O documento fornece detalhes sobre a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo em 2007, incluindo informações sobre gastos com administração geral, tecnologia da informação, formação de recursos humanos, comunicação social, atenção básica e outros programas. Destaca-se que a maior parte dos recursos foi destinada à atenção básica, em especial ao Programa Saúde da Família.
1. Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Prestação de ContasPrestação de Contas
Ano de 2007
Execução Orçamentária
Dotação Atualizada
Despesa Empenhada
Despesa Liquidada
2. Órgão 18 – Secretaria Municipal da Saúde
(Sub Função)
122 – Administração Geral
126 – Tecnologia da Informação
128 – Formação de Recursos Humanos
131 – Comunicação Social131 – Comunicação Social
301 – Atenção Básica
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
422 – Direitos Individuais. Coletivos e Difusos
3. Sub função 122 – Administração Geral
(atividades/projetos)
1.232 – Aquisição de Imóveis
1.402 – Parceria Público Privada
1.403 – Consórcio Público
4.100 – Coordenação e Administração Geral da Pasta
4.102 – Operação e Manutenção do Departamento4.102 – Operação e Manutenção do Departamento
Técnico de Transportes
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4. 122 – Administração Geral
Fonte de Recursos
Dotação
Atualizada
Empenhado Liquidado IEO
00 - Tesouro 975.875.859 969.916.517 953.056.664 99,4%
Pessoal +
877.966.300 875.049.758 875.049.758 99,7%
Composição da Folha de Pagamento – ano de 2007
Pessoal +
Auxilio
877.966.300 875.049.758 875.049.758 99,7%
Outros 97.909.559 94.866.759 78.006.906 96,9%
Comparativo da Força de Trabalho da SMS de 2004 a 2007
5. Quadro da Folha de Pagamento – Servidores Municipais
NÃO incluem equipes do PSF
GESTÃO QUANTIDADE REMUNERAÇÃO BENEFÍCIO TOTAL PAGTO
NÍVEL SUPERIOR 1.586 7.930.719,42 270.376,69 8.201.096,11
NÍVEL MÉDIO 953 1.686.811,84 311.118,41 1.997.930,25
NÍVEL OPERACIONAL 1.406 1.225.344,35 600.665,44 1.826.009,79
Sub Total 3.945 10.842.875,61 1.182.160,54 12.025.036,15
REDE BASICA QUANTIDADE REMUNERAÇÃO BENEFÍCIO TOTAL PAGTOREDE BASICA QUANTIDADE REMUNERAÇÃO BENEFÍCIO TOTAL PAGTO
MÉDICO 2.682 10.929.602,32 144.181,58 11.073.783,90
ENFERMEIRO 1.110 3.732.873,40 249.227,72 3.982.101,12
AUX DE ENFERMAGEM 4.643 6.427.484,67 1.454.474,38 7.881.959,05
CIR. DENTISTA 719 2.258.434,89 59.370,45 2.317.805,34
AGPP 1.489 2.128.293,21 519.955,31 2.648.248,52
OUTROS 5.931 12.691.148,48 1.902.146,09 14.593.294,57
Sub Total 16.574 38.167.836,97 4.329.355,53 42.497.192,50
Total Geral 20.519 49.010.712,58 5.511.516,07 54.522.228,65
FONTE: SMS/Coordenadoria de Recursos Humanos/SP – OUT / 2007
6. Comparativo da Força de Trabalho da SMS
2004 a 2007
VÍNCULO 2004 2005 2006 2007
DIRETA
Servidor Púb. Municipal 20.264 19.892 20.282 21.343
Servidor Púb. Estadual 5.733 5.380 4.998 5.019
Servidor Púb. Federal 0 16 44 52
