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APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
                         CNPJ 00.650.858/0001-00
                          Travessa APAE nº. 54
         78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO
RECEITAS OPERACIONAIS                              Mês     3            2008
Código DESCRIÇÃO                                CRÉDITO              SALDO ATUAL
     1 Saldo Banco Mês Anterior                   863,17                   863,17
     2 Saldo Caixa Mês Anterior                   437,25                   437,25
     3 Promoções                                1.240,00                 1.240,00
     4 Doações                                        -                        -
     5 Convenio CEMAT                             355,00                   355,00
     6 Convenio Professores                           -                        -
     7 Mensalidades                                   -                        -
     8 Convênio PDDE                                  -                        -
     9 Convênio FUPIS                                 -                        -
    10 Convênio FNDE/PTE                              -                        -
    11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE            -                        -
    12 Pula - Pula                                150,00                   150,00
    13 Vendas de Artesanatos                          -                        -
    14 Convenio Prefeitura                            -                        -
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS                 3.045,42                 3.045,42

DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO                                           DÉBITO    SALDO ATUAL
    20 Telefone                                              84,85       2.960,57
    21 Energia                                              173,75       2.786,82
    22 Folha Pagamento Professores                              -        2.786,82
    23 Combustível                                              -        2.786,82
    25 Despesa com Reparos                                  520,01       2.266,81
    26 Despesas Postais                                      10,70       2.256,11
    27 Despesas com Cartório                                    -        2.256,11
    28 Despesa com Contabilidade                                -        2.256,11
    29 Multas Fiscais                                           -        2.256,11
    30 Despesas de Viagem                                       -        2.256,11
    31 Despesas administrativas extras                      500,00       1.756,11
    32 Material de Expediente                                   -        1.756,11
    33 Material de Informática e mão de obra                    -        1.756,11
    34 Despesa com gas                                          -        1.756,11
    35 Despesa com Mercado                                  324,07       1.432,04
    36 Contribuição Confederação APAE                           -        1.432,04
    37 IRPJ/RAIS                                                -        1.432,04
    38 Material para Artezanato                                 -        1.432,04
    39 Material Esportivo                                    14,00       1.418,04
    40 Material Permanente                                      -        1.418,04
    41 Serviços gerais ( diarias e reparos )                    -        1.418,04
    42 Material Pedagogico                                      -        1.418,04
    43 Despesa com piscina                                   54,00       1.364,04
    44 Despesas com publicidade                                 -        1.364,04
    45 Despesa com participação em eventos                      -        1.364,04
    46 Imposto de renda                                         -        1.364,04
    47 INSS                                                     -        1.364,04
    48 Despesas com manutenção interna                       20,00       1.344,04
    49 Taxas do Detran                                          -        1.344,04
    50 Despesa com ginganas escolares                           -        1.344,04
    51 Prestação de Serviço ( Fonoaudiologa )                   -        1.344,04
52 Depesas com passeios e jogos estudantis         -    1.344,04
   53 Taxas Administrativas                           -    1.344,04
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS                 1.701,38    (357,34)

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Prestação de contas- Março

  • 1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 00.650.858/0001-00 Travessa APAE nº. 54 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO RECEITAS OPERACIONAIS Mês 3 2008 Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 Saldo Banco Mês Anterior 863,17 863,17 2 Saldo Caixa Mês Anterior 437,25 437,25 3 Promoções 1.240,00 1.240,00 4 Doações - - 5 Convenio CEMAT 355,00 355,00 6 Convenio Professores - - 7 Mensalidades - - 8 Convênio PDDE - - 9 Convênio FUPIS - - 10 Convênio FNDE/PTE - - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - - 12 Pula - Pula 150,00 150,00 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura - - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.045,42 3.045,42 DESPESAS OPERACIONAIS Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL 20 Telefone 84,85 2.960,57 21 Energia 173,75 2.786,82 22 Folha Pagamento Professores - 2.786,82 23 Combustível - 2.786,82 25 Despesa com Reparos 520,01 2.266,81 26 Despesas Postais 10,70 2.256,11 27 Despesas com Cartório - 2.256,11 28 Despesa com Contabilidade - 2.256,11 29 Multas Fiscais - 2.256,11 30 Despesas de Viagem - 2.256,11 31 Despesas administrativas extras 500,00 1.756,11 32 Material de Expediente - 1.756,11 33 Material de Informática e mão de obra - 1.756,11 34 Despesa com gas - 1.756,11 35 Despesa com Mercado 324,07 1.432,04 36 Contribuição Confederação APAE - 1.432,04 37 IRPJ/RAIS - 1.432,04 38 Material para Artezanato - 1.432,04 39 Material Esportivo 14,00 1.418,04 40 Material Permanente - 1.418,04 41 Serviços gerais ( diarias e reparos ) - 1.418,04 42 Material Pedagogico - 1.418,04 43 Despesa com piscina 54,00 1.364,04 44 Despesas com publicidade - 1.364,04 45 Despesa com participação em eventos - 1.364,04 46 Imposto de renda - 1.364,04 47 INSS - 1.364,04 48 Despesas com manutenção interna 20,00 1.344,04 49 Taxas do Detran - 1.344,04 50 Despesa com ginganas escolares - 1.344,04 51 Prestação de Serviço ( Fonoaudiologa ) - 1.344,04
  • 2. 52 Depesas com passeios e jogos estudantis - 1.344,04 53 Taxas Administrativas - 1.344,04 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.701,38 (357,34) LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -