DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 138
Receitas Correntes
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.1.4 - Compra De Activos Intangíveis
24.537.739.268,00
12.848.012.895,00
12.848.012.895,00
282.895.626,00
282.895.626,00
11.399.872.347,00
809.372.089,00
10.590.500.258,00
6.958.400,00
6.958.400,00
5.853.911.526,00
5.853.911.526,00
5.598.911.526,00
255.000.000,00
80,74%
42,27%
42,27%
0,93%
0,93%
37,51%
2,66%
34,85%
0,02%
0,02%
19,26%
19,26%
18,42%
0,84%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
30.391.650.794,00
30.391.650.794,00
100,00%
100,00%
Função %
Actividades Permanentes 30.391.650.794,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
24.537.739.268,00
12.848.012.895,00
282.895.626,00
11.399.872.347,00
6.958.400,00
5.853.911.526,00
Assembleia Nacional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
80,74%
42,27%
0,93%
37,51%
0,02%
19,26%
30.391.650.794,00 100,00%
30.391.650.794,00 100,00%Total Geral:
30.391.650.794,00 100,00%Total Geral:
30.391.650.794,00Total Geral: 100,00%
120.000.000,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Assembleia NacionalÓrgão:
Acções De Assistência E Patrocinio Judiciario
Desenvolvimento Da Actividade Legislativa
1.900.348.673,00
28.491.302.121,00
6,25%
93,75%
%Projecto / Actividade Valor
30.391.650.794,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 139
Receitas Correntes
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
Receitas De Capital
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
791.037.521,00
791.037.521,00
791.037.521,00
70.404.231.404,00
70.404.231.404,00
70.404.231.404,00
1,11%
1,11%
1,11%
98,89%
98,89%
98,89%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar
3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
87.524.091.097,00
46.362.040.364,00
25.416.797.828,00
14.447.731.484,00
6.497.511.052,00
2.431.327.487,00
2.431.327.487,00
38.581.349.005,00
14.040.793.113,00
24.540.555.892,00
149.374.241,00
149.374.241,00
85.111.172.993,00
85.111.172.993,00
85.111.172.993,00
50,70%
26,86%
14,72%
8,37%
3,76%
1,41%
1,41%
22,35%
8,13%
14,22%
0,09%
0,09%
49,30%
49,30%
49,30%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
02 - Defesa
02.01.00 - Defesa Militar
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
04 - Educação
04.07 - Ensino Superior
04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
05 - Saúde
05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais
05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados
08 - Recreação, Cultura E Religião
08.01.00 - Serviços Culturais
08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação
09 - Assuntos Económicos
09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção
11.735.614.304,00
11.735.614.304,00
140.299.777.794,00
140.299.777.794,00
16.870.000,00
16.870.000,00
396.460.231,00
396.460.231,00
396.460.231,00
6.055.365.029,00
24.100.000,00
6.031.265.029,00
5.402.060.732,00
722.768.700,00
4.679.292.032,00
8.729.116.000,00
8.729.116.000,00
6,80%
6,80%
81,27%
81,27%
0,01%
0,01%
0,23%
0,23%
0,23%
3,51%
0,01%
3,49%
3,13%
0,42%
2,71%
5,06%
5,06%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
172.635.264.090,00 100,00%Total Geral:
172.635.264.090,00Total Geral: 100,00%
71.195.268.925,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Presidência Da RepúblicaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 140
Actividades Permanentes
Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
141.502.785.178,00
19.302.913.004,00
2.846.435.908,00
8.620.666.000,00
229.914.000,00
24.100.000,00
108.450.000,00
81,97%
11,18%
1,65%
4,99%
0,13%
0,01%
0,06%
%Programa Valor
172.635.264.090,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Abastecimento Logístico-Bens Diversos
Acções De Marketing, Comunicação E Publicidade
Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado
Encargos C/Grupo Técnico De Apoio À Comissão Económica
Encargos C/Grupos Técnicos Da Casa Civil
Encargos Com A Expo Yeosu-Coreia 2012
Encargos De Exercícios Findos
Manutenção E Conservação Do Memorial Agostinho Neto
Marketing Institucional
Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Serviços De Hemodiálise
3.000.000.000,00
4.108.292.032,00
58.826.628.732,00
129.168.000,00
128.796.600,00
571.439.290,00
70.404.231.403,00
578.400.000,00
571.000.000,00
11.500.000.000,00
3.184.829.121,00
1.981.720.641,00
1,94%
2,65%
37,96%
0,08%
0,08%
0,37%
45,43%
0,37%
0,37%
7,42%
2,05%
1,28%
%Projecto / Actividade Valor
154.984.505.819,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Centro Clínico Avançado - 2ª Fase Da Obra Clínica Multiperfil
Centro Clínico Avançado - Apetrechamento (Equip. Médicos) C.
Multiperfil
Centro Clínico Avançado - Softwares E Equipamentos C. Multiperfil
Concl. Via Acesso Polo Comercial E 2ª Via Pista Da Radial A1
Conclusão Da Nave De Apoio Aos Serviços De Manutenção
Conclusão Da Vedação Da Reserva Industrial De Viana
Conclusão De 5 Edificios Sede Da Reserva Industrial De Viana
Const. De 8 Naves Modulares Da Reserva Industrial De Viana
Const. De Incubadora De Empresas Da Reserva Indust. De Viana
Const. E Apet. Do Hospital Da Casa De Segurança De Luanda/Cm
Const. Infra-Estrut. 3º E 4º Quadrante Da Reserva Indust. Viana
Construção Anfiteatro Na Clínica Multiperfil
Construção Da Unidade Da Guarda Presidencial Em Luanda /Cm
Construção De 2 Edificios Modulares De Apoio Empresarial
Construção Do Edificio Da Policia Da Zee - Viana
Construção Do Posto Médico Da Zee - Viana
Construção Heliponto Na Clínica Multiperfil
Criação Do Gabinete De Apoio À Actividade Empresarial
Elaboração Do Plano Director Da Reserva Industrial De Viana
Reforma Da Unidade De Internamento Clínica Multiperfil
47.650.911,00
545.911.501,00
135.375.000,00
2.664.493.853,00
72.300.000,00
168.700.000,00
1.830.260.031,00
578.400.000,00
108.450.000,00
4.972.312.812,00
3.198.062.116,00
11.315.544,00
2.813.730.192,00
108.450.000,00
16.870.000,00
24.100.000,00
10.194.196,00
2.410.000,00
227.504.000,00
114.268.115,00
Projecto / Actividade Total
17.650.758.271,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,0017.650.758.271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.650.911,00
545.911.501,00
135.375.000,00
2.664.493.853,00
72.300.000,00
168.700.000,00
1.830.260.031,00
578.400.000,00
108.450.000,00
4.972.312.812,00
3.198.062.116,00
11.315.544,00
2.813.730.192,00
108.450.000,00
16.870.000,00
24.100.000,00
10.194.196,00
2.410.000,00
227.504.000,00
114.268.115,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 141
3 - Despesas Correntes 4.508.214.811,00 91,61%
Natureza %Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
64.356.642.622,00
44.857.012.608,00
2.332.365.416,00
17.162.451.208,00
4.813.390,00
75.943.135.172,00
75.943.135.172,00
534.000.000,00
211.600.000,00
14.400.000,00
308.000.000,00
37.000.000,00
37.000.000,00
396.460.231,00
38.598.730,00
357.861.501,00
5.712.461.263,00
93.343.574,00
6.501.746,00
5.612.614.362,00
1.581,00
318.803.766,00
318.803.766,00
16.524.526.981,00
1.161.485.452,00
78.060.325,00
15.140.421.934,00
144.559.270,00
8.812.234.055,00
8.812.234.055,00
Casa De Segurança Do Presidente Da República
Gab.De Rev.E Exec.Da Comunicação Inst.E Mark.Da Administração
Gabinete Para Politica E Gestão De Quadros
Hospital De Especialidade Multiperfil
Secretaria Geral Da Presidência Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
45,87%
31,97%
1,66%
12,23%
0,00%
54,13%
54,13%
93,52%
37,06%
2,52%
53,94%
6,48%
6,48%
100,00%
9,74%
90,26%
94,71%
1,55%
0,11%
93,06%
0,00%
5,29%
5,29%
65,22%
4,58%
0,31%
59,76%
0,57%
34,78%
34,78%
140.299.777.794,00
571.000.000,00
396.460.231,00
6.031.265.029,00
25.336.761.036,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
4.921.184.811,00Total Geral: 100,00%
Tribunal ConstitucionalÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 142
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
1.399.727.269,00
1.399.727.269,00
60.000.000,00
60.000.000,00
3.018.535.542,00
209.912.500,00
2.808.623.042,00
29.952.000,00
29.952.000,00
412.970.000,00
412.970.000,00
412.970.000,00
1.250.517.781,00
514.133.474,00
514.133.474,00
40.454.407,00
28,44%
28,44%
1,22%
1,22%
61,34%
4,27%
57,07%
0,61%
0,61%
8,39%
8,39%
8,39%
75,77%
31,15%
31,15%
2,45%
Natureza
Natureza
%
%
03 - Segurança E Ordem Pública
03.03.00 - Tribunais
4.921.184.811,00
4.921.184.811,00
100,00%
100,00%
Função %
Actividades Permanentes 4.921.184.811,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.508.214.811,00
1.399.727.269,00
60.000.000,00
3.018.535.542,00
29.952.000,00
412.970.000,00
412.970.000,00
Tribunal Constitucional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
91,61%
28,44%
1,22%
61,34%
0,61%
8,39%
8,39%
4.921.184.811,00 100,00%
4.921.184.811,00 100,00%Total Geral:
4.921.184.811,00 100,00%Total Geral:
1.650.517.781,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Tribunal SupremoÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade Judicial
Serviços Integrados De Operação E Manuten.Do Palácio Da Justiça
3.012.006.784,00
1.909.178.027,00
61,20%
38,80%
%Projecto / Actividade Valor
4.921.184.811,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 143
Receitas Correntes
Receita Tributária
Taxas
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
%
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
40.454.407,00
695.772.300,00
85.061.038,00
610.711.262,00
157.600,00
157.600,00
400.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
2,45%
42,15%
5,15%
37,00%
0,01%
0,01%
24,23%
24,23%
24,23%
Natureza
Natureza
%
%
03 - Segurança E Ordem Pública
03.03.00 - Tribunais
1.650.517.781,00
1.650.517.781,00
100,00%
100,00%
Função %
Actividades Permanentes 1.650.517.781,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.250.517.781,00
514.133.474,00
40.454.407,00
695.772.300,00
157.600,00
400.000.000,00
400.000.000,00
Tribunal Supremo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
75,77%
31,15%
2,45%
42,15%
0,01%
24,23%
24,23%
1.650.517.781,00 100,00%
1.650.517.781,00 100,00%Total Geral:
1.650.517.781,00 100,00%Total Geral:
50.000.000,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Tribunal De ContasÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade Judicial
Encontro Anual Dos Magistrados/Tribunal Supremo
Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
1.615.777.781,00
22.040.000,00
12.700.000,00
97,90%
1,34%
0,77%
%Projecto / Actividade Valor
1.650.517.781,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 144
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
2.960.222.355,00
446.003.989,00
446.003.989,00
30.775.462,00
30.775.462,00
2.483.442.904,00
156.233.288,00
2.327.209.616,00
487.011.640,00
487.011.640,00
487.011.640,00
6.261.906.544,00
4.823.280.035,00
4.823.280.035,00
72.008.182,00
72.008.182,00
85,87%
12,94%
12,94%
0,89%
0,89%
72,04%
4,53%
67,51%
14,13%
14,13%
14,13%
78,60%
60,54%
60,54%
0,90%
0,90%
Natureza
Natureza
%
%
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
3.447.233.995,00
3.447.233.995,00
100,00%
100,00%
Função %
Actividades Permanentes
Programa De Capacitação Institucional
1.874.422.455,00
1.572.811.540,00
54,37%
45,63%
%Programa Valor
Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
2.960.222.355,00
446.003.989,00
30.775.462,00
2.483.442.904,00
487.011.640,00
487.011.640,00
Tribunal De Contas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
85,87%
12,94%
0,89%
72,04%
14,13%
14,13%
3.447.233.995,00 100,00%
3.447.233.995,00 100,00%Total Geral:
3.447.233.995,00 100,00%Total Geral:
3.447.233.995,00
7.967.059.494,00
Total Geral:
Total Geral:
100,00%
100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Supremo Tribunal MilitarÓrgão:
Controlo Externo Das Finanças Públicas
Desenvolvimento Do Sistema Integrado De Gestão Do Tribunal De Contas
1.874.422.455,00
1.572.811.540,00
54,37%
45,63%
%Projecto / Actividade Valor
3.447.233.995,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 145
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
3 - Despesas Correntes
1.366.618.327,00
290.779.600,00
1.075.838.727,00
1.705.152.950,00
1.705.152.950,00
1.705.152.950,00
1.868.587.539,00
17,15%
3,65%
13,50%
21,40%
21,40%
21,40%
75,20%
Natureza
Natureza
%
%
03 - Segurança E Ordem Pública
03.03.00 - Tribunais
7.967.059.494,00
7.967.059.494,00
100,00%
100,00%
Função %
Actividades Permanentes
Programa De Reforma E Modernização Da Adm. Da Justiça
7.741.344.494,00
225.715.000,00
97,17%
2,83%
%Programa Valor
Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
6.261.906.544,00
4.823.280.035,00
72.008.182,00
1.366.618.327,00
1.705.152.950,00
1.705.152.950,00
Supremo Tribunal Militar
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
78,60%
60,54%
0,90%
17,15%
21,40%
21,40%
7.967.059.494,00 100,00%
7.967.059.494,00 100,00%Total Geral:
7.967.059.494,00 100,00%Total Geral:
2.484.953.759,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Gabinete Do Vice-Presidente Da RepúblicaÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade Judicial
Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
7.714.344.494,00
27.000.000,00
99,65%
0,35%
%Projecto / Actividade Valor
7.741.344.494,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Estudo Const. Do Tribunal Militar Região Luanda-Grafanil
Estudo Const. Residência Dos Magistrados Do Stm Luanda
Estudo Para Const. Do Tribunal Militar Da Região Norte-Uige
Estudo Para Construção Do Tribunal Militar Naval Norte-Soyo
Estudo Reab. Do Edificio Sede Da Justiça Militar Huambo
Estudo Reab. Edificio Dos Órgãos De Justiça Militar-Dundo
44.950.400,00
44.980.000,00
43.900.000,00
45.000.000,00
23.300.000,00
23.584.600,00
Projecto / Actividade Total
225.715.000,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00225.715.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.950.400,00
44.980.000,00
43.900.000,00
45.000.000,00
23.300.000,00
23.584.600,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 146
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.1.4 - Compra De Activos Intangíveis
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
300.431.528,00
300.431.528,00
19.382.476,00
19.382.476,00
1.548.664.879,00
270.468.749,00
1.278.196.130,00
108.656,00
108.656,00
616.366.220,00
616.366.220,00
604.491.220,00
11.875.000,00
544.192.966,00
270.792.419,00
270.792.419,00
12,09%
12,09%
0,78%
0,78%
62,32%
10,88%
51,44%
0,00%
0,00%
24,80%
24,80%
24,33%
0,48%
78,39%
39,01%
39,01%
Natureza
Natureza
%
%
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
2.484.953.759,00
2.484.953.759,00
100,00%
100,00%
Função %
Actividades Permanentes 2.484.953.759,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.868.587.539,00
300.431.528,00
19.382.476,00
1.548.664.879,00
108.656,00
616.366.220,00
616.366.220,00
Gabinete Do Vice-Presidente Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
75,20%
12,09%
0,78%
62,32%
0,00%
24,80%
24,80%
2.484.953.759,00 100,00%
2.484.953.759,00 100,00%Total Geral:
2.484.953.759,00 100,00%Total Geral:
694.192.966,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Conselho Superior Da Magistratura JudicialÓrgão:
Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais
Encargos C/A Comissão Nac. Estudo Revital. Educ. Física E Desporto Escolar
2.314.281.946,00
170.671.813,00
93,13%
6,87%
%Projecto / Actividade Valor
2.484.953.759,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 147
Receitas De Capital
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
69.573.309,00
69.573.309,00
69.573.309,00
100,00%
100,00%
100,00%
%
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
2.340.981,00
2.340.981,00
271.030.157,00
48.058.484,00
222.971.673,00
29.409,00
29.409,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,34%
0,34%
39,04%
6,92%
32,12%
0,00%
0,00%
21,61%
21,61%
21,61%
Natureza
Natureza
%
%
03 - Segurança E Ordem Pública
03.03.00 - Tribunais
694.192.966,00
694.192.966,00
100,00%
100,00%
Função %
Actividades Permanentes 694.192.966,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
544.192.966,00
270.792.419,00
2.340.981,00
271.030.157,00
29.409,00
150.000.000,00
150.000.000,00
Conselho Superior Da Magistratura Judicial
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
78,39%
39,01%
0,34%
39,04%
0,00%
21,61%
21,61%
694.192.966,00 100,00%
694.192.966,00 100,00%Total Geral:
694.192.966,00 100,00%Total Geral:
559.796.559.866,00Total Geral: 100,00%
69.573.309,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Defesa NacionalÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade Judicial 694.192.966,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor
694.192.966,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 148
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar
3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
508.946.631.155,00
221.678.730.593,00
13.914.950.829,00
207.692.195.870,00
71.583.894,00
12.542.557.027,00
12.542.557.027,00
162.702.035.261,00
139.917.955.674,00
22.784.079.587,00
112.023.308.274,00
112.023.308.274,00
50.849.928.711,00
50.849.928.711,00
50.849.928.711,00
90,92%
39,60%
2,49%
37,10%
0,01%
2,24%
2,24%
29,06%
24,99%
4,07%
20,01%
20,01%
9,08%
9,08%
9,08%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.04.00 - Relações Exteriores
02 - Defesa
02.01.00 - Defesa Militar
02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados
04 - Educação
04.07 - Ensino Superior
04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
05 - Saúde
05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais
05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados
05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social
06.02.00 - Velhice
06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
1.021.595.980,00
1.021.595.980,00
438.986.268.208,00
428.856.783.862,00
10.129.484.346,00
480.293.299,00
480.293.299,00
480.293.299,00
7.164.909.702,00
5.080.357.482,00
1.490.472.000,00
594.080.220,00
112.143.492.677,00
112.016.957.107,00
126.535.570,00
0,18%
0,18%
78,42%
76,61%
1,81%
0,09%
0,09%
0,09%
1,28%
0,91%
0,27%
0,11%
20,03%
20,01%
0,02%
Função %
1.1.2 - Subprog.Reab.Cont.E Equip.De Infraest..Dos Serv.Prisionais
Actividades Permanentes
Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança
Programa De Desenvolvimen. Da Marinha Mercante E Fluvial
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Da Assistência Social
496.570.327,00
432.756.024.952,00
125.501.477.848,00
108.385.739,00
39.200.000,00
849.901.000,00
45.000.000,00
0,09%
77,31%
22,42%
0,02%
0,01%
0,15%
0,01%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
559.796.559.866,00 100,00%Total Geral:
559.796.559.866,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 149
Abastecimento Logístico-Pacote Alimentar
Abastecimento Logístico-Pacote De Medicamentos
Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa Nacional
Encargos C/A Delim.Demarc.Dos Espaços Marít.De Angola
Encargos De Exercícios Findos
Evacuações Médicas
Formação E Superação Técnica Profissional
Meios De Aquartelamento E Equipamento De Cozinha
Pacote Logístico-Aquisição De Vestuário E Calçado
Pagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.Saúde
Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material
Prestação De Serviços De Educação
Realização De Exercício Aéreo
32.981.171.509,00
5.724.875.084,00
381.079.924.835,00
3.443.000.000,00
69.573.309,00
594.080.220,00
337.673.216,00
3.340.000.000,00
5.227.322.795,00
1.490.472.000,00
106.306.502.580,00
480.293.299,00
1.579.889.373,00
6,08%
1,05%
70,23%
0,63%
0,01%
0,11%
0,06%
0,62%
0,96%
0,27%
19,59%
0,09%
0,29%
%Projecto / Actividade Valor
542.654.778.220,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Ampliação Do Instituto Superior Técnico Militar Luanda
Const. Apet. 26 Casas Função Comando Do Exercito Luanda
Const. Apet. Comando Direcção Armamento Técnica Luanda
Const. Apetrechamento Instituto Superior Da Força Aerea Benguela
Const. De Paiois Centrais Da Servidão Da Maria Teresa - Luanda
Const. Do Instituto Superior Da Marinha De Guerra - Bengo
Const. E Apet. Da Inteligência Militar Operativa Cambambe
Const. E Apet. De Comando De Brigada 1ª Fase - Cabinda
Const. E Apetrechamento Da Penitenciaria Do Huambo
Const. E Apetrechamento Da Unidade Penitenciário Do Tombo
Const. E Apetrechamento De Canil Da Policia Militar Luanda
Const. E Apetrechamento Do Instituto Superior Do Exército Huambo
Const. E Apetrechamento Regimento De Defesa Anti-Aérea Bengo
Const.Apet. Comando Brigada Fuzileiros Navais Ambriz
Const.Apet.Companhia Observação Costeira Porto Amboim
Const.Apetrechamento 220 Residencia Função Serviços - Luanda
Const.Apetrechamento 5 Quarteis Pelotão Fuzileiros Navais Zaire
Const.Apetrechamento Da Academia Da Força Aérea Benguela
Const.Apetrechamento Da Academia Da Marinha De Guerra - Bengo
Const.Apetrechamento Do Comando Região Aérea Norte Luanda
Const.Apetrechamento Poligno Preparação Defesa Moxico
Const.Apetrechamento Quartel Batalhão Fuzileiros Navais Zaire
Const.Apetrechamento Regimento Armamento Técnica Bengo
Const.Edificio Serviços E Ensino Escola Superior Guerra Luanda
Construção 7 Edifícios Estado Maior Forças Armadas Luanda
Construção Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Cabinda/Minden
Construção Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Lunda Norte/Minden
Construção Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Uíge
Construção Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Zaire/Minden
Construção Apetrechamentos Comando De Brigadas 1.ª Fase-Lunda-
Norte/Minden
226.935.000,00
199.780.451,00
56.727.615,00
166.085.161,00
346.177.218,00
165.857.266,00
103.867.750,00
193.807.000,00
196.192.444,00
132.781.469,00
161.112.000,00
147.457.379,00
126.621.286,00
180.880.088,00
140.641.326,00
168.282.702,00
105.997.975,00
220.769.552,00
217.755.200,00
187.201.403,00
196.875.000,00
252.278.062,00
123.178.440,00
188.416.368,00
377.331.212,00
432.686.862,00
432.686.862,00
272.275.438,00
432.686.862,00
193.807.000,00
Projecto / Actividade Total
17.141.781.646,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,0017.141.781.646,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226.935.000,00
199.780.451,00
56.727.615,00
166.085.161,00
346.177.218,00
165.857.266,00
103.867.750,00
193.807.000,00
196.192.444,00
132.781.469,00
161.112.000,00
147.457.379,00
126.621.286,00
180.880.088,00
140.641.326,00
168.282.702,00
105.997.975,00
220.769.552,00
217.755.200,00
187.201.403,00
196.875.000,00
252.278.062,00
123.178.440,00
188.416.368,00
377.331.212,00
432.686.862,00
432.686.862,00
272.275.438,00
432.686.862,00
193.807.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 150
Construção Condomínio Oficiais Luanda Sul, 2ª Fase (+) Área Lazer
Construção Da Clinica Da Marinha De Guerra De Angola Luanda
Construção Das Residências Dos Professores Do Istm
Construção De Comando Da Região Militar Centro Huambo
Construção De Comando Da Região Militar Norte Uíge
Construção De Entreposto De Logística - Nacional
Construção Do Quartel Da Batop
Construção E Apet.Do Comando Do Corpo Do Exert.Malanje/Minden
Construção E Apetrechamento 1ªfase Base Central Abastecimento 3
Namibe/Minden
Construção E Apetrechamento Comando Da Força Aérea Nacional
Luanda/Minden
Construção E Apetrechamento De Comando De Brigada 1.ª Fase-
Zaire/Minden
Construção E Apetrechamento De Comando De Brigada 1ª Fase-
Uíge/Minden
Construção E Apetrechamento Do Comando De Brigada Moxico/Minden
Construção E Apetrechamento Do Comando De Mbanza Congo/Minden
Construção E Apetrechamento Do Novo Edificio Hospital Militar
Luanda/Minden
Delimitação E Demarcação Dos Espaços Marítimos De Angola
Estudo 100 Casas Economicas Para Oficiais Benguela
Estudo 100 Casas Economicas Para Oficiais Bié
Estudo 100 Casas Economicas Para Oficiais Huambo
Estudo 100 Casas Económicas Para Oficiais Malanje
Estudo Centro Reabilitação Integral Mutilados Funda
Estudo Const. Centro Formação Profissional Mutilados E Ex Militares
Estudo Construção 100 Casas Economicas Mutilados Ex Militares
Estudo Construção 100 Casas Economicas Oficiais
Estudo Construção 100 Casas Economicas Para Oficiais Luanda
Estudo Construção De Angares Para Escola Aviação Militar
Lobito/Minden
Estudo Construção Habitação Sociais /Cuanza-Norte
Estudo Construção Habitação Sociais Cuanza Sul
Estudo Construção Habitação Sociais Cunene
Estudo Construção Habitação Sociais Lunda Sul
Estudo Construção Habitação Sociais Uíge
Estudo Construção Habitação Sociais Zaire
Estudo Construção Habitação Sociais-Cabinda
Estudo Construção Habitação Sociais-Moxico
Estudo Construção Habitações Sociais Ex-Militares Lunda Norte
Estudo Da Academia Naval No Bengo
Estudo Da Fábrica De Fardamento Zona Económica Especial De Viana
Estudo Da Servidão Militar De Kinkakala-Bengo
Estudo De 100 Casas Económicas Para Os Mutilados De Guerra Na
Funda
Estudo De Const.Regimento De Engenharia - Bengo
Estudo De Construção Escola Militar Aeronautica-Huila
Estudo De Construção Estaleiro Naval Luanda/Minden
849.401.000,00
393.750.000,00
639.670.320,00
136.277.857,00
136.277.857,00
329.704.422,00
813.605.823,00
154.745.500,00
472.483.542,00
489.332.128,00
193.807.000,00
193.807.000,00
277.114.574,00
137.455.500,00
552.570.000,00
108.385.739,00
18.620.000,00
18.620.000,00
18.620.000,00
18.620.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
39.200.000,00
45.000.000,00
18.620.000,00
45.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
78.368.410,00
44.800.000,00
90.200.000,00
39.200.000,00
44.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
849.401.000,00
393.750.000,00
639.670.320,00
136.277.857,00
136.277.857,00
329.704.422,00
813.605.823,00
154.745.500,00
472.483.542,00
489.332.128,00
193.807.000,00
193.807.000,00
277.114.574,00
137.455.500,00
552.570.000,00
108.385.739,00
18.620.000,00
18.620.000,00
18.620.000,00
18.620.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
39.200.000,00
45.000.000,00
18.620.000,00
45.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
78.368.410,00
44.800.000,00
90.200.000,00
39.200.000,00
44.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 151
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
149.963.401.807,00
140.335.982.801,00
8.278.613.729,00
1.347.677.471,00
1.127.806,00
93.686.183,00
Estado Maior Do Exército
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
99,94%
93,52%
5,52%
0,90%
0,00%
0,06%
150.057.087.990,00 100,00%
Estudo De Messes Regionais Moxico/Minden
Estudo Do Aerodromo De Manobra De Malanje/Minden
Estudo Do Cais Da Base Costeira Do Soyo
Estudo Do Comando Do Exercito Luanda
Estudo Do Instituto De Defesa Nacional E Serviços Do Minden-Luanda
Estudo Do Laboratorio Militar E Produção Farmaceuticos - Luanda
Estudo Do Posto De Comando De Campanha Huambo/Minden
Estudo Escola Condutores Auto E Blindados Huambo
Estudo Para A Construção Da Cadeia Ligística Médica Militar
Estudo Para A Construção Do Presidio Do Luena
Estudo Para A Construção Do Sanatório Do Huambo
Estudo Para Const. Da Base Fuzileiros Navais Ambriz Bengo
Estudo Para Const. Do Hospital Militar Principal De Luanda
Estudo Para Construção Base Aérea De Saurimo
Estudo Para Construção De Quarteis Tipo
Estudo Para Construção E Apetrechamento Do Comando Da Região
Aérea Sul
Estudo Para Reab. Ampliação Da Base Aérea Do Lubango
Estudo Sanatório Região Militar Central Huambo/Minden
Estudo Unidade De Infecciologia Exercito Luanda
Estudos Const. Edificios Administrativos Minden/Emgfaa Luanda
Estudos E Proj. Do Edificio Doi/Emg-Área Tecnica
Fiscalização Const. Das Residências Dos Professores Do Istm
Fiscalização Construção 2ª Fase Condominio Dos Oficiais (+) Área Lazer
Fiscalização Construção Quartel Da Batop
Reab. E Apliação Da Brigada De Forças Especiais - Cabo Ledo
Reab.Ampliação Apetrechamento Penitenciaria Militar Cabinda
Reab.Ampliação E Apetrechamento Do Aeredromo Cahama - Cunene
Reab.Apet. Unidade Reparação Armamento Huíla
Reab.Apet.Unidade Reparação Armamento Cabinda
Reab.Apet.Unidade Reparação Armamento Huambo
Reab.Apet.Unidade Reparação Armamento Moxico
Reab.Apet.Unidade Reparação Armamento Uíge
Reab.Apetrechamento E Ampliação Da Base Costeira Soyo
Reab.E Ampliação Da Base Aérea Da Catumbela - Benguela
Reabilitação Ampliação Escola Formação Forças Especiais Luanda
Reabilitação Apetrechamento Escola Administração Militar - Benguela
45.000.000,00
45.000.000,00
86.000.000,00
45.000.000,00
495.000.000,00
206.360.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
147.670.000,00
45.000.000,00
29.800.000,00
45.000.000,00
474.922.163,00
45.000.000,00
45.000.000,00
125.000.000,00
160.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
345.000.000,00
17.086.300,00
20.000.000,00
500.000,00
37.445.000,00
124.976.000,00
167.596.414,00
126.084.095,00
46.200.000,00
46.200.000,00
46.200.000,00
46.200.000,00
46.200.000,00
172.458.996,00
194.057.215,00
132.764.400,00
113.652.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
86.000.000,00
45.000.000,00
495.000.000,00
206.360.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
147.670.000,00
45.000.000,00
29.800.000,00
45.000.000,00
474.922.163,00
45.000.000,00
45.000.000,00
125.000.000,00
160.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
345.000.000,00
17.086.300,00
20.000.000,00
500.000,00
37.445.000,00
124.976.000,00
167.596.414,00
126.084.095,00
46.200.000,00
46.200.000,00
46.200.000,00
46.200.000,00
46.200.000,00
172.458.996,00
194.057.215,00
132.764.400,00
113.652.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 152
Receitas De Capital
Alienações
Alienação De Bens
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
440.452.466,00
1,00
1,00
440.452.465,00
440.452.465,00
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
%ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
81.431.327.952,00
50.211.621.461,00
2.030.809.370,00
29.185.715.219,00
3.181.902,00
743.591.177,00
743.591.177,00
17.905.393.590,00
16.779.977.495,00
220.183.439,00
905.118.177,00
114.479,00
73.490.653,00
73.490.653,00
10.360.692.171,00
8.094.643.089,00
1.483.018.831,00
781.589.014,00
1.441.237,00
143.420.820,00
143.420.820,00
249.285.815.635,00
6.256.505.747,00
529.931.658,00
130.481.935.380,00
112.017.442.850,00
49.795.739.878,00
49.795.739.878,00
Estado Maior General
Força Aérea Nacional
Marinha De Guerra Angolana
Ministério Da Defesa Nacional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,10%
61,10%
2,47%
35,52%
0,00%
0,90%
0,90%
99,59%
93,33%
1,22%
5,03%
0,00%
0,41%
0,41%
98,63%
77,06%
14,12%
7,44%
0,01%
1,37%
1,37%
83,35%
2,09%
0,18%
43,63%
37,45%
16,65%
16,65%
82.174.919.129,00
17.978.884.243,00
10.504.112.991,00
299.081.555.513,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
440.452.466,00Total Geral: 100,00%
Ministério Do InteriorÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 153
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
406.544.244.485,00
294.238.934.627,00
12.894.809.762,00
281.344.124.865,00
21.296.034.274,00
21.296.034.274,00
90.291.666.807,00
73.296.843.725,00
16.994.823.082,00
717.608.777,00
717.608.777,00
39.807.461.282,00
39.807.461.282,00
39.807.461.282,00
91,08%
65,92%
2,89%
63,03%
4,77%
4,77%
20,23%
16,42%
3,81%
0,16%
0,16%
8,92%
8,92%
8,92%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
03.02.00 - Serviços De Bombeiros
03.04.00 - Prisões
03.05.00 - Serviços De Protecção Civil
03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
04 - Educação
04.07 - Ensino Superior
04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
06 - Protecção Social
06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
687.725.301,00
687.725.301,00
443.849.607.959,00
47.441.215.843,00
1.088.602.679,00
856.799.394,00
6.409.762.957,00
388.053.227.086,00
824.456.804,00
824.456.804,00
824.456.804,00
989.915.703,00
989.915.703,00
0,15%
0,15%
99,44%
10,63%
0,24%
0,19%
1,44%
86,94%
0,18%
0,18%
0,18%
0,22%
0,22%
Função %
1.1.2 - Subprog.Reab.Cont.E Equip.De Infraest..Dos Serv.Prisionais
Actividades Permanentes
Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
4.776.030.544,00
374.121.045.571,00
66.585.023.192,00
529.580.376,00
340.026.084,00
1,07%
83,82%
14,92%
0,12%
0,08%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
446.351.705.767,00 100,00%Total Geral:
446.351.705.767,00 100,00%Total Geral:
446.351.705.767,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Abastecimento Logístico-Pacote Alimentar
Abastecimento Logístico-Pacote De Medicamentos
Administração E Gestão Dos Serv.De Migração E Controlo Fronteiriço
Administração E Gestão Dos Serviços De Informações
20.628.204.070,00
949.709.500,00
1.031.576.914,00
1.344.951,00
4,90%
0,23%
0,25%
0,00%
%Projecto / Actividade Valor
420.673.912.187,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 154
Administração E Gestão Dos Serviços De Protecção Civil
Administração E Gestão Dos Serviços De Protecção Contra Incêndios
Administração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem Pública
Administração E Gestão Dos Serviços Prisionais
Apoio Em Situações De Calamidades Naturais
Criação E Instalação Do Sist.Da Caixa De Prot.Social/Minint
Encargos De Exercícios Findos
Formação E Superação Técnica Profissional
Manutenção Dos Meios Aéreos
Pacote Logístico-Aquisição De Vestuário E Calçado
Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material
Potenciação Tecnico-Policial
Programa De Desarmamento Da População Civil
Repatriamento Dos Imigrantes Ilegais
261.146.335,00
1.088.602.679,00
338.797.491.665,00
856.799.394,00
1.691.368.355,00
544.469.250,00
440.452.465,00
824.456.804,00
287.878.952,00
5.319.717.600,00
24.075.000.000,00
22.477.866.616,00
534.254.868,00
863.571.769,00
0,06%
0,26%
80,54%
0,20%
0,40%
0,13%
0,10%
0,20%
0,07%
1,26%
5,72%
5,34%
0,13%
0,21%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Aquisição De Meios De Segurança Pública/Minint
Camarização Da Cidade De Luanda (Inter-Burgo)/Minint
Const. Apet. Direcção De Investigação Criminal Do Uíge
Const. Apet. Direcção Investigação Criminal Bengo
Const. Apet. Do Destacamento De Quiçama
Const. Apet. Do Quartel De Bombeiros No Amboim
Const. Apet. Do Quartel De Bombeiros No Cuito
Const. Do Centro De Socialização De Menores No Huambo
Const. E Apet. Do Centro De Socialização De Menores De Luanda
Const.Do Centro De Socialização De Menores Em Malanje
Construçao E Apetrechamento Do Edif. Bombeiros Municipio Do Soyo
Construção Da Cadeia Do Uíge/Minint
Construção E Apetrechamento Esquadra De Grande Porte Viana
Construção Apetrechamento Base De Helicopteros Humabo
Construção Apetrechamento Base De Helicopteros Lubango
Construção Apetrechamento Base De Helicopteros No Saurimo
Construção Apetrechamento Base De Helicópeteros Uíge
Construção Apetrechamento Comando Municipal Alto Cauale
Construção Apetrechamento Da Delegação Provincial Sme Huambo
Construção Apetrechamento Da Divisão De Viana
Construção Apetrechamento Do Centro Médico De Cabinda
Construção Apetrechamento Do Comando Provincial Da Huíla
Construção Apetrechamento Do Comando Provincial De Malanje
Construção Apetrechamento Do Posto Fronteriço Do Quimbata Do Uíge
Construção Da Cadeia Da Damba/Minint
Construção Da Cadeia Do Bentiaba/Minint
Construção Da Cadeia Do Bocoio/Minint
Construção Da Cadeia Do Cabo Ledo
Construção Da Cadeia Do Dondo/Minint
213.686.293,00
600.000.000,00
246.594.335,00
294.299.973,00
280.800.000,00
176.000.000,00
176.000.000,00
390.102.197,00
390.102.197,00
390.102.197,00
107.100.000,00
310.960.055,00
132.600.000,00
83.490.000,00
105.187.500,00
105.187.500,00
105.187.500,00
215.371.305,00
229.500.000,00
256.387.475,00
66.200.612,00
465.540.882,00
397.353.750,00
168.660.000,00
322.035.940,00
500.000.002,00
355.500.298,00
584.056.370,00
550.000.000,00
Projecto / Actividade Total
25.677.793.580,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
772.125.373,0024.905.668.207,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213.686.293,00
600.000.000,00
246.594.335,00
294.299.973,00
280.800.000,00
176.000.000,00
176.000.000,00
390.102.197,00
390.102.197,00
390.102.197,00
107.100.000,00
310.960.055,00
132.600.000,00
83.490.000,00
105.187.500,00
105.187.500,00
105.187.500,00
215.371.305,00
229.500.000,00
256.387.475,00
66.200.612,00
465.540.882,00
397.353.750,00
168.660.000,00
322.035.940,00
500.000.002,00
355.500.298,00
584.056.370,00
550.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 155
Construção Da Cadeia Do Kapolo/Minint
Construção Da Cadeia Do Lobito
Construção Da Cadeia Do Peu-Peu/Minint
Construção Da Delegação Provincial Do Minint Cuanza-Norte
Construção Da Delegação Provincial Do Minint Lunda Sul
Construção Da Delegação Provincial Do Minint Malanje
Construção Da Delegação Provincial Do Minint Zaire
Construção Da Delegação Provincial Do Minint/Cunene
Construção Da Delegeção Provincial Do Minint Luanda
Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Cuanza Sul
Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda
Norte
Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal No Moxico
Construção Da Direcção Provincial Investigação Criminal Do Cuanza-
Norte
Construção Da Escola Nacional De Bombeiros Da Baía Farta 2.ª Fase
Construção De Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Da Quissama
Construção De Unidades Industriais Nas Cadeias/Minint
Construção Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda Sul
Construção Do Centro De Detenção De Emigrantes Ilegais Lunda Norte
Construção Do Comando De Protecção E Objectivos Estratégicos Luanda
Construção Do Comando Dos Bombeiros Da Lunda Norte
Construção Do Comando Nacional Da Policia Fiscal Luanda
Construção Do Comando Provincial Da Polícia Do Cuanza-Sul
Construção Do Comando Provincial Da Polícia Lunda Norte
Construção Do Comando Provincial Do Cuando Cubango
Construção Do Condomínio Golf 2/Lda
Construção Do Hospital Prisão Psiquiátrico/Minint
Construção Do Posto Fronteriço Do Nóque Zaire
Construção E Apet. Da Direcção Provincial Sme Cuanza-Sul
Construção E Apetrechamento Da Base De Helicópteros De Cabinda
Construção E Apetrechamento Da Cadeia Muangueji/L.Sul
Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal De Ondjiva
Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Buco-Zau
Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Waco-Kungo
Construção E Apetrechamento Da Cadeia Provincial Do Moxico
Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Bengo
Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Benguela
Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Do Bié
Construção E Apetrechamento Da Oficina Geral Do Minint Em Luanda
Construção E Apetrechamento De Comandos De Bombeiros Do Namibe
Construção E Apetrechamento De Destacamento Na Provincia Do
Huambo
Construção E Apetrechamento De Destacamento Na Província De
Malanje
Construção E Apetrechamento De Um Presidio De Alta Segurança
Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal De Cabinda
Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Do Lucapa
550.000.000,00
405.283.135,00
545.500.000,00
267.750.000,00
267.750.000,00
267.750.000,00
267.750.000,00
267.750.000,00
267.750.000,00
326.512.476,00
326.512.476,00
326.512.476,00
326.512.476,00
304.400.000,00
107.100.000,00
228.674.008,00
326.512.476,00
340.650.000,00
284.477.534,00
252.450.000,00
275.512.474,00
397.353.750,00
397.353.750,00
397.353.750,00
529.580.376,00
78.820.736,00
84.330.000,00
247.065.514,00
105.187.500,00
340.026.084,00
382.500.000,00
382.500.007,00
382.500.000,00
535.500.000,00
214.200.000,00
202.510.284,00
214.200.000,00
266.350.000,00
252.450.000,00
280.000.000,00
280.000.000,00
752.970.000,00
107.100.000,00
107.100.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000.000,00
405.283.135,00
545.500.000,00
267.750.000,00
267.750.000,00
267.750.000,00
267.750.000,00
267.750.000,00
267.750.000,00
326.512.476,00
326.512.476,00
326.512.476,00
326.512.476,00
304.400.000,00
107.100.000,00
228.674.008,00
326.512.476,00
340.650.000,00
284.477.534,00
252.450.000,00
275.512.474,00
397.353.750,00
397.353.750,00
397.353.750,00
529.580.376,00
78.820.736,00
84.330.000,00
247.065.514,00
105.187.500,00
340.026.084,00
382.500.000,00
382.500.007,00
382.500.000,00
535.500.000,00
214.200.000,00
202.510.284,00
214.200.000,00
266.350.000,00
252.450.000,00
280.000.000,00
280.000.000,00
752.970.000,00
107.100.000,00
107.100.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 156
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
151.306.653.469,00
124.799.710.754,00
9.654.704.112,00
16.789.539.556,00
62.699.047,00
947.705.463,00
947.705.463,00
132.965.436,00
132.965.436,00
70.227.001,00
Comando Geral Da Polícia Nacional
Delegação Provincial Do Interior Da Huila
Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,38%
81,97%
6,34%
11,03%
0,04%
0,62%
0,62%
100,00%
100,00%
100,00%
152.254.358.932,00
132.965.436,00
70.227.001,00
100,00%
100,00%
100,00%
Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Do Tômbwa
Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Da Lunda Sul
Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Do Bié
Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Do Moxico
Construção E Apetrechamento Do Comando De Bombeiro Do Moxico
Construção E Apetrechamento Do Comando De Bombeiros No Zaire
Construção E Apetrechamento Do Comando P.Huambo/Minint
Construção E Apetrechamento Do Destacamento Na Provincia Do Bengo
Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Ambriz/ Bengo
Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Dande / Bengo
Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Do Tomboco Zaire
Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Kansari Da Lunda
Norte
Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Chiluange-
Muconda/L. Sul
Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Tembo Alongo
Malanje
Construção E Apetrechamento Posto Fronteriço Calai Do Cuando
Cubango
Construção E Instalação De Centros De Produção Nas Cadeias
Estudo Para Const. Do Comando Provincial De Bombeiros Da Huíla
Estudo Para Const. Do Destacamento De Sinistralidades Belas
Estudo Para Construção Do Comando Geral Polícia Nacional Luanda
Estudo Para Construção Do Hospital Da Polícia Nacional Luanda
Fornecimento De Viaturas De Combate A Incêndios Fase Iv /Minint
Fornecimento De Viaturas De Combate A Incêndios/Minint
Instalação Do Sistema De Comunicações Tetra (Vlatacom)/Minint
Meios De Combate A Sinistralidade Rodoviária/Minint
Reabilitação E Apetrechamento Da Delegação Provincial Do Minint/Huíla
107.100.000,00
66.200.620,00
66.200.620,00
66.200.620,00
183.004.944,00
252.450.000,00
345.200.000,00
280.800.000,00
60.085.125,00
84.330.000,00
84.330.000,00
60.085.125,00
60.085.125,00
60.085.125,00
84.330.000,00
239.250.000,00
35.223.240,00
9.600.000,00
43.570.000,00
44.000.000,00
224.422.306,00
220.344.082,00
794.220.000,00
327.358.985,00
191.250.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224.422.306,00
220.344.082,00
0,00
327.358.985,00
0,00
107.100.000,00
66.200.620,00
66.200.620,00
66.200.620,00
183.004.944,00
252.450.000,00
345.200.000,00
280.800.000,00
60.085.125,00
84.330.000,00
84.330.000,00
60.085.125,00
60.085.125,00
60.085.125,00
84.330.000,00
239.250.000,00
35.223.240,00
9.600.000,00
43.570.000,00
44.000.000,00
0,00
0,00
794.220.000,00
0,00
191.250.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 157
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
68.968.160,00
68.968.160,00
138.074.239,00
138.074.239,00
64.734.357,00
64.734.357,00
349.000,00
349.000,00
567.203.296,00
567.203.296,00
58.566.168,00
58.566.168,00
59.787.269,00
59.787.269,00
108.656.141,00
108.656.141,00
3.126.552,00
3.126.552,00
69.218.472,00
69.218.472,00
116.784.140,00
116.784.140,00
99.992.223,00
99.992.223,00
Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Sul
Delegação Provincial Do Interior De Benguela
Delegação Provincial Do Interior De Cabinda
Delegação Provincial Do Interior De Luanda
Delegação Provincial Do Interior De Malanje
Delegação Provincial Do Interior Do Bengo
Delegação Provincial Do Interior Do Bié
Delegação Provincial Do Interior Do C.Cubango
Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Norte
Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,46%
99,46%
0,54%
0,54%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
97,20%
97,20%
2,80%
2,80%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,77%
98,77%
68.968.160,00
138.074.239,00
65.083.357,00
567.203.296,00
58.566.168,00
59.787.269,00
111.782.693,00
69.218.472,00
116.784.140,00
101.238.973,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 158
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
66.046.635,00
66.046.635,00
146.563.988,00
146.563.988,00
2.423.793,00
2.423.793,00
128.762.601,00
128.762.601,00
106.847.218,00
106.847.218,00
72.662.257,00
72.662.257,00
69.676.019,00
69.676.019,00
944.279.655,00
944.279.655,00
147.791.158,00
147.791.158,00
249.108.875.791,00
169.439.223.873,00
11.641.330.162,00
67.373.412.026,00
654.909.730,00
38.704.818.566,00
38.704.818.566,00
1.252.696.066,00
Delegação Provincial Do Interior Do Cunene
Delegação Provincial Do Interior Do Huambo
Delegação Provincial Do Interior Do Moxico
Delegação Provincial Do Interior Do Namibe
Delegação Provincial Do Interior Do Uige
Delegação Provincial Do Interior Do Zaire
Direcção Nacional De Investigação Criminal
Ministério Do Interior
Serviços De Bombeiros
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00%
100,00%
98,37%
98,37%
1,63%
1,63%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
86,47%
86,47%
13,53%
13,53%
86,55%
58,87%
4,04%
23,41%
0,23%
13,45%
13,45%
100,00%
66.046.635,00
148.987.781,00
128.762.601,00
106.847.218,00
72.662.257,00
69.676.019,00
1.092.070.813,00
287.813.694.357,00
1.252.696.066,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 159
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receitas Correntes Diversas
Juros, Comissões E Bonificações
Receitas De Capital
Alienações
Alienação De Bens
986.723.113,00
986.507.113,00
174.360.974,00
812.146.139,00
216.000,00
216.000,00
774.525,00
774.525,00
774.525,00
99,92%
99,90%
17,66%
82,24%
0,02%
0,02%
0,08%
0,08%
0,08%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.1.4 - Compra De Activos Intangíveis
32.952.290.290,00
11.520.441.222,00
11.520.441.222,00
917.636.932,00
917.636.932,00
20.469.308.117,00
2.611.736.227,00
17.857.571.890,00
44.904.019,00
44.904.019,00
3.625.345.700,00
3.625.345.700,00
3.536.961.380,00
88.384.320,00
90,09%
31,50%
31,50%
2,51%
2,51%
55,96%
7,14%
48,82%
0,12%
0,12%
9,91%
9,91%
9,67%
0,24%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.04.00 - Relações Exteriores
04 - Educação
04.07 - Ensino Superior
33.725.140.440,00
789.355.619,00
32.935.784.821,00
142.185.287,00
142.185.287,00
92,20%
2,16%
90,04%
0,39%
0,39%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
985.163.125,00
985.163.125,00
800.840.759,00
800.840.759,00
Serviços De Migração E Estrangeiros
Serviços Prisionais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
985.163.125,00
800.840.759,00
100,00%
100,00%
36.577.635.990,00 100,00%Total Geral:
36.577.635.990,00Total Geral: 100,00%
987.497.638,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Ministério Das Relações ExterioresÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 160
Actividades Permanentes
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
35.899.105.844,00
678.530.146,00
98,14%
1,86%
%Programa Valor
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
142.185.287,00
105.676.644,00
6.688.245,00
22.889.519,00
6.930.879,00
6.541.240.620,00
1.531.832.178,00
Instituto Superior De Relações Internacionais
Ministério Das Relações Exteriores
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00%
74,32%
4,70%
16,10%
4,87%
84,62%
19,82%
142.185.287,00
7.730.533.148,00
100,00%
100,00%
36.577.635.990,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial
Desenvolvimento Da Actividade Diplomática Nacional
Encarg. C/Comissão Nac.P/A Mat.Prog.Da O.N.U.S/Armas Lig.Peq. Porte
Encargos C/ O Secret. Sub-Com.Minist. Nac.P/ Coop.Polít. Def.Seg./Sadc
Encargos Com A Cimeira De Chefes De Estado E De Governo Da Cplp
Encargos Com A Escola Consular
Encargos Com A Presidência De Angola Na Sadc
Funcionamento Da Adpa.
Funcionamento Do Secretariado Executivo Do Golfo Da Guiné
Informatização Dos Serviços
Mobilidade Ou Rotação Dos Quadros Das Missões Diplomáticas
Promoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional
Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais
Reab. Chancelaria E Resid. Oficial/E.U.A-Washington
Reabilitação Da Chancelaria Da Rep.De Angola Em Marrocos
Reabilitação Da Chancelaria Da Rep.De Angola Na Zambia
Reabilitação Do Consulado Da Rep.De Angola Em Durban
Reabilitação Do Consulado Da Rep.De Angola Em P. Negra
Realização Da Conferência Internacional Da Unesco
Realização De Workshops E Conferências
Realização Do Conselho De Ministros Extraordinário Da C.P.L.P
Regulação Da Actividade Comercial
Reuniões Das Comissões Bilaterais E Missões Técnicas
Superação E Especialização De Quadros
110.825.473,00
29.635.188.021,00
5.741.773,00
17.806.600,00
13.493.327,00
17.710.747,00
13.493.327,00
14.400.000,00
1.099.879.991,00
212.516.896,00
288.659.794,00
1.000.000.000,00
92.739.929,00
964.000.000,00
96.400.000,00
241.000.000,00
241.000.000,00
345.883.200,00
112.214.945,00
102.000.000,00
103.256.000,00
906.598.826,00
103.730.000,00
160.566.995,00
0,31%
82,55%
0,02%
0,05%
0,04%
0,05%
0,04%
0,04%
3,06%
0,59%
0,80%
2,79%
0,26%
2,69%
0,27%
0,67%
0,67%
0,96%
0,31%
0,28%
0,29%
2,53%
0,29%
0,45%
%Projecto / Actividade Valor
35.899.105.844,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Reabilitação Do Edifício Do Mirex 678.530.146,00
Projecto / Actividade Total
678.530.146,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00678.530.146,00
0,00678.530.146,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 161
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Contribuições
Outras Receitas Tributarias
Receita Patrimonial
Rendimentos Imobiliarios
Receita De Serviços
Receita De Serviços Comerciais
Receita Serv.Cons.Registo Notariado
Receitas Diversas Serviços Fiscais
Receita De Serviços Comunitarios
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Multas E Outras Penalidades
Indemnizações E Restituições
Lotarias E Sorteios Diversos
Juros, Comissões E Bonificações
Outras Receitas Correntes
Receitas De Capital
Alienações
Alienação De Bens
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
829.225.931.692,00
807.838.091.036,00
728.011.820.914,00
79.810.318.517,00
11.804.429,00
4.147.176,00
304.550.000,00
304.550.000,00
2.624.870.375,00
23.866.543,00
1.455.802.375,00
137.691.155,00
829.101.858,00
178.408.444,00
18.458.420.281,00
16.378.498.180,00
1.707.317.050,00
1.854.236,00
93.350.906,00
277.399.909,00
4.456.922.673,00
1.829.844.363,00
1.829.844.363,00
2.627.078.310,00
2.627.078.310,00
99,47%
96,90%
87,32%
9,57%
0,00%
0,00%
0,04%
0,04%
0,31%
0,00%
0,17%
0,02%
0,10%
0,02%
2,21%
1,96%
0,20%
0,00%
0,01%
0,03%
0,53%
0,22%
0,22%
0,32%
0,32%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.2.9 - Outras Contribuições Do Empregador
54.026.471.802,00
17.609.498.289,00
17.609.498.289,00
774.385.550,00
445.117.830,00
329.267.720,00
74,66%
24,33%
24,33%
1,07%
0,62%
0,46%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
26.268.864.383,00
9.882.932.400,00
800.393.762,00
15.547.656.837,00
37.881.384,00
2.436.053.172,00
2.436.053.172,00
Missões Diplomáticas,Consulares E Rep.Comerciais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
91,51%
34,43%
2,79%
54,16%
0,13%
8,49%
8,49%
28.704.917.555,00 100,00%
72.364.342.670,00Total Geral: 100,00%
833.682.854.365,00Total Geral: 100,00%
Ministério Das FinançasÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 162
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.1.3 - Compra De Terras
35.636.611.495,00
3.985.278.031,00
31.651.333.464,00
5.976.468,00
5.976.468,00
18.337.870.868,00
18.337.870.868,00
18.302.870.868,00
35.000.000,00
49,25%
5,51%
43,74%
0,01%
0,01%
25,34%
25,34%
25,29%
0,05%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.01.00 - Órgãos Legislativos
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais
09 - Assuntos Económicos
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais
09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
09.05.02 - Assuntos Laborais Em Geral
72.015.315.624,00
1.000.000,00
7.760.850.701,00
64.253.464.923,00
349.027.046,00
349.027.046,00
342.027.046,00
7.000.000,00
99,52%
0,00%
10,72%
88,79%
0,48%
0,48%
0,47%
0,01%
Função %
Actividades Permanentes
Prog.Reab.E Melhoria De Infraest. De Apoio Activ. Económica
Programa De Reforma E Moderniz. Da Gestão Fin. Pública
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
45.860.289.770,00
5.335.507.622,00
16.410.291.091,00
4.758.254.187,00
63,37%
7,37%
22,68%
6,58%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
72.364.342.670,00 100,00%Total Geral:
72.364.342.670,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.Públicas
Dni - Gastos Administrativos
Encargos De Exercícios Findos
Formação E Capacitação De Quadros
Manutenção E Conservação De Infra-Estruturas Minfin
Mapeamento Situacional Das Infra-Estruturas Do Minfin
Modernizacão Das Alfândegas De Angola
Parc. C/Órgãos De Inform. E Acções Divulgação
Projecto De Reforma Fiscal Angolana
Regulação Da Actividade De Contabilidade E Auditoria
Regulação Da Actividade De Jogos
Regulação Da Actividade Financeira Não Bancária
22.985.120.033,00
6.083.208.524,00
2.627.078.310,00
598.844.344,00
543.067.534,00
10.000.000,00
24.052.948.373,00
40.000.000,00
3.197.051.798,00
87.013.027,00
38.603.901,00
2.007.645.017,00
36,91%
9,77%
4,22%
0,96%
0,87%
0,02%
38,63%
0,06%
5,13%
0,14%
0,06%
3,22%
%Projecto / Actividade Valor
62.270.580.861,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Projecto / Actividade Total
10.093.761.809,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
1.142.807.071,008.950.954.738,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 163
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
1.646.568.068,00
637.685.850,00
35.119.600,00
973.525.704,00
236.914,00
56.318.925,00
56.318.925,00
168.805.646,00
110.215.318,00
7.472.572,00
51.097.993,00
19.763,00
4.522.250,00
4.522.250,00
86.435.826,00
51.979.093,00
Comissão Do Mercado De Capitais
Delegação Provincial De Finanças Da Huila
Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
96,69%
37,45%
2,06%
57,17%
0,01%
3,31%
3,31%
97,39%
63,59%
4,31%
29,48%
0,01%
2,61%
2,61%
100,00%
60,14%
1.702.886.993,00
173.327.896,00
86.435.826,00
100,00%
100,00%
100,00%
Aquisição Instalações No Edifício Instituto Geog. Cadastral Angola
Aquisição Instalações No Edifício Muxima Plaza
Construção Repartição Fiscal Saurimo
Construção Delegação Provincial Finanças Bengo
Construção Edificio Delegação Provincial Finanças Lunda Norte
Construção Edifício Direcção Regional Alfãndegas Cabinda
Construção Inst. Gestão, Formação E Gestão Económica Palop Huila
Construção Posto Aduaneiro Calai
Construção Posto Aduaneiro Calueque
Construção Posto Aduaneiro Catuitui
Construção Posto Aduaneiro Luau
Estudos Projectos E Fiscalização
Pavimentação Dos Parques E Vias P/Pedestres E Viat. P.A. Santa Clara
Reabilitação Edifício Delegação Provincial Finanças Cuanza -Norte
Reabilitação Da Repartição Fiscal Do Dondo/Cuanza-Norte
Reabilitação Delegação Provincial Finanças Malanje
Reabilitação Delegação Repartição Fiscal Zaire Mbanza Congo
Reabilitação Edifício Marginal Minfin
Reabilitação Repartição Fiscal Matala
Reabilitação Repartição Fiscal Caála
Reabilitação Repartição Fiscal Chinguar
Repartição Fiscal Do Cuito Bié
576.710.000,00
1.280.000.000,00
240.084.000,00
320.000.000,00
457.234.504,00
600.000.000,00
1.618.976.683,00
505.000.000,00
170.797.622,00
600.000.000,00
320.000.000,00
430.000.000,00
1.283.000.000,00
130.000.000,00
138.375.000,00
180.000.000,00
240.084.000,00
450.000.000,00
138.375.000,00
138.375.000,00
138.375.000,00
138.375.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.142.807.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576.710.000,00
1.280.000.000,00
240.084.000,00
320.000.000,00
457.234.504,00
600.000.000,00
476.169.612,00
505.000.000,00
170.797.622,00
600.000.000,00
320.000.000,00
430.000.000,00
1.283.000.000,00
130.000.000,00
138.375.000,00
180.000.000,00
240.084.000,00
450.000.000,00
138.375.000,00
138.375.000,00
138.375.000,00
138.375.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 164
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
73.504.928,00
44.202.061,00
2.977.373,00
26.196.047,00
129.447,00
500.000,00
500.000,00
276.960.217,00
214.656.330,00
14.285.436,00
47.802.236,00
216.215,00
241.848.586,00
181.528.093,00
12.367.601,00
47.694.916,00
257.976,00
790.479,00
790.479,00
86.646.471,00
56.947.973,00
3.634.948,00
25.984.499,00
79.051,00
88.182.685,00
60.119.048,00
3.924.012,00
23.686.315,00
453.310,00
147.318.834,00
69.361.255,00
4.707.182,00
73.049.522,00
Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Sul
Delegação Provincial De Finanças De Benguela
Delegação Provincial De Finanças De Cabinda
Delegação Provincial De Finanças De Luanda
Delegação Provincial De Finanças De Malanje
Delegação Provincial De Finanças Do Bengo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,32%
59,73%
4,02%
35,40%
0,17%
0,68%
0,68%
100,00%
77,50%
5,16%
17,26%
0,08%
99,67%
74,81%
5,10%
19,66%
0,11%
0,33%
0,33%
100,00%
65,72%
4,20%
29,99%
0,09%
100,00%
68,18%
4,45%
26,86%
0,51%
96,68%
45,52%
3,09%
47,94%
74.004.928,00
276.960.217,00
242.639.065,00
86.646.471,00
88.182.685,00
152.378.834,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 165
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
148.959.438,00
89.075.061,00
5.937.694,00
53.701.972,00
244.711,00
2.918.200,00
2.918.200,00
101.402.648,00
55.947.442,00
3.743.223,00
41.591.571,00
120.412,00
2.532.032,00
2.532.032,00
73.368.239,00
43.717.677,00
2.776.564,00
26.745.787,00
128.211,00
453.901,00
453.901,00
179.418.446,00
113.895.572,00
7.845.107,00
57.549.308,00
128.459,00
5.500.000,00
5.500.000,00
98.641.084,00
57.899.520,00
3.647.934,00
36.958.788,00
134.842,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Delegação Provincial De Finanças Do Bié
Delegação Provincial De Finanças Do C.Cubango
Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Norte
Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Sul
Delegação Provincial De Finanças Do Cunene
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
98,08%
58,65%
3,91%
35,36%
0,16%
1,92%
1,92%
97,56%
53,83%
3,60%
40,02%
0,12%
2,44%
2,44%
99,39%
59,22%
3,76%
36,23%
0,17%
0,61%
0,61%
97,03%
61,59%
4,24%
31,12%
0,07%
2,97%
2,97%
99,00%
58,11%
3,66%
37,09%
0,14%
1,00%
1,00%
151.877.638,00
103.934.680,00
73.822.140,00
184.918.446,00
99.641.084,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 166
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
196.934.487,00
122.727.018,00
7.971.002,00
66.012.076,00
224.391,00
3.529.824,00
3.529.824,00
84.094.818,00
44.270.289,00
2.959.017,00
36.772.980,00
92.532,00
1.907.866,00
1.907.866,00
238.615.745,00
190.209.337,00
13.080.977,00
35.201.842,00
123.589,00
87.273.418,00
52.608.149,00
3.578.415,00
31.010.626,00
76.228,00
127.000,00
127.000,00
54.353.537,00
32.669.122,00
2.012.192,00
19.580.820,00
91.403,00
4.679.773.694,00
79.306.594,00
Delegação Provincial De Finanças Do Huambo
Delegação Provincial De Finanças Do Moxico
Delegação Provincial De Finanças Do Namibe
Delegação Provincial De Finanças Do Uige
Delegação Provincial De Finanças Do Zaire
Direcção Nacional De Impostos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
98,24%
61,22%
3,98%
32,93%
0,11%
1,76%
1,76%
97,78%
51,48%
3,44%
42,76%
0,11%
2,22%
2,22%
100,00%
79,71%
5,48%
14,75%
0,05%
99,85%
60,19%
4,09%
35,48%
0,09%
0,15%
0,15%
100,00%
60,10%
3,70%
36,02%
0,17%
76,93%
1,30%
200.464.311,00
86.002.684,00
238.615.745,00
87.400.418,00
54.353.537,00
6.083.208.524,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 167
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
676.652.832,00
308.839.114,00
23.833.244,00
343.980.474,00
198.586.454,00
198.586.454,00
468.305.671,00
147.454.166,00
2.766.248,00
317.388.852,00
696.405,00
81.623.995,00
81.623.995,00
477.744.344,00
24.735.191,00
1.271.703,00
450.267.000,00
1.470.450,00
121.100.000,00
121.100.000,00
279.896.794,00
130.733.500,00
8.609.188,00
140.538.578,00
15.528,00
24.861.230,00
24.861.230,00
19.217.598.140,00
996.229.417,00
66.225.403,00
18.155.079.621,00
63.699,00
6.507.251.174,00
6.507.251.174,00
Gabinete De Contratação Pública
Inspecção Geral De Finanças
Instituto De Formação De Finanças Públicas
Instituto De Supervisão De Seguros
Ministério Das Finanças
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
77,31%
35,29%
2,72%
39,30%
22,69%
22,69%
85,16%
26,81%
0,50%
57,71%
0,13%
14,84%
14,84%
79,78%
4,13%
0,21%
75,19%
0,25%
20,22%
20,22%
91,84%
42,90%
2,82%
46,11%
0,01%
8,16%
8,16%
74,70%
3,87%
0,26%
70,57%
0,00%
25,30%
25,30%
875.239.286,00
549.929.666,00
598.844.344,00
304.758.024,00
25.724.849.314,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 168
Receitas Correntes
Receita De Transferências Correntes
Transferências De Pessoas E Famílias
124.774.020,00
124.774.020,00
124.774.020,00
100,00%
100,00%
100,00%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.9 - Outras Despesas De Capital
8.572.469.349,00
699.321.254,00
699.321.254,00
40.752.709,00
40.752.709,00
7.831.753.250,00
3.361.366.780,00
4.470.386.470,00
642.136,00
642.136,00
11.614.809.322,00
11.608.809.322,00
11.608.809.322,00
6.000.000,00
42,46%
3,46%
3,46%
0,20%
0,20%
38,80%
16,65%
22,14%
0,00%
0,00%
57,54%
57,51%
57,51%
0,03%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.081.674.488,00
239.054.672,00
109.371.355,00
2.732.800.268,00
448.193,00
115.377.310,00
115.377.310,00
20.625.186.177,00
13.453.431.427,00
420.872.170,00
6.750.636.956,00
245.624,00
9.800.475.398,00
9.800.475.398,00
440.306.541,00
440.306.541,00
Projecto Executivo Para Reforma Tributária
Serviço Nacional Das Alfândegas
Unidade De Gestão Da Dívida Pública
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
96,39%
7,48%
3,42%
85,48%
0,01%
3,61%
3,61%
67,79%
44,22%
1,38%
22,19%
0,00%
32,21%
32,21%
100,00%
100,00%
3.197.051.798,00
30.425.661.575,00
440.306.541,00
100,00%
100,00%
100,00%
20.187.278.671,00Total Geral: 100,00%
124.774.020,00Total Geral: 100,00%
Ministério Do Planeamento E Do Desenv. TerritorialÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 169
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
05 - Saúde
05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
07 - Habitação E Serviços Comunitários
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário
18.317.051.786,00
18.035.104.316,00
281.947.470,00
1.600.977.535,00
1.600.977.535,00
170.893.019,00
170.893.019,00
98.356.331,00
63.445.594,00
34.910.737,00
90,74%
89,34%
1,40%
7,93%
7,93%
0,85%
0,85%
0,49%
0,31%
0,17%
Função %
Actividades Permanentes
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Programa De Capacitação Institucional
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
7.347.205.710,00
170.893.019,00
275.314.188,00
1.477.731.521,00
63.445.594,00
5.866.268.738,00
31.138.287,00
23.497.450,00
4.931.784.164,00
36,40%
0,85%
1,36%
7,32%
0,31%
29,06%
0,15%
0,12%
24,43%
%Programa Valor
Valor
20.187.278.671,00 100,00%Total Geral:
20.187.278.671,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Actualização E Automatização Da Cartografia Censitária Do País
Construção Do Posto De Saúde 2 No K.Norte-Lucala/Fas
Encargos Com O Indice De Desenvolvimento Provincial
Encargos Com O Modang
Encargos Com Reuniões Do Conselho De Ministros Da Sadc
Estat.Oficiais P/Elab.E Aval. De Polit.P/ Rede.Da Pobreza
Financiam. De Projectos De Âmbito Social
Gestão E Manut.Do Sistema De Monitorização Da Exec.Do Plano Nacional
Implementação Dos Serviços Provinciais De Estatística
Planeamento Do Desenvolvimento Nacional
Plano E Desenvolvimento Dos Sistemas E Tecnolog. De Informação/Ine
Programa De Reabilit. E Reconstr.Multi-Sectorial(B.M)
Projecto Assistência Tec.Gestão Economica
Recenseamento Geral Da População E Habitação
Reforço Da Capacidade De Estatísticas Censitárias
Reforço Da Capacidade De Recursos Humanos Nacional
Reforço Da Capacidade Do Sistema Estatístico Nacional
36.128.681,00
36.856.176,00
89.537.500,00
65.269.080,00
24.720.060,00
105.190.430,00
262.222.470,00
367.836.500,00
106.468.700,00
1.253.737.101,00
232.997.146,00
138.375.776,00
176.354.823,00
4.895.663.717,00
20.384.922,00
9.772.615,00
8.215.200,00
0,46%
0,47%
1,14%
0,83%
0,32%
1,34%
3,35%
4,70%
1,36%
16,01%
2,98%
1,77%
2,25%
62,53%
0,26%
0,12%
0,10%
%Projecto / Actividade Valor
7.829.730.897,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Projecto / Actividade Total
12.357.547.774,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
4.214.996.178,008.142.551.596,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 170
Acompanhamento Da Implementação Programa Investimento Publico
Nacional
Apetrechamento Reprografia Cartografia Ine
Apetrechamento Dos 6 Serviços Provinciais Do Ine Nacional
Aquisição De Equipamentos E Materiais/Fas
Aquisição Equip. Informático E Aquisição Mont. Intranet
Const Apet De Residencia Enfermeiros No Huambo
Const Apet Escola 4 Salas Na Muanda No Zaire
Const Apet Escola 4 Salas No Ondambo No Cunene
Const Apet Escola 6 Salas Em Samba Caju No Cuanza Norte
Const Apet Escola 6 Salas Iii No Golungo Alto
Const Apet Escola 6 Salas No Lubango Banda Huíla
Const Apet Escola 6 Salas No Paraiso Em Cacuaco
Const Apet Posto De Saude No Oshikondo No Cunene
Const. Apet. De Uma Escola De 6 Salas Em Cabinda
Const. Apet. 6 Salas Aulas Em Chinjoya No Bié- Fas
Const. Apet. Centro De Fisioterapia No Dande Bengo
Const. Apet. De Posto De Saúde Na Chibia Na Huíla
Const. Apet. Escola 4 Salas Aulas Na Canata No Huambo
Const. Apet. Escola 4 Salas De Aulas No Huambo
Const. Apet. Escola 4 Salas No Pango Aluquem No Bengo -Fas
Const. Apet. Escola 4 Salas Nos Dembos No Bengo - Fas
Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Chicumbi No Bié - Fas
Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Sessaca No Bié - Fas
Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Na Quilenda Cuanza Sul
Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas No Ebo Cuanza-Sul
Const. Apet. Escola 6 Salas I No Golungo Alto C. Norte
Const. Apet. Escola 6 Salas Ii No Golungo Alto C. Norte
Const. Apet. Escola 6 Salas Na Bibala No Namibe-Fas
Const. Apet. Escola 6 Salas Na Pedreira Em Cacuaco
Const. Apet. Escola 6 Salas No Mahumbulo Em Benguela-Fas
Const. Apet. Escola 6 Salas No Saraiva Em Benguela-Fas
Const. Apet. Escola 6 Salas No Tchipaty No Namibe - Fas
Const. Apet. Escola 8 Salas No Bº Forte Sta Rita Namibe - Fas
Const. Apet. Escola De 4 Salas Tchicolo No Cunene-Fas
Const. Apet. Residencia Enfermeiro Lometi Em Benguela-Fas
Const. Apet.Escola 6 Salas Nackapunda No Namibe-Fas
Const. Centro De Aconselhamento Familiar Em Cabinda/Fas
Const. De Lavandaria No Pango Aluquem No Bengo
Const. E Apet. Centro De Formação Integrado Simindele Cabinda
Const. E Apet. Centro De Saúde No Kinzau No Zaire
Const. E Apet. Do Posto De Saúde Do Icucu Cuanza-Sul
Const. E Apet. Escola 4 Salas De Aula No Ipapa Cuanza-Sul
Const. E Apet. Escola 4 Salas Em Mambu Mampaiii No Zaire
Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Magina 2 No Zaire
Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Terra Nova 2 No Zaire/Fas
Const. E Apet. Escola 4 Salas No Caraculo No Namibe
6.000.000,00
261.157.286,00
785.156.160,00
107.000.000,00
902.500.000,00
29.835.000,00
29.460.000,00
27.471.912,00
44.700.000,00
44.700.000,00
37.600.000,00
35.641.500,00
9.106.812,00
56.435.672,00
47.610.000,00
37.126.368,00
13.969.400,00
29.835.000,00
29.835.000,00
30.114.438,00
30.114.438,00
48.030.000,00
48.030.000,00
49.286.536,00
49.912.336,00
44.700.000,00
44.700.000,00
30.982.500,00
35.641.500,00
40.384.378,00
40.384.378,00
30.982.500,00
43.510.000,00
27.519.950,00
13.947.797,00
30.982.500,00
31.138.287,00
3.772.450,00
24.047.142,00
29.460.000,00
16.742.000,00
32.893.150,00
29.460.000,00
29.460.000,00
29.460.000,00
26.382.500,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
65.000.000,00
0,00
15.514.200,00
15.319.200,00
14.262.336,00
23.244.000,00
23.244.000,00
19.552.000,00
18.533.580,00
4.735.542,00
29.346.549,00
24.757.200,00
19.305.711,00
7.264.400,00
15.514.200,00
15.514.200,00
15.659.508,00
15.659.508,00
24.975.600,00
24.975.600,00
25.628.999,00
25.954.415,00
23.244.000,00
23.244.000,00
16.110.900,00
18.533.580,00
20.999.876,00
20.999.876,00
16.110.900,00
22.625.200,00
14.310.374,00
7.252.854,00
16.110.900,00
16.191.909,00
1.961.674,00
12.504.514,00
15.319.200,00
8.705.840,00
17.104.438,00
15.319.200,00
15.319.200,00
15.319.200,00
13.718.900,00
6.000.000,00
261.157.286,00
785.156.160,00
42.000.000,00
902.500.000,00
14.320.800,00
14.140.800,00
13.209.576,00
21.456.000,00
21.456.000,00
18.048.000,00
17.107.920,00
4.371.270,00
27.089.123,00
22.852.800,00
17.820.657,00
6.705.000,00
14.320.800,00
14.320.800,00
14.454.930,00
14.454.930,00
23.054.400,00
23.054.400,00
23.657.537,00
23.957.921,00
21.456.000,00
21.456.000,00
14.871.600,00
17.107.920,00
19.384.502,00
19.384.502,00
14.871.600,00
20.884.800,00
13.209.576,00
6.694.943,00
14.871.600,00
14.946.378,00
1.810.776,00
11.542.628,00
14.140.800,00
8.036.160,00
15.788.712,00
14.140.800,00
14.140.800,00
14.140.800,00
12.663.600,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 171
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
75.331.399,00
20.621.098,00
1.370.858,00
53.259.607,00
79.836,00
22.197.000,00
22.197.000,00
254.632.806,00
154.806.886,00
4.507.709,00
95.318.211,00
2.034.540.049,00
2.034.540.049,00
Comité Nacional Da S.A.D.C
Fundo De Apoio Social
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
77,24%
21,14%
1,41%
54,61%
0,08%
22,76%
22,76%
11,12%
6,76%
0,20%
4,16%
88,88%
88,88%
97.528.399,00
2.289.172.855,00
100,00%
100,00%
Const. E Apet. Escola 6 Salas Boa Esperança No Bengo
Const. E Apet. Escola 6 Salas De Aulas No Cunje No Bié
Const. E Apet. Escola 6 Salas No Quessua Em Malanje
Const. E Apet. Escola De 4 Salas Catali Ucuma No Huambo
Const. E Apetrechamento Posto De Saúde Na Cunha Em Cabinda
Const. Residência Germinada T2 Na Mbanda Lubango/Huíla
Const.Apet.Escola 4 Salas No Bumba Em Malanje
Const.Apet.Escola 4 Salas No Gio Em Malanje-Fas
Const.Apet.Escola 6 Salas Mutundo No Lubango Na Huíla-Fas
Const.Apet.Escola 6 Salas No Bº Cafucofuco Em Malanje
Const.Apet.Residencial Professores No Gio Em Malanje
Const.Apet.Residência Professores Elongo Em Benguela
Construção Apetrechamento 6 Serviços Provinciais Ine
Construção Do Escritório Do Fas Em Luanda
Construção Do Escritório Do Fas No Cuanza Norte
Construção E Apetrechamento De Centro De Saúde Nos Dembos-Fas
Construção E Apetrechamento De Escolas De 6 Aulas Nos Dembos/Fas
Construção Residências Do Tipo T2 (2)/Huíla
Coordenação/Gestão Projec. Novo Edifício Sede & Serv. Prov. Ine
Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Minplan
Estudos Fiscalização Construção Serviços Provinciais Ine
Estudos Proj.Fiscalização P/Gestão E Acompanhamento/Miplan
Fiscalização Da Construção Serviçso Provinciais Ine
Mobiliário E Equipamento Novo Edifício Ine
Projecto Assistência Técnica Gestão Económica/Minplan
Projecto Capacitação Institucional Para Redução Da Pobreza
Projecto Multisectorial Emergência Reabilitação-Pmer-Fases 1 E 2
42.671.676,00
48.030.000,00
37.311.800,00
29.415.000,00
36.649.075,00
18.800.000,00
24.333.788,00
28.533.788,00
36.812.500,00
37.311.800,00
17.550.000,00
13.947.797,00
2.900.000.000,00
19.725.000,00
29.998.500,00
37.216.368,00
42.671.673,00
16.750.000,00
71.250.000,00
40.000.000,00
13.000.000,00
217.907.636,00
143.100.000,00
617.500.000,00
51.000.000,00
348.955.292,00
4.009.927.191,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
22.189.270,00
24.975.600,00
19.402.136,00
15.295.800,00
19.057.519,00
9.776.000,00
12.653.570,00
14.837.570,00
19.142.500,00
19.402.136,00
9.126.000,00
7.252.854,00
0,00
0,00
15.599.220,00
19.305.711,00
22.189.270,00
8.710.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331.498.597,00
2.849.615.142,00
20.482.406,00
23.054.400,00
17.909.664,00
14.119.200,00
17.591.556,00
9.024.000,00
11.680.218,00
13.696.218,00
17.670.000,00
17.909.664,00
8.424.000,00
6.694.943,00
2.900.000.000,00
19.725.000,00
14.399.280,00
17.910.657,00
20.482.403,00
8.040.000,00
71.250.000,00
40.000.000,00
13.000.000,00
217.907.636,00
143.100.000,00
617.500.000,00
51.000.000,00
17.456.695,00
1.160.312.049,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 172
Receitas Correntes
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
154.000.002,00
154.000.002,00
154.000.002,00
100,00%
100,00%
100,00%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
8.378.381.135,00
335.488.425,00
335.488.425,00
18.175.828,00
18.175.828,00
8.024.443.001,00
290.755.458,00
7.733.687.543,00
273.881,00
273.881,00
1.032.637.295,00
1.032.637.295,00
1.032.637.295,00
89,03%
3,56%
3,56%
0,19%
0,19%
85,27%
3,09%
82,18%
0,00%
0,00%
10,97%
10,97%
10,97%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
09 - Assuntos Económicos
1.439.178.637,00
1.439.178.637,00
7.971.839.793,00
15,29%
15,29%
84,71%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.9 - Outras Despesas De Capital
5.878.920.540,00
262.771.452,00
17.786.919,00
5.597.975.970,00
386.199,00
2.363.584.604,00
261.121.818,00
17.087.223,00
2.085.199.462,00
176.101,00
9.558.072.273,00
9.552.072.273,00
6.000.000,00
Instituto Nacional De Estatística
Ministério Do Planeamento E Do Desenv. Territorial
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00%
4,47%
0,30%
95,22%
0,01%
19,83%
2,19%
0,14%
17,49%
0,00%
80,17%
80,12%
0,05%
5.878.920.540,00
11.921.656.877,00
100,00%
100,00%
9.411.018.430,00 100,00%Total Geral:
9.411.018.430,00Total Geral: 100,00%
154.000.002,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Ministério Da EconomiaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 173
Actividades Permanentes
Programa De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola Investe
Programa De Reconversão Da Economia Informal
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
2.264.081.976,00
2.198.408.116,00
4.904.215.550,00
44.312.788,00
24,06%
23,36%
52,11%
0,47%
%Programa Valor
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
478.448.378,00
90.274.385,00
3.412.416,00
384.709.323,00
52.254,00
98.790.940,00
98.790.940,00
402.021.868,00
36.639.193,00
2.205.675,00
363.177.000,00
276.628.000,00
276.628.000,00
969.756.020,00
57.003.050,00
2.608.635,00
910.127.395,00
16.940,00
267.218.355,00
Agência Nacional Para O Investimento Privado
Instituto Do Fomento Empresarial
Instituto Nacional De Apoio Às Pequenas E Médias Empresas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
82,89%
15,64%
0,59%
66,65%
0,01%
17,11%
17,11%
59,24%
5,40%
0,33%
53,51%
40,76%
40,76%
78,40%
4,61%
0,21%
73,58%
0,00%
21,60%
577.239.318,00
678.649.868,00
1.236.974.375,00
100,00%
100,00%
100,00%
9.411.018.430,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Fortal.E Modernização .Das Pequenas E Med.Empresas
Admin. E Fiscalização Da Actividade Do Sector Empresarial Público
Administração E Gestão Da Politica Económica
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial
Programa De Desenvolvim.Das Micro, Pequenas E Médias Empresas
Programa De Deslocalização Industrial
1.236.974.375,00
265.153.292,00
1.275.435.895,00
532.926.530,00
6.002.000.000,00
54.215.550,00
13,21%
2,83%
13,62%
5,69%
64,08%
0,58%
%Projecto / Actividade Valor
9.366.705.642,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Estudos E Projectos Para Construção Da Sede Da Anip 44.312.788,00
Projecto / Actividade Total
44.312.788,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,0044.312.788,00
0,0044.312.788,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 174
Receitas De Capital
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
5.779.767.661,00
5.779.767.661,00
5.779.767.661,00
100,00%
100,00%
100,00%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
21.692.467.317,00
510.515.927,00
510.515.927,00
31.849.465,00
31.849.465,00
21.150.000.288,00
7.573.431.715,00
13.576.568.573,00
101.637,00
101.637,00
1.000.820.573,00
1.000.820.573,00
1.000.820.573,00
95,59%
2,25%
2,25%
0,14%
0,14%
93,20%
33,37%
59,83%
0,00%
0,00%
4,41%
4,41%
4,41%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
06 - Protecção Social
06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
20.842.826.067,00
20.842.826.067,00
1.828.558.000,00
1.828.558.000,00
91,85%
91,85%
8,06%
8,06%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
265.153.292,00
55.442.065,00
3.679.763,00
205.840.011,00
191.453,00
6.263.001.577,00
96.129.732,00
6.269.339,00
6.160.589.272,00
13.234,00
390.000.000,00
390.000.000,00
Instituto Para O Sector Empresarial Público
Ministério Da Economia
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00%
20,91%
1,39%
77,63%
0,07%
94,14%
1,44%
0,09%
92,60%
0,00%
5,86%
5,86%
265.153.292,00
6.653.001.577,00
100,00%
100,00%
22.693.287.890,00 100,00%Total Geral:
22.693.287.890,00Total Geral: 100,00%
5.779.767.661,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Ministério Da Administração Do TerritórioÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 175
Actividades Permanentes
Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Reservas
18.076.627.890,00
40.000.000,00
4.304.590.000,00
272.070.000,00
79,66%
0,18%
18,97%
1,20%
%Programa Valor
22.693.287.890,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Aquisição De Fardamento Para As Autoridades Tradicionais
Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência Nacional
Comemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi Nacional
Comemorações Do 4 De Abril
Comemorações Do 4 De Fevereiro
Criação Do Portal De Indicadores E Dados Da Administração Do Território
Encargos De Exercícios Findos
Formação Aos Quadros Angolanos Admin.Púb.Sobre A Estratégia Online
Formação De Quadros Da Administração Pública
Gestão E Manutenção Das Novas Centralidades
Instalação Do Sist.Integ.De Informação E Gestão Da Admin. Do Território
Organiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do Território
1.828.558.000,00
148.200.000,00
31.200.000,00
63.862.500,00
91.000.000,00
188.250.000,00
5.779.767.661,00
17.350.000,00
254.720.000,00
21.903.823,00
258.950.000,00
10.112.135.906,00
9,73%
0,79%
0,17%
0,34%
0,48%
1,00%
30,75%
0,09%
1,36%
0,12%
1,38%
53,80%
%Projecto / Actividade Valor
18.795.897.890,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Capacitação Órgãos Administração Local Estado
Estudo E Construção Do Reino Do Huambo
Estudo Projecto Nova Divisão Politico Admin. Cuando Cubango
Estudos De Identificação Dos Principais Reinos Da Região Centro
Estudos De Identificação Dos Principais Reinos Da Região Leste
Estudos De Identificação Dos Principais Reinos Região Norte
Estudos De Identificação Dos Principais Reinos Região Sul
Estudos De Novas Divisões Politico Administrativas/Moxico
Estudos E Projectos De Construção Do Reino Da Quissala
Estudos E Projectos De Construção Do Reino Da Tchiaca
Estudos E Projectos De Construção Do Reino Do Bailundo
Estudos E Projectos De Infraestrutura Autarquica Iv
Estudos E Projectos De Infraestruturas Autárquicas I
Estudos E Projectos De Infraestruturas Autárquicas Ii
Estudos E Projectos De Infraestruturas Autárquicas/Cuanza-Norte
Estudos E Projectos De Reino Do Sambo
Estudos Para Construção De Estrutura Para Poder Tradicional Leste Ii
Estudos Para Construção Do Edificio Do Arquivo Nacional Do Mat
Estudos Para Construção Estrutura Apoio Poder Tradicional Sul Ii
Estudos Para Construção Estrutura Poder Tradicional Região Leste I
Estudos Para Construção Estruturas Poder Tradicional Malanje
Estudos Para Construção Estruturas Poder Tradicional Mbanza Congo
Estudos Para Construção Infraestruturas Poder Tradicional Sul I
Estudos Projectos De Infras Estruturas Autarquicas
40.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
42.390.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
2.870.000.000,00
Projecto / Actividade Total
3.897.390.000,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,003.897.390.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
42.390.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
2.870.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 176
Receitas Correntes
Receita Tributária
Contribuições
Receita Patrimonial
Rendimentos Imobiliarios
Outras Receitas Patrimoniais
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
Receitas De Capital
Alienações
Alienação De Bens
71.220.710.272,00
71.163.848.675,00
71.163.848.675,00
43.380.000,00
42.210.000,00
1.170.000,00
13.481.597,00
13.481.597,00
9.830.000,00
9.830.000,00
9.830.000,00
99,99%
99,91%
99,91%
0,06%
0,06%
0,00%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
62.364.894.516,00
1.257.683.800,00
1.257.683.800,00
86.427.330,00
86.427.330,00
9.007.856.434,00
3.079.687.868,00
5.928.168.566,00
52.012.926.952,00
52.012.926.952,00
81,13%
1,64%
1,64%
0,11%
0,11%
11,72%
4,01%
7,71%
67,66%
67,66%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
591.604.320,00
48.191.224,00
3.281.109,00
540.129.164,00
2.823,00
164.400.000,00
164.400.000,00
21.100.862.997,00
462.324.703,00
28.568.356,00
20.609.871.124,00
98.814,00
836.420.573,00
836.420.573,00
Instituto De Formação De Administração Local-Ifal
Ministério Da Administração Do Território
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
78,25%
6,37%
0,43%
71,45%
0,00%
21,75%
21,75%
96,19%
2,11%
0,13%
93,95%
0,00%
3,81%
3,81%
756.004.320,00
21.937.283.570,00
100,00%
100,00%
76.868.775.697,00Total Geral: 100,00%
71.230.540.272,00Total Geral: 100,00%
Ministério Da Admin. Púb.Trabalho E Segurança SocialÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 177
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
14.503.881.181,00
14.503.881.181,00
14.503.881.181,00
18,87%
18,87%
18,87%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação
04.03.00 - Ensino Secundário
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
06 - Protecção Social
06.01.00 - Família E Infância
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivência
06.06.00 - Doença E Incapacidade
06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
09 - Assuntos Económicos
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais
09.05.02 - Assuntos Laborais Em Geral
1.374.081.610,00
652.180.407,00
302.208.624,00
419.692.579,00
1.083.840.556,00
976.354.230,00
58.827.686,00
48.658.640,00
74.204.853.531,00
4.322.722.812,00
53.109.281.195,00
10.934.913.950,00
121.156.100,00
5.716.779.474,00
206.000.000,00
206.000.000,00
206.000.000,00
1,79%
0,85%
0,39%
0,55%
1,41%
1,27%
0,08%
0,06%
96,53%
5,62%
69,09%
14,23%
0,16%
7,44%
0,27%
0,27%
0,27%
Função %
Actividades Permanentes
Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego
Programa De Capacitação Institucional
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Dos Serv. Públicos A Nível Municipal
61.669.530.054,00
290.152.686,00
13.733.564.180,00
1.111.971.574,00
63.557.203,00
80,23%
0,38%
17,87%
1,45%
0,08%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
76.868.775.697,00 100,00%Total Geral:
76.868.775.697,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Acompanhamento Da Implementação Da Politica Remun.Da Função Pública
Administração E Gestão Dos Serviços Da Administração Pública
Apoio Ao Empreendedorismo
Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública
Apoio Técnico Mat. Grupo Téc.Estudo Evol. Salário Mínimo Nacional
Dinamização De Estatística Do Mercado
Esta É A Tua Vez
Estamos Contigo
Financiamento De Pensões
Formação De Quadros Da Administração Pública
Formação E Superação Técnica Profissional
25.003.750,00
955.841.786,00
58.650.000,00
206.000.000,00
40.545.248,00
5.964.705,00
47.460.925,00
44.324.738,00
58.923.907.313,00
25.485.952,00
988.405.040,00
0,03%
1,26%
0,08%
0,27%
0,05%
0,01%
0,06%
0,06%
77,84%
0,03%
1,31%
%Projecto / Actividade Valor
75.695.818.825,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 178
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
73.025.551,00
73.025.551,00
1.820.000,00
1.820.000,00
87.371.145,00
56.109.851,00
3.814.893,00
27.440.754,00
5.647,00
90.814.226,00
90.814.226,00
73.025.551,00
73.025.551,00
1.820.000,00
Centro De Formação De Construção Civil
Centro De Formação Profissional Do Cazenga
Centro Integrado De Formação Tecnológica
Centro Polivalente De Formação Profissional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
97,57%
97,57%
2,43%
2,43%
100,00%
64,22%
4,37%
31,41%
0,01%
100,00%
100,00%
97,57%
97,57%
2,43%
74.845.551,00
87.371.145,00
90.814.226,00
74.845.551,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Gestão Docum. Base De Dados Da Rede Da Igt
Intermediação De Mão De Obra
Políticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-Emprego
Prestação De Serviços De Educação
Programa De Qualidade E Sustentabilidade Da Segurança Social
Programa De Reconversão Profissional
Reforço Da Capacidade Do Sistema De Formação Profissional
Revitalização Do Programa De Reforma Administrativa
Sistema Nac.Gestão Rec.Humanos Da F. Pública
Valorização Da Mão De Obra Nacional
35.190.000,00
11.559.767,00
136.683.825,00
146.198.831,00
13.733.564.180,00
89.250.000,00
65.474.400,00
95.108.365,00
31.875.000,00
29.325.000,00
0,05%
0,02%
0,18%
0,19%
18,14%
0,12%
0,09%
0,13%
0,04%
0,04%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Const. E Apet.Da Escola Nacional De Admin.-Enad(2ª Fase)
Construção E Apetrechamento Do Siac Na Lunda Sul/Mapess
Construção E Apetrechamento Do Siac No Cunene/Mapess
Desenv.De Peq.E Médias Empresas E Centros De
Empreendedorismo/Mapess
Desev.De Peq.E Médias Empresas E Centros De
Empreendedorismo/Mapess
Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Mapess
Formação, Trabalho E Desenvolvimento/Mapess
530.539.624,00
95.000.000,00
95.000.000,00
100.208.624,00
100.208.624,00
50.000.000,00
202.000.000,00
Projecto / Actividade Total
1.172.956.872,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
712.417.248,00460.539.624,00
390.000.000,00
0,00
0,00
100.208.624,00
100.208.624,00
0,00
122.000.000,00
140.539.624,00
95.000.000,00
95.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
80.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 179
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
40.423.500.281,00
14.844.604.404,00
14.844.604.404,00
929.625.421,00
929.625.421,00
24.590.202.355,00
1.322.884.709,00
23.267.317.646,00
59.068.101,00
59.068.101,00
9.045.436.474,00
9.045.436.474,00
9.045.436.474,00
81,71%
30,01%
30,01%
1,88%
1,88%
49,71%
2,67%
47,03%
0,12%
0,12%
18,29%
18,29%
18,29%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.03.00 - Tribunais
06 - Protecção Social
06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
49.271.231.420,00
36.170.487.476,00
13.100.743.944,00
181.305.335,00
181.305.335,00
16.400.000,00
16.400.000,00
99,60%
73,12%
26,48%
0,37%
0,37%
0,03%
0,03%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
58.892.144.936,00
229.676.071,00
15.536.920,00
6.840.836.566,00
51.806.095.379,00
13.765.326.557,00
13.765.326.557,00
3.148.513.107,00
971.897.878,00
67.075.517,00
1.902.713.786,00
206.825.926,00
734.914.624,00
734.914.624,00
Instituto Nacional De Segurança Social
Ministério Da Adm.Pública, Trabalho E Segurança Social
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
81,05%
0,32%
0,02%
9,42%
71,30%
18,95%
18,95%
81,08%
25,03%
1,73%
49,00%
5,33%
18,92%
18,92%
72.657.471.493,00
3.883.427.731,00
100,00%
100,00%
49.468.936.755,00 100,00%Total Geral:
49.468.936.755,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Justiça E Dos Direitos HumanosÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 180
Actividades Permanentes
Prog.De Reforma E Modernização Dos Registos E Notariado
Programa De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola Investe
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Modernização Da Identificação Civil
Programa De Reab.Dos Serviços Da Justiça Nas Províncias
Programa De Reforma E Modernização Da Adm. Da Justiça
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
20.255.689.579,00
370.000.000,00
7.636.241.475,00
125.000.000,00
12.730.743.944,00
150.000.000,00
6.952.181.668,00
1.249.080.089,00
40,95%
0,75%
15,44%
0,25%
25,73%
0,30%
14,05%
2,52%
%Programa Valor
49.468.936.755,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração Dos Serviços Da Justiça
Administração Dos Serviços De Justiça
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão Da Política De Direitos Humanos
Administração E Gestão Dos B.U.E
Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública
Apoio Técnico Mat.Grupo Técnico Apoio Comissão P.C.Ministros
Assistência E Patrocínio Judiciário
Comissao De Reforma Da Justiça E Do Direito
Desenvolvimento Da Actividade Judicial
Encargos Comissão Intersectorial Nac. P/ Elab.Relatórios S/Dieritos Humanos
Formaçao Profissional
Gestão E Manutenção Das Novas Centralidades
Guichet`´Unico Para Registo De Imóvel Habitacional
Informatização Dos Serviços De Registo Civil, Comercial E Notariado
Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
Moderniz.Do Bilhete De Identidade E Informatiz. Do Registo Criminal
Modernização Das Conservatórias De Registo Automóvel
Pagamento Do Subsidio De Estimulo Aos Magistrados
Prest.De Serv.De Consultoria E Fornecim.De Aplic.P/Os Reg.Notar.E G.Único
Programa De Integração Regional Dos Palop
Programa De Recuperação Dos Registos Em Suporte Digital Informatizado
Projecto De Melhoria De Utilizaçao De Tics
Projecto De Pequenas Intervençoes Em 123 Imoveis Do Sector
Revisão Da Legislação Penal E Civil (Códigos)
Unidades De Registos De Empresas
3.083.646.037,00
13.709.119.387,00
195.876.402,00
320.386.712,00
7.836.241.472,00
16.400.000,00
95.000.000,00
29.075.000,00
460.314.565,00
37.841.400,00
91.456.732,00
70.552.261,00
143.700.000,00
500.000.000,00
1.056.957.658,00
62.131.679,00
9.935.757.845,00
955.982.441,00
268.112.050,00
370.000.000,00
18.181.500,00
782.046.000,00
79.991.939,00
496.313.512,00
118.738.305,00
719.166.666,00
7,44%
33,07%
0,47%
0,77%
18,90%
0,04%
0,23%
0,07%
1,11%
0,09%
0,22%
0,17%
0,35%
1,21%
2,55%
0,15%
23,97%
2,31%
0,65%
0,89%
0,04%
1,89%
0,19%
1,20%
0,29%
1,73%
%Projecto / Actividade Valor
41.452.989.563,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Construção Apetrech. Serv. Just. E Tribunal Na Nova Centralidade
Cacuaco
Construção Centro Tóxico Dependentes/Minjus
Construção Do Palácio De Justiça Benguela
Construção Do Tribunal Da Relação De Luanda
Construção Do Tribunal De Comarca Ambriz
1.041.000.000,00
904.080.089,00
100.000.000,00
490.976.638,00
440.976.638,00
Projecto / Actividade Total
8.015.947.192,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,008.015.947.192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.041.000.000,00
904.080.089,00
100.000.000,00
490.976.638,00
440.976.638,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 181
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
1.166.610.434,00
763.269.612,00
56.166.719,00
344.840.859,00
2.333.244,00
29.411.765,00
29.411.765,00
856.331.241,00
471.955.810,00
34.963.129,00
347.158.006,00
2.254.296,00
29.411.765,00
29.411.765,00
400.321.401,00
216.114.610,00
15.477.327,00
167.577.419,00
1.152.045,00
Delegação Provincial Da Justiça Da Huila
Delegação Provincial Da Justiça Da Lunda Norte
Delegação Provincial Da Justiça Da Lunda Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
97,54%
63,82%
4,70%
28,83%
0,20%
2,46%
2,46%
96,68%
53,28%
3,95%
39,19%
0,25%
3,32%
3,32%
96,84%
52,28%
3,74%
40,54%
0,28%
1.196.022.199,00
885.743.006,00
413.393.296,00
100,00%
100,00%
100,00%
Construção Do Tribunal De Comarca Belas
Construção Do Tribunal De Comarca Cacuaco
Construção Do Tribunal De Comarca Dande
Construção Do Tribunal De Comarca Viana
Construção Palácio Justiça Sambizanga
Estudo Para Criação Do Tribunal Fiscal Em Luanda
Estudos, Projectos Fiscalização/Minjus
Legis Palops Minjus
Reabilitação 6 Conservatórias 1 Cartório Luanda
Reabilitação Do Palácio Provincial Da Justiça Do Uíge
Reabilitação Dos Juízes Cíveis
Reabilitação Dos Serviços De Justiça De Benguela
Reabilitação Dos Serviços De Justiça Do Bié
Reabilitação Serviços Justiça Bengo
Reabilitação Serviços Justiça Cuanza Sul
Reabilitação Serviços Justiça Huambo
Reabilitação Serviços Justiça Lunda Sul
Reabilitação Serviços Justiça Uíge
824.309.971,00
824.309.971,00
440.976.638,00
824.309.971,00
150.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
905.007.276,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
824.309.971,00
824.309.971,00
440.976.638,00
824.309.971,00
150.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
905.007.276,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 182
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
1.172.638.809,00
906.465.846,00
63.363.983,00
200.902.341,00
1.906.639,00
16.339.869,00
16.339.869,00
1.073.026.019,00
268.911.523,00
21.816.786,00
777.733.291,00
4.564.419,00
58.823.529,00
58.823.529,00
568.490.313,00
281.631.409,00
21.160.788,00
263.832.728,00
1.865.388,00
22.875.817,00
22.875.817,00
745.017.450,00
440.500.624,00
32.815.304,00
269.857.309,00
1.844.213,00
22.875.817,00
22.875.817,00
830.385.355,00
751.318.526,00
54.999.228,00
21.317.749,00
2.749.852,00
Delegação Provincial Da Justiça De Benguela
Delegação Provincial Da Justiça De Luanda
Delegação Provincial Da Justiça De Malanje
Delegação Provincial Da Justiça Do Bengo
Delegação Provincial Da Justiça Do Bié
Delegação Provincial Da Justiça Do C.Cubango
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
98,63%
76,24%
5,33%
16,90%
0,16%
1,37%
1,37%
94,80%
23,76%
1,93%
68,71%
0,40%
5,20%
5,20%
96,13%
47,62%
3,58%
44,61%
0,32%
3,87%
3,87%
97,02%
57,36%
4,27%
35,14%
0,24%
2,98%
2,98%
100,00%
90,48%
6,62%
2,57%
0,33%
1.188.978.678,00
1.131.849.548,00
591.366.130,00
767.893.267,00
830.385.355,00
654.023.922,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 183
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
823.103.711,00
414.357.925,00
30.766.405,00
374.454.328,00
3.525.053,00
32.679.739,00
32.679.739,00
966.869.531,00
513.089.701,00
37.928.422,00
413.089.833,00
2.761.575,00
36.647.712,00
36.647.712,00
856.716.917,00
618.903.628,00
39.935.913,00
196.264.041,00
1.613.335,00
16.339.869,00
16.339.869,00
1.131.193.203,00
678.290.902,00
38.990.246,00
410.433.156,00
3.478.899,00
36.534.212,00
36.534.212,00
960.591.807,00
549.195.688,00
40.917.102,00
367.516.322,00
2.962.695,00
32.837.180,00
32.837.180,00
Delegação Provincial Da Justiça Do Cuanza-Norte
Delegação Provincial Da Justiça Do Cuanza-Sul
Delegação Provincial Da Justiça Do Cunene
Delegação Provincial Da Justiça Do Huambo
Delegação Provincial Da Justiça Do Moxico
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
96,18%
48,42%
3,60%
43,76%
0,41%
3,82%
3,82%
96,35%
51,13%
3,78%
41,16%
0,28%
3,65%
3,65%
98,13%
70,89%
4,57%
22,48%
0,18%
1,87%
1,87%
96,87%
58,09%
3,34%
35,15%
0,30%
3,13%
3,13%
96,69%
55,28%
4,12%
36,99%
0,30%
3,31%
3,31%
855.783.450,00
1.003.517.243,00
873.056.786,00
1.167.727.415,00
993.428.987,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 184
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
609.182.392,00
352.208.073,00
26.198.838,00
229.121.524,00
1.653.957,00
19.607.843,00
19.607.843,00
1.173.104.964,00
571.172.211,00
42.897.417,00
555.132.656,00
3.902.680,00
49.019.608,00
49.019.608,00
469.159.900,00
251.004.397,00
18.784.375,00
198.117.759,00
1.253.369,00
16.339.869,00
16.339.869,00
181.305.335,00
45.554.001,00
2.852.704,00
132.890.160,00
8.470,00
25.811.571.368,00
6.452.020.421,00
327.030.720,00
19.015.394.364,00
17.125.863,00
8.586.476.194,00
8.586.476.194,00
Delegação Provincial Da Justiça Do Namibe
Delegação Provincial Da Justiça Do Uige
Delegação Provincial Da Justiça Do Zaire
Instituto Nacional De Estudos Judiciários
Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
96,88%
56,01%
4,17%
36,44%
0,26%
3,12%
3,12%
95,99%
46,74%
3,51%
45,42%
0,32%
4,01%
4,01%
96,63%
51,70%
3,87%
40,81%
0,26%
3,37%
3,37%
100,00%
25,13%
1,57%
73,30%
0,00%
75,04%
18,76%
0,95%
55,28%
0,05%
24,96%
24,96%
628.790.235,00
1.222.124.572,00
485.499.769,00
181.305.335,00
34.398.047.562,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da PátriaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 185
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.682.835.760,00
199.156.805,00
199.156.805,00
13.262.629,00
13.262.629,00
1.386.544.333,00
176.600.352,00
1.209.943.981,00
83.871.993,00
83.871.993,00
2.635.933.897,00
2.635.933.897,00
2.635.933.897,00
38,97%
4,61%
4,61%
0,31%
0,31%
32,11%
4,09%
28,02%
1,94%
1,94%
61,03%
61,03%
61,03%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
06 - Protecção Social
06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
678.082.803,00
678.082.803,00
2.061.788.225,00
2.061.788.225,00
1.578.898.629,00
1.578.898.629,00
15,70%
15,70%
47,74%
47,74%
36,56%
36,56%
Função %
Actividades Permanentes
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social
1.513.528.739,00
1.578.898.629,00
1.226.342.289,00
35,05%
36,56%
28,40%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
4.318.769.657,00 100,00%Total Geral:
4.318.769.657,00 100,00%Total Geral:
4.318.769.657,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De Guerra
Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública
Assistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra
Encargos Com Datas Comemorativas
Modernização Do Sistema Nac.De Recenseamento Dos Antigos Combatentes
Reintegração Dos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra
641.082.803,00
83.800.000,00
246.704.198,00
37.000.000,00
327.951.168,00
176.990.570,00
42,36%
5,54%
16,30%
2,44%
21,67%
11,69%
%Projecto / Actividade Valor
1.513.528.739,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Const.Apet.Centro De Acolh.Orient.Mutilados De Guerra - Macvp
Construção De 32 Residências Para Antigos Combatentes-Macvp
Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Macvp
Estudo Para Reabilitação Da Fazenda América Na Quibala/Macvp
Estudo Projecto E Reabilitação Do Edíficio Sede Do Macvp
1.226.342.289,00
366.855.837,00
39.042.792,00
45.000.000,00
414.000.000,00
Projecto / Actividade Total
2.805.240.918,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,002.805.240.918,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.226.342.289,00
366.855.837,00
39.042.792,00
45.000.000,00
414.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 186
Receitas Correntes
Receita Tributária
Taxas
Receita Patrimonial
Rendimentos Imobiliarios
Rendimentos De Recursos Naturais
Receita De Serviços
Receita De Serviços Comerciais
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Multas E Outras Penalidades
Outras Receitas Correntes
Receitas De Capital
Receita De Financiamentos
Amortização Financiamentos Internos Concedidos
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
77.745.331,00
11.024.420,00
11.024.420,00
29.129.469,00
16.804.800,00
12.324.669,00
5.211.439,00
2.000.000,00
3.211.439,00
32.380.003,00
14.784.000,00
17.596.003,00
20.400.164.408,00
7.600.000,00
7.600.000,00
20.392.564.408,00
20.392.564.408,00
0,38%
0,05%
0,05%
0,14%
0,08%
0,06%
0,03%
0,01%
0,02%
0,16%
0,07%
0,09%
99,62%
0,04%
0,04%
99,58%
99,58%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
27.773.258.121,00
4.431.225.911,00
4.431.225.911,00
308.925.021,00
308.925.021,00
22.721.244.177,00
6.771.995.970,00
15.949.248.207,00
311.863.012,00
311.863.012,00
47,38%
7,56%
7,56%
0,53%
0,53%
38,76%
11,55%
27,21%
0,53%
0,53%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.682.835.760,00
199.156.805,00
13.262.629,00
1.386.544.333,00
83.871.993,00
2.635.933.897,00
2.635.933.897,00
Ministério Dos Antigos Comb.E Veteranos Da Pátria
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
38,97%
4,61%
0,31%
32,11%
1,94%
61,03%
61,03%
4.318.769.657,00 100,00%
58.621.924.443,00Total Geral: 100,00%
20.477.909.739,00Total Geral: 100,00%
Ministério Da AgriculturaÓrgão:
Reabilitação De Residências Dos Antigos Combatentes 714.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00714.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 187
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.3 - Despesas De Capital Financeiro
4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros
30.848.666.322,00
30.185.207.989,00
30.185.207.989,00
663.458.333,00
663.458.333,00
52,62%
51,49%
51,49%
1,13%
1,13%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
09 - Assuntos Económicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
09.01.01 - Agricultura
09.01.02 - Sivicultura
257.480,00
257.480,00
58.621.666.963,00
58.621.666.963,00
58.585.802.221,00
35.864.742,00
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
99,94%
0,06%
Função %
Actividades Permanentes
Prog.De Apoio A Prod.Agricola, Comercial E Exportações
Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal
Programa De Combate Às Grandes Endemias
Programa De Construção E Reab.De Perimetros Irrigados
Programa De Desenvolvim.E Gestão Sust.Dos Rec.Florestais
Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
Programa De Promoção De Pólos Agro-Industriais
26.708.567.448,00
6.625.089.084,00
1.056.658.909,00
124.342.373,00
2.367.591.153,00
563.440.456,00
88.015.400,00
9.907.122.772,00
3.280.500.000,00
5.867.996.848,00
2.032.600.000,00
45,56%
11,30%
1,80%
0,21%
4,04%
0,96%
0,15%
16,90%
5,60%
10,01%
3,47%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
58.621.924.443,00 100,00%Total Geral:
58.621.924.443,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E Silvicultura
Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública
Campanha De Vacinação Do Gado
Conservação Das Florestas
Controlo Da Qualidade Dos Produtos Alimentares
Desenvolvimento Comunitário
Encargos De Exercícios Findos
Extensão E Desenvolvimento Rural
Financiam. Do Fom. Pecuária E Agricultura
Financiam. Do Fomento Da Produção De Café
Fornecimento De 100.000 Árvores De Sombra P/Combate A Desertificação
Fornecimento De 120.000 Pintos Rústicos
Fornecimento De 15.000 Plantas Tropicais E Frutiferas Enxertadas
Fornecimento De 250 Juntas De Bois E Respectivas Charruas
5.874.996.338,00
310.000.000,00
346.451.850,00
20.745.772,00
13.177.079,00
378.499.324,00
20.392.564.408,00
2.368.956.716,00
91.000.000,00
572.458.333,00
31.087.235,00
9.564.642,00
16.876.710,00
18.085.822,00
15,11%
0,80%
0,89%
0,05%
0,03%
0,97%
52,46%
6,09%
0,23%
1,47%
0,08%
0,02%
0,04%
0,05%
%Projecto / Actividade Valor
38.869.123.857,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 188
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
191.381.568,00
5.704.975,00
Fundo De Desenvolvimento Agrário
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
59,83%
1,78%
319.853.442,00 100,00%
Fornecimento De Motobombas A 271 Agricultores
Investigação Agrária
Plano Nacional De Contigência E Emergência Contra Raiva
Preparação De 20.000 Hectares De Terra
Preparação Mecanizada De Terras
Programa De Produção De Sementes
Projecto Regional P/Erradicação Da Mosca Tsé-Tsé
Promoção De Campanhas Agrícolas
Regulação Da Actividade Agro-Pecuária E Florestas
Relançamento Da Produção De Café
19.386.052,00
501.136.842,00
60.909.314,00
117.724.580,00
1.480.000.000,00
140.250.000,00
124.342.373,00
5.944.735.930,00
28.666.189,00
7.508.348,00
0,05%
1,29%
0,16%
0,30%
3,81%
0,36%
0,32%
15,29%
0,07%
0,02%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Acções Complementares C/ Vista A Modernização De Perímetros
Irrigados
Agricultura Familiar Orientada P/Mercado-Mosap
Avicultura Familiar Orientada P/ O Mercado/Minagri
Const.Moderniz.Estações Investig.Agrária Pesqueira
Construção De 8 Entrepostos Frigoríficos/Mina
Construção De Mini Hídrica Do Luena
Construção Do Matadouro Industrial De Camabatela/Cuanza Norte
Desenvolvimento Agrícola Da Quiminha/Mina
Elaboração De Planos Directores De Desenv.Local/Minagri
Estudos Agro-Pecuários E Florestais-Nacional
Estudos Complementares Na Fileira De Carne Em Angola - Nacional
Estudos De Desenv. Rural Integrado De Mona Quimbumdo - Saurimo
Estudos Do Plano Nacional Director De Irrigação Em Angola-Nacional
Estudos P/ Implantação Do Polo Agro-Industrial De Capanda
Estudos Para Constituição De Brigadas De Vigilância Fitosseanitária
Estudos Proj.E Fiscalização/Desenvolvimento Rural/Minagri
Estudos, Projectos E Fiscalização-Agricultura/Minaderp
Fiscalização E Estudos Para Projectos Aldeia Nova
Irrigação Des.P.Ag.Camponesa B. J. E Calenga
Plano De Apoio Às Comunidades Rurais/Min. Agricultura
Plano De Desenvolvimento Da Camabatela/Minagri
Projecto De Combate A Desertificação
Projecto De Relançamento Do Algodão - 2ª Fase
Reabilitação Do Canal Condutor Matala Capelongo 2ª Fase/Huíla
Reabilitação Do Canal De Irrigação Do Missombo
Renovação Do Sist.Dren.E Manut.Waku-Kungo Proj.Aldeia Nova
S.A.G.A - Const. E Reabilitação De Armazéns E Silos/Mina
2.489.760.221,00
175.639.000,00
288.569.863,00
390.372.434,00
1.870.000.000,00
88.015.400,00
665.207.059,00
1.995.500.000,00
600.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
41.000.000,00
45.000.000,00
1.682.600.000,00
35.000.000,00
350.000.000,00
1.250.000.000,00
600.000.000,00
180.000.000,00
300.000.000,00
1.853.985.000,00
518.440.456,00
1.447.620.000,00
794.049.490,00
298.541.663,00
600.000.000,00
1.103.500.000,00
Projecto / Actividade Total
19.752.800.586,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
6.285.070.033,0013.467.730.553,00
1.439.760.221,00
0,00
129.569.863,00
271.372.434,00
0,00
0,00
515.207.059,00
1.930.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368.440.456,00
547.620.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050.000.000,00
175.639.000,00
159.000.000,00
119.000.000,00
1.870.000.000,00
88.015.400,00
150.000.000,00
65.000.000,00
600.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
41.000.000,00
45.000.000,00
600.000.000,00
35.000.000,00
350.000.000,00
1.250.000.000,00
600.000.000,00
180.000.000,00
300.000.000,00
1.853.985.000,00
150.000.000,00
900.000.000,00
794.049.490,00
298.541.663,00
600.000.000,00
1.103.500.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 189
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Rendimentos De Recursos Naturais
Receitas De Capital
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
212.980.512,00
212.980.512,00
212.980.512,00
172.431.243,00
172.431.243,00
172.431.243,00
55,26%
55,26%
55,26%
44,74%
44,74%
44,74%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
3.887.950.660,00
667.117.609,00
667.117.609,00
55.099.825,00
55.099.825,00
3.165.467.840,00
231.222.950,00
2.934.244.890,00
265.386,00
265.386,00
5.517.987.475,00
5.517.987.475,00
5.517.987.475,00
41,34%
7,09%
7,09%
0,59%
0,59%
33,65%
2,46%
31,20%
0,00%
0,00%
58,66%
58,66%
58,66%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.3 - Despesas De Capital Financeiro
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
44.377.103,00
23.763.214,00
1.382.458,00
19.230.019,00
1.412,00
586.023.133,00
13.564.800,00
572.458.333,00
27.537.499.450,00
4.401.757.722,00
307.166.707,00
22.516.713.421,00
311.861.600,00
30.134.171.315,00
30.134.171.315,00
Fundo De Desenvolvimento Do Café De Angola
Ministério Da Agricultura
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
7,04%
3,77%
0,22%
3,05%
0,00%
92,96%
2,15%
90,81%
47,75%
7,63%
0,53%
39,04%
0,54%
52,25%
52,25%
630.400.236,00
57.671.670.765,00
100,00%
100,00%
9.405.938.135,00Total Geral: 100,00%
385.411.755,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Ministério Das PescasÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 190
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação
04.03.00 - Ensino Secundário
09 - Assuntos Económicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
09.01.03 - Pesca E Caça
09.08 - Investigação E Desenvilvimento(I&D)Em Assunt.Económicos
09.08.02 - I&D:Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
900.327.249,00
900.327.249,00
111.016.662,00
111.016.662,00
8.394.594.224,00
8.306.203.828,00
8.306.203.828,00
88.390.396,00
88.390.396,00
9,57%
9,57%
1,18%
1,18%
89,25%
88,31%
88,31%
0,94%
0,94%
Função %
Actividades Permanentes
Prog.De Reapet.Da Frota Pesq.E Recup Das Infraestruturas
2.399.340.855,00
7.006.597.280,00
25,51%
74,49%
%Programa Valor
Valor
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
9.405.938.135,00 100,00%Total Geral:
9.405.938.135,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E Silvicultura
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Das Pescas
Encargos De Exercícios Findos
Prestação De Serviços De Educação
Regulação Da Actividade Pesqueira
88.390.396,00
1.998.177.233,00
172.431.243,00
111.016.662,00
29.325.321,00
3,68%
83,28%
7,19%
4,63%
1,22%
%Projecto / Actividade Valor
2.399.340.855,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Apoio Ao Sector Das Pescas (Comunidades Piscatórias)
Construção Academia Pesca Namibe (2ª Fase)/Minpes
Construção Centros De Piscicultura
Construção E Apetrechamento Centro Apoio À Pesca Artesanal De
Luanda