Empregado Púb.-Autarquias 0 74 30 29Empregado Púb.-Autarquias 0 74 30 29
Contratados por Parceiros 8.080 9.298 11.168 11.163
TOTAL 34.077 34.660 36.522 37.606
INDIRETA
Servidor Púb. Municipal 6.930 6.731 6.304 5.813
Servidor Púb. Estadual 0 2 2 2
Servidor Púb. Federal 0 0 0 0
Empregado Púb.-Autarquias 6.102 7.532 7.398 7.413
Contratados por Parceiros 0 0 191 284
TOTAL 13.032 14.265 13.895 13.512
TOTAL GERAL 47.109 48.925 50.417 51.118
7. Sub função 126 - Tecnologia da Informação
(Atividades)
2.170 – Aquisição de Materiais. equipamentos e serviços
2.171 – Implantação e Operação de Sistemas de2.171 – Implantação e Operação de Sistemas de
Informação e Comunicação
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8. 126 – Tecnologia da Informação
Fonte de Recursos
Dotação
Atualizada
Empenhado Liquidado IEO
00 – Tesouro 51.241.761 49.557.466 42.366.871 96,7%
02 – Recursos
Federais
4.699.960 767.826 358.888 16,3%
Destaque de ações em TI
Federais
TOTAL 55.941.721 50.325.292 42.725.759 90 %
9. •409 UBS informatizadas;
•22 Ambulatórios de Especialidades informatizados;
•796.607 agendamentos locais (UBS) por mes;
•5.710 agendamentos de especialidades em média por dia;
Ações de TI executadas com a aplicação dos
recursos:
•14.206.254 de usuários cadastrados no SIGA Saúde
(Cartão SUS);
•27.475 APAC's emitidas por mês através do SIGA;
•1.353.492 de receitas dispensadas pelo sistema por mês;
•12.834 prescrições do Remédio em Casa por mês;
• 88.424 agendamentos regulados por mês.
10. Sub função 128 – Formação de Recursos Humanos
(atividade)
2.180 – Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da
PMSP
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11. 128 – Formação de Recursos Humanos
Fonte de Recursos
Dotação
Atualizada
Empenhado Liquidado IEO
00 – Tesouro 870.781 765.463 358.494 87,9%
02 – Recursos
4.927.080 1.795.200 1.008.021 36,4%
02 – Recursos
Federais
4.927.080 1.795.200 1.008.021 36,4%
TOTAL 5.797.861 2.560.663 1.366.515 44,2%
Detalhamento da Sub Função
12. 02 - Recursos
Federais
Dotação
Atualizada
Empenhado IEO
Escola Técnica / SME 1.020.000 272.758 26,7%
CEFOR 3.907.080 1.522.442 39 %
TOTAL 4.927.080 1.795.200 36,4%
Informações adicionais da Sub Função
Composição da Fonte 02 – Recursos Federais
TOTAL 4.927.080 1.795.200 36,4%
Duração da Atividade
Nº de
Atividades
Carga
Horária
Curta Duração – Até 8 horas 1.777 6.168
Média Duração – de 9 a 40
horas
501 11.415
Longa Duração – acima de 40
horas
103 11.794
TOTAL 2.381 29.377
Demonstrativo de Capacitação da SMS
13. Principais Cursos de Capacitação por Temas
Tema Área Atividades
Carga
horária
Habilitação Técnica ACS; FARMÁCIA; ACD/THD 15 6.422
Políticas Públicas
S.MULHER; DST/AIDS; S.BUCAL;
S.MENTAL; MTC;
PESQUISA/COMITÊ DE ÉTICA;
S.IDOSO; S.ADOLESC.; S.CRIANÇA;
VIOLÊNCIA/CIDADANIA; SAÚDE
324 3.939Políticas Públicas
VIOLÊNCIA/CIDADANIA; SAÚDE
DO TRABALHADOR; ASS.
FARMACÊUTICA; ASS.
LABORATORIAL; S.OCULAR;
MODELO DE ATENÇÃO; POP
NEGRA/INDIGENA; S.DEFICIENTE
324 3.939
Profissional
ENFERMAGEM; MÉDICA;
BIOSSEGURANÇA;
MULTIPROFISSIONAL; NUTRIÇÃO;
FISIO; FONO; AT.DOMICILIAR;
S.SOCIAL
731 4.704
Vigilância
SAÚDE DO TRABALHADOR;
MODELO DE ATENÇÃO;
EPIDEMIOLÓGICA; PRODUTOS E
SERVIÇOS; ZOONOSES; ZOONOSES
D; AMBIENTAL
212 1.648
14. Sub função 131 – Comunicação Social
(atividade)
8.052 – Publicação de Interesse do Município
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15. 131 – Comunicação Social
Fonte de Recursos
Dotação
Atualizada
Empenhado Liquidado IEO
00 – Tesouro 4.300.000 4.300.000 4.149.529 100%
Composição dos gastos desta Sub Função
16. DETALHAMENTO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
CAMPANHAS * VALOR
Combate a Dengue 1.219.024,72
AMA-Assistência Médica Ambulatorial 1.772.399,11
Mãe Paulistana 1.308.576.17
TOTAL 4.300.000,00
* Especificações das Campanhas de Comunicação estão em documento
impresso anexo a esta apresentação.
17. Objetivos das Ações de Comunicação
AMA-Assistência Médica Ambulatorial:
Explicar em qual situação procurar um hospital, uma UBS
ou a AMA;
Esclarecer o que é e para que servem as AMAs.Esclarecer o que é e para que servem as AMAs.
Mãe Paulistana:
Explicar como usar o PROGRAMA;
Evidenciar a importância do pré-natal na gestação.
18. Sub função 301 – Atenção Básica
(atividades)
4.101 – Operação e Manutenção das Unidades de Saúde.
Vigilância e Dengue
4.111 – Operação e Manutenção do Programa Saúde da
Família – PSF
4.120 – Gratificação da Municipalização e Agentes de
SaúdeSaúde
4.109 – Operação e Manutenção das Farmácias Populares
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19. 301- Atenção Básica
Fonte de Recursos
Dotação
Atualizada
Empenhado Liquidado IEO
00 – Tesouro 229.107.248 223.928.087 213.346.559 97,7%
02 – Recursos Federais 309.171.855 271.053.168 233.643.695 87,7%
TOTAL 538.279.103 494.981.255 446.990.254 92 %
AÇÃO Empenho
Medicamentos 99.160.378
PSF 347.132.183
DST-AIDS 29.998.963
TOTAL 476.291.524
Principais destaques da Sub Função
Detalhamento do PSF
TOTAL 538.279.103 494.981.255 446.990.254 92 %
20. Procedimentos
4º Trimestre
2004 2005 2006 2007
Ações médicas básicas
10.788.637 10.733.469 12.043.699 13.904.730
Ações do enfermeiro e outros
(nível médio) 22.889.008 22.589.811 27.398.761 30.823.383
Coordenação de Epidemiologia e Informação
Gerência de Informação Assistencial
Produção de Procedimentos da Atenção Básica dos Estabelecimentos de Saúde
prestadores de Serviços para o SUS (1)
Município de São Paulo 4º Trimestre (2004 a 2007) (2)
Ações executadas por outros
profissionais de nível superior 2.983.868 3.443.863 3.705.181 3.736.261
Ações básicas de odontologia
2.963.374 3.007.910 3.497.148 3.966.623
Procedimentos básicos em
vigilância sanitária 1.162.649 1.124.407 1.445.365 2.016.100
TOTAL 40.787.536 40.899.460 48.090.154 54.447.097
Notas:
1 – Inclui procedimentos de atenção básica realizados por qualquer tipo de estabelecimento sob gestão Municipal
2 – Dados preliminares até dezembro de 2007, visto que os dados podem ser apresentados até 03 meses após a realização
22. PSF – Programa
Saúde da Família
Dotação
Atualizada
Empenhado Liquidado IEO
00 - Tesouro 157.684.250 157.522.120 157.199.064 99,9%
02 – Recursos
Federais
243.217.469 219.788.776 195.555.391 90,4%
Composição e indicadores do PSF
Federais
TOTAL 400.901.719 377.310.896 352.754.455 94,1%
Destaques do Programa Saúde da Família –PSF
9.750 profissionais
948 equipes do PSF e 53 equipes do PACs.
