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Município do Cabo de Santo Agostinho
                                     CNPJ: 11.294.402/0001-62
                                     PE - Pernambuco
                                     Cabo Sto Agostinho
                                     54.500-000    Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro




                                                                                                                                                                                                           Página:    1
                                                                                                                                                              RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                                                                                                                                      ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                                                                                                                 Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro
                                                              Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")                                                                                                                                                                 R$

                                                                                              DESPESAS EMPENHADAS                                    DESPESAS LIQUIDADAS
        FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                 Dotação                                                                                                  %          %           Saldo a
                                                   Dotação Inicial       Atualizada          No Bimestre           Até o Bimestre      No Bimestre        Até o Bimestre                                 liquidar
                                                                                                                                                                                (b/total   (b/a)
                                                                            (a)                                                                                 (b)             b)                       (a-b)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)                      332.348.500,00     374.767.580,73          47.198.076,11      257.632.597,69      38.199.766,24        164.359.704,97     96,85      43,86        210.407.875,76
 LEGISLATIVA                                             13.368.000,00      13.398.000,00                   0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00         13.398.000,00
   ACAO LEGISLATIVA                                       2.359.000,00       1.001.000,00                   0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00          1.001.000,00
   ADMINISTRACAO GERAL                                   10.690.000,00      12.360.000,00                   0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00         12.360.000,00
   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                              30.000,00          30.000,00                   0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             30.000,00
   COMUNICACAO SOCIAL                                       285.000,00           3.000,00                   0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00              3.000,00
   PROTECAO E BENEFICIOS AO                                   4.000,00           4.000,00                   0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00              4.000,00
 JUDICIÁRIA                                               2.840.000,00       3.950.000,00           1.581.218,16        2.973.847,64       1.265.749,04          2.282.354,81      1,34      57,78          1.667.645,19
   DEFESA INTERESSE PUBLICO                               2.840.000,00       3.950.000,00           1.581.218,16        2.973.847,64       1.265.749,04          2.282.354,81      1,34      57,78          1.667.645,19
 ADMINISTRAÇÃO                                           55.805.600,00      58.316.982,50           5.399.986,89       47.751.691,26       7.594.258,84         35.738.796,16     21,06      61,28         22.578.186,34
   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                               3.227.000,00       1.922.000,00             107.661,16          938.830,48         184.271,94            644.281,97      0,38      33,52          1.277.718,03
   ADMINISTRACAO GERAL                                   42.745.600,00      48.073.600,00           4.765.051,47       41.303.974,68       6.504.542,04         31.358.327,32     18,48      65,23         16.715.272,68
   ADMINISTRACAO FINANCEIRA                               2.960.000,00         720.000,00                   0,00           37.470,00               0,00             37.470,00      0,02       5,20            682.530,00
   CONTROLE EXTERNO                                         299.500,00          49.870,00               6.260,00           19.278,00           1.480,00             14.498,00      0,01      29,07             35.372,00
   NORMATIZACAO E FISCALIZACAO                               50.000,00          50.000,00              15.818,40           25.792,60               0,00              9.974,20      0,01      19,95             40.025,80
   TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO                             440.000,00       1.650.000,00                 384,00          263.025,92          83.287,50            147.918,01      0,09       8,96          1.502.081,99
   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                           1.293.500,00         184.512,50              10.365,40           22.107,40           6.500,00             18.242,00      0,01       9,89            166.270,50
   ADMINISTRACAO DE RECEITAS                                420.000,00         400.000,00              28.967,66          279.441,07          31.442,27            188.964,23      0,11      47,24            211.035,77
   COMUNICACAO SOCIAL                                     1.600.000,00       1.737.000,00                   0,00        1.389.000,00          51.609,13            232.433,13      0,14      13,38          1.504.566,87
   PROTECAO E BENEFICIOS AO                               2.770.000,00       3.530.000,00             465.478,80        3.472.771,11         731.125,96          3.086.687,30      1,82      87,44            443.312,70
 SEGURANÇA PÚBLICA                                        5.246.000,00       2.846.000,00             177.583,06        1.187.976,01          94.578,86            500.755,66      0,30      17,60          2.345.244,34
   POLICIAMENTO                                           2.875.000,00       2.475.000,00             115.255,06        1.104.403,01          87.078,86            483.610,66      0,28      19,54          1.991.389,34
   DEFESA CIVIL                                             900.000,00         240.000,00              62.328,00           74.673,00           7.500,00              8.245,00      0,00       3,44            231.755,00
   ASSISTENCIA COMUNITARIA                                1.471.000,00         131.000,00                   0,00            8.900,00               0,00              8.900,00      0,01       6,79            122.100,00
Município do Cabo de Santo Agostinho
                                                                                                                                                                                                     Página:    2
                                                                                                                                                        RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                                                                                                                                ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                                                                                                           Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro
                                                             Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")                                                                                                                                                           R$
                                                                                            DESPESAS EMPENHADAS                                DESPESAS LIQUIDADAS
        FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                Dotação                                                                                             %          %           Saldo a
                                                   Dotação Inicial      Atualizada         No Bimestre       Até o Bimestre      No Bimestre        Até o Bimestre                                 liquidar
                                                                                                                                                                          (b/total   (b/a)
                                                                           (a)                                                                            (b)             b)                       (a-b)

 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     17.348.000,00      17.093.230,00      1.408.306,86       15.024.760,58       2.336.387,34          8.906.370,78      5,25      52,10          8.186.859,22
   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                235.000,00         810.000,00        541.780,75          653.377,15         275.955,41            342.135,68      0,20      42,24            467.864,32
   ADMINISTRACAO GERAL                                   4.834.000,00       5.114.810,00         79.329,65        4.565.062,18         705.790,79          2.792.946,75      1,65      54,61          2.321.863,25
   NORMATIZACAO E FISCALIZACAO                              25.000,00          25.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             25.000,00
   ASSISTENCIA A CRIANCA E AO                            3.056.000,00       3.366.560,00        251.233,31        3.046.868,04         409.566,31          1.916.891,96      1,13      56,94          1.449.668,04
   ASSISTENCIA COMUNITARIA                               9.198.000,00       7.776.860,00        535.963,15        6.759.453,21         945.074,83          3.854.396,39      2,27      49,56          3.922.463,61
 PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     15.699.700,00      15.569.700,00         72.259,60       10.075.541,35       1.683.614,08          7.920.875,57      4,67      50,87          7.648.824,43
   ADMINISTRACAO GERAL                                     600.000,00         600.000,00          7.259,60          324.891,35          21.380,15            261.553,14      0,15      43,59            338.446,86
   ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                540.000,00         540.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00            540.000,00
   PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                    14.559.700,00      14.429.700,00         65.000,00        9.750.650,00       1.662.233,93          7.659.322,43      4,51      53,08          6.770.377,57
 SAUDE                                                  67.076.200,00      67.626.200,00      3.636.901,43       59.998.709,35       8.854.766,00         48.043.883,67     28,31      71,04         19.582.316,33
   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                956.700,00         856.700,00         67.153,00          238.428,65          12.893,00             41.430,20      0,02       4,84            815.269,80
   ADMINISTRACAO GERAL                                  42.431.100,00      42.181.100,00       -147.710,03       40.198.236,34       5.852.864,91         34.524.084,06     20,34      81,85          7.657.015,94
   ASSISTENCIA HOSPITALAR E                             23.029.300,00      22.345.300,00      3.336.728,50       17.640.494,35       2.816.758,69         12.338.279,54      7,27      55,22         10.007.020,46
   VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                               659.100,00       2.243.100,00        380.729,96        1.921.550,01         172.249,40          1.140.089,87      0,67      50,83          1.103.010,13
 TRABALHO                                                  462.000,00       3.631.750,00          8.340,00        3.187.214,74         631.162,76            636.152,36      0,37      17,52          2.995.597,64
   PROTECAO E BENEFICIOS AO                                112.000,00          62.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             62.000,00
   EMPREGABILIDADE                                         270.000,00       3.489.750,00              0,00        3.173.885,14         631.162,76            631.162,76      0,37      18,09          2.858.587,24
   FOMENTO AO TRABALHO                                      80.000,00          80.000,00          8.340,00           13.329,60               0,00              4.989,60      0,00       6,24             75.010,40
 EDUCACAO                                               69.513.000,00      91.950.400,00     12.609.987,20       59.528.063,13       9.650.309,18         37.577.224,58     22,14      40,87         54.373.175,42
   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                 50.000,00          10.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             10.000,00
   ADMINISTRACAO GERAL                                   4.690.000,00       6.765.000,00        789.298,94        4.317.304,26         553.976,71          2.614.062,54      1,54      38,64          4.150.937,46
   ASSISTENCIA A CRIANCA E AO                            7.000.000,00       9.700.000,00              0,00        9.124.932,64         487.535,79          5.343.371,73      3,15      55,09          4.356.628,27
   PROTECAO E BENEFICIOS AO                              2.200.000,00       2.600.000,00              0,00        2.193.021,93         462.774,53          1.420.007,98      0,84      54,62          1.179.992,02
   ENSINO FUNDAMENTAL                                   38.273.000,00      60.247.400,00     11.708.336,14       34.278.456,46       6.393.678,25         20.635.624,36     12,16      34,25         39.611.775,64
   ENSINO MEDIO                                          1.650.000,00       1.500.000,00          8.947,96        1.488.947,96         341.638,76          1.477.229,76      0,87      98,48             22.770,24
   ENSINO SUPERIOR                                       1.500.000,00         950.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00            950.000,00
   EDUCACAO INFANTIL                                    11.300.000,00       9.134.000,00         95.994,16        7.351.402,08       1.279.711,62          5.494.388,49      3,24      60,15          3.639.611,51
   EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                          2.100.000,00         944.000,00          7.410,00          773.997,80         130.993,52            592.539,72      0,35      62,77            351.460,28
   EDUCACAO ESPECIAL                                       750.000,00         100.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00            100.000,00
Município do Cabo de Santo Agostinho
                                                                                                                                                                                                     Página:    3
                                                                                                                                                        RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                                                                                                                                ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                                                                                                           Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro
                                                             Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")                                                                                                                                                           R$
                                                                                            DESPESAS EMPENHADAS                                DESPESAS LIQUIDADAS
        FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                Dotação                                                                                             %          %           Saldo a
                                                   Dotação Inicial      Atualizada         No Bimestre       Até o Bimestre      No Bimestre        Até o Bimestre                                 liquidar
                                                                                                                                                                          (b/total   (b/a)
                                                                           (a)                                                                            (b)             b)                       (a-b)

 CULTURA                                                 4.920.000,00       3.072.000,00        244.116,84        1.313.523,71         139.052,96          1.103.991,29      0,65      35,94          1.968.008,71
   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                 60.000,00          10.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             10.000,00
   ADMINISTRACAO GERAL                                     760.000,00         787.000,00        171.568,09          462.222,80          72.140,31            335.924,58      0,20      42,68            451.075,42
   PATRIM. HISTORICO                                       400.000,00         130.000,00              0,00            4.328,00               0,00              4.328,00      0,00       3,33            125.672,00
