1. A empresa apresentou forte crescimento nas vendas e margens no terceiro trimestre de 2008.
2. O foco na marca Hering e no mercado interno contribuiu para os resultados positivos.
3. A empresa continua com planos de expansão de lojas e investimentos para sustentar o crescimento.
1. O documento descreve os riscos associados a estimativas e declarações futuras feitas pela empresa.
2. Muitos fatores podem afetar adversamente os resultados projetados, como previsto nas estimativas.
3. A empresa não assume a obrigação de atualizar publicamente suas estimativas devido a novos fatores.
1) O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre de 2008 e suas estratégias de crescimento futuro.
2) No primeiro trimestre a empresa superou suas metas, com crescimento de 43% na receita interna e 41% no EBITDA.
3) As estratégias de crescimento incluem a expansão da rede de lojas Hering Store, lançamento de um cartão de crédito e marketing para impulsionar as vendas.
A CIA HERING RELATA OS RESULTADOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2009. A RECEITA BRUTA NO MERCADO INTERNO CRESCEU 42,6% E AS VENDAS DA MARCA HERING AUMENTARAM 48,3%. A EMPRESA CONTINUARÁ COM SEU PLANO DE EXPANSÃO DA REDE DE LOJAS E INVESTIMENTOS EM 2009.
Este documento fornece um resumo trimestral das operações e desempenho financeiro de uma empresa. O documento destaca o crescimento das vendas, abertura de novas lojas, e expansão planejada. Ele também discute o mercado de capitais, investimentos, e estratégias futuras como o lançamento de um novo cartão de crédito.
O documento fornece um resumo do desempenho financeiro e operacional da empresa no 2T09. Destaca o forte crescimento das vendas, a expansão da rede de lojas e o controle de custos, resultando em aumento da margem EBITDA. Também ressalta o foco nos investimentos em lojas e na modernização da fábrica, mantendo o endividamento sob controle.
O relatório apresenta os resultados da Lopes no 1T09. As vendas contratadas totalizaram R$1,4 bilhão, com destaque para o crescimento em Brasília. O EBITDA Pro Forma foi de R$5,7 milhões, aumento de 229% em relação ao trimestre anterior, com margem de 16,4%. O Lucro Líquido Pro Forma alcançou R$3,1 milhões, 124% superior ao 4T08, com margem de 9,05%. Os custos e despesas operacionais caíram 36% no período.
11 08-2011 - apresentação - teleconferência de resultados do 2 t11Arezzori
Este documento fornece um resumo dos resultados financeiros da Arezzo&Co no 2T11 em 3 frases ou menos:
A receita líquida da Arezzo&Co cresceu 21,5% no 2T11, atingindo R$152,2 milhões. O lucro líquido aumentou 43,3% no período para R$24 milhões, com expansão da margem líquida para 15,8%. A empresa expandiu sua rede de lojas próprias e franquias no trimestre e manteve sua política conservadora de endividamento.
30 06-2012 - apresentação - teleconferência de resultados 2 t12Arezzori
O documento apresenta os resultados financeiros da Companhia no 2T12, com destaque para:
1) Crescimento de 31% na receita líquida para R$199,5 milhões.
2) Lucro bruto de R$89,9 milhões, alta de 36,9% com margem de 45,1%.
3) EBITDA de R$34,6 milhões, aumento de 22,4% e margem de 17,4%.
1. O documento descreve os riscos associados a estimativas e declarações futuras feitas pela empresa.
2. Muitos fatores podem afetar adversamente os resultados projetados, como previsto nas estimativas.
3. A empresa não assume a obrigação de atualizar publicamente suas estimativas devido a novos fatores.
1) O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre de 2008 e suas estratégias de crescimento futuro.
2) No primeiro trimestre a empresa superou suas metas, com crescimento de 43% na receita interna e 41% no EBITDA.
3) As estratégias de crescimento incluem a expansão da rede de lojas Hering Store, lançamento de um cartão de crédito e marketing para impulsionar as vendas.
A CIA HERING RELATA OS RESULTADOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2009. A RECEITA BRUTA NO MERCADO INTERNO CRESCEU 42,6% E AS VENDAS DA MARCA HERING AUMENTARAM 48,3%. A EMPRESA CONTINUARÁ COM SEU PLANO DE EXPANSÃO DA REDE DE LOJAS E INVESTIMENTOS EM 2009.
Este documento fornece um resumo trimestral das operações e desempenho financeiro de uma empresa. O documento destaca o crescimento das vendas, abertura de novas lojas, e expansão planejada. Ele também discute o mercado de capitais, investimentos, e estratégias futuras como o lançamento de um novo cartão de crédito.
O documento fornece um resumo do desempenho financeiro e operacional da empresa no 2T09. Destaca o forte crescimento das vendas, a expansão da rede de lojas e o controle de custos, resultando em aumento da margem EBITDA. Também ressalta o foco nos investimentos em lojas e na modernização da fábrica, mantendo o endividamento sob controle.
O relatório apresenta os resultados da Lopes no 1T09. As vendas contratadas totalizaram R$1,4 bilhão, com destaque para o crescimento em Brasília. O EBITDA Pro Forma foi de R$5,7 milhões, aumento de 229% em relação ao trimestre anterior, com margem de 16,4%. O Lucro Líquido Pro Forma alcançou R$3,1 milhões, 124% superior ao 4T08, com margem de 9,05%. Os custos e despesas operacionais caíram 36% no período.
11 08-2011 - apresentação - teleconferência de resultados do 2 t11Arezzori
Este documento fornece um resumo dos resultados financeiros da Arezzo&Co no 2T11 em 3 frases ou menos:
A receita líquida da Arezzo&Co cresceu 21,5% no 2T11, atingindo R$152,2 milhões. O lucro líquido aumentou 43,3% no período para R$24 milhões, com expansão da margem líquida para 15,8%. A empresa expandiu sua rede de lojas próprias e franquias no trimestre e manteve sua política conservadora de endividamento.
30 06-2012 - apresentação - teleconferência de resultados 2 t12Arezzori
O documento apresenta os resultados financeiros da Companhia no 2T12, com destaque para:
1) Crescimento de 31% na receita líquida para R$199,5 milhões.