3.575.300 da população coberta.
23. Áreas de atuação
Recursos
Federais
Tesouro Total
Promoção, Prevenção e
Proteção
1.260.800 850.000 2.110.800
Diagnóstico, Tratamento e
Assistência
699.000 1.961.960 2.660.960
Gestão e Desenvolvimento
1.652.203 23.375.000 25.027.203
Programa DST AIDS
Gestão e Desenvolvimento
Humano e Institucional
1.652.203 23.375.000 25.027.203
Parcerias com OSC 200.000 0 200.000
TOTAL 3.812.003 26.186.960 29.998.963
Destaques do Programa
41 milhões de preservativos distribuídos;
53.442 pessoas atendidas;
11.001 pessoas usando ARV (anti-retrovirais).
24. Pagamentos do PSF – Ano de 2007
PARCEIRO VALOR LIQUIDADO
Santa Marcelina 58.034.145
Fundação Zerbini 6.768.420
Fundação Faculdade Medicina 11.041.990
UNIFESP 66.386.914
Saúde da Família 42.099.684Saúde da Família 42.099.684
CEJAM 18.686.645
Santa Catarina 24.854.822
IAE 22.432.632
Monte Azul 21.505.467
Einstein 14.470.244
Santa Casa 5.046.499
OSEC 17.072.243
CSNBP 859.088
TOTAL 309.258.792
25. Sub função 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
(atividades/projetos)
4.103 – Operação/Manutenção Unidades Hospitalares. Pronto Socorros/Atendimento e
Ambulatórios
4.104 – Contribuição ao Hospital Servidor Público Municipal – HSPM
4.105 – Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU
4.106 – Operação da Assistência Farmacêutica
4.107 – Administração do Material Hospitalar. Ambulatorial e Odontológico
4.113 – Coordenação de Integração e Regulação do Sistema de Saúde
4.116 – Contribuição a Autarquias Hospitalares
4.121 – Servidores Comissionados no Hospital Servidor Público Municipal – HSPM
3.100 – Construção de Equipamentos de Saúde
3.101 – Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde
3.103 – Construção de Clínicas de Alta Resolutividade
3.104 – Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde
3.116 – Construção e Instalação do Hospital Municipal de Cidade Tiradentes
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26. 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Fonte de Recursos
Dotação
Atualizada
Empenhado Liquidado IEO
00 – Tesouro 440.113.774 435.295.766 387.623.063 98,9%
02 – Rec. Federais 718.065.050 618.127.939 529.791.624 86,1%
03 – Rec. Estaduais 38.090.927 8.809.714 5.000.052 23,1%
07 – Rec.07 – Rec.
Condicionados
20.240.000 17.792.374 17.143.360 87,9%
TOTAL 1.216.509.751 1.080.025.793 939.558.099 88,8%
Procedimentos SIA SIH
Média Complexidade 285.643.558 133.954.282
Alta Complexidade 71.418.805 84.048.728
Estratégicos 152.329.970 42.342.686
TOTAL 509.392.333 260.345.696
Ações destacadas nesta Sub Função – Recursos Federais
27. Principais destaques da Fonte do Tesouro
ATIVIDADE VALOR EMPENHADO
AMA 66.802.268
O.S. - Organizações Sociais
(Contrato de Gestão)
76.038.854
Hospital Storopolli 43.325.291
SADT 93.481.674
TOTAL 279.648.087
28. AMA Valor Empenhado
Custeio 59.308.577
Investimento 7.493.691
TOTAL 66.802.268
Detalhamento do Projeto AMA
TOTAL 66.802.268
AMA - Investimento Valor Empenhado
Obras 3.302.425
Equipamentos 4.191.266
TOTAL 7.493.691
29. 52 UNIDADES EM FUNCIONAMENTO
AMA
Assistência Médica Ambulatorial
TOTAL DE CONSULTAS NO ANO:
3.748.098
30. Coordenação de Controle Auditoria e Processamento
Gerência de Controle
Valores repassados para produção Ambulatorial no ano de 2007
Itens de Programação
Conveniados
Contratados