Construção E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Namibe
Construção E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Tômbwa
Construção Navio Investigação Baía Farta Luanda
Estudo De Construção Da Ponte Cais Da Baía Farta
Estudo De Construção Da Ponte Cais Do Tômbwa
Estudo Para Construção Da Escola Básica Do Cefopescas
Estudo Para Construção Do Terminal Pesqueiro Do Buraco -Belas
Estudo Para Melhoria E Optimização Da Produção Do Sal - Nacional
Estudo Reabilitação Ampliação Ponte Cais Carvão Ilha Luanda
Estudos Para Reabilitação Do Instituto Médio Hélder Neto/Minpes
Implementação Do Monicap Segunda Fase/Minpes
Plano Director Desenvolvimento Baía Dos Tigres - Namibe
Reabilitação Do Porto Pesqueiro Da Boavista - Luanda
244.814.837,00
1.600.310.582,00
926.129.856,00
443.629.600,00
332.629.540,00
332.629.540,00
1.012.341.750,00
45.000.000,00
45.000.000,00
220.019.833,00
45.000.000,00
25.000.000,00
45.000.000,00
131.898.000,00
783.472.500,00
45.000.000,00
728.721.242,00
Projecto / Actividade Total
7.006.597.280,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
4.085.599.837,002.920.997.443,00
0,00
1.474.898.817,00
381.063.354,00
377.085.160,00
266.265.632,00
266.265.632,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
591.300.000,00
0,00
728.721.242,00
244.814.837,00
125.411.765,00
545.066.502,00
66.544.440,00
66.363.908,00
66.363.908,00
1.012.341.750,00
45.000.000,00
45.000.000,00
220.019.833,00
45.000.000,00
25.000.000,00
45.000.000,00
131.898.000,00
192.172.500,00
45.000.000,00
0,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 191
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Juros, Comissões E Bonificações
Outras Receitas Correntes
Receitas De Capital
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
1.569.189.183,00
472.400.719,00
466.064.075,00
6.336.644,00
110.211.145,00
110.211.145,00
986.577.319,00
231.844.742,00
754.732.577,00
2.934.752.079,00
2.934.752.079,00
2.934.752.079,00
34,84%
10,49%
10,35%
0,14%
2,45%
2,45%
21,90%
5,15%
16,76%
65,16%
65,16%
65,16%
%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
109.068.112,00
88.290.974,00
6.012.510,00
14.691.223,00
73.405,00
1.948.550,00
1.948.550,00
257.499.387,00
48.270.737,00
3.241.425,00
205.984.402,00
2.823,00
137.146.815,00
137.146.815,00
3.521.383.161,00
530.555.898,00
45.845.890,00
2.944.792.215,00
189.158,00
5.378.892.110,00
5.378.892.110,00
Centro De Formação Profissional De Pescas
Fundo De Apoio Ao Desenvolv.Da Indústria Pesqueira
Ministério Das Pescas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
98,24%
79,53%
5,42%
13,23%
0,07%
1,76%
1,76%
65,25%
12,23%
0,82%
52,19%
0,00%
34,75%
34,75%
39,56%
5,96%
0,52%
33,09%
0,00%
60,44%
60,44%
111.016.662,00
394.646.202,00
8.900.275.271,00
100,00%
100,00%
100,00%
33.934.675.917,00Total Geral: 100,00%
4.503.941.262,00Total Geral: 100,00%
Ministério Da IndústriaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 192
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
29.264.912.062,00
846.389.026,00
846.389.026,00
55.527.877,00
55.527.877,00
28.300.272.175,00
22.329.620.959,00
5.970.651.216,00
62.722.984,00
62.722.984,00
4.669.763.855,00
4.669.763.855,00
4.669.763.855,00
86,24%
2,49%
2,49%
0,16%
0,16%
83,40%
65,80%
17,59%
0,18%
0,18%
13,76%
13,76%
13,76%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
09 - Assuntos Económicos
09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção
09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis
09.04.02 - Indústria Transformadora
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais
09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
1.205.150.225,00
1.118.994.193,00
86.156.032,00
23.099.580.274,00
22.928.149.024,00
171.431.250,00
9.629.945.418,00
9.474.958.272,00
139.254.782,00
9.335.703.490,00
154.987.146,00
154.987.146,00
3,55%
3,30%
0,25%
68,07%
67,57%
0,51%
28,38%
27,92%
0,41%
27,51%
0,46%
0,46%
Função %
Actividades Permanentes
Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego
Programa De Administração E Gestão De Recursos Minerais
Programa De Apoio Ao Sector Privado
Programa De Capacitação Institucional
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
4.277.977.629,00
271.431.250,00
220.000.000,00
4.519.211.458,00
12.673.290,00
22.928.149.024,00
193.113.912,00
1.512.119.354,00
12,61%
0,80%
0,65%
13,32%
0,04%
67,57%
0,57%
4,46%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
33.934.675.917,00 100,00%Total Geral:
33.934.675.917,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Abastecimento Logístico-Bens Diversos
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial
Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública
5.500.000,00
1.226.559.145,00
61.300.000,00
0,02%
4,42%
0,22%
%Projecto / Actividade Valor
27.767.045.247,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 193
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
123.191.511,00
43.486.055,00
1.967.571,00
76.488.003,00
1.249.882,00
31.795.635,00
Fundo Do Projecto Coca-Cola
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
79,48%
28,06%
1,27%
49,35%
0,81%
20,52%
154.987.146,00 100,00%
Encargos De Exercícios Findos
Fabricação E Distribuição De Livros Escolares
Financiamento De Projectos Económ. Sociais E Micro-Crédito
Formação E Superação Técnica Profissional
Grupo Técnico Multisectorial Neg.Protoc.Comércio Da S.A.D.C
Implementação De Estratégia De Reindustrialização De Angola
Informatização Dos Serviços
Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
Operacionaliz.Do Prog.Executivo Do Sector Da Indústria Transformadora
Programa De Industrialização De Angola
2.934.752.079,00
22.928.149.024,00
154.987.146,00
7.331.250,00
50.201.063,00
20.443.550,00
12.673.290,00
1.000.000,00
114.148.700,00
250.000.000,00
10,57%
82,57%
0,56%
0,03%
0,18%
0,07%
0,05%
0,00%
0,41%
0,90%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Construção Da Fábrica De Descaroçamento Fiação Do Algodão/Mgmi
Construção Do Polo De Desenvolvimento Industrial Do Fútila
Construção Do Pólo De Desenvolvimento Industrial De Lucala/Mgmi
Construção Do Pólo Desenvolvimento Industrial De Viana
Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Minind
Estrategia Desenvolvimento Agro-Industria
Estudo Const. Edifícios E Laboratórios Para Institutos Em Luanda
Estudo Construção Polo Industrial Bom Jesus
Estudo Específico Indústria Materiais Construção - Luanda
Estudo P/ Relançamento Da Indust. De Celulose Papel Luanda
Estudo Para Construção Do Centro Básico De Administração Em Viana
Estudo Para Construção Do Instituto Superior De Formação Industrial -
Huila
Estudo Para Construção Laboratório Centro Formação Alimentar Em
Luanda
Estudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial Catumbela
Estudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial Do Dondo
Estudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial Do Luena
Estudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial Malanje
Estudo Para Reabilitação Do Edifício Do Ministério Da Indústria
Estudos Const. Centro De Formação Técnica Indústria Madeira - Luanda
Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Técnica Metalurgia
Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Fadário Muteka
Reestruturação E Reformulação Do Sistema De Estatística Industrial
400.000.000,00
1.600.000.000,00
1.045.211.458,00
1.440.000.000,00
485.354.000,00
28.965.212,00
75.000.000,00
98.500.000,00
20.000.000,00
200.000.000,00
35.000.000,00
120.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
98.500.000,00
98.500.000,00
98.500.000,00
45.000.000,00
25.000.000,00
54.100.000,00
75.000.000,00
50.000.000,00
Projecto / Actividade Total
6.167.630.670,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
1.410.211.458,004.757.419.212,00
0,00
0,00
645.211.458,00
765.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
1.600.000.000,00
400.000.000,00
675.000.000,00
485.354.000,00
28.965.212,00
75.000.000,00
98.500.000,00
20.000.000,00
200.000.000,00
35.000.000,00
120.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
98.500.000,00
98.500.000,00
98.500.000,00
45.000.000,00
25.000.000,00
54.100.000,00
75.000.000,00
50.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 194
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
2.964.612.238,00
405.586.504,00
405.586.504,00
26.801.064,00
26.801.064,00
2.530.754.220,00
430.898.495,00
2.099.855.725,00
85,98%
11,76%
11,76%
0,78%
0,78%
73,39%
12,50%
60,90%
Natureza %Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
67.350.832,00
36.937.826,00
2.356.254,00
28.042.636,00
14.116,00
80.015.352,00
56.402.467,00
3.756.245,00
19.839.700,00
16.940,00
111.679,00
111.679,00
116.217.793,00
82.123.285,00
5.455.566,00
28.596.740,00
42.202,00
3.036.989,00
3.036.989,00
28.878.136.574,00
627.439.393,00
41.992.241,00
28.147.305.096,00
61.399.844,00
4.634.819.552,00
4.634.819.552,00
Instituto Angolano De Normatização E Qualidade
Instituto Angolano De Propriedade Industrial
Instituto De Desenvolvimento Industrial De Angola
Ministério Da Indústria
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00%
54,84%
3,50%
41,64%
0,02%
99,86%
70,39%
4,69%
24,76%
0,02%
0,14%
0,14%
97,45%
68,86%
4,57%
23,98%
0,04%
2,55%
2,55%
86,17%
1,87%
0,13%
83,99%
0,18%
13,83%
13,83%
67.350.832,00
80.127.031,00
119.254.782,00
33.512.956.126,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
3.448.179.838,00Total Geral: 100,00%
Ministério Dos PetróleosÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 195
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.470.450,00
1.470.450,00
483.567.600,00
483.567.600,00
483.567.600,00
0,04%
0,04%
14,02%
14,02%
14,02%
Natureza
Natureza
%
%
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
3.448.179.838,00
3.448.179.838,00
100,00%
100,00%
Função %
Actividades Permanentes
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
2.556.539.238,00
891.640.600,00
74,14%
25,86%
%Programa Valor
Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
2.964.612.238,00
405.586.504,00
26.801.064,00
2.530.754.220,00
1.470.450,00
483.567.600,00
483.567.600,00
Ministério Dos Petróleos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
85,98%
11,76%
0,78%
73,39%
0,04%
14,02%
14,02%
3.448.179.838,00 100,00%
3.448.179.838,00 100,00%Total Geral:
3.448.179.838,00 100,00%Total Geral:
18.365.683.199,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Geologia E MinasÓrgão:
Administração E Gestão Da Politica De Hidrocarbonetos
Estrategia De Desenvolvimento Dos Biocombustiveis
Informatização Dos Serviços
Legislação De Indústria Petrolífera
Liberalização Do Merc. De Combustíveis E Deriv.Do Pet.Bruto
Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
Plano Nacional De Contigência Contra Derrames De Petróleo
2.173.695.293,00
265.341.695,00
426.945.000,00
81.555.000,00
419.695.600,00
2.639.250,00
33.308.000,00
63,87%
7,80%
12,55%
2,40%
12,33%
0,08%
0,98%
%Projecto / Actividade Valor
3.403.179.838,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Estudo Construção Do Edificio Sede Ministério Dos Petróleos Em Luanda 45.000.000,00
Projecto / Actividade Total
45.000.000,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,0045.000.000,00
0,0045.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 196
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
17.916.089.599,00
648.409.931,00
648.409.931,00
45.826.195,00
45.826.195,00
17.219.841.898,00
60.557.992,00
17.159.283.906,00
2.011.575,00
2.011.575,00
449.593.600,00
449.593.600,00
449.593.600,00
97,55%
3,53%
3,53%
0,25%
0,25%
93,76%
0,33%
93,43%
0,01%
0,01%
2,45%
2,45%
2,45%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
09 - Assuntos Económicos
09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção
09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis
17.812.192.335,00
17.565.869.691,00
246.322.644,00
553.490.864,00
553.490.864,00
553.490.864,00
96,99%
95,65%
1,34%
3,01%
3,01%
3,01%
Função %
Actividades Permanentes
Programa De Administração E Gestão De Recursos Minerais
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
17.262.192.335,00
1.100.000.000,00
3.490.864,00
93,99%
5,99%
0,02%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
18.365.683.199,00 100,00%Total Geral:
18.365.683.199,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos Minerais
Formação E Superação Técnica Profissional
Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
Reorganização E Capacitação Técnica
Sistema Integrado De Gestão Do Cadastro Mineiro
1.138.706.509,00
7.331.250,00
1.000.000,00
3.490.864,00
435.000.000,00
71,82%
0,46%
0,06%
0,22%
27,44%
%Projecto / Actividade Valor
1.585.528.623,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Estudo Construção Centro Hidrogeológicos Bengo
Estudo Reabilitação Edificio Ministério Geologia E Minas Luanda
Implementação Do Plano Nacional De Geologia/Mgmi
Modernização Do Cadastro Mineiro
Pesquisa Captação Águas Subterrâneas
15.000.000,00
100.000.000,00
16.115.154.576,00
250.000.000,00
300.000.000,00
Projecto / Actividade Total
16.780.154.576,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,0016.780.154.576,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
100.000.000,00
16.115.154.576,00
250.000.000,00
300.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 197
Receitas Correntes
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Multas E Outras Penalidades
8.909.701,00
1.850.000,00
1.850.000,00
7.059.701,00
7.059.701,00
100,00%
20,76%
20,76%
79,24%
79,24%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.914.232.319,00
900.241.087,00
900.241.087,00
63.682.553,00
63.682.553,00
3.522.131.565,00
197.465.957,00
3.324.665.608,00
428.177.114,00
428.177.114,00
8.610.332.070,00
8.610.332.070,00
8.610.332.070,00
36,34%
6,66%
6,66%
0,47%
0,47%
26,04%
1,46%
24,58%
3,17%
3,17%
63,66%
63,66%
63,66%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
158.640.530,00
158.640.530,00
1,17%
1,17%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
249.813.508,00
185.841.770,00
12.494.015,00
51.371.851,00
105.872,00
17.666.276.091,00
462.568.161,00
33.332.180,00
17.168.470.047,00
1.905.703,00
449.593.600,00
449.593.600,00
Instituto Geológico De Angola
Ministério Da Geologia E Minas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00%
74,39%
5,00%
20,56%
0,04%
97,52%
2,55%
0,18%
94,77%
0,01%
2,48%
2,48%
249.813.508,00
18.115.869.691,00
100,00%
100,00%
13.524.564.389,00 100,00%Total Geral:
13.524.564.389,00Total Geral: 100,00%
8.909.701,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Ministério Do ComércioÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 198
Actividades Permanentes
Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
2.246.416.079,00
8.889.943.185,00
2.388.205.125,00
16,61%
65,73%
17,66%
%Programa Valor
Ministério Do Comércio
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
13.524.564.389,00 100,00%
13.524.564.389,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin. E Gestão Da Política Comercial E Desenvolvimento Do Comércio
Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública
Controlo Da Qualidade Dos Produtos Alimentares
Encargos C/Comissão Nacional De Luta Contra À Pobreza
Formação E Superação Técnica Profissional
Informatização Do Sistema Contabilistico E Património/Minco
Melhoria Da Gestão Do Comercio Rural E Empreendedores
Programa De Promoçao Do Comercio Rural
Realização De Cursos Técnicos/Minco
Regulação Da Actividade Comercial
1.443.277.224,00
129.813.156,00
92.435.036,00
158.640.530,00
94.685.687,00
20.000.000,00
25.000.000,00
210.165.825,00
18.000.000,00
352.148.621,00
56,73%
5,10%
3,63%
6,24%
3,72%
0,79%
0,98%
8,26%
0,71%
13,84%
%Projecto / Actividade Valor
2.544.166.079,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Centro Logístico E De Distribuição (Clod) Luanda
Construção Centro Logístico Caála
Construção Entreposto Logístico (Elp) Viana
Estudo Construção 5 Centros Conservação Fitofarmacos Nacional/Minco
Estudo Construção Centros Recolha E Calibragem Dos Produtos
Nacional/Minco
Estudo Construção Laboratório Nacional Controlo Qualidade Luanda/
Minco
Estudo Da Construção Das Delegações Provinciais Do Comercio
Nacional / Minco
Estudo Da Construção Do Instituto Nacional De Exportações
Luanda/Minco
Estudo Para Construção De Armazéns De Reservas Do Estado
Nacional/Minco
Estudo Para A Construção Da Escola Superior Do Comércio Em
Luanda/Minco
Estudo Para A Construção De 11 Mil Lojas Em Todo Território
Nacional/Minco
Estudo Para A Construção De 30 Escolas Do Campo Nacional/ Minco
Estudo Para Construção Da Central Nacional De Abastecimento Luanda/
Minco
Estudo Para Construção De Novos Mercados Urbanos Nacional/ Minco
Estudo Para Construção Edificio Sede Inadec Em Luanda/ Minco
Fiscalização Centros Distribuição Logistica Clods
Fiscalização Entrepostos Logisticos
Reabilitação Do Edifício Do Palácio De Vidro/Minco
5.224.156.760,00
1.840.000.585,00
1.200.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
966.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
950.000.000,00
45.000.000,00
191.749.934,00
91.285.906,00
67.205.125,00
Projecto / Actividade Total
10.980.398.310,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
4.586.019.260,006.394.379.050,00
4.586.019.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
638.137.500,00
1.840.000.585,00
1.200.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
966.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
950.000.000,00
45.000.000,00
191.749.934,00
91.285.906,00
67.205.125,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 199
Receitas Correntes
Receitas Correntes Diversas
Multas E Outras Penalidades
Outras Receitas Correntes
3.900.000,00
3.900.000,00
1.250.000,00
2.650.000,00
100,00%
100,00%
32,05%
67,95%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.031.078.468,00
681.338.246,00
681.338.246,00
45.859.144,00
45.859.144,00
3.303.509.285,00
225.385.256,00
3.078.124.029,00
371.793,00
371.793,00
910.073.470,00
910.073.470,00
910.073.470,00
81,58%
13,79%
13,79%
0,93%
0,93%
66,86%
4,56%
62,30%
0,01%
0,01%
18,42%
18,42%
18,42%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
09 - Assuntos Económicos
09.09.00 - Outras Actividades Económicas
821.900.000,00
821.900.000,00
4.119.251.938,00
4.119.251.938,00
16,63%
16,63%
83,37%
83,37%
Função %
Actividades Permanentes
Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
2.075.444.688,00
2.508.707.250,00
357.000.000,00
42,00%
50,77%
7,23%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
4.941.151.938,00 100,00%Total Geral:
4.941.151.938,00 100,00%Total Geral:
4.941.151.938,00Total Geral: 100,00%
3.900.000,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Hotelaria E TurismoÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Turístico
Comemorações Do Dia Mundial Do Turismo
Marketing E Promoção Turística
Participação No Congresso Da Ata
Participação No Proj.Turist.Conservação Ambiental Do Okavango Zambeze
Programa De Divulgaçao E Promoçao Do Desenvolvimento Turistico
Regulação Da Actividade De Hotelaria E Turismo
Seminários Regionais Sobre Marketing, Promoção E Animação Turística
1.585.979.299,00
36.400.000,00
49.314.445,00
4.550.000,00
52.044.364,00
274.129.292,00
77.577.288,00
2.757.250,00
76,15%
1,75%
2,37%
0,22%
2,50%
13,16%
3,72%
0,13%
%Projecto / Actividade Valor
2.082.751.938,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 200
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
712.336.348,00
76.375.853,00
5.289.054,00
630.671.441,00
37.224.174,00
37.224.174,00
586.426.278,00
92.462.189,00
6.381.961,00
487.582.128,00
38.442.094,00
38.442.094,00
437.220.472,00
141.740.780,00
9.253.092,00
286.226.600,00
52.177.202,00
52.177.202,00
126.891.733,00
Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Cabo Ledo
Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Kalandula
Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Okavango
Instituto De Fomento Turístico
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
95,03%
10,19%
0,71%
84,14%
4,97%
4,97%
93,85%
14,80%
1,02%
78,03%
6,15%
6,15%
89,34%
28,96%
1,89%
58,49%
10,66%
10,66%
100,00%
749.560.522,00
624.868.372,00
489.397.674,00
126.891.733,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Abertura Furos De Água Pólo Turístico De Calandula
Conclusão Hoteis Escola (Luanda Benguela E Lubango)
Elaboração Do Plano Director Do Turismo
Estudo Construção Estrutura De Apoio Para O Pólo De Calandula
Estudo Da Construção Do Guiché Único Do Turismo
Estudo De Construção Dos Postos De Informação Turística
Estudo De Furos Artesianos De Cabo Ledo
Estudo E Gestão Do Programa (P.M.O)
Estudo Para O Projecto Turístico Okavango Zambeze Kaza-Teca
Estudo Promoção Desenvolvimento Turístico (Reestruturação Infortur)
Estudos Aproveitamento Hidroelétrico Pólo Turístico De Calandula
Estudos Da Construção De 3 Hotéis-Escola No Huambo, Uige E Moxico
Estudos Para Elab.Do Plano De Infraestruturas No Pólo Cabo Ledo
Estudos Projectos Const. Estrut. Apoio Pólo Julho 2013
Estudos Projectos Construção Edificio Sede Do P.D.Okavango
Plano De Infra-Estrutura No Pólo Turístico De Calandula
44.800.000,00
600.000.000,00
250.000.000,00
44.000.000,00
116.250.000,00
63.750.000,00
33.000.000,00
350.000.000,00
150.000.000,00
300.000.000,00
150.000.000,00
206.500.000,00
420.000.000,00
44.350.000,00
40.850.000,00
44.900.000,00
Projecto / Actividade Total
2.858.400.000,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,002.858.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.800.000,00
600.000.000,00
250.000.000,00
44.000.000,00
116.250.000,00
63.750.000,00
33.000.000,00
350.000.000,00
150.000.000,00
300.000.000,00
150.000.000,00
206.500.000,00
420.000.000,00
44.350.000,00
40.850.000,00
44.900.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 201
Receitas Correntes
Receita Tributária
Taxas
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
Receitas De Capital
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
1.007.376.832,00
900.000.000,00
900.000.000,00
24.549.873,00
24.549.873,00
82.826.959,00
82.826.959,00
56.743.926.037,00
56.743.926.037,00
56.743.926.037,00
1,74%
1,56%
1,56%
0,04%
0,04%
0,14%
0,14%
98,26%
98,26%
98,26%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.9 - Outras Despesas De Capital
8.093.041.244,00
1.419.560.663,00
1.419.560.663,00
93.915.997,00
93.915.997,00
6.542.395.420,00
363.616.910,00
6.178.778.510,00
37.169.164,00
37.169.164,00
469.359.250.901,00
469.358.950.601,00
469.358.950.601,00
300.300,00
1,70%
0,30%
0,30%
0,02%
0,02%
1,37%
0,08%
1,29%
0,01%
0,01%
98,30%
98,30%
98,30%
0,00%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
7.098.865.355,00
5.798.126.245,00
1.300.739.110,00
1,49%
1,21%
0,27%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
2.168.203.637,00
344.489.576,00
23.207.425,00
1.800.268.164,00
238.472,00
782.230.000,00
782.230.000,00
Ministério Da Hotelaria E Turismo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
73,49%
11,68%
0,79%
61,02%
0,01%
26,51%
26,51%
2.950.433.637,00 100,00%
477.452.292.145,00 100,00%Total Geral:
477.452.292.145,00Total Geral: 100,00%
57.751.302.869,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da ConstruçãoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 202
Actividades Permanentes
Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior
Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo
Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Programa De Combate À Degradação Ambiental
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Difusao E Acção Cultural
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Geodesia E Cartografia
Programa De Promoção De Pólos Agro-Industriais
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural
Programa Nacional De Desminagem
Programa Nacional Do Ambiente
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
60.905.072.361,00
28.675.605.890,00
200.275.683,00
264.299.440.613,00
2.344.906.919,00
2.003.080.346,00
1.001.190.141,00
49.986.392.657,00
11.107.850.644,00
13.982.743.219,00
1.983.791.078,00
29.121.517.896,00
225.028.112,00
737.037.332,00
109.840.272,00
600.000.000,00
17.987.533,00
1.413.226.617,00
714.153.000,00
1.150.608.351,00
6.872.543.481,00
12,76%
6,01%
0,04%
55,36%
0,49%
0,42%
0,21%
10,47%
2,33%
2,93%
0,42%
6,10%
0,05%
0,15%
0,02%
0,13%
0,00%
0,30%
0,15%
0,24%
1,44%
%Programa Valor
477.452.292.145,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração E Gestão Dos Serviços De Obras Públicas
Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E Habitação
Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública
Aquisição De Equipamento Destinado À Segurança Rodoviária
Conservação E Manutenção De Pontes
Encarg.C/Equip.Téc.Da Área De Vias Est.Sec.E Terciárias Da C.T.A..C.E/Lda
Encargos De Exercícios Findos
Gestão De Brigadas De Reparação De Estradas E Pontes
Implementação De Sinalização Tráfego Rodoviário Capari/Snl
Manutenção De Vias Rodoviárias
Prestação De Serviços De Educação
211.806.087,00
1.899.921.630,00
714.770.459,00
36.486.120,00
19.647.622,00
187.500.000,00
45.721.932,00
56.743.926.037,00
747.645.000,00
306.069.473,00
801.496.978,00
277.351.757,00
0,34%
3,06%
1,15%
0,06%
0,03%
0,30%
0,07%
91,53%
1,21%
0,49%
1,29%
0,45%
%Projecto / Actividade Valor
61.992.343.095,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Ampliação Da Estrada Camama/Viana/Mincons
Aproveitamento Hidroagrícola Da Quiminha/Mincons
Aquisição De Pontes Metálicas Rodoviárias (Centurion)
Aquisição E Construção De Imóveis/Gtigpdarc
Aquisição Máquinas Equip.Obras Públicas Inea( Igetec)/Mincons
Asfaltagem Via Princ.Vila C.Cuanavale Coman.Militar/Ponte
Assistência Técnica Para Reforço Da Capacidade Institucional/Mincons
941.803.936,00
600.000.000,00
838.617.345,00
668.385.823,00
538.430.483,00
962.982.727,00
16.711.509,00
Projecto / Actividade Total
415.459.949.050,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
62.996.084.564,00352.463.864.486,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
941.803.936,00
600.000.000,00
838.617.345,00
668.385.823,00
538.430.483,00
962.982.727,00
16.711.509,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 203
Combate As Ravinas Do Luena
Combate Às Ravinas/Mincons
Const. 1 Escola De Ensino Secundária Namibe Praia Amélia/Snl
Const. 1 Jardim De Infância Da Centralidade Baia Farta/Snl
Const. Colec. Águas Residuais Municipal Central. Do Lubango/Snl
Const. Colector Águas Pluviais Comunit. Centralid. Lobito/Snl
Const. Colectores De Águas Pluviais Comunitário 5 De Abril/ Snl
Const. Colectores Águas Municip. Pluviais Central. Lobito/Snl
Const. Colectores Águas Pluviais Comunit. Central Baia Farta/Snl
Const. Colectores Águas Pluviais Municipais 5 De Abril/Snl
Const. Colectores Águas Pluviais Municipais. Centralid. Baia Farta/Snl
Const. Colectores Águas Residua. Comunit. Centra Baia Farta/Snl
Const. Colectores Águas Residua. Munici. Central Baia Farta/Snl
Const. Colectores Águas Residuais Comunitar. Central. Lubango/Snl
Const. Colectores Águas Residuais Munic. Namibe 5 De Abril/Snl
Const. Da Estação De Águas Residuais Namibe 5 De Abril/Snl
Const. Da Via Marginal Sudoeste 2ª Etapa/Mincons
Const. De 1 Escola Primária Da Centralidade Baia Farta/Snl
Const. De 1 Escola Secundária Na Centralidade De Baia Farta/Snl
Const. De 5 Escolas Primárias Na Centralidade Do Lubango/Snl
Const. De Espaços Verdes Na Centralidade De Baia Farta/Snl
Const. De Espaços Verdes Namibe 5 De Abril/ Snl
Const. De Espaços Verdes Para Centralidade De Zango Red/Snl
Const. De Estradas Comunitárias Da Centralidade De Capari/Snl
Const. De Estradas Municipais Capari/Snl
Const. Distrib. Águas E Colectores Águas Residuais Cabinda/Snl
Const. Estação Bombagem De Esgotos Centralidade Do Lubango/Snl
Const. Estação Tratam. Águas Residuais Centrali. Baia Farta/Snl
Const. Estação Tratam. Águas Residuais Praia Amélia/Snl
Const. Estação Tratamento Águas Residuais Central. Lubango/Snl
Const. Estrada Acesso Centralidade De Cacuaco/Snl
Const. Estrada Carga Terminal Maritimo Refinaria Lobito/Snl
Const. Estrada Comunitária Centralidade Do Zango Red/Snl
Const. Estradas Municipais Da Centralidade De Baia Farta/Snl
Const. Infra-Est. Z.B.Lig.B.Mir.Aces.Porto Lda Pacote A 2ª Fase
Const. Rede Colectores Comunitários Águas Pluviais Lubango/Snl
Const. Rede Colectores Águas Pluviais Comunitária Praia Amélia/Snl
Const. Rede Colectores Águas Residuais Comunit. De 5 De Abril/Snl
Const.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km)
Const.Auto Est.Perif.Lda. Fase 1c Viana Cab. Lig. Fut 2ª Fase/Mincons
Const.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio Mbridge
Const.Colectores De Águas Residuais Comunitária Na Centralidade De
Lobito/Snl
Const.Colectores De Águas Residuais Municípal Na Centralidade De
Lobito/Snl
Const.Das Vias De Serviço Da Estrada Luanda/Viana/Mincons
Const.Das Vias De Serviços Auto Estr.Cacuaco/Viana/Cabolombo
409.986.684,00
589.541.122,00
883.024.762,00
164.704.834,00
1.493.644.269,00
703.360.254,00
1.169.678.174,00
279.240.425,00
350.010.295,00
1.873.031.986,00
138.957.274,00
485.371.671,00
149.281.861,00
3.399.153.018,00
570.085.959,00
193.177.564,00
2.370.694.784,00
267.289.692,00
247.715.412,00
1.817.220.216,00
67.601.864,00
560.425.346,00
821.937.423,00
1.530.730.226,00
1.458.977.247,00
113.062.483,00
32.113.113,00
133.893.632,00
193.177.565,00
74.930.596,00
4.996.413.209,00
24.041.674.800,00
6.144.939.445,00
887.527.351,00
840.986.547,00
3.300.853.534,00
1.308.318.419,00
1.438.817.951,00
1.312.628.497,00
1.170.624.709,00
1.186.749.372,00
975.374.573,00
229.988.112,00
1.312.736.758,00
1.265.026.508,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.370.694.784,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.125.600.682,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409.986.684,00
589.541.122,00
883.024.762,00
164.704.834,00
1.493.644.269,00
703.360.254,00
1.169.678.174,00
279.240.425,00
350.010.295,00
1.873.031.986,00
138.957.274,00
485.371.671,00
149.281.861,00
3.399.153.018,00
570.085.959,00
193.177.564,00
0,00
267.289.692,00
247.715.412,00
1.817.220.216,00
67.601.864,00
560.425.346,00
821.937.423,00
1.530.730.226,00
1.458.977.247,00
113.062.483,00
32.113.113,00
133.893.632,00
193.177.565,00
74.930.596,00
4.996.413.209,00
24.041.674.800,00
6.144.939.445,00
887.527.351,00
840.986.547,00
3.300.853.534,00
1.308.318.419,00
1.438.817.951,00
1.312.628.497,00
45.024.027,00
1.186.749.372,00
975.374.573,00
229.988.112,00
1.312.736.758,00
1.265.026.508,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 204
Const.Das Vias De Serviços Luanda Kifangondo Troço Bv Refinaria
Const.De 1 Jardim De Infância Na Centralidade De Cabinda/Snl
Const.De Arruamento E Passeios Da Centralidade De Cabinda/Snl
Const.De Escola Primária Da Centralidade De Cabinda/Snl
Const.De Espaços Verdes Na Centralidade De Cacuaco/Snl
Const.De Espaços Verdes Na Centralidade De Lobito/Snl
Const.De Estação Intermediária De Lixo Namibe 5 De Abril / Snl
Const.De Estradas Comunitárias Centralidade De Cacuaco /Snl
Const.De Estradas Municipais Centralidade Zango Ctce/Snl
Const.De Estradas Municipais Da Centralidade De Cacuaco/Snl
Const.De Mercado Na Centralidade De Cabinda/Snl
Const.Estação De Tratamento De Águas Residuais Centralidade
Lobito/Snl
Const.Estradas (Comunitárias) Centralidade Zango Ctce/Snl
Const.Infra-Estrut.Envolv.Novo Estádio Benguela- 1ª Fase C/ Ext 7
Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade De Cabinda-Fase I/Cabinda
Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade Do Nzeto-Fase I/Zaire
Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade/Mbanza Congo-Fase I/Zaire
Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade/Soyo-Fase I/Zaire
Const.P.Obras Art.Esp.It.Caála Cac-Troço Neg/Cacu.Prov.Huila/Mincons
Const.P.Obras Art.Esp.Itsn.Samcaj-Vi.T-Uian.Q.V.Alegre
C.Norte/Mincons
Construção 1 Escola Ensino Primário Namibe Praia Amélia/Snl
Construção 19.160 Habitações Sociais/Mincons
Construção 2 Jardins De Infância Namibe 5 De Abril/Snl
Construção 2 Jardins Infância Centralidade K. Kiaxi 5000/Snl
Construção 4 Escolas Primárias Centralidades Do Zango Red/Snl
Construção 5 Jardins De Infância Na Centralid. Zango Red/Snl
Construção 9 Jardins De Infância Na Central. Do Lubango/Snl
Construção Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troço
Nzeto/Soyo)
Construção Colector De Águas Residuais Avenida N`Gola Kiluange-
Luanda/Mincons
Construção Colectores Águas Pluviais Comunit. Centralid. Luhongo/Snl
Construção Colectores Águas Pluviais Municipal Luhongo/Snl
Construção Colectores Águas Residuais Comun. Centralidade
Luhongo/Snl
Construção Colectores Águas Residuais Comunit. Praia Amélia/Snl
Construção Colectores Águas Residuais Munic. Centralidade Luhongo/Snl
Construção Colectores Águas Residuais Municip. Praia Amélia/Snl
Construção Coletores Águas Pluviais Municipais Lubango/Snl
Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km
104+800)
Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao
Km 149+300)
Construção Da Biblioteca Do Campus Universitário-2ª Fase
Construção Da Biblioteca Do Huambo
Construção Da Estrada Talatona/Lar Do Patriota/Mincons
Construção Da Estrata Desvio Lobito Hanha/Snl
934.122.515,00
18.104.469,00
223.105.711,00
53.082.348,00
504.061.261,00
135.848.758,00
17.987.533,00
1.194.888.368,00
445.416.071,00
628.744.770,00
35.078.525,00
269.064.827,00
716.863.107,00
790.460.198,00
1.973.399.093,00
1.753.399.093,00
1.655.741.712,00
1.673.399.093,00
492.450.835,00
950.999.879,00
893.703.955,00
2.199.073.993,00
365.546.607,00
403.812.209,00
1.700.304.916,00
986.868.709,00
1.202.684.350,00
953.352.359,00
396.845.446,00
498.912.052,00
198.072.628,00
691.859.012,00
1.715.801.847,00
212.789.511,00
673.912.890,00
3.750.704.224,00
994.267.395,00
1.239.045.186,00
355.625.590,00
225.028.112,00
150.000.000,00
2.609.777.400,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.973.399.093,00
1.753.399.093,00
1.655.741.712,00
1.673.399.093,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
934.122.515,00
18.104.469,00
223.105.711,00
53.082.348,00
504.061.261,00
135.848.758,00
17.987.533,00
1.194.888.368,00
445.416.071,00
628.744.770,00
35.078.525,00
269.064.827,00
716.863.107,00
790.460.198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492.450.835,00
950.999.879,00
893.703.955,00
2.199.073.993,00
365.546.607,00
403.812.209,00
1.700.304.916,00
986.868.709,00
1.202.684.350,00
953.352.359,00
396.845.446,00
498.912.052,00
198.072.628,00
691.859.012,00
1.715.801.847,00
212.789.511,00
673.912.890,00
3.750.704.224,00
994.267.395,00
1.239.045.186,00
355.625.590,00
225.028.112,00
150.000.000,00
2.609.777.400,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 205
Construção Da Nova Ponte Sobre O Rio Zambeze/Moxico/Mincons
Construção Da Ponte Sobre O Rio Cubango Em Calai/Mincons
Construção Da Ponte Sobre O Rio Cubia-Troço-Mavinga/Rivungo
Construção Da Ponte Sobre O Rio Cuito Cuanavale/Mavinga
Construção Da Ponte Sobre O Rio Cuito Na Comuna De Riabela
Construção Da Ponte Sobre O Rio Cuito Na Vila De C.Cuavavale
Construção Da Ponte Sobre O Rio Cuito No Dirico
Construção Das Casas Do Panguila/Cacuaco/Luanda
Construção Das Estradas Municipais Do Namibe 5 De Abril/Snl
Construção Das Estradas Municipais Praia Amélia/Snl
Construção Das Infra-Estrututas Para Requalificação Do
Cazenga/Mincons
Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De Malanje
Construção De 1 Escola Do Ensino Primário Namibe 5 De Abril/Snl
Construção De 1 Escola Ensino Secundário Namibe 5 De Abril/Snl
Construção De 1 Escola Primária Centralidade De Luhongo/Snl
Construção De 1 Escola Secundária Centralidade De Luhongo/Snl
Construção De 2 Jardins De Infância Centralidade Luhongo/Snl
Construção De 2 Jardins De Infância Namibe Praia Amélia/Snl
Construção De 20 Edíficios De 16 Apt.Cada P/Reab.Dos Edif.Degradados
Construção De 2500 Casas Sociais No Cunene / Mincons
Construção De 3 Escolas Secundárias Centralidade Zango Red/Snl
Construção De 3 Estradas Para Centralidade De Km44/Snl
Construção De 3 Jardins De Infância Na Centralidade Do Lobito/Snl
Construção De 3000 Casas Sociais Raloj.Enc.Boavista E
Sambizanga/Mincons
Construção De 4 Escolas Secundárias Na Centralida. Do Lubango/Snl
Construção De 500 Casas No Huambo / Mincons
Construção De 7 Postos De Fronteira/C.Cubango
Construção De Cinco Centros De Formação Profissional Do Mincons
Construção De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De Lusaka
Construção De Escola Secundária Centralidade K. K. 5000/Snl
Construção De Escolas Primárias Na Centralidade De Lobito/Snl
Construção De Escolas Secundárias Da Centralid. De Lobito/Snl
Construção De Espaços Verdes Centralidade De Luhongo/Snl
Construção De Espaços Verdes Na Centralidade Do Dundo/Snl
Construção De Espaços Verdes Na Centralidade Do Lubango/Snl
Construção De Espaços Verdes Praia Amélia/Snl
Construção De Estradas Municipais Da Centralidade Lubango/Snl
Construção De Infra-Estruturas Do Camama
Construção De Infra-Estruturas Do Panguila/Cacuaco/Luanda
Construção De Infra-Estruturas Para 5000 Casas-Zaire/Mincons
Construção De Passagem De Peões Na Cidade De Luanda/Mincons
Construção De Rede Colect. Águas Pluviais Municip. Praia Amélia/Snl
Construção Do Campus Universitário A. Neto
Construção Do Campus Universitário De Cabinda
Construção Do Centro De Formação Profissional Do Soyo/Mincons
908.154.168,00
1.077.225.188,00
242.375.445,00
134.653.371,00
807.918.891,00
791.088.891,00
805.470.652,00
645.607.000,00
2.301.526.323,00
2.736.497.753,00
3.995.690.888,00
4.973.399.093,00
655.097.598,00
859.876.911,00
381.000.361,00
353.098.771,00
234.773.742,00
368.302.387,00
850.778.090,00
1.095.969.366,00
1.402.873.118,00
2.319.821.764,00
330.981.218,00
3.554.153.014,00
2.188.578.551,00
484.205.250,00
93.619.711,00
455.844.862,00
447.200.000,00
410.175.471,00
537.129.759,00
497.794.431,00
96.361.121,00
2.873.849.996,00
3.520.581.130,00
906.120.436,00
9.835.384.365,00
1.339.677.683,00
1.375.491.326,00
2.171.666.000,00
1.124.377.023,00
2.123.967.310,00
1.317.333.089,00
578.948.240,00
415.845.279,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.995.690.888,00
4.973.399.093,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
828.368.284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
908.154.168,00
1.077.225.188,00
242.375.445,00
134.653.371,00
807.918.891,00
791.088.891,00
805.470.652,00
645.607.000,00
2.301.526.323,00
2.736.497.753,00
0,00
0,00
655.097.598,00
859.876.911,00
381.000.361,00
353.098.771,00
234.773.742,00
368.302.387,00
850.778.090,00
1.095.969.366,00
1.402.873.118,00
2.319.821.764,00
330.981.218,00
2.725.784.730,00
2.188.578.551,00
484.205.250,00
93.619.711,00
455.844.862,00
447.200.000,00
410.175.471,00
537.129.759,00
497.794.431,00
96.361.121,00
2.873.849.996,00
3.520.581.130,00
906.120.436,00
9.835.384.365,00
1.339.677.683,00
1.375.491.326,00
2.171.666.000,00
1.124.377.023,00
2.123.967.310,00
1.317.333.089,00
578.948.240,00
415.845.279,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 206
Construção Do Centro Político Administrativo Da Província De Cabinda
Construção Do Colector De Águas Residuais Da Quarta Avenida-
Luanda/Mincons
Construção Do Complexo Gimnodesportivo De Mbanza Congo
Construção Do Complexo Gimnodesportivo De Ndalatando
Construção Do Edificio P/ O Posto Policial Do Cunjamba
Construção Do Edifício Da Direcção Provincial Das Obras Públicas Do
Cunene
Construção Do Edifício P/ Esquadra Da Polícia De Mavinga/Mincons
Construção Do Edifício P/ Esquadra Da Polícia Do Rivungo/Mincons
Construção Do Edifício P/ O Posto Policial De Catuitui
Construção Do Edifício P/A Divisão De Polícia De Mavinga
Construção Do Edifício P/O Posto Policial Do Luengue/Mincons
Construção Do Edifício P/O Posto Policial Mavinga/C.Cubango/Mincons
Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do Cuango/Lunda Norte
Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do Lobito
Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do Lumbala
Nguimbo/Moxico
Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do Rangel
Construção Do Palácio Do Governador Do Cuanza Norte
Construção Do Quartel De Bombeiros Na Zona Economica Especial /
Mincons
Construção Do Sistema De Drenagem Da Lagoa São Pedro
Luanda/Mincons
Construção Do Templo Da Igreja Baptista Do Liro No Lobito
Construção E Reabilitação Dos Edifícios Dos Governos Provinciais
Construção E Reabilitação Dos Palácios Dos Governadores
Construção E Reabilitação Edifícios Das Adm. Com. E Resid.
Administradores
Construção E Reabilitação Edifícios Das Admin.Mun.E Resid.
Administradores
Construção Equipamentos Sociais Requalificação Cazenga/Sambizanga
Construção Escola Primária Centralidade K.Kiaxi 5000/Snl
Construção Espaços Verdes Centralidade Kilamba Kiaxi 5000/Snl
Construção Estação De Tratamento Águas Residuais Central. Dundo/Snl
Construção Estação Intermediária De Lixo Praia Amélia/Snl
Construção Estação Tratamento Águas Residuais Central. Luhongo/Snl
Construção Estradas Comunitárias Centralidade K. Kiaxi 5000/Snl
Construção Estradas Municip. E Comunit. Centralidade Luhongo/Snl
Construção Estradas Municipais Centralidades De Zango Red/Snl
Construção Estradas Municipais Da Centralidade Kk 5000/Snl
Construção Estradas Municipais E Comunitárias Centralidade Lobito/Snl
Construção Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/Mincons
Construção Infraestruturas De Viana
Construção Infraestruturas Do Lar Do Patriota
Construção Nova P.S/Rio Cuanza B.K.Iten.Luanda-Lob.Est.En
100/Mincons
Construção Nova P.S/Rio Longa,Iten.Cab.Ledo-P.Am.Estr.En
100/Mincons
Construção Nova P.S/Rio Queve,Iten.Por.Amb-Sumbe Est.En
390.000.000,00
455.148.579,00
409.515.440,00
409.515.440,00
16.287.264,00
127.500.000,00
34.398.772,00
13.600.588,00
21.194.716,00
50.140.000,00
19.649.740,00
18.804.590,00
297.549.650,00
324.584.000,00
297.549.650,00
453.152.800,00
366.815.805,00
501.449.506,00
297.371.823,00
191.263.236,00
504.400.000,00
528.236.091,00
610.801.363,00
640.811.720,00
1.172.333.969,00
329.995.571,00
416.622.415,00
6.528.663.901,00
17.987.533,00
190.854.806,00
1.515.749.307,00
1.265.100.196,00
5.827.805.520,00
1.163.340.990,00
1.783.523.149,00
1.950.395.740,00
1.757.936.000,00
2.904.416.000,00
1.065.570.330,00
1.065.885.975,00
1.301.643.420,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.172.333.969,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.875.380.520,00
1.757.936.000,00
2.904.416.000,00
0,00
0,00
0,00
390.000.000,00
455.148.579,00
409.515.440,00
409.515.440,00
16.287.264,00
127.500.000,00
34.398.772,00
13.600.588,00
21.194.716,00
50.140.000,00
19.649.740,00
18.804.590,00
297.549.650,00
324.584.000,00
297.549.650,00
453.152.800,00
366.815.805,00
501.449.506,00
297.371.823,00
191.263.236,00
504.400.000,00
528.236.091,00
610.801.363,00
640.811.720,00
0,00
329.995.571,00
416.622.415,00
6.528.663.901,00
17.987.533,00
190.854.806,00
1.515.749.307,00
1.265.100.196,00
5.827.805.520,00
1.163.340.990,00
1.783.523.149,00
75.015.220,00
0,00
0,00
1.065.570.330,00
1.065.885.975,00
1.301.643.420,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 207
100/Mincons
Construção Parques Centralidade Kilamba Kiaxi 5000/Snl
Construção Praça Central Rei Mandume Ndemufayo Em
Ondjiva/Mincons
Construção Rede Drenagem Águas Pluviais Da Centralidade De
Capari/Snl
Construção Rede Municipal Colectores Águas Residuais Cent. Capari/Snl
Contenção Das Ravinas De Milungo (Macocola)/Uíge
Contenção Das Ravinas Do Cuando Cubango/Mincons
Contenção Das Ravinas Do Dundo - Fase 2
Desenvolvimento Da Zona Da Corimba - Via Marginal
Sudoeste/Mincons
Desminagem Remoção De Bombas Platafor,Estr.Adjacencia/Mincons
Elaboração De Estudos E Projectos Do Anfitiatro Do Ifal-
Luanda/Mincons
Elaboração De Estudos E Projectos Do Campus Do Ifal-Luanda/Mincons
Elaboração De Estudos E Projectos Para O Internato Do Ifal-
Luanda/Mincons
Elaboração De Planos De Pormenor Na Área De Camama
Estudo Alargamento Das Vias Estruturantes Área De Camama
Estudo Construção Apetrechamento Repartição Fiscal Área De Camama
Estudo Construção Centros Comunitários Da Juventude Área De Camama
Estudo Construção De Sanitários Públicos Na Área Residencial Camama
Estudo E Construção Das Infraestruturas Integ.Caxito/Mincons
Estudo Para Construção Apoio Limpeza Pública Área Residencial
Camama
Estudo Para Construção Centro Desportivo Comunitário Área De
Camama
Estudo Para Construção Da Casa Da Juventude Área De Camama
Estudo Para Construção Postos De Atendimento Fiscal Àrea De Camama
Estudo Reab. Ampliação Hospital Missão Caluquembe
Estudos Campus Universitários(Kat,K.Vita,Jes,Mand,Leste)/Mincons
Estudos De Sinalização De Tráfego Rodoviário Na Área Da Camama
Estudos E Projectos De Estradas E Pontes
Estudos P/A Construção Da Circular Externa-Cabinda/Mincons
Estudos P/Reabilitação Do Edificio Do Bna Na Cidade De Mbanza
Congo/Mincons
Estudos P/Reabilitação Do Edifício Do Bna Na Cidade Do Uíge/Mincons
Estudos Para Canais De Informação Na Área Residencial Da Camama
Estudos Para Construção Da Rede De Rega Da Área Residencial Da
Camama
Estudos Para Construção De Escolas Do 2º Nível Da Área Da Camama
Estudos Para Construção Do Centro Político Administrativo De
Malanje/Mincons
Estudos Para Construção Do Complexo Gimnodesportivo Do
Sumbe/Mincons
Fiscalização Dos Projectos Da Linha De Crédito Da China/Mincons
Formação E Capacitação Dos Quadros Do Mincons
Implem. Sinalização De Transito Centralidade De Baia Farta/Snl
Implementação De Sinaliz. Rodoviária Do Namibe 5 De Abril/Snl
239.733.389,00
920.575.000,00
1.212.062.661,00
435.806.842,00
97.688.880,00
1.317.943.267,00
740.621.667,00
600.000.000,00
714.153.000,00
41.500.000,00
44.500.000,00
43.500.000,00
28.714.490,00
352.800.000,00
44.100.000,00
14.700.000,00
11.760.000,00
8.101.440.000,00
5.292.000,00
34.300.000,00
14.700.000,00
7.840.000,00
203.878.279,00
93.000.000,00
52.920.000,00
1.455.381.801,00
388.276.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
16.905.000,00
38.140.032,00
164.422.440,00
42.000.000,00
35.000.000,00
500.000.000,00
109.840.272,00
33.237.567,00
123.949.502,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.235.240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239.733.389,00
920.575.000,00
1.212.062.661,00
435.806.842,00
97.688.880,00
1.317.943.267,00
740.621.667,00
600.000.000,00
714.153.000,00
41.500.000,00
44.500.000,00
43.500.000,00
28.714.490,00
352.800.000,00
44.100.000,00
14.700.000,00
11.760.000,00
2.866.200.000,00
5.292.000,00
34.300.000,00
14.700.000,00
7.840.000,00
203.878.279,00
93.000.000,00
52.920.000,00
1.455.381.801,00
388.276.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
16.905.000,00
38.140.032,00
164.422.440,00
42.000.000,00
35.000.000,00
500.000.000,00
109.840.272,00
33.237.567,00
123.949.502,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 208
Implementação De Sinalização De Tráfico Rodoviário Capari/Snl
Implementação De Sinalização De Trânsito Centralidade De Lobito/Snl
Instalação De Centrais De Britagem/Mincons
Instalação De Sinais De Trânsito Centralidade Luhongo/Snl
Instalação E Gestão De Balanças Rodoviárias/Mincons
Instalação Sinalização Tráfego Centralidade K. Kiaxi 5000/Snl
Instalação Sinalização Tráfego Rodoviário Namibe Praia Amélia/Snl
Manutenção De Valas De Drenagem De Luanda - Minc (Reabilitação)
Monitoramento De Estrads E Pontes/Mincons
Montagem De Pontes Metalicas/Mincons
Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Curoca/Mincons
Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Giraul/Mincons
Plano Recup.Conser.Rede Ter.Reab.Estr.Ext.17500km Const.P.Aq
Prog. Comp. De Luanda-Reab. Rua Alipio Macuéria/Mincons
Programa Complem.Luanda-Construção Estrada De Aces.Oeste Projecto
Nova Vida
Programa Complementar Luanda - Ligação Estrada Do Futungo/Av. 21
Janeiro
Programa Complementar De Reabilitação Das Ruas De Luanda
Programa Especial De Reabilitação De Pontes
Programa Especial Mínimo De Recuperação Do Cuito-3ª Fase
Proj. P/Regular.E Contr. Rios Cat.,Cavaco,Coporolo-Et. 2/Reab.Esp.Do
Lobito
Projecto De Aquisição De Auto-Batoneiras E Equip.Adicionais
Projecto De Infra-Estruturas Integr. Benguela, Lobito, Catumbela E
B.Farta
Projecto De Infra-Estruturas Integradas Do Sumbe, Porto Amboim E
Gabela
Protecção Contra As Cheias Do Dondo
Proteção Costeira Da Chicala
Proteção Estabilização Encostas Da Boavista Sambizanga Fase 1
Luanda/Mincons
Reab. Da Estrada Calandula/Kuale/Massango/Malanje
Reab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/Benguela
Reab. Est. Mbanza Congo/Noqui/Incluindo O Aces. Post. Front.
Luvo/Zaire
Reab. Est. Quibala/Luati/Calulo/Cabuta/S.P. Quilemba + R. Lussusso
Reab. Estr. Nac. En 225 Desvio Xá-Muteba, Cuango, Lôvua,
Dundo/Mincons
Reab.Da Est.Caxito Nze.Mbanza Congo Auto-Est.Cax.Nzeto/Mincons
Reab.Da Estr.Bailundo/S.Miguel Cruzamento Do Cassongue/Mincons
Reab.Da Estrada Buco Zau/Belize/Miconge/Acesso Ao Luali-11km
Reab.De 11 Pontes Rodov. Nas Prov.Do K.Kub.Huila E Bié/Mincons
Reab.E Ampliação Da Escola Comandante Bula No Huambo/Mincons
Reab.Estr.Cacongo/Dinge/B.Zau/Sang.Mongo + Acesso Necuto/Mincons
Reab.Estr.Namibe (Sacomar)/Desvio Do Lub.+Aces.Baia Pipas
Reab.Estrada Golf Fase 3 Ligação Gamek/Futungo/Mincons
Reab.Estrada Porto Amboim (Pinda)/Cachoeira Da Binga
Reab.Ramais Barra Dande Estrada De Acesso Vila Do Ambriz/Mincons
306.069.473,00
66.792.275,00
629.956.250,00
47.377.529,00
1.199.436.700,00
143.192.620,00
134.457.923,00
1.106.023.635,00
312.766.995,00
894.471.903,00
612.000.000,00
1.099.682.786,00
2.111.559.903,00
251.890.551,00
600.635.026,00
1.015.603.947,00
504.478.313,00
1.407.848.003,00
341.172.021,00
6.468.000.000,00
132.750.000,00
917.737.790,00
690.220.044,00
418.784.589,00
504.210.000,00
4.610.478.214,00
1.195.560.179,00
1.000.798.534,00
967.487.133,00
944.187.558,00
1.903.697.400,00
2.396.277.060,00
962.316.323,00
1.186.102.828,00
1.220.902.084,00
110.370.824,00
909.345.938,00
701.001.407,00
1.154.457.874,00
968.190.756,00
738.710.864,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432.000.000,00
783.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.595.000.000,00
0,00
917.737.790,00
690.220.044,00
0,00
0,00
2.232.298.594,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.396.277.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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306.069.473,00
66.792.275,00
629.956.250,00
47.377.529,00
1.199.436.700,00
143.192.620,00
134.457.923,00
1.106.023.635,00
312.766.995,00
894.471.903,00
180.000.000,00
316.682.786,00
2.111.559.903,00
251.890.551,00
600.635.026,00
1.015.603.947,00
504.478.313,00
1.407.848.003,00
341.172.021,00
1.873.000.000,00
132.750.000,00
0,00
0,00
418.784.589,00
504.210.000,00
2.378.179.620,00
1.195.560.179,00
1.000.798.534,00
967.487.133,00
944.187.558,00
1.903.697.400,00
0,00
962.316.323,00
1.186.102.828,00
1.220.902.084,00
110.370.824,00
909.345.938,00
701.001.407,00
1.154.457.874,00
968.190.756,00
738.710.864,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 209
Reabilitação Da Avenida Hoji-Ya-Henda (Av.Dos Massacres)
Reabilitação Da Avenida N' Gola Kiluange - Pacote 2, 2 ª Fase
Fase/Mincons
Reabilitação Da Avenida N'Gola Kiluange - Pacote 1, 2ª Fase/Mincons
Reabilitação Da Estrada Alto Hama/Bailundo/Cathiungo+Acesso A
Calacinga
Reabilitação Da Estrada Andulo/Nharea/Bié
Reabilitação Da Estrada Bailundo/Bimbe/Mincons
Reabilitação Da Estrada Benguela/Lubango-Troço Quilengues/Cacula
Reabilitação Da Estrada Benguela/Lubango-Troço Rio
Coporolo/Quilengues
Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Mincons
Reabilitação Da Estrada Caculama (Mucari)/Talamungongo
Reabilitação Da Estrada Caculama/Quela/Kunda Dia Baze/Malanje
Reabilitação Da Estrada Calandula/Cacuso/Malanje
Reabilitação Da Estrada Capanda/A.Dondo-Lote 2 S.Pedro Quil/A.Dondo
Reabilitação Da Estrada Cassonge/Betania/Xipepa/C.Sul
Reabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/Muxaluando
Reabilitação Da Estrada Caála/Cuima/Cusse/Caluquem./Ngola/Cacula
Reabilitação Da Estrada Conda/Cunjo/Kiemba/Mincons
Reabilitação Da Estrada Conde/Ebo/C.Sul
Reabilitação Da Estrada Cuilo Futa/Béu Comunal/Sacandica-
Uíge/Mincons
Reabilitação Da Estrada Cuimba/Mbanza Congo+Aces. Posto Front.
Buela/Mincons
Reabilitação Da Estrada Cuito/Andulo
Reabilitação Da Estrada
Cuito/Andulo/Calus./Mussende/Cangandala/Malanje
Reabilitação Da Estrada Cuito/Camacupa/Bié
Reabilitação Da Estrada Desvio Da Huila (Km 16)Palanca/Cunene
Reabilitação Da Estrada Desvio Do Ambriz/B.Vista/Namb./Inter./E.N.120
Reabilitação Da Estrada Desvio Do Pove/Socoto/Dinge/Necuto
Reabilitação Da Estrada Do Golf , 21 De Janeiro, Cassequel,
Tourada/Mincons
Reabilitação Da Estrada Do Golf Viana Rua Sanatório 2ª Fase
Reabilitação Da Estrada Gabela/Quilenda/Cuanza-Sul
Reabilitação Da Estrada Intersecção Em 120/Cassongue/C.Sul
Reabilitação Da Estrada Lombe/Cota/Calandula/Luinga/Senda(Aces.
Camabatela)
Reabilitação Da Estrada Luau/Cazombo/Moxico
Reabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troço Humbe/Cahama-
Lote 2
Reabilitação Da Estrada Lucala/Samba Cajú-Camabatela/Negage
Reabilitação Da Estrada Luena-Dala-Muconda-Luau/Cazombo
Reabilitação Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo-
Chiume/Neriquinha
Reabilitação Da Estrada Malanje, Saurimo, Dundo E Luena/Mincons
Reabilitação Da Estrada Malanje-Culam.-Dum.-
Cabango/Luq./Quirima/Sautar
Reabilitação Da Estrada Malanje/Culamagia/Mussolo
829.546.604,00
902.385.443,00
788.018.878,00
1.106.023.635,00
963.903.259,00
835.636.357,00
1.217.594.086,00
1.260.227.228,00
632.511.199,00
1.328.860.227,00
880.457.451,00
1.297.781.424,00
974.708.165,00
730.521.500,00
813.355.428,00
1.002.681.737,00
1.021.927.511,00
1.377.006.578,00
634.516.555,00
1.005.197.869,00
997.001.877,00
1.109.911.619,00
918.705.295,00
860.242.960,00
986.887.469,00
817.478.498,00
2.397.947.893,00
499.339.825,00
1.203.470.233,00
844.481.260,00
1.013.158.227,00
989.509.613,00
936.039.401,00
958.008.652,00
848.422.704,00
922.008.728,00
1.970.368.086,00
1.120.132.887,00
875.275.980,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
857.266.171,00
338.848.118,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.377.006.578,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.397.947.893,00
0,00
1.203.470.233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
829.546.604,00
45.119.272,00
449.170.760,00
1.106.023.635,00
963.903.259,00
835.636.357,00
1.217.594.086,00
1.260.227.228,00
632.511.199,00
1.328.860.227,00
880.457.451,00
1.297.781.424,00
974.708.165,00
730.521.500,00
813.355.428,00
1.002.681.737,00
1.021.927.511,00
0,00
634.516.555,00
1.005.197.869,00
997.001.877,00
1.109.911.619,00
918.705.295,00
860.242.960,00
986.887.469,00
817.478.498,00
0,00
499.339.825,00
0,00
844.481.260,00
1.013.158.227,00
989.509.613,00
936.039.401,00
958.008.652,00
848.422.704,00
922.008.728,00
1.970.368.086,00
1.120.132.887,00
875.275.980,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 210
Reabilitação Da Estrada Malanje/Marimba/Mangando
Reabilitação Da Estrada Matala-Dongo-Cuvango-Cuchi/Menongue
Reabilitação Da Estrada Matala/Capelongo/Mulondo/Mincons
Reabilitação Da Estrada Menongue-Caiundo/Catuitui
Reabilitação Da Estrada Menongue/Rio Longa/C.Cubango
Reabilitação Da Estrada Mussenda/Kienha/Cuanza-Sul
Reabilitação Da Estrada Mussolo/Dumba Cabongo/Malanje
Reabilitação Da Estrada Namibe/Bentiaba/Lucira
Reabilitação Da Estrada Ndalatando/Caxilo/Golungo Alto
Reabilitação Da Estrada Negage/Puri/Sanza Pombo/Macoc./Quimbele/Uíge
Reabilitação Da Estrada Ondjiva/Evale/Mupa/Cuvelai/Cunene
Reabilitação Da Estrada Quiage/Quiquiemba/Bengo
Reabilitação Da Estrada Quibala/Cariango/Mussende/C.Sul
Reabilitação Da Estrada Quibaxi/Quiage/Bengo
Reabilitação Da Estrada Quimbele/Alto Zaza/Cuango-Uíge/Mincons
Reabilitação Da Estrada Rio Longa/Cuito Cuanavale
Reabilitação Da Estrada Sumbe Uku Seles/Comuna/Conda/Gabela/C.Sul
Reabilitação Da Estrada Talamungongo/Kambundi Katembo/Malanje
Reabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Cuanza-Sul
Reabilitação Da Estrada Viana Calumbo 2ª Fase/Mincons
Reabilitação Da Estrada Úcua/Pango Aluquém/Quibaxe/Bula Atumba
Reabilitação Da Igreja Metodista Do Quéssua Em Malanje
Reabilitação Da Igreja Kimbanguista Do Nzeto
Reabilitação Da Sexta Avenida Da 2ª Fase/Mincons
Reabilitação Das Pontes No Itinerário Namibe/Bentiaba/L
Reabilitação De Pontes No Itinerário Bailundo Cruzamento Cassongue
Reabilitação De Pontes No Itinerário Cassongue/Uku Seles
Reabilitação De Pontes No Itinerário Cuito/Rio Cuanza/Mincons
Reabilitação De Pontes No Itinerário Km 27 Conda/Uku Seles/Sumbe
Reabilitação Do Campo De Futebol Do Mambrôa No Huambo/Mincon
Reabilitação Do Edifício Sede Do Mincon
Reabilitação Do Hospital Américo Boavida - 2ª Fase
Reabilitação Estr.Lubango/Sta.Clara-Troço Ondj/Sta.Clara Lote
5+Cir.Ondjiva
Reabilitação Estrada Cazombo/Umbala Caquengue/Lucusse/Moxico
Reabilitação Estrada Samba Cajú/Banga/Quicul/Bol/Terreiro,Lote 1 E
Ligações
Reabilitação Estrada Uíge/Quinzala/Damba/Quibo/Maq. Do
Zombo/Quimbata
Reabilitação Infra-Estruturas Rodoviárias Região Dembos+Reab.300m
De Ponte
Reabilitação Ruas B.Da Coreia E Envolvente Igreja N.S.Do
Cabo/Mincons
Reconstrução Da Pista Do Aeródromo De
Saurimo(Aerog,Drenag,B.Lum.E Vedação)
Reconstrução Da Pista Do Cuito(B.Lum.Estr.Ap.N.B,Pol.P.Emb.)E Nova
Aerogare
Reconstrução Da Pista Do Luena(Aerog,C.Circ,P.Estac,Dren,B.Lum. E
Vedação)
858.694.903,00
1.053.891.359,00
959.478.188,00
1.067.758.351,00
798.693.698,00
966.058.236,00
906.582.465,00
932.716.813,00
907.870.059,00
1.095.185.034,00
1.331.867.513,00
812.383.190,00
923.196.168,00
850.952.384,00
485.564.408,00
881.711.044,00
980.869.839,00
986.424.724,00
1.301.712.004,00
1.344.395.356,00
964.317.497,00
79.500.000,00
365.712.089,00
798.959.607,00
2.078.951.683,00
1.190.170.159,00
1.067.553.063,00
717.984.001,00
1.009.282.523,00
275.600.000,00
262.500.000,00
200.275.683,00
1.323.280.449,00
1.020.418.706,00
1.143.031.041,00
1.316.634.207,00
958.933.818,00
313.628.950,00
752.515.711,00
667.875.575,00
626.574.944,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.344.395.356,00
0,00
0,00
0,00
798.959.607,00
2.078.951.683,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
858.694.903,00
1.053.891.359,00
959.478.188,00
1.067.758.351,00
798.693.698,00
966.058.236,00
906.582.465,00
932.716.813,00
907.870.059,00
1.095.185.034,00
1.331.867.513,00
812.383.190,00
923.196.168,00
850.952.384,00
485.564.408,00
881.711.044,00
980.869.839,00
986.424.724,00
1.301.712.004,00
0,00
964.317.497,00
79.500.000,00
365.712.089,00
0,00
0,00
1.190.170.159,00
1.067.553.063,00
717.984.001,00
1.009.282.523,00
275.600.000,00
262.500.000,00
200.275.683,00
1.323.280.449,00
1.020.418.706,00
1.143.031.041,00
1.316.634.207,00
958.933.818,00
313.628.950,00
752.515.711,00
667.875.575,00
626.574.944,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 211
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.158.741.356,00
1.158.741.356,00
780.601.177,00
780.601.177,00
269.610.949,00
50.291.444,00
3.193.299,00
216.126.206,00
913.034.326,00
913.034.326,00
1.828.733.567,00
485.552.439,00
33.221.208,00
1.309.700.180,00
259.740,00
47.376.830,00
47.376.830,00
Comissão Nac. P/Implem. Do Programa Nac. Do Urb. E Habitação
Fundo Rodoviário
Instituto De Estradas De Angola
Laboratório De Engenharia De Angola
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
59,75%
59,75%
40,25%
40,25%
22,80%
4,25%
0,27%
18,27%
77,20%
77,20%
97,47%
25,88%
1,77%
69,81%
0,01%
2,53%
2,53%
1.939.342.533,00
1.182.645.275,00
1.876.110.397,00
129.419.493,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Reconstrução Da Pista E Aerog.
Ondjiva(Estr.Apoio,Amp.Placa,T.Car,T.Contr)
Recuperação E Manut.Dos Troços Calai/Dirico 117 Km/Mincons
Recuperação E Manut.Dos Troços Cuangar/Cali 143 Km/Mincons
Recuperação E Manut.Troço Nancova/Rito/Dirico 435 Km/Mincons
Recuperação E Manutenção Dos Troços Mavinga Rivungo/Mincons
Recuperação E Manutenção Troços Dirico/Mucusso 66 Km/Mincons
Recuperação Manut.Troço Cuito Cuanavale/Nancova 158 Km/Mincons
Recuperação Manutenção Troço Aldeia De Riabela/Mavinga/Mincons
Reforço Ponte Rio Cuanza Barra Do Cuanza 2 Fase
Requalificação Da Infraestruturas Da Praia Da Nicha
Requalificação Sambizanga Infraestruturas Zonas 2a-Pacote A+B
Luanda/Mincons
Requalificação Sambizanga Infrastruras Zona 2a Pacote C-
Luanda/Mincons
Revitalização Da Missão Católica De Sangueve No Chipindo/Mincons
Revitalização Da Missão Evangélica Do Bunjei/Huambo
Ruas Secundárias E Terceárias De Luanda/Mincons
Sistema De Transporte B.R.T. Corredor Infraestrutura/Mincons
708.629.827,00
421.105.279,00
474.787.001,00
779.584.666,00
613.120.669,00
315.806.517,00
505.757.226,00
497.498.499,00
341.574.742,00
5.200.000.000,00
3.784.596.328,00
1.327.958.443,00
286.102.360,00
286.770.653,00
29.327.675.050,00
16.656.470.119,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.784.596.328,00
1.327.958.443,00
0,00
0,00
0,00
2.145.151.455,00
708.629.827,00
421.105.279,00
474.787.001,00
779.584.666,00
613.120.669,00
315.806.517,00
505.757.226,00
497.498.499,00
341.574.742,00
5.200.000.000,00
0,00
0,00
286.102.360,00
286.770.653,00
29.327.675.050,00
14.511.318.664,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 212
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.9 - Outras Despesas De Capital
25.012.344.657,00
1.449.996.170,00
1.449.996.170,00
93.494.744,00
93.494.744,00
23.468.309.727,00
124.074.737,00
23.344.234.990,00
544.016,00
544.016,00
4.109.571.008,00
4.107.140.417,00
4.107.140.417,00
2.430.591,00
85,89%
4,98%
4,98%
0,32%
0,32%
80,59%
0,43%
80,16%
0,00%
0,00%
14,11%
14,10%
14,10%
0,01%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
06 - Protecção Social
06.03.00 - Habitação
07 - Habitação E Serviços Comunitários
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
2.273.839.404,00
2.242.900.459,00
30.938.945,00
2.126.790.881,00
2.126.790.881,00
24.721.285.380,00
24.671.285.380,00
50.000.000,00
7,81%
7,70%
0,11%
7,30%
7,30%
84,89%
84,72%
0,17%
Função %
Actividades Permanentes
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
2.242.900.459,00
4.201.416.242,00
1.772.162.895,00
20.726.271.197,00
179.164.872,00
7,70%
14,43%
6,09%
71,17%
0,62%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.9 - Outras Despesas De Capital
4.717.035.879,00
823.416.833,00
53.327.809,00
3.803.482.039,00
36.809.198,00
467.607.738.568,00
467.607.438.268,00
300.300,00
Ministério Da Construção
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
1,00%
0,17%
0,01%
0,81%
0,01%
99,00%
99,00%
0,00%
472.324.774.447,00 100,00%
29.121.915.665,00 100,00%Total Geral:
29.121.915.665,00 100,00%Total Geral:
29.121.915.665,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do Urbanismo E HabitaçãoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 213
Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E Habitação
Alienação Do Património Habitacional Do Estado
Avaliação Técnica Proj.Ordenamento Territ.Escala Provincial E Municipal
Elaboração De Estudos Urbanístico
Formação E Capacitação De Quadros
Prod.Legisl.Comp.Lei Ord.Do Ter.Urbano E De Terras
2.150.973.756,00
37.748.853,00
19.858.750,00
20.234.250,00
6.000.000,00
8.084.850,00
95,90%
1,68%
0,89%
0,90%
0,27%
0,36%
%Projecto / Actividade Valor
2.242.900.459,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Estudos Para Infraestrutura Do Programa Nacional De Habitação/Minuha
Actualização E Execução De Cart.Sedes Vilas E Prov.Escalas 1.200 E
1.1.1000
Adensamento Das Estações De Referência Nacional/Minuha
Comissão Nac.P/Imple.Prog.Nac.Do Urban.E Habitação/Minuha
Elab. Dos Planos Prov.De Ordenamento Do Território/Minuha
Elaboração De Estudos Para Infraestruturas Integradas Do
Cacuaco/Minuha
Elaboração De Estudos Para Infraestruturas Integradas Do
K.Kiaxi/Minuha
Elaboração Dos Planos De Ordenamento Rural/Minuha
Elaboração Dos Planos Directores Municipais/Nacional
Estratégia Nacional De Desenvolvimento Urbano/Minuha
Estudos Construção Infraestruturas Do Bairro Militar - Luanda/Minuha
Estudos Construção Infraestruturas Do Benfica - Luanda/Minuha
Estudos Construção Infraestruturas Do Morro Bento - Luanda/Minuha
Estudos Construção Infraestruturas Integradas Dundo - L.Norte/Minuha
Estudos Construção Infraestruturas Integradas Saurimo - L. Sul/Minuha
Estudos Construção Infraestruturas Integradas Uíge E Negage -
Uíge/Minuha
Estudos Infraestruturas Integradas Do Luena E Luau - Moxico/Minuha
Estudos Infraestruturas Integradas Menongue C.Cubango/Minuha
Estudos Urbanização 200 Hectares De Reserva Fundiária-
Nacional/Minuha
Execução De Cadastro Nacional Do Património Habitacional/Minuha
Execução Do Cadastro Nacional De Terras/Minuha
Gestão Do Parque Habitacional/Novas Urbanizações/Minuha
Implementação Centro Nac. Gestão De Informação Geográfica / Minuha
Implementação Da Lotu / Minuha
Limpeza Desmatação E Loteamento De Auto Const.Dirigida/Minuha
Operação E Manutenção Das Infra-Estruturas E Equip.Da Urbaniz.Nova
Vida
Plano De Desenvolvimento Municipal-Viana
Prog. De Capacit. E Diagnóst. E Gest. Integ. Do Território / Minuha
Programa Indicativo Melhoria Assentamentos Urbanos Precários
Programa Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / Minuha
Proj. Implem. Prog. Estudos E Capacit. Desenv. Sustentável/Minuha
Projecto De Modernização De Rede Geodésica Nacional/Minuha
Projecto Nova Vida (2ª Fase)
350.000.000,00
25.000.000,00
31.720.130,00
76.055.242,00
30.938.945,00
350.000.000,00
350.000.000,00
54.080.000,00
445.000.000,00
87.750.000,00
211.802.500,00
250.000.000,00
250.000.000,00
350.000.000,00
4.900.000.000,00
7.350.000.000,00
500.000.000,00
5.096.000.000,00
161.401.750,00
796.905.257,00
46.407.101,00
89.525.000,00
28.179.717,00
119.369.657,00
150.000.000,00
179.164.872,00
195.000.000,00
50.000.000,00
205.203.667,00
99.407.872,00
43.324.913,00
32.752.400,00
3.790.836.000,00
Projecto / Actividade Total
26.879.015.206,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,0026.879.015.206,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
25.000.000,00
31.720.130,00
76.055.242,00
30.938.945,00
350.000.000,00
350.000.000,00
54.080.000,00
445.000.000,00
87.750.000,00
211.802.500,00
250.000.000,00
250.000.000,00
350.000.000,00
4.900.000.000,00
7.350.000.000,00
500.000.000,00
5.096.000.000,00
161.401.750,00
796.905.257,00
46.407.101,00
89.525.000,00
28.179.717,00
119.369.657,00
150.000.000,00
179.164.872,00
195.000.000,00
50.000.000,00
205.203.667,00
99.407.872,00
43.324.913,00
32.752.400,00
3.790.836.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 214
Receitas De Capital
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
6.558.813.583,00
6.558.813.583,00
6.558.813.583,00
100,00%
100,00%
100,00%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
16.490.150.038,00
1.361.559.659,00
1.361.559.659,00
95.668.286,00
95.668.286,00
15.032.190.374,00
260.102.715,00
14.772.087.659,00
731.719,00
731.719,00
377.411.491.537,00
377.411.491.537,00
377.411.491.537,00
4,19%
0,35%
0,35%
0,02%
0,02%
3,82%
0,07%
3,75%
0,00%
0,00%
95,81%
95,81%
95,81%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.9 - Outras Despesas De Capital
135.808.771,00
84.122.287,00
5.725.159,00
45.869.051,00
92.274,00
550.000,00
550.000,00
24.876.535.886,00
1.365.873.883,00
87.769.585,00
23.422.440.676,00
451.742,00
4.109.021.008,00
4.106.590.417,00
2.430.591,00
Instituto Nacional De Habitação
Ministério Do Urbanismo E Habitação
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,60%
61,69%
4,20%
33,64%
0,07%
0,40%
0,40%
85,82%
4,71%
0,30%
80,81%
0,00%
14,18%
14,17%
0,01%
136.358.771,00
28.985.556.894,00
100,00%
100,00%
393.901.641.575,00Total Geral: 100,00%
6.558.813.583,00Total Geral: 100,00%
Ministério Da Energia E Das ÁguasÓrgão:
Sistema Nacional De Informação Territorial 183.190.183,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00183.190.183,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 215
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
03 - Segurança E Ordem Pública
03.02.00 - Serviços De Bombeiros
07 - Habitação E Serviços Comunitários
07.02.00 - Abastecimento De Água
09 - Assuntos Económicos
09.03 - Combustiveis E Energia
09.03.05 - Electricidade
09.03.06 - Energia Não Eléctrica
10 - Protecção Ambiental
10.02.00 - Gestão De Águas Residuais
1.131.527.013,00
1.131.527.013,00
52.647.935,00
52.647.935,00
141.906.998.652,00
141.906.998.652,00
248.396.443.815,00
248.396.443.815,00
247.658.863.815,00
737.580.000,00
2.414.024.160,00
2.414.024.160,00
0,29%
0,29%
0,01%
0,01%
36,03%
36,03%
63,06%
63,06%
62,87%
0,19%
0,61%
0,61%
Função %
Actividades Permanentes
Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego
Prog.De Electrif.Rural-Des.De Peq.Centrais Hidroeléctricas
Prog.De Electrif.Rural-Des.E Utiliz.De Energias Renováveis
Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica
Programa De Capacitação Institucional
Programa De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos Hídricos
Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa Água Para Todos
Subprog.De Reab.Const.E Equip.Inf.Dos Serv.De Bombeiros
10.490.585.809,00
9.518.130,00
10.200.261.652,00
737.580.000,00
18.014.429.399,00
25.295.806.000,00
55.674.789.872,00
2.998.323.770,00
16.261.995.837,00
131.700.680.916,00
103.507.248,00
110.071.515.007,00
12.290.000.000,00
52.647.935,00
2,66%
0,00%
2,59%
0,19%
4,57%
6,42%
14,13%
0,76%
4,13%
33,43%
0,03%
27,94%
3,12%
0,01%
%Programa Valor
Valor
393.901.641.575,00 100,00%Total Geral:
393.901.641.575,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Actuação Permanente P/Assegurar A Disponib.Quant.E Qualitat.Da Água
Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos Energéticos
Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos Hídricos
Asseguramento Da Barragem De Kapanda
Consultoria Para As Bacias Hidrográficas Internacionais
Criação De Base Dados E Estatísticas E Desenvolvimento Web Site
Desverticalização E Criação De Estruturas Do Sector Das Águas
Desverticalização E Criação De Estruturas Do Sector Eléctrico
Elaboração Da Estrateg.De Desenvolvimento Do Sector Eléctrico
Encargos De Exercícios Findos
Formação De Quadros Da Administração Pública
Regulação Das Actividades No Domínio Da Energia
103.507.248,00
1.958.874.328,00
703.721.157,00
122.190.001,00
98.977.815,00
34.150.856,00
287.162.660,00
59.874.906,00
127.658.913,00
6.558.813.583,00
27.488.044,00
212.621.859,00
1,01%
19,03%
6,84%
1,19%
0,96%
0,33%
2,79%
0,58%
1,24%
63,71%
0,27%
2,07%
%Projecto / Actividade Valor
10.295.041.370,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 216
A.H.Lauca Desvio Do Rio E Projecto Básico Est.Geot/Minea
Ampliação Da Capac. Reser.Águas Maianga Viana Benfica 1/Minea
Ampliação Da Capacidade De Armazenamento De Água Dos C.D/Luanda
Ampliação Da Estação De Tratamento De Água De Kikuxi(Fase 2)
Ampliação Da S.E. De Belas/Luanda
Ampliação Do Sist. De Reserva De Água Do C.D Da Mulemba/Luanda
Ampliação Rede De Mt, Bt E Ip E Execução Novas Ligações-Cuito
Cuanavale
Ampliação Se Cacuaco/Minea
Aproveitamento Hidroeléctrico Chiumbe Dala E L.T. 60 Kv Dala - Luena
Aquis. E Mont.Equip.Csr No Sist.Control Tensão Lt´S400e220kv/Minea
Assist.Técnica E Consult.Manutenção Do Sist.Electrico/Minea
Assitência Técnica Operação E Gestão De Sistema Abast.Água
Const. Da Captação E Estação Bombagem De Água De Capari/Snl/Minea
Const. Da Conduta Cd Piv Dn 500 Mm Zango/Snl/Minea
Const. Da Rede De Distribuição De Àgua Municipal Lobito/Snl
Const. Da Rede Distrib. De Electricidade Municipal Lubango/Snl
Const. Da Rede Distrib. Electicidade Centralidade Zango Ctce/Snl
Const. De Estação De Bombagem Àgua Central. Do Lubango/Snl
Const. Estação Bombagem Rede Abast. Água Cacuaco/Snl
Const. Estação Bombagem Água Centralidade Zango Red/Snl
Const. Estação Tratam. Água Centralidade Dundo/Snl/Minea
Const. Estação Tratamento Água Centralidade Zango Red/Snl
Const. L.T.220 Kv Gab/Sumbe E Gab/W.Kungo E Respect. S.E'S (Fase 1)
Const. Nov. Cent. Térm. Prov. Mox.Cun.Nam.Hui.Bié,Cab.L.Nort.E
Luanda/Minea
Const. Rede Abastec. Água Municipal Centralidade Cacuaco/Snl
Const. Rede Abastecimento Água Comunitária Cacuaco/Snl
Const. Rede De Distrib. De Água Municipal Luhongo/Snl/Minea
Const. Rede Distrib. Electricidade Comunitária Lubango/Snl
Const. Rede Distrib. Àgua Comunitária Praia 5 De Abril/Snl
Const. Rede Distrib. Àguas Comunitárias Praia Amélia/Snl
Const. Rede Distrib. Água Comunitária Luhongo/Snl/Minea
Const. Rede Distribuição Eléctrica Comunitária Zango Red/Snl
Const. Rede Distribuição Eléctrica Municipal Baía Farta/Snl
Const. Rede Distribuição Àgua Municipal Praia Amélia/Snl
Const. Rede Distribuíção Eléctrica Municipal Zango Red/Snl
Const. Rede Distribuíção Energia Eléctrica Comunit. B. Farta/Snl
Const. Rede Iluminação Comunitária Centralidade B. Farta/Snl
Const. Rede Iluminação Municipal Central. Baía Farta/Snl
Const. Rede Iluminação Pública Comunitária Zango Red/Snl
Const. Rede Iluminação Pública Munic. Zango Red/Snl
Const. Sistema Distribuição Energia Eléctrica Cacuaco/Snl
Const.C.D De Cabo Lombo E Da Rede De Dist.Adjacente-Est.E Projecto
Const.Conduta Cd Piv Dn 600 Mm Camama/Snl/Minea
Const.Eta Dande (Capari E Sist.Associado) / Minea (Estudos)
Const.Segunda Central Hidroeléct.De Cambambe (4x130 Mw)/Minea
10.014.006.326,00
924.000.000,00
1.146.000.000,00
331.999.996,00
279.322.020,00
576.666.672,00
1.052.500.000,00
464.278.146,00
1.500.000.000,00
1.380.214.014,00
1.122.269.181,00
160.000.000,00
822.381.582,00
469.008.052,00
157.541.082,00
3.578.874.654,00
1.050.753.798,00
126.133.169,00
603.565.339,00
852.591.733,00
2.970.857.028,00
750.115.425,00
6.400.790.437,00
1.600.000.000,00
211.826.283,00
382.033.558,00
111.748.061,00
2.523.968.087,00
489.817.198,00
608.276.648,00
166.551.160,00
5.075.452.733,00
426.157.429,00
357.623.546,00
3.390.386.152,00
460.273.073,00
111.382.804,00
45.122.144,00
1.653.745.603,00
459.506.580,00
3.226.639.238,00
180.000.000,00
374.167.494,00
985.000.000,00
34.748.987.762,00
Projecto / Actividade Total
383.606.600.205,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
98.732.109.633,00284.874.490.572,00
8.428.808.215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.885.404.521,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.677.180.042,00
1.585.198.111,00
924.000.000,00
1.146.000.000,00
331.999.996,00
279.322.020,00
576.666.672,00
1.052.500.000,00
464.278.146,00
1.500.000.000,00
1.380.214.014,00
1.122.269.181,00
160.000.000,00
822.381.582,00
469.008.052,00
157.541.082,00
3.578.874.654,00
1.050.753.798,00
126.133.169,00
603.565.339,00
852.591.733,00
2.970.857.028,00
750.115.425,00
515.385.916,00
1.600.000.000,00
211.826.283,00
382.033.558,00
111.748.061,00
2.523.968.087,00
489.817.198,00
608.276.648,00
166.551.160,00
5.075.452.733,00
426.157.429,00
357.623.546,00
3.390.386.152,00
460.273.073,00
111.382.804,00
45.122.144,00
1.653.745.603,00
459.506.580,00
3.226.639.238,00
180.000.000,00
374.167.494,00
985.000.000,00
6.071.807.720,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 217
Const.Sist.Adução Dist.Eta Quilonga Grand.Sist.Dist.Associado/Minea
Const.Sistema De Abast. Água Beng.Lob.Catumb.E B.Farta(Fase 3)
Constr. Do Sistema De Captação Águas Central K.K 5000/Snl/Minea
Constr. Estação Bombagem Rede Abast. Águas Dundo/Snl/Minea
Constr. Iluminação Pub. Vias Munic. Central. Lubango/Snl/Minea
Constr. Rede Abastec. De Água Centralidade Capari/Snl/Minea
Constr. Rede De Baixa Tensão Da Centralidade De Cabinda/Snl/Minea
Constr. Rede Distrib. Energia Electr. Comunit. Luhongo/Snl/Minea
Constr. Rede Energia Electr. Iluminação Centr. Cabinda/Snl
Constr. Rede Ilumunação Municipal Central. Lobito/Snl/Minea
Construção Da Central Termica Do Dundo (A) Minea
Construção Da Central Térmica Da Kivela (A) / Minea
Construção Da E. T. A. Refinaria Do Lobito/Snl-Ref
Construção Da Estação De Bombagem De Águas Km 44/Snl/Minea
Construção Da Linha De Transmissão 60 Kv Cacuaco/Snl/Minea
Construção Da Linha De Transmissão De 220 Kv Gabela-Quileva
Construção Da Linha Mt 30 Kv Musseque Capari Bengo/Snl/Minea
Construção De C.D.S Novas Centralidades/Minea
Construção De Estações De Tratamento De Águas Residuais
(Etar)/Luanda
Construção De Novos Centros De Distribuição/Minea
Construção Do Aproveitamento Hidroeléctrico De Laúca
Construção Estação Bombagem Àgua 5 De Abril/Snl
Construção Estação De Bombagem Àgua Praia Amélia/Snl
Construção Rede Combate À Incêndio/Snl
Construção Rede De Distrib. Àgua Centralidade Zango Ctce/Snl
Construção Rede Distrib. Electr. Comunit. 5 De Abril/Snl/Minea
Construção Rede Distrib. Electr. Comunit. Praia Amelia/Snl/Minea
Construção Rede Distrib. Electr. Municipal 5 De Abril/Snl/Minea
Construção Rede Distrib. Electr. Municipal Praia Amelia /Snl/Minea
Construção Rede Distrib. Energia Eléctrica Comunitária K.K 5000/Snl
Construção Rede Distrib. Energia Eléctrica Municipal K.K.5000/Snl
Construção Rede Distrib. Energia Eléctrica Municipal Luhongo/Snl
Construção Rede Distribuição De Àgua Municipal Lubango/Snl
Construção Rede Distribuição De Águas Comunitária Lobito/Snl
Construção Rede Distribuição Eléctrica Comunitária Central Cacuaco/Snl
Construção Rede Distribuição Energia Electr. Capari/Snl/Minea
Construção Rede Distribuição Energia Eléctrica Comunitária Lobito/Snl
Construção Rede Distribuição Energia Eléctrica Municipal Lobito/Snl
Construção Rede Distribuição Àgua Comunitária Lubango/Snl
Construção Rede Distribuição Àgua Munic. Centralidade K. K. 5000/Snl
Construção Rede Distribuição Àguas Municipal 5 De Abril/Snl
Construção Rede Distribuição Água Comunitária Zango Red/Snl
Construção Rede Distribuição Águas Municipal Centralidade Zango/Snl
Construção Rede Distribuíção De Água Comunitária Baía Farta/Snl
Construção Rede Distribuíção Água Comunitária K. K. 5000/Snl
Construção Rede Distribuíção Água Municipal Baía Farta/Snl
3.875.350.302,00
1.597.119.541,00
2.113.701.534,00
9.680.462.148,00
540.750.326,00
759.045.248,00
83.790.691,00
656.082.943,00
151.443.762,00
90.674.827,00
668.752.594,00
1.377.014.256,00
8.947.055.000,00
922.966.738,00
152.078.161,00
1.422.252.987,00
39.904.873,00
816.750.000,00
914.024.160,00
406.666.667,00
39.748.963.000,00
105.783.784,00
105.355.552,00
52.647.935,00
516.255.637,00
825.998.632,00
869.457.051,00
963.238.693,00
749.178.193,00
1.224.839.437,00
769.599.728,00
607.453.746,00
543.372.305,00
234.801.837,00
1.076.958.849,00
4.562.631.312,00
924.937.898,00
856.381.038,00
804.176.337,00
152.568.651,00
360.273.142,00
1.204.710.172,00
716.324.425,00
116.843.480,00
230.287.286,00
78.396.526,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
1.597.119.541,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
962.252.987,00
0,00
0,00
569.024.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.875.350.302,00
0,00
2.113.701.534,00
9.680.462.148,00
540.750.326,00
759.045.248,00
83.790.691,00
656.082.943,00
151.443.762,00
90.674.827,00
668.752.594,00
1.377.014.256,00
8.947.055.000,00
922.966.738,00
152.078.161,00
460.000.000,00
39.904.873,00
816.750.000,00
345.000.000,00
406.666.667,00
39.748.963.000,00
105.783.784,00
105.355.552,00
52.647.935,00
516.255.637,00
825.998.632,00
869.457.051,00
963.238.693,00
749.178.193,00
1.224.839.437,00
769.599.728,00
607.453.746,00
543.372.305,00
234.801.837,00
1.076.958.849,00
4.562.631.312,00
924.937.898,00
856.381.038,00
804.176.337,00
152.568.651,00
360.273.142,00
1.204.710.172,00
716.324.425,00
116.843.480,00
230.287.286,00
78.396.526,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 218
Construção Rede Iluminação Comunitária Centralidade K.K. 5000/Snl
Construção Rede Iluminação Comunitária Do Luhongo/Snl
Construção Rede Iluminação Comunitária Lobito/Snl/Minea
Construção Rede Iluminação Munic. Luhongo Benguela/Snl/Minea
Construção Rede Iluminação Municipal Centralidade K.K. 5000/Snl
Construção Rede Iluminação Municipal Praia Amélia/Snl
Construção Rede Iluminação Pub. Comunit. 5 De Abril/Snl/Minea
Construção Rede Iluminação Pub. Comunitária Capari/Snl/Minea
Construção Rede Iluminação Publica Municip. Capari/Snl/Minea
Construção Rede Iluminação Púb. Comunit Praia Amalia /Snl/Minea
Construção Rede Iluminação Pública Municipal 5 De Abril/Snl
Construção S.E Dundo Rede Rede Distrib. Electric. Dundo/Snl/Minea
Construção Se Chicala (Fase 1) / Minea
Construção Sist.Adução E Distr.Eta Quil.Grande Estudos)/Minea
Construção Sistema 4 (Eta Bita) Sistema De Distribuição Água- Luanda
Distribuição Eléctrica De Km44/Snl
Elaboração De Estudos E Proj. S/Gestão E Aprov. Bacias Hidrográficas
Elaboração De Estudos Projecto E Fiscalização/Minea
Elaboração De Planos Directores Do Sistema De Abastecimento De Água
Elaboração Est.Proj.Expansão Capacidade Transp.Energia/Minea
Elaboração Estudos Proj.P/Expansão Capacidade Prod. Energia Eléctrica
Electrificação Da Província De Cabinda/Minea
Estação De Tratamento De Àgua (Eta) Central. De Lubango/Snl
Estudo P/Mapeamento Ventos-Aval.Poten.Eólico De Angola/Mine
Estudos De Planos Gerais De Bacias Hidrográficas/Minea
Estudos E Projectos De Mini-Hidrícas
Estudos, Assistência Técnica Do Pat/Minea
Estudos, Assistência Técnica E Consultoria Sistema Abast.Água
Fiscaliz. Sistema Abastecimento Água Centralidade Dundo/Snl
Fiscaliz.Projectos Inseridos L.C.China/Águas ( Fase 2 )
Fiscalização Empreitadas De Abast.Água E Sanemento/Minea
Fiscalização Proj.Inseridos L.C.China /Electric - Fase 3/Minea
Fiscalização Proj.Inseridos Na L.C.Da China/Água Fase 3/Minea
Fornecimento De Energia Eléctrica Chibodo Cabinda/Snl
Fornecimento E Instal. Gerador Centralidade Dundo/Snl/Minea
Fornecimento Energia Electr. Estação Bomba. Cabinda/Snl/Minea
Gestão, Implementação E Fiscalização De Projectos
Iluminação Pública Comunitária Da Centralidade Do Lubango/Snl
Iluminação Pública Para Centralidade De Km44/Snl
Implantação De Condutas Adutoras Br.Morar E Benfica/Minea
Implantação De Redes De Dist.Lig.Domiciliares-Novas Redes/Minea
Implantação De Redes Terc.Lig.Domiciliares Redes Existentes/Minea
Implementação De Sistemas De Energia Solar/Min. Energia
Inst. Contadores Gerais E Sector. Rede Dist. Água De Luanda/Minea
Inst. De Medidores De Caudais Nas E.T.A E C.D Sist.De Abast.Água/Lda
Instalação Central Ciclo Combinado Soyo, Sistema Transporte Associado
Instalação De Um Transformador De 120 Mva Camama/Snl/Minea
221.763.361,00
158.767.396,00
223.828.380,00
64.318.056,00
96.762.348,00
232.278.048,00
339.921.268,00
221.817.328,00
108.759.912,00
374.851.821,00
174.277.960,00
2.588.320.837,00
939.654.488,00
351.242.500,00
7.500.000.000,00
2.409.677.546,00
109.123.000,00
266.666.664,00
450.000.000,00
1.538.890.650,00
935.549.791,00
2.673.814.605,00
581.425.040,00
168.770.826,00
178.185.660,00
194.827.913,00
375.000.000,00
550.552.500,00
67.358.340,00
178.000.000,00
1.300.000.000,00
68.393.684,00
270.000.000,00
377.732.311,00
261.685.959,00
11.053.535,00
1.600.000.000,00
1.121.037.615,00
301.809.596,00
297.000.000,00
3.386.458.473,00
5.349.399.475,00
737.580.000,00
148.400.000,00
192.000.000,00
32.300.000.000,00
105.171.017,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.225.198.546,00
5.094.666.167,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221.763.361,00
158.767.396,00
223.828.380,00
64.318.056,00
96.762.348,00
232.278.048,00
339.921.268,00
221.817.328,00
108.759.912,00
374.851.821,00
174.277.960,00
2.588.320.837,00
939.654.488,00
351.242.500,00
7.500.000.000,00
2.409.677.546,00
109.123.000,00
266.666.664,00
450.000.000,00
1.538.890.650,00
935.549.791,00
2.673.814.605,00
581.425.040,00
168.770.826,00
178.185.660,00
194.827.913,00
375.000.000,00
550.552.500,00
67.358.340,00
178.000.000,00
1.300.000.000,00
68.393.684,00
270.000.000,00
377.732.311,00
261.685.959,00
11.053.535,00
1.600.000.000,00
1.121.037.615,00
301.809.596,00
297.000.000,00
161.259.927,00
254.733.308,00
737.580.000,00
148.400.000,00
192.000.000,00
32.300.000.000,00
105.171.017,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 219
L.T. 200kv Lomaum-Biop-Bgla Sul 220kv Sub Bgla Sul 60/30kv-
120mva
Ligação Se Chicala-Kinaxixi-Edel / Minea
Lt 60 Kv Se Cacuaco-Sequele-Ene/Minea
Lt 60 Kv Se Mabubas Capari-Ene/Minea
Lt 60 Kv Se Zee Zango Ene/Minea
Monotorização Da Qualidade Da Água/Minea
Nova Central Termica -Namibe(80mw)Minea
Novos Sist.Sedes Municip.Abast.Melhoria Dist.Água / Minea
Plano De Acção Imediata P/Luena, Menongue E Mbaza Congo
Programa De Assistência Técnica Para Dna (Cooperação Cubana)
Programa De Emergência De Abast.Rural De Água Prov.K.Sul E Bengo
Programa De Águas Subterrâneas
Programa Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Electricidade)
Programa Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Águas)
Programa Água Para Todos
Projecto De Desenv. Institucional Do Sector De Águas(Bm/Pdisa)
Reab. Ampl. Rede Electrica Do Cuito Projecto Intercalar / Mine
Reab. E Reforço Dos Sistemas De Abast. De Água Do Namibe - 1ª Fase
Reab. E Reforço Sistema Abast. De Água Do Cuito-2ª Fase/Minea
Reab. E Reforço Sistema Abastecimento Água Cidade M'Banza
Congo/Minea
Reab. Reforço Potência Aproveitamento Hidroeléctrico Luachimo
Reab. Reforço Sistema Abast. Água Do Lubango-1ª Fase/Minea
Reab.Ampl.Rede Mt/Bt Ilha De Luanda
Reab.E Ampliação Do Sistema Abast.De Água /Malanje-Fase 2
Reab.E Reforço Do Sist.De Abast.De Água Do Tômbua 2ª Fase
Reab.E Reforço Dos Sist.De Abast.Água De Caxito/Minea
Reab.Exp.Redes Mt/Bt - Benguela Huambo Bié (Parte 2-Benguela)
Reab.Reforço Sist. Abast. Água De Catete E Uíge-2ª Fase/Minea
Reabilitação Das Redes Mt E Bt De Mbanza Congo/Zaire
Reabilitação Das Redes Transporte Sistema Norte, Centro E Sul
Reabilitação De Estações Hidrométricas/Minea
Reabilitação Do Centro De Distribuíção Do Marçal/Minea
Reabilitação Do Centro De Pesquisa De Onga-Zanga
Reabilitação Do Gtg 3 Da Central Térmica Do Cazenga/Mine
Reabilitação Dos Postos De Seccionamento/Minea
Reabilitação E Expan.Redes Elect.Mt E Bt Lubango Namibe E Tombua
Fase 2
Reabilitação E Expansão Das Redes De Mt E Bt De Luanda - Fase 4
Reabilitação E Modernização Da Central Hidroeléctrica Matala
Reabilitação E Modernização Da Se Cazenga/Minea
Reabilitação E Modernização Da Se Viana/Minea
Reabilitação E Reforço Do Sist. Abast. De Água Do Sumbe/Minea
Reabilitação Parcial Do A.H. Luquixe E Central 2/Uíge
Reabilitação Ref. Do Sist. De Abast.De Água Lundas Norte E Sul Parte 1
Reconstrução A.H. Cunje I.L.T. Cunje-Cuito E Rede Camacupa/Minea
Rede Distribuição De Àgua Municipal Centralidade De Km44/Snl
4.216.304.358,00
98.481.281,00
478.133.775,00
720.465.379,00
90.984.000,00
50.000.000,00
452.800.000,00
5.500.000.000,00
500.000.000,00
200.000.000,00
350.000.000,00
200.000.000,00
1.200.000.000,00
450.000.000,00
12.290.000.000,00
3.000.000.000,00
348.000.000,00
4.000.000.000,00
1.500.000.000,00
450.000.000,00
3.300.000.000,00
3.960.000.000,00
877.455.213,00
1.950.000.000,00
750.000.000,00
1.200.000.000,00
2.987.452.364,00
1.350.000.000,00
708.621.117,00
2.808.333.340,00
462.869.190,00
3.693.763.614,00
200.000.000,00
802.040.400,00
330.106.295,00
630.000.000,00
3.930.987.365,00
4.311.216.000,00
1.189.832.833,00
1.601.630.221,00
2.100.000.000,00
160.000.000,00
1.330.000.000,00
808.051.401,00
154.805.930,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
4.016.304.358,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.340.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
3.500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.560.000.000,00
797.455.213,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
558.621.117,00
2.635.000.000,00
0,00
3.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
420.000.000,00
3.930.987.365,00
4.158.336.000,00
0,00
1.601.630.221,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
98.481.281,00
478.133.775,00
720.465.379,00
90.984.000,00
50.000.000,00
452.800.000,00
5.500.000.000,00
500.000.000,00
200.000.000,00
350.000.000,00
200.000.000,00
1.200.000.000,00
450.000.000,00
7.950.000.000,00
1.500.000.000,00
348.000.000,00
500.000.000,00
1.500.000.000,00
450.000.000,00
3.300.000.000,00
400.000.000,00
80.000.000,00
1.950.000.000,00
750.000.000,00
1.200.000.000,00
2.987.452.364,00
1.350.000.000,00
150.000.000,00
173.333.340,00
462.869.190,00
693.763.614,00
200.000.000,00
802.040.400,00
330.106.295,00
210.000.000,00
0,00
152.880.000,00
1.189.832.833,00
0,00
1.100.000.000,00
160.000.000,00
1.330.000.000,00
808.051.401,00
154.805.930,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 220
Receitas Correntes
Receita Tributária
Taxas
Contribuições
5.627.289.161,00
5.544.111.955,00
5.507.165.064,00
36.946.891,00
56,77%
55,93%
55,56%
0,37%
%ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
16.490.150.038,00
1.361.559.659,00
95.668.286,00
15.032.190.374,00
731.719,00
377.411.491.537,00
377.411.491.537,00
Ministério Da Energia E Das Águas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
4,19%
0,35%
0,02%
3,82%
0,00%
95,81%
95,81%
393.901.641.575,00 100,00%
9.911.777.806,00Total Geral: 100,00%
Ministério Dos TransportesÓrgão:
Ref.Cap.Transf.Se Luanda Sul (Camama Viana Cazenga) / Minea
Ref.E Ampliação Da Rede Novas Centralidades/Minea
Reforço Do Sistema De Abast.De Água De Ondjiva(Fase2)/Cunene
Reforço Do Sistema De Abastecimento De Água Do Huambo (2ª Fase)
Reforço Rede At Lt 220 Kv Camama Morro Bento Se M.Bento Ene
Reforço Rede At Luanda-Se Filda E Lt 220kv Viana-Filda/Minea
Reforço Rede Luanda-Se Boavista Lt220 Kv Cacuaco Boavista/Minea
Reforço Sist.Abastecimento De Água A Ondjiva
Reparação Barragem Do Calueque E Const. De Estação Elevatória/Minea
Revisão Capital Das Centrais Térmicas - Nível Nacional
Se 60/15 Kv Samba - Edel/Minea
Se 60/15 Kv Angola Cuba - Edel/Minea
Se 60/15 Kv Cacuaco Vila - Edel/Minea
Se 60/15 Kv Cacuaco-Sequele - Edel/Minea
Se 60/15 Kv Cazenga 6ª Avenida - Edel/Minea
Se 60/15 Kv Encibe Camama - Edel/Minea
Se 60/15 Kv Golfe 28 De Agosto - Edel/Minea
Se 60/15 Kv Km 44 Luanda - Ene/Minea
Se 60/15 Kv Lar Do Patriota - Edel/Minea
Se 60/15 Kv Sapú (Estudos) Edel/Minea
Se 60/15 Kv Victória É Certa - Edel/Minea
Se 60/15 Kv Zango Edifícios - Edel/Minea
Se 60/15kv Musseque Kapari Edel/Minea
Se Av.Comandante Gika E Cabo 60 Kv Alvalade Edel/Minea
Sistema De Transmissão Associado Ao Gove
Sistema Transporte Associado A. Hidroeléctrico Cambambe - 2ª Central
Substituição Da Capacidade Energia Alugada/Minea
2.003.399.999,00
1.156.546.308,00
4.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.940.000.000,00
2.066.479.468,00
2.036.899.470,00
3.000.000.000,00
11.147.282.460,00
960.000.000,00
625.666.356,00
64.643.578,00
900.876.375,00
588.509.240,00
60.131.400,00
801.311.542,00
865.366.376,00
130.372.987,00
703.417.848,00
773.303.700,00
672.170.868,00
836.985.000,00
588.509.240,00
850.410.400,00
800.000.000,00
4.000.000.000,00
2.300.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
1.797.381.712,00
0,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
2.066.479.468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
406.985.000,00
0,00
406.985.000,00
0,00
596.290.000,00
0,00
0,00
0,00
206.018.287,00
1.156.546.308,00
0,00
2.000.000.000,00
1.940.000.000,00
0,00
2.036.899.470,00
3.000.000.000,00
11.147.282.460,00
960.000.000,00
625.666.356,00
64.643.578,00
900.876.375,00
588.509.240,00
60.131.400,00
801.311.542,00
865.366.376,00
130.372.987,00
703.417.848,00
366.318.700,00
672.170.868,00
430.000.000,00
588.509.240,00
254.120.400,00
800.000.000,00
4.000.000.000,00
2.300.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 221
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Multas E Outras Penalidades
Outras Receitas Correntes
Receitas De Capital
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
20.097.500,00
20.097.500,00
63.079.706,00
58.439.946,00
4.639.760,00
4.284.488.645,00
4.284.488.645,00
4.284.488.645,00
0,20%
0,20%
0,64%
0,59%
0,05%
43,23%
43,23%
43,23%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
15.904.379.672,00
893.762.399,00
893.762.399,00
74.178.709,00
74.178.709,00
14.934.656.963,00
622.306.956,00
14.312.350.007,00
1.781.601,00
1.781.601,00
45.828.505.773,00
45.828.505.773,00
45.828.505.773,00
25,76%
1,45%
1,45%
0,12%
0,12%
24,19%
1,01%
23,18%
0,00%
0,00%
74,24%
74,24%
74,24%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação
04.07 - Ensino Superior
04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
09 - Assuntos Económicos
09.02 - Transportes
09.02.01 - Transporte Rodoviário
09.02.02 - Transporte Fluvial
09.02.03 - Transporte Ferroviário
09.02.04 - Transporte Aéreo
4.421.896.847,00
1.523.300.791,00
2.898.596.056,00
900.000.000,00
900.000.000,00
900.000.000,00
56.410.988.598,00
56.410.988.598,00
12.924.464.993,00
22.027.289.182,00
8.295.381.387,00
13.163.853.036,00
7,16%
2,47%
4,70%
1,46%
1,46%
1,46%
91,38%
91,38%
20,94%
35,68%
13,44%
21,32%
Função %
Actividades Permanentes
Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego
Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário
9.111.039.578,00
30.573.210,00
3.372.526.279,00
14,76%
0,05%
5,46%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
61.732.885.445,00 100,00%Total Geral:
61.732.885.445,00 100,00%Total Geral:
61.732.885.445,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 222
Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior
Prog.De Recostrução E Desenv.Dos Caminhos-De-Ferro
Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo
Prog.De Recuperação E Moderniz.De Infraestrut.Portuárias
Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública
Programa De Desenvolvimen. Da Marinha Mercante E Fluvial
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários
900.000.000,00
8.130.145.394,00
11.889.409.334,00
5.817.867.288,00
37.500.000,00
13.907.868.653,00
3.413.840.440,00
5.122.115.269,00
1,46%
13,17%
19,26%
9,42%
0,06%
22,53%
5,53%
8,30%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos Transportes
Encargos De Exercícios Findos
Programa De Reestruturação E Reforço Da Capacidade Institucional
4.702.119.093,00
4.284.488.645,00
124.431.840,00
51,61%
47,03%
1,37%
%Projecto / Actividade Valor
9.111.039.578,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Aquisição De 1000 Mini Autocarros/Mintrans
Aquisição De 3 Lanchas Hidrográficas De Peq. E Médio Porte
Aquisição De 3 Reb.Equip.C/ Sist. Busca E Salvam.E Outros Serviços
Aquisição De 4 Catamarãs/Mintrans
Aquisição De 6 Lanchas Rápidas P/Buscas E Salvam. Marítimo
Aquisição De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./Mintrans
Aquisição De Peças Acessórios Sobressalente Abamat/Mintrans
Capacitação Institucional Do Ministério Dos Transportes
Const.Centros Formação Prof. Dos Caminhos De Ferro De
Angola/Mintrans
Construção Centros Manutenção Regionais(Bgla,Mal,Hua,Huila/Mintrans
Construção Da 2ª Linha Do Ramal Ferroviário Bungo Baía
Construção Das Passagens Inferiores Na Boa Vista/Bungo/Mintrans
Construção De Bases Operacionais E Moderniz.Da Tcul/Mintrans
Construção De Terminais Marítimos E Terrestre/Mintrans
Construção De Terminais Rodoviários/Mintrans
Construção Do Aerogare Aeroporto Saurimo/Mintrans
Construção Do Canal Fluvial Nas Localidades Rivungo/Shangobo
Construção Do Novo Aeroporto De Luanda-Bom Jesus/Mintrans
Construção Do Novo Porto Caio Em Cabinda/Mintrans
Construção Do Porto Seco Do Soyo / Mintransp
Construção Do Terminal Marit. Da Refinaria Do Lobito/Snl-Ref
Construção E Apet.Do Inst.Superior De Log.E Transp./Mintrans
Construção Ponte Cais Do Porto De Cabinda/Mintrans
Estudo Para Construção Do Caminho De Ferro Do Norte De Angola
Estudos Projectos Fiscalização Planos Directores/Mintrans
Fiscalização C.F.M/Mintrans
Fiscalização Do Caminho De Ferro De Benguela/Mintrans
Fiscalização Do Porto Do Lobito/Mintrans
697.615.363,00
266.150.000,00
1.094.169.216,00
2.052.627.091,00
795.574.080,00
738.060.392,00
500.000.000,00
980.000.000,00
1.178.543.323,00
254.340.000,00
2.001.436.207,00
383.910.916,00
975.000.000,00
1.000.000.000,00
620.000.000,00
1.590.935.168,00
1.000.000.000,00
318.486.177,00
2.500.000.000,00
900.000.000,00
4.214.348.266,00
900.000.000,00
820.626.912,00
65.261.843,00
1.419.256.056,00
772.537.600,00
568.746.039,00
854.710.000,00
Projecto / Actividade Total
52.621.845.867,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
22.149.324.097,0030.472.521.770,00
697.615.363,00
0,00
1.094.169.216,00
1.368.418.061,00
795.574.080,00
738.060.392,00
0,00
0,00
1.178.543.323,00
0,00
1.143.677.832,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.935.168,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266.150.000,00
0,00
684.209.030,00
0,00
0,00
500.000.000,00
980.000.000,00
0,00
254.340.000,00
857.758.375,00
383.910.916,00
975.000.000,00
1.000.000.000,00
620.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
318.486.177,00
2.500.000.000,00
900.000.000,00
4.214.348.266,00
900.000.000,00
820.626.912,00
65.261.843,00
1.419.256.056,00
772.537.600,00
568.746.039,00
854.710.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 223
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
1.016.097.349,00
239.592.182,00
30.566.538,00
744.840.693,00
1.097.936,00
65.988.468,00
65.988.468,00
1.399.983.636,00
219.158.280,00
14.858.657,00
1.165.330.583,00
636.116,00
Conselho Nacional De Carregadores
Instituto Marítimo E Portuário De Angola
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
93,90%
22,14%
2,82%
68,83%
0,10%
6,10%
6,10%
86,63%
13,56%
0,92%
72,11%
0,04%
1.082.085.817,00
1.616.018.059,00
100,00%
100,00%
Formação De Especialistas Em Busca E Salv.Marítimo/Mintrans
Formação De Quadros Aeronáutica
Fornecimento E Montagem De Um Sistema A.T.C./Radar P/Enana
Fornecimento Equipamentos Oficinas-Abamat/Mintrans
Informatização Sistema De Licenciamento Pessoal Aeronáutico/Mintrans
Informatização Sistema De Testes Pessoal Aeronáutico/Mintrans
Modernização Sistema Meteog.Ajuda Navegação Aérea/Mintrans
Reab.Farois Farolins Ao Longo Da Costa Angolana / Mintransp
Reabilitação De Infraestrutura Ministério Dos Transportes
Reabilitação Do Aeroporto De Catumbela
Reabilitação Do Aeroporto De Mbanza Congo
Reabilitação Do Aeroporto De Menongue
Reabilitação Do Aeroporto Do Dundo
Reabilitação Do Aeroporto Do Luena
Reabilitação Do Aeroporto Do Namibe
Reabilitação Do Aeroporto Do Soyo
Reabilitação Do Aeroporto Do Uíge
Reabilitação Do C.F.B/Mintrans
Reabilitação Do C.F.M/Mintrans
Reabilitação Do Porto Do Lobito/Mintrans
Reabilitação Do Porto Do Namibe Ii Fase / Mintransp
Reestruturação Do Inavic, Sistema Rádios E Formação/Mintrans
Registo Nacional Aeronaútico/Mintrans
Sistema De Gestão Informatizada Do Mintrans
Sistema De Transporte B.R.T. Meios Rolantes
Sistema Inteligente Bilhetica Tcul /Mintrans
Terminal De Contentores Do Porto Do Lobito/Mintrans
Terminal Minerio Do Porto Do Lobito/Mintrans
485.000.000,00
30.573.210,00
1.423.840.000,00
196.000.000,00
37.500.000,00
22.585.374,00
300.000.000,00
500.000.000,00
245.000.000,00
1.688.427.327,00
450.000.000,00
372.779.197,00
1.110.318.697,00
1.110.318.697,00
1.350.000.000,00
1.660.318.697,00
396.000.000,00
704.010.794,00
2.101.549.196,00
425.319.498,00
100.000.000,00
95.400.000,00
7.528.458,00
362.381.126,00
5.122.115.269,00
145.334.800,00
1.696.815.200,00
1.020.395.678,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
579.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050.000.000,00
0,00
0,00
1.110.318.697,00
1.110.318.697,00
0,00
1.660.318.697,00
0,00
704.010.794,00
2.101.549.196,00
425.319.498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.083.784.205,00
0,00
1.696.815.200,00
1.020.395.678,00
485.000.000,00
30.573.210,00
844.340.000,00
196.000.000,00
37.500.000,00
22.585.374,00
300.000.000,00
500.000.000,00
245.000.000,00
638.427.327,00
450.000.000,00
372.779.197,00
0,00
0,00
1.350.000.000,00
0,00
396.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
95.400.000,00
7.528.458,00
362.381.126,00
3.038.331.064,00
145.334.800,00
0,00
0,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 224
Receitas Correntes
Receita Tributária
Taxas
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Multas E Outras Penalidades
90.500.000,00
18.500.000,00
18.500.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
100,00%
20,44%
20,44%
18,78%
18,78%
60,77%
60,77%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
5.299.295.211,00
928.534.189,00
911.505.006,00
17.029.183,00
92.416.463,00
92.416.463,00
4.278.157.596,00
442.880.323,00
3.835.277.273,00
186.963,00
186.963,00
1.141.134.460,00
1.141.134.460,00
1.141.134.460,00
82,28%
14,42%
14,15%
0,26%
1,43%
1,43%
66,43%
6,88%
59,55%
0,00%
0,00%
17,72%
17,72%
17,72%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.003.036.789,00
69.130.270,00
4.712.075,00
929.178.916,00
15.528,00
195.805.245,00
195.805.245,00
12.485.261.898,00
365.881.667,00
24.041.439,00
12.095.306.771,00
32.021,00
45.350.677.637,00
45.350.677.637,00
Instituto Nacional Da Aviação Civil
Ministério Dos Transportes
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
83,67%
5,77%
0,39%
77,51%
0,00%
16,33%
16,33%
21,59%
0,63%
0,04%
20,91%
0,00%
78,41%
78,41%
1.198.842.034,00
57.835.939.535,00
100,00%
100,00%
6.440.429.671,00Total Geral: 100,00%
90.500.000,00Total Geral: 100,00%
Ministério Do AmbienteÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 225
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
10 - Protecção Ambiental
10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem
10.05.00 - Investigação E Desenvolvim.Em Protecção Do Ambiente
3.501.104.621,00
3.501.104.621,00
2.939.325.050,00
541.544.000,00
2.397.781.050,00
54,36%
54,36%
45,64%
8,41%
37,23%
Função %
Actividades Permanentes
Programa De Combate À Degradação Ambiental
Programa Nacional Do Ambiente
3.696.270.671,00
75.600.000,00
2.668.559.000,00
57,39%
1,17%
41,43%
%Programa Valor
Valor
6.440.429.671,00 100,00%Total Geral:
6.440.429.671,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração E Gestão Da Política E Promoção Da Protecção Ambiental
Comissão Multi-Sectorial Para O Ambiente
Comissão Nacional De Contigência Contra Derrames De Petróleo No Mar
Controlo Da Contaminação Das Águas Nacionais/Minamb
Feira Internacional Do Ambiente
Implementação Do Plano Estrat. P/Gestão Residuos Urbanos
Maiombe Ecologia
Planos Directores Gerais De Bacias Hidrograficas
Preservação Da Palanca Negra Gigante
Programa De Conservação Da Biodiversidade Áreas Conservação
Programa De Desenvolvimento Do Sector Electrico
Programa De Educação E Capacitação P/ A Gestão Ambiental
Programa De Gestão Ambiental Compartilhada
Programa De Produção Sustentável
Programa De Qualidade Ambiental
Programa De Suporte Economico A Gestão Ambiental
3.696.270.671,00
37.980.000,00
7.500.000,00
185.000.000,00
35.000.000,00
97.500.000,00
225.700.000,00
82.000.000,00
35.000.000,00
137.030.000,00
90.750.000,00
205.700.000,00
50.200.000,00
57.150.000,00
175.505.000,00
51.000.000,00
71,50%
0,73%
0,15%
3,58%
0,68%
1,89%
4,37%
1,59%
0,68%
2,65%
1,76%
3,98%
0,97%
1,11%
3,40%
0,99%
%Projecto / Actividade Valor
5.169.285.671,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Apoio Sector Do Ambiente (Bad)
Construção Apet. Instituto Nacional Biodiversidade - Luanda/Minamb
Construção Apetrechamento Centro Ecologia Tropical No Huambo
Construção Do Instituto Nacional Do Ambiente Em Luanda/Minab
Elaboração De Estudos, Projectos E Ficalização/Minamb
Eliminação De Substanciais Da Camada De Ozono
Estrategia E Programa Nacional De Gestão De Residuos
Estudo Para Construção Da Estrutura Nacional Da Biossegurança/Minamb
Estudo Para Construção De Vilas Ecológicas À Nivel Nacional/Minamb
Plano Nacional De Implementação Da Convenção De Estocolmo
Programa Nacional De Alterações Climáticas / Minamb
Projecto De Apoio Aos Parques E Reservas
185.600.000,00
50.000.000,00
85.000.000,00
75.000.000,00
45.000.000,00
37.500.000,00
100.600.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
22.000.000,00
72.000.000,00
393.944.000,00
Projecto / Actividade Total
1.271.144.000,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
493.944.000,00777.200.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343.944.000,00
35.600.000,00
50.000.000,00
85.000.000,00
75.000.000,00
45.000.000,00
37.500.000,00
100.600.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
22.000.000,00
72.000.000,00
50.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 226
Receitas Correntes
Receita Tributária
Taxas
Receitas De Capital
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
692.126.139,00
692.126.139,00
692.126.139,00
5.156.926.470,00
5.156.926.470,00
5.156.926.470,00
11,83%
11,83%
11,83%
88,17%
88,17%
88,17%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
8.841.363.303,00
1.446.003.463,00
1.446.003.463,00
105.879.716,00
32,79%
5,36%
5,36%
0,39%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
117.991.549,00
63.851.937,00
54.139.612,00
56.270.355,00
56.270.355,00
141.593.051,00
45.767.440,00
95.825.611,00
53.572.999,00
53.572.999,00
5.039.710.611,00
818.914.812,00
92.416.463,00
4.128.192.373,00
186.963,00
1.031.291.106,00
1.031.291.106,00
Centro De Ecologia Tropical E Alterações Climáticas
Fundo Nacional Do Ambiente
Ministério Do Ambiente
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
67,71%
36,64%
31,07%
32,29%
32,29%
72,55%
23,45%
49,10%
27,45%
27,45%
83,01%
13,49%
1,52%
68,00%
0,00%
16,99%
16,99%
174.261.904,00
195.166.050,00
6.071.001.717,00
100,00%
100,00%
100,00%
26.965.101.368,00Total Geral: 100,00%
5.849.052.609,00Total Geral: 100,00%
Minist. Das Telecomunicações E Tecnologias De InformaçãoÓrgão:
Projecto De Combate A Desertificação
Projecto De Zoneamento E Ordenamento Dos Parques/Minamb
34.500.000,00
90.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
34.500.000,00
90.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 227
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
105.879.716,00
7.288.032.377,00
388.118.571,00
6.899.913.806,00
1.447.747,00
1.447.747,00
18.123.738.065,00
18.123.738.065,00
18.123.738.065,00
0,39%
27,03%
1,44%
25,59%
0,01%
0,01%
67,21%
67,21%
67,21%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação
04.03.00 - Ensino Secundário
04.07 - Ensino Superior
04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
09 - Assuntos Económicos
09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação
09.06.01 - Comunicações
974.153.403,00
974.153.403,00
923.363.263,00
226.943.582,00
696.419.681,00
696.419.681,00
25.067.584.702,00
25.067.584.702,00
25.067.584.702,00
3,61%
3,61%
3,42%
0,84%
2,58%
2,58%
92,96%
92,96%
92,96%
Função %
Actividades Permanentes
Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego
Prog.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E Inovação
Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior
Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa Reab.E Cont.Das Infraest.Bás.De Telecomunicações
9.045.159.346,00
226.942.994,00
31.028.000,00
218.315.605,00
148.403.632,00
5.946.968.802,00
11.348.282.989,00
33,54%
0,84%
0,12%
0,81%
0,55%
22,05%
42,09%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
26.965.101.368,00 100,00%Total Geral:
26.965.101.368,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
4 Sites Dos Ministérios Defendidos No E-Govemment Readiness
Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E Ensino
Admin.E Gestão Da Polít.E Dos Serviços De Correios E Telecomunicações
Administração E Gestão Da Rede De Mediatecas De Angola
Backbone Internet E Rede Privativa Do Governo
Biblioteca Virtual Científica E Tecnológica
Desenvolvimento E Manutenção Dos Sites Dos Governos Provinciais
Encargos Com O Protocolo De Cooperação Conj.Entre A Microsoft E Angola
Encargos De Exercícios Findos
Estratégia Operacional Para O Desenvolv. Tecnologias Infor.Em Angola
Formação Aos Quadros Angolanos Admin.Púb.Sobre A Estratégia Online
5.865.000,00
226.943.582,00
1.168.987.454,00
930.376.868,00
24.633.000,00
35.923.125,00
23.612.490,00
62.166.918,00
5.156.926.470,00
18.245.000,00
4.164.150,00
0,06%
2,40%
12,36%
9,84%
0,26%
0,38%
0,25%
0,66%
54,53%
0,19%
0,04%
%Projecto / Actividade Valor
9.457.102.340,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 228
Modelo De Gestão De Registo De Domínio E Sistema De Registo Online
Organiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do Território
Prestação De Serviços De Educação
Promoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da Tecnologia
Regulação Da Actividade De Correios E Telecomunicações
6.011.626,00
568.871.120,00
478.104.076,00
224.660.974,00
521.610.487,00
0,06%
6,02%
5,06%
2,38%
5,52%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Apetrechamento Do Itel E Capacitação De Professores
Apoio Institucional Do Mtti
Aquisição E Instal. De Equipamentos P/Protec. Das Tt/Inatel
Const. Do Centro Reg. Formação Prof. Em Meteor.Dos Palop'S Fase 4
Construção Da Rede De Telecom. Da Centralidade Capari/Snl
Construção Da Rede Municipal Telecom. Central. Cacuaco/Snl
Construção Da Rede Telecomunicações Zango Ctce/Snl
Construção De Rede De Telecom. Para Centralidade De Km 44/Snl
Construção Do Instituto Superior Tecnologias De Informação (Isutic)
Construção Reab. Apetrechamento Centros Provinciais Inatel/Lda
Construção Rede Comunitária Telecom. Centralid. Cacuaco/Snl
Elab. Estudos Proj. P/Implementação Do Plano Director/Mintti
Elab.De Estudos P/A Migração De Transmissão Ana.P/Tramis.