   DIFUSAO CULTURAL                                      2.090.000,00       1.570.000,00         72.548,75          639.913,84          66.912,65            557.471,64      0,33      35,51          1.012.528,36
   LAZER                                                 1.610.000,00         575.000,00              0,00          207.059,07               0,00            206.267,07      0,12      35,87            368.732,93
 DIREITOS DA CIDADANIA                                   1.610.000,00       2.000.000,00        428.777,16        1.379.192,77         303.807,12            919.724,83      0,54      45,99          1.080.275,17
   DEFESA DA ORDEM JURIDICA                                100.000,00          70.000,00              0,00            3.650,00               0,00              3.650,00      0,00       5,21             66.350,00
   NORMATIZACAO E FISCALIZACAO                             100.000,00          40.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             40.000,00
   ASSISTENCIA COMUNITARIA                                 920.000,00       1.550.000,00        354.032,23        1.236.223,04         218.908,01            810.519,72      0,48      52,29            739.480,28
   DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E                        490.000,00         340.000,00         74.744,93          139.319,73          84.899,11            105.555,11      0,06      31,05            234.444,89
 URBANISMO                                              47.572.000,00      54.626.600,00     20.218.800,57       41.070.372,63       3.315.132,08         11.550.207,84      6,81      21,14         43.076.392,16
   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                 80.000,00         130.000,00         75.000,00           75.000,00               0,00                  0,00      0,00       0,00            130.000,00
   ORDENAMENTO TERRITORIAL                                 390.000,00          10.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             10.000,00
   INFRA-ESTRUTURA URBANA                               29.702.000,00      34.056.600,00     19.988.215,57       24.671.530,87         561.068,60          1.290.603,06      0,76       3,79         32.765.996,94
   SERVICOS URBANOS                                     16.700.000,00      19.430.000,00         11.510,00       16.097.890,76       2.704.343,48         10.128.308,78      5,97      52,13          9.301.691,22
   PRESERVACAO E CONSERVACAO                               700.000,00       1.000.000,00        144.075,00          225.951,00          49.720,00            131.296,00      0,08      13,13            868.704,00
 HABITACAO                                               9.115.000,00      31.672.591,23      1.024.848,73        8.109.797,46       2.039.017,84          4.982.102,37      2,94      15,73         26.690.488,86
   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                235.000,00          35.000,00          3.800,00            3.800,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             35.000,00
   NORMATIZACAO E FISCALIZACAO                             300.000,00         240.000,00              0,00          100.592,64               0,00                  0,00      0,00       0,00            240.000,00
   HABITACAO URBANA                                      8.580.000,00      31.397.591,23      1.021.048,73        8.005.404,82       2.039.017,84          4.982.102,37      2,94      15,87         26.415.488,86
 SANEAMENTO                                              5.170.000,00          10.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             10.000,00
   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                170.000,00          10.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             10.000,00
   SANEAMENTO BASICO URBANO                              3.000.000,00               0,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00                  0,00
   RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS                       2.000.000,00               0,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00                  0,00
 GESTAO AMBIENTAL                                          970.000,00         379.127,00          4.719,00            6.939,00             810,00              3.030,00      0,00       0,80            376.097,00
   ADMINISTRACAO GERAL                                     180.000,00          50.000,00          3.909,00            3.909,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             50.000,00
   FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                             50.000,00               0,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00                  0,00
   PRESERVACAO E CONSERVACAO                               220.000,00         269.127,00              0,00            2.220,00               0,00              2.220,00      0,00       0,82            266.907,00
   CONTROLE AMBIENTAL                                      190.000,00          60.000,00            810,00              810,00             810,00                810,00      0,00       1,35             59.190,00
Município do Cabo de Santo Agostinho
                                                                                                                                                                                                      Página:    4
                                                                                                                                                         RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                                                                                                                                 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                                                                                                            Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro
                                                              Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")                                                                                                                                                            R$
                                                                                             DESPESAS EMPENHADAS                                DESPESAS LIQUIDADAS
        FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                 Dotação                                                                                             %          %           Saldo a
                                                   Dotação Inicial       Atualizada         No Bimestre       Até o Bimestre      No Bimestre        Até o Bimestre                                 liquidar
                                                                                                                                                                           (b/total   (b/a)
                                                                            (a)                                                                            (b)             b)                       (a-b)

   RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS                          330.000,00               0,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00                  0,00
 CIENCIA E TECNOLOGIA                                        70.000,00          70.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             70.000,00
   DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E                             70.000,00          70.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             70.000,00
 AGRICULTURA                                              3.236.000,00       1.431.000,00        174.143,60          743.580,55         122.974,30            567.080,65      0,33      39,63            863.919,35
   ABASTECIMENTO                                          2.166.000,00         456.000,00              0,00            5.130,00               0,00              5.130,00      0,00       1,13            450.870,00
   EXTENSAO RURAL                                         1.070.000,00         975.000,00        174.143,60          738.450,55         122.974,30            561.950,65      0,33      57,64            413.049,35
 ORGANIZACAO AGRARIA                                        500.000,00         132.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00            132.000,00
   ORDENAMENTO TERRITORIAL                                  500.000,00         132.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00            132.000,00
 COMERCIO E SERVICOS                                      2.622.000,00         622.000,00         67.531,00          214.581,47          60.026,50            108.292,40      0,06      17,41            513.707,60
   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                  67.000,00          67.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             67.000,00
   ORDENAMENTO TERRITORIAL                                   50.000,00               0,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00                  0,00
   PROMOCAO COMERCIAL                                        50.000,00          50.000,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             50.000,00
   COMERCIALIZACAO                                          200.000,00         250.000,00         67.531,00          181.711,47          60.026,50             75.422,40      0,04      30,17            174.577,60
   TURISMO                                                2.255.000,00         255.000,00              0,00           32.870,00               0,00             32.870,00      0,02      12,89            222.130,00
 ENERGIA                                                  1.430.000,00          50.000,00              0,00           38.054,93               0,00             38.054,93      0,02      76,11             11.945,07
   SERVICOS URBANOS                                       1.430.000,00          50.000,00              0,00           38.054,93               0,00             38.054,93      0,02      76,11             11.945,07
 TRANSPORTE                                               2.220.000,00         885.000,00        140.000,00          428.025,06               0,00            260.684,23      0,15      29,46            624.315,77
   SERVICOS URBANOS                                         820.000,00         660.000,00        140.000,00          367.056,55               0,00            199.715,72      0,12      30,26            460.284,28
   TRANSPORTE RODOVIARIO                                  1.400.000,00         225.000,00              0,00           60.968,51               0,00             60.968,51      0,04      27,10            164.031,49
 DESPORTO E LAZER                                           260.000,00         340.000,00            250,00          246.731,50          43.077,50            232.141,50      0,14      68,28            107.858,50
   DESPORTO COMUNITARIO                                     260.000,00         340.000,00            250,00          246.731,50          43.077,50            232.141,50      0,14      68,28            107.858,50
 ENCARGOS ESPECIAIS                                       3.188.700,00       4.405.700,00            306,01        4.353.994,55          65.041,84          2.987.981,34      1,76      67,82          1.417.718,66
   SERVICO DA DIVIDA INTERNA                                295.000,00         295.000,00            306,01          282.775,60          65.041,84            228.667,52      0,13      77,51             66.332,48
   OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                              2.893.700,00       4.110.700,00              0,00        4.071.218,95               0,00          2.759.313,82      1,63      67,13          1.351.386,18
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  2.106.300,00         689.300,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00            689.300,00
   RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                2.106.300,00         689.300,00              0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00            689.300,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                       7.695.000,00       7.630.000,00              0,00        6.235.000,00       1.084.151,44          5.342.635,96      3,15      70,02          2.287.364,04