2) Lucro bruto de R$89,9 milhões, alta de 36,9% com margem de 45,1%.
3) EBITDA de R$34,6 milhões, aumento de 22,4% e margem de 17,4%.
1) A empresa apresentou forte crescimento nas vendas e lucros no 2T10, com destaque para o crescimento de 46,5% na receita bruta.
2) As margens bruta e EBITDA aumentaram consideravelmente, chegando a 49,9% e 27,4% respectivamente.
3) O lucro líquido cresceu 290,1% no trimestre, impulsionado pelos ganhos operacionais e menores tributos diferidos.
A reunião discutiu o desempenho e perspectivas da Cia. Hering. As estimativas para o futuro consideram fatores de risco. Apresentaram crescimento nas vendas, lucros e redução da dívida. Planejam valorizar as marcas, ampliar franquias e canais de distribuição para impulsionar o crescimento até 2012.
31 03-2011 - apresentação - teleconferência de resultados do 4 t e 2010Arezzori
O documento apresenta os resultados financeiros da Arezzo&Co para o 4T10 e 2010. A receita líquida cresceu 26,6% no trimestre e 38,7% no ano. A empresa expandiu sua rede com 33 novas lojas em 2010, encerrando o ano com 296 lojas. O EBITDA cresceu 57,7% em 2010 com margem de 16,7% e o lucro líquido aumentou 32,4%.
10 11-2011 - apresentação - teleconferência de resultados do 3 t11Arezzori
O documento fornece um resumo dos resultados financeiros da Arezzo&Co no 3T11, com destaque para o crescimento de 18,9% na receita líquida e de 63,3% no lucro líquido. Apresenta também a estratégia da empresa de expansão da rede de lojas e canais de distribuição, com foco no crescimento da marca Schutz.
Grendene - Resultados do 2º Trimestre de 2008Grendene
1) A apresentação discute os resultados do segundo trimestre de 2008 da Grendene, uma das maiores produtoras de calçados sintéticos do mundo.
2) A Grendene possui várias plantas no Brasil com capacidade anual de produção de 190 milhões de pares e emprega 21 mil funcionários.
3) Os custos de produção da Grendene dependem dos preços voláteis de matérias-primas como petróleo e resinas de PVC, e a demanda por calçados representa uma pequena parte da demanda total por res
Webcast: Divulgação de Resultados do 1º trimestre de 2006Petrobras
O lucro líquido caiu 18% no 1T06 em relação ao trimestre anterior, influenciado por menores preços de petróleo em reais, aumento do pagamento de impostos e ganhos cambiais menores. A produção de petróleo aumentou 14% ano a ano.
A reunião discutiu a Profarma, uma das principais distribuidoras farmacêuticas do Brasil. A Profarma atua no país há 49 anos e possui 12 centros de distribuição, servindo cerca de 31.000 clientes. O mercado farmacêutico brasileiro vem crescendo a taxas de até 14% ao ano, impulsionado por fatores como o envelhecimento da população e o aumento da renda. As tendências para os próximos anos incluem o crescimento sustentado do mercado, a expansão dos genéricos e das
O documento apresenta as demonstrações financeiras consolidadas do Paraná Banco e suas controladas para o 2T08 e 1S08, bem como pro forma para períodos anteriores. Destaca o crescimento da carteira de crédito, originação e resultados, assim como a expansão dos canais de distribuição e investimentos em novas áreas de negócio. Apresenta também índices operacionais e financeiros do banco no período.
O documento apresenta informações sobre o Grupo Santander: (1) é o primeiro grupo financeiro na Espanha e América Latina e está presente em mais de 40 países; (2) no Brasil representa 20% dos negócios do Grupo e tem confiança no potencial de crescimento do país; (3) realizou a maior oferta pública de ações do mundo em 2009.
Apresentação Reunião Pública - Setembro 2009Profarma
A Profarma é a maior distribuidora de produtos farmacêuticos, de higiene pessoal e cosméticos em crescimento no Brasil. A Profarma possui 12% de participação no mercado brasileiro de distribuição de produtos farmacêuticos e opera 13 centros de distribuição, atendendo a mais de 30 mil pontos de venda. O mercado farmacêutico brasileiro continua em forte crescimento, com projeção de crescer entre 7-10% ao ano até 2013, impulsionado por fatores como o envelhecimento da população e
No 1o trimestre de 2008, a BRMalls teve forte crescimento orgânico e melhoria operacional, com destaque para o aumento de 28,2% no NOI dos mesmos shoppings em relação ao 1o trimestre de 2007. A empresa também apresentou excelente desempenho financeiro, com aumentos de 114,4% na receita líquida e de 111,8% no EBITDA ajustado na comparação anual. A BRMalls planeja continuar seu crescimento por meio de projetos greenfield, expansões e aquisições disciplinadas.
O documento apresenta os resultados do primeiro trimestre de 2011 da Magazine Luiza. Os principais destaques foram o crescimento da receita bruta de 51,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo crescimento nas vendas de mesmas lojas de 25,6% e expansão da rede de lojas. O lucro líquido cresceu 31,7% no período, com margem EBITDA de 5,9%.
O documento apresenta os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2016 de uma empresa de distribuição farmacêutica. Destaca-se:
1) Crescimento de 16,9% na receita bruta consolidada;
2) Aumento de 31% no EBITDA consolidado, atingindo R$ 25,8 milhões;
3) Redução no ciclo de caixa consolidado para 32,9 dias.
1) A Localiza apresentou crescimento de 16,6% na receita líquida e de 23,2% no EBITDA no 1T08 em comparação com o mesmo período do ano anterior.
2) A frota média alugada cresceu 27,8% no 1T08, impulsionando o aumento na receita de aluguel de frotas.
3) O lucro líquido teve alta de 17,8% no 1T08 graças principalmente ao crescimento das divisões de aluguel de carros e aluguel de frotas.
O documento apresenta os resultados financeiros do 2T15 de forma consolidada e por divisão. Destaca-se: 1) Crescimento de 54,8% no Ebitda consolidado em relação ao 2T14; 2) Incremento de vendas de 17% na divisão de Especialidades e de 21% na rede Drogasmil; 3) Melhoria de 38,4% no Ebitda da Distribuição Farma.
Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 1T06Iochpe-Maxion
O documento apresenta os resultados financeiros da Iochpe-Maxion no primeiro trimestre de 2006. A receita operacional líquida consolidada foi de R$340,3 milhões, uma redução de 3,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido foi de R$14,9 milhões, com retração de 1,4% na comparação anual. As exportações somaram US$29 milhões, aumento de 29% frente ao primeiro trimestre de 2005.
Multiplus - Divulgação dos Resultados do 1T11Multiplus
O documento resume os resultados financeiros e operacionais da Multiplus no primeiro trimestre de 2011, mostrando crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior e ao trimestre anterior. Destaca-se um aumento de 62% nos pontos emitidos, de 585,6% nos pontos resgatados, de 493,3% na receita líquida e de 847,8% no lucro líquido na comparação anual.
PDG aumenta para 70% participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 70% através da compra de participações de outros sócios e um aumento de capital na Goldfarb de R$80 milhões. A aquisição foi baseada em uma análise de valuation que mostrou o investimento na Goldfarb como atraente quando comparado a outros players do mercado. A PDG Realty tem um modelo de negócios único no mercado imobiliário brasileiro que envolve parcerias, diversificação de mercados e segmentos, e geração de oportunidades de investimento.
1) O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 4T07, que superaram as estimativas iniciais, com crescimento de receita bruta total de 26,9% e EBITDA de 73,9%.
2) A empresa iniciou seu plano estratégico de reposicionamento de preços da marca Hering, expansão da rede de distribuição e foco nas marcas próprias no mercado externo.
3) Metas de expansão da rede de lojas foram apresentadas, visando aumento de 181 lojas em 2006 para 325 lojas em 2008.
A teleconferência de resultados do 3T09 da Companhia Hering destacou: (1) crescimento de 34,7% na receita bruta total, (2) expansão de 40,1% nas vendas da rede Hering Store com same-store sales de 20,9%, e (3) investimentos em expansão da rede de lojas e da indústria.
31 03-2012 - apresentação - teleconferência de resultados 1 t12Arezzori
Este documento fornece um resumo trimestral de desempenho financeiro e operacional de uma empresa para investidores e analistas. O resumo destaca que a receita líquida cresceu 16,4% no trimestre, enquanto o lucro bruto aumentou 19%. A empresa teve uma despesa não recorrente que afetou os resultados do trimestre. Apresenta métricas operacionais e financeiras como crescimento de receita por marca e canal de venda, expansão da rede de lojas, lucro bruto, EBITDA, lucro líquido
A Marcopolo apresentou seus resultados do primeiro trimestre de 2007. A produção total foi menor que no ano anterior, mas a receita líquida cresceu 7,8%. As margens bruta e líquida aumentaram 12,3% e 24,1% respectivamente. A empresa mantém a previsão de crescimento de receita e produção para 2007.
1) A empresa apresentou forte crescimento nas vendas e lucros no 2T10, com destaque para o crescimento de 46,5% na receita bruta.
2) As margens bruta e EBITDA aumentaram consideravelmente, chegando a 49,9% e 27,4% respectivamente.
3) O lucro líquido cresceu 290,1% no trimestre, impulsionado pelos ganhos operacionais e menores tributos diferidos.
A reunião discutiu o desempenho e perspectivas da Cia. Hering. As estimativas para o futuro consideram fatores de risco. Apresentaram crescimento nas vendas, lucros e redução da dívida. Planejam valorizar as marcas, ampliar franquias e canais de distribuição para impulsionar o crescimento até 2012.
31 03-2011 - apresentação - teleconferência de resultados do 4 t e 2010Arezzori
O documento apresenta os resultados financeiros da Arezzo&Co para o 4T10 e 2010. A receita líquida cresceu 26,6% no trimestre e 38,7% no ano. A empresa expandiu sua rede com 33 novas lojas em 2010, encerrando o ano com 296 lojas. O EBITDA cresceu 57,7% em 2010 com margem de 16,7% e o lucro líquido aumentou 32,4%.
10 11-2011 - apresentação - teleconferência de resultados do 3 t11Arezzori
O documento fornece um resumo dos resultados financeiros da Arezzo&Co no 3T11, com destaque para o crescimento de 18,9% na receita líquida e de 63,3% no lucro líquido. Apresenta também a estratégia da empresa de expansão da rede de lojas e canais de distribuição, com foco no crescimento da marca Schutz.
Grendene - Resultados do 2º Trimestre de 2008Grendene
1) A apresentação discute os resultados do segundo trimestre de 2008 da Grendene, uma das maiores produtoras de calçados sintéticos do mundo.
2) A Grendene possui várias plantas no Brasil com capacidade anual de produção de 190 milhões de pares e emprega 21 mil funcionários.
3) Os custos de produção da Grendene dependem dos preços voláteis de matérias-primas como petróleo e resinas de PVC, e a demanda por calçados representa uma pequena parte da demanda total por res
Webcast: Divulgação de Resultados do 1º trimestre de 2006Petrobras
O lucro líquido caiu 18% no 1T06 em relação ao trimestre anterior, influenciado por menores preços de petróleo em reais, aumento do pagamento de impostos e ganhos cambiais menores. A produção de petróleo aumentou 14% ano a ano.
A reunião discutiu a Profarma, uma das principais distribuidoras farmacêuticas do Brasil. A Profarma atua no país há 49 anos e possui 12 centros de distribuição, servindo cerca de 31.000 clientes. O mercado farmacêutico brasileiro vem crescendo a taxas de até 14% ao ano, impulsionado por fatores como o envelhecimento da população e o aumento da renda. As tendências para os próximos anos incluem o crescimento sustentado do mercado, a expansão dos genéricos e das
O documento apresenta as demonstrações financeiras consolidadas do Paraná Banco e suas controladas para o 2T08 e 1S08, bem como pro forma para períodos anteriores. Destaca o crescimento da carteira de crédito, originação e resultados, assim como a expansão dos canais de distribuição e investimentos em novas áreas de negócio. Apresenta também índices operacionais e financeiros do banco no período.