Digital/Mintti
Estudo E Projecto P/Desenvolvimento Sociedade De Informação
Estudos Construção E Apet.Do Parque Tecnologico Camama
Estudos E Projectos P/Desenv.Dos Serviços Das Comunicações
Estudos E Projectos P/Desenv.Dos Serviços Meteor.E Geofisica
Estudos S/Estab. Do Ponto De Interlig. Nac.Ipc(Pin-Ip)/Mintti
Expa. Mod. Cent. Fisc. Radiol. Lda Inclu.Cons. Novo. Edef. Inf -Est.
Apoio
Fiscaliz.E Gestão Dos Proj.Referentes A Sociedade Da Informação
Fiscalização De Projectos C/Financiamento Externo
Fiscalização Dos Projectos Referentes Aos Serviços Postais
Formação E Capacitação Dos Trabalhadores Da Encta
Formação E Capacitação Dos Trabalhadores Do Mintti
Governação Electrónica - Portal Do Governo De Angola
Governação Electrónica Modernização Tecnológica Administ. Pública
Implementação Da Restruturação Da Angola Telecom
Implementação Das Tic S Nos Serviços Postais
Implementação De Uma Rede Multi Serviços Fase 2
Instalação Rede Estruturada Voz E Dados P/Prov. E Mun.Inatel
Itelnet 3ª Fase Expansão
Massificação Da T.I P/ Todo O Território Nacional
Modernização Da Rede Vsat-Inatel/Mintti
Partic.Angola Sist.Cabos Submar.Interligação Nacional
Proj.Angosat-Const. E Lançamento De Um Sat.Doméstico/Minctl
Projecto Angola Forum 2
Projecto Da Rede E- Governament De Angola Para A Cnti-Projecto 1
43.835.615,00
58.565.234,00
117.130.700,00
80.564.956,00
330.711.625,00
99.788.431,00
77.974.615,00
480.755.747,00
218.315.605,00
24.737.073,00
422.736.134,00
1.836.470,00
31.028.000,00
31.028.000,00
131.869.000,00
31.028.000,00
35.855.948,00
69.813.000,00
930.389.053,00
23.271.000,00
54.299.000,00
65.934.500,00
13.918.961,00
10.084.100,00
46.542.000,00
31.028.000,00
1.130.922.848,00
10.383.870,00
3.038.354.043,00
34.906.500,00
46.542.000,00
96.991.589,00
517.751.100,00
1.350.703.245,00
4.932.283.185,00
53.565.216,00
539.736.369,00
Projecto / Actividade Total
17.507.999.028,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
8.968.582.454,008.539.416.574,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.038.354.043,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.932.283.185,00
0,00
539.736.369,00
43.835.615,00
58.565.234,00
117.130.700,00
80.564.956,00
330.711.625,00
99.788.431,00
77.974.615,00
480.755.747,00
218.315.605,00
24.737.073,00
422.736.134,00
1.836.470,00
31.028.000,00
31.028.000,00
131.869.000,00
31.028.000,00
35.855.948,00
69.813.000,00
930.389.053,00
23.271.000,00
54.299.000,00
65.934.500,00
13.918.961,00
10.084.100,00
46.542.000,00
31.028.000,00
1.130.922.848,00
10.383.870,00
0,00
34.906.500,00
46.542.000,00
96.991.589,00
517.751.100,00
1.350.703.245,00
0,00
53.565.216,00
0,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 229
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
398.341.095,00
36.640.200,00
2.391.775,00
359.190.739,00
118.381,00
6.941.188,00
6.941.188,00
493.865.487,00
79.620.276,00
5.355.936,00
408.885.040,00
4.235,00
212.745.000,00
212.745.000,00
215.434.031,00
163.091.181,00
11.251.889,00
41.090.373,00
588,00
11.509.551,00
11.509.551,00
442.449.076,00
235.101.428,00
23.845.797,00
183.305.320,00
196.531,00
35.655.000,00
Centro Nacional De Tecnologias Da Informação
Instituto Angolano Das Comunicações
Instituto Nacional De Telecomunicações
Instituto Superior De Tecnologias De Informação E Comunicação
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
98,29%
9,04%
0,59%
88,63%
0,03%
1,71%
1,71%
69,89%
11,27%
0,76%
57,87%
0,00%
30,11%
30,11%
94,93%
71,86%
4,96%
18,11%
0,00%
5,07%
5,07%
92,54%
49,17%
4,99%
38,34%
0,04%
7,46%
405.282.283,00
706.610.487,00
226.943.582,00
478.104.076,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Projecto Da Rede E-Governament De Angola Para 13 Cap. Prov.
Projecto 4
Projecto Da Rede E-Governament De Angola Para 4 Grand.Capit.Prov.
Proj. 3
Projecto Da Rede E-Governament De Angola Para Luanda- Projecto 2
Reabilitação, Construção E Apetrechamento Das Estações Postais
Rema Redes Mediatecas De Angola
Sistema De Gestão Da Base De Dados Do Inatel
149.779.259,00
117.705.049,00
190.724.549,00
210.420.300,00
1.567.175.189,00
57.013.950,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
149.779.259,00
117.705.049,00
190.724.549,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.420.300,00
1.567.175.189,00
57.013.950,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 230
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
2.208.103.657,00
157.187.802,00
157.187.802,00
12.783.930,00
12.783.930,00
2.037.955.314,00
190.608.782,00
1.847.346.532,00
176.611,00
176.611,00
194.410.141,00
194.410.141,00
194.410.141,00
91,91%
6,54%
6,54%
0,53%
0,53%
84,83%
7,93%
76,89%
0,01%
0,01%
8,09%
8,09%
8,09%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.09.00 - Investigação Básica
2.402.513.798,00
994.041.265,00
1.408.472.533,00
100,00%
41,38%
58,62%
Função %
Actividades Permanentes
Prog.De Implem.Do Sist.Nac.De Ciência E Tecnol.E Inovação
Prog.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E Inovação
1.234.190.188,00
446.058.000,00
722.265.610,00
51,37%
18,57%
30,06%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
6.395.896.746,00
752.544.890,00
50.803.339,00
5.591.420.505,00
1.128.012,00
17.821.887.326,00
17.821.887.326,00
895.376.868,00
179.005.488,00
12.230.980,00
704.140.400,00
35.000.000,00
35.000.000,00
Ministério Das Telecomunicações E Tecnol.De Informação
Unidade Técnica De Gestão De Mediatecas De Angola
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
26,41%
3,11%
0,21%
23,09%
0,00%
73,59%
73,59%
96,24%
19,24%
1,31%
75,68%
3,76%
3,76%
24.217.784.072,00
930.376.868,00
100,00%
100,00%
2.402.513.798,00 100,00%Total Geral:
2.402.513.798,00 100,00%Total Geral:
2.402.513.798,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Ciência E TecnologiaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 231
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
2.208.103.657,00
157.187.802,00
12.783.930,00
2.037.955.314,00
176.611,00
Ministério Da Ciência E Tecnologia
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
91,91%
6,54%
0,53%
84,83%
0,01%
2.402.513.798,00 100,00%
Ministério Da Comunicação SocialÓrgão:
Promoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da Tecnologia 1.234.190.188,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor
1.234.190.188,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Apoio Criação Inst. E Renovação De Unid. L&D/Mincit
Estudo Const. De Laboratório Teste Não Destrutivo Luanda/Mincit
Estudo Const. Marcadores Nuclear Na Indúst.Petrolífera Luanda/Mincit
Estudo Const. Parque Tecnol. E Incubadoras De Empresa Luanda/Minct
Estudo Const.Apet. Central Termovalorização Luanda Sul/Mincit
Estudo Const.Apet. Laborat.Criopreservação Luanda/Mincit
Estudo Construção Centro Captação Imagens Satélite Luanda/Minct
Estudo Construção Centro De Investigação De Vacinas Luanda/Mincit
Estudo Construção Centro Recolha Subst. Para Raios Radioativos/Mincit
Estudo Construção Infra-Estrutura Monitorização Queimada -
Luanda/Mct
Estudo Construção Infra-Estruturas Cultura Tecido - Luanda/Mct
Estudo Construção Infraestruturas Investigação Desenvolvimento
Luanda/Minct
Estudo Construção Laboratório Dado Geoespaciais Georeferênciais
Luanda
Estudo Construção Laboratório Informática Centro Investigação Luanda
Estudo Construção Laboratórios De Alta Performance - Luanda/Mct
Estudo Do Projecto Piloto Da Produção De Biógas Angola/Mincit
Estudo Estação Experimental E Extensão Investigação Científica Luanda
Estudo Investigação Científica Desenv. Tecnológico Luanda/Mincit
Estudo Para Const. Laboratório Investigação Científica Angola/Mincit
Estudo Para Construção Do Laboratório De Megatrónica Luanda
Estudo Para Construção Do Laboratório De Microbiologia Luanda/Mincit
Estudo Para Construção E Apet. Centro Sasscal No Huambo/Mincit
Estudo Para Cultivo E Prod. De Artemicina Luanda/Mincit
Estudo Para Implement. Da Produção Cogumelos Luanda/Mincit
Estudo Para Reabilit. Do Laboratório De Toxologia Luanda/Mincit
Estudo Reab. E Apet.Do Laboratório De Química Luanda/Mincit
Estudo Reab.Biblioteca Centro Investigação Científica Luanda/Mincit
Estudo Reabilit. Centro De Investigação Científica/Luanda/Mincit
Estudo Reabilitação Apetrech. Laboratório Biotecnologia Luanda/Mincit
Estudo Recuper. Acervo Bibliogr. Cientíco Histórico Angola/Mincit
Estudo Sobre Técnica Utilização Prod.Carvão Vegetal Em Angola/Mincit
100.000.000,00
35.257.000,00
37.690.501,00
44.897.500,00
38.858.000,00
37.120.000,00
44.494.426,00
43.000.000,00
32.000.000,00
42.000.000,00
33.000.000,00
37.258.000,00
44.789.275,00
42.891.000,00
37.200.000,00
24.500.000,00
44.575.000,00
35.275.000,00
37.000.000,00
43.791.000,00
34.826.000,00
9.000.000,00
44.121.000,00
30.000.000,00
35.102.180,00
36.200.000,00
25.230.488,00
28.500.000,00
31.352.240,00
38.395.000,00
20.000.000,00
Projecto / Actividade Total
1.168.323.610,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,001.168.323.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
35.257.000,00
37.690.501,00
44.897.500,00
38.858.000,00
37.120.000,00
44.494.426,00
43.000.000,00
32.000.000,00
42.000.000,00
33.000.000,00
37.258.000,00
44.789.275,00
42.891.000,00
37.200.000,00
24.500.000,00
44.575.000,00
35.275.000,00
37.000.000,00
43.791.000,00
34.826.000,00
9.000.000,00
44.121.000,00
30.000.000,00
35.102.180,00
36.200.000,00
25.230.488,00
28.500.000,00
31.352.240,00
38.395.000,00
20.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 232
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
5.869.126.535,00
469.722.748,00
469.722.748,00
29.804.552,00
29.804.552,00
5.369.576.649,00
157.739.019,00
5.211.837.630,00
22.586,00
22.586,00
3.244.038.925,00
3.244.038.925,00
3.244.038.925,00
64,40%
5,15%
5,15%
0,33%
0,33%
58,92%
1,73%
57,19%
0,00%
0,00%
35,60%
35,60%
35,60%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação
04.03.00 - Ensino Secundário
04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
08 - Recreação, Cultura E Religião
08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação
09 - Assuntos Económicos
09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação
09.06.01 - Comunicações
182.584.792,00
182.584.792,00
990.179.994,00
121.092.593,00
869.087.401,00
7.931.400.674,00
7.931.400.674,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
2,00%
2,00%
10,87%
1,33%
9,54%
87,03%
87,03%
0,10%
0,10%
0,10%
Função %
Actividades Permanentes
Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego
Programa De Capacitação Institucional
Programa De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. Social
5.218.645.207,00
869.087.401,00
173.844.925,00
2.851.587.927,00
57,26%
9,54%
1,91%
31,29%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
9.113.165.460,00 100,00%Total Geral:
9.113.165.460,00 100,00%Total Geral:
9.113.165.460,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Marketing, Comunicação E Publicidade
Assessoria E Consultoria Em Programas Televisivos
Consultoria Para Trabalhos Específicos Da Comunicação Social
Encargos Com A T.P.A Internacional
Formação E Superação Técnica Profissional
Marketing Institucional
Modernização Da Central Técnica De Programas Da Telev. Púb.De Angola
Prémio Nacional De Jornalismo
Regulação Da Actividade De Comunicação Social
641.892.494,00
247.500.000,00
129.252.000,00
500.000.000,00
121.092.593,00
1.390.275.040,00
1.062.100.000,00
44.592.925,00
1.489.701.080,00
11,38%
4,39%
2,29%
8,87%
2,15%
24,65%
18,83%
0,79%
26,41%
%Projecto / Actividade Valor
5.639.990.132,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 233
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
180.629.792,00
142.088.804,00
7.912.152,00
30.628.836,00
10.955.000,00
10.955.000,00
5.688.496.743,00
327.633.944,00
21.892.400,00
5.338.947.813,00
22.586,00
3.233.083.925,00
3.233.083.925,00
Conselho Nacional De Comunicação Social
Ministério Da Comunicação Social
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
94,28%
74,16%
4,13%
15,99%
5,72%
5,72%
63,76%
3,67%
0,25%
59,84%
0,00%
36,24%
36,24%
191.584.792,00
8.921.580.668,00
100,00%
100,00%
Ministério Da SaúdeÓrgão:
Sistema Integrado Da Comunicação Social 13.584.000,00 0,24%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Aquisição De 2 Emissores De 5 Kw Huambo Canais 1 E 2 / Mcs
Aquisição De 5 Estações Completas De 50 Kw Sis.Rad.Geradores
Aquisição De Equipamento P/ Estúdio Da Tpa Na Lunda-Sul
Aquisição De Equipamento P/ Estúdio Da Tpa No Cunene
Aquisição De Equipamento P/ Estúdio Da Tpa No K.Kubango
Aquisição De Equipamentos De Rede Difusão Para A Tpa
Aquisição De Equipamentos Diversos P/O Ministério Da C. Social
Aquisição De Equipamentos Diversos Para A Tpa
Aquisição E Instalação De 164 Rádios Comunitários / Mcs
Construção Do Centro De Formação De Jornalistas No Huambo
Construção Do Centro De Informação Das Nações Unidas/ Cms
Construção Do Novo Edifício Sede Da Rádio Viana
Estudos E Projectos Para A Criação De Parques Gráficos
Estudos P/ Construção E Reab.Infra-Estruturas Comunicação Social
Estudos Para Construção Centros Produção Tpa Em 17 Províncias
Estudos Para Criação Do Instituto Superior Ciên. Comun. Social
Estudos, Projectos E Ficalização/Mcs
Fiscaliz.Const.Apet.Cent.Prod.Tpa Em Luanda-Camama 2ª Fase
Fiscalização Do Centro De Formação De Jornalista (Cefojor)
Fiscalização Do Centro De Informação Das Nações Unidas P/Os Palops
Obras Para Instalação De 10 Torres/ Mcs
27.323.177,00
30.601.712,00
24.625.500,00
38.951.400,00
24.625.500,00
88.443.488,00
98.012.942,00
86.715.135,00
668.976.083,00
869.087.401,00
1.085.820.323,00
12.000.000,00
54.374.250,00
56.935.763,00
25.920.000,00
24.022.600,00
24.352.349,00
76.826.000,00
43.454.370,00
63.339.519,00
48.767.816,00
Projecto / Actividade Total
3.473.175.328,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,003.473.175.328,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.323.177,00
30.601.712,00
24.625.500,00
38.951.400,00
24.625.500,00
88.443.488,00
98.012.942,00
86.715.135,00
668.976.083,00
869.087.401,00
1.085.820.323,00
12.000.000,00
54.374.250,00
56.935.763,00
25.920.000,00
24.022.600,00
24.352.349,00
76.826.000,00
43.454.370,00
63.339.519,00
48.767.816,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 234
Receitas De Capital
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
22.317.199,00
22.317.199,00
22.317.199,00
100,00%
100,00%
100,00%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
84.994.664.951,00
13.065.744.516,00
13.065.744.516,00
887.575.957,00
887.575.957,00
70.771.113.470,00
31.485.025.596,00
39.286.087.874,00
270.231.008,00
270.231.008,00
35.280.867.516,00
35.280.867.516,00
35.280.867.516,00
70,67%
10,86%
10,86%
0,74%
0,74%
58,84%
26,18%
32,66%
0,22%
0,22%
29,33%
29,33%
29,33%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
05 - Saúde
05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais
05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados
05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos
05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social
06.06.00 - Doença E Incapacidade
1.732.355.480,00
1.732.355.480,00
116.158.560.892,00
21.656.475.783,00
15.900.449.469,00
8.723.199.321,00
29.701.115.313,00
25.237.940.786,00
14.939.380.220,00
2.384.616.095,00
2.384.616.095,00
1,44%
1,44%
96,58%
18,01%
13,22%
7,25%
24,69%
20,98%
12,42%
1,98%
1,98%
Função %
Actividades Permanentes
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública
Programa De Capacitação Institucional
Programa De Combate Às Grandes Endemias
Programa De Luta Contra O Vih/Sida
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil
59.704.870.384,00
25.114.267.782,00
114.744.000,00
883.329.801,00
5.697.433.323,00
5.170.578.378,00
18.790.865.175,00
4.799.443.624,00
49,64%
20,88%
0,10%
0,73%
4,74%
4,30%
15,62%
3,99%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
120.275.532.467,00 100,00%Total Geral:
120.275.532.467,00 100,00%Total Geral:
120.275.532.467,00Total Geral: 100,00%
22.317.199,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 235
Administração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De Saúde
Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública
Aquisição De Equipamentos Essenciais
Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria
Auditoria E Certificação Das Unidades Sanitárias
Campanha De Redução Acelerada Da Mortalidade Materna-Carma
Cirurgia Cardíaca Toráxica Pediátrica Hospital Josina Machel
Combate A Tripanossomiase Humana
Compras Agrupadas De Medicamentos Para A Rede Terciária
Coordenação Dos Programas De Saúde Pública
Desenvolvimento Da Central De Compras E Aprovis.De Medicam. E Meios Médicos
Desenvolvimento Da Dermatologia Nas Unid. Hospital. Do Serv. Nacional Da Saúde
Desenvolvimento Da Escola Nacional De Saúde Pública
Elaboração E Implement. Plano Nac. Desenv. Sanitário Angola 2012-2021
Encargos De Exercícios Findos
Evacuações Médicas
Formação De Quadros De Saúde
Fundos De Contrapartida No Âmbito Conv. Parceria Bad,Cisa/Ipad E F.Global
Gestão Gerencial Dos Laboratórios Dos Hospitais Centrais
Gestão Terciarizada De Compras Agrupadas De Medicam.E Mat.Gastável
Hamset-Combate Ao Sida, Tuberculose E Malaria/Banco Mundial
Humanização Hospitalar
Implementação De Biossegurança Nas Unidades Sanitarias
Implementação Do Plano Nacional Gestão Dist.Medicamentos
Implementação Do Regulamento Sanit. Internacional
Pagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.Saúde
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Programa Da Oncocercose, Schistosomíase E Outras Parasitoses
Programa Da Saúde Comunitária E Promoção Para A Saúde
Programa Da Saúde Reprodutiva E Espaçamento Das Gravidezes
Programa De Combate A Cólera
Programa De Controlo Dos Factores De Risco Cardiovascular
Programa De Nutrição
Programa De Reabilit. Da Pessoa Portadora De Sensora Motora
Programa De Reforço Do Sistema Nac. De Vigilância Epidemiológica
Programa De Vacinação
Programa De Vacinação Hpv
Programa Dos Centros De Excelência Para Diagnóstico Clínico
Programa Estratégico De Desenv. Do Capital Humano Da Saúde
Programa Nacional De Doenças Mentais E Toxicodependência
Projecto De Cirurgia Plástica Reconstrutiva
Projecto De Combate A Lepra
Projecto De Combate A Malária
Projecto De Combate A Tuberculose
Projecto De Combate As Doenças Crónicas Não Transmissíveis
Projecto De Gestão Orçamental Dos Hospitais Nacionais
Projecto De Modernização Gerencial E Informática Do Ministério Da Saúde
1.732.355.480,00
264.500.000,00
345.234.823,00
1.639.100.000,00
69.471.276,00
63.896.605,00
213.821.620,00
523.474.314,00
8.766.999.161,00
126.479.441,00
175.626.135,00
62.235.392,00
361.696.169,00
400.000.000,00
22.317.200,00
3.000.000.000,00
114.744.000,00
9.913.712,00
225.000.000,00
179.012.696,00
25.818.750,00
72.458.554,00
574.936.992,00
51.528.140,00
171.348.000,00
6.398.350.087,00
35.579.633.328,00
326.503.346,00
367.244.790,00
610.198.627,00
752.648.326,00
142.254.492,00
185.497.554,00
124.672.688,00
247.528.950,00
4.873.501.799,00
26.000.000,00
116.586.244,00
724.320.215,00
138.900.000,00
693.488.300,00
182.659.200,00
3.775.015.355,00
904.317.313,00
130.141.000,00
330.992.511,00
371.337.290,00
2,01%
0,31%
0,40%
1,90%
0,08%
0,07%
0,25%
0,61%
10,17%
0,15%
0,20%
0,07%
0,42%
0,46%
0,03%
3,48%
0,13%
0,01%
0,26%
0,21%
0,03%
0,08%
0,67%
0,06%
0,20%
7,42%
41,28%
0,38%
0,43%
0,71%
0,87%
0,17%
0,22%
0,14%
0,29%
5,65%
0,03%
0,14%
0,84%
0,16%
0,80%
0,21%
4,38%
1,05%
0,15%
0,38%
0,43%
%Projecto / Actividade Valor
86.192.093.448,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 236
Projecto De Reprodução Assistida - Maternidade Lucrécia Paím
Reforço Da Capacidade Assist. Da Maternidade Lucrécia Paim
Registo De Luta Contra O Cancro
Regulação Da Actividade Da Saúde
Relançamento Das Equipas Móveis Para O Combate Da Tripanossomíase
Revitalização Dos Serviços Municipais De Saúde
Serviço De Cirurgia Cardiaca
Serviços De Hemodiálise
Serviços De Oncologia E Câncer
Serviços De Pediat.E Patolog.Neonatal
Serviços De Reabilitação Física
24.000.000,00
184.906.741,00
145.495.813,00
97.483.348,00
82.793.129,00
111.840.994,00
1.151.268.439,00
1.098.201.789,00
2.675.538.432,00
2.042.188.793,00
2.384.616.095,00
0,03%
0,21%
0,17%
0,11%
0,10%
0,13%
1,34%
1,27%
3,10%
2,37%
2,77%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Ampliação Do Hospital Da Caála/Huambo
Aquis. De Kits P/ Partos, Cesar. E Parteiras Tradicionais/Minsa
Aquis.E Instalação De Equip.Na Rede Nac.De Laboratórios/Minsa
Aquisição De Equip. P/ Cinco Centros Prov. De Hemodiálises
Aquisição De Equip. P/Instalação De Gases Medicinais/Minsa
Aquisição De Equip.E Mobiliario P/Os Hospitais Regionais/Minsa
Aquisição De Equipamentos E Material Ortopédico/Minsa
Aquisição De Material De Hidrocefalia/Minsa
Const. De 1 Hospital Municipal No Cuito Cuanavale(Cuando
Cubango)/Minsa
Const.E Apet.Consultas Externas E Cuid.Intensivos (Hosp.Benguela)
Construção De Um Hospital Municipal No Cuemba/Bié
Construção De Um Hospital Municipal No Cuvelai/Cunene
Construção De Um Hospital Municipal No Luchazes/Cangamba(Moxico)
Construção Do Armazém Central Da Huíla/Minsa
Construção Do Armazém Central De Benguela
Construção Do Armazém Central De Luanda/Minsa
Construção Do Armazém Central De Malanje
Construção Do Armazém Central Do Huambo
Construção Do Armazém Central Do Uíge
Construção Do Hospital Provincial Do Moxico/Minsa
Construção E Instalação Da Direcção Nacional Do Pav/Minsa
Construção E Instalação Do Centro Nacional De Sangue
Construção E Instalação Do Centro Provincial De Sangue/Minsa
Elab.Estudos P/Desen.Centros De Exc.P/Red.Mort.Materno Infantil
Elaboração Estudos De Reab.Hospital Américo Boavida 2ª Fase
Equipamento Fotovoltaico P/ Cent. De Saúde E Hosp. Rurais/Minsa
Equipamento Médico/Técnico Para As Províncias E Hospitais Municipais
Estudos E Fiscalização De Projectos/Minsa
Forn. Equip. Mat. Log. Assistência Hosp. Ambul. E Banco De Urgência
Forn.Meios Técnicos Inema - Aquisição De Clínicas Móveis E
Motorizadas
Fornecimento De Equipamentos P/A Maternidade Lucrécia Paim
104.250.000,00
122.767.392,00
55.000.000,00
624.030.850,00
2.393.568.334,00
3.909.427.485,00
370.000.000,00
401.124.821,00
237.661.365,00
205.525.940,00
237.661.365,00
237.661.365,00
237.661.365,00
180.600.000,00
613.484.823,00
713.484.823,00
180.600.000,00
613.484.823,00
708.254.896,00
1.257.664.334,00
69.371.435,00
100.210.308,00
19.857.024,00
21.100.000,00
17.500.000,00
352.324.747,00
611.087.395,00
645.629.810,00
4.763.782.233,00
2.402.498.640,00
112.971.264,00
Projecto / Actividade Total
34.083.439.019,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
12.248.460.171,0021.834.978.848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.931.803.258,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.257.664.334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.763.782.233,00
1.794.030.827,00
0,00
104.250.000,00
122.767.392,00
55.000.000,00
624.030.850,00
461.765.076,00
3.909.427.485,00
370.000.000,00
401.124.821,00
237.661.365,00
205.525.940,00
237.661.365,00
237.661.365,00
237.661.365,00
180.600.000,00
613.484.823,00
713.484.823,00
180.600.000,00
613.484.823,00
708.254.896,00
0,00
69.371.435,00
100.210.308,00
19.857.024,00
21.100.000,00
17.500.000,00
352.324.747,00
611.087.395,00
645.629.810,00
0,00
608.467.813,00
112.971.264,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 237
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
2.668.100.232,00
170.247.870,00
10.724.961,00
2.487.072.407,00
54.994,00
7.438.200,00
7.438.200,00
1.016.731.217,00
203.897.542,00
13.964.198,00
798.791.837,00
77.640,00
30.500.000,00
30.500.000,00
Centro Nacional De Oncologia
Centro Nacional De Sangue
Centro Ortopedico De Viana
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,72%
6,36%
0,40%
92,96%
0,00%
0,28%
0,28%
97,09%
19,47%
1,33%
76,28%
0,01%
2,91%
2,91%
2.675.538.432,00
1.047.231.217,00
739.162.824,00
100,00%
100,00%
100,00%
Fornecimento De Equipamentos P/O Hospital Josina Machel
Melhoria Da Infra-Estrutura Do Hospital Américo Boa Vida/Minsa
Melhoria Das Infra-Estrut.Dos Hosp.Reg.De Cab.Bga.Hla.Huambo E
Malanje
Obras Complementares Do Hospital Pediátrico De Luanda
Reab. Da Mat. Lucrécia Paim (Ext. Novos Serv. E Área De Formação)
Reab. E Apetrechamento Do Hospital Prov. Do Cuando Cubango/Minsa
Reab. E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Zaire/Minsa
Reab.Complementar Da Escola Técnica De Professores De Saúde/Luanda
Reab.Do Centro De Medic.Física E De Reabilitação(Cmfr)/Luanda
Reab.E Apetrechamento Do Hospital Geral Esp.Augusto Ngangula
Reab.E Apetrechamento Do Hospital Prov.Do Cuanza Norte/Minsa
Reab.Forn.Equip.Lcqm-Reforma E Fornec.Equip. Mat.P/O
Laborat.Farmaceutico/Luanda
Reabilitação Do Centro Ortopédico De Viana/Minsa
Reabilitação Do Hospital Provincial Da Lunda-Sul/Minsa
Reabilitação Do Hospital Psiquiátrico Da Huíla/Minsa
Reabilitação Do Hospital Psiquiátrico De Luanda(Ex.Novos Serviços)
Reabilitação Do Hospital Sanatório De Luanda
Reabilitação E Ampliação Das Instalações Ordem Dos Médicos
Reabilitação E Ampliação Do I.C.C.T (Área De Tratamento)/Minsa
Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Da Lunda Norte
Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Bié/Minsa
Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Uige/Minsa
112.971.264,00
247.129.126,00
5.864.141.228,00
27.276.365,00
123.383.669,00
2.213.206.260,00
128.926.365,00
56.000.000,00
836.961.366,00
100.426.365,00
128.926.365,00
395.963.231,00
173.190.000,00
185.000.000,00
56.000.000,00
109.628.432,00
220.025.000,00
125.000.000,00
99.037.146,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.213.206.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287.973.259,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.971.264,00
247.129.126,00
5.864.141.228,00
27.276.365,00
123.383.669,00
0,00
128.926.365,00
56.000.000,00
836.961.366,00
100.426.365,00
128.926.365,00
107.989.972,00
173.190.000,00
185.000.000,00
56.000.000,00
109.628.432,00
220.025.000,00
125.000.000,00
99.037.146,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 238
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.293.203.379,00
1.925.000.963,00
135.795.291,00
2.231.990.047,00
417.078,00
1.603.847.187,00
391.636.219,00
25.426.054,00
1.186.384.011,00
400.903,00
41.606.084,00
41.606.084,00
2.182.281.370,00
1.043.756.704,00
67.546.511,00
1.070.774.880,00
203.275,00
619.628,00
619.628,00
1.908.948.157,00
1.057.788.153,00
68.493.261,00
782.344.891,00
321.852,00
8.026.300,00
8.026.300,00
9.175.401.823,00
2.101.917.069,00
144.323.135,00
6.929.146.091,00
15.528,00
550.087,00
550.087,00
Hospital Americo Boavida
Hospital De Medicina E Reabilitação Física
Hospital Do Prenda
Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula
Hospital Josina Machel
Hospital Neves Bendinha
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00%
44,84%
3,16%
51,99%
0,01%
97,47%
23,80%
1,55%
72,10%
0,02%
2,53%
2,53%
99,97%
47,82%
3,09%
49,05%
0,01%
0,03%
0,03%
99,58%
55,18%
3,57%
40,81%
0,02%
0,42%
0,42%
99,99%
22,91%
1,57%
75,51%
0,00%
0,01%
0,01%
4.293.203.379,00
1.645.453.271,00
2.182.900.998,00
1.916.974.457,00
9.175.951.910,00
1.340.857.741,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 239
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
2.042.188.793,00
1.212.960.970,00
85.263.429,00
743.646.777,00
317.617,00
1.223.948.031,00
477.967.012,00
33.494.561,00
712.439.874,00
46.584,00
8.234.100,00
8.234.100,00
1.629.880.456,00
690.092.211,00
48.307.063,00
889.256.215,00
2.224.967,00
137.018.750,00
137.018.750,00
523.474.314,00
186.412.348,00
11.895.426,00
325.055.021,00
111.519,00
5.170.578.378,00
159.880.971,00
10.764.713,00
4.999.646.839,00
285.855,00
1.906.714.726,00
65.497.592,00
4.257.885,00
1.836.556.169,00
Hospital Pediátrico De Luanda-David Bernardino
Hospital Psiquiatrico
Hospital Sanatório De Luanda
Instituto Nacional De Combate E Controlo Das Tripanossomíases
Instituto Nacional De Combate E Luta Contra A Sida
Instituto Nacional De Emergências Médicas De Angola
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00%
59,40%
4,18%
36,41%
0,02%
99,33%
38,79%
2,72%
57,82%
0,00%
0,67%
0,67%
92,25%
39,06%
2,73%
50,33%
0,13%
7,75%
7,75%
100,00%
35,61%
2,27%
62,10%
0,02%
100,00%
3,09%
0,21%
96,69%
0,01%
98,91%
3,40%
0,22%
95,27%
2.042.188.793,00
1.232.182.131,00
1.766.899.206,00
523.474.314,00
5.170.578.378,00
1.927.709.098,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 240
Receitas De Capital
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
611.256.846,00
611.256.846,00
611.256.846,00
100,00%
100,00%
100,00%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
28.227.988.560,00
3.107.546.096,00
3.107.546.096,00
211.741.093,00
211.741.093,00
24.787.501.526,00
5.952.047.356,00
18.835.454.170,00
121.199.845,00
121.199.845,00
7.397.102.848,00
7.397.102.848,00
7.397.102.848,00
79,24%
8,72%
8,72%
0,59%
0,59%
69,58%
16,71%
52,87%
0,34%
0,34%
20,76%
20,76%
20,76%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
1.754.789.747,00
1.754.789.747,00
4,93%
4,93%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3.245.908.813,00
1.388.755.874,00
95.581.145,00
1.761.522.387,00
49.407,00
24.521.051,00
24.521.051,00
44.337.406.315,00
1.084.169.529,00
72.424.612,00
42.916.025.613,00
264.786.561,00
34.987.390.139,00
34.987.390.139,00
Maternidade Lucrecia Paim
Ministério Da Saúde
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,25%
42,46%
2,92%
53,86%
0,00%
0,75%
0,75%
55,89%
1,37%
0,09%
54,10%
0,33%
44,11%
44,11%
3.270.429.864,00
79.324.796.454,00
100,00%
100,00%
35.625.091.408,00 100,00%Total Geral:
35.625.091.408,00Total Geral: 100,00%
611.256.846,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Ministério Da EducaçãoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 241
Actividades Permanentes
Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego
Programa De Alfabetização E De Recuper.Do Atraso Escolar
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial
Programa De Reforma Educativa
11.676.047.151,00
3.168.983.858,00
4.683.165.620,00
13.354.926.447,00
1.009.167.832,00
1.732.800.500,00
32,77%
8,90%
13,15%
37,49%
2,83%
4,86%
%Programa Valor
35.625.091.408,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Combate Ao Vih-Sida Nas Escolas
Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E Ensino
Admin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino Superior
Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública
Aquisiçao De Material Didáctico Para O Ensino Secundário
Aquisição De Material Didáctico Especializado/E.S
Aquisição De Bibliografia Técnica Para Os Institutos Médios Técnicos
Aquisição De Manuais Escolares Para O 1.º Ciclo Do Ensino Secundário
Aquisição De Manuais Para Línguas Nacionais
Assistência Técnica Ao Projecto Bad
Assistência Técnica Do Projecto Linha De Crédito China
Elaboração Da Carta Escolar 1ª Fase De Generalização
Empreendorismo No Curriculo Do Ensino Secundário
Encargos C/Alfabetizadores Do Programa De Recuperação Do Atraso Escolar
Encargos Com A Cooperação Para Os Novos Institutos Médios
Encargos De Exercícios Findos
Encargos De Funcionamento
Formação De Professores Do Futuro
Formação E Superação Técnica Profissional
Informatização Dos Serviços
Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
Manutenção Escolas Nacional E Edíficio
Pagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector Educação
Prestação De Serviços De Educação
Programa De Alfabetização
Programa De Desenvolvimento Do Sistema Nacional De Avaliação Educacional
Programa De Empreendedorismo No Ensino Secundário
Programa De Estratégia De Inserção Das Línguas Nacionais No Ensino Primário
Realização De Jogos Desportivos Escolares
Regulação Da Actividade Do Ensino
45.735.500,00
3.437.027.357,00
302.224.049,00
120.000.000,00
447.500.000,00
1.009.167.832,00
1.094.680.000,00
1.277.167.890,00
686.790.634,00
50.000.000,00
601.710.000,00
205.596.000,00
1.936.800.684,00
3.397.517.375,00
2.771.219.988,00
611.256.846,00
115.450.000,00
951.770.320,00
1.753.089.747,00
266.536.500,00
1.700.000,00
416.700.000,00
506.700.000,00
2.612.961.225,00
1.285.648.245,00
364.702.500,00
60.000.000,00
33.131.840,00
73.070.000,00
865.457.686,00
0,17%
12,59%
1,11%
0,44%
1,64%
3,70%
4,01%
4,68%
2,52%
0,18%
2,20%
0,75%
7,09%
12,44%
10,15%
2,24%
0,42%
3,49%
6,42%
0,98%
0,01%
1,53%
1,86%
9,57%
4,71%
1,34%
0,22%
0,12%
0,27%
3,17%
%Projecto / Actividade Valor
27.301.312.218,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Apet. Do Instituto Médio Politécnico Da Nova Centralidade/Med
Aquisição De Equipamento De Informática/Med
Aquisição De Mobiliário Escolar/Nacional
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Em Malanje/Med
173.833.664,00
140.889.717,00
90.000.000,00
280.000.000,00
Projecto / Actividade Total
8.323.779.190,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
355.806.978,007.967.972.212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.833.664,00
140.889.717,00
90.000.000,00
280.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 242
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
425.417.106,00
336.743.831,00
23.452.960,00
65.200.552,00
19.763,00
3.910.000,00
3.910.000,00
968.727.074,00
829.807.162,00
57.456.528,00
81.185.292,00
278.092,00
11.845.085,00
Instituto Médio Comercial De Luanda
Instituto Médio De Economia De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,09%
78,44%
5,46%
15,19%
0,00%
0,91%
0,91%
98,79%
84,62%
5,86%
8,28%
0,03%
1,21%
429.327.106,00
980.572.159,00
100,00%
100,00%
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Norte/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Sul/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bengo/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bié/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Cubango/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Norte/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Sul/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Cunene/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Moxico/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Zaire/Med
Const. E Apet.De Uma Escola Secundária No Uíge/Med
Construção E Apet. Da Escola Do I E Ii Ciclos/Lunda - Norte
Construção E Apet. Da Escola Do I E Ii Cíclo/Lunda-Sul
Construção E Apet.Da Escola Do I E Ii Ciclo/Malanje
Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/Cunene
Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/Moxico
Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/Uíge
Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Cíclo/Zaire
Drenagem De Esgotos E Reab.Centro De Formação Pedagógica/Bgl
Elaboração De Estudos De Projectos E Fiscalização/Med
Est. Reabilitação Da Escola Secundária I E Ii Ciclo / Lobito
Estudos Para Aquisição De Laboratórios
Informatização De 70 Escolas Secundárias / Med
Projecto Educação Li-Acções Complementares
Reabilitação Da Escola Secundária Mutu Ya Kevela/Med
Reabilitação E Ampliação Do Magistério Primário / Lunda-Sul
Reforço Da Qualidade De Ensino Secundário
280.000.000,00
147.891.800,00
147.891.800,00
147.891.800,00
147.891.800,00
147.891.800,00
147.891.800,00
280.000.000,00
280.000.000,00
280.000.000,00
280.000.000,00
147.991.800,00
280.000.000,00
147.991.800,00
147.991.800,00
147.991.800,00
147.991.800,00
147.991.800,00
414.123.791,00
200.000.000,00
521.891.807,00
150.000.000,00
295.144.395,00
243.596.082,00
1.413.273.600,00
397.247.734,00
548.476.800,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.220.898,00
0,00
0,00
0,00
219.586.080,00
280.000.000,00
147.891.800,00
147.891.800,00
147.891.800,00
147.891.800,00
147.891.800,00
147.891.800,00
280.000.000,00
280.000.000,00
280.000.000,00
280.000.000,00
147.991.800,00
280.000.000,00
147.991.800,00
147.991.800,00
147.991.800,00
147.991.800,00
147.991.800,00
414.123.791,00
200.000.000,00
521.891.807,00
150.000.000,00
158.923.497,00
243.596.082,00
1.413.273.600,00
397.247.734,00
328.890.720,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 243
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
67.229.762.327,00
12.755.471.355,00
12.755.471.355,00
748.673.408,00
748.673.408,00
30.664.544.533,00
6.393.538.851,00
24.271.005.682,00
23.061.073.031,00
23.061.073.031,00
7.971.534.334,00
7.971.534.334,00
7.971.534.334,00
89,40%
16,96%
16,96%
1,00%
1,00%
40,78%
8,50%
32,27%
30,67%
30,67%
10,60%
10,60%
10,60%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.07 - Ensino Superior
04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
04.07.02 - Ensino Superior De Pós-Graduação
08 - Recreação, Cultura E Religião
71.410.500,00
71.410.500,00
75.102.536.161,00
10.486.735,00
75.092.049.426,00
74.530.644.340,00
561.405.086,00
27.350.000,00
0,09%
0,09%
99,87%
0,01%
99,85%
99,11%
0,75%
0,04%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.188.366.736,00
1.011.137.625,00
70.181.157,00
106.273.497,00
774.457,00
14.695.224,00
14.695.224,00
25.645.477.644,00
929.857.478,00
60.650.448,00
24.534.842.185,00
120.127.533,00
7.366.652.539,00
7.366.652.539,00
Instituto Médio Industrial De Luanda
Ministério Da Educação
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
98,78%
84,05%
5,83%
8,83%
0,06%
1,22%
1,22%
77,69%
2,82%
0,18%
74,32%
0,36%
22,31%
22,31%
1.203.061.960,00
33.012.130.183,00
100,00%
100,00%
75.201.296.661,00 100,00%Total Geral:
75.201.296.661,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Ministério Do Ensino SuperiorÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 244
Actividades Permanentes
Prog.De Bols.De Estudo De Ap.Est.Do E.Sup.E Investigadores
Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Do Ensino Supérior Público
43.872.632.301,00
22.192.672.615,00
7.200.000,00
14.350.000,00
13.000.000,00
9.101.441.745,00
58,34%
29,51%
0,01%
0,02%
0,02%
12,10%
%Programa Valor
75.201.296.661,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E Ensino
Admin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino Superior
Apoio À Investigação Científica/Mes
Aquis.De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das Instit.Do Ensino Superior
Aquis.E Instal.Dos Equip.Da Escola Sup.Tec.Agro-Alimentar De Malanje
Centro Desportivo Universitário
Centro Social Recreativo E Cultural
Cursos De Agregação Pedagogica Em Todas Instit.Do Ensino Superior
Encargos Com Os Sectores De Apoio Aos Estudantes No Exterior
Formação De Gestores Do Subsistema Do Ensino Superior
Formação De Técnicos Para Institutições Do Ensino Superior
Formação E Aumento De Quadros Docentes Diferenciados
Informatização De Dados De Todas Instituições Do Ensino Superior
Inspecção E Avaliação Das Instituições Do Ensino Superior
Pagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector Educação
Plano Acção Implem. L.Mestras M.Gest. Subsistema Do Ensino Superior
Prestação De Serviços De Educação
Projecto De Criação Da Rede Integral De Bliblioteca Digital
Realização De Actividades De Caracter Cientifica E Outro Eventos
Realização De Cursos De Mestrados
Regulação Da Actividade Do Ensino
22.723.272.642,00
3.365.869.059,00
100.000.000,00
498.881.678,00
280.000.000,00
14.350.000,00
13.000.000,00
600.000.000,00
98.503.727,00
300.000.000,00
500.000.000,00
720.000.000,00
480.000.000,00
320.000.000,00
7.024.728.300,00
650.800.000,00
31.855.805.959,00
240.000.000,00
350.000.000,00
28.250.000,00
318.075.229,00
32,24%
4,78%
0,14%
0,71%
0,40%
0,02%
0,02%
0,85%
0,14%
0,43%
0,71%
1,02%
0,68%
0,45%
9,97%
0,92%
45,20%
0,34%
0,50%
0,04%
0,45%
%Projecto / Actividade Valor
70.481.536.594,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Aquisição De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das I E S
Const. Polo Universitário De Menongue (Estudos E Construção 1ª Fase)
Construção Da Academia De Estudos Avançados E Form. Pós-Graduada
Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino
Superior/Bengo
Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino
Superior/Benguela
Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino
Superior/Cuanza-Sul
Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior Na
Huila/Mesct
Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior No
Huambo/Mines
Construção Escola Superior Agro-Alimentar De Malanje/Mines
Elaboração De Projectos, Estudos E Fiscalização/Mines
496.881.678,00
92.210.724,00
1.696.424.996,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.061.176.094,00
200.000.000,00
Projecto / Actividade Total
4.719.760.067,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,004.719.760.067,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
496.881.678,00
92.210.724,00
1.696.424.996,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.061.176.094,00
200.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 245
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
205.255.372,00
101.825.539,00
7.036.556,00
64.510.000,00
31.883.277,00
37.500.000,00
37.500.000,00
346.380.043,00
145.976.996,00
9.955.148,00
177.174.637,00
13.273.262,00
Escola Superior Pedagógica Da Lunda-Norte
Escola Superior Pedagógica Do Bengo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
84,55%
41,95%
2,90%
26,57%
13,13%
15,45%
15,45%
78,76%
33,19%
2,26%
40,29%
3,02%
242.755.372,00
439.781.398,00
100,00%
100,00%
Estudo Ampliação Da Escola Superior Politécnica Do Zaire
Estudo Aquisição Laboratório Instituições Ensino Superior Nacional
/Mines
Estudo Construção Apetrechamento Faculdade Ciências Sociais- Luanda
Estudo Construção Da Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte
Estudo Construção Da Escola Superior Politécnica Da Lunda Sul
Estudo Construção Da Reitoria Da Universidade Lueji A Nkonde Lunda
Norte
Estudo Para Ampliação Do Isced Do Huambo
Estudo Para Construção Academia Estudos Avançados Form. Pós-
Graduada
Estudo Para Construção Da Escola Superior Pedagógica Da Lunda Norte
Estudo Para Construção Da Faculdade De Agronomia De Malanje
Estudo Para Construção Da Faculdade De Direito Da Lunda Norte
Estudo Para Construção Da Faculdade De Economia Da Lunda Norte
Estudo Para Construção Da Faculdade De Medicina De Malanje
Estudo Para Construção Da Faculdade De Medicina Veterinária De
Malanje
Estudo Para Construção Do Instituto Superior Politécnico De Malanje
Estudo Para Construção Do Isced Da Huila
Estudo Para Construção E Apetrechamento Da Faculdade De Letras De
Luanda
Estudo Para Construção Escola Superior Pedagógica Lunda Sul
Estudo Reabilitação Manut. Das Infraestruturas Acadêmicas Do Mes
Estudos Construção Do Instituto Superior Politécnico Cuanza-Sul
Estudos Para Construção Do Complexo Hosp. Veterinário Do Huambo
Estudos Para Construção Do Isced Luanda
Estudos Para Construção Lares E Internatos
Funcionamento Das Novas Instituições Do Ensino Superior
Projecto De Apoio À Investigação Científica
9.750.000,00
7.200.000,00
9.893.242,00
9.750.000,00
9.750.000,00
20.000.000,00
9.750.000,00
659.801.100,00
6.600.000,00
9.750.000,00
9.750.000,00
9.750.000,00
9.750.000,00
9.750.000,00
9.750.000,00
6.600.000,00
9.893.242,00
9.750.000,00
11.340.121,00
29.494.125,00
35.297.431,00
6.600.000,00
33.000.000,00
68.823.906,00
36.273.408,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.750.000,00
7.200.000,00
9.893.242,00
9.750.000,00
9.750.000,00
20.000.000,00
9.750.000,00
659.801.100,00
6.600.000,00
9.750.000,00
9.750.000,00
9.750.000,00
9.750.000,00
9.750.000,00
9.750.000,00
6.600.000,00
9.893.242,00
9.750.000,00
11.340.121,00
29.494.125,00
35.297.431,00
6.600.000,00
33.000.000,00
68.823.906,00
36.273.408,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 246
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
300.392.325,00
100.086.742,00
6.870.669,00
181.157.637,00
12.277.277,00
93.401.355,00
93.401.355,00
287.763.495,00
79.069.860,00
5.455.221,00
181.158.137,00
22.080.277,00
93.401.355,00
93.401.355,00
166.263.240,00
7.646.920,00
535.352,00
145.803.691,00
12.277.277,00
39.943.500,00
39.943.500,00
259.712.210,00
177.434.300,00
11.763.600,00
70.480.000,00
34.310,00
36.500.000,00
36.500.000,00
257.936.597,00
102.044.896,00
7.040.149,00
146.377.275,00
2.474.277,00
42.966.355,00
42.966.355,00
Escola Superior Pedagógica Do Bié
Escola Superior Pedagógica Do Kwanza-Norte
Escola Superior Pedagógica Do Namibe
Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte
Escola Superior Politécnica Da Lunda-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
76,28%
25,42%
1,74%
46,00%
3,12%
23,72%
23,72%
75,50%
20,74%
1,43%
47,53%
5,79%
24,50%
24,50%
80,63%
3,71%
0,26%
70,71%
5,95%
19,37%
19,37%
87,68%
59,90%
3,97%
23,79%
0,01%
12,32%
12,32%
85,72%
33,91%
2,34%
48,65%
0,82%
14,28%
14,28%
393.793.680,00
381.164.850,00
206.206.740,00
296.212.210,00
300.902.952,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 247
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
136.064.000,00
136.064.000,00
30.283.500,00
30.283.500,00
362.671.599,00
165.854.996,00
12.045.926,00
174.454.000,00
10.316.677,00
89.641.355,00
89.641.355,00
219.308.097,00
37.869.651,00
2.458.294,00
163.761.975,00
15.218.177,00
42.436.436,00
42.436.436,00
384.300.501,00
188.080.300,00
3.078.200,00
171.179.360,00
21.962.641,00
93.401.355,00
93.401.355,00
213.364.770,00
32.074.925,00
1.989.725,00
157.219.843,00
22.080.277,00
31.131.382,00
31.131.382,00
358.744.193,00
Escola Superior Politécnica De Malanje
Escola Superior Politécnica Do Bié
Escola Superior Politécnica Do Kuando Kubango
Escola Superior Politécnica Do Kuanza Norte
Escola Superior Politécnica Do Kunene
Escola Superior Politécnica Do Moxico
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
81,80%
81,80%
18,20%
18,20%
80,18%
36,67%
2,66%
38,57%
2,28%
19,82%
19,82%
83,79%
14,47%
0,94%
62,57%
5,81%
16,21%
16,21%
80,45%
39,37%
0,64%
35,83%
4,60%
19,55%
19,55%
87,27%
13,12%
0,81%
64,30%
9,03%
12,73%
12,73%
80,01%
166.347.500,00
452.312.954,00
261.744.533,00
477.701.856,00
244.496.152,00
448.385.548,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 248
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
237.593.426,00
89.764.794,00
5.565.348,00
142.047.951,00
215.333,00
40.302.679,00
40.302.679,00
385.476.861,00
179.300.791,00
11.857.709,00
171.179.360,00
23.139.001,00
93.401.355,00
93.401.355,00
374.779.534,00
176.963.756,00
12.234.144,00
153.698.357,00
31.883.277,00
57.616.803,00
57.616.803,00
311.924.646,00
19.340.049,00
1.354.864,00
291.207.500,00
22.233,00
43.000.000,00
43.000.000,00
843.947.509,00
515.548.867,00
34.870.642,00
272.428.023,00
21.099.977,00
55.400.000,00
55.400.000,00
Escola Superior Politécnica Do Namibe
Escola Superior Politécnica Do Uíge
Escola Superior Politécnica Do Zaire
Faculdade De Medicina De Malanje
Instituto Superior De Ciências De Educação Da Huíla
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
85,50%
32,30%
2,00%
51,12%
0,08%
14,50%
14,50%
80,50%
37,44%
2,48%
35,75%
4,83%
19,50%
19,50%
86,68%
40,93%
2,83%
35,55%
7,37%
13,32%
13,32%
87,88%
5,45%
0,38%
82,05%
0,01%
12,12%
12,12%
93,84%
57,32%
3,88%
30,29%
2,35%
6,16%
6,16%
277.896.105,00
478.878.216,00
432.396.337,00
354.924.646,00
899.347.509,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 249
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
805.911.332,00
544.124.999,00
37.118.196,00
190.357.637,00
34.310.500,00
98.401.355,00
98.401.355,00
560.667.967,00
356.776.465,00
22.725.645,00
181.158.137,00
7.720,00
93.401.355,00
93.401.355,00
405.581.376,00
189.378.336,00
12.966.626,00
181.156.137,00
22.080.277,00
93.401.355,00
93.401.355,00
465.536.278,00
244.270.480,00
17.047.084,00
181.158.137,00
23.060.577,00
93.401.355,00
93.401.355,00
557.827.207,00
233.217.140,00
15.320.502,00
306.815.288,00
2.474.277,00
113.102.500,00
113.102.500,00
Instituto Superior De Ciências De Educação De Luanda
Instituto Superior De Ciências De Educação Do Huambo
Instituto Superior De Ciências De Educação Do Sumbe
Instituto Superior De Ciências De Educação Do Uíge
Instituto Superior De Ciências De Saúde
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
89,12%
60,17%
4,10%
21,05%
3,79%
10,88%
10,88%
85,72%
54,55%
3,47%
27,70%
0,00%
14,28%
14,28%
81,28%
37,95%
2,60%
36,31%
4,43%
18,72%
18,72%
83,29%
43,70%
3,05%
32,41%
4,13%
16,71%
16,71%
83,14%
34,76%
2,28%
45,73%
0,37%
16,86%
16,86%
904.312.687,00
654.069.322,00
498.982.731,00
558.937.633,00
670.929.707,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 250
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
317.429.710,00
92.958.703,00
6.108.723,00
218.357.137,00
5.147,00
104.401.355,00
104.401.355,00
135.254.000,00
135.254.000,00
38.500.000,00
38.500.000,00
261.619.738,00
50.623.629,00
3.247.638,00
171.179.360,00
36.569.111,00
93.401.355,00
93.401.355,00
346.862.260,00
141.216.877,00
9.604.133,00
161.730.750,00
34.310.500,00
154.351.355,00
154.351.355,00
39.617.111.793,00
875.516.735,00
38.599.947,00
16.580.321.689,00
22.122.673.422,00
3.507.219.345,00
3.507.219.345,00
1.883.957.183,00
Instituto Superior De Serviço Social De Luanda
Instituto Superior Politécnico De Malanje
Instituto Superior Politécnico Do Huambo
Instituto Superior Politécnico Do Kwanza Sul
Ministério Do Ensino Superior
Universidade 11 De Novembro
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
75,25%
22,04%
1,45%
51,76%
0,00%
24,75%
24,75%
77,84%
77,84%
22,16%
22,16%
73,69%
14,26%
0,91%
48,22%
10,30%
26,31%
26,31%
69,20%
28,17%
1,92%
32,27%
6,85%
30,80%
30,80%
91,87%
2,03%
0,09%
38,45%
51,30%
8,13%
8,13%
87,18%
421.831.065,00
173.754.000,00
355.021.093,00
501.213.615,00
43.124.331.138,00
2.161.067.754,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 251
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
8.055.403.635,00
4.087.399.933,00
252.762.806,00
3.629.689.076,00
85.551.820,00
264.193.080,00
264.193.080,00
2.074.041.524,00
582.364.956,00
40.073.373,00
1.283.364.110,00
168.239.085,00
612.148.230,00
612.148.230,00
2.140.039.410,00
806.263.991,00
45.252.129,00
1.193.081.282,00
95.442.008,00
600.951.530,00
600.951.530,00
1.367.424.824,00
511.643.187,00
41.597.660,00
801.906.700,00
12.277.277,00
363.022.620,00
363.022.620,00
1.145.957.640,00
772.568.353,00
2.684.887,00
348.157.500,00
22.546.900,00
125.000.000,00
125.000.000,00
Universidade Agostinho Neto
Universidade José Eduardo Dos Santos
Universidade Katyavala Buila
Universidade Kimpa Vita
Universidade Lueji A'Nkonde
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
96,82%
49,13%
3,04%
43,63%
1,03%
3,18%
3,18%
77,21%
21,68%
1,49%
47,78%
6,26%
22,79%
22,79%
78,08%
29,42%
1,65%
43,53%
3,48%
21,92%
21,92%
79,02%
29,57%
2,40%
46,34%
0,71%
20,98%
20,98%
90,16%
60,79%
0,21%
27,39%
1,77%
9,84%
9,84%
8.319.596.715,00
2.686.189.754,00
2.740.990.940,00
1.730.447.444,00
1.270.957.640,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 252
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.194.115.137,00
942.425.918,00
942.425.918,00
60.807.772,00
60.807.772,00
2.638.980.198,00
279.902.119,00
2.359.078.079,00
551.901.249,00
551.901.249,00
994.169.013,00
994.169.013,00
994.169.013,00
80,84%
18,16%
18,16%
1,17%
1,17%
50,86%
5,39%
45,47%
10,64%
10,64%
19,16%
19,16%
19,16%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
08 - Recreação, Cultura E Religião
08.01.00 - Serviços Culturais
08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade
08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados
569.999,00
569.999,00
5.187.714.151,00
4.585.759.514,00
50.554.637,00
551.400.000,00
0,01%
0,01%
99,99%
88,39%
0,97%
10,63%
Função %
Actividades Permanentes
Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego
Programa De Difusao E Acção Cultural
Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural
2.638.308.583,00
100.001.000,00
2.068.624.567,00
381.350.000,00
50,85%
1,93%
39,87%
7,35%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.437.258.032,00
373.729.839,00
25.139.756,00
920.658.329,00
117.730.108,00
236.156.833,00
236.156.833,00
Universidade Mandume Ya Ndemofayo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
85,89%
22,33%
1,50%
55,02%
7,04%
14,11%
14,11%
1.673.414.865,00 100,00%
5.188.284.150,00 100,00%Total Geral:
5.188.284.150,00 100,00%Total Geral:
5.188.284.150,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da CulturaÓrgão:
Acções De Apoio Ao Carnaval 249.217.558,00 6,51%
%Projecto / Actividade Valor
3.830.759.150,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 253
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
4.194.115.137,00
942.425.918,00
60.807.772,00
Ministério Da Cultura
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
80,84%
18,16%
1,17%
5.188.284.150,00 100,00%
Admin. E Gestão Da Politica E Do Desenvolvimento Cultural Nacional
Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública
Comemoração Do Dia Da Cultura Nacional
Encargos C/Depósito Provisório Do Acervo Filmico Nacional
Encargos Com A Contratação De Professores Estrang.P/Escolas De Arte
Encontro Internacional Sobre História De Angola
Fenacult - Abertura E Encerramento/Mincult
Fenacult - Acção Cultural/Mincult
Fenacult - Atlas Sócio-Cultural De Angola/Mincult
Fenacult - Cancioneiro Nacional/Mincult
Fenacult - Colóquio Sobre A Cultura Nacional/Mincult
Fenacult - Colóquio Sobre O Presidente José Eduardo Dos Santos/Mincult
Fenacult - Conferência Sobre Agostinho Neto/Mincult
Fenacult - Edições Em Líguas Nacionais E Outras/Mincult
Fenacult - Feira Nacional Das Indústrias Culturais/Mincult
Fenacult - Manifestações Artísticas/Mincult
Fenacult - Promoção Do Livro E Da Leitura/Mincult
Festival Internacional De Cinema De Luanda
Festival Nacional De Música Popular Angolana Variante
Formação E Capacitação De Quadros
Projecto Angola Nos Trilhos Da Independência Nacional
Projecto De Divulgação E Valorização De Figuras Históricas
Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais
Prémio Nacional Da Cultura E Artes
Realização Do Jardim Do Livro Infantil
Rota Dos Escravos
1.545.669.946,00
551.400.000,00
10.589.640,00
141.250.000,00
117.000.000,00
1.554.300,00
150.000.000,00
181.500.000,00
2.000.000,00
3.500.000,00
55.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
36.000.000,00
25.000.000,00
58.750.000,00
30.000.000,00
30.196.267,00
32.425.782,00
10.500.000,00
125.100.000,00
125.100.000,00
160.835.431,00
38.866.921,00
41.293.305,00
8.010.000,00
40,35%
14,39%
0,28%
3,69%
3,05%
0,04%
3,92%
4,74%
0,05%
0,09%
1,44%
1,31%
1,31%
0,94%
0,65%
1,53%
0,78%
0,79%
0,85%
0,27%
3,27%
3,27%
4,20%
1,01%
1,08%
0,21%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Arquivo Nacional (Estantes Móveis)
Construção E Apet. Depósito Do Museu Nacional De Antropologia
Construção E Apet. Do Instituto Médio De Artes ( Ima ) - 2ª Fase
Estudo Para Requalificação Da Ex-Tourada Em Luanda
Fiscalização Da Construção E Apet.Do Instituto Médio De Artes (1ª
Fase)
Formação De Técnicos Para Museus E Animadores Culturais
Programa De Investigação Científica
Reabilitação Do Museu Nacional De História Natural / Mincult
Renovação Da Exposição Do Museu Regional Do Dundo
Requalificação Do Museu Do Dundo
43.211.222,00
75.000.000,00
573.984.704,00
45.000.000,00
261.500.000,00
89.501.000,00
65.000.000,00
126.750.179,00
7.577.895,00
70.000.000,00
Projecto / Actividade Total
1.357.525.000,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
573.984.704,00783.540.296,00
0,00
0,00
573.984.704,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.211.222,00
75.000.000,00
0,00
45.000.000,00
261.500.000,00
89.501.000,00
65.000.000,00
126.750.179,00
7.577.895,00
70.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 254
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
22.401.614.478,00
3.210.212.405,00
3.210.212.405,00
177.874.942,00
177.874.942,00
18.252.292.835,00
9.562.699.907,00
8.689.592.928,00
761.234.296,00
761.234.296,00
6.989.788.648,00
6.989.788.648,00
6.989.788.648,00
76,22%
10,92%
10,92%
0,61%
0,61%
62,10%
32,54%
29,57%
2,59%
2,59%
23,78%
23,78%
23,78%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
06 - Protecção Social
06.01.00 - Família E Infância
06.02.00 - Velhice
06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
170.175.000,00
170.175.000,00
29.221.228.126,00
1.276.826.714,00
51.156.908,00
27.893.244.504,00
0,58%
0,58%
99,42%
4,34%
0,17%
94,90%
Função %
Actividades Permanentes
Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego
Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social
Programa Nacional De Desminagem
5.146.933.894,00
198.513.897,00
191.671.248,00
12.706.466.561,00
100.000.000,00
11.047.817.526,00
17,51%
0,68%
0,65%
43,23%
0,34%
37,59%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
29.391.403.126,00 100,00%Total Geral:
29.391.403.126,00 100,00%Total Geral:
29.391.403.126,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Assistência E Reinserção SocialÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social
Alargamento Do Projecto Leite E Papa
Alargamento Dos Programas De Terapia Á Pessoa Idosa
Apoio A Activ. Operacional Equipas (Prov.) Interv. Rápida
Apoio A Reintegração Dos Militares Desmobilizados
Apoio Const.Micro Cooperativas P/Pessoas Deficientes
Apoio Em Situações De Calamidades Naturais
Apoio Específico Proj.Nacional Localização/Lev.Vítimas Minas
Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública
Apoio Logístico Aos Ex-Militares Deficientes De Guerra
1.135.793.033,00
69.831.372,00
97.800.002,00
51.558.000,00
660.677.907,00
198.513.897,00
1.172.434.824,00
250.878.576,00
760.000.000,00
11.409.741,00
4,26%
0,26%
0,37%
0,19%
2,48%
0,74%
4,40%
0,94%
2,85%
0,04%
%Projecto / Actividade Valor
26.663.307.801,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 255
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
8.151.403.182,00
8.151.403.182,00
1.303.229.952,00
Comissão Executiva De Desminagem
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
86,22%
86,22%
13,78%
9.454.633.134,00 100,00%
Apoio À Educação S/Risco De Minas E Redução Do Risco Nas Populações
Apoio À Garantia De Qualidade De Acção De Minas
Aquisição De Meios, Equip. E Form.P/Apoio Às Instit.Nac. De Acção De Minas
Assistência Técnica/Ced
Assistência Á Crianças Vulneráveis
Auto Construção Dirigida Dos Ex-Militares Deficientes De Guerra
Coordenação Nacional De Acção De Minas
Coordenação Provincial De Acção De Minas/Salas Operacionais
Desminagem De Áreas De Impacto Económico E Social/Ced
Divulgação Dos 11 Compromissos Da Criança
Edições Public.Manut.De Web Site Da C.N.I.D.A.H.Mark.E Relações Públicas
Funcionamento Da Comissão Nac.Reint.Soc.E Prod. Dos Desmob.E Deslocados
Integração Económico-Financeira Dos Ex-Militares Def.Guerra
Pagamento De Incentivos/Ced
Prestação De Assistência Social
Prestação De Serviços De Assistência Social
Produção De Desenhos Animados Do Gégé
Programa De Reassentamento Populacional
Programa De Reintegração Dos Ex-Militares
Proj. De Sensibilização, Acons. E Referência Dos Ex-Militares
Proj.Actualiz.E Complem.Do Levan.Do Impacto Das Minas N/Comunidades
Projecto Nacional De Redução De Área Suspeita De Contaminação De Minas
Reabilitação Física Dos Ex-Militares Def. De Guerra
Reforço Da Capacidade Institucional Do I R S E M
Remoção Obstáculos E Engenhos Explosivos
Serviços De Apoio Aos Ex-Militares Def.Guerra
Serviços De Assistência Social
46.150.000,00
19.879.544,00
52.200.000,00
2.505.475.792,00
24.039.874,00
1.020.599,00
119.232.000,00
341.178.230,00
1.758.459.994,00
81.340.000,00
7.452.000,00
344.750.560,00
1.461.638,00
944.007.400,00
204.953.764,00
51.156.908,00
95.000.000,00
1.281.400.519,00
6.685.621.004,00
50.899.000,00
124.025.000,00
115.947.458,00
1.186.000,00
146.144.337,00
6.532.723.819,00
749.250,00
717.955.759,00
0,17%
0,07%
0,20%
9,40%
0,09%
0,00%
0,45%
1,28%
6,60%
0,31%
0,03%
1,29%
0,01%
3,54%
0,77%
0,19%
0,36%
4,81%
25,07%
0,19%
0,47%
0,43%
0,00%
0,55%
24,50%
0,00%
2,69%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Const.1 Oficina De Manut.Rep.E Conserv.Maq.De Desminagem (Ced)
Construção Apet. Centro Orientação Social De Meninas De
Luanda/Minars
Construção E Apet. Do Centro De Julgado De Menores De
Luanda/Minars
Construção E Apet. Do Centro Triagem - Passagem Em Luanda/Minars
Estudo Para Reabilitação Do Centro De Dia - Luanda/Minars
Estudos, Projectos E Fiscalização/Minars
Reabilitação Da Casa Pia
Reabilitação E Apetrechamento Do Centro Ilumba Em Luanda/Minars
391.358.729,00
437.500.911,00
688.367.549,00
492.210.410,00
25.750.000,00
45.000.000,00
421.723.486,00
226.184.240,00
Projecto / Actividade Total
2.728.095.325,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,002.728.095.325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391.358.729,00
437.500.911,00
688.367.549,00
492.210.410,00
25.750.000,00
45.000.000,00
421.723.486,00
226.184.240,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 256
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.118.217.507,00
214.649.111,00
214.649.111,00
14.180.100,00
14.180.100,00
2.842.958.426,00
105.756.436,00
2.737.201.990,00
46.429.870,00
93,63%
6,45%
6,45%
0,43%
0,43%
85,37%
3,18%
82,19%
1,39%
Natureza %Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.456.822.579,00
365.996.508,00
14.151.699,00
1.076.658.844,00
15.528,00
136.361.813,00
136.361.813,00
265.294.625,00
265.294.625,00
1.905.082,00
1.905.082,00
4.968.507.507,00
421.737.828,00
28.757.602,00
4.517.913.263,00
98.814,00
2.574.834.741,00
2.574.834.741,00
7.559.586.585,00
2.422.478.069,00
134.965.641,00
4.241.022.921,00
761.119.954,00
2.973.457.060,00
2.973.457.060,00
Comissão Nac.Inter-Sec.De Desminag. E Assist.Humanitária
Conselho Nacional Da Criança
Instituto De Reintegração Sócio-Profissional Dos Ex-Militares
Ministério Da Assistência E Reinserção Social
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
91,44%
22,97%
0,89%
67,58%
0,00%
8,56%
8,56%
99,29%
99,29%
0,71%
0,71%
65,87%
5,59%
0,38%
59,89%
0,00%
34,13%
34,13%
71,77%
23,00%
1,28%
40,26%
7,23%
28,23%
28,23%
1.593.184.392,00
267.199.707,00
7.543.342.248,00
10.533.043.645,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
3.330.217.507,00Total Geral: 100,00%
Ministério Da Família E Prom. Da MulherÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 257
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
46.429.870,00
212.000.000,00
212.000.000,00
212.000.000,00
1,39%
6,37%
6,37%
6,37%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.01.00 - Órgãos Legislativos
01.02.00 - Órgãos Executivos
06 - Protecção Social
06.01.00 - Família E Infância
08 - Recreação, Cultura E Religião
08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados
09 - Assuntos Económicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
09.01.01 - Agricultura
1.666.457.233,00
3.812.150,00
1.662.645.083,00
227.000.000,00
227.000.000,00
46.300.000,00
46.300.000,00
1.390.460.274,00
1.390.460.274,00
1.390.460.274,00
50,04%
0,11%
49,93%
6,82%
6,82%
1,39%
1,39%
41,75%
41,75%
41,75%
Função %
Actividades Permanentes
Prog.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher
Prog.De Valoriz.Da Familia E Aum.Das Compet.Familiares
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
1.712.757.233,00
20.000.000,00
207.000.000,00
1.390.460.274,00
51,43%
0,60%
6,22%
41,75%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3.330.217.507,00 100,00%Total Geral:
3.330.217.507,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Apoio As Familias Em Situação De Pobreza
Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública
Desenvolvimento Comunitário
Mudança De Instalações
Programa De Apoio As Vítimas Da Violência
Projecto Cent.Integrado Formação Profissional
Promoção Da Mulher E Do Desenvolvimento Harmonioso Da Família
Promoção Da Mulher Rural
9.211.250,00
46.300.000,00
500.000.000,00
26.188.384,00
25.060.442,00
4.788.713,00
381.208.444,00
1.200.000.000,00
0,42%
2,11%
22,80%
1,19%
1,14%
0,22%
17,38%
54,73%
%Projecto / Actividade Valor
2.192.757.233,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Construção Do Centro De Aconselhamento Familiar De
Referência/Minfamu
Construção E Apetrechamento Da Casa Abrigo Das Vítimas De
Violência/Minfamu
Criação Da Base De Dados Estatísticos Sobre O Género/Minfpm
Estudos, Projectos E Fiscalização/Minfamu
Habilidade Básica / Minfamu
40.000.000,00
162.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
Projecto / Actividade Total
1.137.460.274,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,001.137.460.274,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
162.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 258
Receitas Correntes
Receita Tributária
Taxas
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
316.382.415,00
299.411.761,00
299.411.761,00
16.970.654,00
16.970.654,00
100,00%
94,64%
94,64%
5,36%
5,36%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
12.083.587.690,00
447.763.620,00
447.763.620,00
30.006.540,00
30.006.540,00
10.888.126.938,00
565.112.508,00
10.323.014.430,00
717.690.592,00
717.690.592,00
12.252.969.211,00
12.252.969.211,00
12.252.969.211,00
49,65%
1,84%
1,84%
0,12%
0,12%
44,74%
2,32%
42,42%
2,95%
2,95%
50,35%
50,35%
50,35%
Natureza %
06 - Protecção Social
06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
08 - Recreação, Cultura E Religião
08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos
35.500.000,00
35.500.000,00
24.301.056.901,00
24.301.056.901,00
0,15%
0,15%
99,85%
99,85%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3.118.217.507,00
214.649.111,00
14.180.100,00
2.842.958.426,00
46.429.870,00
212.000.000,00
212.000.000,00
Ministério Da Família E Promoção Da Mulher
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
93,63%
6,45%
0,43%
85,37%
1,39%
6,37%
6,37%
3.330.217.507,00 100,00%
24.336.556.901,00 100,00%Total Geral:
24.336.556.901,00Total Geral: 100,00%
316.382.415,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Ministério Da Juventude E DesportosÓrgão:
Projecto De Desenvolvimento Integrado De Canaúlo
Projecto De Desenvolvimento Integrado De Caxicane
440.460.274,00
450.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
440.460.274,00
450.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 259
Actividades Permanentes
Programa De Capacitação Institucional
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude
6.049.025.039,00
75.850.000,00
17.890.317.885,00
321.363.977,00
24,86%
0,31%
73,51%
1,32%
%Programa Valor
24.336.556.901,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Amostra Dos Jovens Criadores Da Cplp
Apoio Ao Associativismo Juvenil E Estudantil
Apoio Ao Conselho Nac.Da Juventude
Apoio E Particip. Dos Jovens Em Eventos Internacionais
Apoio Financeiro Ao Comité Olímpico Angolano
Apoio Financeiro Aos Clubes Desportivos
Apoio Financeiro Aos Clubes Participantes No Afro Taças
Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública
Apuramento Ao Mundial De Futebol-Selecção De Honras
Campeonato Africano Senior Masc.E Feminino De Andebol
Campeonato Africano Senior Masculino De Basquetebol-Afrobasquet
Campeonato Do Mundo De Hóquei Em Patins - Angola 2013/Minjud
Campeonato Mundial Senior Feminino De Andebol
Campo Nacional De Ferias Dos Estudantes Universitarios-Canfeu
Comemoraçoes De 14 De Abril Dia Da Juventude Angolana
Comemorações Do Dia Nacional Dos Desportos
Construção De Micro Estruturas P/Prática Desp.De Carácter Permanente
Corrida São Silvetre
Festival Nacional Da Juventude
Formação E Superação Técnica Profissional
Forum Nacinal Da Juventude
Gala Nacional Dos Desportos
Jogos Desportivos Da S.A.D.C
Manutenção Dos Novos Estádios De Futebol
Massificaçao E Desenvolvimento De Pescas Despotivas
Massificação Desenvolvim Desporto P/Deficientes
Massificação E Desenv. Do Andebol
Massificação E Desenv. Do Basquetebol
Massificação E Desenv. Do Karaté-Do
Massificação E Desenv. Lutas Desportivas
Massificação E Desenv.Do Taekwando
Massificação E Desenv.Do Voleibol
Massificação E Desenvolv. Da Natação
Massificação E Desenvolv. Do Futebol
Massificação E Desenvolv. Do Tenis De Campo
Massificação E Desenvolv. Futebol Salão
Massificação E Desenvolv. Hóquei Patins
Massificação E Desenvolv. Tenis De Mesa
Massificação E Desenvolvim. Do Atletismo
50.000.000,00
70.000.000,00
35.500.000,00
80.000.000,00
4.500.000,00
35.450.000,00
22.000.000,00
120.000.000,00
10.000.000,00
127.770.000,00
548.253.800,00
1.895.075.300,00
59.449.000,00
59.500.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
16.970.654,00
173.684.500,00
50.000.000,00
75.850.000,00
35.000.000,00
116.478.750,00
345.965.500,00
189.095.000,00
4.000.000,00
40.550.000,00
65.500.000,00
65.550.000,00
6.500.000,00
5.500.000,00
6.000.000,00
6.500.000,00
4.450.000,00
84.068.504,00
3.500.000,00
9.500.000,00
8.500.000,00
6.500.000,00
33.155.000,00
0,55%
0,78%
0,39%
0,89%
0,05%
0,39%
0,24%
1,33%
0,11%
1,42%
6,08%
21,00%
0,66%
0,66%
0,44%
0,50%
0,19%
1,92%
0,55%
0,84%
0,39%
1,29%
3,83%
2,10%
0,04%
0,45%
0,73%
0,73%
0,07%
0,06%
0,07%
0,07%
0,05%
0,93%
0,04%
0,11%
0,09%
0,07%
0,37%
%Projecto / Actividade Valor
9.024.458.474,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 260
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
314.237.265,00
11.332.230,00
Fundo De Apoio A Juventude E Ao Desporto
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
94,67%
3,41%
331.941.044,00 100,00%
Massificação E Desenvolvimento Da Ginástica
Massificação E Desenvolvimento De Ciclismo
Massificação E Desenvolvimento Do Boxe
Massificação E Desenvolvimento Do Desporto Universitário
Massificação E Desenvolvimento Do Jiu-Jitsu
Massificação E Desenvolvimento Do Judo
Massificação E Desenvolvimento Do Xadrex
Massificação E Desenvolvimento Dos Desportos Nauticos
Massificação E Desenvolvimneto Do Tiro
Massificação E Desenvovimento Dos Desportos Equestres
Participação Das Seleções Nacionais Em Competições Internacionais
Participação De Angola No Festival Mundial Da Juventude E Estudantes
Participação Nos Jogos Da Lusofonia-Macau 2013
Plano Executivo De Apoio A Juventude
Premiação Pelos Resultados Alcançados Em Competições Internacionais
Promoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto
Realização Da Reunião Dos Ministros Da Juventude E Desportos De África
Regulação Das Actividades Desportivas
Taça José Sayovo
Torneio Internacional Zé Du Em Automobilismo
4.250.000,00
7.500.000,00
6.505.000,00
3.250.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
6.500.000,00
8.000.000,00
5.850.000,00
5.000.000,00
1.219.564.653,00
40.000.000,00
345.965.500,00
321.363.977,00
95.000.000,00
2.032.391.524,00
34.073.750,00
138.591.187,00
54.725.250,00
132.111.625,00
0,05%
0,08%
0,07%
0,04%
0,04%
0,05%
0,07%
0,09%
0,06%
0,06%
13,51%
0,44%
3,83%
3,56%
1,05%
22,52%
0,38%
1,54%
0,61%
1,46%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Construção De Quadras Polidesportivas Cobertas A Nível Nacional
Construção Do Pavilhão Multi-Uso De Luanda Para Hóquei Patins 2013
Construção Do Pavilhão Multi-Uso De Malanje Para Hóquei Patins 2013
Construção Do Pavilhão Multi-Uso Do Namibe Para Hóquei Patins 2013
Construção E Apetrechamento Da Galeria Do Desporto/Minjud
Construção Reabilitação Campos Futebol
Estudo Construção Apetrechamento Pavilhões Multi Usos/Minjd
Estudo Da Vila Olímpica-Luanda
Estudo Do Centro De Treinamento E Alto Rendimento - Huambo
Estudo E Construção Centros Comunitários P/Juventude
Estudos Construção Centro Recuperação Física Alta Competição
Estudos Construção Parque Campismo Juventude/Minjud
Estudos, Projectos E Fiscalização/Minjud
Massificação De Ginásios Comunitários Ao Ar Livre - Minjud
Reab Quadras Jogos (Sporting,Cdua,V.Clotilde,Fer,1ºagosto,Nocal,Cuca)
Reabilitação E Modernização Da Piscina Do Alvalade - Luanda/Minjud
Reabilitação Centro Medicina Desportiva
Reabilitação De Estádios No C.Norte,C.Cubango,L.Sul,Moxico E Uíge
437.350.000,00
6.724.713.054,00
1.423.550.638,00
1.423.550.638,00
200.000.271,00
202.425.817,00
350.000.000,00
468.000.000,00
289.791.000,00
379.000.000,00
507.000.365,00
471.600.000,00
629.842.130,00
137.350.000,00
375.181.243,00
200.000.271,00
400.000.000,00
692.743.000,00
Projecto / Actividade Total
15.312.098.427,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
7.748.611.601,007.563.486.826,00
0,00
5.443.815.329,00
1.152.398.136,00
1.152.398.136,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437.350.000,00
1.280.897.725,00
271.152.502,00
271.152.502,00
200.000.271,00
202.425.817,00
350.000.000,00
468.000.000,00
289.791.000,00
379.000.000,00
507.000.365,00
471.600.000,00
629.842.130,00
137.350.000,00
375.181.243,00
200.000.271,00
400.000.000,00
692.743.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 261
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
532.332.775,00
83.041.575,00
83.041.575,00
5.426.008,00
5.426.008,00
443.668.799,00
77.975.839,00
365.692.960,00
196.393,00
196.393,00
69.641.621,00
69.641.621,00
69.641.621,00
88,43%
13,79%
13,79%
0,90%
0,90%
73,70%
12,95%
60,75%
0,03%
0,03%
11,57%
11,57%
11,57%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
601.974.396,00
601.974.396,00
100,00%
100,00%
Função %
Actividades Permanentes 601.974.396,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
11.769.350.425,00
436.431.390,00
29.272.634,00
10.585.981.787,00
717.664.614,00
12.235.265.432,00
12.235.265.432,00
532.332.775,00
83.041.575,00
5.426.008,00
443.668.799,00
Ministério Da Juventude E Desportos
Ministério Dos Assuntos Parlamentares
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
49,03%
1,82%
0,12%
44,10%
2,99%
50,97%
50,97%
88,43%
13,79%
0,90%
73,70%
24.004.615.857,00
601.974.396,00
100,00%
100,00%
601.974.396,00 100,00%Total Geral:
601.974.396,00 100,00%Total Geral:
601.974.396,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Dos Assuntos ParlamentaresÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 601.974.396,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor
601.974.396,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 262
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.240.584.416,00
313.849.358,00
313.849.358,00
21.729.547,00
21.729.547,00
890.544.028,00
257.043.468,00
633.500.560,00
14.461.483,00
14.461.483,00
2.416.448.976,00
2.416.448.976,00
2.416.448.976,00
33,92%
8,58%
8,58%
0,59%
0,59%
24,35%
7,03%
17,32%
0,40%
0,40%
66,08%
66,08%
66,08%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
3.657.033.392,00
3.657.033.392,00
100,00%
100,00%
Função %
Actividades Permanentes
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
1.608.493.016,00
23.700.000,00
2.024.840.376,00
43,98%
0,65%
55,37%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
1.240.584.416,00
313.849.358,00
21.729.547,00
890.544.028,00
14.461.483,00
Secretariado Do Conselho De Ministros
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
33,92%
8,58%
0,59%
24,35%
0,40%
3.657.033.392,00 100,00%
3.657.033.392,00 100,00%Total Geral:
3.657.033.392,00 100,00%Total Geral:
3.657.033.392,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Secretariado Do Conselho De MinistrosÓrgão:
Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais
Apoio Financeiro Às Familias Dos Herois Nacionais
Exéquias Fúnebres
1.459.513.016,00
18.260.000,00
130.720.000,00
90,74%
1,14%
8,13%
%Projecto / Actividade Valor
1.608.493.016,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Estudos Projectos.Const. Edif. Equip. Prod.Documentos Alta Segurança
Reabilitação Remodelação Instalações Fábrica Livros Escolares
23.700.000,00
2.024.840.376,00
Projecto / Actividade Total
2.048.540.376,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,002.048.540.376,00
0,00
0,00
23.700.000,00
2.024.840.376,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 263
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
15.910.152.092,00
11.846.759.899,00
11.846.759.899,00
4.063.392.193,00
384.136.733,00
3.679.255.460,00
1.369.160.556,00
1.369.160.556,00
1.369.160.556,00
92,08%
68,56%
68,56%
23,52%
2,22%
21,29%
7,92%
7,92%
7,92%
Natureza
Natureza
%
%
01 - Serviços Públicos Gerais
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
17.279.312.648,00
17.279.312.648,00
100,00%
100,00%
Função %
Programa De Desenv. De Sist. De Apoio A Processos Eleitorais 17.279.312.648,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
15.910.152.092,00
11.846.759.899,00
4.063.392.193,00
1.369.160.556,00
1.369.160.556,00
Comissão Nacional Eleitoral
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
92,08%
68,56%
23,52%
7,92%
7,92%
17.279.312.648,00 100,00%
17.279.312.648,00 100,00%Total Geral:
17.279.312.648,00 100,00%Total Geral:
17.279.312.648,00
17.186.840.968,00
Total Geral:
Total Geral:
100,00%
100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Comissão Nacional Eleitoral
Procuradoria Geral Da República
Órgão:
Órgão:
Preparação E Realização De Eleições
Solução Tecnológica
15.295.268.462,00
247.815.640,00
98,41%
1,59%
%Projecto / Actividade Valor
15.543.084.102,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Est. Proj. Constr. Edif. Sede Da Cne Em Luanda/Cne
Est. Proj. Construção De 16 Sedes Das Cpe'S /Cne
Estudos E Proj. Construção De 19 Gme'S /Cne
Reab. Modernização De 2 Sedes Das Cpe'S /Cne
Reabilitação E Modernização De 142 Gme'S /Cne
611.406.434,00
261.428.917,00
300.982.639,00
35.255.556,00
527.155.000,00
Projecto / Actividade Total
1.736.228.546,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,001.736.228.546,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
611.406.434,00
261.428.917,00
300.982.639,00
35.255.556,00
527.155.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 264
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.9 - Outras Despesas De Capital
13.564.220.956,00
10.050.267.740,00
8.217.792.988,00
1.832.474.752,00
560.641.361,00
560.641.361,00
2.949.730.174,00
549.017.213,00
2.400.712.961,00
3.581.681,00
3.581.681,00
3.622.620.012,00
3.608.780.012,00
3.608.780.012,00
13.840.000,00
78,92%
58,48%
47,81%
10,66%
3,26%
3,26%
17,16%
3,19%
13,97%
0,02%
0,02%
21,08%
21,00%
21,00%
0,08%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.01.00 - Órgãos Legislativos
01.02.00 - Órgãos Executivos
09 - Assuntos Económicos
09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação
09.06.01 - Comunicações
17.184.358.716,00
1.890.875,00
17.182.467.841,00
2.482.252,00
2.482.252,00
2.482.252,00
99,99%
0,01%
99,97%
0,01%
0,01%
0,01%
Função %
Actividades Permanentes
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
14.641.487.901,00
2.545.353.067,00
85,19%
14,81%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
17.186.840.968,00 100,00%Total Geral:
17.186.840.968,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Defesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em Juizo
Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
14.467.850.693,00
173.637.208,00
98,81%
1,19%
%Projecto / Actividade Valor
14.641.487.901,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Const.Do Edificio Sede Procuradoria Geral República Luanda
Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Da Huíla
Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral C. Cubango
Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Cabinda
Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Cuanza Sul
Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral De Benguela
Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral De Luanda
Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Do Huambo
2.095.353.067,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
Projecto / Actividade Total
2.545.353.067,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,002.545.353.067,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.095.353.067,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 265
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
338.944.483,00
278.160.909,00
19.569.729,00
41.153.145,00
60.700,00
1.800.000,00
1.800.000,00
161.358.446,00
119.316.269,00
8.417.637,00
33.120.176,00
504.364,00
3.623.689,00
3.623.689,00
699.798.437,00
607.117.071,00
42.575.982,00
49.987.630,00
117.754,00
2.771.675,00
2.771.675,00
245.050.817,00
197.379.414,00
12.708.414,00
34.957.225,00
5.764,00
2.600.000,00
2.600.000,00
225.587.214,00
Delegação Prov. Da Huila Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Da Lunda-Sul Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. De Benguela Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. De Cabinda Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. De Luanda Da Proc.Geral Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,47%
81,63%
5,74%
12,08%
0,02%
0,53%
0,53%
97,80%
72,32%
5,10%
20,08%
0,31%
2,20%
2,20%
99,61%
86,41%
6,06%
7,11%
0,02%
0,39%
0,39%
98,95%
79,70%
5,13%
14,12%
0,00%
1,05%
1,05%
87,78%
340.744.483,00
164.982.135,00
702.570.112,00
247.650.817,00
256.986.214,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Lunda Norte
Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Moxico
Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Zaire
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 266
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
217.160.793,00
177.115.165,00
12.440.408,00
27.557.225,00
47.995,00
10.000.000,00
10.000.000,00
213.127.564,00
169.988.611,00
12.083.323,00
30.982.225,00
73.405,00
6.575.000,00
6.575.000,00
206.900.534,00
163.225.854,00
10.556.062,00
33.038.155,00
80.463,00
6.488.750,00
6.488.750,00
222.715.433,00
176.752.858,00
12.523.675,00
32.788.785,00
650.115,00
4.425.000,00
4.425.000,00
374.249.790,00
313.530.948,00
22.118.081,00
38.020.639,00
580.122,00
1.977.500,00
1.977.500,00
Delegação Prov. De Malanje Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Bengo Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Bié Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do C.Norte Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do C.Sul Da Proc.Geral Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
95,60%
77,97%
5,48%
12,13%
0,02%
4,40%
4,40%
97,01%
77,37%
5,50%
14,10%
0,03%
2,99%
2,99%
96,96%
76,49%
4,95%
15,48%
0,04%
3,04%
3,04%
98,05%
77,82%
5,51%
14,44%
0,29%
1,95%
1,95%
99,47%
83,34%
5,88%
10,11%
0,15%
0,53%
0,53%
227.160.793,00
219.702.564,00
213.389.284,00
227.140.433,00
376.227.290,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 267
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
196.571.298,00
150.922.931,00
10.508.510,00
35.125.035,00
14.822,00
2.088.750,00
2.088.750,00
359.508.472,00
302.326.032,00
21.111.525,00
35.984.805,00
86.110,00
6.111.780,00
6.111.780,00
173.944.399,00
131.043.524,00
9.180.032,00
33.713.785,00
7.058,00
3.500.000,00
3.500.000,00
265.685.332,00
214.178.638,00
14.958.615,00
36.526.905,00
21.174,00
3.000.000,00
3.000.000,00
373.957.255,00
312.232.367,00
22.061.956,00
39.596.585,00
66.347,00
2.500.000,00
2.500.000,00
Delegação Prov. Do Cunene Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Huambo Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Moxico Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Namibe Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Uíge Da Proc.Geral Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
98,95%
75,97%
5,29%
17,68%
0,01%
1,05%
1,05%
98,33%
82,69%
5,77%
9,84%
0,02%
1,67%
1,67%
98,03%
73,85%
5,17%
19,00%
0,00%
1,97%
1,97%
98,88%
79,71%
5,57%
13,59%
0,01%
1,12%
1,12%
99,34%
82,94%
5,86%
10,52%
0,02%
0,66%
0,66%
198.660.048,00
365.620.252,00
177.444.399,00
268.685.332,00
376.457.255,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 268
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.9 - Outras Despesas De Capital
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
180.949.088,00
135.659.161,00
9.369.554,00
35.913.785,00
6.588,00
1.300.000,00
1.300.000,00
253.087.156,00
202.859.050,00
14.266.326,00
35.913.785,00
47.995,00
1.300.000,00
1.300.000,00
169.706.139,00
126.140.220,00
8.862.568,00
34.655.356,00
47.995,00
2.901.869,00
2.901.869,00
6.195.778.411,00
4.278.058.507,00
297.328.964,00
1.619.718.180,00
672.760,00
3.335.211.367,00
3.321.371.367,00
13.840.000,00
2.490.139.895,00
1.994.260.211,00
495.389.534,00
490.150,00
193.045.632,00
193.045.632,00
Delegação Prov. Do Zaire Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov.Da Lunda-Norte Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov.Do C.Cubango Da Proc.Geral Da República
Procuradoria Geral Da República
Procuradoria Militar
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,29%
74,44%
5,14%
19,71%
0,00%
0,71%
0,71%
99,49%
79,74%
5,61%
14,12%
0,02%
0,51%
0,51%
98,32%
73,08%
5,13%
20,08%
0,03%
1,68%
1,68%
65,01%
44,89%
3,12%
16,99%
0,01%
34,99%
34,85%
0,15%
92,81%
74,32%
18,46%
0,02%
7,19%
7,19%
182.249.088,00
254.387.156,00
172.608.008,00
9.530.989.778,00
2.683.185.527,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 269
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
50.870.775.771,00
23.493.919.678,00
23.493.919.678,00
2.225.655.553,00
2.225.655.553,00
25.130.000.557,00
22.378.532.811,00
2.751.467.746,00
21.199.983,00
21.199.983,00
15.793.493.613,00
15.793.493.613,00
15.793.493.613,00
76,31%
35,24%
35,24%
3,34%
3,34%
37,70%
33,57%
4,13%
0,03%
0,03%
23,69%
23,69%
23,69%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
03.06.00 - Investigação E Desenvolvimento Em Seg.E Ordem Pública
03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
66.664.269.384,00
58.217.874,00
15.600.000,00
66.590.451.510,00
100,00%
0,09%
0,02%
99,89%
Função %
Actividades Permanentes
Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
29.257.921.048,00
33.236.115.225,00
4.170.233.111,00
43,89%
49,86%
6,26%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
66.664.269.384,00 100,00%Total Geral:
66.664.269.384,00 100,00%Total Geral:
66.664.269.384,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Serviços De Inteligência E Segurança Do EstadoÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De Informações
Funcionamento Da C.I.P.R.E.D-Com.Interm.P/Protecção Rec.Diamantíferos
Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material
29.428.583.682,00
72.369.419,00
21.378.600.000,00
57,84%
0,14%
42,02%
%Projecto / Actividade Valor
50.879.553.101,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Const. 10 Residência De Função T3 Na Lunda Norte
Const. Apetrechamento Da Instalação Municipal Do Chitembo
Const. Apetrechamento Do Edificio Do Sinse Lunda Norte
Const. Apetrechamento Do Serviço Municipal Do Lubalanguimbo
Const. Centro Investigação Científica Pesquisa Técnica Viana
Const. Centro Regional De Apoio Actividade Sinse Em Luanda
Const. Da Residência Protocolar Do Delegado Do Sinse Malanje
Const. E Apet. Serviço Municipal De Capenda Camulemba
Const. Residência Protocolar Delegado Sinse Luanda No Benfica
222.200.000,00
37.619.659,00
434.958.201,00
40.398.146,00
857.393.194,00
15.600.000,00
59.634.578,00
37.619.658,00
59.634.578,00
Projecto / Actividade Total
15.784.716.283,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,0015.784.716.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.200.000,00
37.619.659,00
434.958.201,00
40.398.146,00
857.393.194,00
15.600.000,00
59.634.578,00
37.619.658,00
59.634.578,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 270
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
Const. Residência Protocolar Para Delegado Sinse Cuanza Sul
Const. Residência Protocolar Para Delegado Sinse Cuanza- Norte
Construção Centro Apoio A Actividade Do Sinse Cuanza Sul
Construção Centro Regional Apoio A Actividade Sinse Namibe
Construção Da Delegação Do Sinse Na Província Do Moxico
Construção Das Instalações Do Sinse Na Província Do Namibe
Construção Das Instalações Sede/Sinse
Construção De 10 Residências De Função Do Tipo T3 Lunda Sul
Construção De 100 Residências Média Renda Funcionários Zango
Construção De 34 Residências Em Luanda/Sinse
Construção De Instalações Operativa No Mussulo Município De Belas
Construção De Um Centro De Formação Na Província Cuanza-Sul
Construção De Um Centro De Formação Regional Na Huíla
Construção De Um Centro De Formação Regional Na Prov. Uíge
Construção De Um Centro De Processamento De Dados Em Viana
Construção De Um Hospital Para Os Funcionários No Rangel
Construção De Um Posto Médico Na Província Da Lunda Norte
Construção De Uma Casa De Passagem Em Malanje
Construção Do Edifício/Delegação Cuanza Norte
Construção E Apetrechamento Da Delegação Do Sinse Bié
Construção E Apetrechamento Da Delegação Sinse Do Zaire
Construção E Apetrechamento De 10 Resid. De Funç. Tipo T3 Bengo
Construção E Apetrechamento De 10 Residências De Função Tipo T3
Cabinda
Construção E Apetrechamento De Um Centro De Operações Do Huambo
Construção E Apetrechamento De Uma Casa Protocolar Em Cabinda
Construção E Apetrechamento Do Centro De Operações Benguela
Construção E Apetrechamento Do Centro De Operações Da Huíla
Construção E Apetrechamento Do Serviço Municipal De Ombadja
Construção E Apetrechamento Do Serviço Municipal Do Alto Zambeze
Construção E Apetrechamento Do Serviço Municipal Do Chongoroi
Construção E Apetrechamento Do Serviço Municipal Do Tchijenje
Construção E Apetrechamento Serviço Municipal De Camanongue
Construção E Apetrechamento Serviço Municipal Do Saurimo
Construção Residência Protocolar Para O Delegado Sinse Zaire
Estudos Para Projectos Do Pip Do Exercício Económico 2014
Reab. E Ampliação Da Residência Do Delegado Do Sinse No Bié
Reab. E Ampliação De Uma Casa De Passagem Na Lunda Norte
Reabilitação Da Delegação Provincial Do Sinse Cunene
Reabilitação Do Edifício/Deleg. Sinse/Uige
Reabilitação E Ampliação Da Residência Protocolar Da Huíla
Reabilitação E Ampliação De Uma Residência Protocolar Em Luanda
Reabilitação E Apet. Da Casa De Passagem Do Cuanza-Norte
Reabilitação E Apetrechamento Da Casa Protocolar Em Benguela
Reabilitação E Modernização Do Edifício "A" Do Sinse/ Central Em
Luanda
56.934.854,00
61.074.314,00
66.400.000,00
67.600.000,00
297.977.546,00
288.415.751,00
2.633.110.304,00
222.200.000,00
982.270.000,00
983.485.124,00
16.000.000,00
1.664.000.000,00
1.560.000.000,00
1.456.000.000,00
21.000.000,00
1.027.425.919,00
21.200.000,00
50.300.000,00
480.791.258,00
378.695.113,00
372.291.030,00
212.200.000,00
217.200.000,00
15.600.000,00
36.225.000,00
91.800.000,00
15.600.000,00
40.398.143,00
48.600.000,00
34.050.671,00
40.398.146,00
40.398.146,00
34.050.671,00
59.074.854,00
40.000.000,00
35.350.000,00
30.900.000,00
65.750.000,00
72.846.425,00
35.600.000,00
26.500.000,00
13.625.000,00
12.720.000,00
93.600.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.934.854,00
61.074.314,00
66.400.000,00
67.600.000,00
297.977.546,00
288.415.751,00
2.633.110.304,00
222.200.000,00
982.270.000,00
983.485.124,00
16.000.000,00
1.664.000.000,00
1.560.000.000,00
1.456.000.000,00
21.000.000,00
1.027.425.919,00
21.200.000,00
50.300.000,00
480.791.258,00
378.695.113,00
372.291.030,00
212.200.000,00
217.200.000,00
15.600.000,00
36.225.000,00
91.800.000,00
15.600.000,00
40.398.143,00
48.600.000,00
34.050.671,00
40.398.146,00
40.398.146,00
34.050.671,00
59.074.854,00
40.000.000,00
35.350.000,00
30.900.000,00
65.750.000,00
72.846.425,00
35.600.000,00
26.500.000,00
13.625.000,00
12.720.000,00
93.600.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 271
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
19.138.150,00
19.138.150,00
23.946.084,00
23.946.084,00
16.439.679,00
16.439.679,00
18.303.385,00
18.303.385,00
45.419.920,00
45.419.920,00
40.960.471,00
40.960.471,00
16.468.990,00
16.468.990,00
15.289.040,00
15.289.040,00
28.316.594,00
28.316.594,00
3.043.536,00
3.043.536,00
19.493.740,00
19.493.740,00
Delegação Prov.Serv.De Informações Da Huila
Delegação Prov.Serv.De Informações Da Lunda-Norte
Delegação Prov.Serv.De Informações Da Lunda-Sul
Delegação Prov.Serv.De Informações De Benguela
Delegação Prov.Serv.De Informações De Cabinda
Delegação Prov.Serv.De Informações De Luanda
Delegação Prov.Serv.De Informações De Malanje
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Bengo
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Bie
Delegação Prov.Serv.De Informações Do C.Cubango
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cuanza-Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
90,29%
90,29%
9,71%
9,71%
100,00%
100,00%
19.138.150,00
23.946.084,00
16.439.679,00
18.303.385,00
45.419.920,00
40.960.471,00
16.468.990,00
15.289.040,00
31.360.130,00
19.493.740,00
14.954.592,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 272
3 - Despesas Correntes 13.318.812.793,00 97,55%
Natureza %Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
19.228.973,00
19.228.973,00
2.480.000,00
2.480.000,00
16.868.057,00
16.868.057,00
54.327.921,00
54.327.921,00
18.821.137,00
18.821.137,00
14.719.541,00
14.719.541,00
15.346.134,00
15.346.134,00
15.381.043,00
15.381.043,00
50.457.352.320,00
23.493.919.678,00
2.225.655.553,00
24.716.577.106,00
21.199.983,00
15.787.970.077,00
15.787.970.077,00
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cuanza-Sul
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cunene
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Huambo
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Moxico
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Namibe
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Uige
Delegação Prov.Serv.De Informações Do Zaire
Serviço De Inteligência E Segurança Do Estado
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
88,58%
88,58%
11,42%
11,42%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
76,17%
35,47%
3,36%
37,31%
0,03%
23,83%
23,83%
21.708.973,00
16.868.057,00
54.327.921,00
18.821.137,00
14.719.541,00
15.346.134,00
15.381.043,00
66.245.322.397,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
13.652.790.737,00Total Geral: 100,00%
Serviços De Inteligência E Segurança MilitarÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 273
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
479.664.776,00
169.748.439,00
309.916.337,00
41.364.704,00
41.364.704,00
12.797.293.163,00
12.346.186.189,00
451.106.974,00
490.150,00
490.150,00
333.977.944,00
333.977.944,00
333.977.944,00
3,51%
1,24%
2,27%
0,30%
0,30%
93,73%
90,43%
3,30%
0,00%
0,00%
2,45%
2,45%
2,45%
Natureza %
02 - Defesa
02.01.00 - Defesa Militar
03 - Segurança E Ordem Pública
03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
2.963.490.737,00
2.963.490.737,00
10.689.300.000,00
10.689.300.000,00
21,71%
21,71%
78,29%
78,29%
Função %
Actividades Permanentes
Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança
1.262.312.793,00
12.390.477.944,00
9,25%
90,75%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
13.318.812.793,00
479.664.776,00
41.364.704,00
12.797.293.163,00
490.150,00
Serviço De Inteligência E Segurança Militar
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
97,55%
3,51%
0,30%
93,73%
0,00%
13.652.790.737,00 100,00%
13.652.790.737,00 100,00%Total Geral:
13.652.790.737,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa Nacional
Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material
1.262.312.793,00
12.189.300.000,00
9,38%
90,62%
%Projecto / Actividade Valor
13.451.612.793,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Construção De Centro De Instrução E Formação De Inteligência/Sim
Estudo De Projecto Construção De 15 Casas De Funç.E 5 Passag .Reg,
Militar
191.977.944,00
9.200.000,00
Projecto / Actividade Total
201.177.944,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00201.177.944,00
0,00
0,00
191.977.944,00
9.200.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 274
Receitas Correntes
Receita Tributária
Contribuições
605.041.371,00
605.041.371,00
605.041.371,00
100,00%
100,00%
100,00%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.2.9 - Outras Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
27.910.087.347,00
5.359.546.327,00
1.820.460.029,00
3.539.086.298,00
638.583.273,00
33.541.902,00
605.041.371,00
21.911.600.627,00
14.683.726.712,00
7.227.873.915,00
357.120,00
357.120,00
4.736.319.912,00
4.736.319.912,00
4.736.319.912,00
85,49%
16,42%
5,58%
10,84%
1,96%
0,10%
1,85%
67,12%
44,98%
22,14%
0,00%
0,00%
14,51%
14,51%
14,51%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
32.646.407.259,00
499.213.435,00
32.147.193.824,00
100,00%
1,53%
98,47%
Função %
Actividades Permanentes
Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
13.031.987.347,00
18.792.369.912,00
822.050.000,00
39,92%
57,56%
2,52%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
32.646.407.259,00 100,00%Total Geral:
32.646.407.259,00 100,00%Total Geral:
32.646.407.259,00Total Geral: 100,00%
605.041.371,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Serviços De Inteligência ExternaÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De Informações
Informatização Dos Serviços
Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material
Prestação De Serviços De Educação
Promoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional
Serviços No Exterior
Superação E Especialização De Quadros
7.360.463.812,00
22.872.000,00
14.947.981.227,00
499.213.435,00
201.103.100,00
4.905.135.000,00
43.200.000,00
26,31%
0,08%
53,42%
1,78%
0,72%
17,53%
0,15%
%Projecto / Actividade Valor
27.979.968.574,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 275
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
553.101.911,00
165.757.342,00
165.757.342,00
10.343.524,00
10.343.524,00
376.852.000,00
73.200.000,00
303.652.000,00
149.045,00
149.045,00
100.712.004,00
100.712.004,00
100.712.004,00
84,60%
25,35%
25,35%
1,58%
1,58%
57,64%
11,20%
46,44%
0,02%
0,02%
15,40%
15,40%
15,40%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
653.813.915,00
653.813.915,00
100,00%
100,00%
Função %
Actividades Permanentes 653.813.915,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
27.910.087.347,00
5.359.546.327,00
638.583.273,00
21.911.600.627,00
357.120,00
4.736.319.912,00
4.736.319.912,00
Serviço De Inteligência Externa
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
85,49%
16,42%
1,96%
67,12%
0,00%
14,51%
14,51%
32.646.407.259,00 100,00%
653.813.915,00 100,00%Total Geral:
653.813.915,00 100,00%Total Geral:
653.813.915,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Inspecção Geral Da Administ. Do EstadoÓrgão:
Acções Inspectivas
Controlo E Fiscaliz.Geral Da Actividade Dos Órgãos Da Admin.Do Estado
72.242.000,00
494.449.911,00
11,05%
75,63%
%Projecto / Actividade Valor
653.813.915,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Construção E Apetrechamento Da Academia Nacional De Inteligência
Consultoria E Fiscalização Da Academia Nacional De Inteligência
Elaboração De Estudos E De Projectos Multifuncionais/Sie
3.844.388.685,00
322.050.000,00
500.000.000,00
Projecto / Actividade Total
4.666.438.685,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
1.394.856.867,003.271.581.818,00
1.394.856.867,00
0,00
0,00
2.449.531.818,00
322.050.000,00
500.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 276
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
262.495.540.848,00
262.189.587.488,00
247.420.616.811,00
14.768.970.677,00
292.405.833,00
292.405.833,00
13.547.527,00
13.547.527,00
100,00%
99,88%
94,26%
5,63%
0,11%
0,11%
0,01%
0,01%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.2 - Transferencias De Capital
4.2.1 - Transferencias De Capital Internas
158.230.294.242,00
75.034.749.754,00
75.034.749.754,00
5.099.884.441,00
5.099.884.441,00
70.941.074.995,00
14.619.863.653,00
56.321.211.342,00
7.154.585.052,00
7.154.585.052,00
73.670.328.632,00
73.669.241.998,00
73.669.241.998,00
1.086.634,00
1.086.634,00
68,23%
32,36%
32,36%
2,20%
2,20%
30,59%
6,30%
24,29%
3,09%
3,09%
31,77%
31,77%
31,77%
0,00%
0,00%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
553.101.911,00
165.757.342,00
10.343.524,00
376.852.000,00
149.045,00
100.712.004,00
100.712.004,00
Inspecção Geral Da Administração Do Estado
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
84,60%
25,35%
1,58%
57,64%
0,02%
15,40%
15,40%
653.813.915,00 100,00%
231.900.622.874,00Total Geral: 100,00%
262.495.540.848,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De LuandaÓrgão:
Criação De Base Dados E Estatísticas E Desenvolvimento Web Site
Formação De Quadros Da Administração Pública
Promoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional
26.212.004,00
38.410.000,00
22.500.000,00
4,01%
5,87%
3,44%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 277
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde
05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais
05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos
05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social
06.01.00 - Família E Infância
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivência
06.06.00 - Doença E Incapacidade
06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De Água
07.03.00 - Iluminação Das Vias Públicas
07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário
07.05.00 - Saneamento Básico
08 - Recreação, Cultura E Religião
08.01.00 - Serviços Culturais
08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos
08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade
09 - Assuntos Económicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
09.01.03 - Pesca E Caça
09.02 - Transportes
09.02.01 - Transporte Rodoviário
09.02.04 - Transporte Aéreo
09.03 - Combustiveis E Energia
09.03.05 - Electricidade
09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação
09.06.01 - Comunicações
09.09.00 - Outras Actividades Económicas
10 - Protecção Ambiental
10.01.00 - Gestão De Resíduos
10.02.00 - Gestão De Águas Residuais
10.06.00 - Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados
34.068.656.543,00
16.406.752.795,00
17.661.903.748,00
691.178.210,00
691.178.210,00
78.524.113.931,00
37.297.126.812,00
9.424.049.418,00
30.088.449.085,00
1.714.488.616,00
22.805.081.065,00
10.046.438.314,00
2.585.180.200,00
10.078.721.919,00
19.274.400,00
75.466.232,00
8.102.668.611,00
581.623.035,00
74.675.000,00
7.131.804.451,00
3.575.137,00
310.990.988,00
6.291.757.231,00
2.129.596.520,00
431.389.425,00
364.750.400,00
2.608.808.236,00
757.212.650,00
969.572.740,00
306.818.633,00
292.754.107,00
370.000.000,00
13.431.592.062,00
28.568.224,00
28.568.224,00
11.735.911.915,00
11.300.846.585,00
435.065.330,00
141.799.923,00
141.799.923,00
1.463.000.000,00
1.463.000.000,00
62.312.000,00
67.016.002.481,00
66.714.918.819,00
190.919.922,00
110.163.740,00
14,69%
7,07%
7,62%
0,30%
0,30%
33,86%
16,08%
4,06%
12,97%
0,74%
9,83%
4,33%
1,11%
4,35%
0,01%
0,03%
3,49%
0,25%
0,03%
3,08%
0,00%
0,13%
2,71%
0,92%
0,19%
0,16%
1,12%
0,33%
0,42%
0,13%
0,13%
0,16%
5,79%
0,01%
0,01%
5,06%
4,87%
0,19%
0,06%
0,06%
0,63%
0,63%
0,03%
28,90%
28,77%
0,08%
0,05%
Função %Valor
231.900.622.874,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 278
Actividades Permanentes
Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade
Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica
Programa De Capacitação Institucional
Programa De Combate À Degradação Ambiental
Programa De Combate Às Grandes Endemias
Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Difusao E Acção Cultural
Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Luta Contra O Vih/Sida
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social
Programa De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
144.528.186.178,00
122.166.970,00
3.500.000.000,00
2.544.191.060,00
1.435.926.190,00
6.904.024.556,00
141.799.923,00
537.500.246,00
138.731.964,00
1.858.318,00
62.312.000,00
1.079.147.492,00
292.754.107,00
6.410.300,00
2.129.596.520,00
298.243.377,00
364.750.400,00
4.763.434.352,00
19.812.172,00
1.403.743.928,00
597.357.887,00
64.293.600,00
52.115.354,00
13.626.233.406,00
38.902.787.565,00
438.821.573,00
5.417.632.182,00
2.526.791.254,00
62,32%
0,05%
1,51%
1,10%
0,62%
2,98%
0,06%
0,23%
0,06%
0,00%
0,03%
0,47%
0,13%
0,00%
0,92%
0,13%
0,16%
2,05%
0,01%
0,61%
0,26%
0,03%
0,02%
5,88%
16,78%
0,19%
2,34%
1,09%
%Programa Valor
231.900.622.874,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Desenvolvimento Das Tarefas Da Com. De Desenv.Urbano De Luanda
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos Transportes
Administração E Gestão De Centros Infantis
Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social
Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado
Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria
Campanha De Vacinação Animal
Combate Ao Vih/Sida
Controlo Da Epidemia Da Cólera
Cuidados Primários De Saúde
Educação Ambiental Das Comunidades
Formação E Capacitação De Quadros
Inserção Social De Pessoas Socialmente Marginalizadas
104.596.520,00
90.634.565.597,00
5.273.223,00
95.028.190,00
68.165.000,00
149.350.000,00
18.782.280,00
19.274.400,00
19.286.000,00
5.093.123,00
15.284.900,00
2.298.415.950,00
110.163.740,00
55.103.224,00
3.575.137,00
0,07%
60,68%
0,00%
0,06%
0,05%
0,10%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,01%
1,54%
0,07%
0,04%
0,00%
%Projecto / Actividade Valor
149.362.541.603,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 279
Limpeza Pública De Luanda
Manutenção E Conservação De Cemitérios/Lda
Manutenção E Desobstrução De Coletores
Merenda Escolar/Luanda
Preserv. E Prom. Do Acervo Bibliograf. Nacional
Prestação De Assistência Social
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Prestação De Serviços Primários De Saúde
Prevenção Da Mortalidade Materno-Infantil
Prevenção E Apoio A Situações De Calamidade
Prevenção E Combate As Grandes Endemias
Programa De Acções Com Crianças De E Na Rua
Programa De Localização Familiar
Programa De Vacinação
Projecto De Apoio Leite E Papas
Projecto De Apoio Mães Titulares
Projecto De Combate A Tuberculose
Projecto De Conservação E Segurança De Estabelecimentos Públicos
Projecto De Luta Contra O Hiv-Sida
Projecto Piloto Para Luanda
Promoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional
Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais
Realização De Campanhas De Desinfestação
Recolha De Sucatas Na Cidade De Luanda
Regulação Da Actividade Da Saúde
Requalificação Urbana E Concessão De Direito De Superfície/Luanda
Servicos De Saúde Pública
Urbanismo E Desenvolvimento Comunitário
28.550.000.000,00
219.500.000,00
190.919.922,00
840.000.000,00
26.843.481,00
7.675.433,00
15.210.488.600,00
8.279.538.640,00
232.412.266,00
10.000.000,00
239.333.648,00
26.615.524,00
6.400.254,00
29.080.076,00
20.366.355,00
15.982.142,00
9.407.828,00
1.858.318,00
122.282.563,00
19.812.172,00
287.874.072,00
25.295.036,00
98.879.280,00
28.568.224,00
386.439.729,00
26.576.420,00
824.168.008,00
5.172.579,00
19.093.749,00
19,11%
0,15%
0,13%
0,56%
0,02%
0,01%
10,18%
5,54%
0,16%
0,01%
0,16%
0,02%
0,00%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,08%
0,01%
0,19%
0,02%
0,07%
0,02%
0,26%
0,02%
0,55%
0,00%
0,01%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Apetrechamento Dos Centros Educativos Cic Cec/Luanda
Aquisição De Equipamento Hospitalar/Luanda
Aquisição De Meios De Transportes Hospitalares/Luanda
Aquisição Equipamentos Exploração Manutenção Colectores/Luanda
Aterros De Resíduos Industriais E Inertes/Luanda
Capacitação Operacional Da Encib/Luanda
Capacitação Operacional Da Polícia/Luanda
Capacitação Operacional/Adm.Luanda
Const. E Apetrec.De Centros De Reins. E Acolhimento/Adm.Luanda
Const.Apet.Esc.Primária T 12 Lar Patriota Benfica/Samba/Luanda
Const.E Apet.Da Administração Comunal Do Bairro Estoril Luanda
Const.Habit.Sociais E Infraest.P/Realojam.Cont.Populações/Luanda
Const.Infra.P/Área Adjac.(Sul) Primeira Fase Reconversão/Luanda
Const.Vala Dren.Cazenga Cariango Reab.Arruam.Redes
Técn.Cazenga/Luanda
230.000.000,00
580.682.474,00
209.449.999,00
482.375.000,00
64.293.600,00
210.000.000,00
241.178.210,00
272.397.022,00
122.166.970,00
245.647.411,00
328.394.500,00
1.710.000.000,00
1.026.000.000,00
7.024.844.313,00
Projecto / Actividade Total
82.538.081.271,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
8.263.326.937,0074.274.754.334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.024.844.313,00
230.000.000,00
580.682.474,00
209.449.999,00
482.375.000,00
64.293.600,00
210.000.000,00
241.178.210,00
272.397.022,00
122.166.970,00
245.647.411,00
328.394.500,00
1.710.000.000,00
1.026.000.000,00
0,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 280
Const.Vala Dren.Senado Câmara Reab.Arruam.Redes
Técn.N.Soares/Luanda
Const.Vala Drenagem Suroca Reab.Arruam.Redes Técn.Precol/Luanda
Construção 1 Cent.Capt.Trat.Águas Subterrâneas Bº Vai E Volta/Luanda
Construção 2 Cent.Capt.Trat.Águas Subterrâneas Bº Jacaré/Luanda
Construção Apet.Do Hospital Pediátrico/Luanda
Construção Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Cazenga/Luanda
Construção Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Sambizanga/Luanda
Construção Colectores Pluviais Centralidade Kilamba Kiaxi (Fase I)
Snl/Luanda
Construção Colectores Águas Pluviais Comunitária K. Kiaxi 5000
Snl/Luanda
Construção Colectores Águas Pluviais Kilómetro 44/Snl/Luanda
Construção Colectores Águas Pluviais Municipal Kilamba Kiaxi
5000/Snl/Luanda
Construção Colectores Águas Residuais Comunitária K.Kiaxi
5000/Snl/Luanda
Construção Colectores Águas Residuais Comunitários
Cacuaco/Snl/Luanda
Construção Colectores Águas Residuais Kilómetro 44/Snl/Luanda
Construção Colectores Águas Residuais Municipal Cacuaco/Snl/Luanda
Construção Colectores Águas Residuais Municipal K. Kiaxi
5000/Snl/Luanda
Construção Da Escola De Música Clássica De Luanda
Construção Da Igreja Nossa Senhora Das Águas/Luanda
Construção Da Zona Verde Do Alvalade/Maianga/Luanda
Construção De 1 Deposito De Medicamentos C/ Cadeia De Frio/ Luanda
Construção De 20 Jangos P/Autoridades Tradicionais/Luanda
Construção De Bibliotecas Municipais/Luanda
Construção De Campos E Quadras Polidesportivas
Construção De Campos Polidesportivos/Luanda
Construção De Edifício P/Sobados No Mbanza Calumbo/Luanda
Construção De Infra-Estruturas Da Policia Nacional/Luanda
Construção De Infra-Estruturas Administrativas
Construção De Um Parque Urbano/Cazenga/Luanda
Construção De Um Parque Urbano/Sambizanga/Luanda
Construção Do Cemitério Do Bairro Benfica/Luanda
Construção Do Jardim Zoológico De Luanda
Construção Do Perimetro Florestal Do Kifica/Luanda
Construção Drenagem Pluvial Comunitária Centralidade De
Cacuaco/Snl/Luanda
Construção Drenagem Pluvial Municipal Centralidade
Cacuaco/Snl/Luanda
Construção E Apetrechamento De Lares/Adm.Luanda
Construção E Apetrechamento Do Mercado Bº Rocha Pinto / Luanda
Construção E Apetrechamento Do Velório Provincial/Luanda
Construção E Reparação De Passeios E Lancis/Luanda
Construção Esgoto Municipal Zango Red/Snl/Luanda
Construção Esgoto Comunitário Zango Red/Snl/Luanda
Construção Estação Tratamento Esgoto Zango Red/Snl/Luanda
717.206.996,00
521.275.628,00
80.000.000,00
80.000.000,00
420.000.000,00
479.793.389,00
479.793.389,00
2.902.103.890,00
765.487.077,00
940.270.468,00
1.271.759.219,00
1.086.452.180,00
283.149.485,00
510.753.683,00
282.545.758,00
84.227.152,00
135.000.000,00
370.000.000,00
300.000.000,00
140.104.836,00
35.248.244,00
163.243.377,00
83.684.374,00
209.069.733,00
220.000.000,00
450.000.000,00
212.809.976,00
263.620.889,00
263.620.889,00
500.000.000,00
292.500.000,00
298.904.830,00
348.549.447,00
646.452.041,00
316.616.065,00
62.312.000,00
723.818.214,00
194.034.993,00
2.977.997.587,00
4.455.805.972,00
510.781.065,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
717.206.996,00
521.275.628,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
420.000.000,00
479.793.389,00
479.793.389,00
2.902.103.890,00
765.487.077,00
940.270.468,00
1.271.759.219,00
1.086.452.180,00
283.149.485,00
510.753.683,00
282.545.758,00
84.227.152,00
135.000.000,00
370.000.000,00
300.000.000,00
140.104.836,00
35.248.244,00
163.243.377,00
83.684.374,00
209.069.733,00
220.000.000,00
450.000.000,00
212.809.976,00
263.620.889,00
263.620.889,00
500.000.000,00
292.500.000,00
298.904.830,00
348.549.447,00
646.452.041,00
316.616.065,00
62.312.000,00
723.818.214,00
194.034.993,00
2.977.997.587,00
4.455.805.972,00
510.781.065,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 281
Construção Estação Tratamento Águas Residuais Cacuaco/Snl/Luanda
Construção Rede Colectores Águas Pluviais Central Zango
Ctce/Snl/Luanda
Construção Rede Esgoto Centralidade Do Zango Ctce/Snl/Luanda
Construção Rede Pluvial Municipal Zango Red/Snl/Luanda
Construção Rede Águas Pluviais Comunitária Zango Red/Snl/Luanda
Construção, Reabilitação E Apetrechamento De Escolas/Adm.Luanda
Construção, Reabilitação E Apetrechamento De Unidades
Sanitárias/Adm.Luanda
Elaboração Est.Proj.Ii Fase Rec.Cazenga E Sambizanga/Luanda
Elaboração Est.Proj.Nov.Áreas Interv.Const.Infraest.Equip.Soc./Luanda
Elaboração Est.Proj.P/Área Adjac.(Sul) Terreno I Fase/Luanda
Elaboração Proj.Executivos Saneam.Zonas Centro Sul Norte /Luanda
Emissário Boavista Samba Etar Centro/Luanda
Estudo Base Planeamento Geral Assist.Téc.Fiscaliz.Obras/Luanda
Estudo Planeamento E Gestão De Projecto/Luanda
Estudos Para Pontes Hidraúlicas/Luanda
Extensão Da Rede De Energia As Infra-Estruturas De Saúde/Luanda
Extensão Da Rede De Água Às Infra-Estruturas De Saúde/Luanda
Extensão De Rede De Água Infra-Estrutura Social De Educação
Extenção Dos Serviços De Saúde As Zonas Sem Cobertura/Luanda
Fiscalização Da Const.Habit.Sociais Infraest.P/Realoj./Luanda
Fornecimento Agua Potavel Bairro Sapu/ Kilamba Kiaxi / Luanda
Fornecimento De Água No Bairro Comandante Danjereux K.Kiaxi /
Luanda
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Luanda
Indeminização E Transf.Estrut.Fabrís Obstác.Local Fase I /Luanda
Infra-Estruturas De Saneamento Básico/Adm.Luanda
Infra-Estruturas De Transporte E Vias De Comunicação/Adm.Luanda
Infraestruturas Microfomento/Luanda
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Luanda
Instalação Do Arquivo Documental Digital Do Gpl/Luanda
Instalação Utegesal/Luanda
Interceptores/Luanda
Manutenção Vias Principais Secundárias E Terceárias/Luanda
Mobilização Social E Cidadania/Luanda
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Luanda
Operacionalização Microfomento/Luanda
Operação Tapa-Buracos Em Todos Os Municípios/Luanda
Organização Produtiva Das Comunidades/Luanda
Plano Director Geral De Luanda
Preparação Terrenos Infraestrut.P/Fins Auto Const.Dirigida/Luanda
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reab. Manutenção Das Vias Do Casco Urbano Da Cidade De Luanda
Reab.Ampliação Apetrechamento Hospital Kilamba-Kiaxi/Luanda
Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 7015/Luanda
Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 7029/Luanda
Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 8007/Luanda
1.151.594.904,00
417.858.857,00
154.555.261,00
3.057.137.262,00
2.976.874.154,00
553.430.921,00
542.506.055,00
237.500.000,00
300.000.000,00
353.057.962,00
3.927.500.000,00
3.503.850.000,00
88.500.000,00
325.000.000,00
30.000.000,00
141.799.923,00
188.915.910,00
149.806.947,00
411.363.127,00
95.000.000,00
46.714.784,00
45.951.784,00
87.500.000,00
474.966.709,00
757.212.650,00
1.954.175.967,00
505.400.000,00
965.219.427,00
70.231.471,00
56.628.091,00
581.400.000,00
215.000.866,00
105.589.143,00
158.920.000,00
33.200.000,00
123.688.756,00
48.550.000,00
550.000.000,00
210.000.000,00
75.466.232,00
894.039.440,00
503.678.460,00
12.580.297,00
38.913.981,00
55.920.331,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.151.594.904,00
417.858.857,00
154.555.261,00
3.057.137.262,00
2.976.874.154,00
553.430.921,00
542.506.055,00
237.500.000,00
300.000.000,00
353.057.962,00
3.927.500.000,00
3.503.850.000,00
88.500.000,00
325.000.000,00
30.000.000,00
141.799.923,00
188.915.910,00
149.806.947,00
411.363.127,00
95.000.000,00
46.714.784,00
45.951.784,00
87.500.000,00
474.966.709,00
757.212.650,00
1.954.175.967,00
505.400.000,00
965.219.427,00
70.231.471,00
56.628.091,00
581.400.000,00
215.000.866,00
105.589.143,00
158.920.000,00
33.200.000,00
123.688.756,00
48.550.000,00
550.000.000,00
210.000.000,00
75.466.232,00
894.039.440,00
503.678.460,00
12.580.297,00
38.913.981,00
55.920.331,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 282
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
330.211.366,00
330.211.366,00
51.045.508,00
51.045.508,00
807.462.776,00
167.354.817,00
11.036.399,00
628.842.876,00
228.684,00
240.766.900,00
240.766.900,00
5.634.239.549,00
4.013.065.808,00
278.298.863,00
1.342.841.219,00
33.659,00
176.435.080,00
176.435.080,00
6.654.543.462,00
Administração Da Cidade Do Kilamba
Administração Municipal Da Quiçama
Administração Municipal De Belas
Administração Municipal De Cacuaco
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,61%
86,61%
13,39%
13,39%
77,03%
15,97%
1,05%
59,99%
0,02%
22,97%
22,97%
96,96%
69,06%
4,79%
23,11%
0,00%
3,04%
3,04%
97,34%
381.256.874,00
1.048.229.676,00
5.810.674.629,00
6.836.366.264,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 9012/Luanda
Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 9080/Luanda
Reabilitação E Apetrechamento Da Escola Ngola Nzinga/Luanda
Reabilitação E Pintura Das Fachadas Dos Edifícios De Luanda
Reabilitação Rede Iluminação Pública Casco Urbano De Luanda
Redes Separativas/Luanda
Reforço Institucional/Luanda
Remoção Do Centro Emissor Rna Terreno I Fase Reconversão/Luanda
Revitalização Avenida Mutala Mohamed/Ingombota/Luanda
Revitalização De Eixos Viários De Luanda
Saneamento Nas Vias Em Todos Municípios/Luanda
Sinalização Horizontal
Sistema Integrado De Bilhetica De Transportes Públicos/Luanda
Terraplanag.Pav.Saneam.Vias Acesso Infraest. Saude / Luanda
Terraplanag.Pav.Saneam.Vias Acesso Infraestruturas Educação /Luanda
Toponimia Da Cidade/Luanda
64.266.310,00
37.220.731,00
71.167.510,00
444.049.094,00
364.750.400,00
6.807.341.094,00
299.371.430,00
1.463.000.000,00
3.646.773.290,00
3.500.000.000,00
137.655.086,00
51.166.487,00
250.000.000,00
117.867.104,00
121.416.406,00
158.414.312,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.266.310,00
37.220.731,00
71.167.510,00
444.049.094,00
364.750.400,00
6.807.341.094,00
299.371.430,00
1.463.000.000,00
3.646.773.290,00
3.500.000.000,00
137.655.086,00
51.166.487,00
250.000.000,00
117.867.104,00
121.416.406,00
158.414.312,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 283
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.072.778.646,00
411.520.117,00
26.694.159,00
634.306.041,00
258.329,00
219.983.970,00
219.983.970,00
24.159.927.315,00
15.739.829.888,00
1.094.238.192,00
7.325.715.146,00
144.089,00
6.410.589.694,00
6.410.589.694,00
10.437.379.819,00
8.438.172.256,00
594.813.153,00
1.403.921.513,00
472.897,00
179.126.560,00
179.126.560,00
7.393.593.670,00
5.914.442.647,00
413.691.459,00
1.065.455.858,00
3.706,00
155.500.747,00
155.500.747,00
515.794.855,00
362.083.564,00
25.329.427,00
128.363.513,00
18.351,00
14.982.481,00
14.982.481,00
Administração Municipal De Icolo E Bengo
Administração Municipal De Luanda
Administração Municipal De Viana
Administração Municipal Do Cazenga
Centro Dos Cursos Pré-Universitários Da Ingombota
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
82,98%
31,83%
2,06%
49,07%
0,02%
17,02%
17,02%
79,03%
51,49%
3,58%
23,96%
0,00%
20,97%
20,97%
98,31%
79,48%
5,60%
13,22%
0,00%
1,69%
1,69%
97,94%
78,35%
5,48%
14,11%
0,00%
2,06%
2,06%
97,18%
68,22%
4,77%
24,18%
0,00%
2,82%
2,82%
1.292.762.616,00
30.570.517.009,00
10.616.506.379,00
7.549.094.417,00
530.777.336,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 284
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.2 - Transferencias De Capital
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
36.850.893,00
36.850.893,00
2.315.640,00
2.315.640,00
36.850.893,00
36.850.893,00
2.315.640,00
2.315.640,00
26.020.790.575,00
19.574.672.407,00
1.334.480.040,00
5.108.735.746,00
2.902.382,00
313.978.118,00
312.891.484,00
1.086.634,00
10.534.957.619,00
7.526.557.950,00
515.848.641,00
2.491.562.532,00
988.496,00
18.085.502,00
18.085.502,00
618.613.923,00
383.844.968,00
26.291.479,00
208.471.829,00
5.647,00
26.690.589,00
26.690.589,00
1.691.569.320,00
1.691.569.320,00
5.737.677.677,00
Centro Urbano De Sequele
Comissão Administrativa De Urbanização Do Talatona
Direcção Provincial De Educação De Luanda
Direcção Provincial De Saúde De Luanda
Escola De Formação De Professores Garcia Neto
Gabinete Tec. De Recon. Urb. Do Cazenga E Sambizanga
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
94,09%
94,09%
5,91%
5,91%
94,09%
94,09%
5,91%
5,91%
98,81%
74,33%
5,07%
19,40%
0,01%
1,19%
1,19%
0,00%
99,83%
71,32%
4,89%
23,61%
0,01%
0,17%
0,17%
95,86%
59,48%
4,07%
32,31%
0,00%
4,14%
4,14%
22,77%
22,77%
77,23%
39.166.533,00
39.166.533,00
26.334.768.693,00
10.553.043.121,00
645.304.512,00
7.429.246.997,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 285
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
49.764.171.451,00
4.414.358.002,00
224.279.845,00
37.976.543.551,00
7.148.990.053,00
18.899.612.749,00
18.899.612.749,00
1.495.657.876,00
792.102.527,00
54.855.129,00
648.632.285,00
67.935,00
2.887.630,00
2.887.630,00
1.677.011.428,00
966.698.079,00
61.321.098,00
648.632.285,00
359.966,00
2.887.630,00
2.887.630,00
1.351.805.626,00
657.551.026,00
45.519.266,00
648.632.285,00
103.049,00
2.887.630,00
2.887.630,00
476.233.180,00
319.475.953,00
22.114.929,00
134.636.651,00
5.647,00
15.309.501,00
15.309.501,00
Governo Provincial De Luanda
Hospital Do Kilamba Kiaxi
Hospital Dos Cajueiros Do Cazenga
Hospital Geral De Luanda-Camama
Instituto Médio Normal De Educação 28 De Agosto
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
72,48%
6,43%
0,33%
55,31%
10,41%
27,52%
27,52%
99,81%
52,86%
3,66%
43,28%
0,00%
0,19%
0,19%
99,83%
57,55%
3,65%
38,61%
0,02%
0,17%
0,17%
99,79%
48,54%
3,36%
47,88%
0,01%
0,21%
0,21%
96,89%
64,99%
4,50%
27,39%
0,00%
3,11%
3,11%
68.663.784.200,00
1.498.545.506,00
1.679.899.058,00
1.354.693.256,00
491.542.681,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 286
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
12.589.233.748,00
12.497.492.492,00
12.490.055.364,00
7.437.128,00
2.000.000,00
2.000.000,00
89.741.256,00
89.741.256,00
100,00%
99,27%
99,21%
0,06%
0,02%
0,02%
0,71%
0,71%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.3 - Despesas De Capital Financeiro
4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros
30.136.368.792,00
13.536.987.502,00
13.536.987.502,00
891.156.626,00
891.156.626,00
15.012.335.189,00
6.656.811.978,00
8.355.523.211,00
695.889.475,00
695.889.475,00
15.460.522.249,00
15.458.111.436,00
15.458.111.436,00
2.410.813,00
2.410.813,00
66,09%
29,69%
29,69%
1,95%
1,95%
32,92%
14,60%
18,32%
1,53%
1,53%
33,91%
33,90%
33,90%
0,01%
0,01%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
7.772.949.847,00
5.319.312.500,00
2.453.637.347,00
150.100.000,00
150.100.000,00
13.311.085.311,00
6.649.904.470,00
4.854.334.404,00
17,05%
11,67%
5,38%
0,33%
0,33%
29,19%
14,58%
10,65%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
7.519.850.000,00
7.519.850.000,00
41.015.426.584,00
41.015.426.584,00
Unidade Técnica De Gestão Do Saneamento De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
15,49%
15,49%
84,51%
84,51%
48.535.276.584,00 100,00%
45.596.891.041,00 100,00%Total Geral:
45.596.891.041,00Total Geral: 100,00%
12.589.233.748,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De CabindaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 287
Actividades Permanentes
Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego
Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica
Prog.De Gestão Dos Recurs.Pesqueiros E Sustentabilidade
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica
Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal
Programa De Capacitação Institucional
Programa De Combate À Degradação Ambiental
Programa De Combate Às Grandes Endemias
Programa De Controlo Da Qualidade Da Água
Programa De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola Investe
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. Social
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Nacional De Desminagem
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Água Para Todos
26.368.978.411,00
11.976.447,00
150.100.000,00
1.121.790.000,00
286.000.000,00
35.000.000,00
3.125.342.854,00
53.382.220,00
1.747.734.514,00
682.114.150,00
50.000.000,00
200.537.347,00
105.292.922,00
9.700.000,00
100.000.000,00
214.008.306,00
292.826.217,00
1.265.311.982,00
205.669.374,00
1.951.628.732,00
553.194.627,00
136.819.816,00
426.794.470,00
14.004.000,00
210.000.000,00
41.778.941,00
2.118.587.596,00
1.790.218.115,00
5.000.000,00
2.073.100.000,00
250.000.000,00
57,83%
0,03%
0,33%
2,46%
0,63%
0,08%
6,85%
0,12%
3,83%
1,50%
0,11%
0,44%
0,23%
0,02%
0,22%
0,47%
0,64%
2,77%
0,45%
4,28%
1,21%
0,30%
0,94%
0,03%
0,46%
0,09%
4,65%
3,93%
0,01%
4,55%
0,55%
%Programa Valor
45.596.891.041,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Marketing, Comunicação E Publicidade
Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E Ensino
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Justiça
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão De Centros Infantis
Administração E Gestão Dos B.U.E
Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado
Apoio A Reintegração Dos Antigos Combatentes
Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria
Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência Nacional
Comemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi Nacional
45.249.544,00
15.000.000,00
11.638.779.426,00
402.288.703,00
13.732.517,00
69.843.282,00
214.008.306,00
705.000,00
25.153.742,00
100.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,16%
0,05%
40,17%
1,39%
0,05%
0,24%
0,74%
0,00%
0,09%
0,35%
0,05%
0,05%
%Projecto / Actividade Valor
28.973.363.826,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 288
Coordenação Dos Programas De Saúde Pública
Cuidados Primários De Saúde
Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios
Limpeza E Saneamento
Merenda Escolar/Cabinda
Pagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.Saúde
Políticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-Emprego
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Prestação De Serviços Primários De Saúde
Programa De Identificação Da População Escolar-Bata Escolar
Programa Nova Aldeia Imagem Aquisição De Chapas De Zinco/Cabinda
Projecto De Combate A Malária
Promoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto
Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais
Regulação Da Actividade Agro-Pecuária E Florestas
Regulação Da Actividade Da Saúde
Regulação Da Actividade De Comunicação Social
Regulação Da Actividade Urbanística
Regulação Das Actividades No Domínio Da Energia
Remoção Obstáculos E Engenhos Explosivos
Servicos De Saúde Pública
Serviços De Assistência Social
Serviços De Pediat.E Patolog.Neonatal
25.000.000,00
766.295.581,00
289.060.000,00
1.440.000.000,00
190.000.000,00
326.794.470,00
11.976.447,00
6.334.727.514,00
3.002.046.178,00
2.832.147,00
40.000.000,00
8.000.000,00
9.700.000,00
149.875.395,00
200.000.000,00
22.300.000,00
20.000.000,00
14.004.000,00
155.215.000,00
604.571.400,00
5.000.000,00
2.662.261.539,00
41.822.792,00
97.120.843,00
0,09%
2,64%
1,00%
4,97%
0,66%
1,13%
0,04%
21,86%
10,36%
0,01%
0,14%
0,03%
0,03%
0,52%
0,69%
0,08%
0,07%
0,05%
0,54%
2,09%
0,02%
9,19%
0,14%
0,34%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Abert. Via Terc. Troço Conde (Inhuca) Bº T. Limbo T. Bal. Chiv/Cabinda
Amp. Optimização Sist. Produção Àgua Cabinda Nas Etas I E Ii/ Cabinda
Amp. Optimização Sist. Produção Àgua De Cabinda Em Fortaleza
Apoio Camp. Agrícolas ( Inc. Sem. Adub. Inst. Agrícolas ) Cabinda
Aquis. De Ambulâncias E Viaturas P Apoio Serv. HospitalarCabinda
Aquis. Instal. Kits Tratamento P Sistemas De Abast. Água
DingeCabinda
Aquis. Instalação E Equip. Médico E Mob. HospitalarCabinda
Aquis.1 Moag.Far.Trigo Silos Armaz.Linha Ensaca.Prov./Cabinda
Aquis.Carteiras Material Didático Pedagógico Mun.De Cabinda
Aquisição De Alfaias AgrícolasCabinda
Aquisição De Artefactos De PescaCabinda
Aquisição Equip.Materiais P/Sist.Abast.Água Município Cabinda
Capacitação Administrativa/Cabinda
Conclusão Da Escola Primária No Buco Zau/Cabinda
Const. Amp. P/ Aterro Ravin. J. Pista Aerodr. Município De
BelizeCabinda
Const. Arruam. Bº 4 De Fevereiro Sr. Sambo E Troços A,B, C, D E
FCabinda
Const. Esc. 12 Salas Aulas Admin. E CantinaNecuto Buco ZauCabinda
234.300.927,00
250.000.000,00
182.676.974,00
25.000.000,00
68.750.000,00
100.000.000,00
175.000.000,00
182.522.415,00
75.048.977,00
75.000.000,00
35.000.000,00
35.888.984,00
85.537.347,00
53.990.194,00
40.325.000,00
645.000.000,00
74.092.488,00
Projecto / Actividade Total
16.623.527.215,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,0016.623.527.215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234.300.927,00
250.000.000,00
182.676.974,00
25.000.000,00
68.750.000,00
100.000.000,00
175.000.000,00
182.522.415,00
75.048.977,00
75.000.000,00
35.000.000,00
35.888.984,00
85.537.347,00
53.990.194,00
40.325.000,00
645.000.000,00
74.092.488,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 289
Const. Esc. C 12 Salas Aulas Na Localidade De Lombe TchizoCabinda
Const. Linha Média Tensão E Baixa Chibolo/Subantando/Cabinda
Const. Via Acesso Hosp. Infecto Contagioso Stª CatarinaCabinda
Const.Infra-Est.Instalações Especiais Apo.140c.Soc.Lândana
Construção De 250 Casas Sociais Mun.Interior Prov.Cabinda
Construção De 90 Casas Sociais No ChibodoCabinda
Construção De Novo Hospital De CacongoCabinda
Construção De Um Centro Estagio Desportivo Em Mabaca/Cabinda
Construção Do Sistema De Abast. De Àgua De Dinge/Cacongo
Construção Do Sistema Eléctrico Isolado De Tchinsua/Cabinda
Construção Do Troço Estrada Entre Zongolo-Tchizazi-Ntó/Cabinda
Construção Esquadra Polícia Nac. Alto Sundi Programa De Alto
Sundi/Cabinda
Construção Núcleo Universitário No Município De Buco ZauCabinda
Construção Postos Polícia Fronteira Alto Sundi Programa Alto
Sundi/Cabinda
Construção Sist. Abastecimento De Àgua Do Necuto/Buco Zau
Contenç. Rav. Mun. C. (F.I- Praia. Rot. Hosp. Ant. Esc. Faty V)Cabinda
Contenção De Ravinas Mun. Belize ( Fase I Região Da
Vila)BelizeCabinda
Elaboração De Estudos E Projecto Electif.Zonas Rurais/Cabinda
Elaboração Do Plano Director Do Município De Belize/Cabinda
Elaboração Estudos Proj.Executivos Const.Sistema Água Sócoto/Cabinda
Elaboração Estudos Projectos Const.Sistema Água Tendequele/Cabinda
Elaboração Plano De Desenvolvimento Mun. Belize/Cabinda
Elaboração Plano De Desenvolvimento Mun. Cabinda
Elaboração Plano De Desenvolvimento Mun.Cacongo/Cabinda
Elaboração Plano Director Do Município De Buco Zau/Cabinda
Elaboração Plano Director Município De Cacongo/Cabinda
Elaboração Projecto Executivo Drenagem Etar Tando Zinze/Cabinda
Emp.Exec.61 Furos Água Várias Localidades Província Cabinda
Empreit.Reconstrução Do Campo De Fut.Tafe Município Cabinda
Empreitada Da Reabilitação De Passeios Em Calçada Portuguesa
Empreitada Exec.Terrap.Mu.Sup.Terras Proj.140c.Mun.Cacongo
Est.Const.Sistema Trat.Depósito Lixo Aterro Sanitário/Cabinda
Estudos Proj. Macrodrenagem Da Bacia De Mbuco/Cabinda
Estudos Projecto Const. Viaduto Acessos Mbuco E Cabassango/Cabinda
Estudos Projecto Macrodrenagem Da Bacia De Mbuco/Cabinda
Estudos Projecto Urbanístico Requalificação Baixa Do Mbuco/Cabinda
Execução De Via Junto A Fábrica De Água TchiowaCabinda
Execução Furos Artesianos Alto Sundi Belize Programa Alto
Sundi/Cabinda
Fiscaliz. Macrodrenagem Cidade Cabinda- Bacia Do Lombo Lombo
Fiscaliz.E Fornec.Inst.Semi-Industrial Prod.S.C.Sabonete
Fiscaliz.E.De Fornec.Uma Unidade Trat.Óleo Palma/Cabinda
Fiscaliz.Emp.Const.250c.Soc.Mun.Interior Prov.Cidade (140 P/C 60)
Fiscaliz.Emp.Const.Um Cent.Estagio Desportivo Mbaca/Cabinda
Fiscalização Da Empreitada De Reab.Passeios Cidade Cabinda
89.694.558,00
160.000.000,00
80.000.000,00
965.558.530,00
475.000.000,00
475.000.000,00
475.000.000,00
507.849.250,00
146.535.438,00
126.000.000,00
665.000.000,00
66.500.000,00
53.382.220,00
83.600.000,00
245.000.000,00
41.067.922,00
23.900.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
250.000.000,00
344.280.502,00
241.535.987,00
127.445.790,00
428.159.816,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
124.729.965,00
152.000.000,00
4.856.203,00
19.478.941,00
32.482.058,00
36.070.202,00
34.192.011,00
35.634.067,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.694.558,00
160.000.000,00
80.000.000,00
965.558.530,00
475.000.000,00
475.000.000,00
475.000.000,00
507.849.250,00
146.535.438,00
126.000.000,00
665.000.000,00
66.500.000,00
53.382.220,00
83.600.000,00
245.000.000,00
41.067.922,00
23.900.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
250.000.000,00
344.280.502,00
241.535.987,00
127.445.790,00
428.159.816,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
124.729.965,00
152.000.000,00
4.856.203,00
19.478.941,00
32.482.058,00
36.070.202,00
34.192.011,00
35.634.067,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 290
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
854.873.691,00
345.577.245,00
20.503.121,00
488.577.346,00
215.979,00
186.121.951,00
186.121.951,00
1.732.639.563,00
454.074.403,00
29.015.024,00
Administração Municipal De Belize
Administração Municipal De Buco-Zau
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
82,12%
33,20%
1,97%
46,93%
0,02%
17,88%
17,88%
91,63%
24,01%
1,53%
1.040.995.642,00
1.890.933.600,00
100,00%
100,00%
Fiscalização Emp.Aquis.1 Moag.F.Trig.S.A.L.Ensac.Prov.Cabinda
Fiscalização Empreit.Reab.Estadio Municipal Do Tafe / Cabinda
Fiscalização Empreitada De Reab.Passeios Calçada Portuguesa
Fomento Da Produção PecuáriaCabinda
Forn.E Inst. 1 Semi/Indúst.Prod.Sabão Caseiro/Sab.M.Chave Mão
Fornec. Mobil. E Equip. P Estruturas ConstruídasCabinda
Fornec. Proj. Equip. Mat. P/ Const. Campo Fut. Tchibodo Fase Ii/Cabinda
Fornec.Uma Unidade Trat.Óleo Palma E De Amendoim/Cabinda
Fornecimento Mobil. Equipamento P/O Novo Hospital De Cacongo
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cabinda
Infraestruturas Microfomento/Cabinda
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Cabinda
Macrodrenagem Da Cidade De Cabinda-Bacia Do Lombo Lombo
Mobilização Social E Cidadania/Cabinda
Operacionalização Das Insfraestruturas Institucionais/Cabinda
Operacionalização Microfomento/Cabinda
Organização Produtiva Das Comunidades/Cabinda
Programa Const.De Infra-Estruturas Sociais E Rural Alto Sundi
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Todos/Cabinda
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reabilitação De Posto De Saúde De SangaMassabiCacongoCabinda
Reabilitação Do Centro Cultural ChiloangoCabinda
Reabilitação Do Museu Provincial De Cabinda
Reabilitação Dos Passeios Da Cidade De Cabinda
Reabilitação Troço Mongo Conde Bombo Pene-Lukiengui/Cabinda
Recuperação Iluminação Pública Município Cacongo E Cabinda
Reforço Instituicional/Cabinda
Saneamento Básico Da Orla MarítmaCabinda
Troço Caio Guembo Sanda Massala Bulo (Alto Suni)/Cabinda
45.328.674,00
51.421.030,00
70.683.862,00
50.000.000,00
94.840.458,00
115.000.000,00
132.365.120,00
143.349.696,00
370.000.000,00
29.000.000,00
136.600.000,00
258.987.428,00
60.970.181,00
35.301.143,00
56.640.000,00
12.400.000,00
17.900.000,00
2.073.100.000,00
734.866.172,00
250.000.000,00
139.822.534,00
20.000.000,00
189.914.000,00
15.755.374,00
419.880.598,00
514.000.000,00
47.542.750,00
107.271.429,00
212.500.000,00
950.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.328.674,00
51.421.030,00
70.683.862,00
50.000.000,00
94.840.458,00
115.000.000,00
132.365.120,00
143.349.696,00
370.000.000,00
29.000.000,00
136.600.000,00
258.987.428,00
60.970.181,00
35.301.143,00
56.640.000,00
12.400.000,00
17.900.000,00
2.073.100.000,00
734.866.172,00
250.000.000,00
139.822.534,00
20.000.000,00
189.914.000,00
15.755.374,00
419.880.598,00
514.000.000,00
47.542.750,00
107.271.429,00
212.500.000,00
950.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 291
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.679.700.012,00
587.512.969,00
33.594.874,00
1.058.079.747,00
512.422,00
268.888.000,00
268.888.000,00
727.278.416,00
312.191.979,00
19.132.694,00
395.823.873,00
129.870,00
239.308.769,00
239.308.769,00
22.074.941.397,00
10.556.219.606,00
704.765.347,00
10.120.657.718,00
693.298.726,00
14.587.964.465,00
14.587.964.465,00
2.457.113.336,00
857.288.671,00
54.672.779,00
1.545.017.781,00
134.105,00
6.873.132,00
6.873.132,00
609.822.377,00
424.122.629,00
29.472.787,00
154.971.866,00
1.255.095,00
13.071.895,00
13.071.895,00
Administração Municipal De Cabinda
Administração Municipal De Cacongo
Governo Provincial De Cabinda
Hospital Provincial De Cabinda
Secretaria Provincial Da Justiça De Cabinda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,20%
30,15%
1,72%
54,30%
0,03%
13,80%
13,80%
75,24%
32,30%
1,98%
40,95%
0,01%
24,76%
24,76%
60,21%
28,79%
1,92%
27,60%
1,89%
39,79%
39,79%
99,72%
34,79%
2,22%
62,70%
0,01%
0,28%
0,28%
97,90%
68,09%
4,73%
24,88%
0,20%
2,10%
2,10%
1.948.588.012,00
966.587.185,00
36.662.905.862,00
2.463.986.468,00
622.894.272,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 292
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
12.341.782.742,00
12.271.040.770,00
12.266.913.707,00
4.127.063,00
13.754.560,00
13.754.560,00
56.987.412,00
56.987.412,00
100,00%
99,43%
99,39%
0,03%
0,11%
0,11%
0,46%
0,46%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
18.655.985.872,00
6.749.289.955,00
6.749.289.955,00
458.604.951,00
458.604.951,00
10.174.612.385,00
4.953.031.782,00
5.221.580.603,00
1.273.478.581,00
1.273.478.581,00
7.766.239.161,00
7.766.239.161,00
7.766.239.161,00
70,61%
25,54%
25,54%
1,74%
1,74%
38,51%
18,75%
19,76%
4,82%
4,82%
29,39%
29,39%
29,39%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
03.02.00 - Serviços De Bombeiros
03.03.00 - Tribunais
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
04.07 - Ensino Superior
04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
05 - Saúde
05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais
05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados
6.631.055.117,00
5.482.027.917,00
1.149.027.200,00
215.650.000,00
100.000.000,00
60.000.000,00
55.650.000,00
8.708.998.883,00
4.678.124.758,00
1.921.266.508,00
1.767.036.605,00
66.571.012,00
276.000.000,00
276.000.000,00
6.629.846.043,00
4.100.754.717,00
193.000.000,00
25,10%
20,75%
4,35%
0,82%
0,38%
0,23%
0,21%
32,96%
17,71%
7,27%
6,69%
0,25%
1,04%
1,04%
25,09%
15,52%
0,73%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
26.422.225.033,00 100,00%Total Geral:
26.422.225.033,00Total Geral: 100,00%
12.341.782.742,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do ZaireÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 293
Actividades Permanentes
Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança
Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior
Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Prog.Reab.E Melhoria De Infraest. De Apoio Activ. Económica
Programa De Combate À Degradação Ambiental
Programa De Controlo Da Qualidade Da Água
Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação
Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação
Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Difusao E Acção Cultural
Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa De Reforma E Modernização Da Adm. Da Justiça
Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Água Para Todos
17.252.197.815,00
40.000.000,00
70.000.000,00
1.264.702.000,00
120.000.000,00
342.500.000,00
276.000.000,00
15.000.000,00
25.500.000,00
40.000.000,00
55.000.000,00
15.000.000,00
285.000.000,00
500.000.000,00
305.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
233.000.000,00
575.000.000,00
70.000.000,00
118.000.000,00
40.000.000,00
835.650.000,00
185.049.182,00
95.000.000,00
140.000.000,00
240.000.000,00
20.000.000,00
72.027.200,00
125.000.000,00
2.588.598.836,00
269.000.000,00
150.000.000,00
65,29%
0,15%
0,26%
4,79%
0,45%
1,30%
1,04%
0,06%
0,10%
0,15%
0,21%
0,06%
1,08%
1,89%
1,15%
0,08%
0,15%
0,88%
2,18%
0,26%
0,45%
0,15%
3,16%
0,70%
0,36%
0,53%
0,91%
0,08%
0,27%
0,47%
9,80%
1,02%
0,57%
%Programa Valor
26.422.225.033,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão De Centros Infantis
Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais
Apoio A Mulher Rural /Zaire
Apoio A Reintegração Dos Refugiados Provenientes Da R.D.C
Apoio Ao Poder Tradicional
Apoio As Calamidades E Catástrofes Naturais
Aquisicao De Medicamentos Essenciais
Aquisição De Carteiras Escolares E Material Didáctico
10.008.911.764,00
11.915.523,00
61.843.282,00
1.500.000,00
35.000.000,00
30.205.900,00
26.000.000,00
55.000.000,00
65.000.000,00
75.000.000,00
51,88%
0,06%
0,32%
0,01%
0,18%
0,16%
0,13%
0,29%
0,34%
0,39%
%Projecto / Actividade Valor
19.292.366.997,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 294
Aquisição De Materiais De Combate A Doenças Do Sono
Cuidados Primários De Saúde
Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios
Limpeza E Saneamento
Manutenção De Infra-Estruturas Escolares Da Província
Manutenção De Infra-Estruturas Hospitalares Da Província
Merenda Escolar/Zaire
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Programa De Reabilitação Das Infra-Estruturas Económicas Básicas
Programa De Reabilitação Das Infra-Estruturas Eléctricas
Programa De Reabilitação Das Infra-Estruturas Hídricas
Serviços De Assistência Social A Famílias E Vulneráveis
68.000.000,00
1.149.120.000,00
355.000.000,00
240.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
270.000.000,00
3.279.874.125,00
3.354.996.403,00
20.000.000,00
43.000.000,00
20.000.000,00
32.000.000,00
0,35%
5,96%
1,84%
1,24%
0,23%
0,23%
1,40%
17,00%
17,39%
0,10%
0,22%
0,10%
0,17%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Ampliação Do Museu Dos Reis Do Congo/Zaire
Apet. Da Direcção Provincial Da Educação/Mbanza Congo/Zaire
Aquisição De Equipamentos Mobiliário Hospitalar/Noqui/Zaire
Aquisição De Materiais De Combate A Shistosomiase/Zaire
Aquisição De Medicamentos Para Província/Zaire
Aquisição De Sementes Diversas/Zaire
Aquisição Equip. Expansão Capacidade Produtiva Energia/Zaire
Aquisição Equipamento P/Apetrechamento De Laboratórios/Zaire
Assistência Téc. Consul.Estudos Proj.Mun.Sect.Fiscalização/Zaire
Const. 2 Escolas De 12 Salas De Aulas/Mbanza Congo/Zaire
Const. 2 Escolas De 16 Salas De Aulas Soyo/Zaire
Const.2 Escolas De 12 Salas De Aulas/Tomboco/Zaire
Const.3 Centros De Acolhimento Retenção Estrangeiros/Zaire
Const.Inst.Deleg.Mun.Registo Civil E Notarial/Mbanza Congo/Zaire
Const.Paragens Para Autocarros Em 6 Municípuios/Noqui/Zaire
Construção 1 Hospital Municipal Mbanza Congo/Zaire
Construção 2 Postos Saúde Com 10 Camas/Mbanza Congo/Zaire
Construção Apetrechamento 2 Escolas De 12 Salas Soyo/Zaire
Construção Da Direcção Provincial Da Educação/Mbanza Congo/Zaire
Construção Da Maternidade De Mbanza Congo
Construção Da Maternidade Do Nzeto/Zaire
Construção Da Maternidade Do Tomboco/Zaire
Construção Das Casas De Funções Mbanza Congo
Construção De 1 Campo De Futebol E Arrelvamento/Nzeto/Zaire
Construção De 1 Cerámica Mbanza Congo/Zaire
Construção De 110 Casas Para Técnicos Soyo/Zaire
Construção De 120 Casas Para Técnicos Cuimba/Zaire
Construção De 120 Casas Para Técnicos Nzeto/Zaire
Construção De 150 Casas Para Técnicos Noqui/Zaire
Construção De 150 Casas Para Técnicos Tomboco/Zaire
25.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
90.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
65.000.000,00
80.000.000,00
41.842.000,00
50.000.000,00
169.000.000,00
50.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00
85.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
Projecto / Actividade Total
7.129.858.036,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
700.000.000,006.429.858.036,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
90.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
65.000.000,00
80.000.000,00
41.842.000,00
50.000.000,00
169.000.000,00
50.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00
85.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 295
Construção De 250 Casas Para Técnicos Mbanza Congo/Zaire
Construção De Casas Da Cultura/Zaire
Construção De Centro Acolhimento/Cuimba/Zaire
Construção De Centro De Formação Profissioanal Mbanza Congo/Zaire
Construção De Centro De Saúde 25 Camas Cuimba/Zaire
Construção De Centro De Saúde 50 Camas Mbanza Congo/Zaire
Construção De Centro De Saúde 50 Camas Soyo/Zaire
Construção De Centro De Saúde De 25 Camas Tomboco/Zaire
Construção De Centro De Saúde De 50 Camas Nzeto/Zaire
Construção De Estação Rodoviária Mbanza Congo/Zaire
Construção De Estádio De Futebol Soyo/Zaire
Construção De Laboratório Cont. Qualidade Nos Municípios/Zaire
Construção De Mercado Municipal (Cr.Adic)/Mbanza Congo/Zaire
Construção De Mercado Municipal( Cr.Adic)/Soyo/Zaire
Construção De Quadrapolidesportiva/Tomboco/Zaire
Construção De Um Centro Médico Com 10 Camas/Tomboco/Zaire
Construção De Um Edifi.P/Cartório Notarial/Mbanza Congo/Zaire
Construção Do Campo De Futebol/Noqui/Zaire
Construção Do Centro De Documentação Informação(Cd)Zaire
Construção Do Hospital Da Cidade De Mbanza Congo/Zaire
Construção Do Instituto Superior Politécnico Soyo/Zaire
Construção Do Mercado Do Luvo/Zaire
Construção Do Pavilhão Gimnodesportivo Soyo (Cr.Adic) Zaire
Construção E Instalação Do Sinse/Soyo/Zaire
Construção Escola Média Enfermagem (Cr.Adic.)/Zaire
Construção Estação Rodoviária Casa Telha Luculo Nzeto/Zaire
Construção Expansão Linhas Médias Baixa Tensão Mbanza Congo/Zaire
Construção Palácio Justiça E Tribunal Municipal/Cuimba/Zaire
Construção Pavilhão Gimno Desportivo Municipal Cuimba/Zaire
Construção Unidade Bombeiros Protecção Civil Mbanza Congo/Zaire
Elab.Planos Directores Dos Munic.E Comunas/Zaire
Elaboração Do Plano Director De Desenvolvimento/Soyo/Zaire
Estudo E Projecto De Mini Hidrica No Nzeto/Zaire
Estudo E Projecto De Uma Mini Hidrica Sobre Rio Cuilo/Cuimba/Zaire
Estudo E Projecto Mini Hídrica Sobre O Rio Lukulo/Soyo/Zaire
Estudos E Projectos De Mini Hidricas Tomboco/Zaire
Fomento Ao Comércio Rural/Zaire
Fornecimento De Sementes E Equip.Agrícolas/Cuimba/Zaire
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Zaire
Infraestruturas Microfomento/Zaire
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Zaire
Infraetruturação Das Reservas Fundiárias/Mbanza Congo/Zaire
Melhoram. Expansão Intalação Escola Superior Politécnica/Zaire
Merenda Para Primeira Infância/Zaire
Mobilização Social E Cidadania/Zaire
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Zaire
Operacionalização Microfomento/Zaire
150.000.000,00
45.000.000,00
70.000.000,00
15.000.000,00
32.860.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
100.000.000,00
15.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
32.027.200,00
35.000.000,00
28.000.000,00
700.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
20.000.000,00
150.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
55.650.000,00
20.000.000,00
60.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
20.000.000,00
42.000.000,00
192.557.650,00
372.311.504,00
42.000.000,00
76.000.000,00
40.000.000,00
52.716.000,00
77.460.000,00
15.600.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
45.000.000,00
70.000.000,00
15.000.000,00
32.860.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
100.000.000,00
15.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
32.027.200,00
35.000.000,00
28.000.000,00
0,00
200.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
20.000.000,00
150.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
55.650.000,00
20.000.000,00
60.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
20.000.000,00
42.000.000,00
192.557.650,00
372.311.504,00
42.000.000,00
76.000.000,00
40.000.000,00
52.716.000,00
77.460.000,00
15.600.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 296
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
612.499.662,00
612.499.662,00
206.064.212,00
206.064.212,00
471.112.668,00
471.112.668,00
178.248.810,00
178.248.810,00
550.114.264,00
550.114.264,00
138.592.877,00
138.592.877,00
601.020.932,00
141.050.614,00
7.970.504,00
451.985.698,00
14.116,00
178.162.491,00
178.162.491,00
Administração Municipal De Mbanza Congo
Administração Municipal Do Cuimba
Administração Municipal Do Noqui
Administração Municipal Do Nzeto
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
74,83%
74,83%
25,17%
25,17%
72,55%
72,55%
27,45%
27,45%
79,88%
79,88%
20,12%
20,12%
77,13%
18,10%
1,02%
58,01%
0,00%
22,87%
22,87%
818.563.874,00
649.361.478,00
688.707.141,00
779.183.423,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Organização Produtiva Das Comunidades/Zaire
Programa De Requalificação De Estradas/Cuimba/Zaire
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Totos/Zaire
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reab.Expansão Da Direcção Provincial Da Saúde/Mb.Congo/Zaire
Reabilitação Ampliação Hospital Municípal Tomboco/Zaire
Reabilitação E Ampiliação Do Hospitalar Municipal/Nzeto/Zaire
Reabilitação E Ampliação Do Comando Municipal/Tomboco/Zaire
Reaproveitamento Sítios Turísticos/Zaire
Recuperação Das Salinas/Zaire
Reforço Instituicional/Zaire
Remodelação Const.Edif.Administrativo Gpz/Mbanza Congo/Zaire
Requalificação Paisagistica De Mbanza Congo/Zaire
21.900.000,00
25.500.000,00
302.500.000,00
150.000.000,00
204.178.836,00
15.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
150.754.846,00
500.000.000,00
80.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.900.000,00
25.500.000,00
302.500.000,00
150.000.000,00
204.178.836,00
15.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
150.754.846,00
500.000.000,00
80.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 297
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
1.035.638.681,00
1.025.764.556,00
1.023.770.983,00
1.993.573,00
9.874.125,00
9.874.125,00
100,00%
99,05%
98,85%
0,19%
0,95%
0,95%
%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
994.478.043,00
437.674.344,00
26.781.871,00
529.906.074,00
115.754,00
178.506.716,00
178.506.716,00
372.327.089,00
372.327.089,00
114.162.423,00
114.162.423,00
13.711.176.940,00
5.503.949.114,00
379.689.305,00
6.554.199.691,00
1.273.338.830,00
6.769.685.966,00
6.769.685.966,00
1.343.256.274,00
666.615.883,00
44.163.271,00
632.467.239,00
9.881,00
2.815.666,00
2.815.666,00
Administração Municipal Do Soyo
Administração Municipal Do Tomboco
Governo Provincial Do Zaire
Hospital Provincial Do Zaire
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
84,78%
37,31%
2,28%
45,18%
0,01%
15,22%
15,22%
76,53%
76,53%
23,47%
23,47%
66,95%
26,87%
1,85%
32,00%
6,22%
33,05%
33,05%
99,79%
49,52%
3,28%
46,99%
0,00%
0,21%
0,21%
1.172.984.759,00
486.489.512,00
20.480.862.906,00
1.346.071.940,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1.035.638.681,00Total Geral: 100,00%
Governo Provincial Do UigeÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 298
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
38.262.043.752,00
20.984.958.378,00
20.984.958.378,00
1.441.604.939,00
1.441.604.939,00
13.335.362.384,00
8.027.843.806,00
5.307.518.578,00
2.500.118.051,00
2.500.118.051,00
14.880.421.212,00
14.880.421.212,00
14.880.421.212,00
72,00%
39,49%
39,49%
2,71%
2,71%
25,09%
15,11%
9,99%
4,70%
4,70%
28,00%
28,00%
28,00%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde
05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais
05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados
05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social
06.01.00 - Família E Infância
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De Água
07.03.00 - Iluminação Das Vias Públicas
07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário
08 - Recreação, Cultura E Religião
08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos
09 - Assuntos Económicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
09.01.01 - Agricultura
09.02 - Transportes
09.02.01 - Transporte Rodoviário
8.030.369.046,00
7.860.369.046,00
170.000.000,00
24.208.757.543,00
17.026.243.098,00
3.973.982.057,00
3.156.961.376,00
51.571.012,00
13.569.138.200,00
7.011.499.907,00
776.425.221,00
3.449.320.000,00
1.758.742.932,00
573.150.140,00
983.110.798,00
127.639.103,00
48.654.090,00
806.817.605,00
4.080.165.469,00
75.590.000,00
493.200.000,00
82.000.000,00
3.429.375.469,00
74.119.838,00
74.119.838,00
1.516.804.070,00
79.453.039,00
79.453.039,00
1.375.351.031,00
1.375.351.031,00
15,11%
14,79%
0,32%
45,55%
32,04%
7,48%
5,94%
0,10%
25,53%
13,19%
1,46%
6,49%
3,31%
1,08%
1,85%
0,24%
0,09%
1,52%
7,68%
0,14%
0,93%
0,15%
6,45%
0,14%
0,14%
2,85%
0,15%
0,15%
2,59%
2,59%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
53.142.464.964,00 100,00%Total Geral:
53.142.464.964,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 299
Actividades Permanentes
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal
Programa De Combate À Degradação Ambiental
Programa De Controlo Da Qualidade Da Água
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos Hídricos
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Gestão Do Risco Social
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Água Para Todos
37.040.294.120,00
3.134.700.000,00
90.000.000,00
3.429.375.469,00
1.043.851.031,00
49.500.000,00
70.000.000,00
120.000.000,00
208.972.224,00
74.119.838,00
26.000.000,00
75.590.000,00
29.953.039,00
260.000.000,00
8.000.000,00
30.795.821,00
59.367.945,00
96.843.282,00
97.200.000,00
310.500.000,00
6.537.402.195,00
100.000.000,00
250.000.000,00
69,70%
5,90%
0,17%
6,45%
1,96%
0,09%
0,13%
0,23%
0,39%
0,14%
0,05%
0,14%
0,06%
0,49%
0,02%
0,06%
0,11%
0,18%
0,18%
0,58%
12,30%
0,19%
0,47%
%Programa Valor
53.142.464.964,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão De Centros Infantis
Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais
Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social
Alienação Do Património Habitacional Do Estado
Cuidados Primários De Saúde
Informatização Dos Serviços
Limpeza E Saneamento
Merenda Escolar/Uige
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Prestação De Serviços Primários De Saúde
Serviços De Assistência Social
24.752.574.367,00
43.503.502,00
96.843.282,00
1.797.482,00
48.654.090,00
10.337.414,00
3.064.320.000,00
10.120.000,00
680.000.000,00
670.000.000,00
6.447.082.137,00
5.046.225.128,00
8.000.000,00
30.795.821,00
60,50%
0,11%
0,24%
0,00%
0,12%
0,03%
7,49%
0,02%
1,66%
1,64%
15,76%
12,33%
0,02%
0,08%
%Projecto / Actividade Valor
40.910.253.223,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Ampliação Das Redes De Distribuição De Água 11 Municipios/Uíge
Aquisição De 1100 Cabeças De Gado/Uíge
Aquisição De 20 Tractores E Suas Alfaias/ Uíge
13.200.000,00
49.500.000,00
29.953.039,00
Projecto / Actividade Total
12.232.211.741,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
2.027.675.000,0010.204.536.741,00
0,00
0,00
0,00
13.200.000,00
49.500.000,00
29.953.039,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 300
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
605.037.177,00
257.890.652,00
Administração Municipal Da Cangola
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
75,57%
32,21%
800.652.550,00 100,00%
Aquisição De Ambulâncias / Uíge
Conclusão Das Infraestruturas Escolares Gt /Uíge
Conclusão Das Infraestruturas Hospitalares Do Gt
Construção Apetrechamento Òrgão De Justiça Militar / Uíge
Construção De 24 Salas Anexas A Escola 323/ Uíge
Construção De 8 Estações De Tratamento De Água/Uíge
Construção De Sistemas De Abastecimento De Agua 8 Municipios
Construção De Um Materno Infantil / Uíge
Construção Do Hospital Municipal De Cangola// Uíge
Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Bembe/Uíge
Construção E Apetrechamento Da Casa Da Juventude(Gt)/Uije
Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Ambuila/Uíge
Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Milunga/Uíge
Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Kimbele/Uíge
Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Maquela / Uíge
Elaboração De Um Plano Director De Fornecimento De Energia /Uíge
Estudos Projectos E Fiscalização Das Obras Gt /Uíge
Expansão Da Iluminação Pública Da Cidade Do Uíge
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Uige
Infraestruturas Microfomento/Uige
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Uige
Instalação De Pára Raios / Uíge
Mobilização Social E Cidadania/Uige
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Uige
Operacionalização Microfomento/Uige
Organização Produtiva Das Comunidades/Uige
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Todos/Uíge
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reab. Da Represent. Sinse, Uíge, Negage, S. Pombo E Cangola/ Uíge
Reabilitação Da Casa Protocolar Do Gov. Da Província/ Uíge
Reabilitação Da Escola Pré Universitária (Puniv)/Uige
Reabilitação Das Estradas Do Nsosso - Cuilo Futa/Uige
Reabilitação De 14 Administrações Municipais / Uige
Reabilitação De 14 Edas/ Uíge
Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Negage/Uíge
Reforço Institucionais/Uige
Troço De Estrada Damba - Mpetekusso/ Uíge
Troço De Estrada Macocola - Milunga/ Uíge
Troço De Estrada Quipedro - Aldeia Kizambi / Uíge
59.367.945,00
66.750.000,00
60.125.000,00
60.000.000,00
103.222.224,00
120.000.000,00
84.000.000,00
385.000.000,00
140.000.000,00
140.000.000,00
74.119.838,00
140.000.000,00
155.000.000,00
828.287.500,00
828.287.500,00
20.000.000,00
180.000.000,00
70.000.000,00
112.000.000,00
464.400.000,00
908.235.427,00
70.000.000,00
140.576.000,00
206.560.000,00
41.600.000,00
58.400.000,00
3.429.375.469,00
250.000.000,00
513.782.195,00
40.000.000,00
75.590.000,00
39.000.000,00
310.500.000,00
80.000.000,00
26.000.000,00
450.000.000,00
365.528.573,00
259.987.463,00
390.038.568,00
393.825.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
382.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
612.212.500,00
612.212.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.367.945,00
66.750.000,00
60.125.000,00
60.000.000,00
103.222.224,00
120.000.000,00
84.000.000,00
2.500.000,00
140.000.000,00
140.000.000,00
74.119.838,00
140.000.000,00
155.000.000,00
216.075.000,00
216.075.000,00
20.000.000,00
180.000.000,00
70.000.000,00
112.000.000,00
464.400.000,00
908.235.427,00
70.000.000,00
140.576.000,00
206.560.000,00
41.600.000,00
58.400.000,00
3.429.375.469,00
250.000.000,00
513.782.195,00
40.000.000,00
75.590.000,00
39.000.000,00
310.500.000,00
80.000.000,00
26.000.000,00
29.250.000,00
365.528.573,00
259.987.463,00
390.038.568,00
393.825.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 301
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
676.680.918,00
138.150.673,00
9.254.128,00
529.214.005,00
62.112,00
138.506.716,00
138.506.716,00
505.712.333,00
50.768.363,00
3.359.750,00
451.567.280,00
16.940,00
138.162.423,00
138.162.423,00
704.363.733,00
164.027.656,00
10.839.234,00
529.453.083,00
43.760,00
178.506.716,00
178.506.716,00
504.983.891,00
50.881.731,00
3.377.045,00
450.684.178,00
40.937,00
138.162.423,00
138.162.423,00
544.450.200,00
85.203.604,00
5.304.313,00
453.914.050,00
28.233,00
145.984.272,00
145.984.272,00
Administração Municipal Da Damba
Administração Municipal De Buengas
Administração Municipal De Maquela Do Zombo
Administração Municipal De Mucaba
Administração Municipal De Quimbele
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
83,01%
16,95%
1,14%
64,92%
0,01%
16,99%
16,99%
78,54%
7,88%
0,52%
70,13%
0,00%
21,46%
21,46%
79,78%
18,58%
1,23%
59,97%
0,00%
20,22%
20,22%
78,52%
7,91%
0,53%
70,07%
0,01%
21,48%
21,48%
78,86%
12,34%
0,77%
65,74%
0,00%
21,14%
21,14%
815.187.634,00
643.874.756,00
882.870.449,00
643.146.314,00
690.434.472,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 302
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
728.017.312,00
157.920.366,00
10.832.836,00
559.111.654,00
152.456,00
148.506.716,00
148.506.716,00
301.314.889,00
38.732.571,00
2.591.838,00
259.970.717,00
19.763,00
177.302.151,00
177.302.151,00
505.455.194,00
48.932.650,00
3.201.785,00
453.271.352,00
49.407,00
138.162.423,00
138.162.423,00
509.296.821,00
51.395.030,00
3.486.892,00
454.303.380,00
111.519,00
138.162.423,00
138.162.423,00
338.557.792,00
73.680.532,00
4.865.602,00
259.965.074,00
46.584,00
137.302.151,00
137.302.151,00
Administração Municipal De Sanza Pombo
Administração Municipal Do Ambuila
Administração Municipal Do Bembe
Administração Municipal Do Bungo
Administração Municipal Do Milunga
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
83,06%
18,02%
1,24%
63,79%
0,02%
16,94%
16,94%
62,96%
8,09%
0,54%
54,32%
0,00%
37,04%
37,04%
78,53%
7,60%
0,50%
70,43%
0,01%
21,47%
21,47%
78,66%
7,94%
0,54%
70,17%
0,02%
21,34%
21,34%
71,15%
15,48%
1,02%
54,63%
0,01%
28,85%
28,85%
876.524.028,00
478.617.040,00
643.617.617,00
647.459.244,00
475.859.943,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 303
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
848.489.439,00
241.876.000,00
16.226.823,00
590.289.213,00
97.403,00
237.226.849,00
237.226.849,00
512.260.416,00
55.575.292,00
3.754.040,00
452.915.556,00
15.528,00
138.162.423,00
138.162.423,00
332.358.905,00
68.613.458,00
4.531.555,00
259.201.187,00
12.705,00
137.302.151,00
137.302.151,00
709.007.894,00
163.449.062,00
11.160.138,00
533.790.516,00
608.178,00
140.946.716,00
140.946.716,00
777.982.235,00
105.813.567,00
7.212.608,00
664.865.716,00
90.344,00
206.547.099,00
206.547.099,00
Administração Municipal Do Negage
Administração Municipal Do Puri
Administração Municipal Do Quitexe
Administração Municipal Do Songo
Administração Municipal Do Uige
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
78,15%
22,28%
1,49%
54,37%
0,01%
21,85%
21,85%
78,76%
8,54%
0,58%
69,63%
0,00%
21,24%
21,24%
70,77%
14,61%
0,96%
55,19%
0,00%
29,23%
29,23%
83,42%
19,23%
1,31%
62,80%
0,07%
16,58%
16,58%
79,02%
10,75%
0,73%
67,53%
0,01%
20,98%
20,98%
1.085.716.288,00
650.422.839,00
469.661.056,00
849.954.610,00
984.529.334,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 304
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
600.660.170,00
599.423.296,00
598.924.025,00
499.271,00
1.236.874,00
1.236.874,00
100,00%
99,79%
99,71%
0,08%
0,21%
0,21%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
20.457.739.285,00
9.393.684.325,00
9.393.684.325,00
635.182.352,00
635.182.352,00
8.248.730.417,00
4.584.890.123,00
3.663.840.294,00
2.180.142.191,00
2.180.142.191,00
10.948.473.708,00
10.948.473.708,00
10.948.473.708,00
65,14%
29,91%
29,91%
2,02%
2,02%
26,26%
14,60%
11,67%
6,94%
6,94%
34,86%
34,86%
34,86%
Natureza %
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
27.797.936.384,00
18.550.582.781,00
1.278.827.374,00
5.470.273.336,00
2.498.252.893,00
12.343.046.522,00
12.343.046.522,00
1.360.138.219,00
681.464.390,00
46.049.906,00
632.467.232,00
156.691,00
2.815.665,00
2.815.665,00
Governo Provincial Do Uige
Hospital Provincial Do Uige
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
69,25%
46,21%
3,19%
13,63%
6,22%
30,75%
30,75%
99,79%
50,00%
3,38%
46,40%
0,01%
0,21%
0,21%
40.140.982.906,00
1.362.953.884,00
100,00%
100,00%
31.406.212.993,00Total Geral: 100,00%
600.660.170,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do BengoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 305
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
04.07 - Ensino Superior
04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
05 - Saúde
05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais
05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados
05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos
05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social
06.01.00 - Família E Infância
06.03.00 - Habitação
06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De Água
07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário
08 - Recreação, Cultura E Religião
08.01.00 - Serviços Culturais
08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos
08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade
09 - Assuntos Económicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
09.01.01 - Agricultura
09.02 - Transportes
09.02.01 - Transporte Rodoviário
09.03 - Combustiveis E Energia
09.03.05 - Electricidade
10 - Protecção Ambiental
10.01.00 - Gestão De Resíduos
10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem
5.325.439.187,00
3.780.660.243,00
1.544.778.944,00
519.065.758,00
519.065.758,00
11.028.381.830,00
7.261.755.953,00
2.250.703.594,00
394.789.411,00
401.142.872,00
719.990.000,00
719.990.000,00
6.991.224.991,00
4.699.342.490,00
97.120.843,00
1.299.120.000,00
662.572.752,00
40.000.000,00
193.068.906,00
2.291.954.377,00
405.243.282,00
14.277.823,00
1.872.433.272,00
2.427.197.829,00
596.000.000,00
1.701.090.000,00
130.107.829,00
216.000.000,00
158.000.000,00
48.000.000,00
10.000.000,00
2.108.339.489,00
61.325.062,00
61.325.062,00
1.341.549.194,00
1.341.549.194,00
705.465.233,00
705.465.233,00
498.609.532,00
471.609.532,00
27.000.000,00
16,96%
12,04%
4,92%
1,65%
1,65%
35,12%
23,12%
7,17%
1,26%
1,28%
2,29%
2,29%
22,26%
14,96%
0,31%
4,14%
2,11%
0,13%
0,61%
7,30%
1,29%
0,05%
5,96%
7,73%
1,90%
5,42%
0,41%
0,69%
0,50%
0,15%
0,03%
6,71%
0,20%
0,20%
4,27%
4,27%
2,25%
2,25%
1,59%
1,50%
0,09%
Função %
Actividades Permanentes
Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança
17.805.684.382,00
519.065.758,00
56,69%
1,65%
%Programa Valor
Valor
31.406.212.993,00 100,00%Total Geral:
31.406.212.993,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 306
Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior
Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica
Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal
Programa De Combate À Degradação Ambiental
Programa De Combate Às Grandes Endemias
Programa De Controlo Da Qualidade Da Água
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação
Programa De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos Hídricos
Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação
Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Difusao E Acção Cultural
Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Nacional De Desminagem
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Água Para Todos
20.000.000,00
1.365.701.237,00
702.455.123,00
753.300.000,00
719.990.000,00
305.570.848,00
1.341.549.194,00
3.010.110,00
15.000.000,00
45.120.238,00
16.114.725,00
406.790.000,00
972.760.000,00
79.660.000,00
41.000.000,00
4.010.000,00
7.700.000,00
610.277.823,00
140.000.000,00
15.000.000,00
46.325.062,00
385.243.282,00
110.000.000,00
415.107.829,00
269.859.532,00
2.525.488.906,00
27.000.000,00
1.134.053.944,00
603.375.000,00
0,06%
4,35%
2,24%
2,40%
2,29%
0,97%
4,27%
0,01%
0,05%
0,14%
0,05%
1,30%
3,10%
0,25%
0,13%
0,01%
0,02%
1,94%
0,45%
0,05%
0,15%
1,23%
0,35%
1,32%
0,86%
8,04%
0,09%
3,61%
1,92%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão De Centros Infantis
Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado
Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado
Aquisição De Meios De Ensino P/Escolas Primárias
Aquisição De Meios De Transporte
Campanha De Desinfestação
Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência Nacional
Comemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi Nacional
Cuidados Primários De Saúde
Desporto Lazer Recreação
Formação De Quadros Da Administração Pública
Limpeza E Saneamento
11.015.195.318,00
128.983.093,00
365.243.282,00
54.578.763,00
14.277.823,00
113.900.000,00
374.061.898,00
29.120.238,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.149.120.000,00
17.715.000,00
2.000.000,00
201.750.000,00
56,06%
0,66%
1,86%
0,28%
0,07%
0,58%
1,90%
0,15%
0,01%
0,01%
5,85%
0,09%
0,01%
1,03%
%Projecto / Actividade Valor
19.649.560.450,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 307
Manutenção E Conservação Do Equipamento De Saúde
Manutenção E Conservaçãodo Equipamento Escolar
Merenda Escolar/Bengo
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Prevenção E Combate As Grandes Endemias
1.803.185,00
6.900.000,00
270.000.000,00
2.381.520.349,00
3.503.276.776,00
16.114.725,00
0,01%
0,04%
1,37%
12,12%
17,83%
0,08%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Aquisição De Meios E Equip.Hospitalares Todos Municipios/Bengo
Campanha Agrícola 2013( Incluindo Actividade Da Unaca)/Bengo
Concep.Construção Da Rede De Captação Aduç.Abastecimento
Água/Caxito/Bengo
Const.Apet.Escola C/9 Salas De Aulas Do 2º Ciclo No Piri/Bengo
Const.De 4 Bibliotecas(Nam.Pango Dembos Bula Atumba)Bengo
Construção Apet. 10 Resid. T 3 P/ Funcionários De Bula Atumba/ Bengo
Construção Apet. Instalações Dir. Provincias E Órgãos/Dande/Bengo
Construção Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários Do Pango
Aluquem
Construção Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários No Ambriz/
Bengo
Construção Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários No Dande/
Bengo
Construção Apetrechamento 20 Resid. T 3 P/ Funcionários Em
Nambuango/ Bengo
Construção Apetrechamento 25 Resid. T 3 P/ Funcionários Nos Dembos/
Bengo
Construção Centro Prof.Integral DembosBengo
Construção Da Escola Superior Pedagógica Dos Dembos/ Bengo
Construção Da Unidade De Viação E Trânsito/Bengo
Construção De Furos De Capt.Água Subterrânea / Provincia/Bengo
Construção De Rede De Bt, Mt Ilum.Pública A Todos Municipios/Bengo
Construção De Residência Administrat. Canacassala E Cage Mazumbo/
Bengo
Construção E Apet. Duas (2) Escolas Do I Ciclo C/ 12 Salas/ Ambriz/
Bengo
Construção E Apet. Duas (2) Escolas Do I Ciclo C/ 9 Salas/
Dembos/Bengo
Construção E Apet. Hospital Municipal Do Bula Atumba/Bengo
Construção E Apet. Três (3) Escolas Do I Ciclo C/ 12 Salas/
Nambuangongo
Construção E Apet. Três (3) Escolas Do I Ciclo C/ 6 Salas/Dande / Bengo
Construção E Apet.De 25 Residências Para Funcionários/Bengo
Construção E Apetrechamento Da Maternidade De Kibaxi/Bengo
Construção E Apetrechamento De 4 Blocos Operatórios/Bengo
Construção E Apetrechamento De Centros De Saúde/Bengo
Construção E Apetrechamento Do Laboratório De Criminalidade Do
Bengo
Construção Unidade De Protecção Indiv.Protocolares(Upip)/Bengo
Desenvolvimento Da Capricultura Na Provincía Do Bengo
40.000.000,00
46.325.062,00
406.790.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
40.000.000,00
518.590.468,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
298.000.848,00
719.990.000,00
60.000.000,00
41.000.000,00
702.455.123,00
60.000.000,00
212.760.000,00
180.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
120.000.000,00
170.000.000,00
150.000.000,00
70.000.000,00
201.000.000,00
255.000.000,00
256.495.758,00
15.000.000,00
Projecto / Actividade Total
11.756.652.543,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
406.790.000,0011.349.862.543,00
0,00
0,00
406.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
46.325.062,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
40.000.000,00
518.590.468,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
298.000.848,00
719.990.000,00
60.000.000,00
41.000.000,00
702.455.123,00
60.000.000,00
212.760.000,00
180.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
120.000.000,00
170.000.000,00
150.000.000,00
70.000.000,00
201.000.000,00
255.000.000,00
256.495.758,00
15.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 308
3 - Despesas Correntes 505.783.434,00
Administração Municipal De Bula Atumba
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
78,49%
644.401.790,00 100,00%
Elaboração E Estudos E Projectos Pelo Gepe/Bengo
Estudo P/Construção De Infra-Estruturas Da Educação Provincia Do
Bengo
Estudo P/Construção De Infraestruturas Religiosas E Desportivas/Bengo
Estudos P/Construção De Infraestruturas Cultural E Palácio Gp/Bengo
Estudos P/Construção De Infraestruturas Da Saúde Na Provincia/Bengo
Estudos P/Instalação De Energia Electrica Na Provincia Do Bengo
Estudos Para Construção Das Infraestruturas Policiais Do Bengo
Estudos Para Construção De Centros De Emprego Provincial/Bengo
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Bengo
Infraestruturas Microfomento/Bengo
Infraestruturas Microfomento/Bengo
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Bengo
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Bengo
Manutenção Infraestr. Administrativas ( Hospitais, Escolas, Adm.)/ Bengo
Mobilização Social E Cidadania/Bengo
Operacionalização Das Infraestruturas Instituicionais/Bengo
Operacionalização Microfomento/Bengo
Organização Produtiva Das Comunidades/Bengo
Planeamento De Zonas Para Diversos Fins/Bengo
Prevenção Sobre O Perigo De Minas/Bengo
Prog.De Recreação E Desporto Fuga Para A Residência/Bengo
Programa Apoio Activ.Peregri.N.Srª Conceição Muxima Stª Ana Sameiro
Programa De Assistêcia A Pessoa Em Estado Vulnerabilidade/Bengo
Programa De Assistência Social/Bengo
Programa De Calamidades Naturais/Bengo
Programa De Divulgação Do Turismo/Bengo
Programa De Form.Actv.Cultural(Festibengo E Centro Cultural)Bengo
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Todos/Bengo
Projecto De Drenagem De Caxito
Projecto De Infraestrutura Das Reservas Fundiárias/Bengo
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reab.E Apet.Escola De Professores Do Futuro (Epf) Dande/Bengo
Reabilitação Apetrechamento Da Sede Do Governo (Chalé)Bengo.
Reabilitação Do Hospital Provincial/Bengo
Reabilitação E Apetrechamento Do Cine Caxito
Reabilitação E Conclusão Do Campo Municippal Do Dande Em Caxito
Reabilitação Residências Administradores Munic. E Comunal Dos
Dembos
Reforço Institucional/Bengo
Terraplanagem Troço De Estradas (Terciária) Da Provincia/Bengo
285.000.000,00
4.010.000,00
3.660.000,00
7.890.000,00
7.700.000,00
3.010.110,00
7.570.000,00
7.570.000,00
42.000.000,00
134.600.000,00
64.800.000,00
48.496.857,00
329.484.285,00
427.573.476,00
52.716.000,00
77.460.000,00
15.600.000,00
22.500.000,00
103.375.000,00
27.000.000,00
18.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
16.000.000,00
15.000.000,00
28.000.000,00
753.300.000,00
500.000.000,00
269.859.532,00
130.107.829,00
193.068.906,00
90.000.000,00
120.000.000,00
814.701.237,00
60.000.000,00
30.000.000,00
46.000.000,00
125.642.858,00
1.341.549.194,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285.000.000,00
4.010.000,00
3.660.000,00
7.890.000,00
7.700.000,00
3.010.110,00
7.570.000,00
7.570.000,00
42.000.000,00
134.600.000,00
64.800.000,00
48.496.857,00
329.484.285,00
427.573.476,00
52.716.000,00
77.460.000,00
15.600.000,00
22.500.000,00
103.375.000,00
27.000.000,00
18.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
16.000.000,00
15.000.000,00
28.000.000,00
753.300.000,00
500.000.000,00
269.859.532,00
130.107.829,00
193.068.906,00
90.000.000,00
120.000.000,00
814.701.237,00
60.000.000,00
30.000.000,00
46.000.000,00
125.642.858,00
1.341.549.194,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 309
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
684.055.234,00
206.288.538,00
13.777.458,00
463.857.956,00
131.282,00
138.962.423,00
138.962.423,00
552.401.192,00
158.426.332,00
9.815.099,00
383.894.139,00
265.622,00
138.618.356,00
138.618.356,00
1.481.368.001,00
478.033.733,00
30.891.326,00
972.266.488,00
176.454,00
196.813.647,00
196.813.647,00
495.743.705,00
106.491.485,00
6.900.145,00
382.280.082,00
71.993,00
178.618.356,00
178.618.356,00
654.558.915,00
181.112.718,00
10.663.475,00
462.620.384,00
162.338,00
178.962.423,00
178.962.423,00
Administração Municipal De Nambuangongo
Administração Municipal Do Ambriz
Administração Municipal Do Dande
Administração Municipal Do Pango Aluquem
Administração Municipal Dos Dembos-Quibaxi
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
83,12%
25,06%
1,67%
56,36%
0,02%
16,88%
16,88%
79,94%
22,93%
1,42%
55,55%
0,04%
20,06%
20,06%
88,27%
28,49%
1,84%
57,94%
0,01%
11,73%
11,73%
73,51%
15,79%
1,02%
56,69%
0,01%
26,49%
26,49%
78,53%
21,73%
1,28%
55,50%
0,02%
21,47%
21,47%
823.017.657,00
691.019.548,00
1.678.181.648,00
674.362.061,00
833.521.338,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 310
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
1.681.740.065,00
1.674.865.940,00
1.674.781.446,00
84.494,00
6.874.125,00
6.874.125,00
100,00%
99,59%
99,59%
0,01%
0,41%
0,41%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
19.283.790.053,00
8.271.362.746,00
8.271.362.746,00
558.390.624,00
558.390.624,00
9.789.605.003,00
5.938.449.995,00
3.851.155.008,00
664.431.680,00
664.431.680,00
8.945.368.064,00
8.945.368.064,00
8.945.368.064,00
68,31%
29,30%
29,30%
1,98%
1,98%
34,68%
21,04%
13,64%
2,35%
2,35%
31,69%
31,69%
31,69%
Natureza %
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
14.949.730.732,00
7.673.909.258,00
529.154.403,00
4.567.514.316,00
2.179.152.755,00
9.975.064.482,00
9.975.064.482,00
1.134.098.072,00
474.873.404,00
26.650.152,00
632.467.232,00
107.284,00
2.815.665,00
2.815.665,00
Governo Provincial Do Bengo
Hospital Provincial Do Bengo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
59,98%
30,79%
2,12%
18,33%
8,74%
40,02%
40,02%
99,75%
41,77%
2,34%
55,63%
0,01%
0,25%
0,25%
24.924.795.214,00
1.136.913.737,00
100,00%
100,00%
28.229.158.117,00Total Geral: 100,00%
1.681.740.065,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do Cuanza-NorteÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 311
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.03.00 - Tribunais
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde
05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais
05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social
06.01.00 - Família E Infância
06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De Água
07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário
07.05.00 - Saneamento Básico
07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
08 - Recreação, Cultura E Religião
08.01.00 - Serviços Culturais
08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos
08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados
09 - Assuntos Económicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
09.01.01 - Agricultura
09.02 - Transportes
09.02.01 - Transporte Rodoviário
09.03 - Combustiveis E Energia
09.03.05 - Electricidade
10 - Protecção Ambiental
10.01.00 - Gestão De Resíduos
5.106.873.738,00
4.095.827.738,00
1.011.046.000,00
82.500.000,00
82.500.000,00
8.849.026.106,00
4.878.716.701,00
2.676.721.458,00
1.242.016.935,00
51.571.012,00
6.788.765.957,00
3.444.744.386,00
1.915.200.000,00
993.930.131,00
434.891.440,00
575.206.919,00
148.657.282,00
426.549.637,00
4.135.398.800,00
448.948.324,00
1.301.950.000,00
2.019.288.788,00
342.317.938,00
22.893.750,00
415.635.670,00
171.219.600,00
221.950.000,00
22.466.070,00
1.814.228.627,00
248.380.000,00
248.380.000,00
407.637.627,00
407.637.627,00
1.158.211.000,00
1.158.211.000,00
461.522.300,00
461.522.300,00
18,09%
14,51%
3,58%
0,29%
0,29%
31,35%
17,28%
9,48%
4,40%
0,18%
24,05%
12,20%
6,78%
3,52%
1,54%
2,04%
0,53%
1,51%
14,65%
1,59%
4,61%
7,15%
1,21%
0,08%
1,47%
0,61%
0,79%
0,08%
6,43%
0,88%
0,88%
1,44%
1,44%
4,10%
4,10%
1,63%
1,63%
Função %
Actividades Permanentes
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica
16.388.357.855,00
67.587.000,00
1.006.211.000,00
1.998.838.788,00
407.637.627,00
152.000.000,00
58,05%
0,24%
3,56%
7,08%
1,44%
0,54%
%Programa Valor
Valor
28.229.158.117,00 100,00%Total Geral:
28.229.158.117,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 312
Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Difusao E Acção Cultural
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude
Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa De Reab.Dos Serviços Da Justiça Nas Províncias
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Água Para Todos
90.430.000,00
121.780.000,00
221.950.000,00
434.893.750,00
193.685.670,00
157.950.000,00
156.340.000,00
148.657.282,00
102.000.000,00
208.400.000,00
145.510.000,00
116.992.100,00
1.051.950.000,00
82.500.000,00
4.224.691.045,00
500.796.000,00
250.000.000,00
0,32%
0,43%
0,79%
1,54%
0,69%
0,56%
0,55%
0,53%
0,36%
0,74%
0,52%
0,41%
3,73%
0,29%
14,97%
1,77%
0,89%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial
Administração E Gestão De Centros Infantis
Cuidados Primários De Saúde
Limpeza E Saneamento
Merenda Escolar/Cuanza Norte
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Prestação De Serviços Primários De Saúde
Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais
Regulação Da Actividade Urbanística
Urbanismo E Desenvolvimento Comunitário
8.726.919.526,00
204.267.193,00
20.498.703,00
148.657.282,00
1.915.200.000,00
461.522.300,00
430.000.000,00
3.414.408.974,00
3.402.909.276,00
120.883.559,00
22.466.070,00
36.948.324,00
22.893.750,00
46,11%
1,08%
0,11%
0,79%
10,12%
2,44%
2,27%
18,04%
17,98%
0,64%
0,12%
0,20%
0,12%
%Projecto / Actividade Valor
18.927.574.957,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Aquisição De Equipamento Mecanização Terras E Saneamento/Cuanza-
Norte
Const. Rede Capt. Trat. Distrib.
Água/Z.Ito.Ngbo.S..L.C.B.D.Menha/Cuanza-Norte
Construção Da Casa Da Juventude/Cazengo/Cuanza-Norte
Construção Da Rede Eléctrica Do Golungo Alto/Cuanza Norte
Construção De 1 Biblioteca/Cuanza Norte
Construção De Residências P/Quadros/Cuanza-Norte
Construção Do Instituto Medio No Lucala/Cuanza Norte
Construção Do Instituto Medio No Quiculungo/Cuanza Norte
Construção Rede Distribuição Energia Munic.
97.500.000,00
901.000.000,00
208.400.000,00
152.000.000,00
171.219.600,00
412.000.000,00
60.890.000,00
60.890.000,00
803.000.000,00
Projecto / Actividade Total
9.301.583.160,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
1.704.000.000,007.597.583.160,00
0,00
901.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803.000.000,00
97.500.000,00
0,00
208.400.000,00
152.000.000,00
171.219.600,00
412.000.000,00
60.890.000,00
60.890.000,00
0,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 313
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
941.485.584,00
159.644.031,00
10.848.098,00
770.958.165,00
35.290,00
179.022.921,00
179.022.921,00
346.787.086,00
78.740.133,00
5.195.300,00
Administração Municipal De Ambaca
Administração Municipal De Banga
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
84,02%
14,25%
0,97%
68,80%
0,00%
15,98%
15,98%
71,64%
16,27%
1,07%
1.120.508.505,00
484.089.237,00
100,00%
100,00%
Dondo/Ndalatando/Cuanza-Norte
Construção Tribunais Municipais/Cuanza-Norte
Estudos E Projectos/Cuanza Norte
Estudos P/ Recup. Horto Botânico Kilombo Cazengo/Cuanza Norte
Fiscalização De Empreitadas/ Cuanza-Norte
Fomento Agro-Pecuário/Cuanza-Norte
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cuanza-Norte
Implementação De Agros Polos/Cuanza-Norte
Infraestruturas Microfomento/Cuanza-Norte
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Cuanza-Norte
Manutençao Das Infraestruturas Sociais /Cuanza-Norte
Manutenção Dos Sistemas De Captação E Distribuição Água/Cuanza-
Norte
Mobilização Social E Cidadania/Cuanza Norte
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Cuanza Norte
Operacionalização Microfomento/Cuanza Norte
Organização Produtiva Das Comunidades/Cuanza Norte
Plano De Massificção Desportiva E Cultural/Cuanza Norte
Prog.De Revitalização Serviços Saúde No Meio Rural/Cuanza Norte
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Todos/Cuanza Norte
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reab.E Manutenção Das Vias Secundárias E Terciárias/Cuanza Norte
Reabilitação Hospital Municipal Do Dondo/Cambambe/Cuanza Norte
Recuperação Das Infra-Estrutura Admin.Institucionais/C Norte
Ref.Capacidade Distrib.Energ.Eléctrica Província/Cuanza Norte
Reforço Institucional/Cuanza Norte
Requalificação Das Sedes Municipais Da Banga E Ngomguembo/C. Norte
Requalificção Das Sedes Municípais Kikulungo Bolongongo/Cuanza
Norte
82.500.000,00
96.542.100,00
20.450.000,00
156.340.000,00
90.430.000,00
70.000.000,00
60.450.000,00
323.800.000,00
617.254.285,00
145.510.000,00
150.950.000,00
87.860.000,00
129.100.000,00
26.000.000,00
36.500.000,00
221.950.000,00
102.000.000,00
1.998.838.788,00
250.000.000,00
334.991.045,00
407.637.627,00
67.587.000,00
121.000.000,00
203.211.000,00
253.985.715,00
190.990.000,00
188.806.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.500.000,00
96.542.100,00
20.450.000,00
156.340.000,00
90.430.000,00
70.000.000,00
60.450.000,00
323.800.000,00
617.254.285,00
145.510.000,00
150.950.000,00
87.860.000,00
129.100.000,00
26.000.000,00
36.500.000,00
221.950.000,00
102.000.000,00
1.998.838.788,00
250.000.000,00
334.991.045,00
407.637.627,00
67.587.000,00
121.000.000,00
203.211.000,00
253.985.715,00
190.990.000,00
188.806.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 314
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
321.287.339,00
56.538.089,00
3.749.899,00
260.990.293,00
9.058,00
177.302.151,00
177.302.151,00
694.827.274,00
297.618.302,00
18.984.768,00
378.173.385,00
50.819,00
137.818.356,00
137.818.356,00
744.321.156,00
241.366.387,00
16.741.942,00
485.777.444,00
435.383,00
205.772.353,00
205.772.353,00
490.886.040,00
104.011.183,00
7.042.711,00
379.809.560,00
22.586,00
177.818.356,00
177.818.356,00
512.852.261,00
127.097.735,00
8.703.844,00
376.940.575,00
110.107,00
177.818.356,00
177.818.356,00
Administração Municipal De Bolongongo
Administração Municipal De Cambambe
Administração Municipal De Cazengo
Administração Municipal De Gonguembo
Administração Municipal De Lucala
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
64,44%
11,34%
0,75%
52,35%
0,00%
35,56%
35,56%
83,45%
35,74%
2,28%
45,42%
0,01%
16,55%
16,55%
78,34%
25,40%
1,76%
51,13%
0,05%
21,66%
21,66%
73,41%
15,55%
1,05%
56,80%
0,00%
26,59%
26,59%
74,25%
18,40%
1,26%
54,58%
0,02%
25,75%
25,75%
498.589.490,00
832.645.630,00
950.093.509,00
668.704.396,00
690.670.617,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 315
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
491.826.206,00
105.067.691,00
6.624.644,00
380.098.581,00
35.290,00
137.818.356,00
137.818.356,00
313.947.413,00
47.625.589,00
3.146.904,00
263.163.627,00
11.293,00
137.302.151,00
137.302.151,00
516.415.983,00
130.802.845,00
8.582.671,00
376.971.179,00
59.288,00
177.818.356,00
177.818.356,00
12.521.827.624,00
6.331.075.891,00
434.752.860,00
5.092.417.547,00
663.581.326,00
7.282.088.900,00
7.282.088.900,00
1.180.715.725,00
519.193.118,00
29.027.142,00
632.467.232,00
28.233,00
2.815.665,00
2.815.665,00
Administração Municipal De Quiculungo
Administração Municipal De Samba Cajú
Administração Municipal Do Golungo Alto
Governo Provincial Do Cuanza-Norte
Hospital Provincial Do Cuanza-Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
78,11%
16,69%
1,05%
60,37%
0,01%
21,89%
21,89%
69,57%
10,55%
0,70%
58,32%
0,00%
30,43%
30,43%
74,39%
18,84%
1,24%
54,30%
0,01%
25,61%
25,61%
63,23%
31,97%
2,20%
25,71%
3,35%
36,77%
36,77%
99,76%
43,87%
2,45%
53,44%
0,00%
0,24%
0,24%
629.644.562,00
451.249.564,00
694.234.339,00
19.803.916.524,00
1.183.531.390,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 316
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
576.774.749,00
571.449.604,00
569.620.117,00
1.829.487,00
5.325.145,00
5.325.145,00
100,00%
99,08%
98,76%
0,32%
0,92%
0,92%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
30.562.861.998,00
12.122.221.879,00
12.122.221.879,00
840.198.693,00
840.198.693,00
15.381.072.625,00
8.869.371.742,00
6.511.700.883,00
2.219.368.801,00
2.219.368.801,00
13.560.548.691,00
13.560.548.691,00
13.560.548.691,00
69,27%
27,47%
27,47%
1,90%
1,90%
34,86%
20,10%
14,76%
5,03%
5,03%
30,73%
30,73%
30,73%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
8.727.673.863,00
7.148.177.645,00
1.579.496.218,00
437.753.800,00
437.050.000,00
703.800,00
15.322.140.233,00
11.102.118.812,00
2.284.280.783,00
19,78%
16,20%
3,58%
0,99%
0,99%
0,00%
34,73%
25,16%
5,18%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
206.610.362,00
72.581.752,00
4.989.841,00
129.012.583,00
26.186,00
14.669.992,00
14.669.992,00
Instituto Médio Agrário Do Cuanza Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
93,37%
32,80%
2,25%
58,30%
0,01%
6,63%
6,63%
221.280.354,00 100,00%
44.123.410.689,00 100,00%Total Geral:
44.123.410.689,00Total Geral: 100,00%
576.774.749,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De MalanjeÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 317
Actividades Permanentes
Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.De Valoriz.Da Familia E Aum.Das Compet.Familiares
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica
Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal
Programa De Combate À Degradação Ambiental
Programa De Combate Às Grandes Endemias
Programa De Controlo Da Qualidade Da Água
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Difusao E Acção Cultural
Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico
Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Inovação E Competitividade
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Melhoria Do Ensino Supérior Público
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa De Reforma Educativa
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Água Para Todos
25.709.633.868,00
169.989.966,00
1.083.632.177,00
1.350.000.000,00
4.500.000,00
225.000.000,00
50.020.000,00
25.000.000,00
254.722.314,00
75.000.000,00
2.321.811.419,00
322.811.093,00
395.963.214,00
810.000.000,00
220.000.000,00
20.000.000,00
45.000.000,00
175.000.000,00
577.050.000,00
53.400.000,00
109.843.282,00
171.806.927,00
115.000.000,00
498.000.000,00
115.000.000,00
66.182.020,00
5.873.027.742,00
1.273.666.667,00
2.012.350.000,00
58,27%
0,39%
2,46%
3,06%
0,01%
0,51%
0,11%
0,06%
0,58%
0,17%
5,26%
0,73%
0,90%
1,84%
0,50%
0,05%
0,10%
0,40%
1,31%
0,12%
0,25%
0,39%
0,26%
1,13%
0,26%
0,15%
13,31%
2,89%
4,56%
%Programa Valor
44.123.410.689,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Abastecimento Logístico-Bens Diversos
Acções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E Repatriados
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão De Centros Infantis
Apetrechamento Do Palácio Provincial /Malanje
Aquisição De Meios De Ensino Primário
Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria
Campanha De Vacinação Animal
Cuidados Primários De Saúde
Cultura, Desporto E Recreação
Limpeza E Saneamento
Manutenção De Diversas Infraestruturas De Saúde
Manutenção De Diversas Infraestruturas Escolares
150.000.000,00
85.989.966,00
15.079.690.662,00
13.069.333,00
59.843.282,00
288.900.000,00
66.182.020,00
337.450.625,00
22.020.000,00
2.681.280.000,00
85.963.214,00
600.000.000,00
100.000.000,00
290.000.000,00
0,49%
0,28%
49,47%
0,04%
0,20%
0,95%
0,22%
1,11%
0,07%
8,80%
0,28%
1,97%
0,33%
0,95%
%Projecto / Actividade Valor
30.484.796.382,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 318
Merenda Escolar/Malanje
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Projecto De Combate A Malária
Promoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto
Serviços Comunitários
590.000.000,00
3.470.021.421,00
5.918.965.287,00
254.722.314,00
142.811.093,00
247.887.165,00
1,94%
11,38%
19,42%
0,84%
0,47%
0,81%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Ampliação Do Edifício Dos Serviços De Informação / Malanje
Apet.Centros Saúde Postos Médicos Todos Municipios/Malanje
Apetrechamento Da Escola Superior De Medicina/Malanje
Apetrechamento De Escolas Em Todos Municipios/Malanje
Apoio Ao Poder Tradicional/Malanje
Aquisição De Bibliotecas Itenerantes / Malanje
Aquisição De Kits 2 P/ Manutenção De Estradas / Malanje
Aquisição De Kits P/ Manutençaõ Do Saneamento Básico/ Malanje
Aquisição De Maquinaria Agrícola /Malanje
Aquisição Geradores P/Escolas E Unidades Hospitalares/Malanje
Aquisição Inst. 100 Postos De Ilumin. Fotovoltaica / Malanje
Aquisição Inst. 100 Postos De Ilumin.Fotovoltaica Kota/ Malanje
Aquisição Inst. 300 Postos De Ilumin.Fotovoltaica Lomb/ Malanje
Aquisição Tecn. P/ Centro Cirurgia De Min. Acesso/Malanje
Const. 12 Pontes C/ 20m Troço Cangandala - Bembo / Malanje
Const. Apet. 1 Canil Gatil Em Calandula/ Malanje
Const. Apet. 1 Hosp.Municp.C.Nzoji. C.Med.Mun. Max.Cah.
CanâMalanje
Const. Inter-Modal E Parque Estacionam. Veíc. Pesados/ Malanje
Const.Infra-Estrut.Básicas/Z.Residêncial Da Cangamba/Malanje
Construçao Do Salão Nobre Do Governo Provincial De Malanje
Construção Apet. 1 Canil Gatil Em Caculama / Malanje
Construção Da Sede Política Administrativa / Malanje
Construção De 12 Esquadras Policiais Municipais/ Malanje
Construção De 18 Esquadras Policiais Comunais/ Malanje
Construção De 20 Residências/P Quadros Na Catepa/Malanje
Construção De 3 Pequenos Sistemas De Abastecimento De Àgua/
Malanje
Construção De 3 Residências Protocolares / Malanje
Construção De Passeios E Lancis /Malanje
Construção De Um Pavilhão De Artes E Oficios / Malanje
Construção De Um Quartel De Bombeiros Em Cacuso/ Malanje
Construção Do Centro De Informação E Turismo De Malanje
Construção Do Edif.Sede Das Administrações Comunais/Malanje
Construção Do Palácio Da Justiça Militar / Malanje
Construção E Apetrechamento De 10 EscolasMalanje
Construção Edifício Das Admin.Municipais/Malanje
Construção Unid. Prot. Individualidades Protocolares
120.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
77.558.250,00
50.000.000,00
15.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
95.000.000,00
45.000.000,00
75.000.000,00
60.000.000,00
90.000.000,00
20.000.000,00
120.000.000,00
14.000.000,00
733.632.177,00
55.000.000,00
75.000.000,00
120.000.000,00
14.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
90.000.000,00
360.000.000,00
75.000.000,00
450.000.000,00
239.000.000,00
45.000.000,00
95.550.000,00
20.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
1.704.253.169,00
81.266.667,00
120.000.000,00
Projecto / Actividade Total
13.638.614.307,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
3.700.156.885,009.938.457.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
496.292.008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306.000.000,00
0,00
382.500.000,00
101.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.278.189.877,00
0,00
0,00
120.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
77.558.250,00
50.000.000,00
15.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
95.000.000,00
45.000.000,00
75.000.000,00
60.000.000,00
90.000.000,00
20.000.000,00
120.000.000,00
14.000.000,00
237.340.169,00
55.000.000,00
75.000.000,00
120.000.000,00
14.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
90.000.000,00
54.000.000,00
75.000.000,00
67.500.000,00
137.850.000,00
45.000.000,00
95.550.000,00
20.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
426.063.292,00
81.266.667,00
120.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 319
Elab.Plano Director Urbanístico Mun.Cidade Sedes/Malanje
Estudo E Proj. Do Plano De Permenor Da Reserva Catepa/Malanje
Estudo E Projecto P/ Construção De 4 Bibliotecas/Malanje
Estudo E Projecto P/Desassoreamento Quedas De Calandula/Malanje
Estudo E Projecto Para Construção Da Nova Delegação Do Sinse/Malanje
Estudo E Projecto Para Estancamento Da Ravina De Massango/Malanje
Estudo P/ Construção De Casa De Refúgio Vítimas Violência/Malanje
Estudo P/ Construção De Centro De Aconselhamento Familiar Malanje
Estudo P/ Construção De Um Depósito De Medicamentos/Malanje
Estudo P/ Construção Do Campus Universitário De Malanje
Estudo Projecto P/ Const. De Um Edifício Anexo A Tpa/Malanje
Estudo/ Projecto Const. Da Cozinha Industrial Hospital/Malanje
Estudos Projecto Para Construção Do Cemitério Municipal De Cacuso
Fiscalização E Acompanhamento Proj. Invest. Públicos/ Malanje
Gestão E Manutenção Da Infraestruturas/Malanje
Infraestruturas Microfomento/Malanje
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Malanje
Infraestruturação Das Reservas Fundiárias/Malanje
Instalação De Serviços Espec. Maternos Infantis Unidade Saúde/Malanje
Instalação P/ Conservação De Vacinas ( Pav ) / Malanje
Mobilização Social E Cidadania/Malanje
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Malanje
Operacionalização Microfomento/Malanje
Organização Produtiva Das Comunidades/Malanje
Plano De Urbanização E Infraest.Do Bairro Da Kangambo/Malanje
Programa Cimento E Tinta Na Cidade/Malanje
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Todos/Malanje
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reab.Esquadras E Postos Policiais Em T/Municipios/Malanje
Reab.Requalif.Parques.Largos Praças E Pracetas/Malanje
Reabilitação Ampliação Da Escola Esquadra Bomboco
Reabilitação Apetrechamento 3ª Residência Protocolar / Malanje
Reabilitação Da Escola Primária Hoji Ya Henda/Malanje
Reabilitação Da Escola Primária Ngola Kiluanji
Reabilitação Das Inst. Das Irmãs Missionárias/ Malanje
Reabilitação De Infra- Estruturas De Igrejas /Malanje
Reabilitação De Vias Secundárias Da ProvínciaMalanje
Reabilitação De Vias Terciárias Da ProvínciaMalanje
Reabilitação Do Estádio De Futebol 1ºde Maio/Malanje
Reabilitação Do Hospital Municipal De Calandula/Malanje
Reabilitação Do Lar De Acolhimento Lar Lombe/ Cacuso/ Malanje
Reabilitação E Apet. Edifício Do Governo Provincial/Malanje
Reabilitação E Apetrechamento Da 1ª Residência Protocolar/Malanje
Rebilitação Dir. Prov. Transportes Telec. Tecn. Informação / Malanje
Reforço Institucional/Malanje
50.000.000,00
35.000.000,00
18.000.000,00
35.000.000,00
22.000.000,00
25.000.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
25.000.000,00
4.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
140.000.000,00
98.000.000,00
425.757.650,00
818.657.789,00
60.000.000,00
55.000.000,00
25.000.000,00
123.004.000,00
180.740.000,00
36.400.000,00
51.100.000,00
44.000.000,00
75.000.000,00
1.702.350.000,00
310.000.000,00
590.404.044,00
201.500.000,00
310.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
85.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
165.000.000,00
480.000.000,00
480.000.000,00
53.400.000,00
50.000.000,00
80.000.000,00
185.000.000,00
50.000.000,00
10.000.000,00
342.040.561,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.875.000,00
182.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408.000.000,00
408.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
35.000.000,00
18.000.000,00
35.000.000,00
22.000.000,00
25.000.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
25.000.000,00
4.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
140.000.000,00
98.000.000,00
425.757.650,00
818.657.789,00
60.000.000,00
55.000.000,00
25.000.000,00
123.004.000,00
180.740.000,00
36.400.000,00
51.100.000,00
6.600.000,00
75.000.000,00
1.702.350.000,00
310.000.000,00
590.404.044,00
101.625.000,00
127.250.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
85.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
165.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
53.400.000,00
50.000.000,00
80.000.000,00
185.000.000,00
50.000.000,00
10.000.000,00
342.040.561,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 320
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
532.706.676,00
62.792.929,00
9.949.281,00
459.938.680,00
25.786,00
114.162.423,00
114.162.423,00
586.189.867,00
114.692.732,00
8.826.871,00
462.619.975,00
50.289,00
178.162.423,00
178.162.423,00
432.891.167,00
46.726.473,00
3.981.594,00
382.095.202,00
87.898,00
137.818.356,00
137.818.356,00
533.836.300,00
72.525.033,00
5.705.214,00
455.455.950,00
150.103,00
178.162.423,00
178.162.423,00
434.373.686,00
46.132.430,00
Administração Municipal De Caculama
Administração Municipal De Cacuso
Administração Municipal De Cahombo
Administração Municipal De Calandula
Administração Municipal De Cambundi Catembo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
82,35%
9,71%
1,54%
71,10%
0,00%
17,65%
17,65%
76,69%
15,01%
1,15%
60,52%
0,01%
23,31%
23,31%
75,85%
8,19%
0,70%
66,95%
0,02%
24,15%
24,15%
74,98%
10,19%
0,80%
63,97%
0,02%
25,02%
25,02%
75,91%
8,06%
646.869.099,00
764.352.290,00
570.709.523,00
711.998.723,00
572.192.042,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Reposição Do Polígono Florestal Na Cidade De Malanje
Requalificação Do Parque De Jogos Do Valódia/Malanje
80.000.000,00
180.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
80.000.000,00
180.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 321
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
397.531.829,00
17.788.994,00
1.877.677,00
377.851.042,00
14.116,00
177.818.356,00
177.818.356,00
415.097.620,00
26.637.956,00
2.312.172,00
386.125.941,00
21.551,00
177.818.356,00
177.818.356,00
426.221.464,00
41.023.727,00
3.465.400,00
381.703.728,00
28.609,00
177.818.356,00
177.818.356,00
428.467.568,00
42.406.675,00
3.422.077,00
382.572.093,00
66.723,00
137.818.356,00
137.818.356,00
552.812.668,00
68.075.647,00
2.920.194,00
481.562.733,00
254.094,00
334.228.286,00
334.228.286,00
Administração Municipal De Cangandala
Administração Municipal De Cunda Dia Base
Administração Municipal De Kiwaba Nzoji
Administração Municipal De Luquembo
Administração Municipal De Malanje
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
69,09%
3,09%
0,33%
65,67%
0,00%
30,91%
30,91%
70,01%
4,49%
0,39%
65,12%
0,00%
29,99%
29,99%
70,56%
6,79%
0,57%
63,19%
0,00%
29,44%
29,44%
75,66%
7,49%
0,60%
67,56%
0,01%
24,34%
24,34%
62,32%
7,67%
0,33%
54,29%
0,03%
37,68%
37,68%
575.350.185,00
592.915.976,00
604.039.820,00
566.285.924,00
887.040.954,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 322
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
405.950.736,00
26.221.916,00
2.391.802,00
377.275.941,00
61.077,00
137.818.356,00
137.818.356,00
428.209.423,00
47.833.942,00
3.122.319,00
376.834.054,00
419.108,00
137.818.356,00
137.818.356,00
439.583.831,00
49.885.628,00
4.288.547,00
385.379.635,00
30.021,00
177.818.356,00
177.818.356,00
416.072.331,00
34.595.851,00
3.140.382,00
378.312.100,00
23.998,00
137.818.356,00
137.818.356,00
21.723.847.128,00
10.578.680.761,00
732.452.182,00
8.197.129.928,00
2.215.584.257,00
11.195.747.621,00
11.195.747.621,00
Administração Municipal De Marimba
Administração Municipal De Massango
Administração Municipal De Quela
Administração Municipal De Quirima
Governo Provincial De Malanje
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
74,65%
4,82%
0,44%
69,38%
0,01%
25,35%
25,35%
75,65%
8,45%
0,55%
66,58%
0,07%
24,35%
24,35%
71,20%
8,08%
0,69%
62,42%
0,00%
28,80%
28,80%
75,12%
6,25%
0,57%
68,30%
0,00%
24,88%
24,88%
65,99%
32,13%
2,22%
24,90%
6,73%
34,01%
34,01%
543.769.092,00
566.027.779,00
617.402.187,00
553.890.687,00
32.919.594.749,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 323
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
507.190.215,00
492.251.673,00
492.102.402,00
149.271,00
12.280.130,00
12.280.130,00
2.658.412,00
2.658.412,00
100,00%
97,05%
97,03%
0,03%
2,42%
2,42%
0,52%
0,52%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
24.253.012.030,00
9.047.431.473,00
9.047.431.473,00
607.078.318,00
607.078.318,00
11.116.007.658,00
6.388.761.061,00
4.727.246.597,00
3.482.494.581,00
3.482.494.581,00
12.654.470.109,00
12.654.470.109,00
12.654.470.109,00
65,71%
24,51%
24,51%
1,64%
1,64%
30,12%
17,31%
12,81%
9,44%
9,44%
34,29%
34,29%
34,29%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
2.149.873.555,00
733.593.597,00
40.539.753,00
1.373.469.948,00
2.270.257,00
6.114.518,00
6.114.518,00
259.196.149,00
112.607.588,00
7.778.197,00
138.810.364,00
15.787.437,00
15.787.437,00
Hospital Provincial De Malanje
Instituto Médio Agrário De Malanje
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,72%
34,03%
1,88%
63,70%
0,11%
0,28%
0,28%
94,26%
40,95%
2,83%
50,48%
5,74%
5,74%
2.155.988.073,00
274.983.586,00
100,00%
100,00%
36.907.482.139,00Total Geral: 100,00%
507.190.215,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Da Lunda-NorteÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 324
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.07 - Ensino Superior
04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
05 - Saúde
05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais
05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados
05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social
06.01.00 - Família E Infância
06.04.00 - Sobrevivência
06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De Água
07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário
08 - Recreação, Cultura E Religião
08.01.00 - Serviços Culturais
08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos
08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados
09 - Assuntos Económicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
09.01.01 - Agricultura
09.02 - Transportes
09.02.01 - Transporte Rodoviário
09.03 - Combustiveis E Energia
09.03.05 - Electricidade
10 - Protecção Ambiental
10.01.00 - Gestão De Resíduos
5.649.349.556,00
4.846.547.075,00
802.802.481,00
9.833.448.207,00
6.093.461.409,00
2.752.402.162,00
867.584.636,00
120.000.000,00
120.000.000,00
11.363.584.071,00
5.812.812.161,00
679.399.758,00
3.804.825.957,00
765.832.906,00
300.713.289,00
3.129.228.295,00
348.202.220,00
2.731.026.075,00
50.000.000,00
2.695.116.276,00
533.942.635,00
1.991.173.641,00
170.000.000,00
113.766.156,00
60.000.000,00
40.000.000,00
13.766.156,00
3.718.668.136,00
205.000.000,00
205.000.000,00
3.471.205.044,00
3.471.205.044,00
42.463.092,00
42.463.092,00
404.321.442,00
404.321.442,00
15,31%
13,13%
2,18%
26,64%
16,51%
7,46%
2,35%
0,33%
0,33%
30,79%
15,75%
1,84%
10,31%
2,08%
0,81%
8,48%
0,94%
7,40%
0,14%
7,30%
1,45%
5,40%
0,46%
0,31%
0,16%
0,11%
0,04%
10,08%
0,56%
0,56%
9,41%
9,41%
0,12%
0,12%
1,10%
1,10%
Função %
Actividades Permanentes
Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade
Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
21.056.649.432,00
285.165.656,00
216.000.000,00
3.528.499.199,00
970.000.000,00
120.000.000,00
2.455.205.044,00
57,05%
0,77%
0,59%
9,56%
2,63%
0,33%
6,65%
%Programa Valor
Valor
36.907.482.139,00 100,00%Total Geral:
36.907.482.139,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 325
Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal
Programa De Construção E Reab.De Perimetros Irrigados
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Água Para Todos
45.000.000,00
100.000.000,00
417.952.800,00
30.000.000,00
533.942.635,00
60.000.000,00
60.000.000,00
63.036.564,00
99.541.118,00
404.420.280,00
1.641.173.641,00
3.668.093.289,00
802.802.481,00
350.000.000,00
0,12%
0,27%
1,13%
0,08%
1,45%
0,16%
0,16%
0,17%
0,27%
1,10%
4,45%
9,94%
2,18%
0,95%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão De Centros Infantis
Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado
Cuidados Primários De Saúde
Cultura, Desporto E Recreação
Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios
Limpeza E Saneamento
Merenda Escolar/Lunda-Norte
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Prevenção E Apoio A Situações De Calamidade
12.062.460.590,00
57.048.438,00
63.036.564,00
10.908.000,00
1.723.680.000,00
10.000.000,00
42.463.092,00
659.141.442,00
350.000.000,00
3.119.769.193,00
5.044.858.677,00
50.000.000,00
52,01%
0,25%
0,27%
0,05%
7,43%
0,04%
0,18%
2,84%
1,51%
13,45%
21,75%
0,22%
%Projecto / Actividade Valor
23.193.365.996,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Aquisição De 9 Kits De Equipamento P/Estradas/Lunda Norte
Aquisição De Ambulância/Lunda Norte
Aquisição De Carteiras Escolares/Lunda-Norte
Asfaltagem Da Estrada Lucapa 22 Km/Lunda Norte
Asfaltagem Das Ruas De Lucapa/ Lunda Norte
Asfaltagem Das Ruas Do Nzagi/Cambulo/Lunda Norte
Asfaltagem Das Vias Do Dundo/Chitato/Lunda Norte
Assistência Médica Veterinárias Municipais/ Lunda Norte
Const.Apet.9 Residências P/Deleg.Municipais Do Sinse/L.Norte
Const.Bloco Operat.Hosp.Nzagi Arranjos Exteriores/Cambulo/Lunda
Norte
Const.Centros Saúde, Lucapa, Cuilo Cuang.Cap-CamL Norte
Const.Internato Provincial (2ª Fase)/Chitato/Lunda Norte
Const.Sistema Abast.Água Mun. Nzagi E LucapaL Norte
216.000.000,00
152.075.000,00
70.000.000,00
30.000.000,00
450.000.000,00
350.000.000,00
968.000.000,00
15.000.000,00
168.277.585,00
99.541.118,00
760.028.134,00
206.000.001,00
768.000.000,00
Projecto / Actividade Total
13.714.116.143,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
3.236.028.134,0010.478.088.009,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
968.000.000,00
0,00
0,00
0,00
760.028.134,00
0,00
768.000.000,00
216.000.000,00
152.075.000,00
70.000.000,00
30.000.000,00
450.000.000,00
350.000.000,00
0,00
15.000.000,00
168.277.585,00
99.541.118,00
0,00
206.000.001,00
0,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 326
Construção 3 Centros De Saúde Fuc.Mux.Xamuteba/Lunda Norte
Construção De 1 Laboratório Provincial/Chitato/Lunda Norte
Construção De 15 Administrações Municipais/Lunda Norte
Construção De 15 Residências P/ Administradores Comunais/Lunda Norte
Construção De 20 Casas P/Médicos/Lunda Norte
Construção De 3 Bibliotecas Comunitárias Municipais/L. Norte
Construção De 9 Delegações Municipais Do Sinse/Lunda Norte
Construção De Escola Com 6 Salas Aulas No Cuilo/Lunda Norte
Construção De Escolas 5 Salas Aulas (Caluca) Xa Muteba/L.Norte
Construção De Parques Infantis Dundo Luc.Nzaji Cua./L.Norte
Construção Do Hospital Materno Infantil Do DundoLunda Norte
Construção Do Mercado Municipal Do Chitato/Lunda Norte
Construção Do Posto De Saúde De Capaia/ Lucapa/Lunda Norte
Construção Do Posto De Saúde Do Lubalo/Lunda Norte
Construção Do Sistema De Captação Àgua Cuilo/Lunda Norte
Construção Do Sistema De Captação Àgua Luremo/Cuango/Lunda Norte
Construção E Apetrechamento Escola Secundária I Ciclo/Chitato/Lunda
Norte
Construção Escola Com 5 Salas De Aulas (Capaia)/Lucapa/L.Norte
Construção Escola Com 5 Salas De Aulas(Luia) Cambulo/Lunda Norte
Elab.Planos Urbanist.Projectos Infra-Estrut.Res.Fundiária(8
Mun)/L.Norte
Est. P/ Criação Do Perim. Flor Sirigueiras Em Lucapa/Lunda Norte
Est. P/ Implementação Da Cultura De Arroz No Cambulo/Lunda Norte
Estudo Const. Casa Dos Desportistas C/Centro Do Estágio/Chitato/L.
Norte
Estudos Const. Do Instituto Medio De Saude C/Internato/Lunda Norte
Estudos Const. Do Instituto Medio Politecnico No Lucapa/Lunda Norte
Estudos Const. Escolas Do Iiº Ciclo C/Internato Com 15 Salas/Lunda
Norte
Estudos Do Campus Universitário No Dundo/Chitato/Lunda Norte
Estudos E Projectos/Lunda Norte
Estudos P/ Implementação Da Cultura Do Ananás Na Lunda Norte
Estudos P/Implem. De 2 Fazendas Agro - Pec´. No Cambulo E Lucapa/L.
Norte
Estudos Para Construção Do Instituto Médio Agrário/L. Norte
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Lunda-Norte
Infraestruturas Microfomento/Lunda-Norte
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Lunda-Norte
Mobilização Social E Cidadania/Lunda-Norte
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Lunda-Norte
Operacionalização Microfomento/Lunda-Norte
Organização Produtiva Das Comunidades/Lunda-Norte
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Todos/Lunda Norte
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reab.Do Hospital Sanatorio Do Sacavulo/Chitato/Lunda Norte
Reabilitação Do Palácio Do Chitato/Lunda Norte
54.049.891,00
337.335.343,00
81.807.096,00
126.953.443,00
238.711.607,00
60.000.000,00
179.995.384,00
45.000.000,00
65.000.000,00
285.165.656,00
740.000.000,00
170.000.000,00
385.010.830,00
45.000.000,00
12.500.000,00
10.000.001,00
30.217.605,00
51.226.555,00
36.508.640,00
120.000.000,00
100.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
120.000.000,00
404.420.280,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
63.000.000,00
266.300.000,00
508.385.999,00
79.074.000,00
116.190.000,00
23.400.000,00
32.850.000,00
850.673.640,00
350.000.000,00
300.713.289,00
467.000.001,00
335.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.049.891,00
337.335.343,00
81.807.096,00
126.953.443,00
238.711.607,00
60.000.000,00
179.995.384,00
45.000.000,00
65.000.000,00
285.165.656,00
0,00
170.000.000,00
385.010.830,00
45.000.000,00
12.500.000,00
10.000.001,00
30.217.605,00
51.226.555,00
36.508.640,00
120.000.000,00
100.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
120.000.000,00
404.420.280,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
63.000.000,00
266.300.000,00
508.385.999,00
79.074.000,00
116.190.000,00
23.400.000,00
32.850.000,00
850.673.640,00
350.000.000,00
300.713.289,00
467.000.001,00
335.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 327
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
551.971.075,00
551.971.075,00
178.592.594,00
178.592.594,00
699.739.447,00
225.547.950,00
14.374.126,00
459.718.557,00
98.814,00
178.162.423,00
178.162.423,00
271.551.708,00
271.551.708,00
137.302.151,00
137.302.151,00
221.998.800,00
221.998.800,00
135.302.151,00
135.302.151,00
268.998.800,00
268.998.800,00
137.302.151,00
137.302.151,00
269.033.571,00
269.033.571,00
137.302.151,00
Administração Municipal De Cambulo
Administração Municipal De Chitato
Administração Municipal Do Capenda-Camulemba
Administração Municipal Do Caungula
Administração Municipal Do Cuango
Administração Municipal Do Cuilo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
75,55%
75,55%
24,45%
24,45%
79,71%
25,69%
1,64%
52,37%
0,01%
20,29%
20,29%
66,42%
66,42%
33,58%
33,58%
62,13%
62,13%
37,87%
37,87%
66,21%
66,21%
33,79%
33,79%
66,21%
66,21%
33,79%
730.563.669,00
877.901.870,00
408.853.859,00
357.300.951,00
406.300.951,00
406.335.722,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Reabilitação E Apet. Do Hospital Do Lucapa/Lunda-Norte
Reforço Institucional/Lunda-Norte
Reparação Precária 300 Km Estradas Sec. Terc. E 20 Pontões/ Lunda
Norte
468.000.000,00
204.500.001,00
1.457.205.044,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
468.000.000,00
204.500.001,00
1.457.205.044,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 328
%ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
276.208.308,00
276.208.308,00
137.302.151,00
137.302.151,00
634.304.761,00
140.262.662,00
8.275.897,00
485.639.155,00
127.047,00
205.772.353,00
205.772.353,00
487.709.950,00
30.351.326,00
2.079.298,00
455.236.977,00
42.349,00
138.162.493,00
138.162.493,00
19.362.871.662,00
8.103.959.530,00
553.610.985,00
7.223.183.472,00
3.482.117.675,00
11.266.453.826,00
11.266.453.826,00
1.208.623.948,00
547.310.005,00
28.738.012,00
632.467.235,00
108.696,00
2.815.665,00
2.815.665,00
Administração Municipal Do Lubalo
Administração Municipal Do Lucapa
Administração Municipal Do Xa-Muteba
Governo Provincial Da Lunda-Norte
Hospital Provincial Da Lunda-Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
66,80%
66,80%
33,20%
33,20%
75,51%
16,70%
0,99%
57,81%
0,02%
24,49%
24,49%
77,92%
4,85%
0,33%
72,74%
0,01%
22,08%
22,08%
63,22%
26,46%
1,81%
23,58%
11,37%
36,78%
36,78%
99,77%
45,18%
2,37%
52,21%
0,01%
0,23%
0,23%
413.510.459,00
840.077.114,00
625.872.443,00
30.629.325.488,00
1.211.439.613,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Governo Provincial Da Lunda-SulÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 329
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
890.984.554,00
884.659.409,00
884.429.915,00
229.494,00
6.325.145,00
6.325.145,00
100,00%
99,29%
99,26%
0,03%
0,71%
0,71%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
17.199.177.831,00
6.136.723.254,00
6.135.819.755,00
903.499,00
405.833.664,00
405.833.664,00
7.461.479.868,00
4.138.703.087,00
3.322.776.781,00
3.195.141.045,00
3.195.141.045,00
8.230.699.716,00
8.230.699.716,00
8.230.699.716,00
67,63%
24,13%
24,13%
0,00%
1,60%
1,60%
29,34%
16,27%
13,07%
12,56%
12,56%
32,37%
32,37%
32,37%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
05 - Saúde
05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais
05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados
05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social
06.01.00 - Família E Infância
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivência
4.828.367.817,00
3.972.867.817,00
855.500.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
6.806.622.281,00
3.660.512.839,00
2.417.398.904,00
728.710.538,00
5.904.336.306,00
3.101.308.035,00
270.808.627,00
1.546.080.000,00
370.525.385,00
615.614.259,00
3.301.489.344,00
279.843.282,00
114.649.940,00
2.906.996.122,00
18,99%
15,62%
3,36%
0,49%
0,49%
26,77%
14,39%
9,51%
2,87%
23,22%
12,20%
1,06%
6,08%
1,46%
2,42%
12,98%
1,10%
0,45%
11,43%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
25.429.877.547,00 100,00%Total Geral:
25.429.877.547,00Total Geral: 100,00%
890.984.554,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 330
Actividades Permanentes
Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica
Prog.Reab.E Melhoria De Infraest. De Apoio Activ. Económica
Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal
Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública
Programa De Capacitação Institucional
Programa De Combate À Degradação Ambiental
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação
Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social
Programa De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Reab.E Cont.Das Infraest.Bás.De Telecomunicações
Programa Água Para Todos
14.288.283.311,00
120.000.000,00
2.323.524.722,00
168.500.000,00
1.020.000.000,00
40.000.000,00
70.000.000,00
160.000.000,00
180.000.000,00
27.000.000,00
60.500.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
489.000.000,00
150.000.000,00
98.000.000,00
120.000.000,00
295.000.000,00
50.000.000,00
350.000.000,00
59.843.282,00
500.000.000,00
140.000.000,00
500.000.000,00
255.000.000,00
977.445.547,00
298.000.000,00
1.819.780.685,00
380.000.000,00
60.000.000,00
300.000.000,00
56,19%
0,47%
9,14%
0,66%
4,01%
0,16%
0,28%
0,63%
0,71%
0,11%
0,24%
0,28%
0,24%
1,92%
0,59%
0,39%
0,47%
1,16%
0,20%
1,38%
0,24%
1,97%
0,55%
1,97%
1,00%
3,84%
1,17%
7,16%
1,49%
0,24%
1,18%
%Programa Valor
25.429.877.547,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração E Gestão De Centros Infantis
Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social
Alienação Do Património Habitacional Do Estado
Aquisição De Medicamentos
Aquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na Provincia
Cuidados Primários De Saúde
Cultura, Desporto E Recreação
Informatização Dos Serviços
Limpeza E Saneamento
Merenda Escolar/Lunda-Sul
Prestação De Serviços De Educação
9.566.316.759,00
59.843.282,00
74.649.940,00
2.760.896,00
7.240.104,00
34.810.000,00
766.080.000,00
8.000.000,00
51.084.200,00
375.500.000,00
190.000.000,00
2.956.109.442,00
56,20%
0,35%
0,44%
0,02%
0,04%
0,20%
4,50%
0,05%
0,30%
2,21%
1,12%
17,37%
%Projecto / Actividade Valor
17.020.731.315,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 331
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Programa De Protecção E Assistência Pessoas Vulneráveis/L-Sul
Servicos De Saúde Pública
1.153.517.730,00
66.294.240,00
1.708.524.722,00
6,78%
0,39%
10,04%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Ampliação E Vedação Do Cemiterio Do 14/Saurimo / Lunda Sul
Apet. 1 Bloco Operatório No Hosp. Municipal Do Cacolo/Lunda Sul
Apet.Edif.Das Repartições Públicas/Saurimo/Lunda Sul
Apetrechamento De 2 Centros De Saúde/Lunda Sul
Apetrechamento De 2 Creches/Saurimo/Lunda Sul
Apoio Á Campanha Agrícola 2010/Lunda Sul
Aquis. 100 Postes Iluminação Solar Por Municipio/Lunda Sul
Aquis. 3 Grupos Geradores 350kva P/ Sedes Municipais/ Lunda Sul
Aquis. 9 Grupos Geradores 350kva P/ Sedes Comunais/Lunda Sul
Aquis. Sist. Fotovoltaicos P/ Postos De Saúde Rural/Lunda Sul
Aquis.De Kits Escolares (Bata, Pasta, Lapis, Regua, Sandalia / Lunda-Sul
Aquis.Medicam.Equip.Hospitalares E Material Gastável/Lunda Sul
Aquisição De 60 Sistemas De Pàra Raios/ Lunda Sul
Aquisição De Carteiras Saurimo/Lunda Sul
Aquisição De Repetidores Para Emissores Municipais/Lunda Sul
Aquisição De Sinalética E Sinalização De Transito/Lunda Sul
Aquisição De Viaturas De Apoio E Ambulancias/Lunda-Sul
Aquisição Mobiliário Escolar Cart.Sec.Quad.Preto Arm/Lunda Sul
Aquisição Sistemas Fotovoltaicos P/ Escolas Meios Rural/Lunda Sul
Concl.Expas.2ª Fase Sist.Ilum.Públic.Saurimo/Lunda Sul
Conclusão Da Reabilitação Edif.Das Repart.Púb.Do
Governo/Saurimo/Lunda Sul
Const. 1 Industria Tratamento Reciclagem De Residuos/Lunda Sul
Const. 15 Residências P/ Autoridades Tradicionais/Lunda Sul
Const. 2 Esc.1º Ciclo C/ 24 Salas C/Campos Polival.Saurimo/L.Sul
Const.1 Esc.1º Ciclo C/12 Salas C/Campos Polival./Saurimo/L.Sul
Const.4 Parques Infantis Saurimo Dala Muc.Cacolo/Lunda Sul
Const.Base Log.Apoio Ao Equip.Tec.Logístico/Saurimo/Lunda Sul
Const.De 1 Centro Materno Infantil/Muconda ( 2ª Fase)
Construção 1 Centro Acolhimento MenoresSaurimoL. Sul
Construção 7 Salas De Alfabetização Junto Às Igrejas/Lunda Sul
Construção Administrações Comunais Cucumbi Alto Ch.C.S./Lunda Sul
Construção Da Biblioteca Provincial/Saurimo/Lunda Sul
Construção De 1 Casa De Velorio Municipal De Saurimo/Lunda Sul
Construção De 1 Centro De Aconselhamento E Abrigo/Lunda Sul
Construção De 1 Centro De Saúde 2º Fase/Dala/Lunda-Sul
Construção De 1 Centro De Saúde Cacolo/Lunda Sul
Construção De 1 Centro De Saúde/(2ª Fase)Saurimo/Lunda Sul
Construção De 1 Centro Infecto Contagioso Da Saúde /Lunda Sul
Construção De 1 Centro Materno Infantil/Cacolo/Lunda-Sul
Construção De 1 Centro Materno Infantil/Dala/Lunda-Sul
110.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
120.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
160.000.000,00
33.500.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
70.000.000,00
55.000.000,00
60.000.000,00
35.000.000,00
60.000.000,00
58.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
45.000.000,00
70.000.000,00
55.000.000,00
70.000.000,00
90.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
100.000.000,00
60.000.000,00
24.000.000,00
70.000.000,00
80.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00
50.000.000,00
120.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
Projecto / Actividade Total
8.409.146.232,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
800.000.000,007.609.146.232,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
120.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
160.000.000,00
33.500.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
70.000.000,00
55.000.000,00
60.000.000,00
35.000.000,00
60.000.000,00
58.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
45.000.000,00
70.000.000,00
55.000.000,00
70.000.000,00
90.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
100.000.000,00
60.000.000,00
24.000.000,00
70.000.000,00
80.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00
50.000.000,00
120.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 332
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
Construção De 1 Centro Materno Infantil/Muconda/(2ª Fase)Lunda-Sul
Construção De 1 Edificio P/ Funcionáros Do Gep/Lunda Sul
Construção De 1 Mercado Municipal Com 3 Naves/Saurimo/L.Sul
Construção De 10 Casas Germinadas P/Téc.Sede Saurimo/Lunda Sul
Construção De 2 Cantinas Escolares / Saurimo / Lunda Sul
Construção De 2 Centro De Saúde (Saurimo)/Lunda Sul
Construção De 2 Naves Gimnodesportivo/Saurimo/Lunda Sul
Construção De 3 Aldeias Piloto/Lunda Sul
Construção De 9 Postos Policiais P/ Todas As Comunas/Lunda Sul
Construção De Lar 3ª Idade/Saurimo/Lunda Sul
Construção De Lar De Estudantes ( Dala Muconda)/Lunda Sul
Construção De Um Hospital Municipal/Saurimo/Lunda Sul
Construção De Uma Maternidade Infantil/Dala/Lunda -Sul
Construção Do Edificio Da Direcção Prov. Educação/Lunda Sul
Construção Do Parque Empresarial Em Saurimo/Lunda Sul
Construção E Apetrechamento De 1 Estação Agrícola/Lunda Sul
Construção E Reabilitação De Valas De Drenagem/Lunda Sul
Construção E Tratamento Da Sala De Rx Hospital Cacolo/Lunda Sul
Esquadras Municipais (Saurimo, Dala, Muconda E Cacolo/Lunda Sul
Estudos Técnicos, Fiscal. E Implementação De Projectos (2010 - 2012)
Formação Superaç. Cap. Funcion.Agentes Admin. Gov. Local L - Sul
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Lunda-Sul
Infraestruturas Microfomento/Lunda-Sul
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Lunda-Sul
Mobilização Social E Cidadania/Lunda-Sul
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalização Microfomento/Lunda-Sul
Organização Produtiva Das Comunidades/Lunda-Sul
Pavimentação De Passeios Urbanos/Saurimo/Lunda Sul
Programa De Arruamento Terrap. Remarcação De Terrenos/Lunda Sul
Programa De Gestão Melhorada/Lunda Sul
Programa De Manutenção Conservação Edifício Público/Lunda Sul
Programa De Reunificação De 20 Aldeias/Lunda Sul
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Urbanização 600 Hectares Reserva Fundiaria/Lunda Sul
Programa Água Para Todos/Lunda Sul
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reab.Apet.De 4 Residências Protocolares/Lunda Sul
Reabilitação Clube 17 De Setembro (2ª Fase)/Saurimo/Lunda Sul
Reabilitação Da Piscina Tchicumina/Lunda Sul
Reabilitação De 6 Campos Municipais/Lunda-Sul
Reabilitação De Vias Secundarias E Terciarias/Lunda Sul
Reforço Institucional/Lunda-Sul
Repovoamento De Gado Na Província/Lunda Sul
Terrap. Colocação Asfalto Algumas Ruas Suburbanas Cidade/Lunda Sul
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
45.000.000,00
40.000.000,00
65.000.000,00
380.000.000,00
400.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
70.000.000,00
100.000.000,00
30.000.000,00
80.000.000,00
300.000.000,00
60.500.000,00
28.000.000,00
151.600.000,00
287.358.857,00
35.144.000,00
51.640.000,00
10.400.000,00
14.600.000,00
180.000.000,00
40.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
160.000.000,00
807.445.547,00
65.000.000,00
300.000.000,00
172.000.685,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
240.000.000,00
112.957.143,00
27.000.000,00
400.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
45.000.000,00
40.000.000,00
65.000.000,00
380.000.000,00
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
70.000.000,00
100.000.000,00
30.000.000,00
80.000.000,00
300.000.000,00
60.500.000,00
28.000.000,00
151.600.000,00
287.358.857,00
35.144.000,00
51.640.000,00
10.400.000,00
14.600.000,00
180.000.000,00
40.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
160.000.000,00
807.445.547,00
65.000.000,00
300.000.000,00
172.000.685,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
240.000.000,00
112.957.143,00
27.000.000,00
0,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 333
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
592.543.991,00
193.039.781,00
13.048.790,00
386.283.201,00
172.219,00
177.941.356,00
177.941.356,00
603.808.016,00
201.646.248,00
13.557.357,00
388.471.717,00
132.694,00
177.818.355,00
177.818.355,00
962.931.080,00
421.484.867,00
27.880.462,00
513.074.503,00
491.248,00
205.858.740,00
205.858.740,00
617.662.407,00
223.544.479,00
12.070.042,00
381.872.844,00
175.042,00
210.096.632,00
210.096.632,00
13.080.136.855,00
4.423.242.588,00
303.432.589,00
5.159.310.364,00
3.194.151.314,00
7.456.168.967,00
7.456.168.967,00
Administração Municipal De Cacolo
Administração Municipal De Muconda
Administração Municipal De Saurimo
Administração Municipal Do Dala
Governo Provincial Da Lunda-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
76,91%
25,05%
1,69%
50,14%
0,02%
23,09%
23,09%
77,25%
25,80%
1,73%
49,70%
0,02%
22,75%
22,75%
82,39%
36,06%
2,39%
43,90%
0,04%
17,61%
17,61%
74,62%
27,01%
1,46%
46,13%
0,02%
25,38%
25,38%
63,69%
21,54%
1,48%
25,12%
15,55%
36,31%
36,31%
770.485.347,00
781.626.371,00
1.168.789.820,00
827.759.039,00
20.536.305.822,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 334
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
620.569.105,00
619.583.980,00
619.501.353,00
82.627,00
985.125,00
985.125,00
100,00%
99,84%
99,83%
0,01%
0,16%
0,16%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
29.372.300.741,00
12.267.148.743,00
12.267.148.743,00
951.187.394,00
951.187.394,00
11.133.476.527,00
5.889.873.007,00
5.243.603.520,00
5.020.488.077,00
5.020.488.077,00
17.856.419.823,00
17.856.419.823,00
17.856.419.823,00
62,19%
25,97%
25,97%
2,01%
2,01%
23,57%
12,47%
11,10%
10,63%
10,63%
37,81%
37,81%
37,81%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
8.194.542.674,00
7.594.542.674,00
600.000.000,00
59.000.000,00
59.000.000,00
20.975.973.777,00
15.260.524.528,00
4.378.038.665,00
1.337.410.584,00
17,35%
16,08%
1,27%
0,12%
0,12%
44,41%
32,31%
9,27%
2,83%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.342.095.482,00
673.765.291,00
35.844.424,00
632.467.239,00
18.528,00
2.815.666,00
2.815.666,00
Hospital Provincial Da Lunda-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
99,79%
50,10%
2,67%
47,03%
0,00%
0,21%
0,21%
1.344.911.148,00 100,00%
47.228.720.564,00 100,00%Total Geral:
47.228.720.564,00Total Geral: 100,00%
620.569.105,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do MoxicoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 335
Actividades Permanentes
Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança
Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Difusao E Acção Cultural
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social
Programa De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Água Para Todos
26.377.299.002,00
59.000.000,00
300.238.539,00
887.635.194,00
867.344.400,00
9.735.481.802,00
5.000.000,00
240.000.000,00
435.098.293,00
30.000.000,00
195.383.282,00
32.000.000,00
170.000.000,00
31.336.789,00
500.000.000,00
2.830.188.125,00
3.762.715.138,00
570.000.000,00
200.000.000,00
55,85%
0,12%
0,64%
1,88%
1,84%
20,61%
0,01%
0,51%
0,92%
0,06%
0,41%
0,07%
0,36%
0,07%
1,06%
5,99%
7,97%
1,21%
0,42%
%Programa Valor
47.228.720.564,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão De Centros Infantis
Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social
Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria
Cuidados Primários De Saúde
Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios
Gestão E Manutenção Do Monumento Da Paz
Limpeza E Saneamento
Merenda Escolar
Merenda Escolar/Moxico
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Programa De Vacinação
Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais
Protec. Assist. Pessoa Idosa Em Sit. Vulnerável
Serviços Comunitários
17.082.197.093,00
37.780.924,00
52.383.282,00
500.736.394,00
32.000.000,00
1.723.680.000,00
113.000.000,00
99.995.999,00
827.000.000,00
70.000.000,00
300.000.000,00
3.728.104.849,00
3.929.439.722,00
31.336.789,00
20.000.000,00
143.000.000,00
39.044.021,00
59,46%
0,13%
0,18%
1,74%
0,11%
6,00%
0,39%
0,35%
2,88%
0,24%
1,04%
12,98%
13,68%
0,11%
0,07%
0,50%
0,14%
%Projecto / Actividade Valor
28.729.699.073,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Const.E Apet.Do Edif.Das Dir.Provinciais (1ª) Fase/Moxico
Const.Sistema Capt.Agua Reab.Expans.Rede Distribuição/Moxico
Construção 2 Escolas T14 Caianda E Macondo Municipio Do Alto
Zambeze/Moxico
70.000.000,00
627.000.000,00
294.800.000,00
Projecto / Actividade Total
18.499.021.491,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
940.500.000,0017.558.521.491,00
0,00
627.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
294.800.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 336
Construção 3 Escola Do Tipo T14 Em Cangumbe No Municipio Do
Moxico
Construção 3 Escola T14 Sacassanje Dala Velho Municipio Moxico
Construção 3 Escolas T14 Cavungo E Calunda Municipio Do Alto
Zambeze
Construção 3 Escolas T14 Kapango Tchifuchi Sawambo No Municipio
Moxico
Construção 3 Escolas T14 Lumbala Nguimbo E Chiume Municipio Das
Bundas/Moxico
Construção 3 Escolas T14 Luxia Lumeje Pinto Mandebwé Municipio
Moxico
Construção Apet. De 1 Escola Il Ciclo Ensino Secundário
Cazombo/Moxico
Construção De 1 Condomínio P/ Professores Universitários Do
Luena/Moxico
Construção De 1 Escola T14 No Bairro Do Fogo No Municipio Da
Cameia/Moxico
Construção De 1 Escola T14 No Lago Dilolo No Municipio Do
Luacano/Moxico
Construção De 1 Escola T14 No Liangongo No Municipio Do
Léua/Moxico
Construção De 2 Escolas T14 No Municipio De Camonongue/Moxico
Construção De 3 Escolas Bairro Da Juventude No Municipio Do Moxico
Construção De 3 Escolas Do Tipo 14 Na Sede Do
Municipio/Luacano/Moxico
Construção De 3 Escolas Em Cazombo No Municipio Do Alto Zambeze
Construção De 3 Escolas T14 Marco 25 Mucussueje Tchiena Municipio
Luau/Moxico
Construção De 3 Escolas T14 Na Sede Do Municipio Da Cameia/Moxico
Construção De 3 Escolas T14 Na Sede Sede Do Municipio Do
Léua/Moxico
Construção De 3 Escolas T14 No Bairro Sangondó No Municipio Do
Moxico
Construção De 3 Escolas T14 No Bairro Sinai Novo Municipio Do
Moxico
Construção De 3 Escolas T14 No Bairro Zorro No Municipio Do Moxico
Construção De 3 Escolas T14 No Lucusse Municipio Do Moxico
Construção De 3 Escolas T14 No Lutembo, Luvei Ninda Municipio
Bundas
Construção De 3 Escolas Tipo T14 No Municipio Dos Luchazes/Moxico
Construção De 4 Escolas T14 No Municipio Do Luau/Moxico
Construção De Um Centro De Acolhimento De Menores/Moxico
Construção Do Estádio Municipal Do Moxico
Construção E Apet. 1 Centro Médico E Residência No Kawango/Moxico
Construção E Apet. 1 Centro Médico E Residência No Sangado/Moxico
Construção E Apet. De 1 Instituto Médio Politécnico No Luau/Moxico
Construção E Apet. Do Hospital Municipal Do Moxico
Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director B. Alto
Campo/Moxico
Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director B. Zorro
Kawango/Moxico
Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director Bairro 4 De
Fev./Moxico
402.000.000,00
402.000.000,00
442.200.000,00
402.000.000,00
422.100.000,00
402.000.000,00
250.000.000,00
240.000.000,00
140.700.000,00
140.700.000,00
134.000.000,00
268.000.000,00
402.000.000,00
422.100.000,00
442.200.000,00
402.000.000,00
422.100.000,00
402.000.000,00
402.000.000,00
402.000.000,00
402.000.000,00
402.000.000,00
422.100.000,00
442.200.000,00
402.000.000,00
300.238.539,00
5.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
500.000.000,00
514.135.194,00
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402.000.000,00
402.000.000,00
442.200.000,00
402.000.000,00
422.100.000,00
402.000.000,00
250.000.000,00
240.000.000,00
140.700.000,00
140.700.000,00
134.000.000,00
268.000.000,00
402.000.000,00
422.100.000,00
442.200.000,00
402.000.000,00
422.100.000,00
402.000.000,00
402.000.000,00
402.000.000,00
402.000.000,00
402.000.000,00
422.100.000,00
442.200.000,00
402.000.000,00
300.238.539,00
5.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
500.000.000,00
514.135.194,00
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 337
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
490.007.548,00
117.300.072,00
9.778.313,00
362.840.230,00
88.933,00
105.640.205,00
105.640.205,00
565.067.415,00
163.175.861,00
14.201.273,00
387.317.892,00
372.389,00
Administração Municipal Da Cameia
Administração Municipal De Bundas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
82,26%
19,69%
1,64%
60,92%
0,01%
17,74%
17,74%
83,23%
24,04%
2,09%
57,05%
0,05%
595.647.753,00
678.885.771,00
100,00%
100,00%
Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director Bairro
Kawango/Moxico
Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director Bairro
Sinai/Moxico
Construção E Apetrechamento Da Casa Da Cultura Do Moxico
Construção Reab. Ampl. Apet. Maternidade Provincial/ Luena/ Moxico
Estudos Para Construção De Postes Fronteriços Na Provincia Do Moxico
Estudos Para Construção Do Aterro Sanitario No Luena
Estudos Para Construção Do Comando Provincial Da Policia Do Moxico
Estudos, Elaboração De Projectos E Outros Encargos/Moxico
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Moxico
Infraestruturas Microfomento/Moxico
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Moxico
Manutenção Edificios Admin.Construidos Nos Prog.Anteriores/Moxico
Mobilização Social E Cidadania/Moxico
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Moxico
Operacionalização Microfomento/Moxico
Organização Produtiva Das Comunidades/Moxico
Plano De Desenvolvimento Integrado Do Moxico 2012-2025/Moxico
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Todos/Moxico
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reab. Amp. Escolas Do 1.º Ciclo Do Ensino Sec. Da
Tchihuchi/Luena/Moxico
Reab. Escola Diocesana Ens. Prim. I Ciclo 333 E341 S. José Fased I E
2/Moxico
Reabilitação Apet. Da Escola Oficina Do Luena/Moxico
Reabilitação E Ampliação Da Creche Do Luena/Moxico
Reforço Institucional/Moxico
11.000.000,00
11.000.000,00
435.098.293,00
313.500.000,00
29.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
500.000.000,00
64.000.000,00
248.257.650,00
482.887.789,00
500.000.000,00
79.231.143,00
121.190.000,00
25.400.000,00
35.850.000,00
30.000.000,00
2.153.188.125,00
200.000.000,00
397.335.138,00
30.000.000,00
83.281.802,00
867.344.400,00
170.000.000,00
214.883.418,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
313.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
435.098.293,00
0,00
29.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
500.000.000,00
64.000.000,00
248.257.650,00
482.887.789,00
500.000.000,00
79.231.143,00
121.190.000,00
25.400.000,00
35.850.000,00
30.000.000,00
2.153.188.125,00
200.000.000,00
397.335.138,00
30.000.000,00
83.281.802,00
867.344.400,00
170.000.000,00
214.883.418,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 338
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
501.109.372,00
109.415.964,00
9.555.439,00
382.019.392,00
118.577,00
137.818.356,00
137.818.356,00
550.436.746,00
157.587.620,00
5.955.831,00
386.743.662,00
149.633,00
137.302.151,00
137.302.151,00
590.935.662,00
195.601.466,00
14.902.969,00
380.220.894,00
210.333,00
177.302.151,00
177.302.151,00
523.159.864,00
127.314.587,00
9.691.830,00
386.010.873,00
142.574,00
137.818.356,00
137.818.356,00
1.281.310.493,00
707.311.952,00
150.899.233,00
419.791.854,00
3.307.454,00
368.071.143,00
368.071.143,00
Administração Municipal De Camanongue
Administração Municipal De Luacano
Administração Municipal De Luau
Administração Municipal De Luchazes
Administração Municipal De Luena
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
78,43%
17,12%
1,50%
59,79%
0,02%
21,57%
21,57%
80,04%
22,91%
0,87%
56,23%
0,02%
19,96%
19,96%
76,92%
25,46%
1,94%
49,49%
0,03%
23,08%
23,08%
79,15%
19,26%
1,47%
58,40%
0,02%
20,85%
20,85%
77,68%
42,88%
9,15%
25,45%
0,20%
22,32%
22,32%
638.927.728,00
687.738.897,00
768.237.813,00
660.978.220,00
1.649.381.636,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 339
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receitas Correntes Diversas
5.072.125.368,00
5.065.251.243,00
5.063.921.870,00
1.329.373,00
6.874.125,00
100,00%
99,86%
99,84%
0,03%
0,14%
%ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
653.265.620,00
250.309.379,00
15.027.459,00
387.726.919,00
201.863,00
137.818.356,00
137.818.356,00
599.198.234,00
183.083.117,00
32.480.135,00
383.441.589,00
193.393,00
137.818.356,00
137.818.356,00
22.480.257.925,00
9.779.507.241,00
660.659.954,00
7.024.895.990,00
5.015.194.740,00
16.400.196.728,00
16.400.196.728,00
1.137.551.862,00
476.541.484,00
28.034.958,00
632.467.232,00
508.188,00
2.815.665,00
2.815.665,00
Administração Municipal Do Alto Zambeze
Administração Municipal Do Leua
Governo Provincial Do Moxico
Hospital Provincial Do Moxico
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
82,58%
31,64%
1,90%
49,01%
0,03%
17,42%
17,42%
81,30%
24,84%
4,41%
52,03%
0,03%
18,70%
18,70%
57,82%
25,15%
1,70%
18,07%
12,90%
42,18%
42,18%
99,75%
41,79%
2,46%
55,46%
0,04%
0,25%
0,25%
791.083.976,00
737.016.590,00
38.880.454.653,00
1.140.367.527,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
5.072.125.368,00Total Geral: 100,00%
Governo Provincial Do Cuanza-SulÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 340
Outras Receitas Correntes 6.874.125,00 0,14%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.9 - Outras Despesas De Capital
33.434.383.694,00
17.749.510.806,00
17.749.510.806,00
1.193.611.065,00
1.193.611.065,00
13.271.785.412,00
8.077.443.483,00
5.194.341.929,00
1.219.476.411,00
1.219.476.411,00
5.429.917.594,00
5.422.450.875,00
5.422.450.875,00
7.466.719,00
86,03%
45,67%
45,67%
3,07%
3,07%
34,15%
20,78%
13,37%
3,14%
3,14%
13,97%
13,95%
13,95%
0,02%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde
05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais
05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social
06.01.00 - Família E Infância
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários
07.02.00 - Abastecimento De Água
07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário
09 - Assuntos Económicos
09.02 - Transportes
09.02.01 - Transporte Rodoviário
10 - Protecção Ambiental
6.944.199.980,00
6.696.644.169,00
247.555.811,00
18.941.659.059,00
12.168.911.913,00
2.852.187.161,00
2.588.711.094,00
1.331.848.891,00
9.687.675.676,00
5.370.491.391,00
2.472.240.000,00
1.447.696.543,00
397.247.742,00
818.213.448,00
365.243.282,00
34.494.940,00
418.475.226,00
1.872.553.125,00
300.000.000,00
1.572.553.125,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
17,87%
17,23%
0,64%
48,74%
31,31%
7,34%
6,66%
3,43%
24,93%
13,82%
6,36%
3,73%
1,02%
2,11%
0,94%
0,09%
1,08%
4,82%
0,77%
4,05%
0,77%
0,77%
0,77%
0,77%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
38.864.301.288,00 100,00%Total Geral:
38.864.301.288,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 341
Actividades Permanentes
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Água Para Todos
30.689.061.328,00
177.000.000,00
1.572.553.125,00
300.000.000,00
95.000.000,00
1.300.000,00
307.555.811,00
365.243.282,00
300.000.000,00
4.756.587.742,00
300.000.000,00
78,96%
0,46%
4,05%
0,77%
0,24%
0,00%
0,79%
0,94%
0,77%
12,24%
0,77%
%Programa Valor
38.864.301.288,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão De Centros Infantis
Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais
Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social
Alienação Do Património Habitacional Do Estado
Apoio A Reintegração Dos Antigos Combatentes
Apoio Ao Associativismo Juvenil E Estudantil
Apoio Social Aos Antigos Combatentes
Cuidados Primários De Saúde
Formação E Capacitação De Quadros
Limpeza E Saneamento
Melhoramento Das Condições Dos Dimin. Físicos
Merenda Escolar/Cuanza-Sul
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Prestação De Serviços Primários De Saúde
Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais
18.115.259.660,00
44.712.418,00
365.243.282,00
4.500.875,00
34.494.940,00
19.700.130,00
1.908.827,00
1.300.000,00
4.587.933,00
2.295.240.000,00
62.848.050,00
570.000.000,00
680.136,00
430.000.000,00
6.292.747.146,00
5.370.491.391,00
72.857.752,00
94.272.070,00
53,63%
0,13%
1,08%
0,01%
0,10%
0,06%
0,01%
0,00%
0,01%
6,79%
0,19%
1,69%
0,00%
1,27%
18,63%
15,90%
0,22%
0,28%
%Projecto / Actividade Valor
33.780.844.610,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
2.0.0.1.2.0.0.2.5 - Construção Do Muro De Contenção Da Escola De 6
Salas /Conda/Cuanza-Sul
2.0.1.2.0.0.1.4 - Conclusão Do Centro Pré-Universitário Do Libolo 2ª
Fase/Cuanza Sul
2.0.1.2.0.0.9.2 - Construção E Apetrec. Do Centro Médico C/30 Camas
No São Lucas/Cuanza Sul
2.0.1.2.0.0.9.7 - Construção De Anterros Sanitários Residuos Solidos 1ª
Fase Sumbe/Cuanza Sul
2.0.1.2.0.1.3.3 - Elaboração Do Plano De Desenvolv. Médio Prazo
2013-2017 Cuanza Sul
2.0.1.2.0.1.3.6 - Elaboração Do Plano Director Municpal Do Porto
Amboim/Cuanza Sul
Estudos Projectos Fiscalização Cuanza-Sul
45.000.000,00
50.000.000,00
177.000.000,00
300.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
247.555.811,00
Projecto / Actividade Total
5.083.456.678,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,005.083.456.678,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
50.000.000,00
177.000.000,00
300.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
247.555.811,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 342
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.131.690.288,00
408.112.205,00
27.812.284,00
695.121.781,00
644.018,00
174.103.494,00
174.103.494,00
531.161.931,00
154.043.243,00
9.968.595,00
367.121.860,00
28.233,00
150.021.867,00
150.021.867,00
517.792.795,00
131.491.937,00
8.138.977,00
378.123.767,00
38.114,00
177.821.867,00
177.821.867,00
Administração Municipal Da Cela
Administração Municipal De Cassongue
Administração Municipal De Conda
Administração Municipal De Ebo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,67%
31,25%
2,13%
53,23%
0,05%
13,33%
13,33%
77,98%
22,61%
1,46%
53,89%
0,00%
22,02%
22,02%
74,44%
18,90%
1,17%
54,36%
0,01%
25,56%
25,56%
1.305.793.782,00
681.183.798,00
695.614.662,00
652.803.347,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cuanza-Sul
Infraestruturas Microfomento/Cuanza-Sul
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Cuanza-Sul
Mobilização Social E Cidadania/Cuanza-Sul
Operacionalização Das Infraestruturs Institucionais/Cuanza-Sul
Operacionalização Micofomento/Cuanza-Sul
Organização Produtiva Das Comunidades/Cuanza-Sul
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Todos
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reabilitação De Estradas Secundárias E Terciárias/Cuanza-Sul
Reabilitação Estrada Porto Amboim Capolo/Cuanza-Sul
Reforço Institucional/Cuanza-Sul
84.000.000,00
323.115.300,00
631.794.436,00
105.432.000,00
154.920.000,00
31.200.000,00
43.800.000,00
1.572.553.125,00
300.000.000,00
397.247.742,00
100.000.000,00
200.000.000,00
259.838.264,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.000.000,00
323.115.300,00
631.794.436,00
105.432.000,00
154.920.000,00
31.200.000,00
43.800.000,00
1.572.553.125,00
300.000.000,00
397.247.742,00
100.000.000,00
200.000.000,00
259.838.264,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 343
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
501.636.294,00
119.478.922,00
7.557.133,00
374.545.891,00
54.348,00
137.821.867,00
137.821.867,00
668.690.142,00
270.093.060,00
14.698.089,00
383.504.442,00
394.551,00
178.048.856,00
178.048.856,00
548.430.402,00
167.544.838,00
10.873.225,00
369.999.634,00
12.705,00
149.823.051,00
149.823.051,00
460.906.215,00
134.651.525,00
8.225.752,00
316.145.773,00
1.883.165,00
137.440.267,00
137.440.267,00
560.166.022,00
187.563.605,00
9.923.875,00
362.517.616,00
160.926,00
158.921.867,00
158.921.867,00
Administração Municipal De Mussende
Administração Municipal De Porto Amboim
Administração Municipal De Quibala
Administração Municipal De Quilenda
Administração Municipal De Seles
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
78,45%
18,68%
1,18%
58,57%
0,01%
21,55%
21,55%
78,97%
31,90%
1,74%
45,29%
0,05%
21,03%
21,03%
78,54%
23,99%
1,56%
52,99%
0,00%
21,46%
21,46%
77,03%
22,50%
1,37%
52,84%
0,31%
22,97%
22,97%
77,90%
26,08%
1,38%
50,41%
0,02%
22,10%
22,10%
639.458.161,00
846.738.998,00
698.253.453,00
598.346.482,00
719.087.889,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 344
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.9 - Outras Despesas De Capital
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
1.209.566.839,00
355.854.496,00
20.000.959,00
832.697.827,00
1.013.557,00
115.972.722,00
115.972.722,00
770.826.412,00
202.158.948,00
12.704.556,00
555.796.982,00
165.926,00
138.592.664,00
138.592.664,00
841.123.822,00
329.856.481,00
22.208.805,00
488.568.099,00
490.437,00
210.772.423,00
210.772.423,00
23.590.121.280,00
14.415.278.387,00
990.343.619,00
6.970.377.505,00
1.214.121.769,00
3.540.818.172,00
3.533.351.453,00
7.466.719,00
1.157.977.980,00
499.428.509,00
25.979.190,00
632.467.232,00
103.049,00
2.815.665,00
Administração Municipal Do Amboim
Administração Municipal Do Libolo
Administração Municipal Do Sumbe
Governo Provincial Do Cuanza-Sul
Hospital Provincial Do Cuanza-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
91,25%
26,85%
1,51%
62,82%
0,08%
8,75%
8,75%
84,76%
22,23%
1,40%
61,12%
0,02%
15,24%
15,24%
79,96%
31,36%
2,11%
46,45%
0,05%
20,04%
20,04%
86,95%
53,13%
3,65%
25,69%
4,48%
13,05%
13,02%
0,03%
99,76%
43,02%
2,24%
54,49%
0,01%
0,24%
1.325.539.561,00
909.419.076,00
1.051.896.245,00
27.130.939.452,00
1.160.793.645,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 345
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
19.053.065.066,00
18.996.077.914,00
18.975.449.750,00
20.628.164,00
56.987.152,00
56.987.152,00
100,00%
99,70%
99,59%
0,11%
0,30%
0,30%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
71.528.913.194,00
42.418.484.038,00
42.418.484.038,00
2.893.839.373,00
2.893.839.373,00
23.820.156.543,00
13.595.604.032,00
10.224.552.511,00
2.396.433.240,00
2.396.433.240,00
9.246.664.381,00
9.246.664.381,00
9.246.664.381,00
88,55%
52,51%
52,51%
3,58%
3,58%
29,49%
16,83%
12,66%
2,97%
2,97%
11,45%
11,45%
11,45%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
7.973.443.056,00
7.100.681.056,00
872.762.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
44.066.149.083,00
31.734.784.004,00
6.101.881.053,00
3.154.717.531,00
9,87%
8,79%
1,08%
0,09%
0,09%
54,55%
39,29%
7,55%
3,91%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
429.327.792,00
244.108.277,00
16.919.376,00
168.014.989,00
285.150,00
19.104.945,00
19.104.945,00
Instituto Médio De Petróleos Do Cuanza-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
95,74%
54,44%
3,77%
37,47%
0,06%
4,26%
4,26%
448.432.737,00 100,00%
80.775.577.575,00 100,00%Total Geral:
80.775.577.575,00Total Geral: 100,00%
19.053.065.066,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De BenguelaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 346
Actividades Permanentes
Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica
Programa De Capacitação Institucional
Programa De Combate À Degradação Ambiental
Programa De Combate Às Grandes Endemias
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Difusao E Acção Cultural
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Água Para Todos
65.447.597.332,00
220.000.000,00
682.250.000,00
1.450.000.000,00
650.000.000,00
236.648.000,00
170.000.000,00
3.200.000.000,00
85.508.126,00
1.320.716.181,00
48.000.000,00
123.638.700,00
407.000.000,00
264.754.350,00
337.527.000,00
174.232.908,00
150.000.000,00
183.925.953,00
393.920.772,00
4.274.858.253,00
455.000.000,00
500.000.000,00
81,02%
0,27%
0,84%
1,80%
0,80%
0,29%
0,21%
3,96%
0,11%
1,64%
0,06%
0,15%
0,50%
0,33%
0,42%
0,22%
0,19%
0,23%
0,49%
5,29%
0,56%
0,62%
%Programa Valor
80.775.577.575,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão De Centros Infantis
Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais
Administração E Gestão Dos Serviços Da Administração Pública
Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social
Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado
Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria
Assistência Á Crianças Vulneráveis
Cuidados Primários De Saúde
Cultura, Desporto E Recreação
Formação De Quadros Da Administração Pública
Implantação Do Polo De Desenvolvimento Industrial Da Catumbela
Limpeza E Saneamento
Manutenção E Gestão Do Sistema De Água A Nível Provincial/Benguela
Merenda Escolar/Benguela
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Programa De Apoio E Desenvolvimento Do Ensno Especial/Benguela
Programa De Manutenção Da Iluminação Pública/Benguela
Projecto De Combate A Malária
40.265.254.922,00
39.013.472,00
124.232.908,00
500.018,00
3.000.000,00
71.599.960,00
2.395.980,00
54.187.500,00
50.000.000,00
1.911.739.901,00
114.754.350,00
20.000.000,00
80.000.000,00
3.226.000.000,00
193.920.772,00
495.000.000,00
10.528.239.590,00
13.957.405.890,00
43.638.700,00
36.648.000,00
85.508.126,00
56,00%
0,05%
0,17%
0,00%
0,00%
0,10%
0,00%
0,08%
0,07%
2,66%
0,16%
0,03%
0,11%
4,49%
0,27%
0,69%
14,64%
19,41%
0,06%
0,05%
0,12%
%Projecto / Actividade Valor
71.906.966.042,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 347
Promoção De Campanhas Agrícolas
Urbanismo E Desenvolvimento Comunitário
103.925.953,00
500.000.000,00
0,14%
0,70%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Apet.Infra-Estruturas Construidas /Reabilitadas/Benguela
Apetrechamento Das Unidades Escolares/Benguela
Apetrechamento Das Unidades Habitacionais/Benguela
Apetrechamento Das Unidades Hospitalares/Benguela
Apetrechamento Do Hospital Municipal Baia Farta
Const.1 Aldeia Rural Ganda Cassegue/Benguela
Const.62 Furos Artesianos Povoações C/Lavan.E Baln.Públicos/Benguela
Const.Escola Técnica Agrária Do Alta Capaca Cubal/Benguela
Const.Passeios E Lancis Município Benguela/Lobito 2ª Fase
Construção 1 Escola Formação De Professores C/18 Salas No Lobito
Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Chicuma/Benguela
Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Da Capupa/Benguela
Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Da Chila/Benguela
Construção 10 Residências P/Quadros Comuna De Ebanga/Benguela
Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Do Camuine/Benguela
Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Do Cayaye/Benguela
Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Do Passe/Benguela
Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Do Yambala/Benguela
Construção Da Aldeia Piscatória Da Equimina /Benguela
Construção De 8 Campos Polivalentes Na Periferia/Benguela
Construção De Pontes Pontescos E Aquadutos 2ª Fase/Benguela
Construção De Um Instituto Politécnico Na Baia Farta/Benguela
Construção De Um Instituto Politécnico No Cubal/Benguela
Construção Do Centro Provincial Reabilitação Polivalente /Benguela
Construção Do Centro Recurso E Ensino Especial Do Bocoio/Benguela
Construção Do Centro Recurso Ensino Especial Da Ganda/Benguela
Construção Do Comando Municipal Da Pn Do Balombo/Benguela
Construção Do Hospital Municipal Do Chongoroi/Benguela
Construção Do Instituto Médio De Educação Física /Benguela
Construção Do Templo Da Igreja Tocoista Em Benguela
Construção Edif.Serv. Justiça (Trib.Reg.Identif.Civil Crim. Notarial
Construção Hospital Municipal Comunal Da Baia Farta/Benguela
Construção Residência De Função P/Vice Governador Econ.
Prod/Benguela
Construção Residência De Função P/Vice Governador
Pol.Soc.Prod./Benguela
Construção Residência De Função P/Vice Governador Área
Técnica/Benguela
Elaboração Planos Directores Dos Municípios Cubal Ganda Bocoio
Electrificação 10 Bairros Em Benguela
Estudos, Projectos E Fiscalização Transportes/Benguela
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Benguela
150.000.000,00
180.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
50.000.000,00
90.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
150.000.000,00
140.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
50.000.000,00
48.000.000,00
150.000.000,00
265.000.000,00
260.000.000,00
220.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
70.000.000,00
170.000.000,00
330.000.000,00
150.000.000,00
40.000.000,00
119.750.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
67.527.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
70.000.000,00
Projecto / Actividade Total
8.868.611.533,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,008.868.611.533,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
180.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
50.000.000,00
90.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
150.000.000,00
140.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
50.000.000,00
48.000.000,00
150.000.000,00
265.000.000,00
260.000.000,00
220.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
70.000.000,00
170.000.000,00
330.000.000,00
150.000.000,00
40.000.000,00
119.750.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
67.527.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
70.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 348
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
1.186.355.709,00
467.533.508,00
32.027.551,00
686.543.380,00
251.270,00
139.979.184,00
139.979.184,00
239.937.450,00
239.937.450,00
145.534.675,00
145.534.675,00
1.042.004.162,00
550.862.265,00
30.161.554,00
460.631.670,00
348.673,00
Administração Municipal Da Baía Farta
Administração Municipal Da Catumbela
Administração Municipal Da Ganda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
89,45%
35,25%
2,41%
51,76%
0,02%
10,55%
10,55%
62,25%
62,25%
37,75%
37,75%
86,90%
45,94%
2,52%
38,42%
0,03%
1.326.334.893,00
385.472.125,00
1.199.044.792,00
100,00%
100,00%
100,00%
Infraestruturas Microfomento/Benguela
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Benguela
Interv.Pontual Sist.Prod.Distrib.Energia Eléctrica/Benguela
Melhoria Da Estética Urban. E Áreas Verdes Urbanas/Benguela
Mobilização Social E Cidadania/Benguela
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Benguela
Operacionalização Microfomento/Benguela
Organização Produtiva Das Comunidades/Benguela
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Todos/Benguela
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reab. E Ampliação Hospital Comunal Catumbela/Lobito/Benguela
Reabilitação Ampliação Do Instituto Médio Industrial De Benguela
Reabilitação Ampliação Procuradoria Provincial Da República/Benguela
Reabilitação De 250km De Vias De 2ª E 3ª Ordem 3ª Fase/Benguela
Reabilitação Do Palácio Do Governo /Benguela
Reabilitação Pontual Dos Sistemas De Água/Benguela
Recelagem De 8 Km Na Sede Do Municipio De Benguela E Lobito
Reforço Da Capacidade Institucional Do Gov. Provincia/Lobito
Reforço Institucional/Benguela
Requalificação Do Magistério Primário De Benguela
347.000.000,00
658.968.570,00
100.000.000,00
150.000.000,00
87.860.000,00
129.100.000,00
26.000.000,00
37.700.000,00
1.400.000.000,00
500.000.000,00
300.718.352,00
192.500.000,00
24.000.000,00
25.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
210.771.430,00
41.716.181,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347.000.000,00
658.968.570,00
100.000.000,00
150.000.000,00
87.860.000,00
129.100.000,00
26.000.000,00
37.700.000,00
1.400.000.000,00
500.000.000,00
300.718.352,00
192.500.000,00
24.000.000,00
25.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
210.771.430,00
41.716.181,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 349
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.474.321.331,00
476.522.130,00
27.207.217,00
969.904.519,00
687.465,00
242.204.351,00
242.204.351,00
931.400.624,00
415.409.531,00
24.490.602,00
491.381.914,00
118.577,00
193.633.363,00
193.633.363,00
1.043.882.333,00
469.712.266,00
27.679.309,00
546.353.829,00
136.929,00
193.402.222,00
193.402.222,00
847.417.762,00
360.060.333,00
20.169.709,00
467.083.260,00
104.460,00
193.040.630,00
193.040.630,00
789.320.993,00
318.564.296,00
18.429.171,00
452.216.007,00
111.519,00
201.968.297,00
201.968.297,00
Administração Municipal De Benguela
Administração Municipal Do Balombo
Administração Municipal Do Bocoio
Administração Municipal Do Caimbambo
Administração Municipal Do Chongoroi
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
85,89%
27,76%
1,59%
56,50%
0,04%
14,11%
14,11%
82,79%
36,92%
2,18%
43,68%
0,01%
17,21%
17,21%
84,37%
37,96%
2,24%
44,16%
0,01%
15,63%
15,63%
81,45%
34,61%
1,94%
44,89%
0,01%
18,55%
18,55%
79,63%
32,14%
1,86%
45,62%
0,01%
20,37%
20,37%
1.716.525.682,00
1.125.033.987,00
1.237.284.555,00
1.040.458.392,00
991.289.290,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 350
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.054.929.419,00
370.806.805,00
24.330.220,00
659.560.886,00
231.508,00
180.017.583,00
180.017.583,00
1.754.029.224,00
886.420.627,00
61.179.319,00
805.694.665,00
734.613,00
252.079.824,00
252.079.824,00
52.985.631.720,00
35.158.743.440,00
2.426.931.347,00
13.006.799.023,00
2.393.157.910,00
7.313.160.036,00
7.313.160.036,00
3.805.023.305,00
1.036.439.335,00
69.665.242,00
2.698.904.832,00
13.896,00
12.015.195,00
12.015.195,00
3.807.605.179,00
1.484.014.416,00
102.202.654,00
2.220.851.689,00
536.420,00
9.592.115,00
9.592.115,00
Administração Municipal Do Cubal
Administração Municipal Do Lobito
Governo Provincial De Benguela
Hospital Provincial De Benguela
Hospital Regional Do Lobito
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
85,42%
30,03%
1,97%
53,41%
0,02%
14,58%
14,58%
87,43%
44,19%
3,05%
40,16%
0,04%
12,57%
12,57%
87,87%
58,31%
4,02%
21,57%
3,97%
12,13%
12,13%
99,69%
27,15%
1,83%
70,71%
0,00%
0,31%
0,31%
99,75%
38,88%
2,68%
58,18%
0,01%
0,25%
0,25%
1.234.947.002,00
2.006.109.048,00
60.298.791.756,00
3.817.038.500,00
3.817.197.294,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 351
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
9.743.055.795,00
9.595.642.302,00
9.583.815.229,00
11.827.073,00
98.428.368,00
98.428.368,00
48.985.125,00
48.985.125,00
100,00%
98,49%
98,37%
0,12%
1,01%
1,01%
0,50%
0,50%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.9 - Outras Despesas De Capital
57.199.474.341,00
32.246.748.945,00
32.246.748.945,00
2.213.196.611,00
2.213.196.611,00
20.662.143.095,00
11.263.499.672,00
9.398.643.423,00
2.077.385.690,00
2.077.385.690,00
8.320.436.356,00
8.320.386.356,00
8.320.386.356,00
50.000,00
87,30%
49,22%
49,22%
3,38%
3,38%
31,54%
17,19%
14,34%
3,17%
3,17%
12,70%
12,70%
12,70%
0,00%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
10.455.996.036,00
7.856.496.036,00
2.599.500.000,00
32.942.659.231,00
21.821.401.369,00
5.920.535.192,00
3.334.663.042,00
15,96%
11,99%
3,97%
50,28%
33,30%
9,04%
5,09%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
567.053.983,00
423.395.086,00
29.365.478,00
114.293.419,00
12.996.276,00
12.996.276,00
Instituto Médio Industrial De Benguela
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
97,76%
72,99%
5,06%
19,70%
2,24%
2,24%
580.050.259,00 100,00%
65.519.910.697,00 100,00%Total Geral:
65.519.910.697,00Total Geral: 100,00%
9.743.055.795,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do HuamboÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 352
Actividades Permanentes
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Gestão Dos Recurs.Pesqueiros E Sustentabilidade
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal
Programa De Capacitação Institucional
Programa De Combate À Degradação Ambiental
Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação
Programa De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos Hídricos
Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Difusao E Acção Cultural
Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico
Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Melhoria Do Ensino Supérior Público
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa De Reforma Educativa
Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Nacional Do Ambiente
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Água Para Todos
52.393.535.413,00
285.000.000,00
5.000.000,00
1.690.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
25.000.000,00
18.000.000,00
1.409.004.805,00
96.744.500,00
215.580.800,00
60.000.000,00
35.740.150,00
122.586.705,00
9.518.792,00
8.000.000,00
66.596.898,00
8.502.983,00
371.500.000,00
294.843.282,00
597.258.283,00
100.000.000,00
595.000.000,00
518.260.000,00
26.948.519,00
10.000.000,00
4.662.289.567,00
285.000.000,00
1.165.000.000,00
295.000.000,00
79,97%
0,43%
0,01%
2,58%
0,11%
0,11%
0,04%
0,03%
2,15%
0,15%
0,33%
0,09%
0,05%
0,19%
0,01%
0,01%
0,10%
0,01%
0,57%
0,45%
0,91%
0,15%
0,91%
0,79%
0,04%
0,02%
7,12%
0,43%
1,78%
0,45%
%Programa Valor
65.519.910.697,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão De Centros Infantis
Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais
Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social
Aquisição De Meios De Ensino P/Escolas Primárias
Capacitação Dos Professores Do Ensino Especial
Cuidados Primários De Saúde
Cultura, Desporto E Recreação
Encargos Com A Reforma Educativa/Huambo
Formação De Quadros Da Administração Pública
Limpeza E Saneamento
Manutenção Do Sistema De Iluminação Pública/Huambo
7.711.964.886,00
35.392.345,00
59.843.282,00
1.140.990,00
458.408.071,00
8.883.670,00
5.858.324,00
2.106.719.976,00
9.518.792,00
12.206.525,00
10.987.625,00
1.987.200.000,00
66.596.898,00
13,80%
0,06%
0,11%
0,00%
0,82%
0,02%
0,01%
3,77%
0,02%
0,02%
0,02%
3,55%
0,12%
%Projecto / Actividade Valor
55.902.338.123,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 353
Manutenção Do Sistema De Água Potável Nos Municípios/Huambo
Merenda Escolar/Huambo
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Prestação De Serviços Primários De Saúde
Prevenção E Combate As Grandes Endemias
Prevenção E Promoção De Saúde Bocal Nas Escolas
Programa De Manutenção Infraestruturas Desportivas/Huambo
Programa Manutenção Infraestruturas Sanitárias/Huambo
Programa Manutenção Infraestruturas Escolares/Huambo
Promoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto
Serviços De Reabilitação Física
Soluções Integradas Para O Sistema De Saúde/Huambo
Urbanismo E Desenvolvimento Comunitário
48.260.000,00
470.000.000,00
30.925.718.282,00
10.941.902.797,00
137.043.747,00
24.565.111,00
222.115.413,00
10.580.800,00
35.740.150,00
23.004.805,00
11.744.500,00
159.211.559,00
375.142.870,00
42.586.705,00
0,09%
0,84%
55,32%
19,57%
0,25%
0,04%
0,40%
0,02%
0,06%
0,04%
0,02%
0,28%
0,67%
0,08%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Aprovisionamento Equipamento Mat.Governo Provincial/Huambo
Const. 50 Pontos De Água Zonas Rurais/T.Tcholoanga/Huambo
Const. Apet. Esc. Ii Ciclo 26 Salas De Aulas No Bº Cte Vilinga / Huambo
Const. Apet. Esc. Ii Ciclo 26 Salas De Aulas No Ucuma / Huambo
Const. Aterro Sanit.Definitivo Na Localidade Catenguenha/Huambo
Const. De Um Incenerador No Hospital Geral Do Huambo
Const. Residência P/Docentes Univers. José E.Dos Santos/Huambo
Const.Apet. Esc.Ii Ciclo C/ 26 Salas Aulas No Bailundo / Huambo
Const.Centro Acolhim.De Crianças Orfãos/Huambo
Construção Apet. Do Edifício Da Cultura Do Huambo
Construção Apet. Esc.Ii Ciclo C/20 Salas Aulas Londuimbali/Huambo
Construção Apet.Edif. Direcção Prov.Dos Registos Do Huambo
Construção Da Viação E Transito Do Huambo
Construção De Aldeia Urbana Na Comuna Da Chiaca/Tchinjenje/Huambo
Construção De Mangas De Vacinação / Huambo
Est.Proj.Desas.Rio Cunhongamua Gove
Estudo E Projectos Da Cidade Universitária Do Planalto / Huambo
Estudo P/ Implem.Laboratorio Regional De Engenharia/Huambo
Estudo Proj. Fiscaliz. P/Abert. Circular Cid. Huambo/70km
Estudos E Execução Plano Ambiental Estrateg.Da Prov./Huambo
Estudos E Proj.De Apoio Micro Industrias Incubadoras De
Empresas/Huambo
Estudos E Projectos/Huambo
Estudos Plano Dir. Desenv.Parques Industriais Da Provincia/Huambo
Fiscalização Outros Encargos Do Programa/Huambo
Fomento Actividades Turistica / Huambo
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Huambo
Infra-Estrutura Das Reservas Fundiárias/Huambo
Infraestruturas Microfomento/Huambo
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Huambo
70.000.000,00
60.000.000,00
162.000.000,00
162.000.000,00
320.000.000,00
40.000.000,00
100.000.000,00
162.000.000,00
40.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
40.000.000,00
180.000.000,00
80.000.000,00
5.000.000,00
14.500.000,00
50.000.000,00
45.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
18.000.000,00
150.000.000,00
12.000.000,00
80.000.000,00
8.000.000,00
77.000.000,00
110.000.000,00
377.900.000,00
717.922.570,00
Projecto / Actividade Total
9.617.572.574,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,009.617.572.574,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000.000,00
60.000.000,00
162.000.000,00
162.000.000,00
320.000.000,00
40.000.000,00
100.000.000,00
162.000.000,00
40.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
40.000.000,00
180.000.000,00
80.000.000,00
5.000.000,00
14.500.000,00
50.000.000,00
45.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
18.000.000,00
150.000.000,00
12.000.000,00
80.000.000,00
8.000.000,00
77.000.000,00
110.000.000,00
377.900.000,00
717.922.570,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 354
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
1.416.679.737,00
710.016.933,00
47.634.429,00
Administração Municipal Da Caala
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
91,01%
45,61%
3,06%
1.556.696.935,00 100,00%
Mobilização Social E Cidadania/Huambo
Montagem De Um Novo Sistema De Água No Cambiote/Huambo
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Huambo
Operacionalização Microfomento/Huambo
Organização Produtiva Das Comunidades/Huambo
Prog. Invest. Conserv. Património Cultural Em Todo Município/Huambo
Prog. Requalif. Cemitérios Da Cidade Do Huambo / Huambo Sede
Prog.Cont.Rav.Sul Col.Benf.Alto Calil.Kal.Fred.Caumba/Huambo
Prog.Fomento A Criação De Animais De Peq.E Médio Porte/Huambo
Prog.Invent.Conserv.Patrim.Cultural Municipios Fase Ii/Huambo
Prog.Reinfraestrutura Dos Bairros Urb.Periurbanos/Huambo
Prog.Requal. Passeios Lancis E Fachadas Edf. Princ.Cidade/Huambo
Programa Capital Ecológica Do Huambo
Programa Cimento E Tinta ( Fase 2 ) Huambo
Programa Infra-Estutura Terrenos Urbaniz. Reservas Fundiárias Huambo
Programa Apoio Auto-Const. Dirigida P/ Antigos Combatentes/Huambo
Programa De Melhoria Inst. Água Canaliz. Zonas/Huambo
Programa De Construção E .Desenv. Vilas Rurais No Huambo
Programa De Extenção Rural Huambo
Programa De Fomento Da Pesca Continental/Huambo
Programa De Massificação Desportiva No Huambo
Programa De Reab.Ampl.Das Infra-Estruturas Escolares/Huambo
Programa De Reequip. Reab. Infra- Estruturas Saúde Huambo (M)
Programa De Reflorestamento Na Provincia / Huambo
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Reab. Requalif. Sist. Esgoto Na Cidade Huambo
Programa Reabilitação Ampliação Centros De Saúde Huambo ( M )
Programa Água Para Todos/Huambo
Proj. Apoio Reint.Socio-Economica Grupos Vulneraveis/Huambo
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Promoção Integ.Famil.Social Autonom. Pessoa Idosa / Huambo
Reab. Ampl.Apet.Do Hospital Do Chilume
Reab. Magist. Prim. Teofilo Duarte Comuna Cuima Mun. Caála/Huambo
Reabilitação Apet. Do Colégio São Jósé De Cluny/Huambo
Reabilitação Do Estádio Municipal Da Caála/Huambo
Reabilitação Do Jardim Zoológico Do Huambo
Reforço Institucional/Huambo
Requalif. Ribeira Granja Desde A Estufa / Sacahala / Huambo
Requalif. Urbana Áreas Ocup. ( Terrenos) Anarq. Provincia Do Huambo
96.646.000,00
100.000.000,00
142.010.000,00
28.600.000,00
41.650.000,00
10.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
8.502.983,00
10.000.000,00
65.000.000,00
370.000.000,00
75.000.000,00
90.000.000,00
95.000.000,00
110.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
70.000.000,00
5.000.000,00
85.000.000,00
150.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
1.650.000.000,00
50.000.000,00
125.000.000,00
220.000.000,00
25.000.000,00
365.069.591,00
60.000.000,00
70.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
205.000.000,00
180.000.000,00
238.771.430,00
105.000.000,00
90.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.646.000,00
100.000.000,00
142.010.000,00
28.600.000,00
41.650.000,00
10.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
8.502.983,00
10.000.000,00
65.000.000,00
370.000.000,00
75.000.000,00
90.000.000,00
95.000.000,00
110.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
70.000.000,00
5.000.000,00
85.000.000,00
150.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
1.650.000.000,00
50.000.000,00
125.000.000,00
220.000.000,00
25.000.000,00
365.069.591,00
60.000.000,00
70.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
205.000.000,00
180.000.000,00
238.771.430,00
105.000.000,00
90.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 355
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.039.583.044,00
453.482.124,00
31.545.353,00
554.401.699,00
153.868,00
165.739.712,00
165.739.712,00
834.355.944,00
284.273.893,00
19.540.847,00
530.462.152,00
79.052,00
139.439.841,00
139.439.841,00
1.022.202.584,00
458.502.995,00
31.495.507,00
532.089.739,00
114.343,00
179.326.266,00
179.326.266,00
1.294.385.047,00
699.335.495,00
48.220.649,00
544.823.283,00
2.005.620,00
179.306.716,00
179.306.716,00
1.664.337.941,00
521.269.111,00
34.920.928,00
1.108.100.377,00
47.525,00
213.885.402,00
213.885.402,00
Administração Municipal De Cachiungo
Administração Municipal De Ecunha
Administração Municipal De Tchicala Tcholohanga
Administração Municipal Do Bailundo
Administração Municipal Do Huambo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,25%
37,62%
2,62%
46,00%
0,01%
13,75%
13,75%
85,68%
29,19%
2,01%
54,47%
0,01%
14,32%
14,32%
85,08%
38,16%
2,62%
44,28%
0,01%
14,92%
14,92%
87,83%
47,45%
3,27%
36,97%
0,14%
12,17%
12,17%
88,61%
27,75%
1,86%
59,00%
0,00%
11,39%
11,39%
1.205.322.756,00
973.795.785,00
1.201.528.850,00
1.473.691.763,00
1.878.223.343,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 356
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.9 - Outras Despesas De Capital
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
915.477.246,00
360.507.062,00
24.792.228,00
530.050.909,00
127.047,00
180.016.186,00
179.991.186,00
25.000,00
938.084.441,00
379.541.753,00
26.150.478,00
532.280.691,00
111.519,00
179.480.222,00
179.480.222,00
837.467.527,00
286.188.639,00
19.886.032,00
530.733.134,00
659.722,00
139.307.027,00
139.307.027,00
795.322.958,00
244.869.527,00
16.763.650,00
532.815.275,00
874.506,00
179.380.029,00
179.380.029,00
954.003.359,00
395.609.259,00
27.234.152,00
529.853.130,00
1.306.818,00
180.908.967,00
Administração Municipal Do Londuimbali
Administração Municipal Do Longonjo
Administração Municipal Do Mungo
Administração Municipal Do Tchinjenje
Administração Municipal Do Ucuma
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
83,57%
32,91%
2,26%
48,38%
0,01%
16,43%
16,43%
0,00%
83,94%
33,96%
2,34%
47,63%
0,01%
16,06%
16,06%
85,74%
29,30%
2,04%
54,34%
0,07%
14,26%
14,26%
81,60%
25,12%
1,72%
54,66%
0,09%
18,40%
18,40%
84,06%
34,86%
2,40%
46,69%
0,12%
15,94%
1.095.493.432,00
1.117.564.663,00
976.774.554,00
974.702.987,00
1.134.912.326,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 357
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
97.218.448,00
79.024.591,00
5.430.602,00
12.523.278,00
239.977,00
817.121,00
817.121,00
158.527.309,00
115.684.148,00
8.105.441,00
34.644.552,00
93.168,00
684.250,00
684.250,00
41.399.342.111,00
25.264.098.295,00
1.749.917.353,00
12.314.434.133,00
2.070.892.330,00
6.420.965.059,00
6.420.965.059,00
3.033.912.933,00
1.544.514.202,00
90.126.770,00
1.399.095.507,00
176.454,00
6.228.600,00
6.228.600,00
442.818.386,00
233.044.699,00
16.354.304,00
193.253.869,00
165.514,00
860.342,00
860.342,00
Centro De Form.Profissional Fadario Muteka
Centro De Medicina E Reab.Física Dr.António Agostinho Neto
Governo Provincial Do Huambo
Hospital Provincial Do Huambo
Hospital Sanatório Do Huambo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,17%
80,61%
5,54%
12,77%
0,24%
0,83%
0,83%
99,57%
72,66%
5,09%
21,76%
0,06%
0,43%
0,43%
86,57%
52,83%
3,66%
25,75%
4,33%
13,43%
13,43%
99,80%
50,80%
2,96%
46,02%
0,01%
0,20%
0,20%
99,81%
52,53%
3,69%
43,56%
0,04%
0,19%
0,19%
98.035.569,00
159.211.559,00
47.820.307.170,00
3.040.141.533,00
443.678.728,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 358
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
794.267.393,00
790.857.872,00
790.768.379,00
89.493,00
2.624.376,00
2.624.376,00
785.145,00
785.145,00
100,00%
99,57%
99,56%
0,01%
0,33%
0,33%
0,10%
0,10%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
44.266.721.174,00
21.613.463.017,00
21.612.936.731,00
526.286,00
1.468.561.948,00
1.468.561.948,00
18.796.386.112,00
12.745.675.125,00
6.050.710.987,00
2.388.310.097,00
2.388.310.097,00
6.929.568.156,00
6.929.568.156,00
6.929.568.156,00
86,46%
42,22%
42,22%
0,00%
2,87%
2,87%
36,71%
24,90%
11,82%
4,67%
4,67%
13,54%
13,54%
13,54%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
04 - Educação
6.934.995.215,00
5.996.571.600,00
938.423.615,00
35.000.000,00
35.000.000,00
24.358.745.618,00
13,55%
11,71%
1,83%
0,07%
0,07%
47,58%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
355.755.326,00
216.786.219,00
15.077.888,00
123.766.148,00
125.071,00
14.073.418,00
14.073.418,00
Instituto Médio Agrário Do Huambo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
96,19%
58,62%
4,08%
33,47%
0,03%
3,81%
3,81%
369.828.744,00 100,00%
51.196.289.330,00 100,00%Total Geral:
51.196.289.330,00Total Geral: 100,00%
794.267.393,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do BiéÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 359
Actividades Permanentes
Prog.De Apoio A Prod.Agricola, Comercial E Exportações
Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica
Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal
Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública
Programa De Capacitação Institucional
Programa De Combate À Degradação Ambiental
Programa De Combate Às Grandes Endemias
Programa De Controlo Da Qualidade Da Água
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Difusao E Acção Cultural
Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Luta Contra O Vih/Sida
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude
Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social
Programa De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. Social
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa De Reforma Educativa
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Nacional Do Ambiente
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Água Para Todos
42.157.893.171,00
30.000.000,00
90.000.000,00
222.020.019,00
42.300.000,00
1.512.625.000,00
462.250.000,00
5.000.000,00
13.880.468,00
25.000.000,00
42.300.000,00
136.275.000,00
62.558.928,00
17.000.000,00
388.527.575,00
25.012.500,00
5.000.000,00
178.200.000,00
115.500.000,00
83.978.195,00
213.132.041,00
9.361.010,00
137.899.948,00
15.049.271,00
245.054.329,00
18.500.000,00
120.000.000,00
115.000.000,00
47.812.500,00
3.777.065.589,00
43.221.483,00
588.872.303,00
250.000.000,00
82,35%
0,06%
0,18%
0,43%
0,08%
2,95%
0,90%
0,01%
0,03%
0,05%
0,08%
0,27%
0,12%
0,03%
0,76%
0,05%
0,01%
0,35%
0,23%
0,16%
0,42%
0,02%
0,27%
0,03%
0,48%
0,04%
0,23%
0,22%
0,09%
7,38%
0,08%
1,15%
0,49%
%Programa Valor
51.196.289.330,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Imunização (Pav)
Acções De Luta Contra A Malária
Acções Reint.Social Dos Repat.Desmobilizados E Antigos Combatentes
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão De Centros Infantis
Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado
Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social
Aquisição De Meios De Ensino Primário
Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria
15.991.688,00
24.308.928,00
30.672.580,00
22.143.900.441,00
11.659.517,00
245.054.329,00
8.000,00
338.133.012,00
47.812.500,00
86.375.513,00
0,04%
0,05%
0,07%
49,55%
0,03%
0,55%
0,00%
0,76%
0,11%
0,19%
%Projecto / Actividade Valor
44.691.844.686,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 360
Combate Ao Vih/Sida
Cuidados Primários De Saúde
Cultura, Desporto E Recreação
Desporto Recreação E Lazer
Educação Ambiental Das Comunidades
Encargos De Manutenção Do Cemitério Monumento Do Kuito
Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios
Limpeza E Saneamento
Merenda Escolar/Bié
Plano Provincial De Cuidados E Desenv. Da 1ª Infância/Bié
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Prestação De Serviços Primários De Saúde
Prevenção E Combate As Grandes Endemias
Programa Bata Escolar/Bié
Programa De Assistência A Pessoas Idosas Em Situação Vulnerável
Promoção De Saúde Pública
Servicos De Saúde Pública
Serviços Comunitários
9.361.010,00
1.631.144.300,00
20.012.500,00
7.012.500,00
6.425.408,00
15.746.250,00
121.433.944,00
494.841.308,00
390.000.000,00
3.187.500,00
8.814.883.742,00
9.911.579.808,00
26.736.578,00
38.250.000,00
110.663.753,00
97.227.368,00
10.387.592,00
100.000,00
38.934.617,00
0,02%
3,65%
0,04%
0,02%
0,01%
0,04%
0,27%
1,11%
0,87%
0,01%
19,72%
22,18%
0,06%
0,09%
0,25%
0,22%
0,02%
0,00%
0,09%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Apoio Aos Serviços De Assistência Veterinária/Bié
Aquisição Apetrechamento P/Centros E Postos De Saúde/Bié
Aquisição Apetrechamento Para Edific. Funcionários Públicos/ Bié
Aquisição Apetrechamento Para Escolas/Bié
Aquisição De 20 Ambulancias/Bié
Aquisição De Meios Para Saneamento Básico Da Província/Bié
Aquisição De Para-Raios Na Província/Bié
Aquisição De Produtos Químicos P/Tratamento De Água Província Do
Bié
Aquisição Estações Emissoras E Rádio De Comunicação Para Pn/Bié
Asfaltagem De 15 Km De Estradas Na Cidade Do Cuito/Bié
Campanhas Agrícola/Bié
Conclusão Da Construção Direcção Provincial De Educação/ Bié
Conclusão Da Obra De Construção 20 Residência T2 P/Órfãos De
Guerra/Bié
Conclusão Da Reabilitação Do Hospital Do Vouga/Bié
Const.10 Dormitórios P/Quadros Edu.Saúde Sedes Comunais/Bié
Const.Apet.Esc.Ens.Sec.Iº Ciclo 12 Salas No Andulo Sede/Bié
Const.Apet.Escola Secundária I Ciclo Do Catabola Sede/Bié
Construção 120 Salas Aulas Em Diversas Localidades/Bié
Construção 2 Pontes Metálicas Com 40 M Rio Cotato E Cuquema/ Bié
Construção 3 Esquadras Municipais Polícia Nacional/Bié
Construção 30 Pontes De Madeira Em Diversas Localidades/Bié
Construção 4 Blocos Operatórios Nos Hospitais Municipais/Bié
Construção De 50 Casas T3 P/Quadros Em Diversas Comunas/Bié
13.880.468,00
159.000.000,00
89.000.000,00
100.000.000,00
16.000.000,00
30.000.000,00
43.221.483,00
17.000.000,00
18.500.000,00
102.000.000,00
20.000.000,00
90.000.000,00
15.000.000,00
44.587.303,00
45.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
167.027.575,00
90.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
17.000.000,00
75.000.000,00
Projecto / Actividade Total
6.504.444.644,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,006.504.444.644,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.880.468,00
159.000.000,00
89.000.000,00
100.000.000,00
16.000.000,00
30.000.000,00
43.221.483,00
17.000.000,00
18.500.000,00
102.000.000,00
20.000.000,00
90.000.000,00
15.000.000,00
44.587.303,00
45.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
167.027.575,00
90.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
17.000.000,00
75.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 361
Administração Municipal De Camacupa
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
1.602.054.668,00 100,00%
Construção Do Palácio Da Justiça/Camacupa/Bié
Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Catabola/Bié
Construção E Apetrechamento Da Casa Da Juventude/Cuito/Bié
Construção E Apetrechamento De 4 Bibliotecas Nos Mun./Bié
Construção E Apetrechamento De Residências P/Quadros Província/Bié
Construção Edifício Sede Governo Província/Bié
Criação Do Aterro Sanitário Do Cuito/Bié
Elaboração Do Plano Desenvolvimento Integrado Da Provincia Do Bié
Estancamento De Progressão De Ravinas Na Cidade Do Cuito
Estudo Para Construção De 1campo Polivalente No Cuito/Bié
Estudo Para Construção De 1centro Cultural No Cuito/Bié
Estudo Para Construção De 1parque Infantíl No Cuito/Bié
Estudo Para Construção De Uma Escola C/20 Salas No Cuito/Bié
Estudo Para Perímetros Integrados De Chicava Sande No Bié
Estudos P/Const. De Centrais Térmicas Vários Municipios/Bié
Estudos P/Const. Escolas Profissionais Vários Municipios/Bié
Estudos P/Construção 7 Sistemas De Água Subterranea No Bié
Estudos P/Construção Centro De Produção Da Tpa No Cuito/Bié
Estudos P/Construção De 1 Academia De Música No Cuito/Bié
Estudos Projectos E Fiscalização Província/Bié
Formação E Capacitação De Quadros Públicos Da Província
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Bié
Infraestruturas Microfomento/Bié
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Bié
Instalação Sistema Energia Fotovoltaica Sedes Comunais/Bié
Intensif.Cult.Milho Feijão E Café/Catab/Camac/Nhar/Andulo/Bié
Mobilização Social E Cidadania/Bié
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Bié
Operacionalização Microfomento/Bié
Organização Produtiva Das Comunidades/Bié
Prog.Aquis.30 Grupos Geradores 65 100 Kvas P/Sedes Comunais/Bié
Programa De Requalificação Manutenção Conservação Escolas /Bié
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Todos/Bié
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reabilitação De 3 Casas Protocolares Do Governo/Bié
Reabilitação Do Palácio Do Governo Provincial Do Bié
Reabilitação Do Seminário Menor
Reforço Institucional (Apoio Admin.Mun.Direcções Provinciais)/Bié
Reforço Institucional/Bié
Reparação Das Estradas Secundárias E Terciárias/Bié
Requalificação Do Largo 1º De Maio No Cuito/Bié
39.285.000,00
30.020.019,00
15.049.271,00
35.000.000,00
50.000.000,00
250.000.000,00
80.000.000,00
42.300.000,00
136.275.000,00
5.000.000,00
3.500.000,00
10.000.000,00
12.500.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
4.500.000,00
67.132.041,00
25.000.000,00
63.000.000,00
336.100.000,00
612.471.713,00
42.300.000,00
10.000.000,00
79.074.000,00
116.190.000,00
22.400.000,00
34.350.000,00
83.978.195,00
69.000.000,00
1.472.625.000,00
250.000.000,00
300.713.289,00
38.200.000,00
50.000.000,00
105.000.000,00
57.000.000,00
191.514.287,00
360.250.000,00
120.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.285.000,00
30.020.019,00
15.049.271,00
35.000.000,00
50.000.000,00
250.000.000,00
80.000.000,00
42.300.000,00
136.275.000,00
5.000.000,00
3.500.000,00
10.000.000,00
12.500.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
4.500.000,00
67.132.041,00
25.000.000,00
63.000.000,00
336.100.000,00
612.471.713,00
42.300.000,00
10.000.000,00
79.074.000,00
116.190.000,00
22.400.000,00
34.350.000,00
83.978.195,00
69.000.000,00
1.472.625.000,00
250.000.000,00
300.713.289,00
38.200.000,00
50.000.000,00
105.000.000,00
57.000.000,00
191.514.287,00
360.250.000,00
120.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 362
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.222.951.047,00
484.100.393,00
32.461.988,00
706.157.159,00
231.507,00
230.621.797,00
230.621.797,00
830.842.478,00
147.919.561,00
9.990.369,00
672.825.264,00
107.284,00
179.182.116,00
179.182.116,00
946.097.673,00
298.003.001,00
20.042.667,00
627.613.301,00
438.704,00
199.942.215,00
199.942.215,00
1.108.417.551,00
357.579.471,00
24.485.029,00
726.224.592,00
128.459,00
166.391.563,00
166.391.563,00
1.789.177.516,00
614.946.283,00
41.991.504,00
1.132.135.269,00
104.460,00
172.151.937,00
172.151.937,00
Administração Municipal De Catabola
Administração Municipal De Cuemba
Administração Municipal De Nharea
Administração Municipal De Tchitembo
Administração Municipal Do Andulo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
84,13%
33,30%
2,23%
48,58%
0,02%
15,87%
15,87%
82,26%
14,65%
0,99%
66,61%
0,01%
17,74%
17,74%
82,55%
26,00%
1,75%
54,76%
0,04%
17,45%
17,45%
86,95%
28,05%
1,92%
56,97%
0,01%
13,05%
13,05%
91,22%
31,35%
2,14%
57,72%
0,01%
8,78%
8,78%
1.453.572.844,00
1.010.024.594,00
1.146.039.888,00
1.274.809.114,00
1.961.329.453,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 363
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
712.495.302,00
317.215.618,00
21.723.831,00
373.418.924,00
136.929,00
221.641.886,00
221.641.886,00
1.202.042.826,00
503.671.601,00
34.273.446,00
663.634.369,00
463.410,00
222.032.113,00
222.032.113,00
1.156.030.550,00
367.868.920,00
23.807.714,00
764.137.936,00
215.980,00
199.698.961,00
199.698.961,00
31.584.184.659,00
17.046.879.521,00
1.169.365.776,00
10.982.428.836,00
2.385.510.526,00
5.103.113.518,00
5.103.113.518,00
2.096.270.637,00
932.127.352,00
53.928.324,00
1.109.953.809,00
261.152,00
4.941.376,00
4.941.376,00
Administração Municipal Do Chinguar
Administração Municipal Do Cuito
Administração Municipal Do Cunhinga
Governo Provincial Do Bié
Hospital Provincial Do Bié
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
76,27%
33,96%
2,33%
39,97%
0,01%
23,73%
23,73%
84,41%
35,37%
2,41%
46,60%
0,03%
15,59%
15,59%
85,27%
27,13%
1,76%
56,36%
0,02%
14,73%
14,73%
86,09%
46,47%
3,19%
29,94%
6,50%
13,91%
13,91%
99,76%
44,36%
2,57%
52,82%
0,01%
0,24%
0,24%
934.137.188,00
1.424.074.939,00
1.355.729.511,00
36.687.298.177,00
2.101.212.013,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 364
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
6.283.917.393,00
6.244.376.190,00
6.236.105.627,00
8.270.563,00
39.541.203,00
39.541.203,00
100,00%
99,37%
99,24%
0,13%
0,63%
0,63%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
20.613.955.168,00
11.156.200.188,00
11.156.200.188,00
792.029.955,00
792.029.955,00
8.370.605.147,00
5.522.702.557,00
2.847.902.590,00
295.119.878,00
295.119.878,00
4.642.921.120,00
4.642.921.120,00
4.642.921.120,00
81,62%
44,17%
44,17%
3,14%
3,14%
33,14%
21,87%
11,28%
1,17%
1,17%
18,38%
18,38%
18,38%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
03.02.00 - Serviços De Bombeiros
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
4.464.653.513,00
3.186.303.513,00
1.278.350.000,00
4.250.000,00
2.000.000,00
2.250.000,00
11.950.408.116,00
6.001.951.906,00
4.317.690.742,00
17,68%
12,62%
5,06%
0,02%
0,01%
0,01%
47,32%
23,76%
17,10%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
245.636.941,00
51.842.599,00
3.303.612,00
190.470.038,00
20.692,00
370.000,00
370.000,00
Instituto Médio Agrário Do Andulo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
99,85%
21,07%
1,34%
77,42%
0,01%
0,15%
0,15%
246.006.941,00 100,00%
25.256.876.288,00 100,00%Total Geral:
25.256.876.288,00Total Geral: 100,00%
6.283.917.393,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do NamibeÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 365
Actividades Permanentes
Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica
Programa De Administração E Gestão De Recursos Minerais
Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal
Programa De Construção E Reab.De Perimetros Irrigados
Programa De Controlo Da Qualidade Da Água
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação
Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social
Programa De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. Social
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Água Para Todos
19.415.152.324,00
256.200.000,00
483.400.000,00
1.255.550.000,00
51.500.000,00
55.000.000,00
600.000,00
7.500.000,00
4.500.000,00
30.000.000,00
83.180.000,00
38.200.000,00
17.000.000,00
40.000.000,00
150.000.000,00
13.400.000,00
16.500.000,00
215.750.000,00
86.843.282,00
1.000.000,00
3.000.000,00
20.000.000,00
1.000.000,00
106.000.000,00
14.500.000,00
2.210.100.682,00
331.000.000,00
350.000.000,00
76,87%
1,01%
1,91%
4,97%
0,20%
0,22%
0,00%
0,03%
0,02%
0,12%
0,33%
0,15%
0,07%
0,16%
0,59%
0,05%
0,07%
0,85%
0,34%
0,00%
0,01%
0,08%
0,00%
0,42%
0,06%
8,75%
1,31%
1,39%
%Programa Valor
25.256.876.288,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Abastecimento Logístico-Bens Diversos
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão De Centros Infantis
Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais
Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social
Cuidados Primários De Saúde
Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios
Limpeza E Saneamento
Merenda Escolar/Namibe
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Prestação De Serviços Primários De Saúde
23.008.139,00
9.892.182.896,00
21.664.328,00
86.843.282,00
600.000,00
48.277.940,00
957.600.000,00
85.300.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
5.629.276.210,00
3.459.969.544,00
25.473.267,00
0,11%
47,81%
0,10%
0,42%
0,00%
0,23%
4,63%
0,41%
1,11%
1,11%
27,21%
16,72%
0,12%
%Projecto / Actividade Valor
20.690.195.606,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 366
Abertura De Furos Aquis. Sistemas Irrigação Para Vales / Namibe
Ampl.Rede Ilum.Públ.Nos Bairros Perifericos Da Cidade/Namibe
Aquis.Apet.P/Administrações Municipais E Comunais/Namibe
Aquis.Imputes P/ Associações De Camponeses/Namibe
Aquis.Meios E Equip.P/Saneamento Basico/Namibe
Aquisição De Apetrechos Para Escolas/Namibe
Aquisição De Apetrechos Para Os Postos De Saúde / Namibe
Aquisição De Meios Assist. Manutenção Das Infra-Estruturas / Namibe
Const. Apet. 1 Centro Acolh. Fam. P/ Dir. Prov. Fam. Prom. Mulh. /
Namibe
Const. Bispado ( Casa Bispo Da Igreja Católica)Namibe
Const. Da Direcção Dos Trans. Correios Telecomunicações / Namibe
Const. Fiscaliz. Edif. Dir. Prov. Familia Promoção Da Mulher / Namibe
Const. Infra-Estr. Técnica 50 Residências Para QuadrosNamibe
Construção De Um Campo De Tenis Campo ( Joaquim Morais) / Namibe
Construção Do Centro Emissor Ondas Média / Namibe
Construção Do Edificio Direcção Provincial Dos Registos/Namibe
Construção E Fiscalização 5 Residências T3 N GeminadasNamibe
Construção E Fiscalização 5 Residências T4 P QuadrosNamibe
Construção E Fiscalização Do Centro Escurtínio I FaseNamibe
Construção Fiscalização De Uma Escola C/12 Salas/Namibe
Elaboração De Estudos E Projectos E Consultoria/Namibe
Est. Reab. Do Centro Cult. Recreativo Alexadres/Tômbwa/Namibe
Estudo Rede Distrib. Aquis. Meios Subst. De Tubagem / Namibe
Estudos Construção 1 Mini Hidrica/Camucuio/Namibe
Estudos Construção Do Comando Dos Bombeiros No Tômbwa/Namibe
Estudos Construção Muro Vedação Anexao Serv.Mun.Sinse/Namibe
Estudos Da Ampliação De 6 Salas De Aulas Escola Emilio
Ngongo/Namibe
Estudos Da Ampliação Do Hospital Materno Infantil/Namibe
Estudos Da Const. De Uma Instalação Serv. Catv/Bibala/Namibe
Estudos Da Const. Represa Na Localidade Mucungo/Camucuio/Namibe
Estudos Da Construção Da Ponte Sobre O Rio
Sarujamba/Tômbwa/Namibe
Estudos Da Construção De 2 Wc Hospital Saco Mar E Materno
Infantil/Namibe
Estudos Da Construção De 4 Salas De Aulas Na Esc.Tecn.De
Saúde/Namibe
Estudos Da Construção De 6 Lab. Nos Centros De Saúde/Namibe
Estudos Da Reabilitação Da Represa No Chingo/Camucuio/Namibe
Estudos Da Reabilitação Do Edificio Da Habitação/Namibe
Estudos Da Reabilitação Do Parque Infantil Do Tômbwa/Namibe
Estudos Da Reabilitação Hosp. Serv. Prisionais Bentiaba/Namibe
Estudos De Construção De Pavilhão P/ Modalidade Luta/Namibe
Estudos De Reabilitação Da Escola Primaria Augusto Ngangula/Namibe
Estudos De Reabilitação Da Escola Tecnica De Saúde/Namibe
Estudos Do Projecto Da Construção De 1 Centro De Saude/Namibe
Estudos P/ Construção 2 Campos Polivalentes No Namibe
30.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
3.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
401.000.000,00
17.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
70.000.000,00
50.000.000,00
24.000.000,00
180.000.000,00
3.750.000,00
25.000.000,00
10.000.000,00
2.250.000,00
4.250.000,00
1.500.000,00
1.700.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
5.000.000,00
850.000,00
880.000,00
1.500.000,00
4.500.000,00
1.750.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
7.000.000,00
750.000,00
1.500.000,00
2.350.000,00
1.200.000,00
Projecto / Actividade Total
4.566.680.682,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,004.566.680.682,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
3.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
401.000.000,00
17.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
70.000.000,00
50.000.000,00
24.000.000,00
180.000.000,00
3.750.000,00
25.000.000,00
10.000.000,00
2.250.000,00
4.250.000,00
1.500.000,00
1.700.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
5.000.000,00
850.000,00
880.000,00
1.500.000,00
4.500.000,00
1.750.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
7.000.000,00
750.000,00
1.500.000,00
2.350.000,00
1.200.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 367
3 - Despesas Correntes 614.182.704,00
Administração Municipal Da Bibala
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
77,55%
792.001.060,00 100,00%
Estudos P/ Construção Da Casa Da Juventude No Namibe
Estudos P/ Construção De Anfiteatro Na Esc.Tecn De Saúde/Namibe
Estudos P/Desassoriamento Chimpacas Represas Do Namibe
Estudos Reab. Pontes Passagens Hidraulica Algumas Vias Do Namibe
Estudos Sobre A Reparação Marginal (Falesia) Do Namibe
Estudos Sobre Reab. Do Largo Major Saidy Mingas/Tômbwa/Namibe
Estudos Sobre Reabilitação De 6 Centros De Saúde/Namibe
Estudos Sobre Reabilitação Do Cine Teatro/Tômbwa/Namibe
Estudos Sobre Reabilitação Escola Primaria 4 De Abril /Namibe
Estudos Sobre Terraplanagem De Ruas Bº 5 De Abril E Outros/Namibe
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Namibe
Ii Fase Const.Edificio Sede Do Governo Provincial/Namibe
Infra-Estruturação Técnica Area Adjacente Pensão DiverseNamibe
Infra-Estruturação Técnica Do Bairro TinguitaNamibe
Infraestruturas Microfomento/Namibe
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Namibe
Instalação Placa Sinalização Verticais Nomaios Luminosos
Cidade/Namibe
Mobilização Social E Cidadania/Namibe
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Namibe
Operacionalização Microfomento/Namibe
Organização Produtiva Das Comunidades/Namibe
Programa De Merenda Escolar Namibe
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Todos/Namibe
Proj.Const. Unidade Tratamento Resíduos SólidosNamibe
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reab. Amp. Edif. Direcção Prov. Antigos Combat. Vet. Patria / Namibe
Reab. Apetrechamento Da Escola Do Ii Ciclo (Puniv) Tômbwa / Namibe
Reab. Fiscaliz. Complexo Desportivo Joaquim Morais / Namibe
Reab.Aumento Rede Energia As Sedes Municipais E Comunais/Namibe
Reabilitação Da Ponte Sobre Rio Chingo/Namibe
Reabilitação Do Edificio Da Direcção Provincial Cultura/ Namibe
Reabilitação Do Hospital Provincial Ngola Kimbanda / Namibe
Reabilitação Do Troço Bibala-Lola
Reabilitação Do Troço Camucuio-Cassimbas
Reabilitação E Vedação Do Hospital Munic. Do Tômbwa / Namibe
Reabilitação Tapete Asfáltico Lancis Cidade Tombua/Namibe
Recelagem Do Tapete Asfaltico Do Bairro Mandume I / Namibe
Recelagem Do Tapete Asfaltico Do Bairro Sayde Mingas / Namibe
Reforço Institucional/Namibe
Taxas Instalação Licenças Operação Estudos Impacto Ambiental/Namibe
2.000.000,00
800.000,00
7.500.000,00
5.500.000,00
13.400.000,00
4.550.000,00
1.000.000,00
4.250.000,00
750.000,00
4.500.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
165.900.000,00
316.398.571,00
10.000.000,00
43.930.000,00
64.550.000,00
13.000.000,00
18.250.000,00
70.000.000,00
500.000.000,00
350.000.000,00
41.000.000,00
172.000.682,00
50.000.000,00
13.000.000,00
20.000.000,00
35.000.000,00
41.000.000,00
60.000.000,00
447.000.000,00
50.000.000,00
56.200.000,00
40.000.000,00
70.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
123.471.429,00
20.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
800.000,00
7.500.000,00
5.500.000,00
13.400.000,00
4.550.000,00
1.000.000,00
4.250.000,00
750.000,00
4.500.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
165.900.000,00
316.398.571,00
10.000.000,00
43.930.000,00
64.550.000,00
13.000.000,00
18.250.000,00
70.000.000,00
500.000.000,00
350.000.000,00
41.000.000,00
172.000.682,00
50.000.000,00
13.000.000,00
20.000.000,00
35.000.000,00
41.000.000,00
60.000.000,00
447.000.000,00
50.000.000,00
56.200.000,00
40.000.000,00
70.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
123.471.429,00
20.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 368
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
509.865.087,00
115.030.370,00
8.725.216,00
386.048.801,00
60.700,00
177.818.356,00
177.818.356,00
699.555.513,00
185.635.353,00
12.663.649,00
500.595.867,00
660.644,00
205.772.350,00
205.772.350,00
952.378.380,00
352.724.158,00
24.122.016,00
575.169.417,00
362.789,00
143.995.528,00
143.995.528,00
509.271.078,00
100.533.938,00
7.922.063,00
400.728.967,00
86.110,00
137.886.292,00
137.886.292,00
377.632.364,00
231.330.852,00
16.077.728,00
130.116.500,00
107.284,00
14.795.516,00
14.795.516,00
Administração Municipal Do Camucuio
Administração Municipal Do Namibe
Administração Municipal Do Tombwa
Administração Municipal Do Virei
Complexo Escolar Marítimo Helder Neto
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
74,14%
16,73%
1,27%
56,14%
0,01%
25,86%
25,86%
77,27%
20,50%
1,40%
55,29%
0,07%
22,73%
22,73%
86,87%
32,17%
2,20%
52,46%
0,03%
13,13%
13,13%
78,69%
15,53%
1,22%
61,92%
0,01%
21,31%
21,31%
96,23%
58,95%
4,10%
33,16%
0,03%
3,77%
3,77%
687.683.443,00
905.327.863,00
1.096.373.908,00
647.157.370,00
392.427.880,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 369
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
8.628.530.405,00
7.590.594.743,00
7.584.324.125,00
6.270.618,00
988.681.542,00
988.681.542,00
49.254.120,00
49.254.120,00
100,00%
87,97%
87,90%
0,07%
11,46%
11,46%
0,57%
0,57%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
50.855.671.095,00
30.554.210.429,00
30.554.210.429,00
2.110.305.035,00
2.110.305.035,00
16.760.817.347,00
10.979.752.022,00
5.781.065.325,00
1.430.338.284,00
1.430.338.284,00
10.818.579.734,00
10.818.579.734,00
10.818.579.734,00
82,46%
49,54%
49,54%
3,42%
3,42%
27,18%
17,80%
9,37%
2,32%
2,32%
17,54%
17,54%
17,54%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
15.784.245.579,00
9.493.510.473,00
679.390.107,00
5.317.871.790,00
293.473.209,00
3.782.019.057,00
3.782.019.057,00
1.166.824.463,00
504.619.340,00
29.500.737,00
632.467.232,00
237.154,00
2.815.665,00
2.815.665,00
Governo Provincial Do Namibe
Hospital Provincial Do Namibe
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
80,67%
48,52%
3,47%
27,18%
1,50%
19,33%
19,33%
99,76%
43,14%
2,52%
54,07%
0,02%
0,24%
0,24%
19.566.264.636,00
1.169.640.128,00
100,00%
100,00%
61.674.250.829,00Total Geral: 100,00%
8.628.530.405,00Total Geral: 100,00%
Governo Provincial Da HuilaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 370
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde
05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais
05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social
06.01.00 - Família E Infância
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivência
06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De Água
07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário
09 - Assuntos Económicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
09.01.01 - Agricultura
09.02 - Transportes
09.02.01 - Transporte Rodoviário
09.03 - Combustiveis E Energia
09.03.05 - Electricidade
10 - Protecção Ambiental
10.01.00 - Gestão De Resíduos
10.02.00 - Gestão De Águas Residuais
8.231.837.542,00
7.318.686.842,00
913.150.700,00
30.957.479.769,00
23.166.339.870,00
2.391.037.448,00
3.737.184.847,00
1.662.917.604,00
16.205.907.975,00
8.999.860.926,00
4.149.415.249,00
2.627.205.914,00
429.425.886,00
1.475.788.776,00
104.843.282,00
40.282.472,00
1.028.206.920,00
302.456.102,00
2.649.424.453,00
250.000.000,00
1.620.600.000,00
778.824.453,00
1.753.812.314,00
237.101.782,00
237.101.782,00
984.066.524,00
984.066.524,00
532.644.008,00
532.644.008,00
400.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
13,35%
11,87%
1,48%
50,20%
37,56%
3,88%
6,06%
2,70%
26,28%
14,59%
6,73%
4,26%
0,70%
2,39%
0,17%
0,07%
1,67%
0,49%
4,30%
0,41%
2,63%
1,26%
2,84%
0,38%
0,38%
1,60%
1,60%
0,86%
0,86%
0,65%
0,32%
0,32%
Função %
Actividades Permanentes
Prog.De Apoio A Prod.Agricola, Comercial E Exportações
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica
Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública
Programa De Capacitação Institucional
Programa De Controlo Da Qualidade Da Água
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
46.750.851.239,00
100.000.000,00
3.381.769.955,00
1.086.775.153,00
984.066.524,00
532.644.008,00
150.000.000,00
90.000.000,00
150.000.000,00
250.000.000,00
137.101.782,00
75,80%
0,16%
5,48%
1,76%
1,60%
0,86%
0,24%
0,15%
0,24%
0,41%
0,22%
%Programa Valor
Valor
61.674.250.829,00 100,00%Total Geral:
61.674.250.829,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 371
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Água Para Todos
255.200.000,00
254.843.282,00
1.370.600.000,00
5.720.398.886,00
160.000.000,00
300.000.000,00
0,41%
0,41%
2,22%
9,28%
0,26%
0,49%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão De Centros Infantis
Administração E Gestão Dos Serviços Da Administração Pública
Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social
Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado
Cuidados Primários De Saúde
Limpeza E Saneamento
Merenda Escolar/Huíla
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Prestação De Serviços Primários De Saúde
31.069.654.836,00
20.448.690,00
104.843.282,00
2.575.000,00
342.738.574,00
9.190.000,00
2.681.280.000,00
970.000.000,00
590.000.000,00
7.201.139.899,00
7.086.226.220,00
48.878.020,00
61,98%
0,04%
0,21%
0,01%
0,68%
0,02%
5,35%
1,94%
1,18%
14,37%
14,14%
0,10%
%Projecto / Actividade Valor
50.126.974.521,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Aquis. Equip. P/Saneam. Básico Bº Periféricos Cidade Da Lubango/Huíla
Aquisição De Atm Para Campanha Agrícola/Huíla
Aquisição De Câmaras De Conservação De Prod.Agrícolas/Huíla
Const. Sist.Prod. Dist. Energ. N. Urbaniz. ( Eywa Mut. Nambambe)/Huíla
Const.Sistema Produção Distribuição De Energia Na Tchavola
Construção De 1 Maternidade No Lubango/Huíla
Construção De 100 Casas No Municipio Da Chibia /Huila
Construção De 100 Casas No Municipio Da Cacula/Huila
Construção De 100 Casas No Municipio Da Humpata/Huila
Construção De 100 Casas No Município Do Lubango/Huíla
Construção De Um Dique No Bairro Sofrio/Huíla
Construção De Um Hospital Psiquiátrico / Huíla
Construção De Valas De Drenagem Nas Zonas A Urbanizar
Construção Do Hospital Pediátrico/Lubango/Huíla
Construção Sist.Prod.Dist. Àgua Novas Urbaniz.(Eywa, Mut.