Públicos
Municipais
Total
Procedimentos de Média Complexidade 125.777.602,36 159.865.955,33 285.643.557,69
07 Consultas e Outros Procedimentos 71.417.434,45 57.118.661,27 128.536.095,72
11 Patologia Clínica 44.671.500,11 78.829.497,94 123.500.998,05
13 Radiodiagnóstico 6.620.969,24 18.093.758,54 24.714.727,78
14 Exames Ultra-sonográficos 3.067.698,56 5.824.037,58 8.891.736,14
Procedimentos de Alta Complexidade 69.712.880,19 1.705.925,05 57.213.489,91Procedimentos de Alta Complexidade 69.712.880,19 1.705.925,05 57.213.489,91
26 Hemodinânica 8.866.202,01 0 8.866.202,01
28 Radioterapia 11.624.324,96 0 11.624.324,96
29 Quimioterapia 28.638.060,93 0 28.638.060,93
31 Ressonância Magnética 1.398.843,75 0 1.398.843,75
35 Tomografia Computadorizada 5.446.290,74 1.425.899,80 6.872.190,54
Demais Proced. Alta Complexidade 13.739.157,80 280.025,25 14.019.183,05
Procedimentos Estratégicos 143.154.985,16 9.174.985,24 152.329.970,40
27 Terapia renal substitutiva-TRS 112.593.981,07 0 112.593.981,07
30 Busca de Órgãos p/ Transplante 12.793.221,05 151,70 12.793.373,75
38 Acompanhamento de paciente 8.372.201,37 2.913.451,75 11.285.653,12
39 Deficiência Auditiva 5.313.828,12 756.531,40 6.070.359,52
Demais Procedimentos Estratégicos 4.081.753,55 5.504.850,39 9.586.603,94
Total Geral 338.645.467,71 170.746.865,62 509.392.333,33
31. SIA – Sistema de Informação Ambulatorial
Média Complexidade
4º Trimestre
Grupo 07 2004 2005 2006 2007 *
Nº de Consultas e Outros
Procedimentos
Consulta de Cardiologia
Consulta de Endocrinologia
Cirurgias Amb. Especializadas
18.151.559 19.386.261 23.032.015 19.389.904
Cirurgias Amb. Especializadas
Proced. Traumato-Ortopédicos
Ações Espec. em odontologia
Anatomopatologia e Citopatologia
Diagnose
Fisioterapia
Terapias Especializadas
Próteses e Orteses
Anestesia
* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses
após sua realização.
32. SIA – Sistema de Informação Ambulatorial
Média Complexidade
4º Trimestre
Grupo 11 2004 2005 2006 2007 *
Nº de Patologias Clínicas
Hemograma
Urina I
Dosagem de Colesterol
Dosagem de Hormônios
8.420.462 11.244.151 17.860.783 26.092.329
Dosagem de Hormônios
* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses
após sua realização.
33. SIA – Sistema de Informação Ambulatorial
Média Complexidade
4º Trimestre
Grupo 13 2004 2005 2006 2007 *
Nº de Radiodiagnóstico
Raio X de Tórax
Mamografia
Raio X Contrastado
2.085.268 2.184.141 2.244.394 2.390.811
* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses
após sua realização.
34. SIA – Sistema de Informação Ambulatorial
Média Complexidade
4º Trimestre
Grupo 14 2004 2005 2006 2007 *
Nº de Ultra-sonografia
Pélvica
Abdome Total
Abdome Superior
377.230 446.263 448.226 510.548
* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses
após sua realização.
35. SIA – Sistema de Informação Ambulatorial
Alta Complexidade
4º Trimestre
Grupo 26 2004 2005 2006 2007 *
Nº de Hemodinâmica
Cateterismo
14.745 16.531 16.516 16.496
* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses
após sua realização.
36. SIA – Sistema de Informação Ambulatorial
Alta Complexidade
4º Trimestre
Grupo 28 2004 2005 2006 2007 *
Nº de Radioterapia
Radioterapia por especificação
510.897 488.143 492.379 475.387
* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses
após sua realização.
37. SIA – Sistema de Informação Ambulatorial
Alta Complexidade
4º Trimestre
Grupo 29 2004 2005 2006 2007 *
Nº de Quimioterapia
Quimioterapia
55.209 54.011 55.342 55.272
* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses
após sua realização.
38. SIA – Sistema de Informação Ambulatorial
Alta Complexidade
4º Trimestre
Grupo 31 2004 2005 2006 2007 *
Nº de Ressonância Magnética
Ressonância Magnética
6.755 6.372 6.264 5.208
* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses
após sua realização.
39. SIA – Sistema de Informação Ambulatorial
Alta Complexidade
4º Trimestre
Grupo 35 2004 2005 2006 2007 *
Nº de Tomografia Computadorizada
Tomografia Computadorizada
54.851 56.846 54.313 66.375
* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses
após sua realização.
40. SIA – Sistema de Informação Ambulatorial
Alta Complexidade
4º Trimestre
Grupo 27 2004 2005 2006 2007 *
Nº de Terapia Renal Substitutiva
Hemodiálise
712.396 732.687 758.126 767.178
* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses
após sua realização.
41. SIA – Sistema de Informação Ambulatorial
Alta Complexidade
4º Trimestre
Grupo 30 2004 2005 2006 2007 *
Nº de Busca de Orgãos para
Transplante
38.844 41.521 52.200 46.778
* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses
após sua realização.
42. 4º Trimestre
Grupo 38 2004 2005 2006 2007 *
Nº Acompanhamentos de Pacientes 252.956 281.100 308.219 419.100
SIA – Sistema de Informação Ambulatorial
Procedimentos Estratégicos
* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses
após sua realização.
43. 4º Trimestre
Grupo 39 2004 2005 2006 2007 *
Deficiência Auditiva 1.746 30.561 21.808 21.330
SIA – Sistema de Informação Ambulatorial
Procedimentos Estratégicos
* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses
após sua realização.
44. Coordenação de Controle Auditoria e Processamento
Gerência de Controle
Valores repassados para Internações no ano de 2007
Itens de Programação Conveniados
Contratados
Públicos
Municipais
Total
Procedimentos de Média Complexidade 80.634.803,81 53.319.478,23 133.954.282,04
Procedimentos de Alta Complexidade 83.735.332,34 313.395,67 84.048.728,01
•Cardiologia 63.917.507,14 0 63.917.507,14
•Oncologia 6.192.016,08 0 6.192.016,08
•Ortopedia 5.983.038,74 51.205,51 6.034.244,25
Neurocirurgia 6.781.772,93 0 6.781.772,93•Neurocirurgia 6.781.772,93 0 6.781.772,93
•AIDS 232.235,10 262.190,16 494.425,26
Demais Proced. de Alta Complexidade 628.762,35 0 628.762,35
Procedimentos Estratégicos 41.330.168,08 1.012.517,75 42.342.685,83
•Transplantes 33.465.431,97 898,88 33.466.330,85
•Queimados 918.877,04 356.967,92 1.275.844,96
•Gastroplastia 446.342,24 0 446.342,24
•Neurocirurgia 802.273,30 0 802.273,30
•Cardiologia 3.125.434,96 0 3.125.434,96
•CNRAC 767.333,72 0 767.333,72
•Cirurgias Eletivas 1.758.299,53 654.650,95 2.412.950,48
Demais Procedimentos Estratégicos 46.175,32 0 46.175,32
Total de Internações 205.700.304,23 54.645.391,65 260.345.695,88
45. 4º Trimestre
INTERNAÇÕES 2004 2005 2006 2007 *
Hospitais Próprios SMS 108.883 104.585 103.917 104.152
Coordenação de Epidemiologia e Informação
Gerência de Informação Assistencial
Comparativo de Internações no 4º Trimestre
Hospitais Conveniados/Contratados 144.079 139.780 155.795 151.157
Fonte: SMS-SP / Gerência de Processamento / SG
Ministério da Saúde / RD
* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses
após sua realização.
46. 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Obras e Equipamentos
Fonte de Recursos
Dotação
Atualizada
Empenhado Liquidado IEO
00 – Tesouro 79.573.173 68.520.228 53.011.922 86,1%
02 – Recursos Federais 48.349.316 13.703.977 12.991.766 28,3%
03 – Recursos Estaduais 22.534.623 203.190 203.190 0,9 %03 – Recursos Estaduais 22.534.623 203.190 203.190 0,9 %
TOTAL 150.457.112 82.427.395 66.206.878 54,8%
Principais destaques desta Sub Função
47. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E REFORMAS
UNIDADE VL. EMPENHADO
Constr. e Instalação do Hospital M’Boi Mirim 23.887.155
Reforma HM Arthur Ribeiro de Saboya 5.970.832
Reforma HM Dr. Benedito Montenegro 1.810.120
Reforma HM Dr. Inácio Proença de Gouveia 1.714.893
Reforma HM Carmino Caricchio 3.317.399
Reforma HM Dr. Fernando M.P. da Rocha 2.460.516
Reforma HM Infantil Menino Jesus 1.863.157
Reforma Hosp. Servidor Público Municipal 1.362.912
Reforma Ampl. UBS Engenheiro Goulart 833.211
Reforma do PSM Perus 896.667
TOTAL 44.116.862
49. Sub função 422 – Direitos Individuais. Coletivos e Difusos
(atividade)
4.108 – Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS -
Municipal
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51. Indicadores da Execução Orçamentária e Financeira por Fontes em 2007
Recursos Totais (PMSP, União e Estado) - Valores em R$ milhões
00 PMSP 1.783,7 1.752,6 1.654,2 1.607,5 98,3% 94,4% 97,2%
Autarquia
Municipal
514,2 503,3 461,1 431,0 97,9% 91,6% 93,5%
07
PMSP-
20,2 17,8 17,1 12,1 87,9% 96,4% 70,5%
Fonte IEO (4) IEL (5)Ente
Liquidado
(3)
Pago
Orçado
Atualizado
(1)
Empenhado
(2)
IEF (6)
07
CONDICIONADAS
20,2 17,8 17,1 12,1 87,9% 96,4% 70,5%
02 União 1.085,2 905,4 777,8 758,0 83,4% 85,9% 97,5%
03 Estado 60,6 9,0 5,2 5,2 14,9% 57,7% 100,0%
3.464,0 3.188,1 2.915,4 2.813,9 92,0% 91,4% 96,5%Total
Fonte:NovoSeo - Sistema de Execução Orçamentária do Município de São Paulo.
(1) Valor do orçamento inicial, acrescido das suplementações e anulações ocorridas no período.
(2) Empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de
implemento de condição. Trata-se da primeira fase da execução da despesa.
(3) Liquidado é a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios da entrega do material ou
serviço.
(4) IEO - Indicador da Execução Orçamentária = Relação entre o Empenhado e o Orçado Atualizado.
(5) IEL - Indicador da Execução da Liquidação = Relação entre o Liquidado e o Empenhado.
(6) IEF - Indicador da Execução Financeira = Relação entre o Pago e o Liquidado.
52. Demonstrativo de Aplicação dos Recursos na Saúde
Emenda 29/2000 – 2004 a 2007
ANO
Receita decorrente
de Impostos
Despesas vinculadas
a Emenda 29
Percentual de
aplicação
2004 9.647.805.423 1.455.173.083 15,08
Fonte:AGO – Assessoria Geral do Orçamento - SF
2004 9.647.805.423 1.455.173.083 15,08
2005 10.967.290.529 1.857.178.084 16,93
2006 13.219.328.578 2.116.707.116 16,01
2007 14.959.957.271 2.427.592.691 16,23
53. Execução Orçamentária em 2008
1º Trimestre - Parte I
Dotação Atualizada Empenho Liquidado IEO %
122 - Administração Geral 1.028.959.422 228.113.568 173.307.748 22,2
00 - Tesouro 1.028.959.422 228.113.568 173.307.748 22,2
Pessoal + Auxilios 918.333.183 162.540.046 162.540.046 17,7
Outros 110.626.239 65.573.522 10.767.702 59,3
126 - Tecnologia de Informação 51.252.517 33.589.761 2.212.051 65,5
00 - Tesouro 46.722.517 32.101.693 2.047.251 68,7
02 - Rec. Federais 4.530.000 1.488.068 164.800 32,8
128 - Formação de Recursos Humanos 19.119.785 386.797 4.106 2,0
Sub Função / Fonte
Fonte:NovoSeo - Sistema de Execução Orçamentária do Município de São Paulo.
