Extrato de Conta
                                    Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS
                                    Endereço: RUA SANTIAGO DANTAS, 235
                                    Mês: 03/2011    Conta: 00 - Normal
                                    Período: 01 a 31    Data: 14/09/2011 Hora: 10:32:03                         Folha: 001
                                  Assessor: DAIANE PINTO
       Seq.: Dia        Histórico / Complemento                                              Débito       Crédito           Saldo
====================================================================================================================================
              01 SALDO MES ANTERIOR                                                                                        -2,841.90
       0001   04 PG.DESPESAS DIVERSAS RECARGA CELULAR- F:9125-0462 CLARO                        12.00
       0002   04 PG.DESPESAS DIVERSAS LOCOMOÇÃO FUNCIONÁR 01 A 05/03/2011                       42.30
       0003   04 PG.SALARIO LUIZ EDUARDO DIAS PIRES''                                          125.16
       0004   04 PG.DESPESAS DIVERSAS CADEIRA/MESA C/GAVETAS- MONKEL                           320.00
       0005   10 PG.TAXA DE ADMINISTRACAO 02/2011                                            5,000.00
       0006   10 VLR REF TX MAT.EXPEDIENTE 02/2011                                             500.00
       0007   10 PG.LIGACOES TELEFONICAS DIVS. P/ CELULAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2011               1.48
       0008   14 CORRESPONDÊNCIAS CONVOCAÇÃO P/ ASSEMBLEIA                                     500.00
       0009   16 PG.MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NF 237606                                          11.70
       0010   17 PG.ALUGUEL REF. SISTEMA DE SOM ASSEMBLEIA                                     300.00
       0011   22 PG.SERVICOS PRESTADOS REF. ENTREGA DE CIRCULAR                                  5.00
       0012   23 PG.TAXI TRAJETO CENTRO X COND.MORADAS PELOTAS                                  30.00
       0013   23 PG.COMPRA DE LIVRO ATA CFE. CUPOM236044                                        17.20
       0014   23 PG.TAXI TRAJETO SINDICO-CENTRO X MORADAS- P087                                 16.40
       0015   23 PG.TAXI TRAJETO SINDICO-MORADAS X CENTRO- P087                                 16.00
       0016   23 PG.TAXI TRAJETO SINDICO-MORADAS X CENTRO- P087                                 13.00
       0017   23 PG.DESPESAS DIVERSAS CÓPIAS/ENCAD MANUAL-GRAPHOS NF63552                       73.20
                  Saldo Atual                                                                                              -9,825.34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resp. Técnico:                                           Saldo Anterior............:    -2,841.90
CRC:                                                     Total do Crédito .........:         0.00
                                                         Total do Débito ..........:     6,983.44
                                                                                   --------------------
                                                         Saldo Geral ..............:    -9,825.34

Extrato de Conta mês de Março

  • 1.
    Extrato de Conta Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS Endereço: RUA SANTIAGO DANTAS, 235 Mês: 03/2011 Conta: 00 - Normal Período: 01 a 31 Data: 14/09/2011 Hora: 10:32:03 Folha: 001 Assessor: DAIANE PINTO Seq.: Dia Histórico / Complemento Débito Crédito Saldo ==================================================================================================================================== 01 SALDO MES ANTERIOR -2,841.90 0001 04 PG.DESPESAS DIVERSAS RECARGA CELULAR- F:9125-0462 CLARO 12.00 0002 04 PG.DESPESAS DIVERSAS LOCOMOÇÃO FUNCIONÁR 01 A 05/03/2011 42.30 0003 04 PG.SALARIO LUIZ EDUARDO DIAS PIRES'' 125.16 0004 04 PG.DESPESAS DIVERSAS CADEIRA/MESA C/GAVETAS- MONKEL 320.00 0005 10 PG.TAXA DE ADMINISTRACAO 02/2011 5,000.00 0006 10 VLR REF TX MAT.EXPEDIENTE 02/2011 500.00 0007 10 PG.LIGACOES TELEFONICAS DIVS. P/ CELULAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 1.48 0008 14 CORRESPONDÊNCIAS CONVOCAÇÃO P/ ASSEMBLEIA 500.00 0009 16 PG.MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NF 237606 11.70 0010 17 PG.ALUGUEL REF. SISTEMA DE SOM ASSEMBLEIA 300.00 0011 22 PG.SERVICOS PRESTADOS REF. ENTREGA DE CIRCULAR 5.00 0012 23 PG.TAXI TRAJETO CENTRO X COND.MORADAS PELOTAS 30.00 0013 23 PG.COMPRA DE LIVRO ATA CFE. CUPOM236044 17.20 0014 23 PG.TAXI TRAJETO SINDICO-CENTRO X MORADAS- P087 16.40 0015 23 PG.TAXI TRAJETO SINDICO-MORADAS X CENTRO- P087 16.00 0016 23 PG.TAXI TRAJETO SINDICO-MORADAS X CENTRO- P087 13.00 0017 23 PG.DESPESAS DIVERSAS CÓPIAS/ENCAD MANUAL-GRAPHOS NF63552 73.20 Saldo Atual -9,825.34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Resp. Técnico: Saldo Anterior............: -2,841.90 CRC: Total do Crédito .........: 0.00 Total do Débito ..........: 6,983.44 -------------------- Saldo Geral ..............: -9,825.34