Namb.)/Huila
Construção Sistema Prod.Distribuição De Energia Na Tchanja
Divulgação Promoção E Imagem Do Programa Governo-2011/Huila
Estudos Para Construção Da Eta /Lubango/Huíla
Estudos Para Construção De Albergues/Humpata/Huila
Estudos Para Construção De Biotecnica Na Humpata/Huila
Estudos Para Construção De Redes De Água No Quilengues/Huíla
257.950.700,00
137.101.782,00
100.000.000,00
150.000.000,00
162.644.008,00
1.468.135.249,00
62.500.000,00
62.500.000,00
62.500.000,00
62.500.000,00
150.000.000,00
448.891.994,00
200.000.000,00
1.314.742.712,00
300.000.000,00
65.000.000,00
90.000.000,00
45.000.000,00
30.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
Projecto / Actividade Total
11.547.276.308,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,0011.547.276.308,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257.950.700,00
137.101.782,00
100.000.000,00
150.000.000,00
162.644.008,00
1.468.135.249,00
62.500.000,00
62.500.000,00
62.500.000,00
62.500.000,00
150.000.000,00
448.891.994,00
200.000.000,00
1.314.742.712,00
300.000.000,00
65.000.000,00
90.000.000,00
45.000.000,00
30.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 372
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
619.686.411,00
145.049.139,00
9.731.099,00
464.763.598,00
142.575,00
178.162.423,00
178.162.423,00
634.824.499,00
98.107.992,00
6.033.489,00
530.506.564,00
Administração Municipal Da Chibia
Administração Municipal Da Humpata
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
77,67%
18,18%
1,22%
58,25%
0,02%
22,33%
22,33%
81,25%
12,56%
0,77%
67,90%
797.848.834,00
781.357.748,00
100,00%
100,00%
Estudos Para Construção Do Sistema De Produção E Água No
Lubango/Huíla
Estudos Para Construção Do Sistema De Produção De Águas/Matala/Huíla
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Huíla
Infraestruturas De Urbanização (Redes Téc.Equipamentos)/Huíla
Infraestruturas Microfomento/Huíla
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Huíla
Manutenção De Infraestruturas Escolares/Huíla
Manutenção De Infraestruturas Hospitalares/Huíla
Melhoramento Do Sistema De Água Á Cidade De Lubango/Huíla
Mobilização Social E Cidadania/Huíla
Modernização Administrativa/Huíla
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Huíla
Operacionalização Microfomento/Huíla
Organização Produtiva Das Comunidades/Huíla
Outros Encargos E Fiscalização/Huíla
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Todos/Huíla
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Projectos De Segurança Alimentar /Huila
Reab. Expansão Redes De Distribuição Energia/Lubango/Huila
Reabilitação Da Rede Produção Distrib Àgua Comuna Da Huila
Reabilitação Da Rede Produção Distrib Àgua Na Jamba/Huila
Reabilitação Da Rede Produção Distrib.Água Na Arimba/Huíla
Reforço Institucional/Huíla
Rep. Ruas Bº Periféricos ( Quilen. Mut. Eywa Tchanja Fer.
Lubango/Huila
Reparação Das Ruas Dos Bairros Periféricos Cidade Do Lubango/Huila
Saneamento Basico Dos Bairros Perifericos Cidade Do Lubango
45.000.000,00
45.000.000,00
98.000.000,00
180.000.000,00
413.400.000,00
791.784.570,00
160.000.000,00
150.000.000,00
300.000.000,00
123.004.000,00
150.000.000,00
180.740.000,00
36.400.000,00
51.100.000,00
75.200.000,00
553.824.453,00
300.000.000,00
429.425.886,00
150.000.000,00
155.000.000,00
130.200.000,00
130.200.000,00
130.200.000,00
325.264.430,00
707.072.484,00
276.994.040,00
200.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
98.000.000,00
180.000.000,00
413.400.000,00
791.784.570,00
160.000.000,00
150.000.000,00
300.000.000,00
123.004.000,00
150.000.000,00
180.740.000,00
36.400.000,00
51.100.000,00
75.200.000,00
553.824.453,00
300.000.000,00
429.425.886,00
150.000.000,00
155.000.000,00
130.200.000,00
130.200.000,00
130.200.000,00
325.264.430,00
707.072.484,00
276.994.040,00
200.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 373
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
566.558.046,00
164.264.011,00
11.218.236,00
390.770.886,00
304.913,00
138.111.606,00
138.111.606,00
931.648.080,00
253.125.317,00
22.014.011,00
655.872.917,00
635.835,00
179.022.921,00
179.022.921,00
537.174.093,00
142.393.436,00
9.531.437,00
385.146.171,00
103.049,00
177.818.356,00
177.818.356,00
583.885.404,00
122.765.521,00
8.338.370,00
452.664.348,00
117.165,00
106.197.210,00
106.197.210,00
440.013.416,00
160.264.129,00
10.886.162,00
268.689.494,00
173.631,00
177.302.151,00
177.302.151,00
Administração Municipal Da Jamba
Administração Municipal Da Matala
Administração Municipal De Caconda
Administração Municipal De Cacula
Administração Municipal De Caluquembe
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
80,40%
23,31%
1,59%
55,45%
0,04%
19,60%
19,60%
83,88%
22,79%
1,98%
59,05%
0,06%
16,12%
16,12%
75,13%
19,92%
1,33%
53,87%
0,01%
24,87%
24,87%
84,61%
17,79%
1,21%
65,60%
0,02%
15,39%
15,39%
71,28%
25,96%
1,76%
43,53%
0,03%
28,72%
28,72%
704.669.652,00
1.110.671.001,00
714.992.449,00
690.082.614,00
617.315.567,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 374
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
524.136.454,00
132.994.467,00
8.878.427,00
382.215.800,00
47.760,00
137.818.356,00
137.818.356,00
474.455.151,00
89.584.033,00
5.729.874,00
379.004.316,00
136.928,00
137.818.356,00
137.818.356,00
657.131.056,00
117.858.057,00
6.967.520,00
532.189.725,00
115.754,00
138.506.716,00
138.506.716,00
518.984.022,00
131.551.212,00
7.798.150,00
379.480.263,00
154.397,00
137.818.356,00
137.818.356,00
560.748.309,00
99.547.526,00
6.701.359,00
454.282.033,00
217.391,00
138.162.416,00
138.162.416,00
Administração Municipal De Chicomba
Administração Municipal De Chipindo
Administração Municipal De Cuvango
Administração Municipal De Quilengues
Administração Municipal De Quipungo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
79,18%
20,09%
1,34%
57,74%
0,01%
20,82%
20,82%
77,49%
14,63%
0,94%
61,90%
0,02%
22,51%
22,51%
82,59%
14,81%
0,88%
66,89%
0,01%
17,41%
17,41%
79,02%
20,03%
1,19%
57,78%
0,02%
20,98%
20,98%
80,23%
14,24%
0,96%
65,00%
0,03%
19,77%
19,77%
661.954.810,00
612.273.507,00
795.637.772,00
656.802.378,00
698.910.725,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 375
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
677.288.859,00
349.175.288,00
23.360.283,00
303.790.555,00
962.733,00
204.912.081,00
204.912.081,00
592.505.054,00
120.807.664,00
7.435.408,00
464.013.535,00
248.447,00
138.162.422,00
138.162.422,00
39.380.294.847,00
27.121.501.936,00
1.879.699.105,00
8.953.033.318,00
1.426.060.488,00
8.642.214.848,00
8.642.214.848,00
225.591.748,00
102.729.900,00
6.888.324,00
115.952.320,00
21.204,00
516.205,00
516.205,00
2.562.490.593,00
959.251.769,00
65.252.518,00
1.537.467.531,00
518.775,00
6.793.470,00
6.793.470,00
Administração Municipal Do Lubango
Administração Municipal Dos Gambos
Governo Provincial Da Huíla
Hospital De Caluquembe
Hospital Provincial Da Huila
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
76,77%
39,58%
2,65%
34,44%
0,11%
23,23%
23,23%
81,09%
16,53%
1,02%
63,51%
0,03%
18,91%
18,91%
82,00%
56,48%
3,91%
18,64%
2,97%
18,00%
18,00%
99,77%
45,43%
3,05%
51,28%
0,01%
0,23%
0,23%
99,74%
37,34%
2,54%
59,84%
0,02%
0,26%
0,26%
882.200.940,00
730.667.476,00
48.022.509.695,00
226.107.953,00
2.569.284.063,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 376
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receita De Serviços
Receita De Serviços Diversos
Receitas Correntes Diversas
Multas E Outras Penalidades
Outras Receitas Correntes
5.546.157.920,00
5.513.691.347,00
5.508.754.076,00
4.937.271,00
2.209.245,00
2.209.245,00
30.257.328,00
403.203,00
29.854.125,00
100,00%
99,41%
99,33%
0,09%
0,04%
0,04%
0,55%
0,01%
0,54%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
21.094.704.107,00
10.351.067.638,00
10.351.067.638,00
713.446.145,00
713.446.145,00
9.342.675.974,00
4.898.037.044,00
4.444.638.930,00
687.514.350,00
687.514.350,00
9.188.164.619,00
9.188.164.619,00
9.188.164.619,00
69,66%
34,18%
34,18%
2,36%
2,36%
30,85%
16,17%
14,68%
2,27%
2,27%
30,34%
30,34%
30,34%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.01.00 - Órgãos Legislativos
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
7.274.999.019,00
5.930.300,00
4.107.311.524,00
3.161.757.195,00
132.000.000,00
80.000.000,00
24,02%
0,02%
13,56%
10,44%
0,44%
0,26%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
368.255.053,00
243.239.032,00
13.841.263,00
110.973.973,00
200.785,00
32.708.592,00
32.708.592,00
Instituto Médio Agrário Do Tchivinguiro
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
91,84%
60,66%
3,45%
27,68%
0,05%
8,16%
8,16%
400.963.645,00 100,00%
30.282.868.726,00 100,00%Total Geral:
30.282.868.726,00Total Geral: 100,00%
5.546.157.920,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do CuneneÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 377
Actividades Permanentes
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior
Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação
Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação
Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Difusao E Acção Cultural
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Água Para Todos
18.498.531.272,00
292.076.049,00
1.652.386.418,00
150.000.000,00
60.000.000,00
703.600.000,00
250.000.000,00
148.550.000,00
275.000.000,00
230.000.000,00
50.000.000,00
82.000.000,00
577.142.144,00
160.700.000,00
80.000.000,00
765.811.738,00
29.773.582,00
112.178.151,00
552.000.000,00
6.001.352,00
223.588.644,00
2.563.310.752,00
2.657.713.949,00
162.504.675,00
61,09%
0,96%
5,46%
0,50%
0,20%
2,32%
0,83%
0,49%
0,91%
0,76%
0,17%
0,27%
1,91%
0,53%
0,26%
2,53%
0,10%
0,37%
1,82%
0,02%
0,74%
8,46%
8,78%
0,54%
%Programa Valor
30.282.868.726,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão De Centros Infantis
Administração E Gestão Dos Serviços De Informações
Apoio A Reintegração Dos Antigos Combatentes
Apoio Às Familias Mais Carentes
Aquisição De Equipamentos Essenciais
Campanha De Vacinação Do Gado
Cuidados Primários De Saúde
Formação De Quadros Da Administração Pública
Gestão Do Centro Comunitário/Kunene
Limpeza E Saneamento
Merenda Escolar/Kunene
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Prestação De Serviços Primários De Saúde
Serviços De Assistência Social
11.535.599.886,00
65.006.933,00
24.993.282,00
4.827.150,00
4.780.300,00
2.734.906,00
5.850.354,00
6.001.352,00
1.149.120.000,00
3.403.613,00
10.162.750,00
350.000.000,00
265.000.000,00
3.126.769.551,00
3.363.913.373,00
26.502.775,00
3.759.981,00
57,83%
0,33%
0,13%
0,02%
0,02%
0,01%
0,03%
0,03%
5,76%
0,02%
0,05%
1,75%
1,33%
15,67%
16,86%
0,13%
0,02%
%Projecto / Actividade Valor
19.948.426.206,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 378
Actualização Plano De Desenvolvimento Da Provincia Do Cunene
Apoio Institucional Ás Dir. E Administrações Mun. /Cunene
Aquisição De 10 Ambulâncias P/Hosp.Da Província/Cunene
Aquisição De Equipamentos E Meios Escolares/Cunene
Aquisição De Equipamentos E Meios Hospitalares/Cunene
Aquisição De Kits De Equip. P/ Manut. Diques De Protecção /Cunene
Aquisição De Meios De Suporte Às Unidades Sanitárias/Cunene
Aquisição Fármacos E Meios Assist.Téc. Veterinária P/Meio
Rural/Cunene
Aquisição Meios Equip.Desportivos P/Massificação Desportiva/Cunene
Auto Const.Dirigida P/Reassentamento Do Grupo Nomada Vatuas/Cunene
Const. 200 Resid.Antigos Combat (1º Fase 20 Res) Cuanhama/Cunene
Const. 3 Edas Preparação 500 Ha De Terra P/ Cooperativas
Agricolas/Cunene
Const. Apet.3 Centros Saúde Môngua Missão Mupa E Naipalala/Cunene
Const. De Edif. Area Protocolar Do Aeroporto De Ondjiva / Cunene
Const. Edifício Sede Gov. Provincial Do Cunene
Const. Esc. Téc. Profissional Agro- Pecuaria / Ombadja / Cunene
Const. Protecção Contra Enchentes Ondjiva-Gtoc/Ondjiva / Cunene
Const.2 Quarteis De Bombeiros Em Xangongo E Cuvelai/Cunene
Const.Habitação Social 100 Casas Sedes Municipais 1ª Fase
Const.Palácio Da Justiça Do Xangongo 2ª Fase/Ombadja/Cunene
Const.Terrap.Troço Namacunde Ounonge (30km) Namacunde/Cunene
Construção Apet. Da Repartição Fiscal De Ombandja/ Cunene
Construção 1 Centro De Formação Feminina Em Ondjiva/Cuanhama
Construção 1600 Casas Sociais P/ Os Sinistrados Das Chuvas/Cunene
Construção 2 Campos Futebol 11 Xangongo E Namacunde/Cunene
Construção 2 Campos Polivalentes Em Recintos Escolares Em Ondjiva
Construção 3 Esquadras Policiais Em Calueque B.Kafitu E
S.Clara/Cunene
Construção Apet.2 Centros Materno Infantil/Ondjiva E Xangongo/Cunene
Construção Apet.Edifício Inst.Téc.Do Palácio Ondjiva/Cunene
Construção Centro Retenção Estrangeiros Ilegais Em Ondjiva/Cunene
Construção Da Conservatória De Registos E Notario De Ondjiva
Construção Da Estação Postal Em Ondjiva/Cunene
Construção Da Residência Do Vice-Governador/Cuanhama/Cunene
Construção De 1 Casa De Cultura Em Ondjiva/Cunene
Construção De 10 Residências Funcionais Em Ondjiva/ Cunene
Construção De Um Aterro Sanitário Na Cidade De Ondjiva/Cunene
Construção Depósito Prov.Medicamentos Em Ondjiva/Cunene
Construção Do Palácio Do Governo Provincíal/Cuanhama
Construção E Reabilitação De Zonas Verdes E De Lazer/Cunene
Est.Infra-Estrut.Futura Cidade Universitária Em Ondjiva/Cunene
Estudos E Construção Centros De Serviços Partilhados/Cunene
Estudos E Projectos Gtoc / Cunene
Estudos Proj. Construção 1 Centro Melhoramento De Gado/Cunene
Estudos S/Aproveitamento Abastecimento Água Provincial/Cunene
Fiscalização De Projectos/Cunene
35.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
58.550.000,00
60.648.777,00
50.000.000,00
84.000.000,00
50.000.000,00
70.000.000,00
80.000.000,00
87.000.000,00
80.000.000,00
56.502.772,00
106.800.000,00
500.000.000,00
90.000.000,00
450.350.000,00
52.000.000,00
77.500.000,00
283.401.111,00
50.000.000,00
57.600.000,00
50.000.000,00
251.862.144,00
90.000.000,00
35.000.000,00
80.000.000,00
90.924.500,00
50.000.000,00
51.000.000,00
54.578.938,00
47.500.000,00
55.780.000,00
230.000.000,00
25.000.000,00
200.000.000,00
32.000.000,00
470.300.000,00
362.000.000,00
150.000.000,00
30.000.000,00
120.000.000,00
20.000.000,00
73.588.644,00
294.537.543,00
Projecto / Actividade Total
10.334.442.520,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,0010.334.442.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
58.550.000,00
60.648.777,00
50.000.000,00
84.000.000,00
50.000.000,00
70.000.000,00
80.000.000,00
87.000.000,00
80.000.000,00
56.502.772,00
106.800.000,00
500.000.000,00
90.000.000,00
450.350.000,00
52.000.000,00
77.500.000,00
283.401.111,00
50.000.000,00
57.600.000,00
50.000.000,00
251.862.144,00
90.000.000,00
35.000.000,00
80.000.000,00
90.924.500,00
50.000.000,00
51.000.000,00
54.578.938,00
47.500.000,00
55.780.000,00
230.000.000,00
25.000.000,00
200.000.000,00
32.000.000,00
470.300.000,00
362.000.000,00
150.000.000,00
30.000.000,00
120.000.000,00
20.000.000,00
73.588.644,00
294.537.543,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 379
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
686.036.269,00
159.563.643,00
11.478.469,00
514.850.171,00
143.986,00
185.085.633,00
185.085.633,00
521.394.044,00
48.394.401,00
3.819.105,00
468.917.269,00
Administração Municipal Da Cahama
Administração Municipal De Cuanhama
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
78,75%
18,32%
1,32%
59,10%
0,02%
21,25%
21,25%
69,66%
6,47%
0,51%
62,64%
871.121.902,00
748.535.550,00
100,00%
100,00%
Fiscalização Gtoc / Cunene
Formação Capacitação Técnica Funcionários Públicos/Cunene
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cunene
Infraestruturas Microfomento/Cunene
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Cunene
Limpeza Saneamento Básico Da Cidade De Ondjiva/Cunene
Mobilização Social E Cidadania/Cunene
Obras Loteam.Infra-Estrutura Reserv.Fund.(Cent Part) 1ª Fase/Cunene
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Cunene
Operacionalização Microfomento/Cunene
Organização Produtiva Das Comunidades/Cunene
Outros Estudos E Projectos/Cunene
Planos Urbanos E De Pormen.Mun.Comunas (1ª Fase)/Cunene
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Todos/Cunene
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reab. Apet. Do Complexo-Memorial Rei Mandume-Oihole/Cunene
Reab. Campo De Futebol 11 Dos Castilhos Em Ondjiva / Cunene
Reab.E Construção De Equipamentos Sociais Eclesiast./Cunene
Reab.Expansão Rede De Distribuição Energia Em Ondjiva/Cunene
Reab.Terrap.Troço Ondjiva-Oipempe-Oifidi (10 Km)/Ombadja/Cunene
Reab.Terrap.Troço Xang.Ombala Ya Mungo Onassa (80) Km/Cunene
Reab.Terrap.Troço Xangongo Chivemba Canganda (97)/Cunene
Reabilitação Apetrechamento Do Edifício Do Gep/Cunene
Reabilitação Do Troço Cahama Octchindjau Oncócua/Cunene
Reabilitação Terraplanagem Estrada Anhanca-Oshimolo 438 Km/Cunene
Reforço Institucional/Cunene
Requalificação Da Área Da Feira Do Cunene/Cuanhama
Selagem Asfáltica De 6500 Metros De Ruas De Onjiva/Cuanhama
113.472.332,00
60.000.000,00
43.000.000,00
214.400.000,00
407.981.142,00
150.000.000,00
52.873.143,00
100.000.000,00
77.460.000,00
17.600.000,00
25.800.000,00
182.801.863,00
90.000.000,00
1.652.386.418,00
162.504.675,00
193.068.903,00
89.183.900,00
80.000.000,00
70.700.000,00
250.000.000,00
180.000.000,00
42.800.000,00
122.800.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
188.000.000,00
149.185.715,00
90.000.000,00
100.000.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.472.332,00
60.000.000,00
43.000.000,00
214.400.000,00
407.981.142,00
150.000.000,00
52.873.143,00
100.000.000,00
77.460.000,00
17.600.000,00
25.800.000,00
182.801.863,00
90.000.000,00
1.652.386.418,00
162.504.675,00
193.068.903,00
89.183.900,00
80.000.000,00
70.700.000,00
250.000.000,00
180.000.000,00
42.800.000,00
122.800.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
188.000.000,00
149.185.715,00
90.000.000,00
100.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 380
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
437.426.972,00
45.307.769,00
3.877.921,00
388.119.784,00
121.498,00
178.618.356,00
178.618.356,00
470.346.990,00
75.137.809,00
6.351.748,00
388.738.856,00
118.577,00
138.618.356,00
138.618.356,00
535.633.963,00
62.081.211,00
5.117.870,00
468.309.835,00
125.047,00
138.962.493,00
138.962.493,00
1.195.330.189,00
175.218.758,00
12.639.316,00
1.006.983.690,00
488.425,00
186.293.130,00
186.293.130,00
15.745.540.057,00
9.209.345.286,00
636.459.633,00
5.213.643.928,00
686.091.210,00
8.133.445.145,00
8.133.445.145,00
Administração Municipal De Curoca
Administração Municipal De Cuvelai
Administração Municipal De Namacunde
Administração Municipal De Ombadja
Governo Provincial Do Cunene
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
71,01%
7,35%
0,63%
63,00%
0,02%
28,99%
28,99%
77,24%
12,34%
1,04%
63,84%
0,02%
22,76%
22,76%
79,40%
9,20%
0,76%
69,42%
0,02%
20,60%
20,60%
86,52%
12,68%
0,91%
72,88%
0,04%
13,48%
13,48%
65,94%
38,57%
2,67%
21,83%
2,87%
34,06%
34,06%
616.045.328,00
608.965.346,00
674.596.456,00
1.381.623.319,00
23.878.985.202,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 381
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
475.394.941,00
475.029.727,00
474.928.900,00
100.827,00
365.214,00
365.214,00
100,00%
99,92%
99,90%
0,02%
0,08%
0,08%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
25.441.433.367,00
8.140.663.155,00
8.140.663.155,00
556.558.332,00
556.558.332,00
13.932.193.422,00
7.724.139.667,00
6.208.053.755,00
2.812.018.458,00
2.812.018.458,00
11.122.528.368,00
11.122.528.368,00
11.122.528.368,00
69,58%
22,26%
22,26%
1,52%
1,52%
38,10%
21,13%
16,98%
7,69%
7,69%
30,42%
30,42%
30,42%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.01.00 - Órgãos Legislativos
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública
03.01.00 - Serviços Policiais
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
04.03.00 - Ensino Secundário
04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
8.548.884.795,00
2.000.000,00
6.712.787.699,00
1.834.097.096,00
140.580.000,00
140.580.000,00
10.117.611.495,00
6.500.606.586,00
1.004.894.682,00
1.280.261.336,00
1.331.848.891,00
23,38%
0,01%
18,36%
5,02%
0,38%
0,38%
27,67%
17,78%
2,75%
3,50%
3,64%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
1.502.995.623,00
576.018.761,00
33.702.083,00
893.112.441,00
162.338,00
Hospital Provincial Do Cunene
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00%
38,32%
2,24%
59,42%
0,01%
1.502.995.623,00 100,00%
36.563.961.735,00 100,00%Total Geral:
36.563.961.735,00Total Geral: 100,00%
475.394.941,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do Cuando-CubangoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 382
Actividades Permanentes
Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança
Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica
Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário
Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva
Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação
Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Difusao E Acção Cultural
Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Melhoria Da Assistência Social
Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde
Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social
Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários
Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
Programa Reab.E Cont.Das Infraest.Bás.De Telecomunicações
22.025.750.740,00
140.580.000,00
293.560.000,00
1.329.174.000,00
328.750.000,00
1.004.823.173,00
230.000.000,00
1.991.351.100,00
324.286.700,00
250.000.000,00
31.254.000,00
100.000.000,00
65.210.000,00
170.000.000,00
50.000.000,00
347.782.821,00
764.392.000,00
100.000.000,00
300.987.600,00
280.750.300,00
80.000.000,00
1.287.239.485,00
27.200.000,00
90.152.000,00
3.724.993.289,00
1.197.091.246,00
28.633.281,00
60,24%
0,38%
0,80%
3,64%
0,90%
2,75%
0,63%
5,45%
0,89%
0,68%
0,09%
0,27%
0,18%
0,46%
0,14%
0,95%
2,09%
0,27%
0,82%
0,77%
0,22%
3,52%
0,07%
0,25%
10,19%
3,27%
0,08%
%Programa Valor
36.563.961.735,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado
Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais
Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social
Apoio Ao Reassentamento Dos Ex-Milit. E Mutilados Guerra/K-Kubango
Cuidados Primários De Saúde
Cultura, Desporto E Recreação
Formação E Superação Técnica Profissional
Informatização Dos Serviços
Limpeza E Saneamento
Manutenção De Diversas Infraestruturas De Saúde
Manutenção De Diversas Infraestruturas Escolares
Merenda Escolar/Kuando- Kubango
Prestação De Serviços De Educação
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
Prestação De Serviços Primários De Saúde
12.074.829.845,00
53.229.046,00
8.910.600,00
44.352.472,00
403.000.000,00
1.723.680.000,00
324.286.700,00
39.490.097,00
11.764.571,00
703.429.403,00
250.000.000,00
250.000.000,00
390.000.000,00
2.846.653.809,00
5.793.102.302,00
19.745.583,00
47,53%
0,21%
0,04%
0,17%
1,59%
6,78%
1,28%
0,16%
0,05%
2,77%
0,98%
0,98%
1,54%
11,20%
22,80%
0,08%
%Projecto / Actividade Valor
25.407.115.292,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 383
Programa De Assist.Social E Profissional Adolesc.Vulnerável/K-Kubango
Projecto De Apoio A Biodiversidade/Kuando-Kubango
Projecto De Apoio Institucional Ao Sector Das Telecomunicações
170.587.750,00
271.419.833,00
28.633.281,00
0,67%
1,07%
0,11%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
1.5.8.3.5 - Construção Cemitério Casa De Velório Menongue/Cuando
Cubango
1.9.8.1.0 - Construção Apet. Centro Saúde C/30 Camas Dirico/Cuando-
Cubango
Ampliação E Apetrechamento Do Centro Ortopédico/Menongue
Apetrechamento De Mobiliário Escolar Hospital/Residencial/C.Cubango
Apoio Reassent.Ex.Milit.E Mutilados De Guerra (Cr.Adic)/Cuando-
Cubango
Aquisição De Imputs Agrícolas/Cuando Cubango
Aquisição De Meios P/Saneamento Básico/C.Cubango
Aquisição E Montagem Rede Frigorifico 8 Municípios
Provincía/C.Cubango
Concl.Construção E Apet. Lar De Diminuidos Fisicos/C.Cubango
Concl.Escola C/12 Salas 2 Lab.Ginmo Desportivo (Cr.Adic)/Cuando-
C.Cubango
Concl.Infra-Estrut.600 Hectares Reserv.Fund.(Cr.Adic)/C.Cubango
Const. 50 Casas Do Tipo T2 Geminadas Para Quadros /C. Cubango
Const. Centro Oftalmologico Em Menongue (Cr.Adic)/C.Cubango
Const.Apet.C.Pré-Univ.16 Salas A.3 Lab.Gin.Desportivo/C.Cubango
Const.Apet.Centro Reabilitação Física Diocese/Cuando Cubango
Const.Apet.De 1 Centro De Apoio Aos Ant.Combatentes/Cuando
Cubango
Const.E Apet.De 1 Instit.Médio De Enfermagem/Cuando Cubango
Const.Escola De Professores (Adpp) Em Menongue/Cuando Cubango
Const.Templo D.Lina Xavier Igr.Met.Unida Estudos/C.Cubango
Construção 111 Escolas Primárias, 10 Do 1º Ciclo (Cr.Adic)/Cuando-
Cubango
Construção 2 Parques Infantis Em Menongue/Cuando-Cubango
Construção Apet.Hospital Sanatorio Em Menongue/C.Cubango
Construção Apet.Instituto Médio Agrário (Cr.Adic)/Cuando Cubango
Construção Apet.Palácio Justiça Municipal (Cr.Adic)/Cuando Cubango
Construção De 1 Depósito De Medicamentos/Cuando Cubango
Construção De Aterro Sanitario Em Menongue/Cuando Cubango
Construção Do Forte Do Mwene Vunongue/Cuando Cubango
Construção Do Palácio Da Justiça /Mavinga/ Cuando-Cubango
Construção E Apetrechamento 1 Parque Oficina Geral/Menongue
Construção Esquadra Policial Na Sede Municipal De Calai/C.Cubango
Construção Mercado Municipal De Menongue (Fase I) /C. Cubango
Construção Rede Abastecimento Água Município Menongue
Estudos, Projectos E Fiscalização De Obras Públicas/C.Cubango
Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cuando - Cubango
Informat.Moderniz.Serviços De Gestão Do Gov.Prov./C.Cubango
Infraestruturas Microfomento/Cuando - Cubango
90.750.300,00
100.000.000,00
20.000.000,00
300.987.600,00
236.987.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
110.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
70.000.000,00
23.560.000,00
24.405.000,00
110.000.000,00
90.351.100,00
65.210.000,00
1.498.000.000,00
40.174.000,00
150.000.000,00
113.000.000,00
190.000.000,00
31.254.000,00
90.000.000,00
90.152.000,00
210.215.300,00
70.152.000,00
140.580.000,00
230.000.000,00
1.007.239.485,00
300.418.250,00
63.000.000,00
35.600.000,00
252.000.000,00
Projecto / Actividade Total
11.156.846.443,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
2.012.062.658,009.144.783.785,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.007.239.485,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.750.300,00
100.000.000,00
20.000.000,00
300.987.600,00
236.987.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
110.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
70.000.000,00
23.560.000,00
24.405.000,00
110.000.000,00
90.351.100,00
65.210.000,00
1.498.000.000,00
40.174.000,00
150.000.000,00
113.000.000,00
190.000.000,00
31.254.000,00
90.000.000,00
90.152.000,00
210.215.300,00
70.152.000,00
140.580.000,00
230.000.000,00
0,00
300.418.250,00
63.000.000,00
35.600.000,00
252.000.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 384
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
486.595.638,00
100.138.903,00
6.892.591,00
379.537.323,00
26.821,00
138.062.731,00
138.062.731,00
547.448.281,00
155.404.969,00
10.606.436,00
381.417.113,00
19.763,00
177.818.356,00
177.818.356,00
924.919.021,00
392.977.690,00
27.073.250,00
Administração Municipal De Dirico
Administração Municipal De Mavinga
Administração Municipal De Menongue
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
77,90%
16,03%
1,10%
60,76%
0,00%
22,10%
22,10%
75,48%
21,43%
1,46%
52,59%
0,00%
24,52%
24,52%
81,79%
34,75%
2,39%
624.658.369,00
725.266.637,00
1.130.777.478,00
100,00%
100,00%
100,00%
Infraestruturas Sociais E Vias De Comunição/Cuando - Cubango
Instalação E Amp.Da Rede De Mt E Bt Em Menongue/Cuando Cubango
Lançamento Ponte Sob O Rio Cuebe Local.Jamba Cueio /C.Cubango
Manut. Obras Construidas No Âmbito Programas Anteriores / C.Cubango
Melhoria Rede Ilum.Púb.Electri.Cidade Menongue (Fase 1)/C. Cubango
Mobilização Social E Cidadania/Cuando - Cubango
Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Cuando - Cubango
Operacionalização Microfomento/Cuando - Cubango
Organização Produtiva Das Comunidades/Cuando - Cubango
Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200
Fogos
Programa Água Para Todos/Cuando-Cubango
Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural
Reab. Ampliação 2 Pontes S/O Rio Cuebe Centro Cidade / C.Cubango
Reab. Ampliação Ponte Metalica Sobre O Rio Luahuca / C.Cubango
Reab.Amp.Apet.Palácio Governo Prov.Menongue/C.Cubango
Reab.Apet.Edif.Sede Governo Provincial Menongue/C.Cubango
Reabilitação De Passeios E Jardinagem Da Cidade Menongue
Reforço Institucional/Cuando - Cubango
Sinalização Vertical Horizontal E Toponimia Da Cidade/C.Cubango
Terraplanagem E Ampliação Da Pista Do Rivungo/Cuando-Cubango
529.843.142,00
1.004.823.173,00
89.000.000,00
100.000.000,00
170.000.000,00
79.074.000,00
116.190.000,00
23.400.000,00
32.850.000,00
950.000.000,00
90.000.000,00
300.713.289,00
180.000.000,00
90.000.000,00
266.723.946,00
280.000.000,00
190.000.000,00
214.242.858,00
27.200.000,00
58.750.000,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
1.004.823.173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529.843.142,00
0,00
89.000.000,00
100.000.000,00
170.000.000,00
79.074.000,00
116.190.000,00
23.400.000,00
32.850.000,00
950.000.000,00
90.000.000,00
300.713.289,00
180.000.000,00
90.000.000,00
266.723.946,00
280.000.000,00
190.000.000,00
214.242.858,00
27.200.000,00
58.750.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 385
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
458.171.300,00
72.411.944,00
5.029.117,00
380.521.474,00
208.765,00
137.818.356,00
137.818.356,00
512.719.455,00
123.374.302,00
8.454.105,00
380.878.343,00
12.705,00
177.818.356,00
177.818.356,00
508.804.821,00
126.359.929,00
8.547.499,00
373.886.100,00
11.293,00
112.718.356,00
112.718.356,00
539.020.264,00
148.389.615,00
10.136.457,00
380.450.431,00
43.761,00
137.818.356,00
137.818.356,00
608.159.677,00
214.991.766,00
14.769.274,00
378.371.816,00
26.821,00
177.818.356,00
177.818.356,00
Administração Municipal De Nancova
Administração Municipal Do Calai
Administração Municipal Do Cuangar
Administração Municipal Do Cuchi
Administração Municipal Do Cuito Cuanavale
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
76,88%
12,15%
0,84%
63,85%
0,04%
23,12%
23,12%
74,25%
17,87%
1,22%
55,16%
0,00%
25,75%
25,75%
81,86%
20,33%
1,38%
60,16%
0,00%
18,14%
18,14%
79,64%
21,92%
1,50%
56,21%
0,01%
20,36%
20,36%
77,38%
27,35%
1,88%
48,14%
0,00%
22,62%
22,62%
595.989.656,00
690.537.811,00
621.523.177,00
676.838.620,00
785.978.033,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 386
Receitas Correntes
Receita Tributária
Taxas
Receitas Correntes Diversas
Multas E Outras Penalidades
475.344.216,00
460.713.321,00
460.713.321,00
14.630.895,00
14.630.895,00
100,00%
96,92%
96,92%
3,08%
3,08%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
5.321.379.183,00
4.345.374.291,00
4.345.374.291,00
319.091.311,00
319.091.311,00
655.325.003,00
64.137.154,00
99,91%
81,59%
81,59%
5,99%
5,99%
12,30%
1,20%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
468.614.996,00
82.063.424,00
5.649.906,00
380.781.050,00
120.616,00
137.302.151,00
137.302.151,00
19.208.263.471,00
6.209.425.776,00
428.338.853,00
9.759.310.895,00
2.811.187.947,00
9.716.679.227,00
9.716.679.227,00
1.178.716.443,00
515.124.837,00
31.060.844,00
632.467.239,00
63.523,00
2.815.666,00
2.815.666,00
Administração Municipal Do Rivungo
Governo Provincial Do Cuando-Cubango
Hospital Provincial Do C.Cubango
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
77,34%
13,54%
0,93%
62,84%
0,02%
22,66%
22,66%
66,41%
21,47%
1,48%
33,74%
9,72%
33,59%
33,59%
99,76%
43,60%
2,63%
53,53%
0,01%
0,24%
0,24%
605.917.147,00
28.924.942.698,00
1.181.532.109,00
100,00%
100,00%
100,00%
5.326.043.801,00Total Geral: 100,00%
475.344.216,00Total Geral: 100,00%
Tribunais ProvinciaisÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 387
3.3.2 - Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
591.187.849,00
1.588.578,00
1.588.578,00
4.664.618,00
4.664.618,00
4.664.618,00
11,10%
0,03%
0,03%
0,09%
0,09%
0,09%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública
03.03.00 - Tribunais
5.326.043.801,00
5.326.043.801,00
100,00%
100,00%
Função %
Actividades Permanentes 5.326.043.801,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
77.218.786,00
77.218.786,00
490.218.740,00
434.378.985,00
30.641.852,00
25.070.856,00
127.047,00
8.750,00
8.750,00
145.545.770,00
112.566.572,00
7.815.458,00
24.964.053,00
Tribunal Do Lobito
Tribunal Provincial Da Huila
Tribunal Provincial Da Lunda-Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00%
100,00%
100,00%
88,61%
6,25%
5,11%
0,03%
0,00%
0,00%
99,92%
77,28%
5,37%
17,14%
77.218.786,00
490.227.490,00
145.661.323,00
100,00%
100,00%
100,00%
5.326.043.801,00 100,00%Total Geral:
5.326.043.801,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração Dos Serviços Da Justiça
Administração Dos Serviços De Justiça
Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado
Desenvolvimento Da Actividade Judicial
Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
861.537,00
1.181.238,00
134.068.867,00
5.085.667.570,00
104.264.589,00
0,02%
0,02%
2,52%
95,49%
1,96%
%Projecto / Actividade Valor
5.326.043.801,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 388
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
168.485.953,00
143.281.704,00
10.038.073,00
15.115.357,00
50.819,00
64.404,00
64.404,00
852.901.630,00
758.030.693,00
53.673.494,00
40.919.351,00
278.092,00
300.124.558,00
252.324.491,00
18.056.773,00
29.699.533,00
43.761,00
228.339.934,00
67.755.270,00
9.910.969,00
150.477.635,00
196.060,00
201.156.772,00
171.809.405,00
12.163.639,00
17.159.730,00
23.998,00
275.146.997,00
233.371.727,00
16.843.569,00
24.878.059,00
53.642,00
861.537,00
Tribunal Provincial Da Lunda-Sul
Tribunal Provincial De Benguela
Tribunal Provincial De Cabinda
Tribunal Provincial De Luanda
Tribunal Provincial De Malanje
Tribunal Provincial Do Bengo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,96%
85,01%
5,96%
8,97%
0,03%
0,04%
0,04%
100,00%
88,88%
6,29%
4,80%
0,03%
100,00%
84,07%
6,02%
9,90%
0,01%
100,00%
29,67%
4,34%
65,90%
0,09%
100,00%
85,41%
6,05%
8,53%
0,01%
99,69%
84,55%
6,10%
9,01%
0,02%
0,31%
168.550.357,00
852.901.630,00
300.124.558,00
228.339.934,00
201.156.772,00
276.008.534,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 389
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
139.546.688,00
110.956.704,00
4.293.601,00
24.160.866,00
135.517,00
258.750,00
258.750,00
184.752.934,00
156.815.596,00
10.868.509,00
17.053.301,00
15.528,00
1.426.409,00
1.426.409,00
217.905.287,00
182.438.597,00
12.893.540,00
22.553.387,00
19.763,00
546.250,00
546.250,00
412.737.112,00
366.238.989,00
25.943.866,00
20.459.678,00
94.579,00
124.828.404,00
85.338.888,00
16.344.707,00
23.099.637,00
45.172,00
574.723.536,00
488.720.694,00
Tribunal Provincial Do Bié
Tribunal Provincial Do Cuando Cubango
Tribunal Provincial Do Cuanza-Norte
Tribunal Provincial Do Cuanza-Sul
Tribunal Provincial Do Cunene
Tribunal Provincial Do Huambo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,81%
79,37%
3,07%
17,28%
0,10%
0,19%
0,19%
99,23%
84,23%
5,84%
9,16%
0,01%
0,77%
0,77%
99,75%
83,51%
5,90%
10,32%
0,01%
0,25%
0,25%
100,00%
88,73%
6,29%
4,96%
0,02%
100,00%
68,36%
13,09%
18,51%
0,04%
100,00%
85,03%
139.805.438,00
186.179.343,00
218.451.537,00
412.737.112,00
124.828.404,00
574.739.001,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 390
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
3.390.096.936,00
184.926.454,00
184.926.454,00
11.760.328,00
11.760.328,00
3.193.293.738,00
147.664.155,00
3.045.629.583,00
6,17%
0,34%
0,34%
0,02%
0,02%
5,81%
0,27%
5,55%
Natureza %Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
221.056.569,00
189.828.788,00
13.341.714,00
17.819.720,00
66.347,00
277.942.354,00
235.341.885,00
16.411.639,00
26.140.835,00
47.995,00
258.750,00
258.750,00
277.916.053,00
229.890.286,00
16.438.872,00
31.489.492,00
97.403,00
850.000,00
850.000,00
150.831.106,00
126.285.017,00
8.934.032,00
15.581.001,00
31.056,00
258.750,00
258.750,00
Tribunal Provincial Do Moxico
Tribunal Provincial Do Namibe
Tribunal Provincial Do Uíge
Tribunal Provincial Do Zaire
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00%
85,87%
6,04%
8,06%
0,03%
99,91%
84,59%
5,90%
9,40%
0,02%
0,09%
0,09%
99,70%
82,47%
5,90%
11,30%
0,03%
0,30%
0,30%
99,83%
83,58%
5,91%
10,31%
0,02%
0,17%
0,17%
221.056.569,00
278.201.104,00
278.766.053,00
151.089.856,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
54.920.831.652,00Total Geral: 100,00%
Gabinete De Obras EspeciaisÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 391
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
116.416,00
116.416,00
51.530.734.716,00
51.530.734.716,00
51.530.734.716,00
0,00%
0,00%
93,83%
93,83%
93,83%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
02 - Defesa
02.01.00 - Defesa Militar
07 - Habitação E Serviços Comunitários
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
08 - Recreação, Cultura E Religião
08.01.00 - Serviços Culturais
08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade
09 - Assuntos Económicos
09.02 - Transportes
09.02.01 - Transporte Rodoviário
34.804.856.036,00
34.222.616.036,00
582.240.000,00
1.045.555.753,00
1.045.555.753,00
12.996.345.548,00
12.996.345.548,00
4.284.924.391,00
4.048.806.434,00
236.117.957,00
1.789.149.924,00
1.789.149.924,00
1.789.149.924,00
63,37%
62,31%
1,06%
1,90%
1,90%
23,66%
23,66%
7,80%
7,37%
0,43%
3,26%
3,26%
3,26%
Função %
Actividades Permanentes
Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas
Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Realojamento Da População
Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
495.143.021,00
747.501.250,00
1.789.149.924,00
11.704.916.186,00
26.842.349.260,00
1.291.429.362,00
4.384.924.391,00
7.665.418.258,00
0,90%
1,36%
3,26%
21,31%
48,87%
2,35%
7,98%
13,96%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
54.920.831.652,00 100,00%Total Geral:
54.920.831.652,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração E Gestão Da Política De Realojamento Da População
Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado
127.030.362,00
495.143.021,00
20,42%
79,58%
%Projecto / Actividade Valor
622.173.383,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Const. Infraestrut.Novo Centro Político Administrativo (Estudos E
Projectos)
Construção Do Santuário Da Muxima
Construção E Apetrechamento Do Edifício Museu Ciência Tecnologia
Construção 5000 Habitações Evolutivas Auto-Construção (Kits)
63.444.085,00
236.117.957,00
1.803.474.668,00
246.855.730,00
Projecto / Actividade Total
54.298.658.269,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
16.499.005.929,0037.799.652.340,00
0,00
0,00
1.803.474.668,00
0,00
63.444.085,00
236.117.957,00
0,00
246.855.730,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 392
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
1.776.764.003,00
18.666.666,00
10,25%
0,11%
Natureza %Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
3.390.096.936,00
184.926.454,00
11.760.328,00
3.193.293.738,00
116.416,00
51.530.734.716,00
51.530.734.716,00
Gabinete De Obras Especiais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
6,17%
0,34%
0,02%
5,81%
0,00%
93,83%
93,83%
54.920.831.652,00 100,00%
17.330.761.630,00Total Geral: 100,00%
Gabinete Getão Polo De Desenv.Turítico Do Futungo De BelasÓrgão:
Construção Apet. Escritorios Da Assembleia Nacional Luanda
Construção Apetrechamento Centro Arte Benfica-Mercado Do
Artesanato
Construção Apetrechamento Instalações Guarda Palaciana
Construção Casa Protocolar Nº 8 Do Beco Balão
Construção De 10.000 Unidades Habitacionais Evolutivas
Construção De 10.000 Unidades Habitacionais Sociais
Construção De 4.000 Unidades Habitacionais No Zango E Sapú
Construção Do Arquivo Histórico Angola
Construção Infraestruturas Bairro Saneamento (Estudos E Projectos)
Construção Instalação Equipamentos Edifício Inspeção (Dnvit)
Construção Instalações Segurança Presidencial
Construção Marginal Sudoeste Obras Arte Complementares (Fase 1)
Construção Sede Assembleia Nacional
Estudos E Projectos De Oceanário/Goe
Estudos Projectos Construção Arquivo Histórico Palop
Estudos Projectos Fiscalização/Goe
Estudos Projectos Requalificação Urbana Zona Costeira Samba
Estudos Projectos Requalificação Área Antigas Intalações Sme
Estudos Projectos Requalificação Áreas Minplan 1º Congresso
Estudos, Projectos E Fiscalização/Prp
Infraestrutura 20 Mil Casas Construção 3000 Casas Económicas
Infraestruturas Para 30.000 Unidades Habitacionais
Reab Edif. Minist. Planeamento Gab. Vice Presidente (Est.Consult. E
Proj.)
Reabilitação Casas Protocolares Palácio Presidencial
Reabilitação De Casas Protocolares Do Beco Balão
Reabilitação Edifício Cerimonial Presidência República
Realojamento Área Adjacente Novo Centro Político Administrativo
Restauro, Construção E Apetrech. Do Museu Forças Armadas
4.180.000.000,00
747.501.250,00
462.500.000,00
597.810.844,00
183.750.000,00
348.500.000,00
159.600.000,00
1.900.000.000,00
316.216.053,00
412.500.000,00
1.045.555.753,00
1.789.149.924,00
22.462.349.260,00
200.000.000,00
150.500.000,00
1.400.894.462,00
227.500.000,00
118.578.750,00
71.250.000,00
140.049.000,00
11.458.060.456,00
332.500.000,00
82.826.992,00
1.264.475.017,00
360.788.376,00
582.240.000,00
508.337.926,00
445.331.766,00
Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.800.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.139.149.924,00
4.153.928.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.432.453.237,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.180.000.000,00
747.501.250,00
462.500.000,00
597.810.844,00
163.750.000,00
298.500.000,00
159.600.000,00
100.000.000,00
316.216.053,00
412.500.000,00
1.045.555.753,00
650.000.000,00
18.308.421.160,00
200.000.000,00
150.500.000,00
1.400.894.462,00
227.500.000,00
118.578.750,00
71.250.000,00
140.049.000,00
4.025.607.219,00
232.500.000,00
82.826.992,00
1.264.475.017,00
360.788.376,00
582.240.000,00
508.337.926,00
445.331.766,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 393
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
18.666.666,00
1.344.104,00
1.344.104,00
1.756.753.233,00
13.552.554,00
1.743.200.679,00
15.553.997.627,00
15.553.997.627,00
15.553.997.627,00
0,11%
0,01%
0,01%
10,14%
0,08%
10,06%
89,75%
89,75%
89,75%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
17.330.761.630,00
17.330.761.630,00
100,00%
100,00%
Função %
Actividades Permanentes
Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas
223.881.767,00
17.106.879.863,00
1,29%
98,71%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
1.776.764.003,00
18.666.666,00
1.344.104,00
1.756.753.233,00
15.553.997.627,00
15.553.997.627,00
Gabinete De Gestão Do Polo De Desenvolv.Turistico Do Futungo De Belas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
10,25%
0,11%
0,01%
10,14%
89,75%
89,75%
17.330.761.630,00 100,00%
17.330.761.630,00 100,00%Total Geral:
17.330.761.630,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Encargos Gerais Do EstadoÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Turístico 223.881.767,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor
223.881.767,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Cadastramento De Ocupação/Realojamento
Construção De Equipamentos Sociais
Construção De Equipamentos Urbanos
Construção De Infra-Estruturas - Fase 1
Elaboração Do Plano Director Do Mussulo
Estudos Projectos E Fiscalizalção/Ggptfb
Gestão Territorial/Ggptfb
Macro Infra-Estruturas
2.053.750.000,00
1.137.368.000,00
1.100.000.000,00
8.420.000.000,00
620.020.000,00
821.809.863,00
147.000.000,00
2.806.932.000,00
Projecto / Actividade Total
17.106.879.863,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
6.989.894.400,0010.116.985.463,00
0,00
809.894.400,00
700.000.000,00
5.480.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.053.750.000,00
327.473.600,00
400.000.000,00
2.940.000.000,00
620.020.000,00
821.809.863,00
147.000.000,00
2.806.932.000,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 394
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Taxas
Contribuições
Receita Patrimonial
Rendimentos De Participações
Rendimentos De Recursos Naturais
Outras Receitas Patrimoniais
Receitas Correntes Diversas
Outras Receitas Correntes
Receitas De Capital
Receita De Financiamentos
Financiamentos Internos
Financiamentos Externos
Reversão E Restituição
Resultados Anteriores
3.596.185.481.880,00
901.081.229.721,00
900.509.546.413,00
6.384.763,00
565.298.545,00
2.406.204.252.159,00
15.119.462.771,00
2.391.042.960.736,00
41.828.652,00
288.900.000.000,00
288.900.000.000,00
1.599.038.489.410,00
1.215.912.587.545,00
441.000.000.000,00
774.912.587.545,00
383.125.901.865,00
383.125.901.865,00
69,22%
17,34%
17,33%
0,00%
0,01%
46,32%
0,29%
46,02%
0,00%
5,56%
5,56%
30,78%
23,40%
8,49%
14,92%
7,37%
7,37%
%
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.2 - Serviços
3.4 - Juros
3.4.2 - Juros Da Divida Interna
3.4.3 - Juros Da Divida Externa
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
3.5.1 - Subsidios
3.5.2 - Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.3 - Despesas De Capital Financeiro
4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros
4.3.2 - Amortização De Passivos Financeiros
1.120.919.996.869,00
2.221.195,00
2.221.195,00
465.281.211.757,00
465.281.211.757,00
64.825.779.435,00
27.154.560.019,00
37.671.219.416,00
590.810.784.482,00
577.073.431.659,00
13.737.352.823,00
1.071.147.553.004,00
23.446.412.748,00
23.446.412.748,00
1.047.701.140.256,00
396.474.703.853,00
651.226.436.403,00
51,14%
0,00%
0,00%
21,23%
21,23%
2,96%
1,24%
1,72%
26,95%
26,33%
0,63%
48,86%
1,07%
1,07%
47,80%
18,09%
29,71%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais
01.04.00 - Relações Exteriores
01.07 - Operações De Dívida Pública
1.328.141.422.816,00
34.798.960.283,00
572.163.964.437,00
2.126.282.258,00
716.052.215.838,00
60,59%
1,59%
26,10%
0,10%
32,67%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
2.192.067.549.873,00 100,00%Total Geral:
2.192.067.549.873,00Total Geral: 100,00%
5.195.223.971.290,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 395
Actividades Permanentes
Programa De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola Investe
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
Programa De Reforma E Moderniz. Da Gestão Fin. Pública
Reestruturação E Redimensionamento Do Sect. Emp. Público
1.916.272.244.183,00
48.200.000.000,00
219.582.800.415,00
5.900.000.000,00
2.112.505.275,00
87,42%
2,20%
10,02%
0,27%
0,10%
%Programa Valor
3 - Despesas Correntes
3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes
4 - Despesas De Capital
4.3 - Despesas De Capital Financeiro
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
118.761.332.532,00
118.761.332.532,00
11.780.747.713,00
11.780.747.713,00
926.626.295.058,00
2.221.195,00
I.S.E.P-Encargos Do Sector Empresarial Público
Operações Centrais Do Estado
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
90,98%
90,98%
9,02%
9,02%
69,42%
0,00%
130.542.080.245,00
1.334.766.663.946,00
100,00%
100,00%
2.192.067.549.873,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração De Participações Em Empresas E Sociedades
Administração De Participações Em Instituições Internacionais
Administração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.Públicas
Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado
Ajuda Económica A Países Em Desenvolvimento E Em Transição
Ajuda Económica Canalizada Através De Agências Internacionais
Apoio A Entidades Estrangeiras
Apoio Financeiro A Actividade Económica
Apoio Financeiro A Pessoas E Famílias
Capitalização De Empresas Do Sep
Cobertura De Custos Operacionias De Empresas Públicas
Contribuições A Organizações Internacionais
Encargos Com Serviços Bancários Das Linhas De Crédito
Encargos De Exercícios Findos
Estratégia De Ti, Sourcing E Operações
Financiamento Dos Partidos Políticos E Das Coligações De Partidos Políticos
Gestão De Serviços Bancários
Habilitação Da Integração De Aplicações De Negócios
Habilitação Da Transformação E Habilitação Tecnológica
Regularização De Passivos Do Sep
Remun. De Comissões, Comités E Grup. De Trab. Multisectorias
Subvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos
2.375.000.000,00
652.447.683,00
906.090.730.096,00
5.778.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
20.562.898,00
261.846.995.976,00
311.633.558,00
11.780.747.713,00
116.648.827.257,00
2.105.719.360,00
7.839.039.844,00
383.125.901.865,00
1.200.000.000,00
6.186.920.439,00
12.908.674.777,00
1.200.000.000,00
3.500.000.000,00
2.112.505.275,00
50.881.974,00
460.234.324.359,00
0,11%
0,03%
41,39%
0,26%
0,09%
0,05%
0,00%
11,96%
0,01%
0,54%
5,33%
0,10%
0,36%
17,50%
0,05%
0,28%
0,59%
0,05%
0,16%
0,10%
0,00%
21,03%
%Projecto / Actividade Valor
2.188.968.913.074,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Infraestruturas E Equip.Sociais-Centralidades E Outros 3.098.636.799,00
Projecto / Actividade Total
3.098.636.799,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,003.098.636.799,00
0,003.098.636.799,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 396
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.3.1 - Bens
3.3.2 - Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.3 - Despesas De Capital Financeiro
4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros
9 - Reservas
9.1 - Reserva Orçamental
171.026.846.002,00
136.023.965.326,00
136.023.965.326,00
5.106.664.994,00
5.106.664.994,00
29.896.215.682,00
25.765.571.682,00
4.130.644.000,00
30.080.798.102,00
23.080.798.102,00
23.080.798.102,00
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
87.000.000.000,00
87.000.000.000,00
59,36%
47,21%
47,21%
1,77%
1,77%
10,38%
8,94%
1,43%
10,44%
8,01%
8,01%
2,43%
2,43%
30,20%
30,20%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais
01.02.00 - Órgãos Executivos
02 - Defesa
02.01.00 - Defesa Militar
04 - Educação
04.02.00 - Ensino Primário
05 - Saúde
05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais
05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social
06.03.00 - Habitação
08 - Recreação, Cultura E Religião
08.01.00 - Serviços Culturais
09 - Assuntos Económicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
09.01.01 - Agricultura
09.02 - Transportes
09.02.03 - Transporte Ferroviário
145.823.422.454,00
145.823.422.454,00
4.573.965.456,00
4.573.965.456,00
48.091.356.926,00
48.091.356.926,00
40.523.373.341,00
19.446.348.993,00
21.077.024.348,00
8.540.727.474,00
8.540.727.474,00
5.540.727.474,00
5.540.727.474,00
32.473.343.505,00
2.242.231.205,00
2.242.231.205,00
4.524.500.000,00
2.000.000.000,00
50,61%
50,61%
1,59%
1,59%
16,69%
16,69%
14,07%
6,75%
7,32%
2,96%
2,96%
1,92%
1,92%
11,27%
0,78%
0,78%
1,57%
0,69%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
3.4 - Juros
4 - Despesas De Capital
4.3 - Despesas De Capital Financeiro
75.532.369.279,00
10.706.589.844,00
64.825.779.435,00
651.226.436.403,00
651.226.436.403,00
U.G.D-Operações Da Dívida Pública
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
10,39%
1,47%
8,92%
89,61%
89,61%
726.758.805.682,00 100,00%
288.107.644.104,00 100,00%Total Geral:
288.107.644.104,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Reservas OrçamentaisÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
22/02/2013Emissão :
Exercício : 2013
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 397
Actividades Permanentes
Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança
Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação
Programa De Desenvolvimento Habitacional
Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado
Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento
Reservas
205.587.852.226,00
4.573.965.456,00
5.540.727.474,00
8.540.727.474,00
4.323.644.000,00
2.540.727.474,00
57.000.000.000,00
71,36%
1,59%
1,92%
2,96%
1,50%
0,88%
19,78%
%Programa Valor
3 - Despesas Correntes
3.1 - Despesas Com O Pessoal
3.2 - Contribuições Do Empregador
3.3 - Despesas Em Bens E Serviços
4 - Despesas De Capital
4.1 - Investimentos
4.3 - Despesas De Capital Financeiro
9 - Reservas
9.1 - Reserva Orçamental
171.026.846.002,00
136.023.965.326,00
5.106.664.994,00
29.896.215.682,00
30.080.798.102,00
23.080.798.102,00
7.000.000.000,00
87.000.000.000,00
87.000.000.000,00
Reservas Orçamentais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%ValorUnidade Orçamental / Natureza
59,36%
47,21%
1,77%
10,38%
10,44%
8,01%
2,43%
30,20%
30,20%
288.107.644.104,00 100,00%
288.107.644.104,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial
Administração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.Públicas
Administração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De Saúde
Implementação Das Autarquias Locais
24.497.579.588,00
233.643.923.645,00
4.446.348.993,00
4.323.644.000,00
9,18%
87,54%
1,67%
1,62%
%Projecto / Actividade Valor
266.911.496.226,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Projectos Em Curso A Nominalizar 21.196.147.878,00
Projecto / Actividade Total
21.196.147.878,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
0,0021.196.147.878,00
0,0021.196.147.878,00
Linhas de CréditoRec. Ordinários

Dotacao orcamental por_orgao13

  • 1.
    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 138 Receitas Correntes Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00% 100,00% 100,00% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.1.4 - Compra De Activos Intangíveis 24.537.739.268,00 12.848.012.895,00 12.848.012.895,00 282.895.626,00 282.895.626,00 11.399.872.347,00 809.372.089,00 10.590.500.258,00 6.958.400,00 6.958.400,00 5.853.911.526,00 5.853.911.526,00 5.598.911.526,00 255.000.000,00 80,74% 42,27% 42,27% 0,93% 0,93% 37,51% 2,66% 34,85% 0,02% 0,02% 19,26% 19,26% 18,42% 0,84% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 30.391.650.794,00 30.391.650.794,00 100,00% 100,00% Função % Actividades Permanentes 30.391.650.794,00 100,00% %Programa Valor Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 24.537.739.268,00 12.848.012.895,00 282.895.626,00 11.399.872.347,00 6.958.400,00 5.853.911.526,00 Assembleia Nacional DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 80,74% 42,27% 0,93% 37,51% 0,02% 19,26% 30.391.650.794,00 100,00% 30.391.650.794,00 100,00%Total Geral: 30.391.650.794,00 100,00%Total Geral: 30.391.650.794,00Total Geral: 100,00% 120.000.000,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Assembleia NacionalÓrgão: Acções De Assistência E Patrocinio Judiciario Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 1.900.348.673,00 28.491.302.121,00 6,25% 93,75% %Projecto / Actividade Valor 30.391.650.794,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 139 Receitas Correntes Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores 791.037.521,00 791.037.521,00 791.037.521,00 70.404.231.404,00 70.404.231.404,00 70.404.231.404,00 1,11% 1,11% 1,11% 98,89% 98,89% 98,89% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 87.524.091.097,00 46.362.040.364,00 25.416.797.828,00 14.447.731.484,00 6.497.511.052,00 2.431.327.487,00 2.431.327.487,00 38.581.349.005,00 14.040.793.113,00 24.540.555.892,00 149.374.241,00 149.374.241,00 85.111.172.993,00 85.111.172.993,00 85.111.172.993,00 50,70% 26,86% 14,72% 8,37% 3,76% 1,41% 1,41% 22,35% 8,13% 14,22% 0,09% 0,09% 49,30% 49,30% 49,30% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação 09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 11.735.614.304,00 11.735.614.304,00 140.299.777.794,00 140.299.777.794,00 16.870.000,00 16.870.000,00 396.460.231,00 396.460.231,00 396.460.231,00 6.055.365.029,00 24.100.000,00 6.031.265.029,00 5.402.060.732,00 722.768.700,00 4.679.292.032,00 8.729.116.000,00 8.729.116.000,00 6,80% 6,80% 81,27% 81,27% 0,01% 0,01% 0,23% 0,23% 0,23% 3,51% 0,01% 3,49% 3,13% 0,42% 2,71% 5,06% 5,06% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 172.635.264.090,00 100,00%Total Geral: 172.635.264.090,00Total Geral: 100,00% 71.195.268.925,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Presidência Da RepúblicaÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 140 Actividades Permanentes Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 141.502.785.178,00 19.302.913.004,00 2.846.435.908,00 8.620.666.000,00 229.914.000,00 24.100.000,00 108.450.000,00 81,97% 11,18% 1,65% 4,99% 0,13% 0,01% 0,06% %Programa Valor 172.635.264.090,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Abastecimento Logístico-Bens Diversos Acções De Marketing, Comunicação E Publicidade Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado Encargos C/Grupo Técnico De Apoio À Comissão Económica Encargos C/Grupos Técnicos Da Casa Civil Encargos Com A Expo Yeosu-Coreia 2012 Encargos De Exercícios Findos Manutenção E Conservação Do Memorial Agostinho Neto Marketing Institucional Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Serviços De Hemodiálise 3.000.000.000,00 4.108.292.032,00 58.826.628.732,00 129.168.000,00 128.796.600,00 571.439.290,00 70.404.231.403,00 578.400.000,00 571.000.000,00 11.500.000.000,00 3.184.829.121,00 1.981.720.641,00 1,94% 2,65% 37,96% 0,08% 0,08% 0,37% 45,43% 0,37% 0,37% 7,42% 2,05% 1,28% %Projecto / Actividade Valor 154.984.505.819,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Centro Clínico Avançado - 2ª Fase Da Obra Clínica Multiperfil Centro Clínico Avançado - Apetrechamento (Equip. Médicos) C. Multiperfil Centro Clínico Avançado - Softwares E Equipamentos C. Multiperfil Concl. Via Acesso Polo Comercial E 2ª Via Pista Da Radial A1 Conclusão Da Nave De Apoio Aos Serviços De Manutenção Conclusão Da Vedação Da Reserva Industrial De Viana Conclusão De 5 Edificios Sede Da Reserva Industrial De Viana Const. De 8 Naves Modulares Da Reserva Industrial De Viana Const. De Incubadora De Empresas Da Reserva Indust. De Viana Const. E Apet. Do Hospital Da Casa De Segurança De Luanda/Cm Const. Infra-Estrut. 3º E 4º Quadrante Da Reserva Indust. Viana Construção Anfiteatro Na Clínica Multiperfil Construção Da Unidade Da Guarda Presidencial Em Luanda /Cm Construção De 2 Edificios Modulares De Apoio Empresarial Construção Do Edificio Da Policia Da Zee - Viana Construção Do Posto Médico Da Zee - Viana Construção Heliponto Na Clínica Multiperfil Criação Do Gabinete De Apoio À Actividade Empresarial Elaboração Do Plano Director Da Reserva Industrial De Viana Reforma Da Unidade De Internamento Clínica Multiperfil 47.650.911,00 545.911.501,00 135.375.000,00 2.664.493.853,00 72.300.000,00 168.700.000,00 1.830.260.031,00 578.400.000,00 108.450.000,00 4.972.312.812,00 3.198.062.116,00 11.315.544,00 2.813.730.192,00 108.450.000,00 16.870.000,00 24.100.000,00 10.194.196,00 2.410.000,00 227.504.000,00 114.268.115,00 Projecto / Actividade Total 17.650.758.271,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,0017.650.758.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.650.911,00 545.911.501,00 135.375.000,00 2.664.493.853,00 72.300.000,00 168.700.000,00 1.830.260.031,00 578.400.000,00 108.450.000,00 4.972.312.812,00 3.198.062.116,00 11.315.544,00 2.813.730.192,00 108.450.000,00 16.870.000,00 24.100.000,00 10.194.196,00 2.410.000,00 227.504.000,00 114.268.115,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 141 3 - Despesas Correntes 4.508.214.811,00 91,61% Natureza %Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 64.356.642.622,00 44.857.012.608,00 2.332.365.416,00 17.162.451.208,00 4.813.390,00 75.943.135.172,00 75.943.135.172,00 534.000.000,00 211.600.000,00 14.400.000,00 308.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 396.460.231,00 38.598.730,00 357.861.501,00 5.712.461.263,00 93.343.574,00 6.501.746,00 5.612.614.362,00 1.581,00 318.803.766,00 318.803.766,00 16.524.526.981,00 1.161.485.452,00 78.060.325,00 15.140.421.934,00 144.559.270,00 8.812.234.055,00 8.812.234.055,00 Casa De Segurança Do Presidente Da República Gab.De Rev.E Exec.Da Comunicação Inst.E Mark.Da Administração Gabinete Para Politica E Gestão De Quadros Hospital De Especialidade Multiperfil Secretaria Geral Da Presidência Da República DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 45,87% 31,97% 1,66% 12,23% 0,00% 54,13% 54,13% 93,52% 37,06% 2,52% 53,94% 6,48% 6,48% 100,00% 9,74% 90,26% 94,71% 1,55% 0,11% 93,06% 0,00% 5,29% 5,29% 65,22% 4,58% 0,31% 59,76% 0,57% 34,78% 34,78% 140.299.777.794,00 571.000.000,00 396.460.231,00 6.031.265.029,00 25.336.761.036,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4.921.184.811,00Total Geral: 100,00% Tribunal ConstitucionalÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 142 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.399.727.269,00 1.399.727.269,00 60.000.000,00 60.000.000,00 3.018.535.542,00 209.912.500,00 2.808.623.042,00 29.952.000,00 29.952.000,00 412.970.000,00 412.970.000,00 412.970.000,00 1.250.517.781,00 514.133.474,00 514.133.474,00 40.454.407,00 28,44% 28,44% 1,22% 1,22% 61,34% 4,27% 57,07% 0,61% 0,61% 8,39% 8,39% 8,39% 75,77% 31,15% 31,15% 2,45% Natureza Natureza % % 03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais 4.921.184.811,00 4.921.184.811,00 100,00% 100,00% Função % Actividades Permanentes 4.921.184.811,00 100,00% %Programa Valor Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.508.214.811,00 1.399.727.269,00 60.000.000,00 3.018.535.542,00 29.952.000,00 412.970.000,00 412.970.000,00 Tribunal Constitucional DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 91,61% 28,44% 1,22% 61,34% 0,61% 8,39% 8,39% 4.921.184.811,00 100,00% 4.921.184.811,00 100,00%Total Geral: 4.921.184.811,00 100,00%Total Geral: 1.650.517.781,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Tribunal SupremoÓrgão: Desenvolvimento Da Actividade Judicial Serviços Integrados De Operação E Manuten.Do Palácio Da Justiça 3.012.006.784,00 1.909.178.027,00 61,20% 38,80% %Projecto / Actividade Valor 4.921.184.811,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 143 Receitas Correntes Receita Tributária Taxas 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00% 100,00% 100,00% % 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 40.454.407,00 695.772.300,00 85.061.038,00 610.711.262,00 157.600,00 157.600,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 2,45% 42,15% 5,15% 37,00% 0,01% 0,01% 24,23% 24,23% 24,23% Natureza Natureza % % 03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais 1.650.517.781,00 1.650.517.781,00 100,00% 100,00% Função % Actividades Permanentes 1.650.517.781,00 100,00% %Programa Valor Valor Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.250.517.781,00 514.133.474,00 40.454.407,00 695.772.300,00 157.600,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Tribunal Supremo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 75,77% 31,15% 2,45% 42,15% 0,01% 24,23% 24,23% 1.650.517.781,00 100,00% 1.650.517.781,00 100,00%Total Geral: 1.650.517.781,00 100,00%Total Geral: 50.000.000,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Tribunal De ContasÓrgão: Desenvolvimento Da Actividade Judicial Encontro Anual Dos Magistrados/Tribunal Supremo Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados 1.615.777.781,00 22.040.000,00 12.700.000,00 97,90% 1,34% 0,77% %Projecto / Actividade Valor 1.650.517.781,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 144 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 2.960.222.355,00 446.003.989,00 446.003.989,00 30.775.462,00 30.775.462,00 2.483.442.904,00 156.233.288,00 2.327.209.616,00 487.011.640,00 487.011.640,00 487.011.640,00 6.261.906.544,00 4.823.280.035,00 4.823.280.035,00 72.008.182,00 72.008.182,00 85,87% 12,94% 12,94% 0,89% 0,89% 72,04% 4,53% 67,51% 14,13% 14,13% 14,13% 78,60% 60,54% 60,54% 0,90% 0,90% Natureza Natureza % % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 3.447.233.995,00 3.447.233.995,00 100,00% 100,00% Função % Actividades Permanentes Programa De Capacitação Institucional 1.874.422.455,00 1.572.811.540,00 54,37% 45,63% %Programa Valor Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 2.960.222.355,00 446.003.989,00 30.775.462,00 2.483.442.904,00 487.011.640,00 487.011.640,00 Tribunal De Contas DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 85,87% 12,94% 0,89% 72,04% 14,13% 14,13% 3.447.233.995,00 100,00% 3.447.233.995,00 100,00%Total Geral: 3.447.233.995,00 100,00%Total Geral: 3.447.233.995,00 7.967.059.494,00 Total Geral: Total Geral: 100,00% 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Supremo Tribunal MilitarÓrgão: Controlo Externo Das Finanças Públicas Desenvolvimento Do Sistema Integrado De Gestão Do Tribunal De Contas 1.874.422.455,00 1.572.811.540,00 54,37% 45,63% %Projecto / Actividade Valor 3.447.233.995,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 145 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 3 - Despesas Correntes 1.366.618.327,00 290.779.600,00 1.075.838.727,00 1.705.152.950,00 1.705.152.950,00 1.705.152.950,00 1.868.587.539,00 17,15% 3,65% 13,50% 21,40% 21,40% 21,40% 75,20% Natureza Natureza % % 03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais 7.967.059.494,00 7.967.059.494,00 100,00% 100,00% Função % Actividades Permanentes Programa De Reforma E Modernização Da Adm. Da Justiça 7.741.344.494,00 225.715.000,00 97,17% 2,83% %Programa Valor Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 6.261.906.544,00 4.823.280.035,00 72.008.182,00 1.366.618.327,00 1.705.152.950,00 1.705.152.950,00 Supremo Tribunal Militar DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 78,60% 60,54% 0,90% 17,15% 21,40% 21,40% 7.967.059.494,00 100,00% 7.967.059.494,00 100,00%Total Geral: 7.967.059.494,00 100,00%Total Geral: 2.484.953.759,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Gabinete Do Vice-Presidente Da RepúblicaÓrgão: Desenvolvimento Da Actividade Judicial Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados 7.714.344.494,00 27.000.000,00 99,65% 0,35% %Projecto / Actividade Valor 7.741.344.494,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Estudo Const. Do Tribunal Militar Região Luanda-Grafanil Estudo Const. Residência Dos Magistrados Do Stm Luanda Estudo Para Const. Do Tribunal Militar Da Região Norte-Uige Estudo Para Construção Do Tribunal Militar Naval Norte-Soyo Estudo Reab. Do Edificio Sede Da Justiça Militar Huambo Estudo Reab. Edificio Dos Órgãos De Justiça Militar-Dundo 44.950.400,00 44.980.000,00 43.900.000,00 45.000.000,00 23.300.000,00 23.584.600,00 Projecto / Actividade Total 225.715.000,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00225.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.950.400,00 44.980.000,00 43.900.000,00 45.000.000,00 23.300.000,00 23.584.600,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 146 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.1.4 - Compra De Activos Intangíveis 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 300.431.528,00 300.431.528,00 19.382.476,00 19.382.476,00 1.548.664.879,00 270.468.749,00 1.278.196.130,00 108.656,00 108.656,00 616.366.220,00 616.366.220,00 604.491.220,00 11.875.000,00 544.192.966,00 270.792.419,00 270.792.419,00 12,09% 12,09% 0,78% 0,78% 62,32% 10,88% 51,44% 0,00% 0,00% 24,80% 24,80% 24,33% 0,48% 78,39% 39,01% 39,01% Natureza Natureza % % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 2.484.953.759,00 2.484.953.759,00 100,00% 100,00% Função % Actividades Permanentes 2.484.953.759,00 100,00% %Programa Valor Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.868.587.539,00 300.431.528,00 19.382.476,00 1.548.664.879,00 108.656,00 616.366.220,00 616.366.220,00 Gabinete Do Vice-Presidente Da República DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 75,20% 12,09% 0,78% 62,32% 0,00% 24,80% 24,80% 2.484.953.759,00 100,00% 2.484.953.759,00 100,00%Total Geral: 2.484.953.759,00 100,00%Total Geral: 694.192.966,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Conselho Superior Da Magistratura JudicialÓrgão: Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais Encargos C/A Comissão Nac. Estudo Revital. Educ. Física E Desporto Escolar 2.314.281.946,00 170.671.813,00 93,13% 6,87% %Projecto / Actividade Valor 2.484.953.759,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 147 Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores 69.573.309,00 69.573.309,00 69.573.309,00 100,00% 100,00% 100,00% % 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 2.340.981,00 2.340.981,00 271.030.157,00 48.058.484,00 222.971.673,00 29.409,00 29.409,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,34% 0,34% 39,04% 6,92% 32,12% 0,00% 0,00% 21,61% 21,61% 21,61% Natureza Natureza % % 03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais 694.192.966,00 694.192.966,00 100,00% 100,00% Função % Actividades Permanentes 694.192.966,00 100,00% %Programa Valor Valor Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 544.192.966,00 270.792.419,00 2.340.981,00 271.030.157,00 29.409,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Conselho Superior Da Magistratura Judicial DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 78,39% 39,01% 0,34% 39,04% 0,00% 21,61% 21,61% 694.192.966,00 100,00% 694.192.966,00 100,00%Total Geral: 694.192.966,00 100,00%Total Geral: 559.796.559.866,00Total Geral: 100,00% 69.573.309,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Ministério Da Defesa NacionalÓrgão: Desenvolvimento Da Actividade Judicial 694.192.966,00 100,00% %Projecto / Actividade Valor 694.192.966,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 148 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 508.946.631.155,00 221.678.730.593,00 13.914.950.829,00 207.692.195.870,00 71.583.894,00 12.542.557.027,00 12.542.557.027,00 162.702.035.261,00 139.917.955.674,00 22.784.079.587,00 112.023.308.274,00 112.023.308.274,00 50.849.928.711,00 50.849.928.711,00 50.849.928.711,00 90,92% 39,60% 2,49% 37,10% 0,01% 2,24% 2,24% 29,06% 24,99% 4,07% 20,01% 20,01% 9,08% 9,08% 9,08% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.04.00 - Relações Exteriores 02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados 04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios 06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados 1.021.595.980,00 1.021.595.980,00 438.986.268.208,00 428.856.783.862,00 10.129.484.346,00 480.293.299,00 480.293.299,00 480.293.299,00 7.164.909.702,00 5.080.357.482,00 1.490.472.000,00 594.080.220,00 112.143.492.677,00 112.016.957.107,00 126.535.570,00 0,18% 0,18% 78,42% 76,61% 1,81% 0,09% 0,09% 0,09% 1,28% 0,91% 0,27% 0,11% 20,03% 20,01% 0,02% Função % 1.1.2 - Subprog.Reab.Cont.E Equip.De Infraest..Dos Serv.Prisionais Actividades Permanentes Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança Programa De Desenvolvimen. Da Marinha Mercante E Fluvial Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Da Assistência Social 496.570.327,00 432.756.024.952,00 125.501.477.848,00 108.385.739,00 39.200.000,00 849.901.000,00 45.000.000,00 0,09% 77,31% 22,42% 0,02% 0,01% 0,15% 0,01% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 559.796.559.866,00 100,00%Total Geral: 559.796.559.866,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 149 Abastecimento Logístico-Pacote Alimentar Abastecimento Logístico-Pacote De Medicamentos Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa Nacional Encargos C/A Delim.Demarc.Dos Espaços Marít.De Angola Encargos De Exercícios Findos Evacuações Médicas Formação E Superação Técnica Profissional Meios De Aquartelamento E Equipamento De Cozinha Pacote Logístico-Aquisição De Vestuário E Calçado Pagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.Saúde Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material Prestação De Serviços De Educação Realização De Exercício Aéreo 32.981.171.509,00 5.724.875.084,00 381.079.924.835,00 3.443.000.000,00 69.573.309,00 594.080.220,00 337.673.216,00 3.340.000.000,00 5.227.322.795,00 1.490.472.000,00 106.306.502.580,00 480.293.299,00 1.579.889.373,00 6,08% 1,05% 70,23% 0,63% 0,01% 0,11% 0,06% 0,62% 0,96% 0,27% 19,59% 0,09% 0,29% %Projecto / Actividade Valor 542.654.778.220,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Ampliação Do Instituto Superior Técnico Militar Luanda Const. Apet. 26 Casas Função Comando Do Exercito Luanda Const. Apet. Comando Direcção Armamento Técnica Luanda Const. Apetrechamento Instituto Superior Da Força Aerea Benguela Const. De Paiois Centrais Da Servidão Da Maria Teresa - Luanda Const. Do Instituto Superior Da Marinha De Guerra - Bengo Const. E Apet. Da Inteligência Militar Operativa Cambambe Const. E Apet. De Comando De Brigada 1ª Fase - Cabinda Const. E Apetrechamento Da Penitenciaria Do Huambo Const. E Apetrechamento Da Unidade Penitenciário Do Tombo Const. E Apetrechamento De Canil Da Policia Militar Luanda Const. E Apetrechamento Do Instituto Superior Do Exército Huambo Const. E Apetrechamento Regimento De Defesa Anti-Aérea Bengo Const.Apet. Comando Brigada Fuzileiros Navais Ambriz Const.Apet.Companhia Observação Costeira Porto Amboim Const.Apetrechamento 220 Residencia Função Serviços - Luanda Const.Apetrechamento 5 Quarteis Pelotão Fuzileiros Navais Zaire Const.Apetrechamento Da Academia Da Força Aérea Benguela Const.Apetrechamento Da Academia Da Marinha De Guerra - Bengo Const.Apetrechamento Do Comando Região Aérea Norte Luanda Const.Apetrechamento Poligno Preparação Defesa Moxico Const.Apetrechamento Quartel Batalhão Fuzileiros Navais Zaire Const.Apetrechamento Regimento Armamento Técnica Bengo Const.Edificio Serviços E Ensino Escola Superior Guerra Luanda Construção 7 Edifícios Estado Maior Forças Armadas Luanda Construção Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Cabinda/Minden Construção Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Lunda Norte/Minden Construção Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Uíge Construção Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Zaire/Minden Construção Apetrechamentos Comando De Brigadas 1.ª Fase-Lunda- Norte/Minden 226.935.000,00 199.780.451,00 56.727.615,00 166.085.161,00 346.177.218,00 165.857.266,00 103.867.750,00 193.807.000,00 196.192.444,00 132.781.469,00 161.112.000,00 147.457.379,00 126.621.286,00 180.880.088,00 140.641.326,00 168.282.702,00 105.997.975,00 220.769.552,00 217.755.200,00 187.201.403,00 196.875.000,00 252.278.062,00 123.178.440,00 188.416.368,00 377.331.212,00 432.686.862,00 432.686.862,00 272.275.438,00 432.686.862,00 193.807.000,00 Projecto / Actividade Total 17.141.781.646,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,0017.141.781.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.935.000,00 199.780.451,00 56.727.615,00 166.085.161,00 346.177.218,00 165.857.266,00 103.867.750,00 193.807.000,00 196.192.444,00 132.781.469,00 161.112.000,00 147.457.379,00 126.621.286,00 180.880.088,00 140.641.326,00 168.282.702,00 105.997.975,00 220.769.552,00 217.755.200,00 187.201.403,00 196.875.000,00 252.278.062,00 123.178.440,00 188.416.368,00 377.331.212,00 432.686.862,00 432.686.862,00 272.275.438,00 432.686.862,00 193.807.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 150 Construção Condomínio Oficiais Luanda Sul, 2ª Fase (+) Área Lazer Construção Da Clinica Da Marinha De Guerra De Angola Luanda Construção Das Residências Dos Professores Do Istm Construção De Comando Da Região Militar Centro Huambo Construção De Comando Da Região Militar Norte Uíge Construção De Entreposto De Logística - Nacional Construção Do Quartel Da Batop Construção E Apet.Do Comando Do Corpo Do Exert.Malanje/Minden Construção E Apetrechamento 1ªfase Base Central Abastecimento 3 Namibe/Minden Construção E Apetrechamento Comando Da Força Aérea Nacional Luanda/Minden Construção E Apetrechamento De Comando De Brigada 1.ª Fase- Zaire/Minden Construção E Apetrechamento De Comando De Brigada 1ª Fase- Uíge/Minden Construção E Apetrechamento Do Comando De Brigada Moxico/Minden Construção E Apetrechamento Do Comando De Mbanza Congo/Minden Construção E Apetrechamento Do Novo Edificio Hospital Militar Luanda/Minden Delimitação E Demarcação Dos Espaços Marítimos De Angola Estudo 100 Casas Economicas Para Oficiais Benguela Estudo 100 Casas Economicas Para Oficiais Bié Estudo 100 Casas Economicas Para Oficiais Huambo Estudo 100 Casas Económicas Para Oficiais Malanje Estudo Centro Reabilitação Integral Mutilados Funda Estudo Const. Centro Formação Profissional Mutilados E Ex Militares Estudo Construção 100 Casas Economicas Mutilados Ex Militares Estudo Construção 100 Casas Economicas Oficiais Estudo Construção 100 Casas Economicas Para Oficiais Luanda Estudo Construção De Angares Para Escola Aviação Militar Lobito/Minden Estudo Construção Habitação Sociais /Cuanza-Norte Estudo Construção Habitação Sociais Cuanza Sul Estudo Construção Habitação Sociais Cunene Estudo Construção Habitação Sociais Lunda Sul Estudo Construção Habitação Sociais Uíge Estudo Construção Habitação Sociais Zaire Estudo Construção Habitação Sociais-Cabinda Estudo Construção Habitação Sociais-Moxico Estudo Construção Habitações Sociais Ex-Militares Lunda Norte Estudo Da Academia Naval No Bengo Estudo Da Fábrica De Fardamento Zona Económica Especial De Viana Estudo Da Servidão Militar De Kinkakala-Bengo Estudo De 100 Casas Económicas Para Os Mutilados De Guerra Na Funda Estudo De Const.Regimento De Engenharia - Bengo Estudo De Construção Escola Militar Aeronautica-Huila Estudo De Construção Estaleiro Naval Luanda/Minden 849.401.000,00 393.750.000,00 639.670.320,00 136.277.857,00 136.277.857,00 329.704.422,00 813.605.823,00 154.745.500,00 472.483.542,00 489.332.128,00 193.807.000,00 193.807.000,00 277.114.574,00 137.455.500,00 552.570.000,00 108.385.739,00 18.620.000,00 18.620.000,00 18.620.000,00 18.620.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 39.200.000,00 45.000.000,00 18.620.000,00 45.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 78.368.410,00 44.800.000,00 90.200.000,00 39.200.000,00 44.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849.401.000,00 393.750.000,00 639.670.320,00 136.277.857,00 136.277.857,00 329.704.422,00 813.605.823,00 154.745.500,00 472.483.542,00 489.332.128,00 193.807.000,00 193.807.000,00 277.114.574,00 137.455.500,00 552.570.000,00 108.385.739,00 18.620.000,00 18.620.000,00 18.620.000,00 18.620.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 39.200.000,00 45.000.000,00 18.620.000,00 45.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 78.368.410,00 44.800.000,00 90.200.000,00 39.200.000,00 44.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 151 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 149.963.401.807,00 140.335.982.801,00 8.278.613.729,00 1.347.677.471,00 1.127.806,00 93.686.183,00 Estado Maior Do Exército DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 99,94% 93,52% 5,52% 0,90% 0,00% 0,06% 150.057.087.990,00 100,00% Estudo De Messes Regionais Moxico/Minden Estudo Do Aerodromo De Manobra De Malanje/Minden Estudo Do Cais Da Base Costeira Do Soyo Estudo Do Comando Do Exercito Luanda Estudo Do Instituto De Defesa Nacional E Serviços Do Minden-Luanda Estudo Do Laboratorio Militar E Produção Farmaceuticos - Luanda Estudo Do Posto De Comando De Campanha Huambo/Minden Estudo Escola Condutores Auto E Blindados Huambo Estudo Para A Construção Da Cadeia Ligística Médica Militar Estudo Para A Construção Do Presidio Do Luena Estudo Para A Construção Do Sanatório Do Huambo Estudo Para Const. Da Base Fuzileiros Navais Ambriz Bengo Estudo Para Const. Do Hospital Militar Principal De Luanda Estudo Para Construção Base Aérea De Saurimo Estudo Para Construção De Quarteis Tipo Estudo Para Construção E Apetrechamento Do Comando Da Região Aérea Sul Estudo Para Reab. Ampliação Da Base Aérea Do Lubango Estudo Sanatório Região Militar Central Huambo/Minden Estudo Unidade De Infecciologia Exercito Luanda Estudos Const. Edificios Administrativos Minden/Emgfaa Luanda Estudos E Proj. Do Edificio Doi/Emg-Área Tecnica Fiscalização Const. Das Residências Dos Professores Do Istm Fiscalização Construção 2ª Fase Condominio Dos Oficiais (+) Área Lazer Fiscalização Construção Quartel Da Batop Reab. E Apliação Da Brigada De Forças Especiais - Cabo Ledo Reab.Ampliação Apetrechamento Penitenciaria Militar Cabinda Reab.Ampliação E Apetrechamento Do Aeredromo Cahama - Cunene Reab.Apet. Unidade Reparação Armamento Huíla Reab.Apet.Unidade Reparação Armamento Cabinda Reab.Apet.Unidade Reparação Armamento Huambo Reab.Apet.Unidade Reparação Armamento Moxico Reab.Apet.Unidade Reparação Armamento Uíge Reab.Apetrechamento E Ampliação Da Base Costeira Soyo Reab.E Ampliação Da Base Aérea Da Catumbela - Benguela Reabilitação Ampliação Escola Formação Forças Especiais Luanda Reabilitação Apetrechamento Escola Administração Militar - Benguela 45.000.000,00 45.000.000,00 86.000.000,00 45.000.000,00 495.000.000,00 206.360.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 147.670.000,00 45.000.000,00 29.800.000,00 45.000.000,00 474.922.163,00 45.000.000,00 45.000.000,00 125.000.000,00 160.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 345.000.000,00 17.086.300,00 20.000.000,00 500.000,00 37.445.000,00 124.976.000,00 167.596.414,00 126.084.095,00 46.200.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 172.458.996,00 194.057.215,00 132.764.400,00 113.652.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 86.000.000,00 45.000.000,00 495.000.000,00 206.360.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 147.670.000,00 45.000.000,00 29.800.000,00 45.000.000,00 474.922.163,00 45.000.000,00 45.000.000,00 125.000.000,00 160.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 345.000.000,00 17.086.300,00 20.000.000,00 500.000,00 37.445.000,00 124.976.000,00 167.596.414,00 126.084.095,00 46.200.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 172.458.996,00 194.057.215,00 132.764.400,00 113.652.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 152 Receitas De Capital Alienações Alienação De Bens Reversão E Restituição Resultados Anteriores 440.452.466,00 1,00 1,00 440.452.465,00 440.452.465,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% %ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 81.431.327.952,00 50.211.621.461,00 2.030.809.370,00 29.185.715.219,00 3.181.902,00 743.591.177,00 743.591.177,00 17.905.393.590,00 16.779.977.495,00 220.183.439,00 905.118.177,00 114.479,00 73.490.653,00 73.490.653,00 10.360.692.171,00 8.094.643.089,00 1.483.018.831,00 781.589.014,00 1.441.237,00 143.420.820,00 143.420.820,00 249.285.815.635,00 6.256.505.747,00 529.931.658,00 130.481.935.380,00 112.017.442.850,00 49.795.739.878,00 49.795.739.878,00 Estado Maior General Força Aérea Nacional Marinha De Guerra Angolana Ministério Da Defesa Nacional DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 99,10% 61,10% 2,47% 35,52% 0,00% 0,90% 0,90% 99,59% 93,33% 1,22% 5,03% 0,00% 0,41% 0,41% 98,63% 77,06% 14,12% 7,44% 0,01% 1,37% 1,37% 83,35% 2,09% 0,18% 43,63% 37,45% 16,65% 16,65% 82.174.919.129,00 17.978.884.243,00 10.504.112.991,00 299.081.555.513,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 440.452.466,00Total Geral: 100,00% Ministério Do InteriorÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 153 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 406.544.244.485,00 294.238.934.627,00 12.894.809.762,00 281.344.124.865,00 21.296.034.274,00 21.296.034.274,00 90.291.666.807,00 73.296.843.725,00 16.994.823.082,00 717.608.777,00 717.608.777,00 39.807.461.282,00 39.807.461.282,00 39.807.461.282,00 91,08% 65,92% 2,89% 63,03% 4,77% 4,77% 20,23% 16,42% 3,81% 0,16% 0,16% 8,92% 8,92% 8,92% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 03.04.00 - Prisões 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados 04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados 687.725.301,00 687.725.301,00 443.849.607.959,00 47.441.215.843,00 1.088.602.679,00 856.799.394,00 6.409.762.957,00 388.053.227.086,00 824.456.804,00 824.456.804,00 824.456.804,00 989.915.703,00 989.915.703,00 0,15% 0,15% 99,44% 10,63% 0,24% 0,19% 1,44% 86,94% 0,18% 0,18% 0,18% 0,22% 0,22% Função % 1.1.2 - Subprog.Reab.Cont.E Equip.De Infraest..Dos Serv.Prisionais Actividades Permanentes Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 4.776.030.544,00 374.121.045.571,00 66.585.023.192,00 529.580.376,00 340.026.084,00 1,07% 83,82% 14,92% 0,12% 0,08% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 446.351.705.767,00 100,00%Total Geral: 446.351.705.767,00 100,00%Total Geral: 446.351.705.767,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Abastecimento Logístico-Pacote Alimentar Abastecimento Logístico-Pacote De Medicamentos Administração E Gestão Dos Serv.De Migração E Controlo Fronteiriço Administração E Gestão Dos Serviços De Informações 20.628.204.070,00 949.709.500,00 1.031.576.914,00 1.344.951,00 4,90% 0,23% 0,25% 0,00% %Projecto / Actividade Valor 420.673.912.187,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 154 Administração E Gestão Dos Serviços De Protecção Civil Administração E Gestão Dos Serviços De Protecção Contra Incêndios Administração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem Pública Administração E Gestão Dos Serviços Prisionais Apoio Em Situações De Calamidades Naturais Criação E Instalação Do Sist.Da Caixa De Prot.Social/Minint Encargos De Exercícios Findos Formação E Superação Técnica Profissional Manutenção Dos Meios Aéreos Pacote Logístico-Aquisição De Vestuário E Calçado Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material Potenciação Tecnico-Policial Programa De Desarmamento Da População Civil Repatriamento Dos Imigrantes Ilegais 261.146.335,00 1.088.602.679,00 338.797.491.665,00 856.799.394,00 1.691.368.355,00 544.469.250,00 440.452.465,00 824.456.804,00 287.878.952,00 5.319.717.600,00 24.075.000.000,00 22.477.866.616,00 534.254.868,00 863.571.769,00 0,06% 0,26% 80,54% 0,20% 0,40% 0,13% 0,10% 0,20% 0,07% 1,26% 5,72% 5,34% 0,13% 0,21% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Aquisição De Meios De Segurança Pública/Minint Camarização Da Cidade De Luanda (Inter-Burgo)/Minint Const. Apet. Direcção De Investigação Criminal Do Uíge Const. Apet. Direcção Investigação Criminal Bengo Const. Apet. Do Destacamento De Quiçama Const. Apet. Do Quartel De Bombeiros No Amboim Const. Apet. Do Quartel De Bombeiros No Cuito Const. Do Centro De Socialização De Menores No Huambo Const. E Apet. Do Centro De Socialização De Menores De Luanda Const.Do Centro De Socialização De Menores Em Malanje Construçao E Apetrechamento Do Edif. Bombeiros Municipio Do Soyo Construção Da Cadeia Do Uíge/Minint Construção E Apetrechamento Esquadra De Grande Porte Viana Construção Apetrechamento Base De Helicopteros Humabo Construção Apetrechamento Base De Helicopteros Lubango Construção Apetrechamento Base De Helicopteros No Saurimo Construção Apetrechamento Base De Helicópeteros Uíge Construção Apetrechamento Comando Municipal Alto Cauale Construção Apetrechamento Da Delegação Provincial Sme Huambo Construção Apetrechamento Da Divisão De Viana Construção Apetrechamento Do Centro Médico De Cabinda Construção Apetrechamento Do Comando Provincial Da Huíla Construção Apetrechamento Do Comando Provincial De Malanje Construção Apetrechamento Do Posto Fronteriço Do Quimbata Do Uíge Construção Da Cadeia Da Damba/Minint Construção Da Cadeia Do Bentiaba/Minint Construção Da Cadeia Do Bocoio/Minint Construção Da Cadeia Do Cabo Ledo Construção Da Cadeia Do Dondo/Minint 213.686.293,00 600.000.000,00 246.594.335,00 294.299.973,00 280.800.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 390.102.197,00 390.102.197,00 390.102.197,00 107.100.000,00 310.960.055,00 132.600.000,00 83.490.000,00 105.187.500,00 105.187.500,00 105.187.500,00 215.371.305,00 229.500.000,00 256.387.475,00 66.200.612,00 465.540.882,00 397.353.750,00 168.660.000,00 322.035.940,00 500.000.002,00 355.500.298,00 584.056.370,00 550.000.000,00 Projecto / Actividade Total 25.677.793.580,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 772.125.373,0024.905.668.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.686.293,00 600.000.000,00 246.594.335,00 294.299.973,00 280.800.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 390.102.197,00 390.102.197,00 390.102.197,00 107.100.000,00 310.960.055,00 132.600.000,00 83.490.000,00 105.187.500,00 105.187.500,00 105.187.500,00 215.371.305,00 229.500.000,00 256.387.475,00 66.200.612,00 465.540.882,00 397.353.750,00 168.660.000,00 322.035.940,00 500.000.002,00 355.500.298,00 584.056.370,00 550.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 155 Construção Da Cadeia Do Kapolo/Minint Construção Da Cadeia Do Lobito Construção Da Cadeia Do Peu-Peu/Minint Construção Da Delegação Provincial Do Minint Cuanza-Norte Construção Da Delegação Provincial Do Minint Lunda Sul Construção Da Delegação Provincial Do Minint Malanje Construção Da Delegação Provincial Do Minint Zaire Construção Da Delegação Provincial Do Minint/Cunene Construção Da Delegeção Provincial Do Minint Luanda Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Cuanza Sul Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda Norte Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal No Moxico Construção Da Direcção Provincial Investigação Criminal Do Cuanza- Norte Construção Da Escola Nacional De Bombeiros Da Baía Farta 2.ª Fase Construção De Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Da Quissama Construção De Unidades Industriais Nas Cadeias/Minint Construção Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda Sul Construção Do Centro De Detenção De Emigrantes Ilegais Lunda Norte Construção Do Comando De Protecção E Objectivos Estratégicos Luanda Construção Do Comando Dos Bombeiros Da Lunda Norte Construção Do Comando Nacional Da Policia Fiscal Luanda Construção Do Comando Provincial Da Polícia Do Cuanza-Sul Construção Do Comando Provincial Da Polícia Lunda Norte Construção Do Comando Provincial Do Cuando Cubango Construção Do Condomínio Golf 2/Lda Construção Do Hospital Prisão Psiquiátrico/Minint Construção Do Posto Fronteriço Do Nóque Zaire Construção E Apet. Da Direcção Provincial Sme Cuanza-Sul Construção E Apetrechamento Da Base De Helicópteros De Cabinda Construção E Apetrechamento Da Cadeia Muangueji/L.Sul Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal De Ondjiva Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Buco-Zau Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Waco-Kungo Construção E Apetrechamento Da Cadeia Provincial Do Moxico Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Bengo Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Benguela Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Do Bié Construção E Apetrechamento Da Oficina Geral Do Minint Em Luanda Construção E Apetrechamento De Comandos De Bombeiros Do Namibe Construção E Apetrechamento De Destacamento Na Provincia Do Huambo Construção E Apetrechamento De Destacamento Na Província De Malanje Construção E Apetrechamento De Um Presidio De Alta Segurança Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal De Cabinda Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Do Lucapa 550.000.000,00 405.283.135,00 545.500.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 326.512.476,00 326.512.476,00 326.512.476,00 326.512.476,00 304.400.000,00 107.100.000,00 228.674.008,00 326.512.476,00 340.650.000,00 284.477.534,00 252.450.000,00 275.512.474,00 397.353.750,00 397.353.750,00 397.353.750,00 529.580.376,00 78.820.736,00 84.330.000,00 247.065.514,00 105.187.500,00 340.026.084,00 382.500.000,00 382.500.007,00 382.500.000,00 535.500.000,00 214.200.000,00 202.510.284,00 214.200.000,00 266.350.000,00 252.450.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 752.970.000,00 107.100.000,00 107.100.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 405.283.135,00 545.500.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 267.750.000,00 326.512.476,00 326.512.476,00 326.512.476,00 326.512.476,00 304.400.000,00 107.100.000,00 228.674.008,00 326.512.476,00 340.650.000,00 284.477.534,00 252.450.000,00 275.512.474,00 397.353.750,00 397.353.750,00 397.353.750,00 529.580.376,00 78.820.736,00 84.330.000,00 247.065.514,00 105.187.500,00 340.026.084,00 382.500.000,00 382.500.007,00 382.500.000,00 535.500.000,00 214.200.000,00 202.510.284,00 214.200.000,00 266.350.000,00 252.450.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 752.970.000,00 107.100.000,00 107.100.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 156 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 151.306.653.469,00 124.799.710.754,00 9.654.704.112,00 16.789.539.556,00 62.699.047,00 947.705.463,00 947.705.463,00 132.965.436,00 132.965.436,00 70.227.001,00 Comando Geral Da Polícia Nacional Delegação Provincial Do Interior Da Huila Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Norte DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 99,38% 81,97% 6,34% 11,03% 0,04% 0,62% 0,62% 100,00% 100,00% 100,00% 152.254.358.932,00 132.965.436,00 70.227.001,00 100,00% 100,00% 100,00% Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Do Tômbwa Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Da Lunda Sul Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Do Bié Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Do Moxico Construção E Apetrechamento Do Comando De Bombeiro Do Moxico Construção E Apetrechamento Do Comando De Bombeiros No Zaire Construção E Apetrechamento Do Comando P.Huambo/Minint Construção E Apetrechamento Do Destacamento Na Provincia Do Bengo Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Ambriz/ Bengo Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Dande / Bengo Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Do Tomboco Zaire Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Kansari Da Lunda Norte Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Chiluange- Muconda/L. Sul Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Tembo Alongo Malanje Construção E Apetrechamento Posto Fronteriço Calai Do Cuando Cubango Construção E Instalação De Centros De Produção Nas Cadeias Estudo Para Const. Do Comando Provincial De Bombeiros Da Huíla Estudo Para Const. Do Destacamento De Sinistralidades Belas Estudo Para Construção Do Comando Geral Polícia Nacional Luanda Estudo Para Construção Do Hospital Da Polícia Nacional Luanda Fornecimento De Viaturas De Combate A Incêndios Fase Iv /Minint Fornecimento De Viaturas De Combate A Incêndios/Minint Instalação Do Sistema De Comunicações Tetra (Vlatacom)/Minint Meios De Combate A Sinistralidade Rodoviária/Minint Reabilitação E Apetrechamento Da Delegação Provincial Do Minint/Huíla 107.100.000,00 66.200.620,00 66.200.620,00 66.200.620,00 183.004.944,00 252.450.000,00 345.200.000,00 280.800.000,00 60.085.125,00 84.330.000,00 84.330.000,00 60.085.125,00 60.085.125,00 60.085.125,00 84.330.000,00 239.250.000,00 35.223.240,00 9.600.000,00 43.570.000,00 44.000.000,00 224.422.306,00 220.344.082,00 794.220.000,00 327.358.985,00 191.250.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.422.306,00 220.344.082,00 0,00 327.358.985,00 0,00 107.100.000,00 66.200.620,00 66.200.620,00 66.200.620,00 183.004.944,00 252.450.000,00 345.200.000,00 280.800.000,00 60.085.125,00 84.330.000,00 84.330.000,00 60.085.125,00 60.085.125,00 60.085.125,00 84.330.000,00 239.250.000,00 35.223.240,00 9.600.000,00 43.570.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 794.220.000,00 0,00 191.250.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 157 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 68.968.160,00 68.968.160,00 138.074.239,00 138.074.239,00 64.734.357,00 64.734.357,00 349.000,00 349.000,00 567.203.296,00 567.203.296,00 58.566.168,00 58.566.168,00 59.787.269,00 59.787.269,00 108.656.141,00 108.656.141,00 3.126.552,00 3.126.552,00 69.218.472,00 69.218.472,00 116.784.140,00 116.784.140,00 99.992.223,00 99.992.223,00 Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Sul Delegação Provincial Do Interior De Benguela Delegação Provincial Do Interior De Cabinda Delegação Provincial Do Interior De Luanda Delegação Provincial Do Interior De Malanje Delegação Provincial Do Interior Do Bengo Delegação Provincial Do Interior Do Bié Delegação Provincial Do Interior Do C.Cubango Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Norte Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Sul DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,46% 99,46% 0,54% 0,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,20% 97,20% 2,80% 2,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,77% 98,77% 68.968.160,00 138.074.239,00 65.083.357,00 567.203.296,00 58.566.168,00 59.787.269,00 111.782.693,00 69.218.472,00 116.784.140,00 101.238.973,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 158 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 66.046.635,00 66.046.635,00 146.563.988,00 146.563.988,00 2.423.793,00 2.423.793,00 128.762.601,00 128.762.601,00 106.847.218,00 106.847.218,00 72.662.257,00 72.662.257,00 69.676.019,00 69.676.019,00 944.279.655,00 944.279.655,00 147.791.158,00 147.791.158,00 249.108.875.791,00 169.439.223.873,00 11.641.330.162,00 67.373.412.026,00 654.909.730,00 38.704.818.566,00 38.704.818.566,00 1.252.696.066,00 Delegação Provincial Do Interior Do Cunene Delegação Provincial Do Interior Do Huambo Delegação Provincial Do Interior Do Moxico Delegação Provincial Do Interior Do Namibe Delegação Provincial Do Interior Do Uige Delegação Provincial Do Interior Do Zaire Direcção Nacional De Investigação Criminal Ministério Do Interior Serviços De Bombeiros DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 100,00% 100,00% 98,37% 98,37% 1,63% 1,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,47% 86,47% 13,53% 13,53% 86,55% 58,87% 4,04% 23,41% 0,23% 13,45% 13,45% 100,00% 66.046.635,00 148.987.781,00 128.762.601,00 106.847.218,00 72.662.257,00 69.676.019,00 1.092.070.813,00 287.813.694.357,00 1.252.696.066,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 159 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Juros, Comissões E Bonificações Receitas De Capital Alienações Alienação De Bens 986.723.113,00 986.507.113,00 174.360.974,00 812.146.139,00 216.000,00 216.000,00 774.525,00 774.525,00 774.525,00 99,92% 99,90% 17,66% 82,24% 0,02% 0,02% 0,08% 0,08% 0,08% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.1.4 - Compra De Activos Intangíveis 32.952.290.290,00 11.520.441.222,00 11.520.441.222,00 917.636.932,00 917.636.932,00 20.469.308.117,00 2.611.736.227,00 17.857.571.890,00 44.904.019,00 44.904.019,00 3.625.345.700,00 3.625.345.700,00 3.536.961.380,00 88.384.320,00 90,09% 31,50% 31,50% 2,51% 2,51% 55,96% 7,14% 48,82% 0,12% 0,12% 9,91% 9,91% 9,67% 0,24% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.04.00 - Relações Exteriores 04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 33.725.140.440,00 789.355.619,00 32.935.784.821,00 142.185.287,00 142.185.287,00 92,20% 2,16% 90,04% 0,39% 0,39% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 985.163.125,00 985.163.125,00 800.840.759,00 800.840.759,00 Serviços De Migração E Estrangeiros Serviços Prisionais DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 985.163.125,00 800.840.759,00 100,00% 100,00% 36.577.635.990,00 100,00%Total Geral: 36.577.635.990,00Total Geral: 100,00% 987.497.638,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Ministério Das Relações ExterioresÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 160 Actividades Permanentes Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 35.899.105.844,00 678.530.146,00 98,14% 1,86% %Programa Valor 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 142.185.287,00 105.676.644,00 6.688.245,00 22.889.519,00 6.930.879,00 6.541.240.620,00 1.531.832.178,00 Instituto Superior De Relações Internacionais Ministério Das Relações Exteriores DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 100,00% 74,32% 4,70% 16,10% 4,87% 84,62% 19,82% 142.185.287,00 7.730.533.148,00 100,00% 100,00% 36.577.635.990,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial Desenvolvimento Da Actividade Diplomática Nacional Encarg. C/Comissão Nac.P/A Mat.Prog.Da O.N.U.S/Armas Lig.Peq. Porte Encargos C/ O Secret. Sub-Com.Minist. Nac.P/ Coop.Polít. Def.Seg./Sadc Encargos Com A Cimeira De Chefes De Estado E De Governo Da Cplp Encargos Com A Escola Consular Encargos Com A Presidência De Angola Na Sadc Funcionamento Da Adpa. Funcionamento Do Secretariado Executivo Do Golfo Da Guiné Informatização Dos Serviços Mobilidade Ou Rotação Dos Quadros Das Missões Diplomáticas Promoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais Reab. Chancelaria E Resid. Oficial/E.U.A-Washington Reabilitação Da Chancelaria Da Rep.De Angola Em Marrocos Reabilitação Da Chancelaria Da Rep.De Angola Na Zambia Reabilitação Do Consulado Da Rep.De Angola Em Durban Reabilitação Do Consulado Da Rep.De Angola Em P. Negra Realização Da Conferência Internacional Da Unesco Realização De Workshops E Conferências Realização Do Conselho De Ministros Extraordinário Da C.P.L.P Regulação Da Actividade Comercial Reuniões Das Comissões Bilaterais E Missões Técnicas Superação E Especialização De Quadros 110.825.473,00 29.635.188.021,00 5.741.773,00 17.806.600,00 13.493.327,00 17.710.747,00 13.493.327,00 14.400.000,00 1.099.879.991,00 212.516.896,00 288.659.794,00 1.000.000.000,00 92.739.929,00 964.000.000,00 96.400.000,00 241.000.000,00 241.000.000,00 345.883.200,00 112.214.945,00 102.000.000,00 103.256.000,00 906.598.826,00 103.730.000,00 160.566.995,00 0,31% 82,55% 0,02% 0,05% 0,04% 0,05% 0,04% 0,04% 3,06% 0,59% 0,80% 2,79% 0,26% 2,69% 0,27% 0,67% 0,67% 0,96% 0,31% 0,28% 0,29% 2,53% 0,29% 0,45% %Projecto / Actividade Valor 35.899.105.844,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Reabilitação Do Edifício Do Mirex 678.530.146,00 Projecto / Actividade Total 678.530.146,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00678.530.146,00 0,00678.530.146,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 161 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Contribuições Outras Receitas Tributarias Receita Patrimonial Rendimentos Imobiliarios Receita De Serviços Receita De Serviços Comerciais Receita Serv.Cons.Registo Notariado Receitas Diversas Serviços Fiscais Receita De Serviços Comunitarios Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades Indemnizações E Restituições Lotarias E Sorteios Diversos Juros, Comissões E Bonificações Outras Receitas Correntes Receitas De Capital Alienações Alienação De Bens Reversão E Restituição Resultados Anteriores 829.225.931.692,00 807.838.091.036,00 728.011.820.914,00 79.810.318.517,00 11.804.429,00 4.147.176,00 304.550.000,00 304.550.000,00 2.624.870.375,00 23.866.543,00 1.455.802.375,00 137.691.155,00 829.101.858,00 178.408.444,00 18.458.420.281,00 16.378.498.180,00 1.707.317.050,00 1.854.236,00 93.350.906,00 277.399.909,00 4.456.922.673,00 1.829.844.363,00 1.829.844.363,00 2.627.078.310,00 2.627.078.310,00 99,47% 96,90% 87,32% 9,57% 0,00% 0,00% 0,04% 0,04% 0,31% 0,00% 0,17% 0,02% 0,10% 0,02% 2,21% 1,96% 0,20% 0,00% 0,01% 0,03% 0,53% 0,22% 0,22% 0,32% 0,32% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.2.9 - Outras Contribuições Do Empregador 54.026.471.802,00 17.609.498.289,00 17.609.498.289,00 774.385.550,00 445.117.830,00 329.267.720,00 74,66% 24,33% 24,33% 1,07% 0,62% 0,46% Natureza %Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 26.268.864.383,00 9.882.932.400,00 800.393.762,00 15.547.656.837,00 37.881.384,00 2.436.053.172,00 2.436.053.172,00 Missões Diplomáticas,Consulares E Rep.Comerciais DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 91,51% 34,43% 2,79% 54,16% 0,13% 8,49% 8,49% 28.704.917.555,00 100,00% 72.364.342.670,00Total Geral: 100,00% 833.682.854.365,00Total Geral: 100,00% Ministério Das FinançasÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 162 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.1.3 - Compra De Terras 35.636.611.495,00 3.985.278.031,00 31.651.333.464,00 5.976.468,00 5.976.468,00 18.337.870.868,00 18.337.870.868,00 18.302.870.868,00 35.000.000,00 49,25% 5,51% 43,74% 0,01% 0,01% 25,34% 25,34% 25,29% 0,05% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.05.02 - Assuntos Laborais Em Geral 72.015.315.624,00 1.000.000,00 7.760.850.701,00 64.253.464.923,00 349.027.046,00 349.027.046,00 342.027.046,00 7.000.000,00 99,52% 0,00% 10,72% 88,79% 0,48% 0,48% 0,47% 0,01% Função % Actividades Permanentes Prog.Reab.E Melhoria De Infraest. De Apoio Activ. Económica Programa De Reforma E Moderniz. Da Gestão Fin. Pública Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 45.860.289.770,00 5.335.507.622,00 16.410.291.091,00 4.758.254.187,00 63,37% 7,37% 22,68% 6,58% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 72.364.342.670,00 100,00%Total Geral: 72.364.342.670,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Administração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.Públicas Dni - Gastos Administrativos Encargos De Exercícios Findos Formação E Capacitação De Quadros Manutenção E Conservação De Infra-Estruturas Minfin Mapeamento Situacional Das Infra-Estruturas Do Minfin Modernizacão Das Alfândegas De Angola Parc. C/Órgãos De Inform. E Acções Divulgação Projecto De Reforma Fiscal Angolana Regulação Da Actividade De Contabilidade E Auditoria Regulação Da Actividade De Jogos Regulação Da Actividade Financeira Não Bancária 22.985.120.033,00 6.083.208.524,00 2.627.078.310,00 598.844.344,00 543.067.534,00 10.000.000,00 24.052.948.373,00 40.000.000,00 3.197.051.798,00 87.013.027,00 38.603.901,00 2.007.645.017,00 36,91% 9,77% 4,22% 0,96% 0,87% 0,02% 38,63% 0,06% 5,13% 0,14% 0,06% 3,22% %Projecto / Actividade Valor 62.270.580.861,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Total 10.093.761.809,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 1.142.807.071,008.950.954.738,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 163 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.646.568.068,00 637.685.850,00 35.119.600,00 973.525.704,00 236.914,00 56.318.925,00 56.318.925,00 168.805.646,00 110.215.318,00 7.472.572,00 51.097.993,00 19.763,00 4.522.250,00 4.522.250,00 86.435.826,00 51.979.093,00 Comissão Do Mercado De Capitais Delegação Provincial De Finanças Da Huila Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Norte DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 96,69% 37,45% 2,06% 57,17% 0,01% 3,31% 3,31% 97,39% 63,59% 4,31% 29,48% 0,01% 2,61% 2,61% 100,00% 60,14% 1.702.886.993,00 173.327.896,00 86.435.826,00 100,00% 100,00% 100,00% Aquisição Instalações No Edifício Instituto Geog. Cadastral Angola Aquisição Instalações No Edifício Muxima Plaza Construção Repartição Fiscal Saurimo Construção Delegação Provincial Finanças Bengo Construção Edificio Delegação Provincial Finanças Lunda Norte Construção Edifício Direcção Regional Alfãndegas Cabinda Construção Inst. Gestão, Formação E Gestão Económica Palop Huila Construção Posto Aduaneiro Calai Construção Posto Aduaneiro Calueque Construção Posto Aduaneiro Catuitui Construção Posto Aduaneiro Luau Estudos Projectos E Fiscalização Pavimentação Dos Parques E Vias P/Pedestres E Viat. P.A. Santa Clara Reabilitação Edifício Delegação Provincial Finanças Cuanza -Norte Reabilitação Da Repartição Fiscal Do Dondo/Cuanza-Norte Reabilitação Delegação Provincial Finanças Malanje Reabilitação Delegação Repartição Fiscal Zaire Mbanza Congo Reabilitação Edifício Marginal Minfin Reabilitação Repartição Fiscal Matala Reabilitação Repartição Fiscal Caála Reabilitação Repartição Fiscal Chinguar Repartição Fiscal Do Cuito Bié 576.710.000,00 1.280.000.000,00 240.084.000,00 320.000.000,00 457.234.504,00 600.000.000,00 1.618.976.683,00 505.000.000,00 170.797.622,00 600.000.000,00 320.000.000,00 430.000.000,00 1.283.000.000,00 130.000.000,00 138.375.000,00 180.000.000,00 240.084.000,00 450.000.000,00 138.375.000,00 138.375.000,00 138.375.000,00 138.375.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142.807.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.710.000,00 1.280.000.000,00 240.084.000,00 320.000.000,00 457.234.504,00 600.000.000,00 476.169.612,00 505.000.000,00 170.797.622,00 600.000.000,00 320.000.000,00 430.000.000,00 1.283.000.000,00 130.000.000,00 138.375.000,00 180.000.000,00 240.084.000,00 450.000.000,00 138.375.000,00 138.375.000,00 138.375.000,00 138.375.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 164 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 73.504.928,00 44.202.061,00 2.977.373,00 26.196.047,00 129.447,00 500.000,00 500.000,00 276.960.217,00 214.656.330,00 14.285.436,00 47.802.236,00 216.215,00 241.848.586,00 181.528.093,00 12.367.601,00 47.694.916,00 257.976,00 790.479,00 790.479,00 86.646.471,00 56.947.973,00 3.634.948,00 25.984.499,00 79.051,00 88.182.685,00 60.119.048,00 3.924.012,00 23.686.315,00 453.310,00 147.318.834,00 69.361.255,00 4.707.182,00 73.049.522,00 Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Sul Delegação Provincial De Finanças De Benguela Delegação Provincial De Finanças De Cabinda Delegação Provincial De Finanças De Luanda Delegação Provincial De Finanças De Malanje Delegação Provincial De Finanças Do Bengo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 99,32% 59,73% 4,02% 35,40% 0,17% 0,68% 0,68% 100,00% 77,50% 5,16% 17,26% 0,08% 99,67% 74,81% 5,10% 19,66% 0,11% 0,33% 0,33% 100,00% 65,72% 4,20% 29,99% 0,09% 100,00% 68,18% 4,45% 26,86% 0,51% 96,68% 45,52% 3,09% 47,94% 74.004.928,00 276.960.217,00 242.639.065,00 86.646.471,00 88.182.685,00 152.378.834,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 165 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 148.959.438,00 89.075.061,00 5.937.694,00 53.701.972,00 244.711,00 2.918.200,00 2.918.200,00 101.402.648,00 55.947.442,00 3.743.223,00 41.591.571,00 120.412,00 2.532.032,00 2.532.032,00 73.368.239,00 43.717.677,00 2.776.564,00 26.745.787,00 128.211,00 453.901,00 453.901,00 179.418.446,00 113.895.572,00 7.845.107,00 57.549.308,00 128.459,00 5.500.000,00 5.500.000,00 98.641.084,00 57.899.520,00 3.647.934,00 36.958.788,00 134.842,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Delegação Provincial De Finanças Do Bié Delegação Provincial De Finanças Do C.Cubango Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Norte Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Sul Delegação Provincial De Finanças Do Cunene DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 98,08% 58,65% 3,91% 35,36% 0,16% 1,92% 1,92% 97,56% 53,83% 3,60% 40,02% 0,12% 2,44% 2,44% 99,39% 59,22% 3,76% 36,23% 0,17% 0,61% 0,61% 97,03% 61,59% 4,24% 31,12% 0,07% 2,97% 2,97% 99,00% 58,11% 3,66% 37,09% 0,14% 1,00% 1,00% 151.877.638,00 103.934.680,00 73.822.140,00 184.918.446,00 99.641.084,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 166 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 196.934.487,00 122.727.018,00 7.971.002,00 66.012.076,00 224.391,00 3.529.824,00 3.529.824,00 84.094.818,00 44.270.289,00 2.959.017,00 36.772.980,00 92.532,00 1.907.866,00 1.907.866,00 238.615.745,00 190.209.337,00 13.080.977,00 35.201.842,00 123.589,00 87.273.418,00 52.608.149,00 3.578.415,00 31.010.626,00 76.228,00 127.000,00 127.000,00 54.353.537,00 32.669.122,00 2.012.192,00 19.580.820,00 91.403,00 4.679.773.694,00 79.306.594,00 Delegação Provincial De Finanças Do Huambo Delegação Provincial De Finanças Do Moxico Delegação Provincial De Finanças Do Namibe Delegação Provincial De Finanças Do Uige Delegação Provincial De Finanças Do Zaire Direcção Nacional De Impostos DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 98,24% 61,22% 3,98% 32,93% 0,11% 1,76% 1,76% 97,78% 51,48% 3,44% 42,76% 0,11% 2,22% 2,22% 100,00% 79,71% 5,48% 14,75% 0,05% 99,85% 60,19% 4,09% 35,48% 0,09% 0,15% 0,15% 100,00% 60,10% 3,70% 36,02% 0,17% 76,93% 1,30% 200.464.311,00 86.002.684,00 238.615.745,00 87.400.418,00 54.353.537,00 6.083.208.524,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 167 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 676.652.832,00 308.839.114,00 23.833.244,00 343.980.474,00 198.586.454,00 198.586.454,00 468.305.671,00 147.454.166,00 2.766.248,00 317.388.852,00 696.405,00 81.623.995,00 81.623.995,00 477.744.344,00 24.735.191,00 1.271.703,00 450.267.000,00 1.470.450,00 121.100.000,00 121.100.000,00 279.896.794,00 130.733.500,00 8.609.188,00 140.538.578,00 15.528,00 24.861.230,00 24.861.230,00 19.217.598.140,00 996.229.417,00 66.225.403,00 18.155.079.621,00 63.699,00 6.507.251.174,00 6.507.251.174,00 Gabinete De Contratação Pública Inspecção Geral De Finanças Instituto De Formação De Finanças Públicas Instituto De Supervisão De Seguros Ministério Das Finanças DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 77,31% 35,29% 2,72% 39,30% 22,69% 22,69% 85,16% 26,81% 0,50% 57,71% 0,13% 14,84% 14,84% 79,78% 4,13% 0,21% 75,19% 0,25% 20,22% 20,22% 91,84% 42,90% 2,82% 46,11% 0,01% 8,16% 8,16% 74,70% 3,87% 0,26% 70,57% 0,00% 25,30% 25,30% 875.239.286,00 549.929.666,00 598.844.344,00 304.758.024,00 25.724.849.314,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 168 Receitas Correntes Receita De Transferências Correntes Transferências De Pessoas E Famílias 124.774.020,00 124.774.020,00 124.774.020,00 100,00% 100,00% 100,00% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.9 - Outras Despesas De Capital 8.572.469.349,00 699.321.254,00 699.321.254,00 40.752.709,00 40.752.709,00 7.831.753.250,00 3.361.366.780,00 4.470.386.470,00 642.136,00 642.136,00 11.614.809.322,00 11.608.809.322,00 11.608.809.322,00 6.000.000,00 42,46% 3,46% 3,46% 0,20% 0,20% 38,80% 16,65% 22,14% 0,00% 0,00% 57,54% 57,51% 57,51% 0,03% Natureza %Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.081.674.488,00 239.054.672,00 109.371.355,00 2.732.800.268,00 448.193,00 115.377.310,00 115.377.310,00 20.625.186.177,00 13.453.431.427,00 420.872.170,00 6.750.636.956,00 245.624,00 9.800.475.398,00 9.800.475.398,00 440.306.541,00 440.306.541,00 Projecto Executivo Para Reforma Tributária Serviço Nacional Das Alfândegas Unidade De Gestão Da Dívida Pública DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 96,39% 7,48% 3,42% 85,48% 0,01% 3,61% 3,61% 67,79% 44,22% 1,38% 22,19% 0,00% 32,21% 32,21% 100,00% 100,00% 3.197.051.798,00 30.425.661.575,00 440.306.541,00 100,00% 100,00% 100,00% 20.187.278.671,00Total Geral: 100,00% 124.774.020,00Total Geral: 100,00% Ministério Do Planeamento E Do Desenv. TerritorialÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 169 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 05 - Saúde 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios 07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 18.317.051.786,00 18.035.104.316,00 281.947.470,00 1.600.977.535,00 1.600.977.535,00 170.893.019,00 170.893.019,00 98.356.331,00 63.445.594,00 34.910.737,00 90,74% 89,34% 1,40% 7,93% 7,93% 0,85% 0,85% 0,49% 0,31% 0,17% Função % Actividades Permanentes Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Programa De Capacitação Institucional Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 7.347.205.710,00 170.893.019,00 275.314.188,00 1.477.731.521,00 63.445.594,00 5.866.268.738,00 31.138.287,00 23.497.450,00 4.931.784.164,00 36,40% 0,85% 1,36% 7,32% 0,31% 29,06% 0,15% 0,12% 24,43% %Programa Valor Valor 20.187.278.671,00 100,00%Total Geral: 20.187.278.671,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Actualização E Automatização Da Cartografia Censitária Do País Construção Do Posto De Saúde 2 No K.Norte-Lucala/Fas Encargos Com O Indice De Desenvolvimento Provincial Encargos Com O Modang Encargos Com Reuniões Do Conselho De Ministros Da Sadc Estat.Oficiais P/Elab.E Aval. De Polit.P/ Rede.Da Pobreza Financiam. De Projectos De Âmbito Social Gestão E Manut.Do Sistema De Monitorização Da Exec.Do Plano Nacional Implementação Dos Serviços Provinciais De Estatística Planeamento Do Desenvolvimento Nacional Plano E Desenvolvimento Dos Sistemas E Tecnolog. De Informação/Ine Programa De Reabilit. E Reconstr.Multi-Sectorial(B.M) Projecto Assistência Tec.Gestão Economica Recenseamento Geral Da População E Habitação Reforço Da Capacidade De Estatísticas Censitárias Reforço Da Capacidade De Recursos Humanos Nacional Reforço Da Capacidade Do Sistema Estatístico Nacional 36.128.681,00 36.856.176,00 89.537.500,00 65.269.080,00 24.720.060,00 105.190.430,00 262.222.470,00 367.836.500,00 106.468.700,00 1.253.737.101,00 232.997.146,00 138.375.776,00 176.354.823,00 4.895.663.717,00 20.384.922,00 9.772.615,00 8.215.200,00 0,46% 0,47% 1,14% 0,83% 0,32% 1,34% 3,35% 4,70% 1,36% 16,01% 2,98% 1,77% 2,25% 62,53% 0,26% 0,12% 0,10% %Projecto / Actividade Valor 7.829.730.897,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Total 12.357.547.774,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 4.214.996.178,008.142.551.596,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 170 Acompanhamento Da Implementação Programa Investimento Publico Nacional Apetrechamento Reprografia Cartografia Ine Apetrechamento Dos 6 Serviços Provinciais Do Ine Nacional Aquisição De Equipamentos E Materiais/Fas Aquisição Equip. Informático E Aquisição Mont. Intranet Const Apet De Residencia Enfermeiros No Huambo Const Apet Escola 4 Salas Na Muanda No Zaire Const Apet Escola 4 Salas No Ondambo No Cunene Const Apet Escola 6 Salas Em Samba Caju No Cuanza Norte Const Apet Escola 6 Salas Iii No Golungo Alto Const Apet Escola 6 Salas No Lubango Banda Huíla Const Apet Escola 6 Salas No Paraiso Em Cacuaco Const Apet Posto De Saude No Oshikondo No Cunene Const. Apet. De Uma Escola De 6 Salas Em Cabinda Const. Apet. 6 Salas Aulas Em Chinjoya No Bié- Fas Const. Apet. Centro De Fisioterapia No Dande Bengo Const. Apet. De Posto De Saúde Na Chibia Na Huíla Const. Apet. Escola 4 Salas Aulas Na Canata No Huambo Const. Apet. Escola 4 Salas De Aulas No Huambo Const. Apet. Escola 4 Salas No Pango Aluquem No Bengo -Fas Const. Apet. Escola 4 Salas Nos Dembos No Bengo - Fas Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Chicumbi No Bié - Fas Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Sessaca No Bié - Fas Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Na Quilenda Cuanza Sul Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas No Ebo Cuanza-Sul Const. Apet. Escola 6 Salas I No Golungo Alto C. Norte Const. Apet. Escola 6 Salas Ii No Golungo Alto C. Norte Const. Apet. Escola 6 Salas Na Bibala No Namibe-Fas Const. Apet. Escola 6 Salas Na Pedreira Em Cacuaco Const. Apet. Escola 6 Salas No Mahumbulo Em Benguela-Fas Const. Apet. Escola 6 Salas No Saraiva Em Benguela-Fas Const. Apet. Escola 6 Salas No Tchipaty No Namibe - Fas Const. Apet. Escola 8 Salas No Bº Forte Sta Rita Namibe - Fas Const. Apet. Escola De 4 Salas Tchicolo No Cunene-Fas Const. Apet. Residencia Enfermeiro Lometi Em Benguela-Fas Const. Apet.Escola 6 Salas Nackapunda No Namibe-Fas Const. Centro De Aconselhamento Familiar Em Cabinda/Fas Const. De Lavandaria No Pango Aluquem No Bengo Const. E Apet. Centro De Formação Integrado Simindele Cabinda Const. E Apet. Centro De Saúde No Kinzau No Zaire Const. E Apet. Do Posto De Saúde Do Icucu Cuanza-Sul Const. E Apet. Escola 4 Salas De Aula No Ipapa Cuanza-Sul Const. E Apet. Escola 4 Salas Em Mambu Mampaiii No Zaire Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Magina 2 No Zaire Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Terra Nova 2 No Zaire/Fas Const. E Apet. Escola 4 Salas No Caraculo No Namibe 6.000.000,00 261.157.286,00 785.156.160,00 107.000.000,00 902.500.000,00 29.835.000,00 29.460.000,00 27.471.912,00 44.700.000,00 44.700.000,00 37.600.000,00 35.641.500,00 9.106.812,00 56.435.672,00 47.610.000,00 37.126.368,00 13.969.400,00 29.835.000,00 29.835.000,00 30.114.438,00 30.114.438,00 48.030.000,00 48.030.000,00 49.286.536,00 49.912.336,00 44.700.000,00 44.700.000,00 30.982.500,00 35.641.500,00 40.384.378,00 40.384.378,00 30.982.500,00 43.510.000,00 27.519.950,00 13.947.797,00 30.982.500,00 31.138.287,00 3.772.450,00 24.047.142,00 29.460.000,00 16.742.000,00 32.893.150,00 29.460.000,00 29.460.000,00 29.460.000,00 26.382.500,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00 15.514.200,00 15.319.200,00 14.262.336,00 23.244.000,00 23.244.000,00 19.552.000,00 18.533.580,00 4.735.542,00 29.346.549,00 24.757.200,00 19.305.711,00 7.264.400,00 15.514.200,00 15.514.200,00 15.659.508,00 15.659.508,00 24.975.600,00 24.975.600,00 25.628.999,00 25.954.415,00 23.244.000,00 23.244.000,00 16.110.900,00 18.533.580,00 20.999.876,00 20.999.876,00 16.110.900,00 22.625.200,00 14.310.374,00 7.252.854,00 16.110.900,00 16.191.909,00 1.961.674,00 12.504.514,00 15.319.200,00 8.705.840,00 17.104.438,00 15.319.200,00 15.319.200,00 15.319.200,00 13.718.900,00 6.000.000,00 261.157.286,00 785.156.160,00 42.000.000,00 902.500.000,00 14.320.800,00 14.140.800,00 13.209.576,00 21.456.000,00 21.456.000,00 18.048.000,00 17.107.920,00 4.371.270,00 27.089.123,00 22.852.800,00 17.820.657,00 6.705.000,00 14.320.800,00 14.320.800,00 14.454.930,00 14.454.930,00 23.054.400,00 23.054.400,00 23.657.537,00 23.957.921,00 21.456.000,00 21.456.000,00 14.871.600,00 17.107.920,00 19.384.502,00 19.384.502,00 14.871.600,00 20.884.800,00 13.209.576,00 6.694.943,00 14.871.600,00 14.946.378,00 1.810.776,00 11.542.628,00 14.140.800,00 8.036.160,00 15.788.712,00 14.140.800,00 14.140.800,00 14.140.800,00 12.663.600,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 171 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 75.331.399,00 20.621.098,00 1.370.858,00 53.259.607,00 79.836,00 22.197.000,00 22.197.000,00 254.632.806,00 154.806.886,00 4.507.709,00 95.318.211,00 2.034.540.049,00 2.034.540.049,00 Comité Nacional Da S.A.D.C Fundo De Apoio Social DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 77,24% 21,14% 1,41% 54,61% 0,08% 22,76% 22,76% 11,12% 6,76% 0,20% 4,16% 88,88% 88,88% 97.528.399,00 2.289.172.855,00 100,00% 100,00% Const. E Apet. Escola 6 Salas Boa Esperança No Bengo Const. E Apet. Escola 6 Salas De Aulas No Cunje No Bié Const. E Apet. Escola 6 Salas No Quessua Em Malanje Const. E Apet. Escola De 4 Salas Catali Ucuma No Huambo Const. E Apetrechamento Posto De Saúde Na Cunha Em Cabinda Const. Residência Germinada T2 Na Mbanda Lubango/Huíla Const.Apet.Escola 4 Salas No Bumba Em Malanje Const.Apet.Escola 4 Salas No Gio Em Malanje-Fas Const.Apet.Escola 6 Salas Mutundo No Lubango Na Huíla-Fas Const.Apet.Escola 6 Salas No Bº Cafucofuco Em Malanje Const.Apet.Residencial Professores No Gio Em Malanje Const.Apet.Residência Professores Elongo Em Benguela Construção Apetrechamento 6 Serviços Provinciais Ine Construção Do Escritório Do Fas Em Luanda Construção Do Escritório Do Fas No Cuanza Norte Construção E Apetrechamento De Centro De Saúde Nos Dembos-Fas Construção E Apetrechamento De Escolas De 6 Aulas Nos Dembos/Fas Construção Residências Do Tipo T2 (2)/Huíla Coordenação/Gestão Projec. Novo Edifício Sede & Serv. Prov. Ine Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Minplan Estudos Fiscalização Construção Serviços Provinciais Ine Estudos Proj.Fiscalização P/Gestão E Acompanhamento/Miplan Fiscalização Da Construção Serviçso Provinciais Ine Mobiliário E Equipamento Novo Edifício Ine Projecto Assistência Técnica Gestão Económica/Minplan Projecto Capacitação Institucional Para Redução Da Pobreza Projecto Multisectorial Emergência Reabilitação-Pmer-Fases 1 E 2 42.671.676,00 48.030.000,00 37.311.800,00 29.415.000,00 36.649.075,00 18.800.000,00 24.333.788,00 28.533.788,00 36.812.500,00 37.311.800,00 17.550.000,00 13.947.797,00 2.900.000.000,00 19.725.000,00 29.998.500,00 37.216.368,00 42.671.673,00 16.750.000,00 71.250.000,00 40.000.000,00 13.000.000,00 217.907.636,00 143.100.000,00 617.500.000,00 51.000.000,00 348.955.292,00 4.009.927.191,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 22.189.270,00 24.975.600,00 19.402.136,00 15.295.800,00 19.057.519,00 9.776.000,00 12.653.570,00 14.837.570,00 19.142.500,00 19.402.136,00 9.126.000,00 7.252.854,00 0,00 0,00 15.599.220,00 19.305.711,00 22.189.270,00 8.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.498.597,00 2.849.615.142,00 20.482.406,00 23.054.400,00 17.909.664,00 14.119.200,00 17.591.556,00 9.024.000,00 11.680.218,00 13.696.218,00 17.670.000,00 17.909.664,00 8.424.000,00 6.694.943,00 2.900.000.000,00 19.725.000,00 14.399.280,00 17.910.657,00 20.482.403,00 8.040.000,00 71.250.000,00 40.000.000,00 13.000.000,00 217.907.636,00 143.100.000,00 617.500.000,00 51.000.000,00 17.456.695,00 1.160.312.049,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 172 Receitas Correntes Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos 154.000.002,00 154.000.002,00 154.000.002,00 100,00% 100,00% 100,00% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 8.378.381.135,00 335.488.425,00 335.488.425,00 18.175.828,00 18.175.828,00 8.024.443.001,00 290.755.458,00 7.733.687.543,00 273.881,00 273.881,00 1.032.637.295,00 1.032.637.295,00 1.032.637.295,00 89,03% 3,56% 3,56% 0,19% 0,19% 85,27% 3,09% 82,18% 0,00% 0,00% 10,97% 10,97% 10,97% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 09 - Assuntos Económicos 1.439.178.637,00 1.439.178.637,00 7.971.839.793,00 15,29% 15,29% 84,71% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.9 - Outras Despesas De Capital 5.878.920.540,00 262.771.452,00 17.786.919,00 5.597.975.970,00 386.199,00 2.363.584.604,00 261.121.818,00 17.087.223,00 2.085.199.462,00 176.101,00 9.558.072.273,00 9.552.072.273,00 6.000.000,00 Instituto Nacional De Estatística Ministério Do Planeamento E Do Desenv. Territorial DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 100,00% 4,47% 0,30% 95,22% 0,01% 19,83% 2,19% 0,14% 17,49% 0,00% 80,17% 80,12% 0,05% 5.878.920.540,00 11.921.656.877,00 100,00% 100,00% 9.411.018.430,00 100,00%Total Geral: 9.411.018.430,00Total Geral: 100,00% 154.000.002,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Ministério Da EconomiaÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 173 Actividades Permanentes Programa De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola Investe Programa De Reconversão Da Economia Informal Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 2.264.081.976,00 2.198.408.116,00 4.904.215.550,00 44.312.788,00 24,06% 23,36% 52,11% 0,47% %Programa Valor 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 478.448.378,00 90.274.385,00 3.412.416,00 384.709.323,00 52.254,00 98.790.940,00 98.790.940,00 402.021.868,00 36.639.193,00 2.205.675,00 363.177.000,00 276.628.000,00 276.628.000,00 969.756.020,00 57.003.050,00 2.608.635,00 910.127.395,00 16.940,00 267.218.355,00 Agência Nacional Para O Investimento Privado Instituto Do Fomento Empresarial Instituto Nacional De Apoio Às Pequenas E Médias Empresas DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 82,89% 15,64% 0,59% 66,65% 0,01% 17,11% 17,11% 59,24% 5,40% 0,33% 53,51% 40,76% 40,76% 78,40% 4,61% 0,21% 73,58% 0,00% 21,60% 577.239.318,00 678.649.868,00 1.236.974.375,00 100,00% 100,00% 100,00% 9.411.018.430,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Acções De Fortal.E Modernização .Das Pequenas E Med.Empresas Admin. E Fiscalização Da Actividade Do Sector Empresarial Público Administração E Gestão Da Politica Económica Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial Programa De Desenvolvim.Das Micro, Pequenas E Médias Empresas Programa De Deslocalização Industrial 1.236.974.375,00 265.153.292,00 1.275.435.895,00 532.926.530,00 6.002.000.000,00 54.215.550,00 13,21% 2,83% 13,62% 5,69% 64,08% 0,58% %Projecto / Actividade Valor 9.366.705.642,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Estudos E Projectos Para Construção Da Sede Da Anip 44.312.788,00 Projecto / Actividade Total 44.312.788,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,0044.312.788,00 0,0044.312.788,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 174 Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores 5.779.767.661,00 5.779.767.661,00 5.779.767.661,00 100,00% 100,00% 100,00% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 21.692.467.317,00 510.515.927,00 510.515.927,00 31.849.465,00 31.849.465,00 21.150.000.288,00 7.573.431.715,00 13.576.568.573,00 101.637,00 101.637,00 1.000.820.573,00 1.000.820.573,00 1.000.820.573,00 95,59% 2,25% 2,25% 0,14% 0,14% 93,20% 33,37% 59,83% 0,00% 0,00% 4,41% 4,41% 4,41% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados 20.842.826.067,00 20.842.826.067,00 1.828.558.000,00 1.828.558.000,00 91,85% 91,85% 8,06% 8,06% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 265.153.292,00 55.442.065,00 3.679.763,00 205.840.011,00 191.453,00 6.263.001.577,00 96.129.732,00 6.269.339,00 6.160.589.272,00 13.234,00 390.000.000,00 390.000.000,00 Instituto Para O Sector Empresarial Público Ministério Da Economia DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 100,00% 20,91% 1,39% 77,63% 0,07% 94,14% 1,44% 0,09% 92,60% 0,00% 5,86% 5,86% 265.153.292,00 6.653.001.577,00 100,00% 100,00% 22.693.287.890,00 100,00%Total Geral: 22.693.287.890,00Total Geral: 100,00% 5.779.767.661,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Ministério Da Administração Do TerritórioÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 175 Actividades Permanentes Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Reservas 18.076.627.890,00 40.000.000,00 4.304.590.000,00 272.070.000,00 79,66% 0,18% 18,97% 1,20% %Programa Valor 22.693.287.890,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Aquisição De Fardamento Para As Autoridades Tradicionais Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência Nacional Comemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi Nacional Comemorações Do 4 De Abril Comemorações Do 4 De Fevereiro Criação Do Portal De Indicadores E Dados Da Administração Do Território Encargos De Exercícios Findos Formação Aos Quadros Angolanos Admin.Púb.Sobre A Estratégia Online Formação De Quadros Da Administração Pública Gestão E Manutenção Das Novas Centralidades Instalação Do Sist.Integ.De Informação E Gestão Da Admin. Do Território Organiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do Território 1.828.558.000,00 148.200.000,00 31.200.000,00 63.862.500,00 91.000.000,00 188.250.000,00 5.779.767.661,00 17.350.000,00 254.720.000,00 21.903.823,00 258.950.000,00 10.112.135.906,00 9,73% 0,79% 0,17% 0,34% 0,48% 1,00% 30,75% 0,09% 1,36% 0,12% 1,38% 53,80% %Projecto / Actividade Valor 18.795.897.890,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Capacitação Órgãos Administração Local Estado Estudo E Construção Do Reino Do Huambo Estudo Projecto Nova Divisão Politico Admin. Cuando Cubango Estudos De Identificação Dos Principais Reinos Da Região Centro Estudos De Identificação Dos Principais Reinos Da Região Leste Estudos De Identificação Dos Principais Reinos Região Norte Estudos De Identificação Dos Principais Reinos Região Sul Estudos De Novas Divisões Politico Administrativas/Moxico Estudos E Projectos De Construção Do Reino Da Quissala Estudos E Projectos De Construção Do Reino Da Tchiaca Estudos E Projectos De Construção Do Reino Do Bailundo Estudos E Projectos De Infraestrutura Autarquica Iv Estudos E Projectos De Infraestruturas Autárquicas I Estudos E Projectos De Infraestruturas Autárquicas Ii Estudos E Projectos De Infraestruturas Autárquicas/Cuanza-Norte Estudos E Projectos De Reino Do Sambo Estudos Para Construção De Estrutura Para Poder Tradicional Leste Ii Estudos Para Construção Do Edificio Do Arquivo Nacional Do Mat Estudos Para Construção Estrutura Apoio Poder Tradicional Sul Ii Estudos Para Construção Estrutura Poder Tradicional Região Leste I Estudos Para Construção Estruturas Poder Tradicional Malanje Estudos Para Construção Estruturas Poder Tradicional Mbanza Congo Estudos Para Construção Infraestruturas Poder Tradicional Sul I Estudos Projectos De Infras Estruturas Autarquicas 40.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 42.390.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 2.870.000.000,00 Projecto / Actividade Total 3.897.390.000,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,003.897.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 42.390.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 2.870.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 176 Receitas Correntes Receita Tributária Contribuições Receita Patrimonial Rendimentos Imobiliarios Outras Receitas Patrimoniais Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes Receitas De Capital Alienações Alienação De Bens 71.220.710.272,00 71.163.848.675,00 71.163.848.675,00 43.380.000,00 42.210.000,00 1.170.000,00 13.481.597,00 13.481.597,00 9.830.000,00 9.830.000,00 9.830.000,00 99,99% 99,91% 99,91% 0,06% 0,06% 0,00% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 62.364.894.516,00 1.257.683.800,00 1.257.683.800,00 86.427.330,00 86.427.330,00 9.007.856.434,00 3.079.687.868,00 5.928.168.566,00 52.012.926.952,00 52.012.926.952,00 81,13% 1,64% 1,64% 0,11% 0,11% 11,72% 4,01% 7,71% 67,66% 67,66% Natureza %Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 591.604.320,00 48.191.224,00 3.281.109,00 540.129.164,00 2.823,00 164.400.000,00 164.400.000,00 21.100.862.997,00 462.324.703,00 28.568.356,00 20.609.871.124,00 98.814,00 836.420.573,00 836.420.573,00 Instituto De Formação De Administração Local-Ifal Ministério Da Administração Do Território DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 78,25% 6,37% 0,43% 71,45% 0,00% 21,75% 21,75% 96,19% 2,11% 0,13% 93,95% 0,00% 3,81% 3,81% 756.004.320,00 21.937.283.570,00 100,00% 100,00% 76.868.775.697,00Total Geral: 100,00% 71.230.540.272,00Total Geral: 100,00% Ministério Da Admin. Púb.Trabalho E Segurança SocialÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 177 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 14.503.881.181,00 14.503.881.181,00 14.503.881.181,00 18,87% 18,87% 18,87% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.06.00 - Doença E Incapacidade 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados 09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.02 - Assuntos Laborais Em Geral 1.374.081.610,00 652.180.407,00 302.208.624,00 419.692.579,00 1.083.840.556,00 976.354.230,00 58.827.686,00 48.658.640,00 74.204.853.531,00 4.322.722.812,00 53.109.281.195,00 10.934.913.950,00 121.156.100,00 5.716.779.474,00 206.000.000,00 206.000.000,00 206.000.000,00 1,79% 0,85% 0,39% 0,55% 1,41% 1,27% 0,08% 0,06% 96,53% 5,62% 69,09% 14,23% 0,16% 7,44% 0,27% 0,27% 0,27% Função % Actividades Permanentes Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego Programa De Capacitação Institucional Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Dos Serv. Públicos A Nível Municipal 61.669.530.054,00 290.152.686,00 13.733.564.180,00 1.111.971.574,00 63.557.203,00 80,23% 0,38% 17,87% 1,45% 0,08% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 76.868.775.697,00 100,00%Total Geral: 76.868.775.697,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Acompanhamento Da Implementação Da Politica Remun.Da Função Pública Administração E Gestão Dos Serviços Da Administração Pública Apoio Ao Empreendedorismo Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública Apoio Técnico Mat. Grupo Téc.Estudo Evol. Salário Mínimo Nacional Dinamização De Estatística Do Mercado Esta É A Tua Vez Estamos Contigo Financiamento De Pensões Formação De Quadros Da Administração Pública Formação E Superação Técnica Profissional 25.003.750,00 955.841.786,00 58.650.000,00 206.000.000,00 40.545.248,00 5.964.705,00 47.460.925,00 44.324.738,00 58.923.907.313,00 25.485.952,00 988.405.040,00 0,03% 1,26% 0,08% 0,27% 0,05% 0,01% 0,06% 0,06% 77,84% 0,03% 1,31% %Projecto / Actividade Valor 75.695.818.825,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 178 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 73.025.551,00 73.025.551,00 1.820.000,00 1.820.000,00 87.371.145,00 56.109.851,00 3.814.893,00 27.440.754,00 5.647,00 90.814.226,00 90.814.226,00 73.025.551,00 73.025.551,00 1.820.000,00 Centro De Formação De Construção Civil Centro De Formação Profissional Do Cazenga Centro Integrado De Formação Tecnológica Centro Polivalente De Formação Profissional DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 97,57% 97,57% 2,43% 2,43% 100,00% 64,22% 4,37% 31,41% 0,01% 100,00% 100,00% 97,57% 97,57% 2,43% 74.845.551,00 87.371.145,00 90.814.226,00 74.845.551,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Gestão Docum. Base De Dados Da Rede Da Igt Intermediação De Mão De Obra Políticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-Emprego Prestação De Serviços De Educação Programa De Qualidade E Sustentabilidade Da Segurança Social Programa De Reconversão Profissional Reforço Da Capacidade Do Sistema De Formação Profissional Revitalização Do Programa De Reforma Administrativa Sistema Nac.Gestão Rec.Humanos Da F. Pública Valorização Da Mão De Obra Nacional 35.190.000,00 11.559.767,00 136.683.825,00 146.198.831,00 13.733.564.180,00 89.250.000,00 65.474.400,00 95.108.365,00 31.875.000,00 29.325.000,00 0,05% 0,02% 0,18% 0,19% 18,14% 0,12% 0,09% 0,13% 0,04% 0,04% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Const. E Apet.Da Escola Nacional De Admin.-Enad(2ª Fase) Construção E Apetrechamento Do Siac Na Lunda Sul/Mapess Construção E Apetrechamento Do Siac No Cunene/Mapess Desenv.De Peq.E Médias Empresas E Centros De Empreendedorismo/Mapess Desev.De Peq.E Médias Empresas E Centros De Empreendedorismo/Mapess Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Mapess Formação, Trabalho E Desenvolvimento/Mapess 530.539.624,00 95.000.000,00 95.000.000,00 100.208.624,00 100.208.624,00 50.000.000,00 202.000.000,00 Projecto / Actividade Total 1.172.956.872,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 712.417.248,00460.539.624,00 390.000.000,00 0,00 0,00 100.208.624,00 100.208.624,00 0,00 122.000.000,00 140.539.624,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 80.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 179 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 40.423.500.281,00 14.844.604.404,00 14.844.604.404,00 929.625.421,00 929.625.421,00 24.590.202.355,00 1.322.884.709,00 23.267.317.646,00 59.068.101,00 59.068.101,00 9.045.436.474,00 9.045.436.474,00 9.045.436.474,00 81,71% 30,01% 30,01% 1,88% 1,88% 49,71% 2,67% 47,03% 0,12% 0,12% 18,29% 18,29% 18,29% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais 06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados 49.271.231.420,00 36.170.487.476,00 13.100.743.944,00 181.305.335,00 181.305.335,00 16.400.000,00 16.400.000,00 99,60% 73,12% 26,48% 0,37% 0,37% 0,03% 0,03% Função %Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 58.892.144.936,00 229.676.071,00 15.536.920,00 6.840.836.566,00 51.806.095.379,00 13.765.326.557,00 13.765.326.557,00 3.148.513.107,00 971.897.878,00 67.075.517,00 1.902.713.786,00 206.825.926,00 734.914.624,00 734.914.624,00 Instituto Nacional De Segurança Social Ministério Da Adm.Pública, Trabalho E Segurança Social DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 81,05% 0,32% 0,02% 9,42% 71,30% 18,95% 18,95% 81,08% 25,03% 1,73% 49,00% 5,33% 18,92% 18,92% 72.657.471.493,00 3.883.427.731,00 100,00% 100,00% 49.468.936.755,00 100,00%Total Geral: 49.468.936.755,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Ministério Da Justiça E Dos Direitos HumanosÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 180 Actividades Permanentes Prog.De Reforma E Modernização Dos Registos E Notariado Programa De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola Investe Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Modernização Da Identificação Civil Programa De Reab.Dos Serviços Da Justiça Nas Províncias Programa De Reforma E Modernização Da Adm. Da Justiça Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 20.255.689.579,00 370.000.000,00 7.636.241.475,00 125.000.000,00 12.730.743.944,00 150.000.000,00 6.952.181.668,00 1.249.080.089,00 40,95% 0,75% 15,44% 0,25% 25,73% 0,30% 14,05% 2,52% %Programa Valor 49.468.936.755,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Administração Dos Serviços Da Justiça Administração Dos Serviços De Justiça Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão Da Política De Direitos Humanos Administração E Gestão Dos B.U.E Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública Apoio Técnico Mat.Grupo Técnico Apoio Comissão P.C.Ministros Assistência E Patrocínio Judiciário Comissao De Reforma Da Justiça E Do Direito Desenvolvimento Da Actividade Judicial Encargos Comissão Intersectorial Nac. P/ Elab.Relatórios S/Dieritos Humanos Formaçao Profissional Gestão E Manutenção Das Novas Centralidades Guichet`´Unico Para Registo De Imóvel Habitacional Informatização Dos Serviços De Registo Civil, Comercial E Notariado Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados Moderniz.Do Bilhete De Identidade E Informatiz. Do Registo Criminal Modernização Das Conservatórias De Registo Automóvel Pagamento Do Subsidio De Estimulo Aos Magistrados Prest.De Serv.De Consultoria E Fornecim.De Aplic.P/Os Reg.Notar.E G.Único Programa De Integração Regional Dos Palop Programa De Recuperação Dos Registos Em Suporte Digital Informatizado Projecto De Melhoria De Utilizaçao De Tics Projecto De Pequenas Intervençoes Em 123 Imoveis Do Sector Revisão Da Legislação Penal E Civil (Códigos) Unidades De Registos De Empresas 3.083.646.037,00 13.709.119.387,00 195.876.402,00 320.386.712,00 7.836.241.472,00 16.400.000,00 95.000.000,00 29.075.000,00 460.314.565,00 37.841.400,00 91.456.732,00 70.552.261,00 143.700.000,00 500.000.000,00 1.056.957.658,00 62.131.679,00 9.935.757.845,00 955.982.441,00 268.112.050,00 370.000.000,00 18.181.500,00 782.046.000,00 79.991.939,00 496.313.512,00 118.738.305,00 719.166.666,00 7,44% 33,07% 0,47% 0,77% 18,90% 0,04% 0,23% 0,07% 1,11% 0,09% 0,22% 0,17% 0,35% 1,21% 2,55% 0,15% 23,97% 2,31% 0,65% 0,89% 0,04% 1,89% 0,19% 1,20% 0,29% 1,73% %Projecto / Actividade Valor 41.452.989.563,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Construção Apetrech. Serv. Just. E Tribunal Na Nova Centralidade Cacuaco Construção Centro Tóxico Dependentes/Minjus Construção Do Palácio De Justiça Benguela Construção Do Tribunal Da Relação De Luanda Construção Do Tribunal De Comarca Ambriz 1.041.000.000,00 904.080.089,00 100.000.000,00 490.976.638,00 440.976.638,00 Projecto / Actividade Total 8.015.947.192,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,008.015.947.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041.000.000,00 904.080.089,00 100.000.000,00 490.976.638,00 440.976.638,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 181 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.166.610.434,00 763.269.612,00 56.166.719,00 344.840.859,00 2.333.244,00 29.411.765,00 29.411.765,00 856.331.241,00 471.955.810,00 34.963.129,00 347.158.006,00 2.254.296,00 29.411.765,00 29.411.765,00 400.321.401,00 216.114.610,00 15.477.327,00 167.577.419,00 1.152.045,00 Delegação Provincial Da Justiça Da Huila Delegação Provincial Da Justiça Da Lunda Norte Delegação Provincial Da Justiça Da Lunda Sul DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 97,54% 63,82% 4,70% 28,83% 0,20% 2,46% 2,46% 96,68% 53,28% 3,95% 39,19% 0,25% 3,32% 3,32% 96,84% 52,28% 3,74% 40,54% 0,28% 1.196.022.199,00 885.743.006,00 413.393.296,00 100,00% 100,00% 100,00% Construção Do Tribunal De Comarca Belas Construção Do Tribunal De Comarca Cacuaco Construção Do Tribunal De Comarca Dande Construção Do Tribunal De Comarca Viana Construção Palácio Justiça Sambizanga Estudo Para Criação Do Tribunal Fiscal Em Luanda Estudos, Projectos Fiscalização/Minjus Legis Palops Minjus Reabilitação 6 Conservatórias 1 Cartório Luanda Reabilitação Do Palácio Provincial Da Justiça Do Uíge Reabilitação Dos Juízes Cíveis Reabilitação Dos Serviços De Justiça De Benguela Reabilitação Dos Serviços De Justiça Do Bié Reabilitação Serviços Justiça Bengo Reabilitação Serviços Justiça Cuanza Sul Reabilitação Serviços Justiça Huambo Reabilitação Serviços Justiça Lunda Sul Reabilitação Serviços Justiça Uíge 824.309.971,00 824.309.971,00 440.976.638,00 824.309.971,00 150.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 905.007.276,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.309.971,00 824.309.971,00 440.976.638,00 824.309.971,00 150.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 905.007.276,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 182 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.172.638.809,00 906.465.846,00 63.363.983,00 200.902.341,00 1.906.639,00 16.339.869,00 16.339.869,00 1.073.026.019,00 268.911.523,00 21.816.786,00 777.733.291,00 4.564.419,00 58.823.529,00 58.823.529,00 568.490.313,00 281.631.409,00 21.160.788,00 263.832.728,00 1.865.388,00 22.875.817,00 22.875.817,00 745.017.450,00 440.500.624,00 32.815.304,00 269.857.309,00 1.844.213,00 22.875.817,00 22.875.817,00 830.385.355,00 751.318.526,00 54.999.228,00 21.317.749,00 2.749.852,00 Delegação Provincial Da Justiça De Benguela Delegação Provincial Da Justiça De Luanda Delegação Provincial Da Justiça De Malanje Delegação Provincial Da Justiça Do Bengo Delegação Provincial Da Justiça Do Bié Delegação Provincial Da Justiça Do C.Cubango DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 98,63% 76,24% 5,33% 16,90% 0,16% 1,37% 1,37% 94,80% 23,76% 1,93% 68,71% 0,40% 5,20% 5,20% 96,13% 47,62% 3,58% 44,61% 0,32% 3,87% 3,87% 97,02% 57,36% 4,27% 35,14% 0,24% 2,98% 2,98% 100,00% 90,48% 6,62% 2,57% 0,33% 1.188.978.678,00 1.131.849.548,00 591.366.130,00 767.893.267,00 830.385.355,00 654.023.922,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 183 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 823.103.711,00 414.357.925,00 30.766.405,00 374.454.328,00 3.525.053,00 32.679.739,00 32.679.739,00 966.869.531,00 513.089.701,00 37.928.422,00 413.089.833,00 2.761.575,00 36.647.712,00 36.647.712,00 856.716.917,00 618.903.628,00 39.935.913,00 196.264.041,00 1.613.335,00 16.339.869,00 16.339.869,00 1.131.193.203,00 678.290.902,00 38.990.246,00 410.433.156,00 3.478.899,00 36.534.212,00 36.534.212,00 960.591.807,00 549.195.688,00 40.917.102,00 367.516.322,00 2.962.695,00 32.837.180,00 32.837.180,00 Delegação Provincial Da Justiça Do Cuanza-Norte Delegação Provincial Da Justiça Do Cuanza-Sul Delegação Provincial Da Justiça Do Cunene Delegação Provincial Da Justiça Do Huambo Delegação Provincial Da Justiça Do Moxico DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 96,18% 48,42% 3,60% 43,76% 0,41% 3,82% 3,82% 96,35% 51,13% 3,78% 41,16% 0,28% 3,65% 3,65% 98,13% 70,89% 4,57% 22,48% 0,18% 1,87% 1,87% 96,87% 58,09% 3,34% 35,15% 0,30% 3,13% 3,13% 96,69% 55,28% 4,12% 36,99% 0,30% 3,31% 3,31% 855.783.450,00 1.003.517.243,00 873.056.786,00 1.167.727.415,00 993.428.987,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 184 DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 609.182.392,00 352.208.073,00 26.198.838,00 229.121.524,00 1.653.957,00 19.607.843,00 19.607.843,00 1.173.104.964,00 571.172.211,00 42.897.417,00 555.132.656,00 3.902.680,00 49.019.608,00 49.019.608,00 469.159.900,00 251.004.397,00 18.784.375,00 198.117.759,00 1.253.369,00 16.339.869,00 16.339.869,00 181.305.335,00 45.554.001,00 2.852.704,00 132.890.160,00 8.470,00 25.811.571.368,00 6.452.020.421,00 327.030.720,00 19.015.394.364,00 17.125.863,00 8.586.476.194,00 8.586.476.194,00 Delegação Provincial Da Justiça Do Namibe Delegação Provincial Da Justiça Do Uige Delegação Provincial Da Justiça Do Zaire Instituto Nacional De Estudos Judiciários Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 96,88% 56,01% 4,17% 36,44% 0,26% 3,12% 3,12% 95,99% 46,74% 3,51% 45,42% 0,32% 4,01% 4,01% 96,63% 51,70% 3,87% 40,81% 0,26% 3,37% 3,37% 100,00% 25,13% 1,57% 73,30% 0,00% 75,04% 18,76% 0,95% 55,28% 0,05% 24,96% 24,96% 628.790.235,00 1.222.124.572,00 485.499.769,00 181.305.335,00 34.398.047.562,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da PátriaÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 185 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 1.682.835.760,00 199.156.805,00 199.156.805,00 13.262.629,00 13.262.629,00 1.386.544.333,00 176.600.352,00 1.209.943.981,00 83.871.993,00 83.871.993,00 2.635.933.897,00 2.635.933.897,00 2.635.933.897,00 38,97% 4,61% 4,61% 0,31% 0,31% 32,11% 4,09% 28,02% 1,94% 1,94% 61,03% 61,03% 61,03% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados 07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 678.082.803,00 678.082.803,00 2.061.788.225,00 2.061.788.225,00 1.578.898.629,00 1.578.898.629,00 15,70% 15,70% 47,74% 47,74% 36,56% 36,56% Função % Actividades Permanentes Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social 1.513.528.739,00 1.578.898.629,00 1.226.342.289,00 35,05% 36,56% 28,40% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 4.318.769.657,00 100,00%Total Geral: 4.318.769.657,00 100,00%Total Geral: 4.318.769.657,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De Guerra Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública Assistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra Encargos Com Datas Comemorativas Modernização Do Sistema Nac.De Recenseamento Dos Antigos Combatentes Reintegração Dos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra 641.082.803,00 83.800.000,00 246.704.198,00 37.000.000,00 327.951.168,00 176.990.570,00 42,36% 5,54% 16,30% 2,44% 21,67% 11,69% %Projecto / Actividade Valor 1.513.528.739,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Const.Apet.Centro De Acolh.Orient.Mutilados De Guerra - Macvp Construção De 32 Residências Para Antigos Combatentes-Macvp Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Macvp Estudo Para Reabilitação Da Fazenda América Na Quibala/Macvp Estudo Projecto E Reabilitação Do Edíficio Sede Do Macvp 1.226.342.289,00 366.855.837,00 39.042.792,00 45.000.000,00 414.000.000,00 Projecto / Actividade Total 2.805.240.918,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,002.805.240.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.226.342.289,00 366.855.837,00 39.042.792,00 45.000.000,00 414.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 186 Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Receita Patrimonial Rendimentos Imobiliarios Rendimentos De Recursos Naturais Receita De Serviços Receita De Serviços Comerciais Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades Outras Receitas Correntes Receitas De Capital Receita De Financiamentos Amortização Financiamentos Internos Concedidos Reversão E Restituição Resultados Anteriores 77.745.331,00 11.024.420,00 11.024.420,00 29.129.469,00 16.804.800,00 12.324.669,00 5.211.439,00 2.000.000,00 3.211.439,00 32.380.003,00 14.784.000,00 17.596.003,00 20.400.164.408,00 7.600.000,00 7.600.000,00 20.392.564.408,00 20.392.564.408,00 0,38% 0,05% 0,05% 0,14% 0,08% 0,06% 0,03% 0,01% 0,02% 0,16% 0,07% 0,09% 99,62% 0,04% 0,04% 99,58% 99,58% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 27.773.258.121,00 4.431.225.911,00 4.431.225.911,00 308.925.021,00 308.925.021,00 22.721.244.177,00 6.771.995.970,00 15.949.248.207,00 311.863.012,00 311.863.012,00 47,38% 7,56% 7,56% 0,53% 0,53% 38,76% 11,55% 27,21% 0,53% 0,53% Natureza %Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.682.835.760,00 199.156.805,00 13.262.629,00 1.386.544.333,00 83.871.993,00 2.635.933.897,00 2.635.933.897,00 Ministério Dos Antigos Comb.E Veteranos Da Pátria DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 38,97% 4,61% 0,31% 32,11% 1,94% 61,03% 61,03% 4.318.769.657,00 100,00% 58.621.924.443,00Total Geral: 100,00% 20.477.909.739,00Total Geral: 100,00% Ministério Da AgriculturaÓrgão: Reabilitação De Residências Dos Antigos Combatentes 714.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00714.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 187 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros 30.848.666.322,00 30.185.207.989,00 30.185.207.989,00 663.458.333,00 663.458.333,00 52,62% 51,49% 51,49% 1,13% 1,13% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.01.02 - Sivicultura 257.480,00 257.480,00 58.621.666.963,00 58.621.666.963,00 58.585.802.221,00 35.864.742,00 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 99,94% 0,06% Função % Actividades Permanentes Prog.De Apoio A Prod.Agricola, Comercial E Exportações Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal Programa De Combate Às Grandes Endemias Programa De Construção E Reab.De Perimetros Irrigados Programa De Desenvolvim.E Gestão Sust.Dos Rec.Florestais Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica Programa De Promoção De Pólos Agro-Industriais 26.708.567.448,00 6.625.089.084,00 1.056.658.909,00 124.342.373,00 2.367.591.153,00 563.440.456,00 88.015.400,00 9.907.122.772,00 3.280.500.000,00 5.867.996.848,00 2.032.600.000,00 45,56% 11,30% 1,80% 0,21% 4,04% 0,96% 0,15% 16,90% 5,60% 10,01% 3,47% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 58.621.924.443,00 100,00%Total Geral: 58.621.924.443,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E Silvicultura Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública Campanha De Vacinação Do Gado Conservação Das Florestas Controlo Da Qualidade Dos Produtos Alimentares Desenvolvimento Comunitário Encargos De Exercícios Findos Extensão E Desenvolvimento Rural Financiam. Do Fom. Pecuária E Agricultura Financiam. Do Fomento Da Produção De Café Fornecimento De 100.000 Árvores De Sombra P/Combate A Desertificação Fornecimento De 120.000 Pintos Rústicos Fornecimento De 15.000 Plantas Tropicais E Frutiferas Enxertadas Fornecimento De 250 Juntas De Bois E Respectivas Charruas 5.874.996.338,00 310.000.000,00 346.451.850,00 20.745.772,00 13.177.079,00 378.499.324,00 20.392.564.408,00 2.368.956.716,00 91.000.000,00 572.458.333,00 31.087.235,00 9.564.642,00 16.876.710,00 18.085.822,00 15,11% 0,80% 0,89% 0,05% 0,03% 0,97% 52,46% 6,09% 0,23% 1,47% 0,08% 0,02% 0,04% 0,05% %Projecto / Actividade Valor 38.869.123.857,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 188 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 191.381.568,00 5.704.975,00 Fundo De Desenvolvimento Agrário DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 59,83% 1,78% 319.853.442,00 100,00% Fornecimento De Motobombas A 271 Agricultores Investigação Agrária Plano Nacional De Contigência E Emergência Contra Raiva Preparação De 20.000 Hectares De Terra Preparação Mecanizada De Terras Programa De Produção De Sementes Projecto Regional P/Erradicação Da Mosca Tsé-Tsé Promoção De Campanhas Agrícolas Regulação Da Actividade Agro-Pecuária E Florestas Relançamento Da Produção De Café 19.386.052,00 501.136.842,00 60.909.314,00 117.724.580,00 1.480.000.000,00 140.250.000,00 124.342.373,00 5.944.735.930,00 28.666.189,00 7.508.348,00 0,05% 1,29% 0,16% 0,30% 3,81% 0,36% 0,32% 15,29% 0,07% 0,02% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Acções Complementares C/ Vista A Modernização De Perímetros Irrigados Agricultura Familiar Orientada P/Mercado-Mosap Avicultura Familiar Orientada P/ O Mercado/Minagri Const.Moderniz.Estações Investig.Agrária Pesqueira Construção De 8 Entrepostos Frigoríficos/Mina Construção De Mini Hídrica Do Luena Construção Do Matadouro Industrial De Camabatela/Cuanza Norte Desenvolvimento Agrícola Da Quiminha/Mina Elaboração De Planos Directores De Desenv.Local/Minagri Estudos Agro-Pecuários E Florestais-Nacional Estudos Complementares Na Fileira De Carne Em Angola - Nacional Estudos De Desenv. Rural Integrado De Mona Quimbumdo - Saurimo Estudos Do Plano Nacional Director De Irrigação Em Angola-Nacional Estudos P/ Implantação Do Polo Agro-Industrial De Capanda Estudos Para Constituição De Brigadas De Vigilância Fitosseanitária Estudos Proj.E Fiscalização/Desenvolvimento Rural/Minagri Estudos, Projectos E Fiscalização-Agricultura/Minaderp Fiscalização E Estudos Para Projectos Aldeia Nova Irrigação Des.P.Ag.Camponesa B. J. E Calenga Plano De Apoio Às Comunidades Rurais/Min. Agricultura Plano De Desenvolvimento Da Camabatela/Minagri Projecto De Combate A Desertificação Projecto De Relançamento Do Algodão - 2ª Fase Reabilitação Do Canal Condutor Matala Capelongo 2ª Fase/Huíla Reabilitação Do Canal De Irrigação Do Missombo Renovação Do Sist.Dren.E Manut.Waku-Kungo Proj.Aldeia Nova S.A.G.A - Const. E Reabilitação De Armazéns E Silos/Mina 2.489.760.221,00 175.639.000,00 288.569.863,00 390.372.434,00 1.870.000.000,00 88.015.400,00 665.207.059,00 1.995.500.000,00 600.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 41.000.000,00 45.000.000,00 1.682.600.000,00 35.000.000,00 350.000.000,00 1.250.000.000,00 600.000.000,00 180.000.000,00 300.000.000,00 1.853.985.000,00 518.440.456,00 1.447.620.000,00 794.049.490,00 298.541.663,00 600.000.000,00 1.103.500.000,00 Projecto / Actividade Total 19.752.800.586,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 6.285.070.033,0013.467.730.553,00 1.439.760.221,00 0,00 129.569.863,00 271.372.434,00 0,00 0,00 515.207.059,00 1.930.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.440.456,00 547.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 175.639.000,00 159.000.000,00 119.000.000,00 1.870.000.000,00 88.015.400,00 150.000.000,00 65.000.000,00 600.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 41.000.000,00 45.000.000,00 600.000.000,00 35.000.000,00 350.000.000,00 1.250.000.000,00 600.000.000,00 180.000.000,00 300.000.000,00 1.853.985.000,00 150.000.000,00 900.000.000,00 794.049.490,00 298.541.663,00 600.000.000,00 1.103.500.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 189 Receitas Correntes Receita Patrimonial Rendimentos De Recursos Naturais Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores 212.980.512,00 212.980.512,00 212.980.512,00 172.431.243,00 172.431.243,00 172.431.243,00 55,26% 55,26% 55,26% 44,74% 44,74% 44,74% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 3.887.950.660,00 667.117.609,00 667.117.609,00 55.099.825,00 55.099.825,00 3.165.467.840,00 231.222.950,00 2.934.244.890,00 265.386,00 265.386,00 5.517.987.475,00 5.517.987.475,00 5.517.987.475,00 41,34% 7,09% 7,09% 0,59% 0,59% 33,65% 2,46% 31,20% 0,00% 0,00% 58,66% 58,66% 58,66% Natureza %Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 44.377.103,00 23.763.214,00 1.382.458,00 19.230.019,00 1.412,00 586.023.133,00 13.564.800,00 572.458.333,00 27.537.499.450,00 4.401.757.722,00 307.166.707,00 22.516.713.421,00 311.861.600,00 30.134.171.315,00 30.134.171.315,00 Fundo De Desenvolvimento Do Café De Angola Ministério Da Agricultura DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 7,04% 3,77% 0,22% 3,05% 0,00% 92,96% 2,15% 90,81% 47,75% 7,63% 0,53% 39,04% 0,54% 52,25% 52,25% 630.400.236,00 57.671.670.765,00 100,00% 100,00% 9.405.938.135,00Total Geral: 100,00% 385.411.755,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Ministério Das PescasÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 190 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário 09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.03 - Pesca E Caça 09.08 - Investigação E Desenvilvimento(I&D)Em Assunt.Económicos 09.08.02 - I&D:Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 900.327.249,00 900.327.249,00 111.016.662,00 111.016.662,00 8.394.594.224,00 8.306.203.828,00 8.306.203.828,00 88.390.396,00 88.390.396,00 9,57% 9,57% 1,18% 1,18% 89,25% 88,31% 88,31% 0,94% 0,94% Função % Actividades Permanentes Prog.De Reapet.Da Frota Pesq.E Recup Das Infraestruturas 2.399.340.855,00 7.006.597.280,00 25,51% 74,49% %Programa Valor Valor DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 9.405.938.135,00 100,00%Total Geral: 9.405.938.135,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E Silvicultura Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Das Pescas Encargos De Exercícios Findos Prestação De Serviços De Educação Regulação Da Actividade Pesqueira 88.390.396,00 1.998.177.233,00 172.431.243,00 111.016.662,00 29.325.321,00 3,68% 83,28% 7,19% 4,63% 1,22% %Projecto / Actividade Valor 2.399.340.855,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Apoio Ao Sector Das Pescas (Comunidades Piscatórias) Construção Academia Pesca Namibe (2ª Fase)/Minpes Construção Centros De Piscicultura Construção E Apetrechamento Centro Apoio À Pesca Artesanal De Luanda Construção E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Namibe Construção E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Tômbwa Construção Navio Investigação Baía Farta Luanda Estudo De Construção Da Ponte Cais Da Baía Farta Estudo De Construção Da Ponte Cais Do Tômbwa Estudo Para Construção Da Escola Básica Do Cefopescas Estudo Para Construção Do Terminal Pesqueiro Do Buraco -Belas Estudo Para Melhoria E Optimização Da Produção Do Sal - Nacional Estudo Reabilitação Ampliação Ponte Cais Carvão Ilha Luanda Estudos Para Reabilitação Do Instituto Médio Hélder Neto/Minpes Implementação Do Monicap Segunda Fase/Minpes Plano Director Desenvolvimento Baía Dos Tigres - Namibe Reabilitação Do Porto Pesqueiro Da Boavista - Luanda 244.814.837,00 1.600.310.582,00 926.129.856,00 443.629.600,00 332.629.540,00 332.629.540,00 1.012.341.750,00 45.000.000,00 45.000.000,00 220.019.833,00 45.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 131.898.000,00 783.472.500,00 45.000.000,00 728.721.242,00 Projecto / Actividade Total 7.006.597.280,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 4.085.599.837,002.920.997.443,00 0,00 1.474.898.817,00 381.063.354,00 377.085.160,00 266.265.632,00 266.265.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.300.000,00 0,00 728.721.242,00 244.814.837,00 125.411.765,00 545.066.502,00 66.544.440,00 66.363.908,00 66.363.908,00 1.012.341.750,00 45.000.000,00 45.000.000,00 220.019.833,00 45.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 131.898.000,00 192.172.500,00 45.000.000,00 0,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 191 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Juros, Comissões E Bonificações Outras Receitas Correntes Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores 1.569.189.183,00 472.400.719,00 466.064.075,00 6.336.644,00 110.211.145,00 110.211.145,00 986.577.319,00 231.844.742,00 754.732.577,00 2.934.752.079,00 2.934.752.079,00 2.934.752.079,00 34,84% 10,49% 10,35% 0,14% 2,45% 2,45% 21,90% 5,15% 16,76% 65,16% 65,16% 65,16% % Natureza %Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 109.068.112,00 88.290.974,00 6.012.510,00 14.691.223,00 73.405,00 1.948.550,00 1.948.550,00 257.499.387,00 48.270.737,00 3.241.425,00 205.984.402,00 2.823,00 137.146.815,00 137.146.815,00 3.521.383.161,00 530.555.898,00 45.845.890,00 2.944.792.215,00 189.158,00 5.378.892.110,00 5.378.892.110,00 Centro De Formação Profissional De Pescas Fundo De Apoio Ao Desenvolv.Da Indústria Pesqueira Ministério Das Pescas DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 98,24% 79,53% 5,42% 13,23% 0,07% 1,76% 1,76% 65,25% 12,23% 0,82% 52,19% 0,00% 34,75% 34,75% 39,56% 5,96% 0,52% 33,09% 0,00% 60,44% 60,44% 111.016.662,00 394.646.202,00 8.900.275.271,00 100,00% 100,00% 100,00% 33.934.675.917,00Total Geral: 100,00% 4.503.941.262,00Total Geral: 100,00% Ministério Da IndústriaÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 192 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 29.264.912.062,00 846.389.026,00 846.389.026,00 55.527.877,00 55.527.877,00 28.300.272.175,00 22.329.620.959,00 5.970.651.216,00 62.722.984,00 62.722.984,00 4.669.763.855,00 4.669.763.855,00 4.669.763.855,00 86,24% 2,49% 2,49% 0,16% 0,16% 83,40% 65,80% 17,59% 0,18% 0,18% 13,76% 13,76% 13,76% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis 09.04.02 - Indústria Transformadora 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 1.205.150.225,00 1.118.994.193,00 86.156.032,00 23.099.580.274,00 22.928.149.024,00 171.431.250,00 9.629.945.418,00 9.474.958.272,00 139.254.782,00 9.335.703.490,00 154.987.146,00 154.987.146,00 3,55% 3,30% 0,25% 68,07% 67,57% 0,51% 28,38% 27,92% 0,41% 27,51% 0,46% 0,46% Função % Actividades Permanentes Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego Programa De Administração E Gestão De Recursos Minerais Programa De Apoio Ao Sector Privado Programa De Capacitação Institucional Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 4.277.977.629,00 271.431.250,00 220.000.000,00 4.519.211.458,00 12.673.290,00 22.928.149.024,00 193.113.912,00 1.512.119.354,00 12,61% 0,80% 0,65% 13,32% 0,04% 67,57% 0,57% 4,46% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 33.934.675.917,00 100,00%Total Geral: 33.934.675.917,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Abastecimento Logístico-Bens Diversos Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 5.500.000,00 1.226.559.145,00 61.300.000,00 0,02% 4,42% 0,22% %Projecto / Actividade Valor 27.767.045.247,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 193 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 123.191.511,00 43.486.055,00 1.967.571,00 76.488.003,00 1.249.882,00 31.795.635,00 Fundo Do Projecto Coca-Cola DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 79,48% 28,06% 1,27% 49,35% 0,81% 20,52% 154.987.146,00 100,00% Encargos De Exercícios Findos Fabricação E Distribuição De Livros Escolares Financiamento De Projectos Económ. Sociais E Micro-Crédito Formação E Superação Técnica Profissional Grupo Técnico Multisectorial Neg.Protoc.Comércio Da S.A.D.C Implementação De Estratégia De Reindustrialização De Angola Informatização Dos Serviços Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados Operacionaliz.Do Prog.Executivo Do Sector Da Indústria Transformadora Programa De Industrialização De Angola 2.934.752.079,00 22.928.149.024,00 154.987.146,00 7.331.250,00 50.201.063,00 20.443.550,00 12.673.290,00 1.000.000,00 114.148.700,00 250.000.000,00 10,57% 82,57% 0,56% 0,03% 0,18% 0,07% 0,05% 0,00% 0,41% 0,90% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Construção Da Fábrica De Descaroçamento Fiação Do Algodão/Mgmi Construção Do Polo De Desenvolvimento Industrial Do Fútila Construção Do Pólo De Desenvolvimento Industrial De Lucala/Mgmi Construção Do Pólo Desenvolvimento Industrial De Viana Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Minind Estrategia Desenvolvimento Agro-Industria Estudo Const. Edifícios E Laboratórios Para Institutos Em Luanda Estudo Construção Polo Industrial Bom Jesus Estudo Específico Indústria Materiais Construção - Luanda Estudo P/ Relançamento Da Indust. De Celulose Papel Luanda Estudo Para Construção Do Centro Básico De Administração Em Viana Estudo Para Construção Do Instituto Superior De Formação Industrial - Huila Estudo Para Construção Laboratório Centro Formação Alimentar Em Luanda Estudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial Catumbela Estudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial Do Dondo Estudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial Do Luena Estudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial Malanje Estudo Para Reabilitação Do Edifício Do Ministério Da Indústria Estudos Const. Centro De Formação Técnica Indústria Madeira - Luanda Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Técnica Metalurgia Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Fadário Muteka Reestruturação E Reformulação Do Sistema De Estatística Industrial 400.000.000,00 1.600.000.000,00 1.045.211.458,00 1.440.000.000,00 485.354.000,00 28.965.212,00 75.000.000,00 98.500.000,00 20.000.000,00 200.000.000,00 35.000.000,00 120.