O documento apresenta informações sobre o Grupo Santander: (1) é o primeiro grupo financeiro na Espanha e América Latina e está presente em mais de 40 países; (2) no Brasil representa 20% dos negócios do Grupo e tem confiança no potencial de crescimento do país; (3) realizou a maior oferta pública de ações do mundo em 2009.
Apresentação Reunião Pública - Setembro 2009Profarma
A Profarma é a maior distribuidora de produtos farmacêuticos, de higiene pessoal e cosméticos em crescimento no Brasil. A Profarma possui 12% de participação no mercado brasileiro de distribuição de produtos farmacêuticos e opera 13 centros de distribuição, atendendo a mais de 30 mil pontos de venda. O mercado farmacêutico brasileiro continua em forte crescimento, com projeção de crescer entre 7-10% ao ano até 2013, impulsionado por fatores como o envelhecimento da população e
No 1o trimestre de 2008, a BRMalls teve forte crescimento orgânico e melhoria operacional, com destaque para o aumento de 28,2% no NOI dos mesmos shoppings em relação ao 1o trimestre de 2007. A empresa também apresentou excelente desempenho financeiro, com aumentos de 114,4% na receita líquida e de 111,8% no EBITDA ajustado na comparação anual. A BRMalls planeja continuar seu crescimento por meio de projetos greenfield, expansões e aquisições disciplinadas.
O documento apresenta os resultados do primeiro trimestre de 2011 da Magazine Luiza. Os principais destaques foram o crescimento da receita bruta de 51,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo crescimento nas vendas de mesmas lojas de 25,6% e expansão da rede de lojas. O lucro líquido cresceu 31,7% no período, com margem EBITDA de 5,9%.
O documento apresenta os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2016 de uma empresa de distribuição farmacêutica. Destaca-se:
1) Crescimento de 16,9% na receita bruta consolidada;
2) Aumento de 31% no EBITDA consolidado, atingindo R$ 25,8 milhões;
3) Redução no ciclo de caixa consolidado para 32,9 dias.
1) A Localiza apresentou crescimento de 16,6% na receita líquida e de 23,2% no EBITDA no 1T08 em comparação com o mesmo período do ano anterior.
2) A frota média alugada cresceu 27,8% no 1T08, impulsionando o aumento na receita de aluguel de frotas.
3) O lucro líquido teve alta de 17,8% no 1T08 graças principalmente ao crescimento das divisões de aluguel de carros e aluguel de frotas.
O documento apresenta os resultados financeiros do 2T15 de forma consolidada e por divisão. Destaca-se: 1) Crescimento de 54,8% no Ebitda consolidado em relação ao 2T14; 2) Incremento de vendas de 17% na divisão de Especialidades e de 21% na rede Drogasmil; 3) Melhoria de 38,4% no Ebitda da Distribuição Farma.
Iochpe-Maxion - Apresentação dos Resultados 1T06Iochpe-Maxion
O documento apresenta os resultados financeiros da Iochpe-Maxion no primeiro trimestre de 2006. A receita operacional líquida consolidada foi de R$340,3 milhões, uma redução de 3,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido foi de R$14,9 milhões, com retração de 1,4% na comparação anual. As exportações somaram US$29 milhões, aumento de 29% frente ao primeiro trimestre de 2005.
Multiplus - Divulgação dos Resultados do 1T11Multiplus
O documento resume os resultados financeiros e operacionais da Multiplus no primeiro trimestre de 2011, mostrando crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior e ao trimestre anterior. Destaca-se um aumento de 62% nos pontos emitidos, de 585,6% nos pontos resgatados, de 493,3% na receita líquida e de 847,8% no lucro líquido na comparação anual.
PDG aumenta para 70% participação na GoldfarbPDG Realty
A PDG Realty aumentou sua participação na Goldfarb para 70% através da compra de participações de outros sócios e um aumento de capital na Goldfarb de R$80 milhões. A aquisição foi baseada em uma análise de valuation que mostrou o investimento na Goldfarb como atraente quando comparado a outros players do mercado. A PDG Realty tem um modelo de negócios único no mercado imobiliário brasileiro que envolve parcerias, diversificação de mercados e segmentos, e geração de oportunidades de investimento.
1) O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 4T07, que superaram as estimativas iniciais, com crescimento de receita bruta total de 26,9% e EBITDA de 73,9%.
2) A empresa iniciou seu plano estratégico de reposicionamento de preços da marca Hering, expansão da rede de distribuição e foco nas marcas próprias no mercado externo.
3) Metas de expansão da rede de lojas foram apresentadas, visando aumento de 181 lojas em 2006 para 325 lojas em 2008.
A teleconferência de resultados do 3T09 da Companhia Hering destacou: (1) crescimento de 34,7% na receita bruta total, (2) expansão de 40,1% nas vendas da rede Hering Store com same-store sales de 20,9%, e (3) investimentos em expansão da rede de lojas e da indústria.
31 03-2012 - apresentação - teleconferência de resultados 1 t12Arezzori
Este documento fornece um resumo trimestral de desempenho financeiro e operacional de uma empresa para investidores e analistas. O resumo destaca que a receita líquida cresceu 16,4% no trimestre, enquanto o lucro bruto aumentou 19%. A empresa teve uma despesa não recorrente que afetou os resultados do trimestre. Apresenta métricas operacionais e financeiras como crescimento de receita por marca e canal de venda, expansão da rede de lojas, lucro bruto, EBITDA, lucro líquido
A Marcopolo apresentou seus resultados do primeiro trimestre de 2007. A produção total foi menor que no ano anterior, mas a receita líquida cresceu 7,8%. As margens bruta e líquida aumentaram 12,3% e 24,1% respectivamente. A empresa mantém a previsão de crescimento de receita e produção para 2007.
