Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
                                     CNPJ: 11.294.402/0001-62
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Anexo Ii Demonstrativo Da ExecuçãO Das Despesas Por FunçãO Sub FunçãO

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Anexo Ii Demonstrativo Da ExecuçãO Das Despesas Por FunçãO Sub FunçãO

  1. 1. Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho CNPJ: 11.294.402/0001-62 PE - Pernambuco Cabo Sto Agostinho 54.500-000 Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro Fone(s): (81) 3521-6645 (81) 3521 -6601 Fax: Página: 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Abril 2009/Bimestre Março-Abril Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação % % Saldo a Dotação Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre liquidar (b/total (b/a) (a) (b) b) (a-b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I) 332.348.500,00 368.504.580,73 37.005.949,95 167.218.809,05 31.783.909,65 55.355.817,06 96,45 15,02 313.148.763,67 LEGISLATIVA 13.368.000,00 13.268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.268.000,00 ACAO LEGISLATIVA 2.359.000,00 2.259.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.259.000,00 ADMINISTRACAO GERAL 10.690.000,00 10.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.690.000,00 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 COMUNICACAO SOCIAL 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 PROTECAO E BENEFICIOS AO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 JUDICIÁRIA 2.840.000,00 2.840.000,00 167.160,70 668.931,68 168.970,85 330.127,04 0,58 11,62 2.509.872,96 DEFESA INTERESSE PUBLICO 2.840.000,00 2.840.000,00 167.160,70 668.931,68 168.970,85 330.127,04 0,58 11,62 2.509.872,96 ADMINISTRAÇÃO 55.805.600,00 57.534.612,50 2.699.492,27 30.510.528,74 7.287.606,64 13.549.054,89 23,61 23,55 43.985.557,61 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.227.000,00 2.727.000,00 10.563,00 554.763,00 94.901,03 199.024,52 0,35 7,30 2.527.975,48 ADMINISTRACAO GERAL 42.745.600,00 45.673.600,00 1.859.462,00 27.011.641,63 6.464.757,65 12.132.141,41 21,14 26,56 33.541.458,59 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.960.000,00 2.460.000,00 -30,00 37.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460.000,00 CONTROLE EXTERNO 299.500,00 279.500,00 0,00 13.018,00 4.680,00 4.680,00 0,01 1,67 274.820,00 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 50.000,00 50.000,00 7.174,20 7.174,20 874,20 874,20 0,00 1,75 49.125,80 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 440.000,00 440.000,00 3.392,95 17.546,61 5.338,36 14.153,66 0,02 3,22 425.846,34 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.293.500,00 1.114.512,50 0,00 10.890,00 0,00 7.500,00 0,01 0,67 1.107.012,50 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 420.000,00 420.000,00 95.019,00 137.091,78 36.104,51 36.124,01 0,06 8,60 383.875,99 COMUNICACAO SOCIAL 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 PROTECAO E BENEFICIOS AO 2.770.000,00 2.770.000,00 723.911,12 2.720.933,52 680.950,89 1.154.557,09 2,01 41,68 1.615.442,91 SEGURANÇA PÚBLICA 5.246.000,00 3.936.000,00 78.412,40 462.509,40 78.098,80 81.681,80 0,14 2,08 3.854.318,20 POLICIAMENTO 2.875.000,00 2.675.000,00 78.412,40 456.409,40 78.098,80 79.681,80 0,14 2,98 2.595.318,20 DEFESA CIVIL 900.000,00 690.000,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.471.000,00 571.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,35 569.000,00
  2. 2. Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Página: 2 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Abril 2009/Bimestre Março-Abril Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação % % Saldo a Dotação Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre liquidar (b/total (b/a) (a) (b) b) (a-b) ASSISTÊNCIA SOCIAL 17.348.000,00 17.348.000,00 1.116.890,70 10.686.933,38 1.820.112,94 2.773.448,05 4,83 15,99 14.574.551,95 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 235.000,00 235.000,00 0,00 5.222,40 1.567,08 5.003,74 0,01 2,13 229.996,26 ADMINISTRACAO GERAL 4.834.000,00 5.234.000,00 510.250,21 3.587.440,91 517.091,48 997.087,64 1,74 19,05 4.236.912,36 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 3.056.000,00 3.206.000,00 366.389,14 2.120.888,62 499.846,74 594.791,62 1,04 18,55 2.611.208,38 ASSISTENCIA COMUNITARIA 9.198.000,00 8.648.000,00 240.251,35 4.973.381,45 801.607,64 1.176.565,05 2,05 13,61 7.471.434,95 PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.699.700,00 15.699.700,00 30.549,79 9.912.422,79 1.500.524,93 2.930.405,57 5,11 18,67 12.769.294,43 ADMINISTRACAO GERAL 600.000,00 600.000,00 30.549,79 242.772,79 54.609,17 88.158,43 0,15 14,69 511.841,57 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 14.559.700,00 14.559.700,00 0,00 9.669.650,00 1.445.915,76 2.842.247,14 4,95 19,52 11.717.452,86 SAUDE 67.076.200,00 67.626.200,00 15.957.053,57 47.384.525,93 10.696.498,52 18.425.469,25 32,10 27,25 49.200.730,75 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 956.700,00 956.700,00 14.887,20 22.087,20 14.320,20 19.120,20 0,03 2,00 937.579,80 ADMINISTRACAO GERAL 42.431.100,00 42.181.100,00 13.278.240,68 37.545.418,26 7.642.232,94 13.860.208,31 24,15 32,86 28.320.891,69 ASSISTENCIA HOSPITALAR E 23.029.300,00 22.729.300,00 2.592.158,22 9.415.071,06 2.858.773,13 4.240.209,01 7,39 18,66 18.489.090,99 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 659.100,00 1.759.100,00 71.767,47 401.949,41 181.172,25 305.931,73 0,53 17,39 1.453.168,27 TRABALHO 462.000,00 3.641.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.641.750,00 PROTECAO E BENEFICIOS AO 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 EMPREGABILIDADE 270.000,00 3.449.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.449.750,00 FOMENTO AO TRABALHO 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 EDUCACAO 69.513.000,00 69.528.000,00 3.469.934,97 39.058.491,80 6.165.504,30 10.874.561,04 18,95 15,64 58.653.438,96 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ADMINISTRACAO GERAL 4.690.000,00 4.705.000,00 453.075,73 893.938,38 128.959,20 206.598,37 0,36 4,39 4.498.401,63 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 7.000.000,00 7.000.000,00 2.212.954,00 5.436.681,89 1.010.899,74 1.238.969,34 2,16 17,70 5.761.030,66 PROTECAO E BENEFICIOS AO 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 1.793.021,93 267.560,97 470.621,09 0,82 21,39 1.729.378,91 ENSINO FUNDAMENTAL 38.273.000,00 38.273.000,00 625.492,32 22.066.436,68 3.989.446,49 6.907.235,92 12,04 18,05 31.365.764,08 ENSINO MEDIO 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 1.480.000,00 211.147,11 419.972,32 0,73 25,45 1.230.027,68 ENSINO SUPERIOR 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 EDUCACAO INFANTIL 11.300.000,00 11.300.000,00 174.512,92 6.634.512,92 457.509,88 1.432.494,06 2,50 12,68 9.867.505,94 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.100.000,00 2.100.000,00 3.900,00 753.900,00 99.980,91 198.669,94 0,35 9,46 1.901.330,06 EDUCACAO ESPECIAL 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
  3. 3. Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Página: 3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Abril 2009/Bimestre Março-Abril Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação % % Saldo a Dotação Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre liquidar (b/total (b/a) (a) (b) b) (a-b) CULTURA 4.920.000,00 4.935.000,00 89.870,04 751.802,25 275.107,58 502.407,31 0,88 10,18 4.432.592,69 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 ADMINISTRACAO GERAL 760.000,00 775.000,00 2.363,00 285.359,18 64.036,83 115.064,53 0,20 14,85 659.935,47 PATRIM. HISTORICO 400.000,00 400.000,00 0,00 4.328,00 4.328,00 4.328,00 0,01 1,08 395.672,00 DIFUSAO CULTURAL 2.090.000,00 2.090.000,00 62.600,00 254.636,00 192.416,00 192.416,00 0,34 9,21 1.897.584,00 LAZER 1.610.000,00 1.610.000,00 24.907,04 207.479,07 14.326,75 190.598,78 0,33 11,84 1.419.401,22 DIREITOS DA CIDADANIA 1.610.000,00 1.430.000,00 246.951,04 442.846,42 146.540,26 165.112,68 0,29 11,55 1.264.887,32 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 ASSISTENCIA COMUNITARIA 920.000,00 920.000,00 223.185,04 411.530,42 136.584,26 155.156,68 0,27 16,86 764.843,32 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E 490.000,00 310.000,00 23.766,00 31.316,00 9.956,00 9.956,00 0,02 3,21 300.044,00 URBANISMO 47.572.000,00 62.485.600,00 10.293.394,54 16.345.800,32 2.348.383,46 3.405.405,14 5,93 5,45 59.080.194,86 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 ORDENAMENTO TERRITORIAL 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 29.702.000,00 44.615.600,00 142.660,13 606.807,14 316.787,83 316.847,83 0,55 0,71 44.298.752,17 SERVICOS URBANOS 16.700.000,00 16.550.000,00 10.150.734,41 15.657.117,18 2.006.875,63 3.063.837,31 5,34 18,51 13.486.162,69 PRESERVACAO E CONSERVACAO 700.000,00 850.000,00 0,00 81.876,00 24.720,00 24.720,00 0,04 2,91 825.280,00 HABITACAO 9.115.000,00 26.229.591,23 2.176.011,19 6.830.121,32 76.396,62 170.920,91 0,30 0,65 26.058.670,32 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 235.000,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 HABITACAO URBANA 8.580.000,00 25.694.591,23 2.176.011,19 6.830.121,32 76.396,62 170.920,91 0,30 0,67 25.523.670,32 SANEAMENTO 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.170.000,00 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 GESTAO AMBIENTAL 970.000,00 1.119.127,00 280,00 2.220,00 1.940,00 1.940,00 0,00 0,17 1.117.187,00 ADMINISTRACAO GERAL 180.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 PRESERVACAO E CONSERVACAO 220.000,00 529.127,00 280,00 2.220,00 1.940,00 1.940,00 0,00 0,37 527.187,00 CONTROLE AMBIENTAL 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
  4. 4. Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Página: 4 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Abril 2009/Bimestre Março-Abril Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação % % Saldo a Dotação Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre liquidar (b/total (b/a) (a) (b) b) (a-b) RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 330.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 CIENCIA E TECNOLOGIA 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 AGRICULTURA 3.236.000,00 3.236.000,00 537.016,25 549.836,25 22.286,25 22.286,25 0,04 0,69 3.213.713,75 ABASTECIMENTO 2.166.000,00 2.166.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,01 0,21 2.161.500,00 EXTENSAO RURAL 1.070.000,00 1.070.000,00 532.516,25 545.336,25 17.786,25 17.786,25 0,03 1,66 1.052.213,75 ORGANIZACAO AGRARIA 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 ORDENAMENTO TERRITORIAL 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 COMERCIO E SERVICOS 2.622.000,00 2.622.000,00 1.187,22 36.054,98 20.222,76 22.963,76 0,04 0,88 2.599.036,24 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 ORDENAMENTO TERRITORIAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 PROMOCAO COMERCIAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 COMERCIALIZACAO 200.000,00 200.000,00 1.187,22 6.784,98 3.052,76 5.793,76 0,01 2,90 194.206,24 TURISMO 2.255.000,00 2.255.000,00 0,00 29.270,00 17.170,00 17.170,00 0,03 0,76 2.237.830,00 ENERGIA 1.430.000,00 1.430.000,00 3.154,32 35.294,29 5.497,32 35.294,29 0,06 2,47 1.394.705,71 SERVICOS URBANOS 1.430.000,00 1.430.000,00 3.154,32 35.294,29 5.497,32 35.294,29 0,06 2,47 1.394.705,71 TRANSPORTE 2.220.000,00 2.220.000,00 80.822,00 229.456,55 74.056,04 80.886,04 0,14 3,64 2.139.113,96 SERVICOS URBANOS 820.000,00 820.000,00 80.822,00 229.456,55 74.056,04 80.886,04 0,14 9,86 739.113,96 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 DESPORTO E LAZER 260.000,00 340.000,00 3.550,00 174.814,00 110.139,00 174.814,00 0,30 51,42 165.186,00 DESPORTO COMUNITARIO 260.000,00 340.000,00 3.550,00 174.814,00 110.139,00 174.814,00 0,30 51,42 165.186,00 ENCARGOS ESPECIAIS 3.188.700,00 3.188.700,00 54.218,95 3.136.218,95 986.023,38 1.809.039,04 3,15 56,73 1.379.660,96 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 295.000,00 295.000,00 0,00 282.000,00 74.436,19 103.943,77 0,18 35,24 191.056,23 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.893.700,00 2.893.700,00 54.218,95 2.854.218,95 911.587,19 1.705.095,27 2,97 58,92 1.188.604,73 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.106.300,00 2.106.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106.300,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.106.300,00 2.106.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106.300,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.695.000,00 7.680.000,00 0,00 6.235.000,00 1.019.989,31 2.036.925,27 3,55 26,52 5.643.074,73 TOTAL (III) = (I + II) 340.043.500,00 376.184.580,73 37.005.949,95 173.453.809,05 32.803.898,96 57.392.742,33 100,00 15,26 318.791.838,40
  5. 5. Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Página: 5 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Abril 2009/Bimestre Março-Abril Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação % % Saldo a Dotação Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre liquidar (b/total (b/a) (a) (b) b) (a-b) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação % % Saldo a Dotação Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre liquidar (b/total (b/a) (a) (b) b) (a-b) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.695.000,00 7.680.000,00 0,00 6.235.000,00 1.019.989,31 2.036.925,27 100,00 26,52 5.643.074,73 ADMINISTRAÇÃO 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 1.530.000,00 250.578,84 581.908,92 28,57 37,79 958.091,08 ADMINISTRACAO GERAL 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 1.530.000,00 250.578,84 581.908,92 28,57 37,79 958.091,08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 SAUDE 1.705.000,00 1.705.000,00 0,00 1.700.000,00 325.723,06 564.010,23 27,69 33,08 1.140.989,77 ADMINISTRACAO GERAL 1.705.000,00 1.705.000,00 0,00 1.700.000,00 325.723,06 564.010,23 27,69 33,08 1.140.989,77 EDUCACAO 4.350.000,00 4.335.000,00 0,00 3.005.000,00 443.687,41 891.006,12 43,74 20,55 3.443.993,88 ADMINISTRACAO GERAL 1.500.000,00 1.485.000,00 0,00 580.000,00 66.425,50 126.710,80 6,22 8,53 1.358.289,20 ENSINO FUNDAMENTAL 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 2.350.000,00 367.051,02 743.302,08 36,49 27,03 2.006.697,92 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100.000,00 100.000,00 0,00 75.000,00 10.210,89 20.993,24 1,03 20,99 79.006,76 TOTAL 7.695.000,00 7.680.000,00 0,00 6.235.000,00 1.019.989,31 2.036.925,27 100,00 26,52 5.643.074,73

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