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APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
                                CNPJ 00.650.858/0001-00
                                 Travessa APAE nº. 54
                78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO

RECEITAS OPERACIONAIS                                 Mês      9             2009
Código DESCRIÇÃO                                  CRÉDITO                 SALDO ATUAL
     1 Saldo Banco Mês Anterior                    1.217,66                   1.217,66
     2 Saldo Caixa Mês Anterior                      457,59                     457,59
     3 Promoções                                         -                          -
     4 Doações                                           -                          -
     5 Convenio CEMAT                                354,00                     354,00
     6 Convenio Professores                        8.260,34                   8.260,34
     7 Mensalidades                                      -                          -
     8 Convênio PDDE                               2.034,00                   2.034,00
     9 Convênio FUPIS                                    -                          -
    10 Convênio FNDE/PTE                                 -                          -
    11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE               -                          -
    12 Pula - Pula                                    80,00                      80,00
    13 Vendas de Artesanatos                             -                          -
    14 Convenio Prefeitura                           500,00                     500,00
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS                   12.903,59                   12.903,59

DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO                                                DÉBITO    SALDO ATUAL
    20 Telefone                                                  110,58       12.793,01
    21 Energia                                                   260,58       12.532,43
    22 Folha Pagamento Professores                             5.971,61       6.560,82
    23 Combustível                                               500,00       6.060,82
    25 Despesa com Reparos                                        56,00       6.004,82
    26 Despesas Postais                                           31,20       5.973,62
    27 Despesas com Cartório                                         -        5.973,62
    28 Despesa com Contabilidade                                     -        5.973,62
    29 Multas Fiscais                                                -        5.973,62
    30 Despesas de Viagem                                            -        5.973,62
    31 Despesas administrativas extras                               -        5.973,62
    32 Material de Expediente                                        -        5.973,62
    33 Material de Informática e mão de obra                         -        5.973,62
    34 Despesa com gás                                               -        5.973,62
    35 Despesa com Mercado                                        35,09       5.938,53
    36 Contribuição Confederação APAE                             94,00       5.844,53
    37 IRPJ/RAIS                                                     -        5.844,53
    38 Material para Artesanato                                      -        5.844,53
    39 Material Esportivo                                            -        5.844,53
    40 Material Permanente                                           -        5.844,53
    41 Serviços gerais ( diárias e reparos )                     675,00       5.169,53
    42 Material Pedagógico                                        4,50        5.165,03
    43 Despesa com piscina                                           -        5.165,03
    44 Despesas com publicidade                                      -        5.165,03
    45 Despesa com participação em eventos                           -        5.165,03
    46 Imposto de renda                                           12,65       5.152,38
    47 INSS                                                    2.084,34       3.068,04
    48 Despesas com manutenção interna                               -        3.068,04
    49 Taxas do Detran                                               -        3.068,04
    50 Despesa com gincanas escolares                            210,49       2.857,55
    51 Prestação de Serviço                                          -        2.857,55
    52 Despesas com passeios e jogos estudantis                      -        2.857,55
    53 Taxas Administrativas                                         -        2.857,55
54 Estorno Seduc                        -     2.857,55
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS     10.046,04   (7.188,49)

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  • 1. APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 00.650.858/0001-00 Travessa APAE nº. 54 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO RECEITAS OPERACIONAIS Mês 9 2009 Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 Saldo Banco Mês Anterior 1.217,66 1.217,66 2 Saldo Caixa Mês Anterior 457,59 457,59 3 Promoções - - 4 Doações - - 5 Convenio CEMAT 354,00 354,00 6 Convenio Professores 8.260,34 8.260,34 7 Mensalidades - - 8 Convênio PDDE 2.034,00 2.034,00 9 Convênio FUPIS - - 10 Convênio FNDE/PTE - - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - - 12 Pula - Pula 80,00 80,00 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura 500,00 500,00 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 12.903,59 12.903,59 DESPESAS OPERACIONAIS Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL 20 Telefone 110,58 12.793,01 21 Energia 260,58 12.532,43 22 Folha Pagamento Professores 5.971,61 6.560,82 23 Combustível 500,00 6.060,82 25 Despesa com Reparos 56,00 6.004,82 26 Despesas Postais 31,20 5.973,62 27 Despesas com Cartório - 5.973,62 28 Despesa com Contabilidade - 5.973,62 29 Multas Fiscais - 5.973,62 30 Despesas de Viagem - 5.973,62 31 Despesas administrativas extras - 5.973,62 32 Material de Expediente - 5.973,62 33 Material de Informática e mão de obra - 5.973,62 34 Despesa com gás - 5.973,62 35 Despesa com Mercado 35,09 5.938,53 36 Contribuição Confederação APAE 94,00 5.844,53 37 IRPJ/RAIS - 5.844,53 38 Material para Artesanato - 5.844,53 39 Material Esportivo - 5.844,53 40 Material Permanente - 5.844,53 41 Serviços gerais ( diárias e reparos ) 675,00 5.169,53 42 Material Pedagógico 4,50 5.165,03 43 Despesa com piscina - 5.165,03 44 Despesas com publicidade - 5.165,03 45 Despesa com participação em eventos - 5.165,03 46 Imposto de renda 12,65 5.152,38 47 INSS 2.084,34 3.068,04 48 Despesas com manutenção interna - 3.068,04 49 Taxas do Detran - 3.068,04 50 Despesa com gincanas escolares 210,49 2.857,55 51 Prestação de Serviço - 2.857,55 52 Despesas com passeios e jogos estudantis - 2.857,55 53 Taxas Administrativas - 2.857,55
  • 2. 54 Estorno Seduc - 2.857,55 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.046,04 (7.188,49) LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -