APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
                      CNPJ 00.650.858/0001-00
                        Travessa APAE nº. 54
78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO
RECEITAS OPERACIONAIS                                Mês      4             2008
Código DESCRIÇÃO                                 CRÉDITO                 SALDO ATUAL
     1 Saldo Banco Mês Anterior                     400,17                     400,17
     2 Saldo Caixa Mês Anterior                     943,87                     943,87
     3 Promoções                                        -                          -
     4 Doações                                          -                          -
     5 Convenio CEMAT                               399,00                     399,00
     6 Convenio Professores                      24.288,00                   24.288,00
     7 Mensalidades                                     -                          -
     8 Convênio PDDE                                    -                          -
     9 Convênio FUPIS                                   -                          -
    10 Convênio FNDE/PTE                                -                          -
    11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE              -                          -
    12 Pula - Pula                                   50,00                      50,00
    13 Vendas de Artesanatos                            -                          -
    14 Convenio Prefeitura                              -                          -
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS                  26.081,04                   26.081,04

DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO                                               DÉBITO    SALDO ATUAL
    20 Telefone                                                 142,90       25.938,14
    21 Energia                                                  255,92       25.682,22
    22 Folha Pagamento Professores                           12.102,93       13.579,29
    23 Combustível                                                  -        13.579,29
    25 Despesa com Reparos                                          -        13.579,29
    26 Despesas Postais                                             -        13.579,29
    27 Despesas com Cartório                                        -        13.579,29
    28 Despesa com Contabilidade                                    -        13.579,29
    29 Multas Fiscais                                               -        13.579,29
    30 Despesas de Viagem                                           -        13.579,29
    31 Despesas administrativas extras                              -        13.579,29
    32 Material de Expediente                                       -        13.579,29
    33 Material de Informática e mão de obra                    140,00       13.439,29
    34 Despesa com gas                                              -        13.439,29
    35 Despesa com Mercado                                          -        13.439,29
    36 Contribuição Confederação APAE                               -        13.439,29
    37 IRPJ/RAIS                                                    -        13.439,29
    38 Material para Artezanato                                     -        13.439,29
    39 Material Esportivo                                           -        13.439,29
    40 Material Permanente                                          -        13.439,29
    41 Serviços gerais ( diarias e reparos )                        -        13.439,29
    42 Material Pedagogico                                       43,41       13.395,88
    43 Despesa com piscina                                          -        13.395,88
    44 Despesas com publicidade                                     -        13.395,88
    45 Despesa com participação em eventos                          -        13.395,88
    46 Imposto de renda                                             -        13.395,88
    47 INSS                                                         -        13.395,88
    48 Despesas com manutenção interna                          110,00       13.285,88
    49 Taxas do Detran                                              -        13.285,88
    50 Despesa com ginganas escolares                               -        13.285,88
    51 Prestação de Serviço ( Fonoaudiologa )                   700,00       12.585,88
    52 Depesas com passeios e jogos estudantis                      -        12.585,88
    53 Taxas Administrativas                                        -        12.585,88
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS     13.495,16   (909,28)

LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO                   -

Prestação de contas- Abril

  • 1.
    APAE- Associação dePais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 00.650.858/0001-00 Travessa APAE nº. 54 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO RECEITAS OPERACIONAIS Mês 4 2008 Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 Saldo Banco Mês Anterior 400,17 400,17 2 Saldo Caixa Mês Anterior 943,87 943,87 3 Promoções - - 4 Doações - - 5 Convenio CEMAT 399,00 399,00 6 Convenio Professores 24.288,00 24.288,00 7 Mensalidades - - 8 Convênio PDDE - - 9 Convênio FUPIS - - 10 Convênio FNDE/PTE - - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - - 12 Pula - Pula 50,00 50,00 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura - - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 26.081,04 26.081,04 DESPESAS OPERACIONAIS Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL 20 Telefone 142,90 25.938,14 21 Energia 255,92 25.682,22 22 Folha Pagamento Professores 12.102,93 13.579,29 23 Combustível - 13.579,29 25 Despesa com Reparos - 13.579,29 26 Despesas Postais - 13.579,29 27 Despesas com Cartório - 13.579,29 28 Despesa com Contabilidade - 13.579,29 29 Multas Fiscais - 13.579,29 30 Despesas de Viagem - 13.579,29 31 Despesas administrativas extras - 13.579,29 32 Material de Expediente - 13.579,29 33 Material de Informática e mão de obra 140,00 13.439,29 34 Despesa com gas - 13.439,29 35 Despesa com Mercado - 13.439,29 36 Contribuição Confederação APAE - 13.439,29 37 IRPJ/RAIS - 13.439,29 38 Material para Artezanato - 13.439,29 39 Material Esportivo - 13.439,29 40 Material Permanente - 13.439,29 41 Serviços gerais ( diarias e reparos ) - 13.439,29 42 Material Pedagogico 43,41 13.395,88 43 Despesa com piscina - 13.395,88 44 Despesas com publicidade - 13.395,88 45 Despesa com participação em eventos - 13.395,88 46 Imposto de renda - 13.395,88 47 INSS - 13.395,88 48 Despesas com manutenção interna 110,00 13.285,88 49 Taxas do Detran - 13.285,88 50 Despesa com ginganas escolares - 13.285,88 51 Prestação de Serviço ( Fonoaudiologa ) 700,00 12.585,88 52 Depesas com passeios e jogos estudantis - 12.585,88 53 Taxas Administrativas - 12.585,88
  • 2.
    TOTAL DAS DESPESASOPERACIONAIS 13.495,16 (909,28) LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -