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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
2013
 -   Apresentação da Consultoria Técnica
     de Economia e Orçamento da CMSP –
     13/11/2012
Participação da Indústria do Sudeste no Setor
                          Industrial Brasileiro
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
      1939       1950         1960          1970           1980           1990           2000   2008

                   Participação da Indústria do Sudeste no Setor Industrial Brasileiro
PIB Industrial - Índice Real (Base: 1980 = 100)
     140.00



     120.00



     100.00



         80.00



         60.00



         40.00



         20.00



          0.00
                   1939   1950    1960    1970    1980     1996     2000     2008
Brasil             2.80   5.10    9.37    27.89   100.00   113.21   131.21   118.92
Estado SP          2.17   5.12    10.81   33.45   100.00   94.03    98.61    85.64
Município SP       3.35   10.34   28.20   53.24   100.00   92.71    66.44    61.15
Taxa de
    Município e Algumas                          População
                                                                           Crescimento
      Subprefeituras
                               1980       1991         2000      2010      1980/2010
Município de São Paulo       8.493.226 9.646.185 10.434.252 11.253.503          32,5%
         Pinheiros            378.617    339.630       272.574   289.743       -23,5%
            Sé                526.170    458.677       373.914   431.106       -18,1%
 Vila Maria/Vila Guilherme    362.503    340.427       304.393   297.713       -17,9%
          Mooca               409.374    353.470       308.161   343.980       -16,0%
      Campo Limpo             261.333    395.544       505.969   607.105       132,3%
          Perus
                             41.546     58.709         109.116   146.046       251,5%
       Parelheiros
                             36.150     61.586         111.240   139.441       285,7%
    Cidade Tiradentes
                             8.603      96.281         190.657   211.501      2358,4%
Índice
     Municípios e Algumas
        Subprefeituras      1991    2000      2010
                            Total   Total     Total
MSP                         18,13   25,87     39,15
Cidade Tiradentes           3,43     5,82     12,26
Parelheiros                 6,01     7,33     13,76
Perus                       9,50     9,39     14,66
M'Boi Mirim                 5,82     9,12     16,48
Mooca                       47,61   74,33     85,56
Sé                          52,90   77,19     90,04
Vila Mariana                49,89   86,66     117,23
Pinheiros                   56,25   110,96    140,04
-   CÂMARA MUNICIPAL
-   TRIBUNAL DE CONTAS
-   CULTURA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
Compete à Câmara, dentre outras
atribuições:
 legislar sobre assuntos de interesse
  local;
 legislar sobre tributos municipais, bem
  como autorizar isenções, anistias fiscais
  e remissão de dívidas;
 fiscalizar e controlar diretamente os atos
  do Poder Executivo, incluídos os da
  administração indireta, acompanhando
  sua gestão e avaliando seu resultado
  operacional, com o auxílio do Tribunal de
  Contas do Município, sempre que
  solicitado;
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
    discutir e aprovar o Plano Diretor da
     Cidade;
    tomar e julgar as contas do
     Prefeito, da Mesa da Câmara
     Municipal e do Tribunal de Contas do
     Município;
    votar o plano plurianual, as diretrizes
     orçamentárias e o orçamento
     anual, bem como autorizar a abertura
     de créditos suplementares e
     especiais;
TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Atribuições, dentre outras:
 auxiliar o poder legislativo no controle
  externo, no que tange à fiscalização
  contábil, financeira, orçamentária, opera
  cional e patrimonial do Município e das
  entidades da administração direta e
  indireta, quanto à
  legalidade, legitimidade, economicidade,
   aplicação das subvenções e renúncia
  de receitas e apreciar as contas
  prestadas anualmente pelo
  Prefeito, mesa da Câmara Municipal e
  pelo próprio Tribunal, emitindo parecer
  prévio.
TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
ATRIBUIÇÕES
 fiscalizar as contas das empresas cujo capital
  social o Município participe, de forma direta ou
  indireta, nos termos do tratado constitutivo.
 fiscalizar o cumprimento das metas
  estabelecidas na lei de diretrizes
  orçamentárias, os limites e condições para
  realização de operações de crédito e inscrição
  em Restos a Pagar, as medidas adotadas para o
  retorno da despesa total com pessoal aos limites
  estabelecidos, as providências para recondução
  dos montantes das dívidas consolidada e
  mobiliária aos seus limites, a destinação dos
  recursos obtidos com a alienação de ativos e do
  limite de gastos totais do legislativo municipal.
Câmara Municipal de São Paulo , 2011-2013 (em R$ mi)
Cód. Proj. /                                                                  Empenhado
                                      Projeto / Atividade                                   Orçado 2012 Proposta 2013
  Ativ.                                                                         2011


                                          Atividades
   2000         Administração da Câmara Municipal de São Paulo                     292,27        403,96        475,73
   2003         Câmara Municipal - Comunicação                                      28,05         29,57         47,33
                Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
   2008                                                                              4,06          4,55          4,53
                - FECAM
                Implantação e Operação de Sistemas de Informação e
   2171                                                                              0,80          0,66          0,86
                Comunicação
                Atividades Total (1)                                             325,18        438,74        528,45
                                            Projetos

   1000         Construção de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo           0,73         22,00         12,60

                Reforma e Ampliação de Edificações da Câmara Municipal de
   1001                                                                              0,93         11,31         44,46
                São Paulo
                Projetos Total (2)                                                 1,66         33,31         57,06
                         Total Geral (1)+(2)                                     326,84        472,05        585,51



               Pessoal e Encargos Sociais                                          251,66        337,50        365,19

               Outras Despesas                                                      75,17        134,56        220,32

               Total Geral                                                       326,84        472,05        585,51
Tribunal de Contas , 2011-2013 (em R$ milhões)

Cod. Proj.                                                       Empenhado        Orçado
                              Projeto / Atividade                                             Proposta 2013
  / Ativ.                                                          2011           2012

                                  Atividades
             Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas
  2009                                                                    0,00         2,95            2,95
             do Município
             Administração doTribunal de Contas do Município
  2050                                                                186,13         226,90          252,01
             de São Paulo
  2153       Publicação de Editais e Outras Publicações Legais            0,00         0,01            0,01
             Implantação e Operação de Sistemas de Informação
  2171                                                                    0,09         0,13            0,18
             e Comunicação
             Atividades Total (1)                                     186,23        229,99           255,15
                                   Projetos
  1013       Construção de Dependências do TCMSP                          4,22         0,02            0,01

  1014       Reforma de Dependências do TCMSP                             4,33         4,33            0,42
             Projetos Total (2)                                         8,55          4,35             0,43
                     Total Geral (1)+(2)                              194,78        234,33           255,57


                         Pessoal e Encargos Sociais                    179,89        217,10           238,20
                         Outras Despesas                                  14,89       17,23            17,37
                         Total Geral                                  194,78        234,33           255,57
Legislativo


                             Empenhado        Partic./                     Partic./   Proposta        Partic./
                                               Total     Orçado 2012        Total                      Total
                               2011                                                    2013

                              em R$ milhões                em R$ milhões              em R$ milhões

09   Câmara Municipal           326,84         1,02%       472,05           1,22%      585,51         1,39%
10   Tribunal de Contas         195,95         0,61%       234,33           0,60%      255,57         0,61%
          Soma Legislativo      522,79         1,63%       706,39           1,82%      841,08         2,00%


              Total Geral    32.118,26          100% 38.734,60              100% 42.041,79             100%
CULTURA
Dos investimentos nos equipamentos de
Cultura, podemos citar reformas na rede
de equipamentos de Cultura como:
 Teatros,
 Bibliotecas Públicas, Centros
  Culturais, restauração do Theatro
  Municipal e da Biblioteca Mário de
  Andrade e Anexo (com o co-
  financiamento do BID)
 ampliação de novos equipamentos
  culturais como a Praça das Artes, Solar
  da Marquesa, Casa 1 e Beco do Pinto
CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- Sistema Mun. de Bibliotecas (105 bibliotecas):
  52 bibliotecas públicas nos bairros e 2
   espaços de leitura;
  duas centrais (Biblioteca Monteiro Lobato e
   Biblioteca Mário de Andrade);
  quatro bibliotecas do Centro Cultural São
   Paulo;
  45 bibliotecas dos CEUs;
  uma biblioteca do Centro Cultural da
   Juventude
  uma biblioteca do Arquivo Histórico
Cultura , 2011-2013 (em R$ milhões)

                                                                    Empenhado Orçado    Proposta
                                                                      2011     2012       2013
ÓRGÃO UNIDADE


   25           Secretaria Municipal de Cultura                      324,53 292,44 270,80
        10      Gabinete do Secretário                                213,24   220,07    193,10

        11      Departamento da Biblioteca Mario de Andrade            4,46     4,39      7,40

        12      Centro Cultural da Juventude                           5,07     4,18      5,21

        30      Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas     17,48    25,37      25,52

        50      Departamento do Patrimônio Histórico                   9,66    10,28      14,61

        60      Centro Cultural São Paulo                             12,07    10,92      11,05

        70      Departamento de Expansão Cultural                     14,45    17,23      13,90

        80      Departamento do Teatro Municipal                      47,98
                Fundação Theatro Municipal de São Paulo                        42,14      64,26
   85
Cultura , 2011-2013 (em R$ milhões)


ÓRGÃO UNIDADE                               Projeto / Atividade
                                                                                  Empenhado   Orçado   Proposta
                                                                                    2011       2012      2013
 25             Secretaria Municipal de Cultura                                               292,44    270,80
          10 Gabinete do Secretário                                                 213,24    220,07    193,10
                    FOMENTOS
                    TEATRO                                                          12,62      13,42    15,12
                    CINEMA                                                           8,32      15,00     8,83
                    DANÇA                                                            6,50      9,02      8,37
                    VAI - Valorização de Iniciativas Culturais - Lei 13.540/03       3,05      4,00      3,99

                    VIRADA CULTURAL                                                  5,48      4,16      5,00

                    Programa de Revitalização da Área Central - Bairro da Luz -
                    Monumenta
                                                                                     1,58      9,15      7,37
Cultura , 2011-2013 (em R$ milhões)
ÓRGÃO UNIDADE                     Projeto / Atividade
                                                           Empenhado   Orçado Proposta
                                                             2011       2012    2013
 25             Secretaria Municipal de Cultura             324,53     292,44   270,80
 85             Fundação Theatro Municipal de São Paulo                42,14    64,26
                Fundo de Preservação do Patrimônio
 88
                Histórico e Cultural
                                                             0,00       0,55     1,71
                Fundo Especial de Promoção de
 95
                Atividades Culturais
                                                             7,44       5,73     7,83
                Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural
 97
                e Ambiental Paulistano
                                                             0,00       2,07     2,14
                FUNDURB - Secretaria Municipal de
 98     25
                Cultura
                                                                        0,00    30,00
                    Recuperação do Patrimônio Histórico
                    Cultural - Praça das Artes
                                                                                29,00
                    Recuperação do Patrimônio Histórico
                    Cultural - Vila Itororó
                                                                                 1,00
Sec. Mun. Educação

Composição Rede de Ensino:

 2.030 Escolas de Educação Infantil
 550 Escolas de Educação Fundamental
 940 mil alunos
 85 mil servidores
Recursos da Sec. Educação

 Tesouro Municipal: R$ 3,9 bilhões
 FUNDEB: R$ 3,4 bilhões
 Transf. Federais: R$ 571 milhões
 Transf. Estaduais: R$ 46 milhões
Educação - Principais
Despesas
 Pessoal e Encargos: R$ 4,4 bilhões (8,6% a
  mais em relação ao Orçado 2012)
 Educação Infantil: R$ 3,5 bilhões (7,7% de
  aumento)
    ◦ Convênios para Operação e Manutenção de
      CEIs e Creches: R$ 881 milhões (9,8% de
      aumento)
 Educação Fundamental: R$ 2,8 bilhões
  (5,4% de aumento)
 Programas de Alimentação Escolar: R$ 655
  milhões (3,5% de aumento)
 Investimentos: R$ 345 milhões (queda de
  4,0% em relação ao Orçado 2012)
Educação – Aplicações
Legais
   Constituição Federal => no mínimo de
    25% da Receita resultantes de Impostos
    no ensino
    ◦ Proposta 2013 => 27,1 % da RRI (R$ 7,4
      bilhões)


   Lei Orgânica => mínima de 31% em
    educação (considerando também ações de educação
    inclusiva, alimentação escolar, telecentros, entre outras)
    ◦ Segundo este critério, a Proposta 2013 =>
      31% em educação (R$ 8,5 bilhões)
Sec. Educação – Programas – em
               R$ milhões

                                                        Empenhado    Orçado     Proposta
                                                           2011       2012        2013   Var. %
Secretaria Municipal de Educação                          6.826,92   7.307,18   7.907,00   8,2%
Acesso à educação e qualidade do ensino - Educação
infantil                                                  2.793,36   3.216,81   3.464,03   7,7%
Acesso à educação e qualidade do ensino - Ensino
fundamental                                               2.548,70   2.609,15   2.750,63   5,4%
Acesso à educação e qualidade do ensino - Alimentação
escolar                                                    574,28     632,35     654,67     3,5%
Suporte administrativo                                     270,29     273,60     383,79    40,3%
Demais Programas                                           640,29     575,28     653,89    13,7%
Fundação Paulistana de Educação e
Tecnologia
 •   Entidade da Adm. Indireta vinculada à SEMPLA

 •objetivo de promover o desenvolvimento do
 ensino profissional e técnico (cursos: análises
 clínicas, Farmácia, Saúde Bucal, Gestão de
 Serviços de Saúde).
FUNDATEC – Ações – em R$
               milhões


                                                           Empenhado   Orçado    Proposta
                                                             2011       2012       2013     Var. %
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia - FUNDATEC         5,02      9,49       9,12    -3,9%
 2881 Operação e Manutenção do Ensino Profissinal               5,01      8,12       7,41    -8,7%
      Administração da Fundação Paulistana de Educação e
 2880 Tecnologia                                                0,01      1,01       1,36    33,7%
      Demais Ações                                              0,00      0,35       0,35     0,0%
SAÚDE
Índice de Desempenho do SUS – IDSUS
(2011)

5.90



5.80



5.70



5.60



5.50



5.40



5.30



5.20
       BRASIL   Estado de SP   RMSP
IDSUS – Região Metropolitana
SP
SAÚDE
   Órgãos:
    ◦   Secretaria de Saúde
    ◦   Fundo Municipal de Saúde
    ◦   Autarquia Hospitalar Municipal
    ◦   Hospital do Servidor Público Municipal
Unidades de Atendimento
   18 Hospitais
   12 Prontos-Socorros
   4 Unidades de Pronto Atendimento – PA
   23 Ambulatórios de Especialidades – AMB
    ESPEC
   119 Unidades de Assistência Médica
    Ambulatorial – AMA
   16 Unidades de Assistência Médica
    Ambulatorial Especialidades – AMA E
   440 Unidades Básicas de Saúde – UBS
   Outras unidades de atendimento específico
    (saúde mental, bucal, zoonoses, idoso, etc.)
Recursos
 De Impostos: R$ 4,8 bilhões (17,7%);
 Recursos vinculados federais e
  estaduais: R$ 2 bilhões;
 Outros recursos: R$ 0,3 bilhão;
 Total geral: R$ 7,1 bilhões.
Fontes de Recursos (Saúde 2013) – R$
milhões
Recursos     Recursos      Outros
Federais e   Municipais   Recursos
Estaduais      298.5         5.5
 1,978.6       4.2%        0.1%
  27.8%




                                     Emenda 29 e
                                       LC 141
                                       4,832.6
                                       67.9%
Principais Despesas 2013
   Pessoal e encargos: R$ 2,1 bilhões
   Ações com maiores dotações:
    ◦ Sistema Mun.de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS:
      R$ 803,3 milhões
    ◦ Implement.Manut.Estratégia Saúde da Família: R$ 595,2 milhões
    ◦ Operação e Manut.para Atendimento Ambulatorial, Odontológico e
      Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia por meio das
      Organizações Sociais - OS s: R$ 591,4 milhões
    ◦ Operação e Manut.Atendimento Hospitalar, Pronto Socorros e
      Pronto Atendimento por meio das OS s: R$ 411,8 milhões
   Autarquia Hospitalar Municipal: R$ 852,5 milhões (R$
    427,1 mi)
   HSPM: R$ 256 milhões (R$ 61,5 milhões)
   Projetos (Fundo): R$ 311 milhões
Despesas com Saúde

 2011              R$ 6,1
  bilhões
 2012 (orçado)     R$ 7,0
  bilhões
 2013 (proposta)   R$
  7,1bilhões
Serviço Funerário Municipal
 • 2 mil servidores;
 • administra        22        cemitérios
 municipais, 12 agências (postos de
 atendimento aos munícipes para
 contratação de funeral), 18 velórios e
 um crematório;
 • autarquia autossustentável.
SFMSP (em R$ milhões)
 Empenhado   Orçado 2012   Proposta 2013      Variação
   2011                                    Proposta 2013 /
                                            Orçado 2012
   114,1        119,6          126,0           5,3 %
Secretaria Municipal de
Transportes
-   Responsável por gerenciar os serviços de
    transporte coletivo por ônibus, regulamentar e
    gerenciar os outros serviços de transporte de
    passageiros e disciplinar e gerir o uso da rede
    viária municipal.
-   DSV > trânsito da cidade
-   DTP > gestão e regulamentação de
                                        Contrata a CET
    táxis, fretamento e escolar
-   DTI > gerenciamento da frota própria
                                       Contrata a SPTrans
SMT – Principais despesas

 -   Gerenciamento de Transportes: R$455 Mi
 -   Compensações Tarifárias: R$660 Mi
                          Financia
                          SPTrans

 -   Metrô: R$250 Mi / Monotrilho: R$ 10Mi
 -   Total de despesas: R$1,5 Bi
                   Aumento de 26% ao Orç.
                           2012
Fundo Municipal de Trânsito
- Recursos obtidos principalmente de
  arrecadação de multas: R$900 Mi
            Principais Despesas
- Serviços de Engenharia de Tráfego:
  R$583Mi
- Implantação de Corredores: R$170 Mi
        Aumento de 413% ao Orç. 2012 (R$33 Mi)


- Total de Despesas: R$ 1.016 Mi
        Aumento de 22% ao Orç. 2012 (R$833 Mi)
Comparativo - Trânsito                                                 Em R$ Milhões
        20 - Secretaria Municipal de                                      Var Prop13
                                         Emp. 11   Orç. 2012   Prop.13
                Transportes                                                 /Orç12
4700 - Gerenciamento de Transporte        369,6     390,9      455,1         16%
4701 - Compensações Tarifárias            520,0     660,0      660,0         0%
                                                                          12499900
3742 - Metrô                               0,0       ~0,0      250,0
                                                                              %
3744 - Monotrilho                          6,9        5,0       10,0        100%
Outros                                    98,5      132,6      123,7          7%
Total                                     995,0     1.188,6    1.498,9       26%
        87 - Fundo Municipal de                                           Var Prop13
                                         Emp. 11   Orç. 2012   Prop.13
     Desenvolvimento de Trânsito                                            /Orç12
4702 - Serviços de Eng. de Tráfego        520,3     535,6      583,1          9%
3701 - Implantação de Corredores           3,5       33,2      170,3        413%
3702 - Requalificação de Corredores       18,3       16,0       16,5          3%
3749 - Implantação Terminais de Ônibus     1,1       10,0       10,0          0%
3750 - Requalificação Terminais de
                                          16,0       38,1       38,1          0%
Ônibus
Outros                                    156,7     200,6      198,5          1%
Total                                     715,9     833,5      1.016,5       22%
Secretaria Municipal de
             Relações Internacionais
       projetar a cidade no cenário internacional
        e estabelecer contatos e parcerias com
        organismos internacionais variados.
                                                                                          Var
Secretaria Municipal de Relações                   Emp. 11       Orç. 2012   Prop.13    Prop13
Internacionais 2011-2013 (em R$mil)                                                     /Orç12
2171 - Sistemas de Informação e Comunicação              48             35        115     232%
8180 - Administração da SMRI                          2.687          4.639      4.675       1%
8182 - Promoção de Missões Internacionais                    4         320        300      -6%
9101 - Prep. de Candidatura como Sede da Expo
                                                       263           1.697      1.697       0%
2020
9105 - Feiras e Eventos de Caráter Internacional     11.701          2.000      1.900      -5%
Total                                                14.703          8.690      8.687       0%
Fundo Municipal de Turismo
                 Captar e repassar os recursos para o
                  plano turístico municipal – PLATUM
                                  Financia a SP Turismo



Fundo Municipal de Turismo , 2011-2013 (em                                       Var Prop13
                                              Emp. 11     Orç. 2012   Prop.13
                   R$)                                                             /Orç12


2122 - Fundo Municipal de Turismo - FUTUR      500.000      400.000    400.000          0%

2129 - Formatação de Roteiros Turísticos
                                               100.000       80.000     80.000          0%
Temáticos

Total                                          600.000      480.000    480.000          0%
Esportes, Lazer e Recreação

   Órgãos:

    ◦ Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
      Recreação – SEME: R$ 266 milhões

    ◦ Fundo Municipal de Esportes, Lazer e
      Recreação –FMESP: R$ 3,3 milhões
Recursos
   SEME: R$ 266 mi
    ◦ Tesouro Municipal: R$ 243,5 mi (91,5%)
    ◦ Federais: R$ 19,8 mi (7,5%)
    ◦ Estaduais: R$ 2,7 mi (1%)

   Recursos do FMESP: R$ 3,3 mi
    ◦ Concessão Estádios Municipais: R$ 2,9 mi
      (90%)
Principais Despesas da
SEME
   Atividades: R$ 214,1 mi (80,5%)
    ◦ Administração da SEME: R$ 62,7 mi (23,6%)
       Inclui pessoal e encargos + auxílios: R$ 54,9 mi (21%)
    ◦ Op. e Manut. das Unid. Esportivas da SEME: R$ 62,8 mi
      (23,6%)
    ◦ Eventos de Lazer, Recreação e Promoções Esportivas: R$
      41,9 mi (15,8%)
    ◦ Clube Escola: R$ 31 mi (11,7%)
    ◦ Virada Esportiva: R$ 7,3 mi (2,7%)


   Projetos: R$ 51,8 mi (19,5%)
    ◦ Reformas de Equipamentos Esportivos/Piscinas: R$ 48,5
      mi (18,2%)
Em R$
                                         milhões

                                                Var. %
                                               Proposta
                    Orçado
 Órgão   Empenhad          Empenhado Propost 2013 /
                     2012
          o 2011           até set/2012 a 2013   LOA
                                                 2012



SEME                                        -
          214,7     318,6     240,6 266,0
                                          16,5%

FMESP                                          -
            -        4,4       4,1       3,3
                                             19,6%
Segurança Urbana
   Órgão:
    Secretaria Municipal de Segurança Urbana -
    SMSU
       Atribuição: estabelecer as políticas, as diretrizes
    e os      programas de Segurança Urbana

• Guarda Civil Metropolitana – GCM: efetivo 6.800
  pessoas
     Principais atividades:
       Proteção Escolar / Ambiental / de Pessoas em
        Situação de Risco / ao Agente Público / Patrimônio e
        Espaço Público
       Fiscalização ao Comércio Ambulante.
• Coordenadoria Munic. de Defesa Civil - COMDEC
Recursos

   SMSU: R$ 330,2 mi

    ◦ Tesouro Municipal: R$ 304,6 mi (92%)

    ◦ Federais: R$ 25,6 mi (8%)
Principais Despesas da
SMSU
   Atividades: R$ 300,3 milhões (91%)
    ◦ Administração da SMSU: R$ 270 mi (82%)
       Pessoal e encargos + auxílios: R$ 267,5 mi (81%)
    ◦ Op. e Manut. da GCM: R$ 23 mi (7%)
    ◦ Implantação e Oper. de Sist. de Informação e
      Comunicação: 5,9 mi (2%)
   Projetos: R$ 29,9 milhões (9%)
    ◦ Modernização das Ações e da Estrutura da GCM -
      Convênio SENASP:
     R$ 13 mi (4%)
    ◦ Implantação da Central de Vídeo Monitoramento
      Integrado:
     R$ 12,8 mi (4%)
Em R$
                                           milhões


                                               Var. %
                                              Proposta
                   Orçado
Órgão   Empenhad          Empenhado Propost 2013 /
                    2012
         o 2011           até set/2012 a 2013   LOA
                                                2012




SMSU      274      374        202       330    -12%
Verde e Meio Ambiente

   Órgãos:

    ◦ Secretaria Municipal do Verde e do Meio
      Ambiente – SVMA: R$ 229,5 milhões

    ◦ Fundo Especial do Meio Ambiente e
      Desenvolvimento Sustentável – FEMA:
       R$ 82,1 milhões
Recursos

   SVMA:
    ◦ Tesouro Municipal: R$ 229,5 mi


   FEMA: R$ 82,1 mi
    ◦ Compensações Ambientais: R$ 30 mi
    ◦ Créditos de Carbono: R$ 19,4 mi
    ◦ Multas por falta de Inspeção Veicular: R$ 10 mi
Principais Despesas da
SVMA
   Atividades: R$ 182,5 mi (79,5%)
    ◦ Manutenção e Conservação de Áreas Verdes: R$
      79,5 mi (34,6%)
    ◦ Administração da SMVA: R$ 69,6 mi (30,3%)
    ◦ Florir São Paulo: R$ 16 mi (7%)


   Projetos: R$ 47 mi (20,5%)
    ◦ Reforma de Parques Municipais: R$ 12,3 mi (5,3%)
    ◦ Implantação de Parques Urbanos e Naturais: R$ 12
      mi (5,2%)
    ◦ Compensações Ambientais – TCA: R$ 10 mi (4,4%)
Em R$
                                         milhões
                                               Var. %
                                              Proposta
                   Orçado
Órgão   Empenhad          Empenhado Propost 2013 /
                    2012
         o 2011           até set/2012 a 2013   LOA
                                                2012


SVMA     195,2     232,5     171,4     229,5 -1,3%


FEMA     26,9      81,7       48,9     82,1    0,6%
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho

   Órgão:

    ◦ Secretaria Municipal de
      Desenvolvimento Econômico e do
      Trabalho – SEMDET:
       R$ 100,4 milhões
Recursos

 SEMDET:   R$ 100,4 mi

 ◦ Tesouro Municipal: R$ 51,5 mi (51%)
 ◦ Federais: R$ 23,9 mi (24%)
 ◦ Estaduais: R$ 25 mi (25%)
Principais Despesas da
SEMDET
   Atividades: R$ 70,7 mi (70%)
    ◦ Centros de Apoio ao Trabalho: R$ 37,2 mi
    ◦ Operação Trabalho: R$ 10,7 mi
    ◦ Administração da SEMDET: R$ 9,9 mi
       Inclui pessoal e encargos + auxílios: R$ 5,4
        mi
    ◦ Bolsa-Trabalho: R$ 5,1 mi
   Projetos: R$ 29,7 mi (30%)
    ◦ Criação de Parque Tecnológico na Zona
      Leste:
    R$ 25,8 mi
Em R$
                                         milhões

                                                Var. %
                                               Proposta
                    Orçado
 Órgão   Empenhad          Empenhado Propost 2013 /
                     2012
          o 2011           até set/2012 a 2013   LOA
                                                 2012




SEMDET     67       162,2      39,5     100,4 -38%
Secretaria Municipal de
Serviços
-   Até 2012 era responsável pela execução de
    serviços de limpeza urbana (coleta de
    lixo, entulhos, varrição de ruas etc..).

-   Orçamento passou de R$1,2 bilhão em 2012
    para R$26 milhões em 2013, destinados
    principalmente para serviços administrativos.
Secretaria Municipal de
       Serviços
       (em R$ milhões)
                                                Empenhado Orçado Proposto
                                                  2011      2012    2013
Serviços Administrativos e Outros                      29,7    28,9    26,2

                         Departamento de Limpeza Urbana
    Gestão adequada dos resíduos sólidos             1112,5   1238,9      0
       Concessão dos Serviços Divisíveis de
6010                                                  632,0    699,7      0
       Limpeza Urbana em Regime Público
6007 /
       Serviços de Limpeza Urbana                     423,3    459,1      0
6014
       Coleta, Transporte, Tratamento e Dest.
6009                                                   45,0     56,7      0
       Final Resíduos Sólidos Inertes
6006 Coleta Seletiva                                   10,6     12,6      0
       Implantação de Centrais de Triagem de
5604                                                    0,6      7,3      0
       Material Reciclável
5612 Implantação de Ecopontos                           1,0      2,0      0
Outros                                                    0      1,4      0


                    TOTAL                           1142,2    1267,8   26,2
Autoridade Municipal de Limpeza
Urbana / Fundo Municipal de Limpeza
Urbana
 -   Entra em efetiva operação em 2013 com
     orçamento de R$ 1,8 bilhão

 -   Executará as ações de limpeza urbana
     que estavam sob responsabilidade da
     Secretaria Municipal de Serviços
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana /
Fundo Municipal de Limpeza Urbana
(em R$ milhões)

                                                      Empenhado Orçado Proposto Var (%)
                                                        2011     2012    2013  2012/2013
         Suporte Administrativo e Outros                           0           0     14,3

    Gestão adequada dos resíduos sólidos                    1.112,5      1.238,9   1.871,6   51,1%
           Concessão dos Serviços Divisíveis de
  6010                                                        632,0        699,7     927,9   32,6%
           Limpeza Urbana em Regime Público
  6014     Serviços de Limpeza Urbana                         423,3        459,1     829,7   80,7%
           Coleta, Transporte, Tratamento e Dest.
  6009                                                          45,0        56,7      84,0   48,0%
           Final Resíduos Sólidos Inertes
  6006     Coleta Seletiva                                      10,6        12,6      19,5   54,7%
           Implantação de Centrais de Triagem de
  5604                                                           0,6         7,3       9,1   24,2%
           Material Reciclável
  5612     Implantação de Ecopontos                              1,0         2,0       1,0   -50,0%
  Outros                                                           0        1,39       0,4   -72,6%


           TOTAL (somente AMLURB)                                  0        0,01   1.885,9

           Departamento de Limpeza Urbana - Sec. Municipal de Serviços
Fundo Municipal de Iluminação
Pública
     -   Gerido pela SIURB (Secretaria de
         Infra-Estrutura Urbana), destina-se ao
         custeio dos serviços de iluminação
     -   Receitas provenientes
         majoritariamente da COSIP
         (Contribuição para o Custeio do
         Serviço de Iluminação Pública) –
         aprox. 95% (R$271 milhões)
     -   Despesa proposta para 2013 de R$
         285 milhões, equivalente à receita
Fundo Municipal de Iluminação
Pública
(em R$ milhões)                                Empenhado Orçado Proposto Var (%)
                                                 2011     2012    2013  2013/2012

     Ações de economia sustentável                    0,1     9,02   23,17   156,8%

            Eficientização da Rede de
   5607                                                0,1     9,0    23,1   156,7%
            Iluminação Pública
   Outros                                               0       0      0,1   172,7%


    Ampliação da proteção ao cidadão                205,3    242,4   261,9     8,0%

            Operação e Manutenção da Rede
   4912                                               84,1   102,4   129,9    26,9%
            de Iluminação Pública
          Consumo de Energia da Rede de
   4913                                              116,4   126,0   127,8     1,4%
          Iluminação Pública
          Ampliação da Rede de Iluminação
   5160                                                2,6     7,8     2,3    -70,3%
          Pública
          Instalação de Pontos de Iluminação
   5606                                                2,2     5,6     1,8    -67,7%
          Pública
   Outros                                               0      0,6      0    -100,0%


            TOTAL                                   205,4    251,4   285,0    13,4%
Ouvidoria Geral
            Aprimorar a qualidade dos serviços prestados à
             população
            Promover a interlocução entre o munícipe e as
             instituições públicas
            Orçamento basicamente composto de gasto com a
             Administração
            Proposta 2013 de R$ 3,14 milhões: redução de 7%
             do valor em relação ao Orçamento 2012
 Ouvidoria Geral do Município de Empenhado               Proposto      Var (%)
                                           Orçado 2012
           São Paulo               2011                    2013       2013/2012

Total Ouvidoria                       2,75        3,38         3,14          -7%
Secretaria do Governo
Municipal
 Assistir e assessorar diretamente o Prefeito no
  desempenho de suas atribuições
 Proposta Orçamentária 2013 de R$ 479 milhões
 Aumento de 4% em relação ao Orçamento 2012
 Aumento de R$ 50 milhões na dotação Central de
  Atendimento Telefônico e de aproximadamente R$
  8 milhões com a Realização do GP de Fórmula 1
Empenhado    Orçado     Proposto     Var (%)
  Secretaria do Governo Municipal             2011        2012        2013      2013/2012
         Promoção, Campanhas, Simpósios
2118     e Eventos Turíst., Culturais e          29,62      17,80       19,36         9%
         Cívicos
         Participação no Carnaval
2119                                             30,80      25,00       25,00         0%
         Paulistano do Exercício - Subst.

2143     Realização do GP de Fórmula 1           30,08      30,00       38,10        27%
2145     Realização da Fórmula Indy              12,00      15,00       12,00        -20%

         Promoção do Turismo na Cidade de
2184                                             62,66      40,00       38,43         -4%
         São Paulo
         Central de Atendimento
2756     Telefônico da Cidade de São             54,29      40,00       90,00       125%
         Paulo
         Contrução e Ampliação da Fábrica
1032                                              5,73      62,00       55,00        -11%
         do Samba
         Publicações de Interesse do
8052                                             97,56     112,80      112,80         0%
         Município
         Administração do Gabinete da
2148                                             36,83      41,73       44,96         8%
         Secretaria do Governo Municipal

Total Secretaria Municipal de Governo           415,99     460,16      478,61         4%
Instituto de Previdência
Municipal de SP
   Autarquia que trabalha na administração
    previdenciária dos servidores titulares de cargo
    efetivo no município
   Orçamento é basicamente composto do
    pagamento de aposentadorias e pensões
   Aumento de 10% na proposta 2013 em relação ao
    orçamento 2012
   Do valor proposto de R$ 4,1 bi, R$ 2,4 bi são
    obtidos através de receita própria e R$ 1,6 bi são
    recursos transferidos pelo Tesouro Municipal
Instituto de Previdência                 Empenha    Orçado     Proposto  Var (%)
                               Fonte
 Municipal de São Paulo                    do 2011    2012        2013   2013/2012

                            Recursos
              Administração Próprios da
8658                                                                       37%
              da Autarquia  Administraç    12,50      28,01      38,42
                            ão Indireta

                            Tesouro
                                                                           10%
                            Municipal     1.294,79   1.466,62   1.614,45

                             Transferênci
                                                                            0%
              Aposentadorias as Federais  84,00       80,00      80,00
8660
              e Pensões
                             Recursos
                             Próprios da
                                                                           10%
                             Administraç 1.915,99    2.190,82   2.417,66
                             ão Indireta
                            Total         3.294,78   3.737,45   4.112,12   10%


                                                                           10%
                                          3.310,51   3.772,74   4.166,10
Total IPREM
Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e
Gestão o processo de planejamento; avaliar os
 Coordenar
  orçamentos e acompanhar a execução
  orçamentária dos órgãos da Administração Direta
  e Indireta do Município; elaborar a proposta do
  Plano Plurianual; elaborar a proposta da Lei de
  Diretrizes Orçamentárias; elaborar a proposta da
  Lei Orçamentária Anual
 Proposta Orçamentária 2013 de R$ 352 milhões
 Aumento de 2,2% nos gastos com a Administração
  da Secretaria
 Obrigações e Contribuições Patronais - Proposta
  2013: R$ 1,5 bilhão. Aumento de 9% em relação
  ao Orçamento 2012
Secretaria Municipal de                 Empenhado               Proposto      Var (%)
                                                           Orçado 2012
   Planejamento, Orçamento e Gestão                2011                    2013       2013/2012



         Implantação e Operação de Sistemas
2171                                                  60,24      69,52        69,24        -0,4%
         de Informação e Comunicação




         Administração da Secretaria Municipal
2550                                                   71,11     74,76        76,41         2,2%
         de Planejamento, Orçamento e Gestão



         Concessão de Bolsas Auxílio - Níveis
6813                                                  22,76      24,70        24,70               0
         Superior e Médio

         Impressão do Diário Oficial da Cidade
6816                                                   6,57       6,72         6,72               0
         de São Paulo


Total Secretaria Municipal de Planejamento,
                                                     210,26     188,73       352,06        86,5%
Orçamento e Gestão
Secretaria Municipal de
 
           Finanças
       Proposta 2013 com um aumento de 66% em relação ao
   Orçamento 2012 devido, principalmente, ao aumento de
   quase R$ 200 milhões na dotação
   Constituição, Integralização e Aumento de Capital da
   Companhia São Paulo de Securitização
  Dívida Pública: R$ 4,2 bilhões
                               Empenhado Orçado Proposto Var (%)
       Secretaria Municipal de Finanças
                                                 2011      2012      2013      2013/2012

         Administração da Secretaria Municipal
4000                                              170,90    221,79    231,25     4,3%
         de Finanças

         Programa Nacional de Apoio à Gestão
3001                                                0,00     43,75     42,05     -3,9%
         Adm. e Fiscal - PNAFM

         Implantação e Operação de Sistemas
2171                                               32,43     33,43     39,40    17,9%
         de Informação e Comunicação
         Constituição, Integralização e
         Aumento de Capital da Companhia
3003                                                0,09      0,40    200,00 49900,0%
         São Paulo de Securitização - SP
         Securitização
Total Secretaria Municipal de Finanças            219,48    323,00    536,50    66,1%
Secretaria Municipal de Negócios
          Jurídicos
 Atividades de consultoria e assessoramento jurídico do
  Executivo e Administração Municipal.
 Dotação de R$ 157 milhões na Proposta 2013.
 Redução de 15% em relação ao Orçamento 2012,
  principalmente devido a redução de valor na dotação
  Construção de Fóruns
 Precatórios (aumento de 2,55% para 2,71% das receitas
  correntes líquidas): R$ 923 milhões Orçado Proposto Var (%)
   Secretaria Municipal dos Negócios Empenhad
                 Jurídicos                      o 2011     2012      2013      2013/2012

3852         Construção de Fóruns                   0,00     30,00      0,10      -99,7%
             Administração da Secretaria
4800                                              134,08    135,38    138,78        2,5%
             Municipal dos Negócios Jurídicos
             Implantação e Operação de
2171         Sistemas de Informação e               6,29      9,73      8,00      -17,8%
             Comunicação
Total Secretaria Municipal de Negócios
                                                  148,58    184,71    156,78      -15,1%
Jurídicos
A Secretaria Municipal de Assistência Social
(SMADS) tem a missão institucional de
formular, implantar, regular, financiar, executar,
monitorar e avaliar a Política Municipal de
Assistência Social, como parte integrante do
SUAS – Sistema Único de Assistência Social.
As políticas-fim estão voltadas para o
atendimento integral às famílias, às crianças e
aos adolescentes, às mulheres, aos idosos, às
pessoas em situação de rua e às pessoas com
deficiência, estabelecendo-se como prioridade
os segmentos que se encontrem em situação de
maior vulnerabilidade social.
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 2011-2013 (em
                                  milhões de R$)
Cod.                                                                         Variação
                                         Empenhado Orçado     Proposta
Proj. /        Projeto / Atividade                                        Proposta 2013
                                           2011     2012        2013
Ativ.                                                                     / Orçado 2012

          Programa de Garantia de
6166                                        146,25   210,18      210,00      -0,08%
          Renda Familiar Mínima


          Outras Atividades e Projetos       96,09   157,04      127,68     -18,70%

               Total Geral                  242,34   367,21      337,68      -8,04%
Destaca-se nessa proposta o Programa de
Garantia de renda Mínima (R$210.000.000),
que desenvolve ações, programas e
atividades    conjuntas     destinadas    ao
atendimento integral da família, criança e
adolescente, em articulação com outras
secretarias do Município de São Paulo, tendo
como principal critério a matrícula e
permanência dos filhos de 6 (seis) a 15
(quinze) anos na escola.
Fundo Municipal de Assistência Social, 2011-2013 (em milhões de R$)
                                                                       Variação
Cod.                                                                   Proposta
                                    Empenhado      Orçado    Proposta
Proj. /      Projeto / Atividade                                        2013 /
                                       2011         2012       2013
Ativ.                                                                   Orçado
                                                                         2012
       Ação Sócio-Educativa e Preventiva à
6206                                          227,12   250,48   299,42   19,54%
       Criança, Adolescente e Jovem

       Proteção Social Especial à Crianças,
6221                                          83,60    93,91    107,43   14,39%
       Adolescentes e Jovens

       Proteção e Defesa da Cidadania à
6228                                          78,00    65,82    118,58   80,16%
       População em Situação de Rua


       Outras Atividades e Projetos           174,60   206,74   269,64   30,43%

               Total Geral                    563,32   616,95   795,07   28,87%
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 2011-2013 (em milhões de R$)

                                                                                         Variação
Cod. Proj. /                                    Empenhado
                      Projeto / Atividade                   Orçado 2012 Proposta 2013 Proposta 2013
Ativ.                                             2011
                                                                                      / Orçado 2012


               Prevenção Sócio-Educativa e
6160           Defesa da Criança, Adolescente     31,95       110,00        114,76        4,33%
               e do Jovem



               Outras Atividades e Projetos       5,84         10,64        15,64        46,97%

                   Total Geral                    37,79       120,64        130,41        8,09%
A Secretaria Municipal de Participação e
Parceria tem por objetivo desenvolver políticas
públicas e promover a interlocução da Prefeitura
com os diferentes segmentos da sociedade.

Operação e Manutenção de Telecentros: esta
dotação representa aproximadamente 62% do
valor proposto para esta pasta. Relembrando que
os telecentros fazem parte do Programa de
Inclusão Digital da Prefeitura da Cidade de São
Paulo.
Secretaria Municipal de Participação e Parceria, 2011-2013 (em milhões de R$)
Cod.                                                                                           Variação
                                                                                 Proposta
Proj. /            Projeto / Atividade      Empenhado 2011     Orçado 2012                  Proposta 2013 /
                                                                                   2013
Ativ.                                                                                        Orçado 2012


          Operação e Manutenção de
8404                                              49,48            60,57          61,17          1,00%
          Telecentros


          Outras Atividades e Projetos            31,30            90,11          37,58          -58,3%

                  Total Geral                     80,79           150,68          98,75          -34%
A Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida tem
como missão “promover a transformação
social necessária à inclusão das pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida.
Assim, atua como uma ferramenta
facilitadora para que o poder público e os
vários setores da sociedade desenvolvam
projetos que propiciem a interação da
diversidade humana”.
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida , 2011-2013 (em milhões de R$)
Cod.                                                                                             Variação
                                                    Empenhado
Proj. /               Projeto / Atividade                       Orçado 2012   Proposta 2013   Proposta 2013 /
                                                      2011
Ativ.                                                                                          Orçado 2012


          Adm. da Secretaria Municipal da Pessoa
8421                                                  5,38         8,43           7,43           -11,83%
          c/Deficiência e Mobilidade Reduzida


          Implantação da Central de Interpretação
9318                                                    0          4,01           2,48           -38,21%
          de Libras à Distância



          Outras Atividades e Projetos                1,84         9,96           2,92           -70,72%


                     Total Geral                      7,22         22,41         12,83           -42,74%

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Participação do Legislativo na Proposta Orçamentária de SP

  • 1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2013 - Apresentação da Consultoria Técnica de Economia e Orçamento da CMSP – 13/11/2012
  • 2. Participação da Indústria do Sudeste no Setor Industrial Brasileiro 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1939 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008 Participação da Indústria do Sudeste no Setor Industrial Brasileiro
  • 3. PIB Industrial - Índice Real (Base: 1980 = 100) 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 1939 1950 1960 1970 1980 1996 2000 2008 Brasil 2.80 5.10 9.37 27.89 100.00 113.21 131.21 118.92 Estado SP 2.17 5.12 10.81 33.45 100.00 94.03 98.61 85.64 Município SP 3.35 10.34 28.20 53.24 100.00 92.71 66.44 61.15
  • 4. Taxa de Município e Algumas População Crescimento Subprefeituras 1980 1991 2000 2010 1980/2010 Município de São Paulo 8.493.226 9.646.185 10.434.252 11.253.503 32,5% Pinheiros 378.617 339.630 272.574 289.743 -23,5% Sé 526.170 458.677 373.914 431.106 -18,1% Vila Maria/Vila Guilherme 362.503 340.427 304.393 297.713 -17,9% Mooca 409.374 353.470 308.161 343.980 -16,0% Campo Limpo 261.333 395.544 505.969 607.105 132,3% Perus 41.546 58.709 109.116 146.046 251,5% Parelheiros 36.150 61.586 111.240 139.441 285,7% Cidade Tiradentes 8.603 96.281 190.657 211.501 2358,4%
  • 5. Índice Municípios e Algumas Subprefeituras 1991 2000 2010 Total Total Total MSP 18,13 25,87 39,15 Cidade Tiradentes 3,43 5,82 12,26 Parelheiros 6,01 7,33 13,76 Perus 9,50 9,39 14,66 M'Boi Mirim 5,82 9,12 16,48 Mooca 47,61 74,33 85,56 Sé 52,90 77,19 90,04 Vila Mariana 49,89 86,66 117,23 Pinheiros 56,25 110,96 140,04
  • 6. - CÂMARA MUNICIPAL - TRIBUNAL DE CONTAS - CULTURA
  • 7. CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Compete à Câmara, dentre outras atribuições:  legislar sobre assuntos de interesse local;  legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas;  fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, acompanhando sua gestão e avaliando seu resultado operacional, com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, sempre que solicitado;
  • 8. CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  discutir e aprovar o Plano Diretor da Cidade;  tomar e julgar as contas do Prefeito, da Mesa da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município;  votar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais;
  • 9. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Atribuições, dentre outras:  auxiliar o poder legislativo no controle externo, no que tange à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, opera cional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas e apreciar as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, mesa da Câmara Municipal e pelo próprio Tribunal, emitindo parecer prévio.
  • 10. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ATRIBUIÇÕES  fiscalizar as contas das empresas cujo capital social o Município participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.  fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar, as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites estabelecidos, as providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos seus limites, a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos e do limite de gastos totais do legislativo municipal.
  • 11. Câmara Municipal de São Paulo , 2011-2013 (em R$ mi) Cód. Proj. / Empenhado Projeto / Atividade Orçado 2012 Proposta 2013 Ativ. 2011 Atividades 2000 Administração da Câmara Municipal de São Paulo 292,27 403,96 475,73 2003 Câmara Municipal - Comunicação 28,05 29,57 47,33 Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo 2008 4,06 4,55 4,53 - FECAM Implantação e Operação de Sistemas de Informação e 2171 0,80 0,66 0,86 Comunicação Atividades Total (1) 325,18 438,74 528,45 Projetos 1000 Construção de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo 0,73 22,00 12,60 Reforma e Ampliação de Edificações da Câmara Municipal de 1001 0,93 11,31 44,46 São Paulo Projetos Total (2) 1,66 33,31 57,06 Total Geral (1)+(2) 326,84 472,05 585,51 Pessoal e Encargos Sociais 251,66 337,50 365,19 Outras Despesas 75,17 134,56 220,32 Total Geral 326,84 472,05 585,51
  • 12. Tribunal de Contas , 2011-2013 (em R$ milhões) Cod. Proj. Empenhado Orçado Projeto / Atividade Proposta 2013 / Ativ. 2011 2012 Atividades Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas 2009 0,00 2,95 2,95 do Município Administração doTribunal de Contas do Município 2050 186,13 226,90 252,01 de São Paulo 2153 Publicação de Editais e Outras Publicações Legais 0,00 0,01 0,01 Implantação e Operação de Sistemas de Informação 2171 0,09 0,13 0,18 e Comunicação Atividades Total (1) 186,23 229,99 255,15 Projetos 1013 Construção de Dependências do TCMSP 4,22 0,02 0,01 1014 Reforma de Dependências do TCMSP 4,33 4,33 0,42 Projetos Total (2) 8,55 4,35 0,43 Total Geral (1)+(2) 194,78 234,33 255,57 Pessoal e Encargos Sociais 179,89 217,10 238,20 Outras Despesas 14,89 17,23 17,37 Total Geral 194,78 234,33 255,57
  • 13. Legislativo Empenhado Partic./ Partic./ Proposta Partic./ Total Orçado 2012 Total Total 2011 2013 em R$ milhões em R$ milhões em R$ milhões 09 Câmara Municipal 326,84 1,02% 472,05 1,22% 585,51 1,39% 10 Tribunal de Contas 195,95 0,61% 234,33 0,60% 255,57 0,61% Soma Legislativo 522,79 1,63% 706,39 1,82% 841,08 2,00% Total Geral 32.118,26 100% 38.734,60 100% 42.041,79 100%
  • 14. CULTURA Dos investimentos nos equipamentos de Cultura, podemos citar reformas na rede de equipamentos de Cultura como:  Teatros,  Bibliotecas Públicas, Centros Culturais, restauração do Theatro Municipal e da Biblioteca Mário de Andrade e Anexo (com o co- financiamento do BID)  ampliação de novos equipamentos culturais como a Praça das Artes, Solar da Marquesa, Casa 1 e Beco do Pinto
  • 15. CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - Sistema Mun. de Bibliotecas (105 bibliotecas):  52 bibliotecas públicas nos bairros e 2 espaços de leitura;  duas centrais (Biblioteca Monteiro Lobato e Biblioteca Mário de Andrade);  quatro bibliotecas do Centro Cultural São Paulo;  45 bibliotecas dos CEUs;  uma biblioteca do Centro Cultural da Juventude  uma biblioteca do Arquivo Histórico
  • 16. Cultura , 2011-2013 (em R$ milhões) Empenhado Orçado Proposta 2011 2012 2013 ÓRGÃO UNIDADE 25 Secretaria Municipal de Cultura 324,53 292,44 270,80 10 Gabinete do Secretário 213,24 220,07 193,10 11 Departamento da Biblioteca Mario de Andrade 4,46 4,39 7,40 12 Centro Cultural da Juventude 5,07 4,18 5,21 30 Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas 17,48 25,37 25,52 50 Departamento do Patrimônio Histórico 9,66 10,28 14,61 60 Centro Cultural São Paulo 12,07 10,92 11,05 70 Departamento de Expansão Cultural 14,45 17,23 13,90 80 Departamento do Teatro Municipal 47,98 Fundação Theatro Municipal de São Paulo 42,14 64,26 85
  • 17. Cultura , 2011-2013 (em R$ milhões) ÓRGÃO UNIDADE Projeto / Atividade Empenhado Orçado Proposta 2011 2012 2013 25 Secretaria Municipal de Cultura 292,44 270,80 10 Gabinete do Secretário 213,24 220,07 193,10 FOMENTOS TEATRO 12,62 13,42 15,12 CINEMA 8,32 15,00 8,83 DANÇA 6,50 9,02 8,37 VAI - Valorização de Iniciativas Culturais - Lei 13.540/03 3,05 4,00 3,99 VIRADA CULTURAL 5,48 4,16 5,00 Programa de Revitalização da Área Central - Bairro da Luz - Monumenta 1,58 9,15 7,37
  • 18. Cultura , 2011-2013 (em R$ milhões) ÓRGÃO UNIDADE Projeto / Atividade Empenhado Orçado Proposta 2011 2012 2013 25 Secretaria Municipal de Cultura 324,53 292,44 270,80 85 Fundação Theatro Municipal de São Paulo 42,14 64,26 Fundo de Preservação do Patrimônio 88 Histórico e Cultural 0,00 0,55 1,71 Fundo Especial de Promoção de 95 Atividades Culturais 7,44 5,73 7,83 Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural 97 e Ambiental Paulistano 0,00 2,07 2,14 FUNDURB - Secretaria Municipal de 98 25 Cultura 0,00 30,00 Recuperação do Patrimônio Histórico Cultural - Praça das Artes 29,00 Recuperação do Patrimônio Histórico Cultural - Vila Itororó 1,00
  • 19. Sec. Mun. Educação Composição Rede de Ensino:  2.030 Escolas de Educação Infantil  550 Escolas de Educação Fundamental  940 mil alunos  85 mil servidores
  • 20. Recursos da Sec. Educação  Tesouro Municipal: R$ 3,9 bilhões  FUNDEB: R$ 3,4 bilhões  Transf. Federais: R$ 571 milhões  Transf. Estaduais: R$ 46 milhões
  • 21. Educação - Principais Despesas  Pessoal e Encargos: R$ 4,4 bilhões (8,6% a mais em relação ao Orçado 2012)  Educação Infantil: R$ 3,5 bilhões (7,7% de aumento) ◦ Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches: R$ 881 milhões (9,8% de aumento)  Educação Fundamental: R$ 2,8 bilhões (5,4% de aumento)  Programas de Alimentação Escolar: R$ 655 milhões (3,5% de aumento)  Investimentos: R$ 345 milhões (queda de 4,0% em relação ao Orçado 2012)
  • 22. Educação – Aplicações Legais  Constituição Federal => no mínimo de 25% da Receita resultantes de Impostos no ensino ◦ Proposta 2013 => 27,1 % da RRI (R$ 7,4 bilhões)  Lei Orgânica => mínima de 31% em educação (considerando também ações de educação inclusiva, alimentação escolar, telecentros, entre outras) ◦ Segundo este critério, a Proposta 2013 => 31% em educação (R$ 8,5 bilhões)
  • 23. Sec. Educação – Programas – em R$ milhões Empenhado Orçado Proposta 2011 2012 2013 Var. % Secretaria Municipal de Educação 6.826,92 7.307,18 7.907,00 8,2% Acesso à educação e qualidade do ensino - Educação infantil 2.793,36 3.216,81 3.464,03 7,7% Acesso à educação e qualidade do ensino - Ensino fundamental 2.548,70 2.609,15 2.750,63 5,4% Acesso à educação e qualidade do ensino - Alimentação escolar 574,28 632,35 654,67 3,5% Suporte administrativo 270,29 273,60 383,79 40,3% Demais Programas 640,29 575,28 653,89 13,7%
  • 24. Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia • Entidade da Adm. Indireta vinculada à SEMPLA •objetivo de promover o desenvolvimento do ensino profissional e técnico (cursos: análises clínicas, Farmácia, Saúde Bucal, Gestão de Serviços de Saúde).
  • 25. FUNDATEC – Ações – em R$ milhões Empenhado Orçado Proposta 2011 2012 2013 Var. % Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia - FUNDATEC 5,02 9,49 9,12 -3,9% 2881 Operação e Manutenção do Ensino Profissinal 5,01 8,12 7,41 -8,7% Administração da Fundação Paulistana de Educação e 2880 Tecnologia 0,01 1,01 1,36 33,7% Demais Ações 0,00 0,35 0,35 0,0%
  • 27. Índice de Desempenho do SUS – IDSUS (2011) 5.90 5.80 5.70 5.60 5.50 5.40 5.30 5.20 BRASIL Estado de SP RMSP
  • 28. IDSUS – Região Metropolitana SP
  • 29. SAÚDE  Órgãos: ◦ Secretaria de Saúde ◦ Fundo Municipal de Saúde ◦ Autarquia Hospitalar Municipal ◦ Hospital do Servidor Público Municipal
  • 30. Unidades de Atendimento  18 Hospitais  12 Prontos-Socorros  4 Unidades de Pronto Atendimento – PA  23 Ambulatórios de Especialidades – AMB ESPEC  119 Unidades de Assistência Médica Ambulatorial – AMA  16 Unidades de Assistência Médica Ambulatorial Especialidades – AMA E  440 Unidades Básicas de Saúde – UBS  Outras unidades de atendimento específico (saúde mental, bucal, zoonoses, idoso, etc.)
  • 31. Recursos  De Impostos: R$ 4,8 bilhões (17,7%);  Recursos vinculados federais e estaduais: R$ 2 bilhões;  Outros recursos: R$ 0,3 bilhão;  Total geral: R$ 7,1 bilhões.
  • 32. Fontes de Recursos (Saúde 2013) – R$ milhões Recursos Recursos Outros Federais e Municipais Recursos Estaduais 298.5 5.5 1,978.6 4.2% 0.1% 27.8% Emenda 29 e LC 141 4,832.6 67.9%
  • 33. Principais Despesas 2013  Pessoal e encargos: R$ 2,1 bilhões  Ações com maiores dotações: ◦ Sistema Mun.de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS: R$ 803,3 milhões ◦ Implement.Manut.Estratégia Saúde da Família: R$ 595,2 milhões ◦ Operação e Manut.para Atendimento Ambulatorial, Odontológico e Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia por meio das Organizações Sociais - OS s: R$ 591,4 milhões ◦ Operação e Manut.Atendimento Hospitalar, Pronto Socorros e Pronto Atendimento por meio das OS s: R$ 411,8 milhões  Autarquia Hospitalar Municipal: R$ 852,5 milhões (R$ 427,1 mi)  HSPM: R$ 256 milhões (R$ 61,5 milhões)  Projetos (Fundo): R$ 311 milhões
  • 34. Despesas com Saúde  2011 R$ 6,1 bilhões  2012 (orçado) R$ 7,0 bilhões  2013 (proposta) R$ 7,1bilhões
  • 35. Serviço Funerário Municipal • 2 mil servidores; • administra 22 cemitérios municipais, 12 agências (postos de atendimento aos munícipes para contratação de funeral), 18 velórios e um crematório; • autarquia autossustentável.
  • 36. SFMSP (em R$ milhões) Empenhado Orçado 2012 Proposta 2013 Variação 2011 Proposta 2013 / Orçado 2012 114,1 119,6 126,0 5,3 %
  • 37. Secretaria Municipal de Transportes - Responsável por gerenciar os serviços de transporte coletivo por ônibus, regulamentar e gerenciar os outros serviços de transporte de passageiros e disciplinar e gerir o uso da rede viária municipal. - DSV > trânsito da cidade - DTP > gestão e regulamentação de Contrata a CET táxis, fretamento e escolar - DTI > gerenciamento da frota própria Contrata a SPTrans
  • 38. SMT – Principais despesas - Gerenciamento de Transportes: R$455 Mi - Compensações Tarifárias: R$660 Mi Financia SPTrans - Metrô: R$250 Mi / Monotrilho: R$ 10Mi - Total de despesas: R$1,5 Bi Aumento de 26% ao Orç. 2012
  • 39. Fundo Municipal de Trânsito - Recursos obtidos principalmente de arrecadação de multas: R$900 Mi Principais Despesas - Serviços de Engenharia de Tráfego: R$583Mi - Implantação de Corredores: R$170 Mi Aumento de 413% ao Orç. 2012 (R$33 Mi) - Total de Despesas: R$ 1.016 Mi Aumento de 22% ao Orç. 2012 (R$833 Mi)
  • 40. Comparativo - Trânsito Em R$ Milhões 20 - Secretaria Municipal de Var Prop13 Emp. 11 Orç. 2012 Prop.13 Transportes /Orç12 4700 - Gerenciamento de Transporte 369,6 390,9 455,1 16% 4701 - Compensações Tarifárias 520,0 660,0 660,0 0% 12499900 3742 - Metrô 0,0 ~0,0 250,0 % 3744 - Monotrilho 6,9 5,0 10,0 100% Outros 98,5 132,6 123,7 7% Total 995,0 1.188,6 1.498,9 26% 87 - Fundo Municipal de Var Prop13 Emp. 11 Orç. 2012 Prop.13 Desenvolvimento de Trânsito /Orç12 4702 - Serviços de Eng. de Tráfego 520,3 535,6 583,1 9% 3701 - Implantação de Corredores 3,5 33,2 170,3 413% 3702 - Requalificação de Corredores 18,3 16,0 16,5 3% 3749 - Implantação Terminais de Ônibus 1,1 10,0 10,0 0% 3750 - Requalificação Terminais de 16,0 38,1 38,1 0% Ônibus Outros 156,7 200,6 198,5 1% Total 715,9 833,5 1.016,5 22%
  • 41. Secretaria Municipal de Relações Internacionais  projetar a cidade no cenário internacional e estabelecer contatos e parcerias com organismos internacionais variados. Var Secretaria Municipal de Relações Emp. 11 Orç. 2012 Prop.13 Prop13 Internacionais 2011-2013 (em R$mil) /Orç12 2171 - Sistemas de Informação e Comunicação 48 35 115 232% 8180 - Administração da SMRI 2.687 4.639 4.675 1% 8182 - Promoção de Missões Internacionais 4 320 300 -6% 9101 - Prep. de Candidatura como Sede da Expo 263 1.697 1.697 0% 2020 9105 - Feiras e Eventos de Caráter Internacional 11.701 2.000 1.900 -5% Total 14.703 8.690 8.687 0%
  • 42. Fundo Municipal de Turismo  Captar e repassar os recursos para o plano turístico municipal – PLATUM Financia a SP Turismo Fundo Municipal de Turismo , 2011-2013 (em Var Prop13 Emp. 11 Orç. 2012 Prop.13 R$) /Orç12 2122 - Fundo Municipal de Turismo - FUTUR 500.000 400.000 400.000 0% 2129 - Formatação de Roteiros Turísticos 100.000 80.000 80.000 0% Temáticos Total 600.000 480.000 480.000 0%
  • 43. Esportes, Lazer e Recreação  Órgãos: ◦ Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação – SEME: R$ 266 milhões ◦ Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação –FMESP: R$ 3,3 milhões
  • 44. Recursos  SEME: R$ 266 mi ◦ Tesouro Municipal: R$ 243,5 mi (91,5%) ◦ Federais: R$ 19,8 mi (7,5%) ◦ Estaduais: R$ 2,7 mi (1%)  Recursos do FMESP: R$ 3,3 mi ◦ Concessão Estádios Municipais: R$ 2,9 mi (90%)
  • 45. Principais Despesas da SEME  Atividades: R$ 214,1 mi (80,5%) ◦ Administração da SEME: R$ 62,7 mi (23,6%)  Inclui pessoal e encargos + auxílios: R$ 54,9 mi (21%) ◦ Op. e Manut. das Unid. Esportivas da SEME: R$ 62,8 mi (23,6%) ◦ Eventos de Lazer, Recreação e Promoções Esportivas: R$ 41,9 mi (15,8%) ◦ Clube Escola: R$ 31 mi (11,7%) ◦ Virada Esportiva: R$ 7,3 mi (2,7%)  Projetos: R$ 51,8 mi (19,5%) ◦ Reformas de Equipamentos Esportivos/Piscinas: R$ 48,5 mi (18,2%)
  • 46. Em R$ milhões Var. % Proposta Orçado Órgão Empenhad Empenhado Propost 2013 / 2012 o 2011 até set/2012 a 2013 LOA 2012 SEME - 214,7 318,6 240,6 266,0 16,5% FMESP - - 4,4 4,1 3,3 19,6%
  • 47. Segurança Urbana  Órgão: Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU Atribuição: estabelecer as políticas, as diretrizes e os programas de Segurança Urbana • Guarda Civil Metropolitana – GCM: efetivo 6.800 pessoas Principais atividades:  Proteção Escolar / Ambiental / de Pessoas em Situação de Risco / ao Agente Público / Patrimônio e Espaço Público  Fiscalização ao Comércio Ambulante. • Coordenadoria Munic. de Defesa Civil - COMDEC
  • 48. Recursos  SMSU: R$ 330,2 mi ◦ Tesouro Municipal: R$ 304,6 mi (92%) ◦ Federais: R$ 25,6 mi (8%)
  • 49. Principais Despesas da SMSU  Atividades: R$ 300,3 milhões (91%) ◦ Administração da SMSU: R$ 270 mi (82%)  Pessoal e encargos + auxílios: R$ 267,5 mi (81%) ◦ Op. e Manut. da GCM: R$ 23 mi (7%) ◦ Implantação e Oper. de Sist. de Informação e Comunicação: 5,9 mi (2%)  Projetos: R$ 29,9 milhões (9%) ◦ Modernização das Ações e da Estrutura da GCM - Convênio SENASP: R$ 13 mi (4%) ◦ Implantação da Central de Vídeo Monitoramento Integrado: R$ 12,8 mi (4%)
  • 50. Em R$ milhões Var. % Proposta Orçado Órgão Empenhad Empenhado Propost 2013 / 2012 o 2011 até set/2012 a 2013 LOA 2012 SMSU 274 374 202 330 -12%
  • 51. Verde e Meio Ambiente  Órgãos: ◦ Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA: R$ 229,5 milhões ◦ Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – FEMA: R$ 82,1 milhões
  • 52. Recursos  SVMA: ◦ Tesouro Municipal: R$ 229,5 mi  FEMA: R$ 82,1 mi ◦ Compensações Ambientais: R$ 30 mi ◦ Créditos de Carbono: R$ 19,4 mi ◦ Multas por falta de Inspeção Veicular: R$ 10 mi
  • 53. Principais Despesas da SVMA  Atividades: R$ 182,5 mi (79,5%) ◦ Manutenção e Conservação de Áreas Verdes: R$ 79,5 mi (34,6%) ◦ Administração da SMVA: R$ 69,6 mi (30,3%) ◦ Florir São Paulo: R$ 16 mi (7%)  Projetos: R$ 47 mi (20,5%) ◦ Reforma de Parques Municipais: R$ 12,3 mi (5,3%) ◦ Implantação de Parques Urbanos e Naturais: R$ 12 mi (5,2%) ◦ Compensações Ambientais – TCA: R$ 10 mi (4,4%)
  • 54. Em R$ milhões Var. % Proposta Orçado Órgão Empenhad Empenhado Propost 2013 / 2012 o 2011 até set/2012 a 2013 LOA 2012 SVMA 195,2 232,5 171,4 229,5 -1,3% FEMA 26,9 81,7 48,9 82,1 0,6%
  • 55. Desenvolvimento Econômico e Trabalho  Órgão: ◦ Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho – SEMDET: R$ 100,4 milhões
  • 56. Recursos  SEMDET: R$ 100,4 mi ◦ Tesouro Municipal: R$ 51,5 mi (51%) ◦ Federais: R$ 23,9 mi (24%) ◦ Estaduais: R$ 25 mi (25%)
  • 57. Principais Despesas da SEMDET  Atividades: R$ 70,7 mi (70%) ◦ Centros de Apoio ao Trabalho: R$ 37,2 mi ◦ Operação Trabalho: R$ 10,7 mi ◦ Administração da SEMDET: R$ 9,9 mi  Inclui pessoal e encargos + auxílios: R$ 5,4 mi ◦ Bolsa-Trabalho: R$ 5,1 mi  Projetos: R$ 29,7 mi (30%) ◦ Criação de Parque Tecnológico na Zona Leste: R$ 25,8 mi
  • 58. Em R$ milhões Var. % Proposta Orçado Órgão Empenhad Empenhado Propost 2013 / 2012 o 2011 até set/2012 a 2013 LOA 2012 SEMDET 67 162,2 39,5 100,4 -38%
  • 59. Secretaria Municipal de Serviços - Até 2012 era responsável pela execução de serviços de limpeza urbana (coleta de lixo, entulhos, varrição de ruas etc..). - Orçamento passou de R$1,2 bilhão em 2012 para R$26 milhões em 2013, destinados principalmente para serviços administrativos.
  • 60. Secretaria Municipal de Serviços (em R$ milhões) Empenhado Orçado Proposto 2011 2012 2013 Serviços Administrativos e Outros 29,7 28,9 26,2 Departamento de Limpeza Urbana Gestão adequada dos resíduos sólidos 1112,5 1238,9 0 Concessão dos Serviços Divisíveis de 6010 632,0 699,7 0 Limpeza Urbana em Regime Público 6007 / Serviços de Limpeza Urbana 423,3 459,1 0 6014 Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. 6009 45,0 56,7 0 Final Resíduos Sólidos Inertes 6006 Coleta Seletiva 10,6 12,6 0 Implantação de Centrais de Triagem de 5604 0,6 7,3 0 Material Reciclável 5612 Implantação de Ecopontos 1,0 2,0 0 Outros 0 1,4 0 TOTAL 1142,2 1267,8 26,2
  • 61. Autoridade Municipal de Limpeza Urbana / Fundo Municipal de Limpeza Urbana - Entra em efetiva operação em 2013 com orçamento de R$ 1,8 bilhão - Executará as ações de limpeza urbana que estavam sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços
  • 62. Autoridade Municipal de Limpeza Urbana / Fundo Municipal de Limpeza Urbana (em R$ milhões) Empenhado Orçado Proposto Var (%) 2011 2012 2013 2012/2013 Suporte Administrativo e Outros 0 0 14,3 Gestão adequada dos resíduos sólidos 1.112,5 1.238,9 1.871,6 51,1% Concessão dos Serviços Divisíveis de 6010 632,0 699,7 927,9 32,6% Limpeza Urbana em Regime Público 6014 Serviços de Limpeza Urbana 423,3 459,1 829,7 80,7% Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. 6009 45,0 56,7 84,0 48,0% Final Resíduos Sólidos Inertes 6006 Coleta Seletiva 10,6 12,6 19,5 54,7% Implantação de Centrais de Triagem de 5604 0,6 7,3 9,1 24,2% Material Reciclável 5612 Implantação de Ecopontos 1,0 2,0 1,0 -50,0% Outros 0 1,39 0,4 -72,6% TOTAL (somente AMLURB) 0 0,01 1.885,9 Departamento de Limpeza Urbana - Sec. Municipal de Serviços