128 - Formação de Recursos Humanos 19.119.785 386.797 4.106 2,0
00 - Tesouro 2.469.785 386.506 3.815 15,6
02 - Rec. Federais 16.650.000 291 291 0,0
131 - Comunicação Social 4.108.496 4.108.496 2.914.970 100,0
00 - Tesouro 4.108.496 4.108.496 2.914.970 100,0
301 - Atenção Básica 824.612.002 223.461.643 87.161.230 27,1
00 - Tesouro 368.882.062 124.267.308 41.663.375 33,7
PSF 253.434.267 69.321.234 30.426.773 27,4
Outros 115.447.795 54.946.074 11.236.602 47,6
02 - Rec. Federais 455.576.500 99.194.335 45.497.856 21,8
Pessoal 37.516.000 7.210.173 7.210.173 19,2
PSF 307.317.000 69.148.924 32.816.744 22,5
Outros 110.743.500 22.835.238 5.470.939 20,6
05 - Outras Fontes 153.440 - - 0,0
54. Execução Orçamentária em 2008
1º Trimestre – Parte II
Dotação Atualizada Empenho Liquidado IEO %
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.657.480.776 418.135.869 208.597.918 25,2
00 - Tesouro 550.506.279 305.627.457 117.221.487 55,5
Mat. Méd. Hosp. Odont. Ambulat. 49.300.000 13.317.194 7.569.079 27,0
Projetos ( Obras e Equipamentos ) 78.551.905 7.556.770 3.559.493 9,6
Assistência Farmacêutica 86.425.252 13.800.916 5.666.561 16,0
Outros 336.229.122 270.952.578 100.426.354 80,6
02 - Rec. Federais 971.825.497 82.217.204 74.067.733 8,5
Gestão Plena 736.359.497 70.333.329 70.333.329 9,6
Projetos ( Obras e Equipamentos ) 43.171.000 48.802 7.946 0,1
Sub Função / Fonte
Fonte:NovoSeo - Sistema de Execução Orçamentária do Município de São Paulo.
Projetos ( Obras e Equipamentos ) 43.171.000 48.802 7.946 0,1
SAMU 91.914.000 7.006.458 1.213.135 7,6
Outros 100.381.000 4.828.616 2.513.323 4,8
03 - Rec. Estaduais 135.149.000 30.291.207 17.308.697 22,4
Mat. Méd. Hosp. Odont. Ambulat. 383.863 - - 0,0
Projetos ( Obras e Equipamentos ) 69.136.000 25.000.000 17.000.000 36,2
Outros 65.629.137 5.291.207 308.697 8,1
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 356.750 44.248 383 12,4
00 - Tesouro 356.750 44.248 383 12,4
534.760.622 448.724.932 92.545.910 83,9
00 - Tesouro 465.660.122 416.868.855 90.199.653 89,5
02 - Rec. Federais 69.100.500 31.856.077 2.346.257 46,1
Total - Fonte 00 2.467.665.433 1.111.518.131 427.358.681 45,0
Total - Fonte 02 1.517.682.497 214.755.975 122.076.937 14,2
Total - Fonte 03 135.149.000 30.291.207 17.308.697 22,4
Total - Fonte 05 153.440 - - 0,0
Total Geral 4.120.650.370 1.356.565.313 566.744.315 32,9
Autarquia Municipal