipamento de medição deve:  Ser calibrado ou verificado, a intervalos planejados, ou antes do uso;  Ser ajustado ou reajustado, quando necessário;  Ter identificação para mostrar situação;  Ser protegido contra ajustes que invalidam resultados;  Ser protegido contra danos e deterioração. Registros dos resultados de calibração devem ser mantidos.
  • 76.
    8. Medição, Análisee Melhoria 8.1 Generalidades Os processos de medição, análise e melhoria são necessários para:  Demonstrar a capacidade aos requisitos do produto,  Assegurar a conformidade do SGQ;  Melhorar continuamente a eficácia do SGQ.
  • 77.
    8. Medição, Análisee Melhoria  8.2 Monitoramento e Medição  8.2.1 Satisfação do Cliente A organização deve monitorar informações relativas à percepção do cliente. Os métodos para obtenção e uso dessas informações devem ser determinados. MUDANÇA! Incluída nota “monitoramento da percepção do cliente pode incluir a obtenção de dados de entrada de fontes, tais como pesquisas, análise de perdas, elogios, reivindicações de garantia e relatórios do revendedor”.
  • 78.
    8. Medição, Análisee Melhoria  8.2 Monitoramento e Medição  8.2.2 Auditoria Interna Auditorias internas devem ser realizadas a intervalos planejados para determinar se o SGQ:  Está conforme com as disposições planejadas, com os requisitos da norma e com requisitos estabelecidos pela organização;  Está mantido e implementado eficazmente.
  • 79.
    8. Medição, Análisee Melhoria  8.2 Monitoramento e Medição  8.2.2 Auditoria Interna Um procedimento documentado (3º) deve ser estabelecido para:  Planejamento do programa de auditoria;  Definição dos critérios, escopo, frequência e métodos;  Seleção de auditores e execução das auditorias;  Definir relato das auditorias;  Registros devem ser mantidos.
  • 80.
    8. Medição, Análisee Melhoria  8.2 Monitoramento e Medição  8.2.2Auditoria Interna O responsável pela área auditada deve assegurar que quaisquer correções e ações corretivas necessárias sejam executadas em tempo hábil, para eliminar as não conformidades detectadas e suas causas.
  • 81.
    8. Medição, Análisee Melhoria  8.2 Monitoramento e Medição  8.2.3Monitoramento e Medição de Processos A organização deve aplicar métodos adequados para monitoramento e, onde aplicável, medição dos processos. Quando resultados planejados não forem alcançados, correções e ações corretivas devem ser executadas, como apropriado. MUDANÇA! Incluída nota “ao determinar métodos é recomendável considerar o tipo e a extensão de monitoramento e medição apropriados a cada um dos seus processos” excluído o texto “para assegurar a conformidade do produto”.
  • 82.
    8. Medição, Análisee Melhoria  8.2 Monitoramento e Medição  8.2.4Monitoramento e Medição de Produto A organização deve monitorar e medir as características do produto para verificar se os requisitos foram atendidos. Evidência de conformidade com os critérios de aceitação deve ser mantida. Registros devem indicar as pessoas autorizadas a liberar o produto para entrega ao cliente.
  • 83.
    8. Medição, Análisee Melhoria  8.3 Controle de Produto Não Conforme Os produtos não conformes devem ser identificados e controlados para evitar seu ou entrega não pretendidos. Um procedimento documentado (4º) deve ser estabelecido para definir os controles, responsabilidades e autoridades para lidar com produto não conforme. MUDANÇA! “onde aplicável a organização deve tratar os produtos não conformes por uma ou mais das seguintes formas...”, ou seja, quando o tratamento proposto pela norma for aplicável.
  • 84.
    8. Medição, Análisee Melhoria  8.3 Controle de Produto Não Conforme Os produtos não conformes podem ser tratados por uma das seguintes formas:  Execução das ações para eliminar a não conformidade;  Autorização do seu uso, liberação ou concessão;  Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais;  Execução de ação apropriada as efeitos potenciais, quando o produto não conforme for identificado após entrega ou uso pelo cliente. Registros devem ser mantidos.
  • 85.
    8. Medição, Análisee Melhoria  8.4 Análise de Dados A análise de dados deve fornecer informações relativas a:  Satisfação do cliente;  Conformidade com os requisitos do produto;  Características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ação preventiva;  Fornecedores.
  • 86.
    8. Medição, Análisee Melhoria  8.5 Melhoria  8.5.1Melhoria Contínua A organização deve continuamente melhorar a eficácia do SGQ por meio do uso da Política da Qualidade, Objetivos da Qualidade, Resultados da Auditoria, Análise de Dados, Ações Corretivas e Preventivas e Análise Crítica pela Alta Direção.
  • 87.
    8. Medição, Análisee Melhoria  8.5 Melhoria  8.5.2 Ação Corretiva Um procedimento documentado (5º) deve ser estabelecido para definir:  Análise crítica da não conformidade;  Causas das não conformidades;  Avaliação da necessidade de ações para assegurar que a não conformidade não ocorra novamente;  Determinação e implementação das ações necessárias;  Registros devem ser mantidos dos resultados das ações;  Análise crítica da eficácia da ação corretiva. MUDANÇA! Ficou claro a necessidade de avaliar a eficácia da ação.
  • 88.
    8. Medição, Análisee Melhoria  8.5 Melhoria  8.5.3 Ação Preventiva Um procedimento documentado (6º) deve ser estabelecido para definir:  Determinação da não conformidade em potencial e suas causas;  Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência da não conformidade;  Determinação e implementação das ações necessárias;  Registros devem ser mantidos dos resultados das ações;  Análise crítica da eficácia da ação preventiva. MUDANÇA! Ficou claro a necessidade de avaliar a eficácia da ação.
  • 89.
    Encerramento  Em geral os Organismos de Certificação de Sistemas (OCS) credenciados junto ao Inmetro, definiram que as novas certificações e ou re- certificações que ocorrerem após 13/11/2009 só poderão ser efetivadas com base na versão 2008. Os atuais certificados com base da ISO 9001:2000 perderão validade após 13/11/2010. A atualização dos certificados válidos poderá ocorrer durante auditoria de manutenção ou re- certificação com base na versão de 2008.
  • 90.
    FIM Andréa Borges E-mail: andreaeng@hotmail.com Blog: http://anbqualidade.blogspot.com/