Este documento fornece um resumo dos resultados financeiros da empresa no segundo trimestre de 2012, incluindo um crescimento de receita líquida de 31%, lucro bruto de R$89,9 milhões e EBITDA de R$34,6 milhões. Ele também discute a expansão da rede de lojas e marcas durante o período.
Este documento fornece um resumo da teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2012 da Cia Hering:
1) A Cia Hering apresentou crescimento de receita bruta de 15,7% no 1T12, com destaque para o crescimento de vendas acima de dois dígitos nas marcas Hering, Hering Kids e PUC.
2) O lucro líquido cresceu 37,6% no 1T12, resultado do melhor desempenho operacional e aumento no resultado financeiro.
3) Apesar da desacelera
Marfrig - Resultados do 2º trimestre de 2009BeefPoint
1) A Marfrig apresentou resultados financeiros recordes no 2T09, com lucro líquido de R$ 405 milhões, impulsionado por ganhos cambiais. 2) As vendas líquidas cresceram 97,5% em relação ao 2T08, atingindo R$ 2,4 bilhões, com aumento de volume de 5,8% sobre o 1T09. 3) A empresa manteve estratégia de diversificação geográfica e de proteínas, com foco em sustentabilidade e integração de aquisições.
A Profarma obteve bons resultados no trimestre, com destaque para a redução do ciclo de caixa em seis dias, redução das despesas operacionais e crescimento da receita bruta consolidada. O lucro líquido aumentou, assim como o EBITDA ajustado e a margem EBITDA ajustada. O endividamento permanece baixo e o nível de serviço e logística melhoraram.
Marfrig Alimentos S.A. - Resultados do 1º trimestre de 2011BeefPoint
O documento resume os resultados financeiros da Marfrig no primeiro trimestre de 2011. A receita líquida aumentou 64,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionada pelo crescimento nas operações de bovinos e da Seara no Brasil. A Marfrig obteve lucro líquido de R$25,2 milhões no trimestre, revertendo prejuízo do ano anterior. As exportações cresceram, com a Europa representando a maior fatia.
O documento resume os resultados financeiros da Ideiasnet no terceiro trimestre de 2008, destacando um aumento de 17,7% na receita líquida e de 64,6% no EBITDA em comparação com o mesmo período do ano anterior. As principais empresas investidas também apresentaram crescimento nas métricas financeiras. A Ideiasnet encerrou o trimestre sem dívida líquida.
O documento resume os resultados financeiros da empresa no 3T11, destacando:
1) Crescimento de receita bruta de 34,6% e lucro líquido de 63%;
2) Aumento da margem EBITDA para 27,7%;
3) Expansão da rede Hering Store com 17 novas lojas no trimestre.
A empresa apresentou crescimento de receita líquida de 16,6% no trimestre, lucro bruto de R$33,4 milhões e lucro líquido ajustado 69,8% maior. O contrato de licenciamento da marca Mormaii foi renovado por 15 anos.
O documento fornece um resumo operacional e financeiro da empresa para o primeiro trimestre de 2010. Destaca o crescimento de receita de 38%, expansão da margem bruta e EBITDA, além de manutenção da baixa alavancagem financeira. A empresa projeta continuar investindo em novas lojas e reposicionamento de marcas.
O documento fornece um resumo operacional e financeiro da empresa para o primeiro trimestre de 2010. Destaca o crescimento de receita de 38%, expansão da margem bruta e EBITDA, além de manutenção da baixa alavancagem financeira. A empresa projeta novas lojas e reposicionamento de marcas para continuar o crescimento.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 3T12. A receita bruta cresceu 0,5% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro líquido cresceu 20,3%. Apesar da expansão da rede de lojas, as vendas nas mesmas lojas cresceram apenas 1%. A maior atividade promocional levou à queda nas margens bruta e EBITDA.
O documento apresenta os principais resultados financeiros e operacionais da Profarma no 3T08. Destaca-se a redução do ciclo de caixa em 6 dias, redução das despesas operacionais e crescimento da receita bruta consolidada de 12,3% em relação ao ano anterior. O lucro líquido cresceu 47,7% nos últimos 2 anos desde o IPO.
O documento apresenta os principais resultados financeiros e operacionais da Profarma no 3T08. Destaca-se a redução do ciclo de caixa em 6 dias, redução das despesas operacionais e crescimento da receita bruta consolidada de 12,3% em relação ao ano anterior. O lucro líquido cresceu 47,7% nos últimos 2 anos desde o IPO.
1) A Profarma inaugurou um novo centro de distribuição no Ceará e sua filial em Pernambuco atingiu R$ 6,4 milhões em receita bruta no primeiro trimestre de 2007.
2) A receita bruta da Profarma cresceu 26,8% no primeiro trimestre de 2007 em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 555,3 milhões.
3) O lucro líquido da Profarma aumentou 324,1% no primeiro trimestre de 2007 em relação ao primeiro trimestre de 2006, chegando a
1) A Profarma inaugurou um novo centro de distribuição no Ceará e sua filial em Pernambuco atingiu R$ 6,4 milhões em receita bruta no primeiro trimestre de 2007.
2) A receita bruta da Profarma cresceu 26,8% no primeiro trimestre de 2007 em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 555,3 milhões.
3) O lucro líquido da Profarma aumentou 324,1% no primeiro trimestre de 2007 em relação ao primeiro trimestre de 2006, chegando a
1) A Profarma inaugurou um novo centro de distribuição no Ceará e sua filial em Pernambuco atingiu R$ 6,4 milhões em receita bruta no primeiro trimestre de 2007.
2) A receita bruta da Profarma cresceu 26,8% no primeiro trimestre de 2007 em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 555,3 milhões.
3) O lucro líquido da Profarma aumentou 324,1% no primeiro trimestre de 2007 em relação ao primeiro trimestre de 2006, chegando a
Hering reported its 3Q17 results with the following highlights:
- Gross revenues increased 5.1% to R$433.7 million, influenced by own stores, webstores, and foreign market performance.
- EBITDA was R$63.8 million with 310 basis point margin expansion due to sales growth and gross margin increase.
- Net income decreased 9.8% to R$51.9 million due to a financial income gain in 3Q16 impacting comparisons.
- ROIC increased 130 basis points to 16.7% mainly due to recovery in operating results.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 3T17, com destaque para:
1) Receita bruta total de R$433,7 milhões, influenciada pelo desempenho de lojas próprias, webstores e mercado internacional.
2) Lucro líquido de R$51,9 milhões, impactado por menor receita financeira versus 3T16.
3) Geração de fluxo de caixa de R$27,9 milhões, similar ao 3T16, compensando maior investimento em capital de giro.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 2T17. Destaca o crescimento da receita bruta total de 8,3% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo desempenho de multimarcas, lojas próprias e webstores. Apresenta também a melhora no EBITDA e lucro líquido, com expansão das margens, apesar da queda nas vendas nas lojas próprias. Por fim, discute as perspectivas conservadoras para o segundo semestre de 2017.
The document summarizes Cia. Hering's 2Q17 financial results. It reported gross revenues of R$481.4 million for the quarter, up 8.3% year-over-year. EBITDA was R$73.4 million, with a 190 basis point margin expansion. Net income increased 42.8% to R$88.0 million. The outlook notes that multibrand and franchisees orders for 3Q17 are more conservative, posing a challenge for revenue growth, but product and store initiatives remain priorities to support recovery over the year.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre de 2017, com destaque para: crescimento de 3,4% na receita bruta total impulsionada pela recuperação das vendas nos canais multimarcas, lojas próprias e e-commerce; lucro líquido 29,2% maior devido à melhoria operacional e menor alíquota de imposto de renda; e geração de caixa de R$72,7 milhões.
This document summarizes Cia. Hering's 1Q17 earnings conference call. It reports that gross revenues were R$389 million, a 3.4% increase year-over-year. EBITDA was R$42.2 million, with a 130 basis point expansion in margin. Net income increased 29.2% to R$37.8 million. The company expects signs of economic recovery and improvements in products and stores to drive brand growth throughout 2017. The strategy focuses on evolving products and stores, including launching a new clothing line and updating store supply processes.
Cia Hering reported financial results for 4Q16 and full year 2016. Gross revenues declined 15.2% in 4Q16 and 8.1% for the full year. EBITDA declined 21% for the full year due to operational deleveraging and reversal of lawsuit gains. Net income declined 29.1% for the full year due to non-recurring tax effects recognized in 2015. The company expects a gradual economic recovery in 2017 but not yet materialized, and will focus on improving products, stores, e-commerce, and multibrand segments.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 4T16 e 2016. A receita bruta total foi de R$1,7 bilhão em 2016, influenciada negativamente pelo cenário macroeconômico. O lucro líquido foi de R$199,4 milhões em 2016, impactado por efeitos não recorrentes. A empresa gerou R$209,4 milhões de caixa livre no ano.
O documento descreve as atividades e estratégias da Cia. Hering ao longo de 2016, com foco nas marcas infantis PUC e Hering Kids, e na marca DZARM. As prioridades incluíram melhorias de produto, lojas e canais de venda, além de estudos sobre consumidores e segmentação do canal multimarcas.
1. In 2016, Cia. Hering executed key activities to navigate one of Brazil's biggest recessions, focusing on product and store strategic fronts.
2. Product improvements were made from High Summer onward in product lifecycle management and store refurbishment plans were implemented.
3. Looking ahead, Product and Store remain priorities, with initiatives to continue in 2017 related to both.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 3T16. A receita bruta total foi de R$412,8 milhões, influenciada negativamente pelo desempenho do canal multimarcas. O EBITDA foi de R$48,8 milhões, em queda de 11,1%, e o lucro líquido foi de R$57,5 milhões, redução de 41,2%. As vendas nas lojas próprias tiveram queda de 10,7% e a empresa segue com seu plano de reforma de lojas.
The document summarizes Hering's 3Q16 financial results. Gross revenues were R$412.8 million, impacted by lower multibrand performance but partially offset by owned stores and webstore. EBITDA was R$48.8 million, down 11.1% due to operational deleveraging and expenses. Net income was R$57.5 million, down 41.2% due to non-recurring effects. For Q4, uncertainties in consumption could impact sales volatility but inventory normalization should help reduce markdowns. The company's priorities remain improving products, stores, supply chain management and inventories to boost profitability.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 2T16, com queda na receita bruta de 2,8% em relação ao ano anterior. Apresenta também as perspectivas para o ano, com foco nas frentes de produto e lojas para melhorar a experiência do cliente, apesar do cenário econômico desafiador.
The document summarizes the company's 2Q16 financial results. Gross revenue declined 2.8% to R$430.6 million due to weaker franchise and multibrand performance. EBITDA fell 7.8% to R$61.4 million due to lower sales and operational deleveraging. Net income was positively impacted by higher financial income and tax benefits. Cash flow increased significantly to R$85 million due to working capital reductions. For the outlook, challenges in revenue growth are expected in a recessionary economy, but economic recovery may help later in the year. Product and store initiatives aim to improve the shopping experience.
No primeiro trimestre de 2016, a empresa teve uma queda de 9,5% na receita bruta total em comparação com o mesmo período do ano anterior. O EBITDA caiu 22,6% devido ao aumento de despesas operacionais, principalmente indenizações trabalhistas. A geração de caixa livre foi de R$101,6 milhões, R$34,2 milhões a mais do que no primeiro trimestre de 2015, graças à menor necessidade de capital de giro.
The document summarizes 1Q16 financial results for Cia. Hering. Gross revenues were R$367 million, down 9.5% year-over-year. EBITDA was R$36.5 million, down 22.6%, impacted by severance payments. Net income declined due to lower operating income, partially offset by a lower tax rate. Cash flow was strong at R$101.6 million, up from the prior year. SAP implementation was completed on schedule. Outlook commentary discussed economic uncertainty, strategic initiatives, and protecting the balance sheet and earnings through cost controls and cash flow improvement.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 4T15 e no ano de 2015. A receita bruta total caiu 1,4% no 4T15 e 6% em 2015, influenciada pelo cenário macroeconômico desafiador. O lucro líquido caiu 42,5% em 2015, compensado parcialmente por melhor resultado financeiro e menor taxa de imposto de renda. A empresa também detalha seu plano de implementação do sistema SAP e perspectivas para 2016, com foco em retomada de crescimento de vendas.
Cia Hering reported financial results for 4Q15 and full year 2015. Revenues declined 1.4% in 4Q15 and 6% for the full year due to challenging economic conditions in Brazil. EBITDA fell 33.6% for the full year due to sales declines and higher promotional activity. The company will focus on revamping sales growth and refurbishing stores in 2016 while controlling expenses to protect margins and earnings in the difficult market environment.
The document outlines the agenda for Cia. Hering's Day 2015 event. It discusses progress made since 2013, including organizational model evolution focused on brands, relaunching of collection basics, and new fronts. The agenda includes sessions on channels, products and brands, PHSAP2 project, and financial management. It provides details on initiatives for the store network, multibrand, e-commerce, and individual brand strategies for Hering, Children's Fashion, and Hering For You. The goal is to drive sales growth through improved product, store management, supply, and multichannel distribution.
O documento resume os resultados financeiros da empresa no 3T15, destacando uma queda na receita bruta devido ao ambiente macroeconômico desfavorável. Apresenta também as perspectivas da empresa para focar no crescimento de vendas e recuperação de margens através de melhorias no sortimento, abastecimento e controle de custos, sem perder o foco em novas frentes de crescimento.
2. Disclaimer
Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte,
expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que
afetam ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar
adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e
declarações futuras. As palavras “acreditamos”, “podemos”, “visamos”, “estimamos” e
outros termos similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As
considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações referentes a
resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial,
ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de
regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções
referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a
obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão
da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores,
ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções
CVM 202 e 358.
4. Destaques do 3T08
RESULTADOS MOSTRAM O POTENCIAL DE CRESCIMENTO
• Receita bruta no mercado interno cresceu 53,8%
• Vendas da marca Hering aumentaram 66,4%
• Same-store sales cresceram 25,4% na rede Hering Store
• Margem EBITDA de 16,4%, + 4,7 p.p. sobre 3T07
PLANO DE CRESCIMENTO CONTÍNUO
• Reposicionamento de preço é bem aceito pelos consumidores
• Continuidade do plano de expansão de lojas
• Campanha de Marketing “eu uso Hering desde sempre” com uma abordagem inovadora
• Ações focadas na ampliação da base de cartões Hering Store
CRESCIMENTO SUSTENTADO
• Caixa líquido de R$ 5,3 milhões
• Investimentos de R$ 10,3 milhões
4
6. Receita Bruta (R$ milhões)
Por Mercado
156,5
9,2 Mercado
41,8% Externo
110,4
37,0%
Mercado
Interno
53,8%
Maior relevância do mercado interno.
6
7. Receita Bruta – Mercado Interno (R$ milhões)
Por Marca Por Canal de Distribuição
147,3 147,3
150 150
Outros
3,0
13,0 dzarm 84,0
130 53,8% 130
15,7 PUC
110 95,8 115,6 110 95,8
90 2,9 15,8% 90 56,7
Varejo
11,2
Hering
12,2 28,3% 70
70
69,5 48,3%
63,3
50 66,4% 50
Franquia/
30 30 39,1 L.Própria
61,8%
10 10
-10 3T07 3T08 -10 3T07 3T08
Consolidação da estratégia para a marca
Hering impulsionou as vendas.
7
8. Receita Bruta – Mercado Externo (R$ milhões)
Private Label vs. Marcas Próprias
20 Por Destino
18
16 14,6 14,6
37,0%
14 10,0 4,2
12
10 9,2 9,2 Am. do Norte
58,1% 0,3
8 4,2 Private
6,5 Mercosul
Label
6 7,0
4 4,6 5,0 0,4 Europa
8,8% Marcas 2,2
2 0,1 Am. Latina
Próprias 1,2
1,1 Outros
0,6
0
3Q07
3T07 3Q08
3T08
3T07 3T08
Marcas próprias são o foco para o mercado externo.
8
9. Lucro Bruto e EBITDA (R$ milhões)
Lucro Bruto e Margem Bruta EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada
45,5%
7,6 p.p.
58,3
37,9%
35,0 66,4% 4,7 p.p. 16,4%
11,7%
95,3% 21,1
10,8
3T07 3T08 3T07 3T08
Crescimento das vendas, redução dos custos e
maior participação de lojas próprias.
9
10. Distribuição do Número de Lojas
Marcas presentes em 22 estados brasileiros com 209 Hering
Store, 50 lojas PUC e 14.272 clientes no Varejo Multimarcas. 10
11. Expansão da Rede Hering Store
Plano de Expansão
325
48
277
48
229
209 20
181
274
151 160
226
192
176
156
141 146
37 51 51
10 25 33
14
2006 3T07 2007 3T08 2008* 2009 * 2010 *
Franquias Lojas Próprias
14 lojas Hering Store foram inauguradas no terceiro trimestre.
Até o final de 2008 serão mais 20.
11
* estimado
12. Rede de Distribuição (número de lojas)
Evolução da Rede de Distribuição
308
281 22
248 22
57
225 23 50
209
23
19 44
42 Meta: 224
39
Meta: 172
229
209
181
151 160
2006 3T07 2007 3T08 2008 *
Hering PUC Exterior
Dezessete lojas inauguradas no trimestre:
14 Hering Store e três lojas PUC.
12
* estimado
13. Expansão até Setembro de 2008 - Franquias
Status
Período UF Cidade Localização Status
1T08 PI Teresina Shopping Riverside Walk Aberta
1T08 SP São Paulo Bourbon Shopping Pompéia Aberta 1T08
2T08 SP São Paulo Rua Dr. Diogo de Farias Aberta
2 Franquias abertas
2T08 SP Santa B.D'Oeste Tivoli Shopping Aberta
2T08 SP São Paulo Rua Juventus Aberta
2T08 MG Juiz de Fora Independência Shopping Aberta 2T08
2T08 SP Guaratinguetá Shopping Buriti Guará Aberta
2T08 PB João Pessoa Shopping Tambiá Aberta 10 Franquias abertas
2T08 SE Aracaju Shopping Jardins Aberta
2T08 PR Maringá Shopping Avenida Center Aberta
2T08 PE Caruaru Shopping Caruaru Aberta 3T08
2T08 DF Brasília Liberty Mall Aberta 10 Franquias abertas
3T08 MG Divinópolis Rua A.Olimpio de Morais Aberta
3T08 SP Botucatu Rua Monsenhor Ferrari Aberta
3T08 SC Florianópolis Floripa Shopping Aberta
3T08 SP São Vicente Brisamar Shopping Aberta
3T08 SP Campinas Campinas Shopping Aberta
3T08 BA Feira de Santana Shopping Iguatemi Aberta
3T08 MG Patos de Minas Rua Agenor Maciel Aberta
3T08 SP Jau Rua Amaral Gurgel Aberta
3T08 PR São José dos Pinhais Shopping São José Aberta
3T08 SP São Paulo Rua Bernardino de Campos Aberta
13
14. Plano de Expansão para o 4T08 – Franquias
Status
Período UF Cidade Localização Status
4T08 SP São Paulo Shopping Metrô Boulevard Tatuapé Confirmada
4T08
4T08 SP São Paulo Rua Min. Roberto Cardoso Alves Confirmada
4T08 PE Recife Shopping Plaza Casa Forte Confirmada
4T08 SP Votuporanga Rua Pernambuco Confirmada
20 Franquias
4T08 SC Criciuma Shopping Della Giustina Confirmada confirmadas
4T08 MG Três Corações Rua Julião Arbex Confirmada
1 Franquia prevista
4T08 GO Rio Verde Shopping Rio Verde Confirmada
4T08 SP Limeira Center Plaza Shopping Confirmada
4T08 SC Jaraguá do Sul Shopping Center Breithaupt Confirmada
4T08 MG Montes Claros Montes Claros Shopping Center Confirmada
4T08 SP São Paulo Shopping Central Plaza Confirmada
4T08 RO Porto Velho Porto Velho Shopping Confirmada
4T08 RS Porto Alegre BarraShoppingSul Confirmada
4T08 RJ Macaé Shopping Plaza Macaé Confirmada
4T08 GO Anápolis Brasil Park Shopping Confirmada
4T08 SC Itajaí Itajaí Shopping Confirmada
4T08 SP Bauru Bauru Shopping Confirmada
4T08 PR Curitiba Shopping Jardins das Américas Confirmada
4T08 SP São B. do Campo Loja de Rua Confirmada
4T08 SP Pindamonhangaba Rua Bicudo Leme Confirmada
4T08 SP Taubaté Taubaté Shopping Prevista
14
15. Expansão para 2008 - Lojas Próprias
Status
Período UF Cidade Localização Status
2T08 RJ Rio de Janeiro Ilha Plaza Shopping Aberta
2T08
2T08 SP São Paulo Shopping Taboão Aberta
3 Próprias abertas
2T08 PR Curitiba Palladium Shopping Center Aberta
3T08 SP São Paulo Shopping Penha Aberta
3T08
3T08 SP São Paulo Shopping Metrô Itaquera Aberta
3T08 RJ Rio de Janeiro Shopping Tijuca Aberta 4 Próprias abertas
3T08 PR Curitiba Rua XV de Novembro Aberta
4T08 RJ Rio de Janeiro Shopping Grande Rio Confirmada 4T08
1 Própria confirmada
15
16. Indicadores da Rede Hering Store
Desempenho Hering Store 3T07 3T08 Var. 9M07 9M08 Var.
Número de Lojas 160 209 30,6% 160 209 30,6%
Franquias 146 176 20,5% 146 176 20,5%
Próprias 14 33 135,7% 14 33 135,7%
Faturamento da Rede (R$ mil) 59.046 91.792 55,5% 167.879 269.816 60,7%
Crescimento Same-Store Sales 25,4% 34,4%
Área de Vendas (m²) 21.669 27.588 27,3% 21.669 27.588 27,3%
Faturamento (R$ por m²) 2.776 3.395 22,3% 8.006 10.480 30,9%
Atendimentos 719.861 1.123.907 56,1% 1.972.850 3.184.937 61,4%
Peças 1.743.140 2.654.189 52,3% 4.669.980 7.461.892 59,8%
Ticket Médio (R$) 82,02 81,70 -0,4% 85,09 84,70 -0,5%
16
17. Investimentos (R$ milhões)
Por Atividade
10,3
10 0,3 Outros
8,0 1,5 TI
8 5,2
2,0
6 Lojas
4 4,4
3,3
2 Indústria
1,6
0
3T07 3T08
Investimentos para reforma e abertura de lojas
próprias e atualização da tecnologia industrial.
17
18. Endividamento
Evolução do Endividamento Curto Prazo x Longo Prazo
201,3
184,6
Curto Prazo
46%
Longo Prazo
4,6 54%
3,5
-0,7 -0,1
-1,0
2005 2006 3T07 2007 3T08
-5,3 Dívida bruta = R$ 132,1 milhões
-33,4
-42,2
Dívida Líquida/EBITDA*
Dívida Líquida (R$ milhões) Caixa adequado para plano
* Ebitda dos últimos 12 meses de crescimento.
18
22. Estratégias e Perspectivas
Ações para garantir a estratégia de crescimento
Expansão da rede Hering Store – meta de 2008 revisada para 229 lojas
Implantação do novo projeto arquitetônico para a rede de lojas PUC
Campanhas de incentivo para o cartão Hering Store
Continuidade da campanha “eu uso Hering desde sempre”
22
23. Equipe de
Relações com Investidores
Fabio Hering – Vice Presidente e Diretor de RI
Vilmar da Costa – Diretor Financeiro
Karina Koerich - Gerente de RI
Tel. +55 (47) 3321-3469
3321-
E-mail: ri@heringnet.com.br
mail:
Website:
Website: www.ciahering.com.br/ri
Consultoria de Relações com Investidores
FIRB – Financial Investor Relations Brasil
Tel. +55 (11) 3897-6857
E-mail: ligia.montagnani@firb.com