  • 63. Fundo Municipal de Iluminação Pública - Gerido pela SIURB (Secretaria de Infra-Estrutura Urbana), destina-se ao custeio dos serviços de iluminação - Receitas provenientes majoritariamente da COSIP (Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública) – aprox. 95% (R$271 milhões) - Despesa proposta para 2013 de R$ 285 milhões, equivalente à receita
  • 64. Fundo Municipal de Iluminação Pública (em R$ milhões) Empenhado Orçado Proposto Var (%) 2011 2012 2013 2013/2012 Ações de economia sustentável 0,1 9,02 23,17 156,8% Eficientização da Rede de 5607 0,1 9,0 23,1 156,7% Iluminação Pública Outros 0 0 0,1 172,7% Ampliação da proteção ao cidadão 205,3 242,4 261,9 8,0% Operação e Manutenção da Rede 4912 84,1 102,4 129,9 26,9% de Iluminação Pública Consumo de Energia da Rede de 4913 116,4 126,0 127,8 1,4% Iluminação Pública Ampliação da Rede de Iluminação 5160 2,6 7,8 2,3 -70,3% Pública Instalação de Pontos de Iluminação 5606 2,2 5,6 1,8 -67,7% Pública Outros 0 0,6 0 -100,0% TOTAL 205,4 251,4 285,0 13,4%
  • 65. Ouvidoria Geral  Aprimorar a qualidade dos serviços prestados à população  Promover a interlocução entre o munícipe e as instituições públicas  Orçamento basicamente composto de gasto com a Administração  Proposta 2013 de R$ 3,14 milhões: redução de 7% do valor em relação ao Orçamento 2012 Ouvidoria Geral do Município de Empenhado Proposto Var (%) Orçado 2012 São Paulo 2011 2013 2013/2012 Total Ouvidoria 2,75 3,38 3,14 -7%
  • 66. Secretaria do Governo Municipal  Assistir e assessorar diretamente o Prefeito no desempenho de suas atribuições  Proposta Orçamentária 2013 de R$ 479 milhões  Aumento de 4% em relação ao Orçamento 2012  Aumento de R$ 50 milhões na dotação Central de Atendimento Telefônico e de aproximadamente R$ 8 milhões com a Realização do GP de Fórmula 1
  • 67. Empenhado Orçado Proposto Var (%) Secretaria do Governo Municipal 2011 2012 2013 2013/2012 Promoção, Campanhas, Simpósios 2118 e Eventos Turíst., Culturais e 29,62 17,80 19,36 9% Cívicos Participação no Carnaval 2119 30,80 25,00 25,00 0% Paulistano do Exercício - Subst. 2143 Realização do GP de Fórmula 1 30,08 30,00 38,10 27% 2145 Realização da Fórmula Indy 12,00 15,00 12,00 -20% Promoção do Turismo na Cidade de 2184 62,66 40,00 38,43 -4% São Paulo Central de Atendimento 2756 Telefônico da Cidade de São 54,29 40,00 90,00 125% Paulo Contrução e Ampliação da Fábrica 1032 5,73 62,00 55,00 -11% do Samba Publicações de Interesse do 8052 97,56 112,80 112,80 0% Município Administração do Gabinete da 2148 36,83 41,73 44,96 8% Secretaria do Governo Municipal Total Secretaria Municipal de Governo 415,99 460,16 478,61 4%
  • 68. Instituto de Previdência Municipal de SP  Autarquia que trabalha na administração previdenciária dos servidores titulares de cargo efetivo no município  Orçamento é basicamente composto do pagamento de aposentadorias e pensões  Aumento de 10% na proposta 2013 em relação ao orçamento 2012  Do valor proposto de R$ 4,1 bi, R$ 2,4 bi são obtidos através de receita própria e R$ 1,6 bi são recursos transferidos pelo Tesouro Municipal
  • 69. Instituto de Previdência Empenha Orçado Proposto Var (%) Fonte Municipal de São Paulo do 2011 2012 2013 2013/2012 Recursos Administração Próprios da 8658 37% da Autarquia Administraç 12,50 28,01 38,42 ão Indireta Tesouro 10% Municipal 1.294,79 1.466,62 1.614,45 Transferênci 0% Aposentadorias as Federais 84,00 80,00 80,00 8660 e Pensões Recursos Próprios da 10% Administraç 1.915,99 2.190,82 2.417,66 ão Indireta Total 3.294,78 3.737,45 4.112,12 10% 10% 3.310,51 3.772,74 4.166,10 Total IPREM
  • 70. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão o processo de planejamento; avaliar os  Coordenar orçamentos e acompanhar a execução orçamentária dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município; elaborar a proposta do Plano Plurianual; elaborar a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias; elaborar a proposta da Lei Orçamentária Anual  Proposta Orçamentária 2013 de R$ 352 milhões  Aumento de 2,2% nos gastos com a Administração da Secretaria  Obrigações e Contribuições Patronais - Proposta 2013: R$ 1,5 bilhão. Aumento de 9% em relação ao Orçamento 2012
  • 71. Secretaria Municipal de Empenhado Proposto Var (%) Orçado 2012 Planejamento, Orçamento e Gestão 2011 2013 2013/2012 Implantação e Operação de Sistemas 2171 60,24 69,52 69,24 -0,4% de Informação e Comunicação Administração da Secretaria Municipal 2550 71,11 74,76 76,41 2,2% de Planejamento, Orçamento e Gestão Concessão de Bolsas Auxílio - Níveis 6813 22,76 24,70 24,70 0 Superior e Médio Impressão do Diário Oficial da Cidade 6816 6,57 6,72 6,72 0 de São Paulo Total Secretaria Municipal de Planejamento, 210,26 188,73 352,06 86,5% Orçamento e Gestão
  • 72. Secretaria Municipal de  Finanças Proposta 2013 com um aumento de 66% em relação ao Orçamento 2012 devido, principalmente, ao aumento de quase R$ 200 milhões na dotação Constituição, Integralização e Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Securitização  Dívida Pública: R$ 4,2 bilhões Empenhado Orçado Proposto Var (%) Secretaria Municipal de Finanças 2011 2012 2013 2013/2012 Administração da Secretaria Municipal 4000 170,90 221,79 231,25 4,3% de Finanças Programa Nacional de Apoio à Gestão 3001 0,00 43,75 42,05 -3,9% Adm. e Fiscal - PNAFM Implantação e Operação de Sistemas 2171 32,43 33,43 39,40 17,9% de Informação e Comunicação Constituição, Integralização e Aumento de Capital da Companhia 3003 0,09 0,40 200,00 49900,0% São Paulo de Securitização - SP Securitização Total Secretaria Municipal de Finanças 219,48 323,00 536,50 66,1%
  • 73. Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos  Atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Executivo e Administração Municipal.  Dotação de R$ 157 milhões na Proposta 2013.  Redução de 15% em relação ao Orçamento 2012, principalmente devido a redução de valor na dotação Construção de Fóruns  Precatórios (aumento de 2,55% para 2,71% das receitas correntes líquidas): R$ 923 milhões Orçado Proposto Var (%) Secretaria Municipal dos Negócios Empenhad Jurídicos o 2011 2012 2013 2013/2012 3852 Construção de Fóruns 0,00 30,00 0,10 -99,7% Administração da Secretaria 4800 134,08 135,38 138,78 2,5% Municipal dos Negócios Jurídicos Implantação e Operação de 2171 Sistemas de Informação e 6,29 9,73 8,00 -17,8% Comunicação Total Secretaria Municipal de Negócios 148,58 184,71 156,78 -15,1% Jurídicos
  • 74. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMADS) tem a missão institucional de formular, implantar, regular, financiar, executar, monitorar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social, como parte integrante do SUAS – Sistema Único de Assistência Social. As políticas-fim estão voltadas para o atendimento integral às famílias, às crianças e aos adolescentes, às mulheres, aos idosos, às pessoas em situação de rua e às pessoas com deficiência, estabelecendo-se como prioridade os segmentos que se encontrem em situação de maior vulnerabilidade social.
  • 75. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 2011-2013 (em milhões de R$) Cod. Variação Empenhado Orçado Proposta Proj. / Projeto / Atividade Proposta 2013 2011 2012 2013 Ativ. / Orçado 2012 Programa de Garantia de 6166 146,25 210,18 210,00 -0,08% Renda Familiar Mínima Outras Atividades e Projetos 96,09 157,04 127,68 -18,70% Total Geral 242,34 367,21 337,68 -8,04%
  • 76. Destaca-se nessa proposta o Programa de Garantia de renda Mínima (R$210.000.000), que desenvolve ações, programas e atividades conjuntas destinadas ao atendimento integral da família, criança e adolescente, em articulação com outras secretarias do Município de São Paulo, tendo como principal critério a matrícula e permanência dos filhos de 6 (seis) a 15 (quinze) anos na escola.
  • 77. Fundo Municipal de Assistência Social, 2011-2013 (em milhões de R$) Variação Cod. Proposta Empenhado Orçado Proposta Proj. / Projeto / Atividade 2013 / 2011 2012 2013 Ativ. Orçado 2012 Ação Sócio-Educativa e Preventiva à 6206 227,12 250,48 299,42 19,54% Criança, Adolescente e Jovem Proteção Social Especial à Crianças, 6221 83,60 93,91 107,43 14,39% Adolescentes e Jovens Proteção e Defesa da Cidadania à 6228 78,00 65,82 118,58 80,16% População em Situação de Rua Outras Atividades e Projetos 174,60 206,74 269,64 30,43% Total Geral 563,32 616,95 795,07 28,87%
  • 78. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 2011-2013 (em milhões de R$) Variação Cod. Proj. / Empenhado Projeto / Atividade Orçado 2012 Proposta 2013 Proposta 2013 Ativ. 2011 / Orçado 2012 Prevenção Sócio-Educativa e 6160 Defesa da Criança, Adolescente 31,95 110,00 114,76 4,33% e do Jovem Outras Atividades e Projetos 5,84 10,64 15,64 46,97% Total Geral 37,79 120,64 130,41 8,09%
  • 79. A Secretaria Municipal de Participação e Parceria tem por objetivo desenvolver políticas públicas e promover a interlocução da Prefeitura com os diferentes segmentos da sociedade. Operação e Manutenção de Telecentros: esta dotação representa aproximadamente 62% do valor proposto para esta pasta. Relembrando que os telecentros fazem parte do Programa de Inclusão Digital da Prefeitura da Cidade de São Paulo.
  • 80. Secretaria Municipal de Participação e Parceria, 2011-2013 (em milhões de R$) Cod. Variação Proposta Proj. / Projeto / Atividade Empenhado 2011 Orçado 2012 Proposta 2013 / 2013 Ativ. Orçado 2012 Operação e Manutenção de 8404 49,48 60,57 61,17 1,00% Telecentros Outras Atividades e Projetos 31,30 90,11 37,58 -58,3% Total Geral 80,79 150,68 98,75 -34%
  • 81. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida tem como missão “promover a transformação social necessária à inclusão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Assim, atua como uma ferramenta facilitadora para que o poder público e os vários setores da sociedade desenvolvam projetos que propiciem a interação da diversidade humana”.
  • 82. Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida , 2011-2013 (em milhões de R$) Cod. Variação Empenhado Proj. / Projeto / Atividade Orçado 2012 Proposta 2013 Proposta 2013 / 2011 Ativ. Orçado 2012 Adm. da Secretaria Municipal da Pessoa 8421 5,38 8,43 7,43 -11,83% c/Deficiência e Mobilidade Reduzida Implantação da Central de Interpretação 9318 0 4,01 2,48 -38,21% de Libras à Distância Outras Atividades e Projetos 1,84 9,96 2,92 -70,72% Total Geral 7,22 22,41 12,83 -42,74%