TOTAL (III) = (I + II)                                  340.043.500,00     382.397.580,73     47.198.076,11      263.867.597,69      39.283.917,68        169.702.340,93    100,00      44,38        212.695.239,80
Município do Cabo de Santo Agostinho
                                                                                                                                                                                                        Página:    5
                                                                                                                                                           RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                                                                                                                                                   ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                                                                                                              Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro
                                                             Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")                                                                                                                                                              R$
                                                                                            DESPESAS EMPENHADAS                                   DESPESAS LIQUIDADAS
         FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                               Dotação                                                                                                %          %           Saldo a
                                                   Dotação Inicial      Atualizada         No Bimestre          Até o Bimestre      No Bimestre        Até o Bimestre                                 liquidar
                                                                                                                                                                             (b/total   (b/a)
                                                                           (a)                                                                               (b)             b)                       (a-b)


                                                                                            DESPESAS EMPENHADAS                                   DESPESAS LIQUIDADAS
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                                                                           (a)                                                                               (b)             b)                       (a-b)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                      7.695.000,00       7.630.000,00                 0,00        6.235.000,00       1.084.151,44          5.342.635,96    100,00      70,02          2.287.364,04
 ADMINISTRAÇÃO                                           1.540.000,00       1.540.000,00                 0,00        1.530.000,00         261.817,83          1.365.559,42     25,56      88,67            174.440,58
   ADMINISTRACAO GERAL                                   1.540.000,00       1.540.000,00                 0,00        1.530.000,00         261.817,83          1.365.559,42     25,56      88,67            174.440,58
 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        100.000,00          50.000,00                 0,00                0,00               0,00                  0,00      0,00       0,00             50.000,00
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 SAUDE                                                   1.705.000,00       1.705.000,00                 0,00        1.700.000,00         326.004,78          1.536.556,40     28,76      90,12            168.443,60
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TOTAL                                                    7.695.000,00       7.630.000,00                 0,00        6.235.000,00       1.084.151,44          5.342.635,96    100,00      70,02          2.287.364,04

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Anexo Ii Despesas Por FunçãO Sub FunçãO

  • 1. Município do Cabo de Santo Agostinho CNPJ: 11.294.402/0001-62 PE - Pernambuco Cabo Sto Agostinho 54.500-000 Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro Página: 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação % % Saldo a Dotação Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre liquidar (b/total (b/a) (a) (b) b) (a-b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I) 332.348.500,00 374.767.580,73 47.198.076,11 257.632.597,69 38.199.766,24 164.359.704,97 96,85 43,86 210.407.875,76 LEGISLATIVA 13.368.000,00 13.398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.398.000,00 ACAO LEGISLATIVA 2.359.000,00 1.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.000,00 ADMINISTRACAO GERAL 10.690.000,00 12.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.360.000,00 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 COMUNICACAO SOCIAL 285.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 PROTECAO E BENEFICIOS AO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 JUDICIÁRIA 2.840.000,00 3.950.000,00 1.581.218,16 2.973.847,64 1.265.749,04 2.282.354,81 1,34 57,78 1.667.645,19 DEFESA INTERESSE PUBLICO 2.840.000,00 3.950.000,00 1.581.218,16 2.973.847,64 1.265.749,04 2.282.354,81 1,34 57,78 1.667.645,19 ADMINISTRAÇÃO 55.805.600,00 58.316.982,50 5.399.986,89 47.751.691,26 7.594.258,84 35.738.796,16 21,06 61,28 22.578.186,34 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.227.000,00 1.922.000,00 107.661,16 938.830,48 184.271,94 644.281,97 0,38 33,52 1.277.718,03 ADMINISTRACAO GERAL 42.745.600,00 48.073.600,00 4.765.051,47 41.303.974,68 6.504.542,04 31.358.327,32 18,48 65,23 16.715.272,68 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.960.000,00 720.000,00 0,00 37.470,00 0,00 37.470,00 0,02 5,20 682.530,00 CONTROLE EXTERNO 299.500,00 49.870,00 6.260,00 19.278,00 1.480,00 14.498,00 0,01 29,07 35.372,00 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 50.000,00 50.000,00 15.818,40 25.792,60 0,00 9.974,20 0,01 19,95 40.025,80 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 440.000,00 1.650.000,00 384,00 263.025,92 83.287,50 147.918,01 0,09 8,96 1.502.081,99 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.293.500,00 184.512,50 10.365,40 22.107,40 6.500,00 18.242,00 0,01 9,89 166.270,50 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 420.000,00 400.000,00 28.967,66 279.441,07 31.442,27 188.964,23 0,11 47,24 211.035,77 COMUNICACAO SOCIAL 1.600.000,00 1.737.000,00 0,00 1.389.000,00 51.609,13 232.433,13 0,14 13,38 1.504.566,87 PROTECAO E BENEFICIOS AO 2.770.000,00 3.530.000,00 465.478,80 3.472.771,11 731.125,96 3.086.687,30 1,82 87,44 443.312,70 SEGURANÇA PÚBLICA 5.246.000,00 2.846.000,00 177.583,06 1.187.976,01 94.578,86 500.755,66 0,30 17,60 2.345.244,34 POLICIAMENTO 2.875.000,00 2.475.000,00 115.255,06 1.104.403,01 87.078,86 483.610,66 0,28 19,54 1.991.389,34 DEFESA CIVIL 900.000,00 240.000,00 62.328,00 74.673,00 7.500,00 8.245,00 0,00 3,44 231.755,00 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.471.000,00 131.000,00 0,00 8.900,00 0,00 8.900,00 0,01 6,79 122.100,00
  • 2. Município do Cabo de Santo Agostinho Página: 2 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação % % Saldo a Dotação Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre liquidar (b/total (b/a) (a) (b) b) (a-b) ASSISTÊNCIA SOCIAL 17.348.000,00 17.093.230,00 1.408.306,86 15.024.760,58 2.336.387,34 8.906.370,78 5,25 52,10 8.186.859,22 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 235.000,00 810.000,00 541.780,75 653.377,15 275.955,41 342.135,68 0,20 42,24 467.864,32 ADMINISTRACAO GERAL 4.834.000,00 5.114.810,00 79.329,65 4.565.062,18 705.790,79 2.792.946,75 1,65 54,61 2.321.863,25 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 3.056.000,00 3.366.560,00 251.233,31 3.046.868,04 409.566,31 1.916.891,96 1,13 56,94 1.449.668,04 ASSISTENCIA COMUNITARIA 9.198.000,00 7.776.860,00 535.963,15 6.759.453,21 945.074,83 3.854.396,39 2,27 49,56 3.922.463,61 PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.699.700,00 15.569.700,00 72.259,60 10.075.541,35 1.683.614,08 7.920.875,57 4,67 50,87 7.648.824,43 ADMINISTRACAO GERAL 600.000,00 600.000,00 7.259,60 324.891,35 21.380,15 261.553,14 0,15 43,59 338.446,86 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 14.559.700,00 14.429.700,00 65.000,00 9.750.650,00 1.662.233,93 7.659.322,43 4,51 53,08 6.770.377,57 SAUDE 67.076.200,00 67.626.200,00 3.636.901,43 59.998.709,35 8.854.766,00 48.043.883,67 28,31 71,04 19.582.316,33 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 956.700,00 856.700,00 67.153,00 238.428,65 12.893,00 41.430,20 0,02 4,84 815.269,80 ADMINISTRACAO GERAL 42.431.100,00 42.181.100,00 -147.710,03 40.198.236,34 5.852.864,91 34.524.084,06 20,34 81,85 7.657.015,94 ASSISTENCIA HOSPITALAR E 23.029.300,00 22.345.300,00 3.336.728,50 17.640.494,35 2.816.758,69 12.338.279,54 7,27 55,22 10.007.020,46 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 659.100,00 2.243.100,00 380.729,96 1.921.550,01 172.249,40 1.140.089,87 0,67 50,83 1.103.010,13 TRABALHO 462.000,00 3.631.750,00 8.340,00 3.187.214,74 631.162,76 636.152,36 0,37 17,52 2.995.597,64 PROTECAO E BENEFICIOS AO 112.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 EMPREGABILIDADE 270.000,00 3.489.750,00 0,00 3.173.885,14 631.162,76 631.162,76 0,37 18,09 2.858.587,24 FOMENTO AO TRABALHO 80.000,00 80.000,00 8.340,00 13.329,60 0,00 4.989,60 0,00 6,24 75.010,40 EDUCACAO 69.513.000,00 91.950.400,00 12.609.987,20 59.528.063,13 9.650.309,18 37.577.224,58 22,14 40,87 54.373.175,42 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ADMINISTRACAO GERAL 4.690.000,00 6.765.000,00 789.298,94 4.317.304,26 553.976,71 2.614.062,54 1,54 38,64 4.150.937,46 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 7.000.000,00 9.700.000,00 0,00 9.124.932,64 487.535,79 5.343.371,73 3,15 55,09 4.356.628,27 PROTECAO E BENEFICIOS AO 2.200.000,00 2.600.000,00 0,00 2.193.021,93 462.774,53 1.420.007,98 0,84 54,62 1.179.992,02 ENSINO FUNDAMENTAL 38.273.000,00 60.247.400,00 11.708.336,14 34.278.456,46 6.393.678,25 20.635.624,36 12,16 34,25 39.611.775,64 ENSINO MEDIO 1.650.000,00 1.500.000,00 8.947,96 1.488.947,96 341.638,76 1.477.229,76 0,87 98,48 22.770,24 ENSINO SUPERIOR 1.500.000,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 EDUCACAO INFANTIL 11.300.000,00 9.134.000,00 95.994,16 7.351.402,08 1.279.711,62 5.494.388,49 3,24 60,15 3.639.611,51 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.100.000,00 944.000,00 7.410,00 773.997,80 130.993,52 592.539,72 0,35 62,77 351.460,28 EDUCACAO ESPECIAL 750.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
  • 3. Município do Cabo de Santo Agostinho Página: 3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação % % Saldo a Dotação Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre liquidar (b/total (b/a) (a) (b) b) (a-b) CULTURA 4.920.000,00 3.072.000,00 244.116,84 1.313.523,71 139.052,96 1.103.991,29 0,65 35,94 1.968.008,71 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ADMINISTRACAO GERAL 760.000,00 787.000,00 171.568,09 462.222,80 72.140,31 335.924,58 0,20 42,68 451.075,42 PATRIM. HISTORICO 400.000,00 130.000,00 0,00 4.328,00 0,00 4.328,00 0,00 3,33 125.672,00 DIFUSAO CULTURAL 2.090.000,00 1.570.000,00 72.548,75 639.913,84 66.912,65 557.471,64 0,33 35,51 1.012.528,36 LAZER 1.610.000,00 575.000,00 0,00 207.059,07 0,00 206.267,07 0,12 35,87 368.732,93 DIREITOS DA CIDADANIA 1.610.000,00 2.000.000,00 428.777,16 1.379.192,77 303.807,12 919.724,83 0,54 45,99 1.080.275,17 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 100.000,00 70.000,00 0,00 3.650,00 0,00 3.650,00 0,00 5,21 66.350,00 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 100.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 ASSISTENCIA COMUNITARIA 920.000,00 1.550.000,00 354.032,23 1.236.223,04 218.908,01 810.519,72 0,48 52,29 739.480,28 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E 490.000,00 340.000,00 74.744,93 139.319,73 84.899,11 105.555,11 0,06 31,05 234.444,89 URBANISMO 47.572.000,00 54.626.600,00 20.218.800,57 41.070.372,63 3.315.132,08 11.550.207,84 6,81 21,14 43.076.392,16 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 80.000,00 130.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 ORDENAMENTO TERRITORIAL 390.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 29.702.000,00 34.056.600,00 19.988.215,57 24.671.530,87 561.068,60 1.290.603,06 0,76 3,79 32.765.996,94 SERVICOS URBANOS 16.700.000,00 19.430.000,00 11.510,00 16.097.890,76 2.704.343,48 10.128.308,78 5,97 52,13 9.301.691,22 PRESERVACAO E CONSERVACAO 700.000,00 1.000.000,00 144.075,00 225.951,00 49.720,00 131.296,00 0,08 13,13 868.704,00 HABITACAO 9.115.000,00 31.672.591,23 1.024.848,73 8.109.797,46 2.039.017,84 4.982.102,37 2,94 15,73 26.690.488,86 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 235.000,00 35.000,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 300.000,00 240.000,00 0,00 100.592,64 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 HABITACAO URBANA 8.580.000,00 31.397.591,23 1.021.048,73 8.005.404,82 2.039.017,84 4.982.102,37 2,94 15,87 26.415.488,86 SANEAMENTO 5.170.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 170.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GESTAO AMBIENTAL 970.000,00 379.127,00 4.719,00 6.939,00 810,00 3.030,00 0,00 0,80 376.097,00 ADMINISTRACAO GERAL 180.000,00 50.000,00 3.909,00 3.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESERVACAO E CONSERVACAO 220.000,00 269.127,00 0,00 2.220,00 0,00 2.220,00 0,00 0,82 266.907,00 CONTROLE AMBIENTAL 190.000,00 60.000,00 810,00 810,00 810,00 810,00 0,00 1,35 59.190,00
  • 4. Município do Cabo de Santo Agostinho Página: 4 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação % % Saldo a Dotação Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre liquidar (b/total (b/a) (a) (b) b) (a-b) RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIENCIA E TECNOLOGIA 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 AGRICULTURA 3.236.000,00 1.431.000,00 174.143,60 743.580,55 122.974,30 567.080,65 0,33 39,63 863.919,35 ABASTECIMENTO 2.166.000,00 456.000,00 0,00 5.130,00 0,00 5.130,00 0,00 1,13 450.870,00 EXTENSAO RURAL 1.070.000,00 975.000,00 174.143,60 738.450,55 122.974,30 561.950,65 0,33 57,64 413.049,35 ORGANIZACAO AGRARIA 500.000,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 ORDENAMENTO TERRITORIAL 500.000,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 COMERCIO E SERVICOS 2.622.000,00 622.000,00 67.531,00 214.581,47 60.026,50 108.292,40 0,06 17,41 513.707,60 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 ORDENAMENTO TERRITORIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROMOCAO COMERCIAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 COMERCIALIZACAO 200.000,00 250.000,00 67.531,00 181.711,47 60.026,50 75.422,40 0,04 30,17 174.577,60 TURISMO 2.255.000,00 255.000,00 0,00 32.870,00 0,00 32.870,00 0,02 12,89 222.130,00 ENERGIA 1.430.000,00 50.000,00 0,00 38.054,93 0,00 38.054,93 0,02 76,11 11.945,07 SERVICOS URBANOS 1.430.000,00 50.000,00 0,00 38.054,93 0,00 38.054,93 0,02 76,11 11.945,07 TRANSPORTE 2.220.000,00 885.000,00 140.000,00 428.025,06 0,00 260.684,23 0,15 29,46 624.315,77 SERVICOS URBANOS 820.000,00 660.000,00 140.000,00 367.056,55 0,00 199.715,72 0,12 30,26 460.284,28 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.400.000,00 225.000,00 0,00 60.968,51 0,00 60.968,51 0,04 27,10 164.031,49 DESPORTO E LAZER 260.000,00 340.000,00 250,00 246.731,50 43.077,50 232.141,50 0,14 68,28 107.858,50 DESPORTO COMUNITARIO 260.000,00 340.000,00 250,00 246.731,50 43.077,50 232.141,50 0,14 68,28 107.858,50 ENCARGOS ESPECIAIS 3.188.700,00 4.405.700,00 306,01 4.353.994,55 65.041,84 2.987.981,34 1,76 67,82 1.417.718,66 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 295.000,00 295.000,00 306,01 282.775,60 65.041,84 228.667,52 0,13 77,51 66.332,48 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.893.700,00 4.110.700,00 0,00 4.071.218,95 0,00 2.759.313,82 1,63 67,13 1.351.386,18 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.106.300,00 689.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.300,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.106.300,00 689.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.300,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.695.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 3,15 70,02 2.287.364,04 TOTAL (III) = (I + II) 340.043.500,00 382.397.580,73 47.198.076,11 263.867.597,69 39.283.917,68 169.702.340,93 100,00 44,38 212.695.239,80
  • 5. Município do Cabo de Santo Agostinho Página: 5 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação % % Saldo a Dotação Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre liquidar (b/total (b/a) (a) (b) b) (a-b) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação % % Saldo a Dotação Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre liquidar (b/total (b/a) (a) (b) b) (a-b) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.695.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 100,00 70,02 2.287.364,04 ADMINISTRAÇÃO 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 1.530.000,00 261.817,83 1.365.559,42 25,56 88,67 174.440,58 ADMINISTRACAO GERAL 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 1.530.000,00 261.817,83 1.365.559,42 25,56 88,67 174.440,58 ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 SAUDE 1.705.000,00 1.705.000,00 0,00 1.700.000,00 326.004,78 1.536.556,40 28,76 90,12 168.443,60 ADMINISTRACAO GERAL 1.705.000,00 1.705.000,00 0,00 1.700.000,00 326.004,78 1.536.556,40 28,76 90,12 168.443,60 EDUCACAO 4.350.000,00 4.335.000,00 0,00 3.005.000,00 496.328,83 2.440.520,14 45,68 56,30 1.894.479,86 ADMINISTRACAO GERAL 1.500.000,00 1.485.000,00 0,00 580.000,00 103.048,23 474.599,23 8,88 31,96 1.010.400,77 ENSINO FUNDAMENTAL 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 2.350.000,00 382.954,86 1.913.342,21 35,81 69,58 836.657,79 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100.000,00 100.000,00 0,00 75.000,00 10.325,74 52.578,70 0,98 52,58 47.421,30 TOTAL 7.695.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 100,00 70,02 2.287.364,04