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 98.500.000,00 98.500.000,00 98.500.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 54.100.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 Projecto / Actividade Total 6.167.630.670,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 1.410.211.458,004.757.419.212,00 0,00 0,00 645.211.458,00 765.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1.600.000.000,00 400.000.000,00 675.000.000,00 485.354.000,00 28.965.212,00 75.000.000,00 98.500.000,00 20.000.000,00 200.000.000,00 35.000.000,00 120.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 98.500.000,00 98.500.000,00 98.500.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 54.100.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 194 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 2.964.612.238,00 405.586.504,00 405.586.504,00 26.801.064,00 26.801.064,00 2.530.754.220,00 430.898.495,00 2.099.855.725,00 85,98% 11,76% 11,76% 0,78% 0,78% 73,39% 12,50% 60,90% Natureza %Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 67.350.832,00 36.937.826,00 2.356.254,00 28.042.636,00 14.116,00 80.015.352,00 56.402.467,00 3.756.245,00 19.839.700,00 16.940,00 111.679,00 111.679,00 116.217.793,00 82.123.285,00 5.455.566,00 28.596.740,00 42.202,00 3.036.989,00 3.036.989,00 28.878.136.574,00 627.439.393,00 41.992.241,00 28.147.305.096,00 61.399.844,00 4.634.819.552,00 4.634.819.552,00 Instituto Angolano De Normatização E Qualidade Instituto Angolano De Propriedade Industrial Instituto De Desenvolvimento Industrial De Angola Ministério Da Indústria DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 100,00% 54,84% 3,50% 41,64% 0,02% 99,86% 70,39% 4,69% 24,76% 0,02% 0,14% 0,14% 97,45% 68,86% 4,57% 23,98% 0,04% 2,55% 2,55% 86,17% 1,87% 0,13% 83,99% 0,18% 13,83% 13,83% 67.350.832,00 80.127.031,00 119.254.782,00 33.512.956.126,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3.448.179.838,00Total Geral: 100,00% Ministério Dos PetróleosÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 195 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 1.470.450,00 1.470.450,00 483.567.600,00 483.567.600,00 483.567.600,00 0,04% 0,04% 14,02% 14,02% 14,02% Natureza Natureza % % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 3.448.179.838,00 3.448.179.838,00 100,00% 100,00% Função % Actividades Permanentes Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 2.556.539.238,00 891.640.600,00 74,14% 25,86% %Programa Valor Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 2.964.612.238,00 405.586.504,00 26.801.064,00 2.530.754.220,00 1.470.450,00 483.567.600,00 483.567.600,00 Ministério Dos Petróleos DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 85,98% 11,76% 0,78% 73,39% 0,04% 14,02% 14,02% 3.448.179.838,00 100,00% 3.448.179.838,00 100,00%Total Geral: 3.448.179.838,00 100,00%Total Geral: 18.365.683.199,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Ministério Da Geologia E MinasÓrgão: Administração E Gestão Da Politica De Hidrocarbonetos Estrategia De Desenvolvimento Dos Biocombustiveis Informatização Dos Serviços Legislação De Indústria Petrolífera Liberalização Do Merc. De Combustíveis E Deriv.Do Pet.Bruto Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados Plano Nacional De Contigência Contra Derrames De Petróleo 2.173.695.293,00 265.341.695,00 426.945.000,00 81.555.000,00 419.695.600,00 2.639.250,00 33.308.000,00 63,87% 7,80% 12,55% 2,40% 12,33% 0,08% 0,98% %Projecto / Actividade Valor 3.403.179.838,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Estudo Construção Do Edificio Sede Ministério Dos Petróleos Em Luanda 45.000.000,00 Projecto / Actividade Total 45.000.000,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,0045.000.000,00 0,0045.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 196 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 17.916.089.599,00 648.409.931,00 648.409.931,00 45.826.195,00 45.826.195,00 17.219.841.898,00 60.557.992,00 17.159.283.906,00 2.011.575,00 2.011.575,00 449.593.600,00 449.593.600,00 449.593.600,00 97,55% 3,53% 3,53% 0,25% 0,25% 93,76% 0,33% 93,43% 0,01% 0,01% 2,45% 2,45% 2,45% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis 17.812.192.335,00 17.565.869.691,00 246.322.644,00 553.490.864,00 553.490.864,00 553.490.864,00 96,99% 95,65% 1,34% 3,01% 3,01% 3,01% Função % Actividades Permanentes Programa De Administração E Gestão De Recursos Minerais Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 17.262.192.335,00 1.100.000.000,00 3.490.864,00 93,99% 5,99% 0,02% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL 18.365.683.199,00 100,00%Total Geral: 18.365.683.199,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos Minerais Formação E Superação Técnica Profissional Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados Reorganização E Capacitação Técnica Sistema Integrado De Gestão Do Cadastro Mineiro 1.138.706.509,00 7.331.250,00 1.000.000,00 3.490.864,00 435.000.000,00 71,82% 0,46% 0,06% 0,22% 27,44% %Projecto / Actividade Valor 1.585.528.623,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Estudo Construção Centro Hidrogeológicos Bengo Estudo Reabilitação Edificio Ministério Geologia E Minas Luanda Implementação Do Plano Nacional De Geologia/Mgmi Modernização Do Cadastro Mineiro Pesquisa Captação Águas Subterrâneas 15.000.000,00 100.000.000,00 16.115.154.576,00 250.000.000,00 300.000.000,00 Projecto / Actividade Total 16.780.154.576,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,0016.780.154.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100.000.000,00 16.115.154.576,00 250.000.000,00 300.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 197 Receitas Correntes Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades 8.909.701,00 1.850.000,00 1.850.000,00 7.059.701,00 7.059.701,00 100,00% 20,76% 20,76% 79,24% 79,24% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.914.232.319,00 900.241.087,00 900.241.087,00 63.682.553,00 63.682.553,00 3.522.131.565,00 197.465.957,00 3.324.665.608,00 428.177.114,00 428.177.114,00 8.610.332.070,00 8.610.332.070,00 8.610.332.070,00 36,34% 6,66% 6,66% 0,47% 0,47% 26,04% 1,46% 24,58% 3,17% 3,17% 63,66% 63,66% 63,66% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 158.640.530,00 158.640.530,00 1,17% 1,17% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 249.813.508,00 185.841.770,00 12.494.015,00 51.371.851,00 105.872,00 17.666.276.091,00 462.568.161,00 33.332.180,00 17.168.470.047,00 1.905.703,00 449.593.600,00 449.593.600,00 Instituto Geológico De Angola Ministério Da Geologia E Minas DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 100,00% 74,39% 5,00% 20,56% 0,04% 97,52% 2,55% 0,18% 94,77% 0,01% 2,48% 2,48% 249.813.508,00 18.115.869.691,00 100,00% 100,00% 13.524.564.389,00 100,00%Total Geral: 13.524.564.389,00Total Geral: 100,00% 8.909.701,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Ministério Do ComércioÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 198 Actividades Permanentes Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 2.246.416.079,00 8.889.943.185,00 2.388.205.125,00 16,61% 65,73% 17,66% %Programa Valor Ministério Do Comércio DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 13.524.564.389,00 100,00% 13.524.564.389,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Admin. E Gestão Da Política Comercial E Desenvolvimento Do Comércio Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública Controlo Da Qualidade Dos Produtos Alimentares Encargos C/Comissão Nacional De Luta Contra À Pobreza Formação E Superação Técnica Profissional Informatização Do Sistema Contabilistico E Património/Minco Melhoria Da Gestão Do Comercio Rural E Empreendedores Programa De Promoçao Do Comercio Rural Realização De Cursos Técnicos/Minco Regulação Da Actividade Comercial 1.443.277.224,00 129.813.156,00 92.435.036,00 158.640.530,00 94.685.687,00 20.000.000,00 25.000.000,00 210.165.825,00 18.000.000,00 352.148.621,00 56,73% 5,10% 3,63% 6,24% 3,72% 0,79% 0,98% 8,26% 0,71% 13,84% %Projecto / Actividade Valor 2.544.166.079,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Centro Logístico E De Distribuição (Clod) Luanda Construção Centro Logístico Caála Construção Entreposto Logístico (Elp) Viana Estudo Construção 5 Centros Conservação Fitofarmacos Nacional/Minco Estudo Construção Centros Recolha E Calibragem Dos Produtos Nacional/Minco Estudo Construção Laboratório Nacional Controlo Qualidade Luanda/ Minco Estudo Da Construção Das Delegações Provinciais Do Comercio Nacional / Minco Estudo Da Construção Do Instituto Nacional De Exportações Luanda/Minco Estudo Para Construção De Armazéns De Reservas Do Estado Nacional/Minco Estudo Para A Construção Da Escola Superior Do Comércio Em Luanda/Minco Estudo Para A Construção De 11 Mil Lojas Em Todo Território Nacional/Minco Estudo Para A Construção De 30 Escolas Do Campo Nacional/ Minco Estudo Para Construção Da Central Nacional De Abastecimento Luanda/ Minco Estudo Para Construção De Novos Mercados Urbanos Nacional/ Minco Estudo Para Construção Edificio Sede Inadec Em Luanda/ Minco Fiscalização Centros Distribuição Logistica Clods Fiscalização Entrepostos Logisticos Reabilitação Do Edifício Do Palácio De Vidro/Minco 5.224.156.760,00 1.840.000.585,00 1.200.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 966.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 950.000.000,00 45.000.000,00 191.749.934,00 91.285.906,00 67.205.125,00 Projecto / Actividade Total 10.980.398.310,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 4.586.019.260,006.394.379.050,00 4.586.019.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.137.500,00 1.840.000.585,00 1.200.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 966.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 950.000.000,00 45.000.000,00 191.749.934,00 91.285.906,00 67.205.125,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 199 Receitas Correntes Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades Outras Receitas Correntes 3.900.000,00 3.900.000,00 1.250.000,00 2.650.000,00 100,00% 100,00% 32,05% 67,95% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.031.078.468,00 681.338.246,00 681.338.246,00 45.859.144,00 45.859.144,00 3.303.509.285,00 225.385.256,00 3.078.124.029,00 371.793,00 371.793,00 910.073.470,00 910.073.470,00 910.073.470,00 81,58% 13,79% 13,79% 0,93% 0,93% 66,86% 4,56% 62,30% 0,01% 0,01% 18,42% 18,42% 18,42% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 09 - Assuntos Económicos 09.09.00 - Outras Actividades Económicas 821.900.000,00 821.900.000,00 4.119.251.938,00 4.119.251.938,00 16,63% 16,63% 83,37% 83,37% Função % Actividades Permanentes Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 2.075.444.688,00 2.508.707.250,00 357.000.000,00 42,00% 50,77% 7,23% %Programa Valor Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 4.941.151.938,00 100,00%Total Geral: 4.941.151.938,00 100,00%Total Geral: 4.941.151.938,00Total Geral: 100,00% 3.900.000,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Ministério Da Hotelaria E TurismoÓrgão: Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Turístico Comemorações Do Dia Mundial Do Turismo Marketing E Promoção Turística Participação No Congresso Da Ata Participação No Proj.Turist.Conservação Ambiental Do Okavango Zambeze Programa De Divulgaçao E Promoçao Do Desenvolvimento Turistico Regulação Da Actividade De Hotelaria E Turismo Seminários Regionais Sobre Marketing, Promoção E Animação Turística 1.585.979.299,00 36.400.000,00 49.314.445,00 4.550.000,00 52.044.364,00 274.129.292,00 77.577.288,00 2.757.250,00 76,15% 1,75% 2,37% 0,22% 2,50% 13,16% 3,72% 0,13% %Projecto / Actividade Valor 2.082.751.938,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 200 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 712.336.348,00 76.375.853,00 5.289.054,00 630.671.441,00 37.224.174,00 37.224.174,00 586.426.278,00 92.462.189,00 6.381.961,00 487.582.128,00 38.442.094,00 38.442.094,00 437.220.472,00 141.740.780,00 9.253.092,00 286.226.600,00 52.177.202,00 52.177.202,00 126.891.733,00 Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Cabo Ledo Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Kalandula Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Okavango Instituto De Fomento Turístico DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 95,03% 10,19% 0,71% 84,14% 4,97% 4,97% 93,85% 14,80% 1,02% 78,03% 6,15% 6,15% 89,34% 28,96% 1,89% 58,49% 10,66% 10,66% 100,00% 749.560.522,00 624.868.372,00 489.397.674,00 126.891.733,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Abertura Furos De Água Pólo Turístico De Calandula Conclusão Hoteis Escola (Luanda Benguela E Lubango) Elaboração Do Plano Director Do Turismo Estudo Construção Estrutura De Apoio Para O Pólo De Calandula Estudo Da Construção Do Guiché Único Do Turismo Estudo De Construção Dos Postos De Informação Turística Estudo De Furos Artesianos De Cabo Ledo Estudo E Gestão Do Programa (P.M.O) Estudo Para O Projecto Turístico Okavango Zambeze Kaza-Teca Estudo Promoção Desenvolvimento Turístico (Reestruturação Infortur) Estudos Aproveitamento Hidroelétrico Pólo Turístico De Calandula Estudos Da Construção De 3 Hotéis-Escola No Huambo, Uige E Moxico Estudos Para Elab.Do Plano De Infraestruturas No Pólo Cabo Ledo Estudos Projectos Const. Estrut. Apoio Pólo Julho 2013 Estudos Projectos Construção Edificio Sede Do P.D.Okavango Plano De Infra-Estrutura No Pólo Turístico De Calandula 44.800.000,00 600.000.000,00 250.000.000,00 44.000.000,00 116.250.000,00 63.750.000,00 33.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 206.500.000,00 420.000.000,00 44.350.000,00 40.850.000,00 44.900.000,00 Projecto / Actividade Total 2.858.400.000,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,002.858.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.800.000,00 600.000.000,00 250.000.000,00 44.000.000,00 116.250.000,00 63.750.000,00 33.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 206.500.000,00 420.000.000,00 44.350.000,00 40.850.000,00 44.900.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 201 Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores 1.007.376.832,00 900.000.000,00 900.000.000,00 24.549.873,00 24.549.873,00 82.826.959,00 82.826.959,00 56.743.926.037,00 56.743.926.037,00 56.743.926.037,00 1,74% 1,56% 1,56% 0,04% 0,04% 0,14% 0,14% 98,26% 98,26% 98,26% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.9 - Outras Despesas De Capital 8.093.041.244,00 1.419.560.663,00 1.419.560.663,00 93.915.997,00 93.915.997,00 6.542.395.420,00 363.616.910,00 6.178.778.510,00 37.169.164,00 37.169.164,00 469.359.250.901,00 469.358.950.601,00 469.358.950.601,00 300.300,00 1,70% 0,30% 0,30% 0,02% 0,02% 1,37% 0,08% 1,29% 0,01% 0,01% 98,30% 98,30% 98,30% 0,00% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 7.098.865.355,00 5.798.126.245,00 1.300.739.110,00 1,49% 1,21% 0,27% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 2.168.203.637,00 344.489.576,00 23.207.425,00 1.800.268.164,00 238.472,00 782.230.000,00 782.230.000,00 Ministério Da Hotelaria E Turismo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 73,49% 11,68% 0,79% 61,02% 0,01% 26,51% 26,51% 2.950.433.637,00 100,00% 477.452.292.145,00 100,00%Total Geral: 477.452.292.145,00Total Geral: 100,00% 57.751.302.869,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Ministério Da ConstruçãoÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 202 Actividades Permanentes Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Programa De Combate À Degradação Ambiental Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Difusao E Acção Cultural Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Geodesia E Cartografia Programa De Promoção De Pólos Agro-Industriais Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural Programa Nacional De Desminagem Programa Nacional Do Ambiente Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 60.905.072.361,00 28.675.605.890,00 200.275.683,00 264.299.440.613,00 2.344.906.919,00 2.003.080.346,00 1.001.190.141,00 49.986.392.657,00 11.107.850.644,00 13.982.743.219,00 1.983.791.078,00 29.121.517.896,00 225.028.112,00 737.037.332,00 109.840.272,00 600.000.000,00 17.987.533,00 1.413.226.617,00 714.153.000,00 1.150.608.351,00 6.872.543.481,00 12,76% 6,01% 0,04% 55,36% 0,49% 0,42% 0,21% 10,47% 2,33% 2,93% 0,42% 6,10% 0,05% 0,15% 0,02% 0,13% 0,00% 0,30% 0,15% 0,24% 1,44% %Programa Valor 477.452.292.145,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração E Gestão Dos Serviços De Obras Públicas Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E Habitação Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública Aquisição De Equipamento Destinado À Segurança Rodoviária Conservação E Manutenção De Pontes Encarg.C/Equip.Téc.Da Área De Vias Est.Sec.E Terciárias Da C.T.A..C.E/Lda Encargos De Exercícios Findos Gestão De Brigadas De Reparação De Estradas E Pontes Implementação De Sinalização Tráfego Rodoviário Capari/Snl Manutenção De Vias Rodoviárias Prestação De Serviços De Educação 211.806.087,00 1.899.921.630,00 714.770.459,00 36.486.120,00 19.647.622,00 187.500.000,00 45.721.932,00 56.743.926.037,00 747.645.000,00 306.069.473,00 801.496.978,00 277.351.757,00 0,34% 3,06% 1,15% 0,06% 0,03% 0,30% 0,07% 91,53% 1,21% 0,49% 1,29% 0,45% %Projecto / Actividade Valor 61.992.343.095,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Ampliação Da Estrada Camama/Viana/Mincons Aproveitamento Hidroagrícola Da Quiminha/Mincons Aquisição De Pontes Metálicas Rodoviárias (Centurion) Aquisição E Construção De Imóveis/Gtigpdarc Aquisição Máquinas Equip.Obras Públicas Inea( Igetec)/Mincons Asfaltagem Via Princ.Vila C.Cuanavale Coman.Militar/Ponte Assistência Técnica Para Reforço Da Capacidade Institucional/Mincons 941.803.936,00 600.000.000,00 838.617.345,00 668.385.823,00 538.430.483,00 962.982.727,00 16.711.509,00 Projecto / Actividade Total 415.459.949.050,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 62.996.084.564,00352.463.864.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941.803.936,00 600.000.000,00 838.617.345,00 668.385.823,00 538.430.483,00 962.982.727,00 16.711.509,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 203 Combate As Ravinas Do Luena Combate Às Ravinas/Mincons Const. 1 Escola De Ensino Secundária Namibe Praia Amélia/Snl Const. 1 Jardim De Infância Da Centralidade Baia Farta/Snl Const. Colec. Águas Residuais Municipal Central. Do Lubango/Snl Const. Colector Águas Pluviais Comunit. Centralid. Lobito/Snl Const. Colectores De Águas Pluviais Comunitário 5 De Abril/ Snl Const. Colectores Águas Municip. Pluviais Central. Lobito/Snl Const. Colectores Águas Pluviais Comunit. Central Baia Farta/Snl Const. Colectores Águas Pluviais Municipais 5 De Abril/Snl Const. Colectores Águas Pluviais Municipais. Centralid. Baia Farta/Snl Const. Colectores Águas Residua. Comunit. Centra Baia Farta/Snl Const. Colectores Águas Residua. Munici. Central Baia Farta/Snl Const. Colectores Águas Residuais Comunitar. Central. Lubango/Snl Const. Colectores Águas Residuais Munic. Namibe 5 De Abril/Snl Const. Da Estação De Águas Residuais Namibe 5 De Abril/Snl Const. Da Via Marginal Sudoeste 2ª Etapa/Mincons Const. De 1 Escola Primária Da Centralidade Baia Farta/Snl Const. De 1 Escola Secundária Na Centralidade De Baia Farta/Snl Const. De 5 Escolas Primárias Na Centralidade Do Lubango/Snl Const. De Espaços Verdes Na Centralidade De Baia Farta/Snl Const. De Espaços Verdes Namibe 5 De Abril/ Snl Const. De Espaços Verdes Para Centralidade De Zango Red/Snl Const. De Estradas Comunitárias Da Centralidade De Capari/Snl Const. De Estradas Municipais Capari/Snl Const. Distrib. Águas E Colectores Águas Residuais Cabinda/Snl Const. Estação Bombagem De Esgotos Centralidade Do Lubango/Snl Const. Estação Tratam. Águas Residuais Centrali. Baia Farta/Snl Const. Estação Tratam. Águas Residuais Praia Amélia/Snl Const. Estação Tratamento Águas Residuais Central. Lubango/Snl Const. Estrada Acesso Centralidade De Cacuaco/Snl Const. Estrada Carga Terminal Maritimo Refinaria Lobito/Snl Const. Estrada Comunitária Centralidade Do Zango Red/Snl Const. Estradas Municipais Da Centralidade De Baia Farta/Snl Const. Infra-Est. Z.B.Lig.B.Mir.Aces.Porto Lda Pacote A 2ª Fase Const. Rede Colectores Comunitários Águas Pluviais Lubango/Snl Const. Rede Colectores Águas Pluviais Comunitária Praia Amélia/Snl Const. Rede Colectores Águas Residuais Comunit. De 5 De Abril/Snl Const.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km) Const.Auto Est.Perif.Lda. Fase 1c Viana Cab. Lig. Fut 2ª Fase/Mincons Const.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio Mbridge Const.Colectores De Águas Residuais Comunitária Na Centralidade De Lobito/Snl Const.Colectores De Águas Residuais Municípal Na Centralidade De Lobito/Snl Const.Das Vias De Serviço Da Estrada Luanda/Viana/Mincons Const.Das Vias De Serviços Auto Estr.Cacuaco/Viana/Cabolombo 409.986.684,00 589.541.122,00 883.024.762,00 164.704.834,00 1.493.644.269,00 703.360.254,00 1.169.678.174,00 279.240.425,00 350.010.295,00 1.873.031.986,00 138.957.274,00 485.371.671,00 149.281.861,00 3.399.153.018,00 570.085.959,00 193.177.564,00 2.370.694.784,00 267.289.692,00 247.715.412,00 1.817.220.216,00 67.601.864,00 560.425.346,00 821.937.423,00 1.530.730.226,00 1.458.977.247,00 113.062.483,00 32.113.113,00 133.893.632,00 193.177.565,00 74.930.596,00 4.996.413.209,00 24.041.674.800,00 6.144.939.445,00 887.527.351,00 840.986.547,00 3.300.853.534,00 1.308.318.419,00 1.438.817.951,00 1.312.628.497,00 1.170.624.709,00 1.186.749.372,00 975.374.573,00 229.988.112,00 1.312.736.758,00 1.265.026.508,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370.694.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.600.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.986.684,00 589.541.122,00 883.024.762,00 164.704.834,00 1.493.644.269,00 703.360.254,00 1.169.678.174,00 279.240.425,00 350.010.295,00 1.873.031.986,00 138.957.274,00 485.371.671,00 149.281.861,00 3.399.153.018,00 570.085.959,00 193.177.564,00 0,00 267.289.692,00 247.715.412,00 1.817.220.216,00 67.601.864,00 560.425.346,00 821.937.423,00 1.530.730.226,00 1.458.977.247,00 113.062.483,00 32.113.113,00 133.893.632,00 193.177.565,00 74.930.596,00 4.996.413.209,00 24.041.674.800,00 6.144.939.445,00 887.527.351,00 840.986.547,00 3.300.853.534,00 1.308.318.419,00 1.438.817.951,00 1.312.628.497,00 45.024.027,00 1.186.749.372,00 975.374.573,00 229.988.112,00 1.312.736.758,00 1.265.026.508,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 204 Const.Das Vias De Serviços Luanda Kifangondo Troço Bv Refinaria Const.De 1 Jardim De Infância Na Centralidade De Cabinda/Snl Const.De Arruamento E Passeios Da Centralidade De Cabinda/Snl Const.De Escola Primária Da Centralidade De Cabinda/Snl Const.De Espaços Verdes Na Centralidade De Cacuaco/Snl Const.De Espaços Verdes Na Centralidade De Lobito/Snl Const.De Estação Intermediária De Lixo Namibe 5 De Abril / Snl Const.De Estradas Comunitárias Centralidade De Cacuaco /Snl Const.De Estradas Municipais Centralidade Zango Ctce/Snl Const.De Estradas Municipais Da Centralidade De Cacuaco/Snl Const.De Mercado Na Centralidade De Cabinda/Snl Const.Estação De Tratamento De Águas Residuais Centralidade Lobito/Snl Const.Estradas (Comunitárias) Centralidade Zango Ctce/Snl Const.Infra-Estrut.Envolv.Novo Estádio Benguela- 1ª Fase C/ Ext 7 Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade De Cabinda-Fase I/Cabinda Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade Do Nzeto-Fase I/Zaire Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade/Mbanza Congo-Fase I/Zaire Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade/Soyo-Fase I/Zaire Const.P.Obras Art.Esp.It.Caála Cac-Troço Neg/Cacu.Prov.Huila/Mincons Const.P.Obras Art.Esp.Itsn.Samcaj-Vi.T-Uian.Q.V.Alegre C.Norte/Mincons Construção 1 Escola Ensino Primário Namibe Praia Amélia/Snl Construção 19.160 Habitações Sociais/Mincons Construção 2 Jardins De Infância Namibe 5 De Abril/Snl Construção 2 Jardins Infância Centralidade K. Kiaxi 5000/Snl Construção 4 Escolas Primárias Centralidades Do Zango Red/Snl Construção 5 Jardins De Infância Na Centralid. Zango Red/Snl Construção 9 Jardins De Infância Na Central. Do Lubango/Snl Construção Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troço Nzeto/Soyo) Construção Colector De Águas Residuais Avenida N`Gola Kiluange- Luanda/Mincons Construção Colectores Águas Pluviais Comunit. Centralid. Luhongo/Snl Construção Colectores Águas Pluviais Municipal Luhongo/Snl Construção Colectores Águas Residuais Comun. Centralidade Luhongo/Snl Construção Colectores Águas Residuais Comunit. Praia Amélia/Snl Construção Colectores Águas Residuais Munic. Centralidade Luhongo/Snl Construção Colectores Águas Residuais Municip. Praia Amélia/Snl Construção Coletores Águas Pluviais Municipais Lubango/Snl Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 104+800) Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao Km 149+300) Construção Da Biblioteca Do Campus Universitário-2ª Fase Construção Da Biblioteca Do Huambo Construção Da Estrada Talatona/Lar Do Patriota/Mincons Construção Da Estrata Desvio Lobito Hanha/Snl 934.122.515,00 18.104.469,00 223.105.711,00 53.082.348,00 504.061.261,00 135.848.758,00 17.987.533,00 1.194.888.368,00 445.416.071,00 628.744.770,00 35.078.525,00 269.064.827,00 716.863.107,00 790.460.198,00 1.973.399.093,00 1.753.399.093,00 1.655.741.712,00 1.673.399.093,00 492.450.835,00 950.999.879,00 893.703.955,00 2.199.073.993,00 365.546.607,00 403.812.209,00 1.700.304.916,00 986.868.709,00 1.202.684.350,00 953.352.359,00 396.845.446,00 498.912.052,00 198.072.628,00 691.859.012,00 1.715.801.847,00 212.789.511,00 673.912.890,00 3.750.704.224,00 994.267.395,00 1.239.045.186,00 355.625.590,00 225.028.112,00 150.000.000,00 2.609.777.400,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.973.399.093,00 1.753.399.093,00 1.655.741.712,00 1.673.399.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934.122.515,00 18.104.469,00 223.105.711,00 53.082.348,00 504.061.261,00 135.848.758,00 17.987.533,00 1.194.888.368,00 445.416.071,00 628.744.770,00 35.078.525,00 269.064.827,00 716.863.107,00 790.460.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.450.835,00 950.999.879,00 893.703.955,00 2.199.073.993,00 365.546.607,00 403.812.209,00 1.700.304.916,00 986.868.709,00 1.202.684.350,00 953.352.359,00 396.845.446,00 498.912.052,00 198.072.628,00 691.859.012,00 1.715.801.847,00 212.789.511,00 673.912.890,00 3.750.704.224,00 994.267.395,00 1.239.045.186,00 355.625.590,00 225.028.112,00 150.000.000,00 2.609.777.400,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 205 Construção Da Nova Ponte Sobre O Rio Zambeze/Moxico/Mincons Construção Da Ponte Sobre O Rio Cubango Em Calai/Mincons Construção Da Ponte Sobre O Rio Cubia-Troço-Mavinga/Rivungo Construção Da Ponte Sobre O Rio Cuito Cuanavale/Mavinga Construção Da Ponte Sobre O Rio Cuito Na Comuna De Riabela Construção Da Ponte Sobre O Rio Cuito Na Vila De C.Cuavavale Construção Da Ponte Sobre O Rio Cuito No Dirico Construção Das Casas Do Panguila/Cacuaco/Luanda Construção Das Estradas Municipais Do Namibe 5 De Abril/Snl Construção Das Estradas Municipais Praia Amélia/Snl Construção Das Infra-Estrututas Para Requalificação Do Cazenga/Mincons Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De Malanje Construção De 1 Escola Do Ensino Primário Namibe 5 De Abril/Snl Construção De 1 Escola Ensino Secundário Namibe 5 De Abril/Snl Construção De 1 Escola Primária Centralidade De Luhongo/Snl Construção De 1 Escola Secundária Centralidade De Luhongo/Snl Construção De 2 Jardins De Infância Centralidade Luhongo/Snl Construção De 2 Jardins De Infância Namibe Praia Amélia/Snl Construção De 20 Edíficios De 16 Apt.Cada P/Reab.Dos Edif.Degradados Construção De 2500 Casas Sociais No Cunene / Mincons Construção De 3 Escolas Secundárias Centralidade Zango Red/Snl Construção De 3 Estradas Para Centralidade De Km44/Snl Construção De 3 Jardins De Infância Na Centralidade Do Lobito/Snl Construção De 3000 Casas Sociais Raloj.Enc.Boavista E Sambizanga/Mincons Construção De 4 Escolas Secundárias Na Centralida. Do Lubango/Snl Construção De 500 Casas No Huambo / Mincons Construção De 7 Postos De Fronteira/C.Cubango Construção De Cinco Centros De Formação Profissional Do Mincons Construção De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De Lusaka Construção De Escola Secundária Centralidade K. K. 5000/Snl Construção De Escolas Primárias Na Centralidade De Lobito/Snl Construção De Escolas Secundárias Da Centralid. De Lobito/Snl Construção De Espaços Verdes Centralidade De Luhongo/Snl Construção De Espaços Verdes Na Centralidade Do Dundo/Snl Construção De Espaços Verdes Na Centralidade Do Lubango/Snl Construção De Espaços Verdes Praia Amélia/Snl Construção De Estradas Municipais Da Centralidade Lubango/Snl Construção De Infra-Estruturas Do Camama Construção De Infra-Estruturas Do Panguila/Cacuaco/Luanda Construção De Infra-Estruturas Para 5000 Casas-Zaire/Mincons Construção De Passagem De Peões Na Cidade De Luanda/Mincons Construção De Rede Colect. Águas Pluviais Municip. Praia Amélia/Snl Construção Do Campus Universitário A. Neto Construção Do Campus Universitário De Cabinda Construção Do Centro De Formação Profissional Do Soyo/Mincons 908.154.168,00 1.077.225.188,00 242.375.445,00 134.653.371,00 807.918.891,00 791.088.891,00 805.470.652,00 645.607.000,00 2.301.526.323,00 2.736.497.753,00 3.995.690.888,00 4.973.399.093,00 655.097.598,00 859.876.911,00 381.000.361,00 353.098.771,00 234.773.742,00 368.302.387,00 850.778.090,00 1.095.969.366,00 1.402.873.118,00 2.319.821.764,00 330.981.218,00 3.554.153.014,00 2.188.578.551,00 484.205.250,00 93.619.711,00 455.844.862,00 447.200.000,00 410.175.471,00 537.129.759,00 497.794.431,00 96.361.121,00 2.873.849.996,00 3.520.581.130,00 906.120.436,00 9.835.384.365,00 1.339.677.683,00 1.375.491.326,00 2.171.666.000,00 1.124.377.023,00 2.123.967.310,00 1.317.333.089,00 578.948.240,00 415.845.279,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.995.690.888,00 4.973.399.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828.368.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.154.168,00 1.077.225.188,00 242.375.445,00 134.653.371,00 807.918.891,00 791.088.891,00 805.470.652,00 645.607.000,00 2.301.526.323,00 2.736.497.753,00 0,00 0,00 655.097.598,00 859.876.911,00 381.000.361,00 353.098.771,00 234.773.742,00 368.302.387,00 850.778.090,00 1.095.969.366,00 1.402.873.118,00 2.319.821.764,00 330.981.218,00 2.725.784.730,00 2.188.578.551,00 484.205.250,00 93.619.711,00 455.844.862,00 447.200.000,00 410.175.471,00 537.129.759,00 497.794.431,00 96.361.121,00 2.873.849.996,00 3.520.581.130,00 906.120.436,00 9.835.384.365,00 1.339.677.683,00 1.375.491.326,00 2.171.666.000,00 1.124.377.023,00 2.123.967.310,00 1.317.333.089,00 578.948.240,00 415.845.279,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 206 Construção Do Centro Político Administrativo Da Província De Cabinda Construção Do Colector De Águas Residuais Da Quarta Avenida- Luanda/Mincons Construção Do Complexo Gimnodesportivo De Mbanza Congo Construção Do Complexo Gimnodesportivo De Ndalatando Construção Do Edificio P/ O Posto Policial Do Cunjamba Construção Do Edifício Da Direcção Provincial Das Obras Públicas Do Cunene Construção Do Edifício P/ Esquadra Da Polícia De Mavinga/Mincons Construção Do Edifício P/ Esquadra Da Polícia Do Rivungo/Mincons Construção Do Edifício P/ O Posto Policial De Catuitui Construção Do Edifício P/A Divisão De Polícia De Mavinga Construção Do Edifício P/O Posto Policial Do Luengue/Mincons Construção Do Edifício P/O Posto Policial Mavinga/C.Cubango/Mincons Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do Cuango/Lunda Norte Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do Lobito Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do Lumbala Nguimbo/Moxico Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do Rangel Construção Do Palácio Do Governador Do Cuanza Norte Construção Do Quartel De Bombeiros Na Zona Economica Especial / Mincons Construção Do Sistema De Drenagem Da Lagoa São Pedro Luanda/Mincons Construção Do Templo Da Igreja Baptista Do Liro No Lobito Construção E Reabilitação Dos Edifícios Dos Governos Provinciais Construção E Reabilitação Dos Palácios Dos Governadores Construção E Reabilitação Edifícios Das Adm. Com. E Resid. Administradores Construção E Reabilitação Edifícios Das Admin.Mun.E Resid. Administradores Construção Equipamentos Sociais Requalificação Cazenga/Sambizanga Construção Escola Primária Centralidade K.Kiaxi 5000/Snl Construção Espaços Verdes Centralidade Kilamba Kiaxi 5000/Snl Construção Estação De Tratamento Águas Residuais Central. Dundo/Snl Construção Estação Intermediária De Lixo Praia Amélia/Snl Construção Estação Tratamento Águas Residuais Central. Luhongo/Snl Construção Estradas Comunitárias Centralidade K. Kiaxi 5000/Snl Construção Estradas Municip. E Comunit. Centralidade Luhongo/Snl Construção Estradas Municipais Centralidades De Zango Red/Snl Construção Estradas Municipais Da Centralidade Kk 5000/Snl Construção Estradas Municipais E Comunitárias Centralidade Lobito/Snl Construção Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/Mincons Construção Infraestruturas De Viana Construção Infraestruturas Do Lar Do Patriota Construção Nova P.S/Rio Cuanza B.K.Iten.Luanda-Lob.Est.En 100/Mincons Construção Nova P.S/Rio Longa,Iten.Cab.Ledo-P.Am.Estr.En 100/Mincons Construção Nova P.S/Rio Queve,Iten.Por.Amb-Sumbe Est.En 390.000.000,00 455.148.579,00 409.515.440,00 409.515.440,00 16.287.264,00 127.500.000,00 34.398.772,00 13.600.588,00 21.194.716,00 50.140.000,00 19.649.740,00 18.804.590,00 297.549.650,00 324.584.000,00 297.549.650,00 453.152.800,00 366.815.805,00 501.449.506,00 297.371.823,00 191.263.236,00 504.400.000,00 528.236.091,00 610.801.363,00 640.811.720,00 1.172.333.969,00 329.995.571,00 416.622.415,00 6.528.663.901,00 17.987.533,00 190.854.806,00 1.515.749.307,00 1.265.100.196,00 5.827.805.520,00 1.163.340.990,00 1.783.523.149,00 1.950.395.740,00 1.757.936.000,00 2.904.416.000,00 1.065.570.330,00 1.065.885.975,00 1.301.643.420,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172.333.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.380.520,00 1.757.936.000,00 2.904.416.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000.000,00 455.148.579,00 409.515.440,00 409.515.440,00 16.287.264,00 127.500.000,00 34.398.772,00 13.600.588,00 21.194.716,00 50.140.000,00 19.649.740,00 18.804.590,00 297.549.650,00 324.584.000,00 297.549.650,00 453.152.800,00 366.815.805,00 501.449.506,00 297.371.823,00 191.263.236,00 504.400.000,00 528.236.091,00 610.801.363,00 640.811.720,00 0,00 329.995.571,00 416.622.415,00 6.528.663.901,00 17.987.533,00 190.854.806,00 1.515.749.307,00 1.265.100.196,00 5.827.805.520,00 1.163.340.990,00 1.783.523.149,00 75.015.220,00 0,00 0,00 1.065.570.330,00 1.065.885.975,00 1.301.643.420,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 207 100/Mincons Construção Parques Centralidade Kilamba Kiaxi 5000/Snl Construção Praça Central Rei Mandume Ndemufayo Em Ondjiva/Mincons Construção Rede Drenagem Águas Pluviais Da Centralidade De Capari/Snl Construção Rede Municipal Colectores Águas Residuais Cent. Capari/Snl Contenção Das Ravinas De Milungo (Macocola)/Uíge Contenção Das Ravinas Do Cuando Cubango/Mincons Contenção Das Ravinas Do Dundo - Fase 2 Desenvolvimento Da Zona Da Corimba - Via Marginal Sudoeste/Mincons Desminagem Remoção De Bombas Platafor,Estr.Adjacencia/Mincons Elaboração De Estudos E Projectos Do Anfitiatro Do Ifal- Luanda/Mincons Elaboração De Estudos E Projectos Do Campus Do Ifal-Luanda/Mincons Elaboração De Estudos E Projectos Para O Internato Do Ifal- Luanda/Mincons Elaboração De Planos De Pormenor Na Área De Camama Estudo Alargamento Das Vias Estruturantes Área De Camama Estudo Construção Apetrechamento Repartição Fiscal Área De Camama Estudo Construção Centros Comunitários Da Juventude Área De Camama Estudo Construção De Sanitários Públicos Na Área Residencial Camama Estudo E Construção Das Infraestruturas Integ.Caxito/Mincons Estudo Para Construção Apoio Limpeza Pública Área Residencial Camama Estudo Para Construção Centro Desportivo Comunitário Área De Camama Estudo Para Construção Da Casa Da Juventude Área De Camama Estudo Para Construção Postos De Atendimento Fiscal Àrea De Camama Estudo Reab. Ampliação Hospital Missão Caluquembe Estudos Campus Universitários(Kat,K.Vita,Jes,Mand,Leste)/Mincons Estudos De Sinalização De Tráfego Rodoviário Na Área Da Camama Estudos E Projectos De Estradas E Pontes Estudos P/A Construção Da Circular Externa-Cabinda/Mincons Estudos P/Reabilitação Do Edificio Do Bna Na Cidade De Mbanza Congo/Mincons Estudos P/Reabilitação Do Edifício Do Bna Na Cidade Do Uíge/Mincons Estudos Para Canais De Informação Na Área Residencial Da Camama Estudos Para Construção Da Rede De Rega Da Área Residencial Da Camama Estudos Para Construção De Escolas Do 2º Nível Da Área Da Camama Estudos Para Construção Do Centro Político Administrativo De Malanje/Mincons Estudos Para Construção Do Complexo Gimnodesportivo Do Sumbe/Mincons Fiscalização Dos Projectos Da Linha De Crédito Da China/Mincons Formação E Capacitação Dos Quadros Do Mincons Implem. Sinalização De Transito Centralidade De Baia Farta/Snl Implementação De Sinaliz. Rodoviária Do Namibe 5 De Abril/Snl 239.733.389,00 920.575.000,00 1.212.062.661,00 435.806.842,00 97.688.880,00 1.317.943.267,00 740.621.667,00 600.000.000,00 714.153.000,00 41.500.000,00 44.500.000,00 43.500.000,00 28.714.490,00 352.800.000,00 44.100.000,00 14.700.000,00 11.760.000,00 8.101.440.000,00 5.292.000,00 34.300.000,00 14.700.000,00 7.840.000,00 203.878.279,00 93.000.000,00 52.920.000,00 1.455.381.801,00 388.276.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 16.905.000,00 38.140.032,00 164.422.440,00 42.000.000,00 35.000.000,00 500.000.000,00 109.840.272,00 33.237.567,00 123.949.502,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.235.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.733.389,00 920.575.000,00 1.212.062.661,00 435.806.842,00 97.688.880,00 1.317.943.267,00 740.621.667,00 600.000.000,00 714.153.000,00 41.500.000,00 44.500.000,00 43.500.000,00 28.714.490,00 352.800.000,00 44.100.000,00 14.700.000,00 11.760.000,00 2.866.200.000,00 5.292.000,00 34.300.000,00 14.700.000,00 7.840.000,00 203.878.279,00 93.000.000,00 52.920.000,00 1.455.381.801,00 388.276.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 16.905.000,00 38.140.032,00 164.422.440,00 42.000.000,00 35.000.000,00 500.000.000,00 109.840.272,00 33.237.567,00 123.949.502,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 208 Implementação De Sinalização De Tráfico Rodoviário Capari/Snl Implementação De Sinalização De Trânsito Centralidade De Lobito/Snl Instalação De Centrais De Britagem/Mincons Instalação De Sinais De Trânsito Centralidade Luhongo/Snl Instalação E Gestão De Balanças Rodoviárias/Mincons Instalação Sinalização Tráfego Centralidade K. Kiaxi 5000/Snl Instalação Sinalização Tráfego Rodoviário Namibe Praia Amélia/Snl Manutenção De Valas De Drenagem De Luanda - Minc (Reabilitação) Monitoramento De Estrads E Pontes/Mincons Montagem De Pontes Metalicas/Mincons Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Curoca/Mincons Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Giraul/Mincons Plano Recup.Conser.Rede Ter.Reab.Estr.Ext.17500km Const.P.Aq Prog. Comp. De Luanda-Reab. Rua Alipio Macuéria/Mincons Programa Complem.Luanda-Construção Estrada De Aces.Oeste Projecto Nova Vida Programa Complementar Luanda - Ligação Estrada Do Futungo/Av. 21 Janeiro Programa Complementar De Reabilitação Das Ruas De Luanda Programa Especial De Reabilitação De Pontes Programa Especial Mínimo De Recuperação Do Cuito-3ª Fase Proj. P/Regular.E Contr. Rios Cat.,Cavaco,Coporolo-Et. 2/Reab.Esp.Do Lobito Projecto De Aquisição De Auto-Batoneiras E Equip.Adicionais Projecto De Infra-Estruturas Integr. Benguela, Lobito, Catumbela E B.Farta Projecto De Infra-Estruturas Integradas Do Sumbe, Porto Amboim E Gabela Protecção Contra As Cheias Do Dondo Proteção Costeira Da Chicala Proteção Estabilização Encostas Da Boavista Sambizanga Fase 1 Luanda/Mincons Reab. Da Estrada Calandula/Kuale/Massango/Malanje Reab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/Benguela Reab. Est. Mbanza Congo/Noqui/Incluindo O Aces. Post. Front. Luvo/Zaire Reab. Est. Quibala/Luati/Calulo/Cabuta/S.P. Quilemba + R. Lussusso Reab. Estr. Nac. En 225 Desvio Xá-Muteba, Cuango, Lôvua, Dundo/Mincons Reab.Da Est.Caxito Nze.Mbanza Congo Auto-Est.Cax.Nzeto/Mincons Reab.Da Estr.Bailundo/S.Miguel Cruzamento Do Cassongue/Mincons Reab.Da Estrada Buco Zau/Belize/Miconge/Acesso Ao Luali-11km Reab.De 11 Pontes Rodov. Nas Prov.Do K.Kub.Huila E Bié/Mincons Reab.E Ampliação Da Escola Comandante Bula No Huambo/Mincons Reab.Estr.Cacongo/Dinge/B.Zau/Sang.Mongo + Acesso Necuto/Mincons Reab.Estr.Namibe (Sacomar)/Desvio Do Lub.+Aces.Baia Pipas Reab.Estrada Golf Fase 3 Ligação Gamek/Futungo/Mincons Reab.Estrada Porto Amboim (Pinda)/Cachoeira Da Binga Reab.Ramais Barra Dande Estrada De Acesso Vila Do Ambriz/Mincons 306.069.473,00 66.792.275,00 629.956.250,00 47.377.529,00 1.199.436.700,00 143.192.620,00 134.457.923,00 1.106.023.635,00 312.766.995,00 894.471.903,00 612.000.000,00 1.099.682.786,00 2.111.559.903,00 251.890.551,00 600.635.026,00 1.015.603.947,00 504.478.313,00 1.407.848.003,00 341.172.021,00 6.468.000.000,00 132.750.000,00 917.737.790,00 690.220.044,00 418.784.589,00 504.210.000,00 4.610.478.214,00 1.195.560.179,00 1.000.798.534,00 967.487.133,00 944.187.558,00 1.903.697.400,00 2.396.277.060,00 962.316.323,00 1.186.102.828,00 1.220.902.084,00 110.370.824,00 909.345.938,00 701.001.407,00 1.154.457.874,00 968.190.756,00 738.710.864,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.000.000,00 783.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.595.000.000,00 0,00 917.737.790,00 690.220.044,00 0,00 0,00 2.232.298.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.396.277.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.069.473,00 66.792.275,00 629.956.250,00 47.377.529,00 1.199.436.700,00 143.192.620,00 134.457.923,00 1.106.023.635,00 312.766.995,00 894.471.903,00 180.000.000,00 316.682.786,00 2.111.559.903,00 251.890.551,00 600.635.026,00 1.015.603.947,00 504.478.313,00 1.407.848.003,00 341.172.021,00 1.873.000.000,00 132.750.000,00 0,00 0,00 418.784.589,00 504.210.000,00 2.378.179.620,00 1.195.560.179,00 1.000.798.534,00 967.487.133,00 944.187.558,00 1.903.697.400,00 0,00 962.316.323,00 1.186.102.828,00 1.220.902.084,00 110.370.824,00 909.345.938,00 701.001.407,00 1.154.457.874,00 968.190.756,00 738.710.864,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 209 Reabilitação Da Avenida Hoji-Ya-Henda (Av.Dos Massacres) Reabilitação Da Avenida N' Gola Kiluange - Pacote 2, 2 ª Fase Fase/Mincons Reabilitação Da Avenida N'Gola Kiluange - Pacote 1, 2ª Fase/Mincons Reabilitação Da Estrada Alto Hama/Bailundo/Cathiungo+Acesso A Calacinga Reabilitação Da Estrada Andulo/Nharea/Bié Reabilitação Da Estrada Bailundo/Bimbe/Mincons Reabilitação Da Estrada Benguela/Lubango-Troço Quilengues/Cacula Reabilitação Da Estrada Benguela/Lubango-Troço Rio Coporolo/Quilengues Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Mincons Reabilitação Da Estrada Caculama (Mucari)/Talamungongo Reabilitação Da Estrada Caculama/Quela/Kunda Dia Baze/Malanje Reabilitação Da Estrada Calandula/Cacuso/Malanje Reabilitação Da Estrada Capanda/A.Dondo-Lote 2 S.Pedro Quil/A.Dondo Reabilitação Da Estrada Cassonge/Betania/Xipepa/C.Sul Reabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/Muxaluando Reabilitação Da Estrada Caála/Cuima/Cusse/Caluquem./Ngola/Cacula Reabilitação Da Estrada Conda/Cunjo/Kiemba/Mincons Reabilitação Da Estrada Conde/Ebo/C.Sul Reabilitação Da Estrada Cuilo Futa/Béu Comunal/Sacandica- Uíge/Mincons Reabilitação Da Estrada Cuimba/Mbanza Congo+Aces. Posto Front. Buela/Mincons Reabilitação Da Estrada Cuito/Andulo Reabilitação Da Estrada Cuito/Andulo/Calus./Mussende/Cangandala/Malanje Reabilitação Da Estrada Cuito/Camacupa/Bié Reabilitação Da Estrada Desvio Da Huila (Km 16)Palanca/Cunene Reabilitação Da Estrada Desvio Do Ambriz/B.Vista/Namb./Inter./E.N.120 Reabilitação Da Estrada Desvio Do Pove/Socoto/Dinge/Necuto Reabilitação Da Estrada Do Golf , 21 De Janeiro, Cassequel, Tourada/Mincons Reabilitação Da Estrada Do Golf Viana Rua Sanatório 2ª Fase Reabilitação Da Estrada Gabela/Quilenda/Cuanza-Sul Reabilitação Da Estrada Intersecção Em 120/Cassongue/C.Sul Reabilitação Da Estrada Lombe/Cota/Calandula/Luinga/Senda(Aces. Camabatela) Reabilitação Da Estrada Luau/Cazombo/Moxico Reabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troço Humbe/Cahama- Lote 2 Reabilitação Da Estrada Lucala/Samba Cajú-Camabatela/Negage Reabilitação Da Estrada Luena-Dala-Muconda-Luau/Cazombo Reabilitação Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo- Chiume/Neriquinha Reabilitação Da Estrada Malanje, Saurimo, Dundo E Luena/Mincons Reabilitação Da Estrada Malanje-Culam.-Dum.- Cabango/Luq./Quirima/Sautar Reabilitação Da Estrada Malanje/Culamagia/Mussolo 829.546.604,00 902.385.443,00 788.018.878,00 1.106.023.635,00 963.903.259,00 835.636.357,00 1.217.594.086,00 1.260.227.228,00 632.511.199,00 1.328.860.227,00 880.457.451,00 1.297.781.424,00 974.708.165,00 730.521.500,00 813.355.428,00 1.002.681.737,00 1.021.927.511,00 1.377.006.578,00 634.516.555,00 1.005.197.869,00 997.001.877,00 1.109.911.619,00 918.705.295,00 860.242.960,00 986.887.469,00 817.478.498,00 2.397.947.893,00 499.339.825,00 1.203.470.233,00 844.481.260,00 1.013.158.227,00 989.509.613,00 936.039.401,00 958.008.652,00 848.422.704,00 922.008.728,00 1.970.368.086,00 1.120.132.887,00 875.275.980,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 857.266.171,00 338.848.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.377.006.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.397.947.893,00 0,00 1.203.470.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829.546.604,00 45.119.272,00 449.170.760,00 1.106.023.635,00 963.903.259,00 835.636.357,00 1.217.594.086,00 1.260.227.228,00 632.511.199,00 1.328.860.227,00 880.457.451,00 1.297.781.424,00 974.708.165,00 730.521.500,00 813.355.428,00 1.002.681.737,00 1.021.927.511,00 0,00 634.516.555,00 1.005.197.869,00 997.001.877,00 1.109.911.619,00 918.705.295,00 860.242.960,00 986.887.469,00 817.478.498,00 0,00 499.339.825,00 0,00 844.481.260,00 1.013.158.227,00 989.509.613,00 936.039.401,00 958.008.652,00 848.422.704,00 922.008.728,00 1.970.368.086,00 1.120.132.887,00 875.275.980,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 210 Reabilitação Da Estrada Malanje/Marimba/Mangando Reabilitação Da Estrada Matala-Dongo-Cuvango-Cuchi/Menongue Reabilitação Da Estrada Matala/Capelongo/Mulondo/Mincons Reabilitação Da Estrada Menongue-Caiundo/Catuitui Reabilitação Da Estrada Menongue/Rio Longa/C.Cubango Reabilitação Da Estrada Mussenda/Kienha/Cuanza-Sul Reabilitação Da Estrada Mussolo/Dumba Cabongo/Malanje Reabilitação Da Estrada Namibe/Bentiaba/Lucira Reabilitação Da Estrada Ndalatando/Caxilo/Golungo Alto Reabilitação Da Estrada Negage/Puri/Sanza Pombo/Macoc./Quimbele/Uíge Reabilitação Da Estrada Ondjiva/Evale/Mupa/Cuvelai/Cunene Reabilitação Da Estrada Quiage/Quiquiemba/Bengo Reabilitação Da Estrada Quibala/Cariango/Mussende/C.Sul Reabilitação Da Estrada Quibaxi/Quiage/Bengo Reabilitação Da Estrada Quimbele/Alto Zaza/Cuango-Uíge/Mincons Reabilitação Da Estrada Rio Longa/Cuito Cuanavale Reabilitação Da Estrada Sumbe Uku Seles/Comuna/Conda/Gabela/C.Sul Reabilitação Da Estrada Talamungongo/Kambundi Katembo/Malanje Reabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Cuanza-Sul Reabilitação Da Estrada Viana Calumbo 2ª Fase/Mincons Reabilitação Da Estrada Úcua/Pango Aluquém/Quibaxe/Bula Atumba Reabilitação Da Igreja Metodista Do Quéssua Em Malanje Reabilitação Da Igreja Kimbanguista Do Nzeto Reabilitação Da Sexta Avenida Da 2ª Fase/Mincons Reabilitação Das Pontes No Itinerário Namibe/Bentiaba/L Reabilitação De Pontes No Itinerário Bailundo Cruzamento Cassongue Reabilitação De Pontes No Itinerário Cassongue/Uku Seles Reabilitação De Pontes No Itinerário Cuito/Rio Cuanza/Mincons Reabilitação De Pontes No Itinerário Km 27 Conda/Uku Seles/Sumbe Reabilitação Do Campo De Futebol Do Mambrôa No Huambo/Mincon Reabilitação Do Edifício Sede Do Mincon Reabilitação Do Hospital Américo Boavida - 2ª Fase Reabilitação Estr.Lubango/Sta.Clara-Troço Ondj/Sta.Clara Lote 5+Cir.Ondjiva Reabilitação Estrada Cazombo/Umbala Caquengue/Lucusse/Moxico Reabilitação Estrada Samba Cajú/Banga/Quicul/Bol/Terreiro,Lote 1 E Ligações Reabilitação Estrada Uíge/Quinzala/Damba/Quibo/Maq. Do Zombo/Quimbata Reabilitação Infra-Estruturas Rodoviárias Região Dembos+Reab.300m De Ponte Reabilitação Ruas B.Da Coreia E Envolvente Igreja N.S.Do Cabo/Mincons Reconstrução Da Pista Do Aeródromo De Saurimo(Aerog,Drenag,B.Lum.E Vedação) Reconstrução Da Pista Do Cuito(B.Lum.Estr.Ap.N.B,Pol.P.Emb.)E Nova Aerogare Reconstrução Da Pista Do Luena(Aerog,C.Circ,P.Estac,Dren,B.Lum. E Vedação) 858.694.903,00 1.053.891.359,00 959.478.188,00 1.067.758.351,00 798.693.698,00 966.058.236,00 906.582.465,00 932.716.813,00 907.870.059,00 1.095.185.034,00 1.331.867.513,00 812.383.190,00 923.196.168,00 850.952.384,00 485.564.408,00 881.711.044,00 980.869.839,00 986.424.724,00 1.301.712.004,00 1.344.395.356,00 964.317.497,00 79.500.000,00 365.712.089,00 798.959.607,00 2.078.951.683,00 1.190.170.159,00 1.067.553.063,00 717.984.001,00 1.009.282.523,00 275.600.000,00 262.500.000,00 200.275.683,00 1.323.280.449,00 1.020.418.706,00 1.143.031.041,00 1.316.634.207,00 958.933.818,00 313.628.950,00 752.515.711,00 667.875.575,00 626.574.944,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.395.356,00 0,00 0,00 0,00 798.959.607,00 2.078.951.683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858.694.903,00 1.053.891.359,00 959.478.188,00 1.067.758.351,00 798.693.698,00 966.058.236,00 906.582.465,00 932.716.813,00 907.870.059,00 1.095.185.034,00 1.331.867.513,00 812.383.190,00 923.196.168,00 850.952.384,00 485.564.408,00 881.711.044,00 980.869.839,00 986.424.724,00 1.301.712.004,00 0,00 964.317.497,00 79.500.000,00 365.712.089,00 0,00 0,00 1.190.170.159,00 1.067.553.063,00 717.984.001,00 1.009.282.523,00 275.600.000,00 262.500.000,00 200.275.683,00 1.323.280.449,00 1.020.418.706,00 1.143.031.041,00 1.316.634.207,00 958.933.818,00 313.628.950,00 752.515.711,00 667.875.575,00 626.574.944,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 211 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.158.741.356,00 1.158.741.356,00 780.601.177,00 780.601.177,00 269.610.949,00 50.291.444,00 3.193.299,00 216.126.206,00 913.034.326,00 913.034.326,00 1.828.733.567,00 485.552.439,00 33.221.208,00 1.309.700.180,00 259.740,00 47.376.830,00 47.376.830,00 Comissão Nac. P/Implem. Do Programa Nac. Do Urb. E Habitação Fundo Rodoviário Instituto De Estradas De Angola Laboratório De Engenharia De Angola DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 59,75% 59,75% 40,25% 40,25% 22,80% 4,25% 0,27% 18,27% 77,20% 77,20% 97,47% 25,88% 1,77% 69,81% 0,01% 2,53% 2,53% 1.939.342.533,00 1.182.645.275,00 1.876.110.397,00 129.419.493,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Reconstrução Da Pista E Aerog. Ondjiva(Estr.Apoio,Amp.Placa,T.Car,T.Contr) Recuperação E Manut.Dos Troços Calai/Dirico 117 Km/Mincons Recuperação E Manut.Dos Troços Cuangar/Cali 143 Km/Mincons Recuperação E Manut.Troço Nancova/Rito/Dirico 435 Km/Mincons Recuperação E Manutenção Dos Troços Mavinga Rivungo/Mincons Recuperação E Manutenção Troços Dirico/Mucusso 66 Km/Mincons Recuperação Manut.Troço Cuito Cuanavale/Nancova 158 Km/Mincons Recuperação Manutenção Troço Aldeia De Riabela/Mavinga/Mincons Reforço Ponte Rio Cuanza Barra Do Cuanza 2 Fase Requalificação Da Infraestruturas Da Praia Da Nicha Requalificação Sambizanga Infraestruturas Zonas 2a-Pacote A+B Luanda/Mincons Requalificação Sambizanga Infrastruras Zona 2a Pacote C- Luanda/Mincons Revitalização Da Missão Católica De Sangueve No Chipindo/Mincons Revitalização Da Missão Evangélica Do Bunjei/Huambo Ruas Secundárias E Terceárias De Luanda/Mincons Sistema De Transporte B.R.T. Corredor Infraestrutura/Mincons 708.629.827,00 421.105.279,00 474.787.001,00 779.584.666,00 613.120.669,00 315.806.517,00 505.757.226,00 497.498.499,00 341.574.742,00 5.200.000.000,00 3.784.596.328,00 1.327.958.443,00 286.102.360,00 286.770.653,00 29.327.675.050,00 16.656.470.119,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.784.596.328,00 1.327.958.443,00 0,00 0,00 0,00 2.145.151.455,00 708.629.827,00 421.105.279,00 474.787.001,00 779.584.666,00 613.120.669,00 315.806.517,00 505.757.226,00 497.498.499,00 341.574.742,00 5.200.000.000,00 0,00 0,00 286.102.360,00 286.770.653,00 29.327.675.050,00 14.511.318.664,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 212 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.9 - Outras Despesas De Capital 25.012.344.657,00 1.449.996.170,00 1.449.996.170,00 93.494.744,00 93.494.744,00 23.468.309.727,00 124.074.737,00 23.344.234.990,00 544.016,00 544.016,00 4.109.571.008,00 4.107.140.417,00 4.107.140.417,00 2.430.591,00 85,89% 4,98% 4,98% 0,32% 0,32% 80,59% 0,43% 80,16% 0,00% 0,00% 14,11% 14,10% 14,10% 0,01% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 06 - Protecção Social 06.03.00 - Habitação 07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados 2.273.839.404,00 2.242.900.459,00 30.938.945,00 2.126.790.881,00 2.126.790.881,00 24.721.285.380,00 24.671.285.380,00 50.000.000,00 7,81% 7,70% 0,11% 7,30% 7,30% 84,89% 84,72% 0,17% Função % Actividades Permanentes Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 2.242.900.459,00 4.201.416.242,00 1.772.162.895,00 20.726.271.197,00 179.164.872,00 7,70% 14,43% 6,09% 71,17% 0,62% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.9 - Outras Despesas De Capital 4.717.035.879,00 823.416.833,00 53.327.809,00 3.803.482.039,00 36.809.198,00 467.607.738.568,00 467.607.438.268,00 300.300,00 Ministério Da Construção DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 1,00% 0,17% 0,01% 0,81% 0,01% 99,00% 99,00% 0,00% 472.324.774.447,00 100,00% 29.121.915.665,00 100,00%Total Geral: 29.121.915.665,00 100,00%Total Geral: 29.121.915.665,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Ministério Do Urbanismo E HabitaçãoÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 213 Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E Habitação Alienação Do Património Habitacional Do Estado Avaliação Técnica Proj.Ordenamento Territ.Escala Provincial E Municipal Elaboração De Estudos Urbanístico Formação E Capacitação De Quadros Prod.Legisl.Comp.Lei Ord.Do Ter.Urbano E De Terras 2.150.973.756,00 37.748.853,00 19.858.750,00 20.234.250,00 6.000.000,00 8.084.850,00 95,90% 1,68% 0,89% 0,90% 0,27% 0,36% %Projecto / Actividade Valor 2.242.900.459,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Estudos Para Infraestrutura Do Programa Nacional De Habitação/Minuha Actualização E Execução De Cart.Sedes Vilas E Prov.Escalas 1.200 E 1.1.1000 Adensamento Das Estações De Referência Nacional/Minuha Comissão Nac.P/Imple.Prog.Nac.Do Urban.E Habitação/Minuha Elab. Dos Planos Prov.De Ordenamento Do Território/Minuha Elaboração De Estudos Para Infraestruturas Integradas Do Cacuaco/Minuha Elaboração De Estudos Para Infraestruturas Integradas Do K.Kiaxi/Minuha Elaboração Dos Planos De Ordenamento Rural/Minuha Elaboração Dos Planos Directores Municipais/Nacional Estratégia Nacional De Desenvolvimento Urbano/Minuha Estudos Construção Infraestruturas Do Bairro Militar - Luanda/Minuha Estudos Construção Infraestruturas Do Benfica - Luanda/Minuha Estudos Construção Infraestruturas Do Morro Bento - Luanda/Minuha Estudos Construção Infraestruturas Integradas Dundo - L.Norte/Minuha Estudos Construção Infraestruturas Integradas Saurimo - L. Sul/Minuha Estudos Construção Infraestruturas Integradas Uíge E Negage - Uíge/Minuha Estudos Infraestruturas Integradas Do Luena E Luau - Moxico/Minuha Estudos Infraestruturas Integradas Menongue C.Cubango/Minuha Estudos Urbanização 200 Hectares De Reserva Fundiária- Nacional/Minuha Execução De Cadastro Nacional Do Património Habitacional/Minuha Execução Do Cadastro Nacional De Terras/Minuha Gestão Do Parque Habitacional/Novas Urbanizações/Minuha Implementação Centro Nac. Gestão De Informação Geográfica / Minuha Implementação Da Lotu / Minuha Limpeza Desmatação E Loteamento De Auto Const.Dirigida/Minuha Operação E Manutenção Das Infra-Estruturas E Equip.Da Urbaniz.Nova Vida Plano De Desenvolvimento Municipal-Viana Prog. De Capacit. E Diagnóst. E Gest. Integ. Do Território / Minuha Programa Indicativo Melhoria Assentamentos Urbanos Precários Programa Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / Minuha Proj. Implem. Prog. Estudos E Capacit. Desenv. Sustentável/Minuha Projecto De Modernização De Rede Geodésica Nacional/Minuha Projecto Nova Vida (2ª Fase) 350.000.000,00 25.000.000,00 31.720.130,00 76.055.242,00 30.938.945,00 350.000.000,00 350.000.000,00 54.080.000,00 445.000.000,00 87.750.000,00 211.802.500,00 250.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00 4.900.000.000,00 7.350.000.000,00 500.000.000,00 5.096.000.000,00 161.401.750,00 796.905.257,00 46.407.101,00 89.525.000,00 28.179.717,00 119.369.657,00 150.000.000,00 179.164.872,00 195.000.000,00 50.000.000,00 205.203.667,00 99.407.872,00 43.324.913,00 32.752.400,00 3.790.836.000,00 Projecto / Actividade Total 26.879.015.206,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,0026.879.015.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 25.000.000,00 31.720.130,00 76.055.242,00 30.938.945,00 350.000.000,00 350.000.000,00 54.080.000,00 445.000.000,00 87.750.000,00 211.802.500,00 250.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00 4.900.000.000,00 7.350.000.000,00 500.000.000,00 5.096.000.000,00 161.401.750,00 796.905.257,00 46.407.101,00 89.525.000,00 28.179.717,00 119.369.657,00 150.000.000,00 179.164.872,00 195.000.000,00 50.000.000,00 205.203.667,00 99.407.872,00 43.324.913,00 32.752.400,00 3.790.836.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 214 Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores 6.558.813.583,00 6.558.813.583,00 6.558.813.583,00 100,00% 100,00% 100,00% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 16.490.150.038,00 1.361.559.659,00 1.361.559.659,00 95.668.286,00 95.668.286,00 15.032.190.374,00 260.102.715,00 14.772.087.659,00 731.719,00 731.719,00 377.411.491.537,00 377.411.491.537,00 377.411.491.537,00 4,19% 0,35% 0,35% 0,02% 0,02% 3,82% 0,07% 3,75% 0,00% 0,00% 95,81% 95,81% 95,81% Natureza %Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.9 - Outras Despesas De Capital 135.808.771,00 84.122.287,00 5.725.159,00 45.869.051,00 92.274,00 550.000,00 550.000,00 24.876.535.886,00 1.365.873.883,00 87.769.585,00 23.422.440.676,00 451.742,00 4.109.021.008,00 4.106.590.417,00 2.430.591,00 Instituto Nacional De Habitação Ministério Do Urbanismo E Habitação DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 99,60% 61,69% 4,20% 33,64% 0,07% 0,40% 0,40% 85,82% 4,71% 0,30% 80,81% 0,00% 14,18% 14,17% 0,01% 136.358.771,00 28.985.556.894,00 100,00% 100,00% 393.901.641.575,00Total Geral: 100,00% 6.558.813.583,00Total Geral: 100,00% Ministério Da Energia E Das ÁguasÓrgão: Sistema Nacional De Informação Territorial 183.190.183,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00183.190.183,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 215 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 03 - Segurança E Ordem Pública 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água 09 - Assuntos Económicos 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade 09.03.06 - Energia Não Eléctrica 10 - Protecção Ambiental 10.02.00 - Gestão De Águas Residuais 1.131.527.013,00 1.131.527.013,00 52.647.935,00 52.647.935,00 141.906.998.652,00 141.906.998.652,00 248.396.443.815,00 248.396.443.815,00 247.658.863.815,00 737.580.000,00 2.414.024.160,00 2.414.024.160,00 0,29% 0,29% 0,01% 0,01% 36,03% 36,03% 63,06% 63,06% 62,87% 0,19% 0,61% 0,61% Função % Actividades Permanentes Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego Prog.De Electrif.Rural-Des.De Peq.Centrais Hidroeléctricas Prog.De Electrif.Rural-Des.E Utiliz.De Energias Renováveis Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica Programa De Capacitação Institucional Programa De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos Hídricos Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa Água Para Todos Subprog.De Reab.Const.E Equip.Inf.Dos Serv.De Bombeiros 10.490.585.809,00 9.518.130,00 10.200.261.652,00 737.580.000,00 18.014.429.399,00 25.295.806.000,00 55.674.789.872,00 2.998.323.770,00 16.261.995.837,00 131.700.680.916,00 103.507.248,00 110.071.515.007,00 12.290.000.000,00 52.647.935,00 2,66% 0,00% 2,59% 0,19% 4,57% 6,42% 14,13% 0,76% 4,13% 33,43% 0,03% 27,94% 3,12% 0,01% %Programa Valor Valor 393.901.641.575,00 100,00%Total Geral: 393.901.641.575,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Actuação Permanente P/Assegurar A Disponib.Quant.E Qualitat.Da Água Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos Energéticos Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos Hídricos Asseguramento Da Barragem De Kapanda Consultoria Para As Bacias Hidrográficas Internacionais Criação De Base Dados E Estatísticas E Desenvolvimento Web Site Desverticalização E Criação De Estruturas Do Sector Das Águas Desverticalização E Criação De Estruturas Do Sector Eléctrico Elaboração Da Estrateg.De Desenvolvimento Do Sector Eléctrico Encargos De Exercícios Findos Formação De Quadros Da Administração Pública Regulação Das Actividades No Domínio Da Energia 103.507.248,00 1.958.874.328,00 703.721.157,00 122.190.001,00 98.977.815,00 34.150.856,00 287.162.660,00 59.874.906,00 127.658.913,00 6.558.813.583,00 27.488.044,00 212.621.859,00 1,01% 19,03% 6,84% 1,19% 0,96% 0,33% 2,79% 0,58% 1,24% 63,71% 0,27% 2,07% %Projecto / Actividade Valor 10.295.041.370,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 216 A.H.Lauca Desvio Do Rio E Projecto Básico Est.Geot/Minea Ampliação Da Capac. Reser.Águas Maianga Viana Benfica 1/Minea Ampliação Da Capacidade De Armazenamento De Água Dos C.D/Luanda Ampliação Da Estação De Tratamento De Água De Kikuxi(Fase 2) Ampliação Da S.E. De Belas/Luanda Ampliação Do Sist. De Reserva De Água Do C.D Da Mulemba/Luanda Ampliação Rede De Mt, Bt E Ip E Execução Novas Ligações-Cuito Cuanavale Ampliação Se Cacuaco/Minea Aproveitamento Hidroeléctrico Chiumbe Dala E L.T. 60 Kv Dala - Luena Aquis. E Mont.Equip.Csr No Sist.Control Tensão Lt´S400e220kv/Minea Assist.Técnica E Consult.Manutenção Do Sist.Electrico/Minea Assitência Técnica Operação E Gestão De Sistema Abast.Água Const. Da Captação E Estação Bombagem De Água De Capari/Snl/Minea Const. Da Conduta Cd Piv Dn 500 Mm Zango/Snl/Minea Const. Da Rede De Distribuição De Àgua Municipal Lobito/Snl Const. Da Rede Distrib. De Electricidade Municipal Lubango/Snl Const. Da Rede Distrib. Electicidade Centralidade Zango Ctce/Snl Const. De Estação De Bombagem Àgua Central. Do Lubango/Snl Const. Estação Bombagem Rede Abast. Água Cacuaco/Snl Const. Estação Bombagem Água Centralidade Zango Red/Snl Const. Estação Tratam. Água Centralidade Dundo/Snl/Minea Const. Estação Tratamento Água Centralidade Zango Red/Snl Const. L.T.220 Kv Gab/Sumbe E Gab/W.Kungo E Respect. S.E'S (Fase 1) Const. Nov. Cent. Térm. Prov. Mox.Cun.Nam.Hui.Bié,Cab.L.Nort.E Luanda/Minea Const. Rede Abastec. Água Municipal Centralidade Cacuaco/Snl Const. Rede Abastecimento Água Comunitária Cacuaco/Snl Const. Rede De Distrib. De Água Municipal Luhongo/Snl/Minea Const. Rede Distrib. Electricidade Comunitária Lubango/Snl Const. Rede Distrib. Àgua Comunitária Praia 5 De Abril/Snl Const. Rede Distrib. Àguas Comunitárias Praia Amélia/Snl Const. Rede Distrib. Água Comunitária Luhongo/Snl/Minea Const. Rede Distribuição Eléctrica Comunitária Zango Red/Snl Const. Rede Distribuição Eléctrica Municipal Baía Farta/Snl Const. Rede Distribuição Àgua Municipal Praia Amélia/Snl Const. Rede Distribuíção Eléctrica Municipal Zango Red/Snl Const. Rede Distribuíção Energia Eléctrica Comunit. B. Farta/Snl Const. Rede Iluminação Comunitária Centralidade B. Farta/Snl Const. Rede Iluminação Municipal Central. Baía Farta/Snl Const. Rede Iluminação Pública Comunitária Zango Red/Snl Const. Rede Iluminação Pública Munic. Zango Red/Snl Const. Sistema Distribuição Energia Eléctrica Cacuaco/Snl Const.C.D De Cabo Lombo E Da Rede De Dist.Adjacente-Est.E Projecto Const.Conduta Cd Piv Dn 600 Mm Camama/Snl/Minea Const.Eta Dande (Capari E Sist.Associado) / Minea (Estudos) Const.Segunda Central Hidroeléct.De Cambambe (4x130 Mw)/Minea 10.014.006.326,00 924.000.000,00 1.146.000.000,00 331.999.996,00 279.322.020,00 576.666.672,00 1.052.500.000,00 464.278.146,00 1.500.000.000,00 1.380.214.014,00 1.122.269.181,00 160.000.000,00 822.381.582,00 469.008.052,00 157.541.082,00 3.578.874.654,00 1.050.753.798,00 126.133.169,00 603.565.339,00 852.591.733,00 2.970.857.028,00 750.115.425,00 6.400.790.437,00 1.600.000.000,00 211.826.283,00 382.033.558,00 111.748.061,00 2.523.968.087,00 489.817.198,00 608.276.648,00 166.551.160,00 5.075.452.733,00 426.157.429,00 357.623.546,00 3.390.386.152,00 460.273.073,00 111.382.804,00 45.122.144,00 1.653.745.603,00 459.506.580,00 3.226.639.238,00 180.000.000,00 374.167.494,00 985.000.000,00 34.748.987.762,00 Projecto / Actividade Total 383.606.600.205,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 98.732.109.633,00284.874.490.572,00 8.428.808.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.885.404.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.677.180.042,00 1.585.198.111,00 924.000.000,00 1.146.000.000,00 331.999.996,00 279.322.020,00 576.666.672,00 1.052.500.000,00 464.278.146,00 1.500.000.000,00 1.380.214.014,00 1.122.269.181,00 160.000.000,00 822.381.582,00 469.008.052,00 157.541.082,00 3.578.874.654,00 1.050.753.798,00 126.133.169,00 603.565.339,00 852.591.733,00 2.970.857.028,00 750.115.425,00 515.385.916,00 1.600.000.000,00 211.826.283,00 382.033.558,00 111.748.061,00 2.523.968.087,00 489.817.198,00 608.276.648,00 166.551.160,00 5.075.452.733,00 426.157.429,00 357.623.546,00 3.390.386.152,00 460.273.073,00 111.382.804,00 45.122.144,00 1.653.745.603,00 459.506.580,00 3.226.639.238,00 180.000.000,00 374.167.494,00 985.000.000,00 6.071.807.720,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 217 Const.Sist.Adução Dist.Eta Quilonga Grand.Sist.Dist.Associado/Minea Const.Sistema De Abast. Água Beng.Lob.Catumb.E B.Farta(Fase 3) Constr. Do Sistema De Captação Águas Central K.K 5000/Snl/Minea Constr. Estação Bombagem Rede Abast. Águas Dundo/Snl/Minea Constr. Iluminação Pub. Vias Munic. Central. Lubango/Snl/Minea Constr. Rede Abastec. De Água Centralidade Capari/Snl/Minea Constr. Rede De Baixa Tensão Da Centralidade De Cabinda/Snl/Minea Constr. Rede Distrib. Energia Electr. Comunit. Luhongo/Snl/Minea Constr. Rede Energia Electr. Iluminação Centr. Cabinda/Snl Constr. Rede Ilumunação Municipal Central. Lobito/Snl/Minea Construção Da Central Termica Do Dundo (A) Minea Construção Da Central Térmica Da Kivela (A) / Minea Construção Da E. T. A. Refinaria Do Lobito/Snl-Ref Construção Da Estação De Bombagem De Águas Km 44/Snl/Minea Construção Da Linha De Transmissão 60 Kv Cacuaco/Snl/Minea Construção Da Linha De Transmissão De 220 Kv Gabela-Quileva Construção Da Linha Mt 30 Kv Musseque Capari Bengo/Snl/Minea Construção De C.D.S Novas Centralidades/Minea Construção De Estações De Tratamento De Águas Residuais (Etar)/Luanda Construção De Novos Centros De Distribuição/Minea Construção Do Aproveitamento Hidroeléctrico De Laúca Construção Estação Bombagem Àgua 5 De Abril/Snl Construção Estação De Bombagem Àgua Praia Amélia/Snl Construção Rede Combate À Incêndio/Snl Construção Rede De Distrib. Àgua Centralidade Zango Ctce/Snl Construção Rede Distrib. Electr. Comunit. 5 De Abril/Snl/Minea Construção Rede Distrib. Electr. Comunit. Praia Amelia/Snl/Minea Construção Rede Distrib. Electr. Municipal 5 De Abril/Snl/Minea Construção Rede Distrib. Electr. Municipal Praia Amelia /Snl/Minea Construção Rede Distrib. Energia Eléctrica Comunitária K.K 5000/Snl Construção Rede Distrib. Energia Eléctrica Municipal K.K.5000/Snl Construção Rede Distrib. Energia Eléctrica Municipal Luhongo/Snl Construção Rede Distribuição De Àgua Municipal Lubango/Snl Construção Rede Distribuição De Águas Comunitária Lobito/Snl Construção Rede Distribuição Eléctrica Comunitária Central Cacuaco/Snl Construção Rede Distribuição Energia Electr. Capari/Snl/Minea Construção Rede Distribuição Energia Eléctrica Comunitária Lobito/Snl Construção Rede Distribuição Energia Eléctrica Municipal Lobito/Snl Construção Rede Distribuição Àgua Comunitária Lubango/Snl Construção Rede Distribuição Àgua Munic. Centralidade K. K. 5000/Snl Construção Rede Distribuição Àguas Municipal 5 De Abril/Snl Construção Rede Distribuição Água Comunitária Zango Red/Snl Construção Rede Distribuição Águas Municipal Centralidade Zango/Snl Construção Rede Distribuíção De Água Comunitária Baía Farta/Snl Construção Rede Distribuíção Água Comunitária K. K. 5000/Snl Construção Rede Distribuíção Água Municipal Baía Farta/Snl 3.875.350.302,00 1.597.119.541,00 2.113.701.534,00 9.680.462.148,00 540.750.326,00 759.045.248,00 83.790.691,00 656.082.943,00 151.443.762,00 90.674.827,00 668.752.594,00 1.377.014.256,00 8.947.055.000,00 922.966.738,00 152.078.161,00 1.422.252.987,00 39.904.873,00 816.750.000,00 914.024.160,00 406.666.667,00 39.748.963.000,00 105.783.784,00 105.355.552,00 52.647.935,00 516.255.637,00 825.998.632,00 869.457.051,00 963.238.693,00 749.178.193,00 1.224.839.437,00 769.599.728,00 607.453.746,00 543.372.305,00 234.801.837,00 1.076.958.849,00 4.562.631.312,00 924.937.898,00 856.381.038,00 804.176.337,00 152.568.651,00 360.273.142,00 1.204.710.172,00 716.324.425,00 116.843.480,00 230.287.286,00 78.396.526,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 1.597.119.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962.252.987,00 0,00 0,00 569.024.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.875.350.302,00 0,00 2.113.701.534,00 9.680.462.148,00 540.750.326,00 759.045.248,00 83.790.691,00 656.082.943,00 151.443.762,00 90.674.827,00 668.752.594,00 1.377.014.256,00 8.947.055.000,00 922.966.738,00 152.078.161,00 460.000.000,00 39.904.873,00 816.750.000,00 345.000.000,00 406.666.667,00 39.748.963.000,00 105.783.784,00 105.355.552,00 52.647.935,00 516.255.637,00 825.998.632,00 869.457.051,00 963.238.693,00 749.178.193,00 1.224.839.437,00 769.599.728,00 607.453.746,00 543.372.305,00 234.801.837,00 1.076.958.849,00 4.562.631.312,00 924.937.898,00 856.381.038,00 804.176.337,00 152.568.651,00 360.273.142,00 1.204.710.172,00 716.324.425,00 116.843.480,00 230.287.286,00 78.396.526,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 218 Construção Rede Iluminação Comunitária Centralidade K.K. 5000/Snl Construção Rede Iluminação Comunitária Do Luhongo/Snl Construção Rede Iluminação Comunitária Lobito/Snl/Minea Construção Rede Iluminação Munic. Luhongo Benguela/Snl/Minea Construção Rede Iluminação Municipal Centralidade K.K. 5000/Snl Construção Rede Iluminação Municipal Praia Amélia/Snl Construção Rede Iluminação Pub. Comunit. 5 De Abril/Snl/Minea Construção Rede Iluminação Pub. Comunitária Capari/Snl/Minea Construção Rede Iluminação Publica Municip. Capari/Snl/Minea Construção Rede Iluminação Púb. Comunit Praia Amalia /Snl/Minea Construção Rede Iluminação Pública Municipal 5 De Abril/Snl Construção S.E Dundo Rede Rede Distrib. Electric. Dundo/Snl/Minea Construção Se Chicala (Fase 1) / Minea Construção Sist.Adução E Distr.Eta Quil.Grande Estudos)/Minea Construção Sistema 4 (Eta Bita) Sistema De Distribuição Água- Luanda Distribuição Eléctrica De Km44/Snl Elaboração De Estudos E Proj. S/Gestão E Aprov. Bacias Hidrográficas Elaboração De Estudos Projecto E Fiscalização/Minea Elaboração De Planos Directores Do Sistema De Abastecimento De Água Elaboração Est.Proj.Expansão Capacidade Transp.Energia/Minea Elaboração Estudos Proj.P/Expansão Capacidade Prod. Energia Eléctrica Electrificação Da Província De Cabinda/Minea Estação De Tratamento De Àgua (Eta) Central. De Lubango/Snl Estudo P/Mapeamento Ventos-Aval.Poten.Eólico De Angola/Mine Estudos De Planos Gerais De Bacias Hidrográficas/Minea Estudos E Projectos De Mini-Hidrícas Estudos, Assistência Técnica Do Pat/Minea Estudos, Assistência Técnica E Consultoria Sistema Abast.Água Fiscaliz. Sistema Abastecimento Água Centralidade Dundo/Snl Fiscaliz.Projectos Inseridos L.C.China/Águas ( Fase 2 ) Fiscalização Empreitadas De Abast.Água E Sanemento/Minea Fiscalização Proj.Inseridos L.C.China /Electric - Fase 3/Minea Fiscalização Proj.Inseridos Na L.C.Da China/Água Fase 3/Minea Fornecimento De Energia Eléctrica Chibodo Cabinda/Snl Fornecimento E Instal. Gerador Centralidade Dundo/Snl/Minea Fornecimento Energia Electr. Estação Bomba. Cabinda/Snl/Minea Gestão, Implementação E Fiscalização De Projectos Iluminação Pública Comunitária Da Centralidade Do Lubango/Snl Iluminação Pública Para Centralidade De Km44/Snl Implantação De Condutas Adutoras Br.Morar E Benfica/Minea Implantação De Redes De Dist.Lig.Domiciliares-Novas Redes/Minea Implantação De Redes Terc.Lig.Domiciliares Redes Existentes/Minea Implementação De Sistemas De Energia Solar/Min. Energia Inst. Contadores Gerais E Sector. Rede Dist. Água De Luanda/Minea Inst. De Medidores De Caudais Nas E.T.A E C.D Sist.De Abast.Água/Lda Instalação Central Ciclo Combinado Soyo, Sistema Transporte Associado Instalação De Um Transformador De 120 Mva Camama/Snl/Minea 221.763.361,00 158.767.396,00 223.828.380,00 64.318.056,00 96.762.348,00 232.278.048,00 339.921.268,00 221.817.328,00 108.759.912,00 374.851.821,00 174.277.960,00 2.588.320.837,00 939.654.488,00 351.242.500,00 7.500.000.000,00 2.409.677.546,00 109.123.000,00 266.666.664,00 450.000.000,00 1.538.890.650,00 935.549.791,00 2.673.814.605,00 581.425.040,00 168.770.826,00 178.185.660,00 194.827.913,00 375.000.000,00 550.552.500,00 67.358.340,00 178.000.000,00 1.300.000.000,00 68.393.684,00 270.000.000,00 377.732.311,00 261.685.959,00 11.053.535,00 1.600.000.000,00 1.121.037.615,00 301.809.596,00 297.000.000,00 3.386.458.473,00 5.349.399.475,00 737.580.000,00 148.400.000,00 192.000.000,00 32.300.000.000,00 105.171.017,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.225.198.546,00 5.094.666.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.763.361,00 158.767.396,00 223.828.380,00 64.318.056,00 96.762.348,00 232.278.048,00 339.921.268,00 221.817.328,00 108.759.912,00 374.851.821,00 174.277.960,00 2.588.320.837,00 939.654.488,00 351.242.500,00 7.500.000.000,00 2.409.677.546,00 109.123.000,00 266.666.664,00 450.000.000,00 1.538.890.650,00 935.549.791,00 2.673.814.605,00 581.425.040,00 168.770.826,00 178.185.660,00 194.827.913,00 375.000.000,00 550.552.500,00 67.358.340,00 178.000.000,00 1.300.000.000,00 68.393.684,00 270.000.000,00 377.732.311,00 261.685.959,00 11.053.535,00 1.600.000.000,00 1.121.037.615,00 301.809.596,00 297.000.000,00 161.259.927,00 254.733.308,00 737.580.000,00 148.400.000,00 192.000.000,00 32.300.000.000,00 105.171.017,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 219 L.T. 200kv Lomaum-Biop-Bgla Sul 220kv Sub Bgla Sul 60/30kv- 120mva Ligação Se Chicala-Kinaxixi-Edel / Minea Lt 60 Kv Se Cacuaco-Sequele-Ene/Minea Lt 60 Kv Se Mabubas Capari-Ene/Minea Lt 60 Kv Se Zee Zango Ene/Minea Monotorização Da Qualidade Da Água/Minea Nova Central Termica -Namibe(80mw)Minea Novos Sist.Sedes Municip.Abast.Melhoria Dist.Água / Minea Plano De Acção Imediata P/Luena, Menongue E Mbaza Congo Programa De Assistência Técnica Para Dna (Cooperação Cubana) Programa De Emergência De Abast.Rural De Água Prov.K.Sul E Bengo Programa De Águas Subterrâneas Programa Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Electricidade) Programa Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Águas) Programa Água Para Todos Projecto De Desenv. Institucional Do Sector De Águas(Bm/Pdisa) Reab. Ampl. Rede Electrica Do Cuito Projecto Intercalar / Mine Reab. E Reforço Dos Sistemas De Abast. De Água Do Namibe - 1ª Fase Reab. E Reforço Sistema Abast. De Água Do Cuito-2ª Fase/Minea Reab. E Reforço Sistema Abastecimento Água Cidade M'Banza Congo/Minea Reab. Reforço Potência Aproveitamento Hidroeléctrico Luachimo Reab. Reforço Sistema Abast. Água Do Lubango-1ª Fase/Minea Reab.Ampl.Rede Mt/Bt Ilha De Luanda Reab.E Ampliação Do Sistema Abast.De Água /Malanje-Fase 2 Reab.E Reforço Do Sist.De Abast.De Água Do Tômbua 2ª Fase Reab.E Reforço Dos Sist.De Abast.Água De Caxito/Minea Reab.Exp.Redes Mt/Bt - Benguela Huambo Bié (Parte 2-Benguela) Reab.Reforço Sist. Abast. Água De Catete E Uíge-2ª Fase/Minea Reabilitação Das Redes Mt E Bt De Mbanza Congo/Zaire Reabilitação Das Redes Transporte Sistema Norte, Centro E Sul Reabilitação De Estações Hidrométricas/Minea Reabilitação Do Centro De Distribuíção Do Marçal/Minea Reabilitação Do Centro De Pesquisa De Onga-Zanga Reabilitação Do Gtg 3 Da Central Térmica Do Cazenga/Mine Reabilitação Dos Postos De Seccionamento/Minea Reabilitação E Expan.Redes Elect.Mt E Bt Lubango Namibe E Tombua Fase 2 Reabilitação E Expansão Das Redes De Mt E Bt De Luanda - Fase 4 Reabilitação E Modernização Da Central Hidroeléctrica Matala Reabilitação E Modernização Da Se Cazenga/Minea Reabilitação E Modernização Da Se Viana/Minea Reabilitação E Reforço Do Sist. Abast. De Água Do Sumbe/Minea Reabilitação Parcial Do A.H. Luquixe E Central 2/Uíge Reabilitação Ref. Do Sist. De Abast.De Água Lundas Norte E Sul Parte 1 Reconstrução A.H. Cunje I.L.T. Cunje-Cuito E Rede Camacupa/Minea Rede Distribuição De Àgua Municipal Centralidade De Km44/Snl 4.216.304.358,00 98.481.281,00 478.133.775,00 720.465.379,00 90.984.000,00 50.000.000,00 452.800.000,00 5.500.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 1.200.000.000,00 450.000.000,00 12.290.000.000,00 3.000.000.000,00 348.000.000,00 4.000.000.000,00 1.500.000.000,00 450.000.000,00 3.300.000.000,00 3.960.000.000,00 877.455.213,00 1.950.000.000,00 750.000.000,00 1.200.000.000,00 2.987.452.364,00 1.350.000.000,00 708.621.117,00 2.808.333.340,00 462.869.190,00 3.693.763.614,00 200.000.000,00 802.040.400,00 330.106.295,00 630.000.000,00 3.930.987.365,00 4.311.216.000,00 1.189.832.833,00 1.601.630.221,00 2.100.000.000,00 160.000.000,00 1.330.000.000,00 808.051.401,00 154.805.930,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 4.016.304.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.340.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.560.000.000,00 797.455.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.621.117,00 2.635.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000.000,00 3.930.987.365,00 4.158.336.000,00 0,00 1.601.630.221,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 98.481.281,00 478.133.775,00 720.465.379,00 90.984.000,00 50.000.000,00 452.800.000,00 5.500.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 1.200.000.000,00 450.000.000,00 7.950.000.000,00 1.500.000.000,00 348.000.000,00 500.000.000,00 1.500.000.000,00 450.000.000,00 3.300.000.000,00 400.000.000,00 80.000.000,00 1.950.000.000,00 750.000.000,00 1.200.000.000,00 2.987.452.364,00 1.350.000.000,00 150.000.000,00 173.333.340,00 462.869.190,00 693.763.614,00 200.000.000,00 802.040.400,00 330.106.295,00 210.000.000,00 0,00 152.880.000,00 1.189.832.833,00 0,00 1.100.000.000,00 160.000.000,00 1.330.000.000,00 808.051.401,00 154.805.930,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 220 Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Contribuições 5.627.289.161,00 5.544.111.955,00 5.507.165.064,00 36.946.891,00 56,77% 55,93% 55,56% 0,37% %ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 16.490.150.038,00 1.361.559.659,00 95.668.286,00 15.032.190.374,00 731.719,00 377.411.491.537,00 377.411.491.537,00 Ministério Da Energia E Das Águas DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 4,19% 0,35% 0,02% 3,82% 0,00% 95,81% 95,81% 393.901.641.575,00 100,00% 9.911.777.806,00Total Geral: 100,00% Ministério Dos TransportesÓrgão: Ref.Cap.Transf.Se Luanda Sul (Camama Viana Cazenga) / Minea Ref.E Ampliação Da Rede Novas Centralidades/Minea Reforço Do Sistema De Abast.De Água De Ondjiva(Fase2)/Cunene Reforço Do Sistema De Abastecimento De Água Do Huambo (2ª Fase) Reforço Rede At Lt 220 Kv Camama Morro Bento Se M.Bento Ene Reforço Rede At Luanda-Se Filda E Lt 220kv Viana-Filda/Minea Reforço Rede Luanda-Se Boavista Lt220 Kv Cacuaco Boavista/Minea Reforço Sist.Abastecimento De Água A Ondjiva Reparação Barragem Do Calueque E Const. De Estação Elevatória/Minea Revisão Capital Das Centrais Térmicas - Nível Nacional Se 60/15 Kv Samba - Edel/Minea Se 60/15 Kv Angola Cuba - Edel/Minea Se 60/15 Kv Cacuaco Vila - Edel/Minea Se 60/15 Kv Cacuaco-Sequele - Edel/Minea Se 60/15 Kv Cazenga 6ª Avenida - Edel/Minea Se 60/15 Kv Encibe Camama - Edel/Minea Se 60/15 Kv Golfe 28 De Agosto - Edel/Minea Se 60/15 Kv Km 44 Luanda - Ene/Minea Se 60/15 Kv Lar Do Patriota - Edel/Minea Se 60/15 Kv Sapú (Estudos) Edel/Minea Se 60/15 Kv Victória É Certa - Edel/Minea Se 60/15 Kv Zango Edifícios - Edel/Minea Se 60/15kv Musseque Kapari Edel/Minea Se Av.Comandante Gika E Cabo 60 Kv Alvalade Edel/Minea Sistema De Transmissão Associado Ao Gove Sistema Transporte Associado A. Hidroeléctrico Cambambe - 2ª Central Substituição Da Capacidade Energia Alugada/Minea 2.003.399.999,00 1.156.546.308,00 4.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.940.000.000,00 2.066.479.468,00 2.036.899.470,00 3.000.000.000,00 11.147.282.460,00 960.000.000,00 625.666.356,00 64.643.578,00 900.876.375,00 588.509.240,00 60.131.400,00 801.311.542,00 865.366.376,00 130.372.987,00 703.417.848,00 773.303.700,00 672.170.868,00 836.985.000,00 588.509.240,00 850.410.400,00 800.000.000,00 4.000.000.000,00 2.300.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 1.797.381.712,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 2.066.479.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.985.000,00 0,00 406.985.000,00 0,00 596.290.000,00 0,00 0,00 0,00 206.018.287,00 1.156.546.308,00 0,00 2.000.000.000,00 1.940.000.000,00 0,00 2.036.899.470,00 3.000.000.000,00 11.147.282.460,00 960.000.000,00 625.666.356,00 64.643.578,00 900.876.375,00 588.509.240,00 60.131.400,00 801.311.542,00 865.366.376,00 130.372.987,00 703.417.848,00 366.318.700,00 672.170.868,00 430.000.000,00 588.509.240,00 254.120.400,00 800.000.000,00 4.000.000.000,00 2.300.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 221 Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades Outras Receitas Correntes Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores 20.097.500,00 20.097.500,00 63.079.706,00 58.439.946,00 4.639.760,00 4.284.488.645,00 4.284.488.645,00 4.284.488.645,00 0,20% 0,20% 0,64% 0,59% 0,05% 43,23% 43,23% 43,23% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 15.904.379.672,00 893.762.399,00 893.762.399,00 74.178.709,00 74.178.709,00 14.934.656.963,00 622.306.956,00 14.312.350.007,00 1.781.601,00 1.781.601,00 45.828.505.773,00 45.828.505.773,00 45.828.505.773,00 25,76% 1,45% 1,45% 0,12% 0,12% 24,19% 1,01% 23,18% 0,00% 0,00% 74,24% 74,24% 74,24% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.02.02 - Transporte Fluvial 09.02.03 - Transporte Ferroviário 09.02.04 - Transporte Aéreo 4.421.896.847,00 1.523.300.791,00 2.898.596.056,00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 56.410.988.598,00 56.410.988.598,00 12.924.464.993,00 22.027.289.182,00 8.295.381.387,00 13.163.853.036,00 7,16% 2,47% 4,70% 1,46% 1,46% 1,46% 91,38% 91,38% 20,94% 35,68% 13,44% 21,32% Função % Actividades Permanentes Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário 9.111.039.578,00 30.573.210,00 3.372.526.279,00 14,76% 0,05% 5,46% %Programa Valor Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 61.732.885.445,00 100,00%Total Geral: 61.732.885.445,00 100,00%Total Geral: 61.732.885.445,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 222 Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior Prog.De Recostrução E Desenv.Dos Caminhos-De-Ferro Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.De Recuperação E Moderniz.De Infraestrut.Portuárias Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública Programa De Desenvolvimen. Da Marinha Mercante E Fluvial Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários 900.000.000,00 8.130.145.394,00 11.889.409.334,00 5.817.867.288,00 37.500.000,00 13.907.868.653,00 3.413.840.440,00 5.122.115.269,00 1,46% 13,17% 19,26% 9,42% 0,06% 22,53% 5,53% 8,30% %Programa Valor DESPESAS POR PROGRAMA Administração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos Transportes Encargos De Exercícios Findos Programa De Reestruturação E Reforço Da Capacidade Institucional 4.702.119.093,00 4.284.488.645,00 124.431.840,00 51,61% 47,03% 1,37% %Projecto / Actividade Valor 9.111.039.578,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Aquisição De 1000 Mini Autocarros/Mintrans Aquisição De 3 Lanchas Hidrográficas De Peq. E Médio Porte Aquisição De 3 Reb.Equip.C/ Sist. Busca E Salvam.E Outros Serviços Aquisição De 4 Catamarãs/Mintrans Aquisição De 6 Lanchas Rápidas P/Buscas E Salvam. Marítimo Aquisição De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./Mintrans Aquisição De Peças Acessórios Sobressalente Abamat/Mintrans Capacitação Institucional Do Ministério Dos Transportes Const.Centros Formação Prof. Dos Caminhos De Ferro De Angola/Mintrans Construção Centros Manutenção Regionais(Bgla,Mal,Hua,Huila/Mintrans Construção Da 2ª Linha Do Ramal Ferroviário Bungo Baía Construção Das Passagens Inferiores Na Boa Vista/Bungo/Mintrans Construção De Bases Operacionais E Moderniz.Da Tcul/Mintrans Construção De Terminais Marítimos E Terrestre/Mintrans Construção De Terminais Rodoviários/Mintrans Construção Do Aerogare Aeroporto Saurimo/Mintrans Construção Do Canal Fluvial Nas Localidades Rivungo/Shangobo Construção Do Novo Aeroporto De Luanda-Bom Jesus/Mintrans Construção Do Novo Porto Caio Em Cabinda/Mintrans Construção Do Porto Seco Do Soyo / Mintransp Construção Do Terminal Marit. Da Refinaria Do Lobito/Snl-Ref Construção E Apet.Do Inst.Superior De Log.E Transp./Mintrans Construção Ponte Cais Do Porto De Cabinda/Mintrans Estudo Para Construção Do Caminho De Ferro Do Norte De Angola Estudos Projectos Fiscalização Planos Directores/Mintrans Fiscalização C.F.M/Mintrans Fiscalização Do Caminho De Ferro De Benguela/Mintrans Fiscalização Do Porto Do Lobito/Mintrans 697.615.363,00 266.150.000,00 1.094.169.216,00 2.052.627.091,00 795.574.080,00 738.060.392,00 500.000.000,00 980.000.000,00 1.178.543.323,00 254.340.000,00 2.001.436.207,00 383.910.916,00 975.000.000,00 1.000.000.000,00 620.000.000,00 1.590.935.168,00 1.000.000.000,00 318.486.177,00 2.500.000.000,00 900.000.000,00 4.214.348.266,00 900.000.000,00 820.626.912,00 65.261.843,00 1.419.256.056,00 772.537.600,00 568.746.039,00 854.710.000,00 Projecto / Actividade Total 52.621.845.867,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 22.149.324.097,0030.472.521.770,00 697.615.363,00 0,00 1.094.169.216,00 1.368.418.061,00 795.574.080,00 738.060.392,00 0,00 0,00 1.178.543.323,00 0,00 1.143.677.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.935.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.150.000,00 0,00 684.209.030,00 0,00 0,00 500.000.000,00 980.000.000,00 0,00 254.340.000,00 857.758.375,00 383.910.916,00 975.000.000,00 1.000.000.000,00 620.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 318.486.177,00 2.500.000.000,00 900.000.000,00 4.214.348.266,00 900.000.000,00 820.626.912,00 65.261.843,00 1.419.256.056,00 772.537.600,00 568.746.039,00 854.710.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 223 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.016.097.349,00 239.592.182,00 30.566.538,00 744.840.693,00 1.097.936,00 65.988.468,00 65.988.468,00 1.399.983.636,00 219.158.280,00 14.858.657,00 1.165.330.583,00 636.116,00 Conselho Nacional De Carregadores Instituto Marítimo E Portuário De Angola DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 93,90% 22,14% 2,82% 68,83% 0,10% 6,10% 6,10% 86,63% 13,56% 0,92% 72,11% 0,04% 1.082.085.817,00 1.616.018.059,00 100,00% 100,00% Formação De Especialistas Em Busca E Salv.Marítimo/Mintrans Formação De Quadros Aeronáutica Fornecimento E Montagem De Um Sistema A.T.C./Radar P/Enana Fornecimento Equipamentos Oficinas-Abamat/Mintrans Informatização Sistema De Licenciamento Pessoal Aeronáutico/Mintrans Informatização Sistema De Testes Pessoal Aeronáutico/Mintrans Modernização Sistema Meteog.Ajuda Navegação Aérea/Mintrans Reab.Farois Farolins Ao Longo Da Costa Angolana / Mintransp Reabilitação De Infraestrutura Ministério Dos Transportes Reabilitação Do Aeroporto De Catumbela Reabilitação Do Aeroporto De Mbanza Congo Reabilitação Do Aeroporto De Menongue Reabilitação Do Aeroporto Do Dundo Reabilitação Do Aeroporto Do Luena Reabilitação Do Aeroporto Do Namibe Reabilitação Do Aeroporto Do Soyo Reabilitação Do Aeroporto Do Uíge Reabilitação Do C.F.B/Mintrans Reabilitação Do C.F.M/Mintrans Reabilitação Do Porto Do Lobito/Mintrans Reabilitação Do Porto Do Namibe Ii Fase / Mintransp Reestruturação Do Inavic, Sistema Rádios E Formação/Mintrans Registo Nacional Aeronaútico/Mintrans Sistema De Gestão Informatizada Do Mintrans Sistema De Transporte B.R.T. Meios Rolantes Sistema Inteligente Bilhetica Tcul /Mintrans Terminal De Contentores Do Porto Do Lobito/Mintrans Terminal Minerio Do Porto Do Lobito/Mintrans 485.000.000,00 30.573.210,00 1.423.840.000,00 196.000.000,00 37.500.000,00 22.585.374,00 300.000.000,00 500.000.000,00 245.000.000,00 1.688.427.327,00 450.000.000,00 372.779.197,00 1.110.318.697,00 1.110.318.697,00 1.350.000.000,00 1.660.318.697,00 396.000.000,00 704.010.794,00 2.101.549.196,00 425.319.498,00 100.000.000,00 95.400.000,00 7.528.458,00 362.381.126,00 5.122.115.269,00 145.334.800,00 1.696.815.200,00 1.020.395.678,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 579.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 1.110.318.697,00 1.110.318.697,00 0,00 1.660.318.697,00 0,00 704.010.794,00 2.101.549.196,00 425.319.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.083.784.205,00 0,00 1.696.815.200,00 1.020.395.678,00 485.000.000,00 30.573.210,00 844.340.000,00 196.000.000,00 37.500.000,00 22.585.374,00 300.000.000,00 500.000.000,00 245.000.000,00 638.427.327,00 450.000.000,00 372.779.197,00 0,00 0,00 1.350.000.000,00 0,00 396.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 95.400.000,00 7.528.458,00 362.381.126,00 3.038.331.064,00 145.334.800,00 0,00 0,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 224 Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades 90.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00% 20,44% 20,44% 18,78% 18,78% 60,77% 60,77% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 5.299.295.211,00 928.534.189,00 911.505.006,00 17.029.183,00 92.416.463,00 92.416.463,00 4.278.157.596,00 442.880.323,00 3.835.277.273,00 186.963,00 186.963,00 1.141.134.460,00 1.141.134.460,00 1.141.134.460,00 82,28% 14,42% 14,15% 0,26% 1,43% 1,43% 66,43% 6,88% 59,55% 0,00% 0,00% 17,72% 17,72% 17,72% Natureza %Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.003.036.789,00 69.130.270,00 4.712.075,00 929.178.916,00 15.528,00 195.805.245,00 195.805.245,00 12.485.261.898,00 365.881.667,00 24.041.439,00 12.095.306.771,00 32.021,00 45.350.677.637,00 45.350.677.637,00 Instituto Nacional Da Aviação Civil Ministério Dos Transportes DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 83,67% 5,77% 0,39% 77,51% 0,00% 16,33% 16,33% 21,59% 0,63% 0,04% 20,91% 0,00% 78,41% 78,41% 1.198.842.034,00 57.835.939.535,00 100,00% 100,00% 6.440.429.671,00Total Geral: 100,00% 90.500.000,00Total Geral: 100,00% Ministério Do AmbienteÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 225 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 10 - Protecção Ambiental 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem 10.05.00 - Investigação E Desenvolvim.Em Protecção Do Ambiente 3.501.104.621,00 3.501.104.621,00 2.939.325.050,00 541.544.000,00 2.397.781.050,00 54,36% 54,36% 45,64% 8,41% 37,23% Função % Actividades Permanentes Programa De Combate À Degradação Ambiental Programa Nacional Do Ambiente 3.696.270.671,00 75.600.000,00 2.668.559.000,00 57,39% 1,17% 41,43% %Programa Valor Valor 6.440.429.671,00 100,00%Total Geral: 6.440.429.671,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Administração E Gestão Da Política E Promoção Da Protecção Ambiental Comissão Multi-Sectorial Para O Ambiente Comissão Nacional De Contigência Contra Derrames De Petróleo No Mar Controlo Da Contaminação Das Águas Nacionais/Minamb Feira Internacional Do Ambiente Implementação Do Plano Estrat. P/Gestão Residuos Urbanos Maiombe Ecologia Planos Directores Gerais De Bacias Hidrograficas Preservação Da Palanca Negra Gigante Programa De Conservação Da Biodiversidade Áreas Conservação Programa De Desenvolvimento Do Sector Electrico Programa De Educação E Capacitação P/ A Gestão Ambiental Programa De Gestão Ambiental Compartilhada Programa De Produção Sustentável Programa De Qualidade Ambiental Programa De Suporte Economico A Gestão Ambiental 3.696.270.671,00 37.980.000,00 7.500.000,00 185.000.000,00 35.000.000,00 97.500.000,00 225.700.000,00 82.000.000,00 35.000.000,00 137.030.000,00 90.750.000,00 205.700.000,00 50.200.000,00 57.150.000,00 175.505.000,00 51.000.000,00 71,50% 0,73% 0,15% 3,58% 0,68% 1,89% 4,37% 1,59% 0,68% 2,65% 1,76% 3,98% 0,97% 1,11% 3,40% 0,99% %Projecto / Actividade Valor 5.169.285.671,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Apoio Sector Do Ambiente (Bad) Construção Apet. Instituto Nacional Biodiversidade - Luanda/Minamb Construção Apetrechamento Centro Ecologia Tropical No Huambo Construção Do Instituto Nacional Do Ambiente Em Luanda/Minab Elaboração De Estudos, Projectos E Ficalização/Minamb Eliminação De Substanciais Da Camada De Ozono Estrategia E Programa Nacional De Gestão De Residuos Estudo Para Construção Da Estrutura Nacional Da Biossegurança/Minamb Estudo Para Construção De Vilas Ecológicas À Nivel Nacional/Minamb Plano Nacional De Implementação Da Convenção De Estocolmo Programa Nacional De Alterações Climáticas / Minamb Projecto De Apoio Aos Parques E Reservas 185.600.000,00 50.000.000,00 85.000.000,00 75.000.000,00 45.000.000,00 37.500.000,00 100.600.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 22.000.000,00 72.000.000,00 393.944.000,00 Projecto / Actividade Total 1.271.144.000,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 493.944.000,00777.200.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.944.000,00 35.600.000,00 50.000.000,00 85.000.000,00 75.000.000,00 45.000.000,00 37.500.000,00 100.600.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 22.000.000,00 72.000.000,00 50.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 226 Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores 692.126.139,00 692.126.139,00 692.126.139,00 5.156.926.470,00 5.156.926.470,00 5.156.926.470,00 11,83% 11,83% 11,83% 88,17% 88,17% 88,17% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.841.363.303,00 1.446.003.463,00 1.446.003.463,00 105.879.716,00 32,79% 5,36% 5,36% 0,39% Natureza %Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 117.991.549,00 63.851.937,00 54.139.612,00 56.270.355,00 56.270.355,00 141.593.051,00 45.767.440,00 95.825.611,00 53.572.999,00 53.572.999,00 5.039.710.611,00 818.914.812,00 92.416.463,00 4.128.192.373,00 186.963,00 1.031.291.106,00 1.031.291.106,00 Centro De Ecologia Tropical E Alterações Climáticas Fundo Nacional Do Ambiente Ministério Do Ambiente DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 67,71% 36,64% 31,07% 32,29% 32,29% 72,55% 23,45% 49,10% 27,45% 27,45% 83,01% 13,49% 1,52% 68,00% 0,00% 16,99% 16,99% 174.261.904,00 195.166.050,00 6.071.001.717,00 100,00% 100,00% 100,00% 26.965.101.368,00Total Geral: 100,00% 5.849.052.609,00Total Geral: 100,00% Minist. Das Telecomunicações E Tecnologias De InformaçãoÓrgão: Projecto De Combate A Desertificação Projecto De Zoneamento E Ordenamento Dos Parques/Minamb 34.500.000,00 90.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 34.500.000,00 90.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 227 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 105.879.716,00 7.288.032.377,00 388.118.571,00 6.899.913.806,00 1.447.747,00 1.447.747,00 18.123.738.065,00 18.123.738.065,00 18.123.738.065,00 0,39% 27,03% 1,44% 25,59% 0,01% 0,01% 67,21% 67,21% 67,21% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações 974.153.403,00 974.153.403,00 923.363.263,00 226.943.582,00 696.419.681,00 696.419.681,00 25.067.584.702,00 25.067.584.702,00 25.067.584.702,00 3,61% 3,61% 3,42% 0,84% 2,58% 2,58% 92,96% 92,96% 92,96% Função % Actividades Permanentes Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego Prog.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E Inovação Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa Reab.E Cont.Das Infraest.Bás.De Telecomunicações 9.045.159.346,00 226.942.994,00 31.028.000,00 218.315.605,00 148.403.632,00 5.946.968.802,00 11.348.282.989,00 33,54% 0,84% 0,12% 0,81% 0,55% 22,05% 42,09% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 26.965.101.368,00 100,00%Total Geral: 26.965.101.368,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA 4 Sites Dos Ministérios Defendidos No E-Govemment Readiness Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E Ensino Admin.E Gestão Da Polít.E Dos Serviços De Correios E Telecomunicações Administração E Gestão Da Rede De Mediatecas De Angola Backbone Internet E Rede Privativa Do Governo Biblioteca Virtual Científica E Tecnológica Desenvolvimento E Manutenção Dos Sites Dos Governos Provinciais Encargos Com O Protocolo De Cooperação Conj.Entre A Microsoft E Angola Encargos De Exercícios Findos Estratégia Operacional Para O Desenvolv. Tecnologias Infor.Em Angola Formação Aos Quadros Angolanos Admin.Púb.Sobre A Estratégia Online 5.865.000,00 226.943.582,00 1.168.987.454,00 930.376.868,00 24.633.000,00 35.923.125,00 23.612.490,00 62.166.918,00 5.156.926.470,00 18.245.000,00 4.164.150,00 0,06% 2,40% 12,36% 9,84% 0,26% 0,38% 0,25% 0,66% 54,53% 0,19% 0,04% %Projecto / Actividade Valor 9.457.102.340,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 228 Modelo De Gestão De Registo De Domínio E Sistema De Registo Online Organiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do Território Prestação De Serviços De Educação Promoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da Tecnologia Regulação Da Actividade De Correios E Telecomunicações 6.011.626,00 568.871.120,00 478.104.076,00 224.660.974,00 521.610.487,00 0,06% 6,02% 5,06% 2,38% 5,52% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Apetrechamento Do Itel E Capacitação De Professores Apoio Institucional Do Mtti Aquisição E Instal. De Equipamentos P/Protec. Das Tt/Inatel Const. Do Centro Reg. Formação Prof. Em Meteor.Dos Palop'S Fase 4 Construção Da Rede De Telecom. Da Centralidade Capari/Snl Construção Da Rede Municipal Telecom. Central. Cacuaco/Snl Construção Da Rede Telecomunicações Zango Ctce/Snl Construção De Rede De Telecom. Para Centralidade De Km 44/Snl Construção Do Instituto Superior Tecnologias De Informação (Isutic) Construção Reab. Apetrechamento Centros Provinciais Inatel/Lda Construção Rede Comunitária Telecom. Centralid. Cacuaco/Snl Elab. Estudos Proj. P/Implementação Do Plano Director/Mintti Elab.De Estudos P/A Migração De Transmissão Ana.P/Tramis. Digital/Mintti Estudo E Projecto P/Desenvolvimento Sociedade De Informação Estudos Construção E Apet.Do Parque Tecnologico Camama Estudos E Projectos P/Desenv.Dos Serviços Das Comunicações Estudos E Projectos P/Desenv.Dos Serviços Meteor.E Geofisica Estudos S/Estab. Do Ponto De Interlig. Nac.Ipc(Pin-Ip)/Mintti Expa. Mod. Cent. Fisc. Radiol. Lda Inclu.Cons. Novo. Edef. Inf -Est. Apoio Fiscaliz.E Gestão Dos Proj.Referentes A Sociedade Da Informação Fiscalização De Projectos C/Financiamento Externo Fiscalização Dos Projectos Referentes Aos Serviços Postais Formação E Capacitação Dos Trabalhadores Da Encta Formação E Capacitação Dos Trabalhadores Do Mintti Governação Electrónica - Portal Do Governo De Angola Governação Electrónica Modernização Tecnológica Administ. Pública Implementação Da Restruturação Da Angola Telecom Implementação Das Tic S Nos Serviços Postais Implementação De Uma Rede Multi Serviços Fase 2 Instalação Rede Estruturada Voz E Dados P/Prov. E Mun.Inatel Itelnet 3ª Fase Expansão Massificação Da T.I P/ Todo O Território Nacional Modernização Da Rede Vsat-Inatel/Mintti Partic.Angola Sist.Cabos Submar.Interligação Nacional Proj.Angosat-Const. E Lançamento De Um Sat.Doméstico/Minctl Projecto Angola Forum 2 Projecto Da Rede E- Governament De Angola Para A Cnti-Projecto 1 43.835.615,00 58.565.234,00 117.130.700,00 80.564.956,00 330.711.625,00 99.788.431,00 77.974.615,00 480.755.747,00 218.315.605,00 24.737.073,00 422.736.134,00 1.836.470,00 31.028.000,00 31.028.000,00 131.869.000,00 31.028.000,00 35.855.948,00 69.813.000,00 930.389.053,00 23.271.000,00 54.299.000,00 65.934.500,00 13.918.961,00 10.084.100,00 46.542.000,00 31.028.000,00 1.130.922.848,00 10.383.870,00 3.038.354.043,00 34.906.500,00 46.542.000,00 96.991.589,00 517.751.100,00 1.350.703.245,00 4.932.283.185,00 53.565.216,00 539.736.369,00 Projecto / Actividade Total 17.507.999.028,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 8.968.582.454,008.539.416.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.038.354.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.932.283.185,00 0,00 539.736.369,00 43.835.615,00 58.565.234,00 117.130.700,00 80.564.956,00 330.711.625,00 99.788.431,00 77.974.615,00 480.755.747,00 218.315.605,00 24.737.073,00 422.736.134,00 1.836.470,00 31.028.000,00 31.028.000,00 131.869.000,00 31.028.000,00 35.855.948,00 69.813.000,00 930.389.053,00 23.271.000,00 54.299.000,00 65.934.500,00 13.918.961,00 10.084.100,00 46.542.000,00 31.028.000,00 1.130.922.848,00 10.383.870,00 0,00 34.906.500,00 46.542.000,00 96.991.589,00 517.751.100,00 1.350.703.245,00 0,00 53.565.216,00 0,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 229 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 398.341.095,00 36.640.200,00 2.391.775,00 359.190.739,00 118.381,00 6.941.188,00 6.941.188,00 493.865.487,00 79.620.276,00 5.355.936,00 408.885.040,00 4.235,00 212.745.000,00 212.745.000,00 215.434.031,00 163.091.181,00 11.251.889,00 41.090.373,00 588,00 11.509.551,00 11.509.551,00 442.449.076,00 235.101.428,00 23.845.797,00 183.305.320,00 196.531,00 35.655.000,00 Centro Nacional De Tecnologias Da Informação Instituto Angolano Das Comunicações Instituto Nacional De Telecomunicações Instituto Superior De Tecnologias De Informação E Comunicação DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 98,29% 9,04% 0,59% 88,63% 0,03% 1,71% 1,71% 69,89% 11,27% 0,76% 57,87% 0,00% 30,11% 30,11% 94,93% 71,86% 4,96% 18,11% 0,00% 5,07% 5,07% 92,54% 49,17% 4,99% 38,34% 0,04% 7,46% 405.282.283,00 706.610.487,00 226.943.582,00 478.104.076,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Projecto Da Rede E-Governament De Angola Para 13 Cap. Prov. Projecto 4 Projecto Da Rede E-Governament De Angola Para 4 Grand.Capit.Prov. Proj. 3 Projecto Da Rede E-Governament De Angola Para Luanda- Projecto 2 Reabilitação, Construção E Apetrechamento Das Estações Postais Rema Redes Mediatecas De Angola Sistema De Gestão Da Base De Dados Do Inatel 149.779.259,00 117.705.049,00 190.724.549,00 210.420.300,00 1.567.175.189,00 57.013.950,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 149.779.259,00 117.705.049,00 190.724.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.420.300,00 1.567.175.189,00 57.013.950,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 230 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 2.208.103.657,00 157.187.802,00 157.187.802,00 12.783.930,00 12.783.930,00 2.037.955.314,00 190.608.782,00 1.847.346.532,00 176.611,00 176.611,00 194.410.141,00 194.410.141,00 194.410.141,00 91,91% 6,54% 6,54% 0,53% 0,53% 84,83% 7,93% 76,89% 0,01% 0,01% 8,09% 8,09% 8,09% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.09.00 - Investigação Básica 2.402.513.798,00 994.041.265,00 1.408.472.533,00 100,00% 41,38% 58,62% Função % Actividades Permanentes Prog.De Implem.Do Sist.Nac.De Ciência E Tecnol.E Inovação Prog.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E Inovação 1.234.190.188,00 446.058.000,00 722.265.610,00 51,37% 18,57% 30,06% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 6.395.896.746,00 752.544.890,00 50.803.339,00 5.591.420.505,00 1.128.012,00 17.821.887.326,00 17.821.887.326,00 895.376.868,00 179.005.488,00 12.230.980,00 704.140.400,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Ministério Das Telecomunicações E Tecnol.De Informação Unidade Técnica De Gestão De Mediatecas De Angola DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 26,41% 3,11% 0,21% 23,09% 0,00% 73,59% 73,59% 96,24% 19,24% 1,31% 75,68% 3,76% 3,76% 24.217.784.072,00 930.376.868,00 100,00% 100,00% 2.402.513.798,00 100,00%Total Geral: 2.402.513.798,00 100,00%Total Geral: 2.402.513.798,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Ministério Da Ciência E TecnologiaÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 231 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.208.103.657,00 157.187.802,00 12.783.930,00 2.037.955.314,00 176.611,00 Ministério Da Ciência E Tecnologia DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 91,91% 6,54% 0,53% 84,83% 0,01% 2.402.513.798,00 100,00% Ministério Da Comunicação SocialÓrgão: Promoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da Tecnologia 1.234.190.188,00 100,00% %Projecto / Actividade Valor 1.234.190.188,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Apoio Criação Inst. E Renovação De Unid. L&D/Mincit Estudo Const. De Laboratório Teste Não Destrutivo Luanda/Mincit Estudo Const. Marcadores Nuclear Na Indúst.Petrolífera Luanda/Mincit Estudo Const. Parque Tecnol. E Incubadoras De Empresa Luanda/Minct Estudo Const.Apet. Central Termovalorização Luanda Sul/Mincit Estudo Const.Apet. Laborat.Criopreservação Luanda/Mincit Estudo Construção Centro Captação Imagens Satélite Luanda/Minct Estudo Construção Centro De Investigação De Vacinas Luanda/Mincit Estudo Construção Centro Recolha Subst. Para Raios Radioativos/Mincit Estudo Construção Infra-Estrutura Monitorização Queimada - Luanda/Mct Estudo Construção Infra-Estruturas Cultura Tecido - Luanda/Mct Estudo Construção Infraestruturas Investigação Desenvolvimento Luanda/Minct Estudo Construção Laboratório Dado Geoespaciais Georeferênciais Luanda Estudo Construção Laboratório Informática Centro Investigação Luanda Estudo Construção Laboratórios De Alta Performance - Luanda/Mct Estudo Do Projecto Piloto Da Produção De Biógas Angola/Mincit Estudo Estação Experimental E Extensão Investigação Científica Luanda Estudo Investigação Científica Desenv. Tecnológico Luanda/Mincit Estudo Para Const. Laboratório Investigação Científica Angola/Mincit Estudo Para Construção Do Laboratório De Megatrónica Luanda Estudo Para Construção Do Laboratório De Microbiologia Luanda/Mincit Estudo Para Construção E Apet. Centro Sasscal No Huambo/Mincit Estudo Para Cultivo E Prod. De Artemicina Luanda/Mincit Estudo Para Implement. Da Produção Cogumelos Luanda/Mincit Estudo Para Reabilit. Do Laboratório De Toxologia Luanda/Mincit Estudo Reab. E Apet.Do Laboratório De Química Luanda/Mincit Estudo Reab.Biblioteca Centro Investigação Científica Luanda/Mincit Estudo Reabilit. Centro De Investigação Científica/Luanda/Mincit Estudo Reabilitação Apetrech. Laboratório Biotecnologia Luanda/Mincit Estudo Recuper. Acervo Bibliogr. Cientíco Histórico Angola/Mincit Estudo Sobre Técnica Utilização Prod.Carvão Vegetal Em Angola/Mincit 100.000.000,00 35.257.000,00 37.690.501,00 44.897.500,00 38.858.000,00 37.120.000,00 44.494.426,00 43.000.000,00 32.000.000,00 42.000.000,00 33.000.000,00 37.258.000,00 44.789.275,00 42.891.000,00 37.200.000,00 24.500.000,00 44.575.000,00 35.275.000,00 37.000.000,00 43.791.000,00 34.826.000,00 9.000.000,00 44.121.000,00 30.000.000,00 35.102.180,00 36.200.000,00 25.230.488,00 28.500.000,00 31.352.240,00 38.395.000,00 20.000.000,00 Projecto / Actividade Total 1.168.323.610,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,001.168.323.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 35.257.000,00 37.690.501,00 44.897.500,00 38.858.000,00 37.120.000,00 44.494.426,00 43.000.000,00 32.000.000,00 42.000.000,00 33.000.000,00 37.258.000,00 44.789.275,00 42.891.000,00 37.200.000,00 24.500.000,00 44.575.000,00 35.275.000,00 37.000.000,00 43.791.000,00 34.826.000,00 9.000.000,00 44.121.000,00 30.000.000,00 35.102.180,00 36.200.000,00 25.230.488,00 28.500.000,00 31.352.240,00 38.395.000,00 20.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 232 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 5.869.126.535,00 469.722.748,00 469.722.748,00 29.804.552,00 29.804.552,00 5.369.576.649,00 157.739.019,00 5.211.837.630,00 22.586,00 22.586,00 3.244.038.925,00 3.244.038.925,00 3.244.038.925,00 64,40% 5,15% 5,15% 0,33% 0,33% 58,92% 1,73% 57,19% 0,00% 0,00% 35,60% 35,60% 35,60% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 08 - Recreação, Cultura E Religião 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação 09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações 182.584.792,00 182.584.792,00 990.179.994,00 121.092.593,00 869.087.401,00 7.931.400.674,00 7.931.400.674,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 2,00% 2,00% 10,87% 1,33% 9,54% 87,03% 87,03% 0,10% 0,10% 0,10% Função % Actividades Permanentes Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego Programa De Capacitação Institucional Programa De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. Social 5.218.645.207,00 869.087.401,00 173.844.925,00 2.851.587.927,00 57,26% 9,54% 1,91% 31,29% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 9.113.165.460,00 100,00%Total Geral: 9.113.165.460,00 100,00%Total Geral: 9.113.165.460,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Acções De Marketing, Comunicação E Publicidade Assessoria E Consultoria Em Programas Televisivos Consultoria Para Trabalhos Específicos Da Comunicação Social Encargos Com A T.P.A Internacional Formação E Superação Técnica Profissional Marketing Institucional Modernização Da Central Técnica De Programas Da Telev. Púb.De Angola Prémio Nacional De Jornalismo Regulação Da Actividade De Comunicação Social 641.892.494,00 247.500.000,00 129.252.000,00 500.000.000,00 121.092.593,00 1.390.275.040,00 1.062.100.000,00 44.592.925,00 1.489.701.080,00 11,38% 4,39% 2,29% 8,87% 2,15% 24,65% 18,83% 0,79% 26,41% %Projecto / Actividade Valor 5.639.990.132,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 233 RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 180.629.792,00 142.088.804,00 7.912.152,00 30.628.836,00 10.955.000,00 10.955.000,00 5.688.496.743,00 327.633.944,00 21.892.400,00 5.338.947.813,00 22.586,00 3.233.083.925,00 3.233.083.925,00 Conselho Nacional De Comunicação Social Ministério Da Comunicação Social DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 94,28% 74,16% 4,13% 15,99% 5,72% 5,72% 63,76% 3,67% 0,25% 59,84% 0,00% 36,24% 36,24% 191.584.792,00 8.921.580.668,00 100,00% 100,00% Ministério Da SaúdeÓrgão: Sistema Integrado Da Comunicação Social 13.584.000,00 0,24% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Aquisição De 2 Emissores De 5 Kw Huambo Canais 1 E 2 / Mcs Aquisição De 5 Estações Completas De 50 Kw Sis.Rad.Geradores Aquisição De Equipamento P/ Estúdio Da Tpa Na Lunda-Sul Aquisição De Equipamento P/ Estúdio Da Tpa No Cunene Aquisição De Equipamento P/ Estúdio Da Tpa No K.Kubango Aquisição De Equipamentos De Rede Difusão Para A Tpa Aquisição De Equipamentos Diversos P/O Ministério Da C. Social Aquisição De Equipamentos Diversos Para A Tpa Aquisição E Instalação De 164 Rádios Comunitários / Mcs Construção Do Centro De Formação De Jornalistas No Huambo Construção Do Centro De Informação Das Nações Unidas/ Cms Construção Do Novo Edifício Sede Da Rádio Viana Estudos E Projectos Para A Criação De Parques Gráficos Estudos P/ Construção E Reab.Infra-Estruturas Comunicação Social Estudos Para Construção Centros Produção Tpa Em 17 Províncias Estudos Para Criação Do Instituto Superior Ciên. Comun. Social Estudos, Projectos E Ficalização/Mcs Fiscaliz.Const.Apet.Cent.Prod.Tpa Em Luanda-Camama 2ª Fase Fiscalização Do Centro De Formação De Jornalista (Cefojor) Fiscalização Do Centro De Informação Das Nações Unidas P/Os Palops Obras Para Instalação De 10 Torres/ Mcs 27.323.177,00 30.601.712,00 24.625.500,00 38.951.400,00 24.625.500,00 88.443.488,00 98.012.942,00 86.715.135,00 668.976.083,00 869.087.401,00 1.085.820.323,00 12.000.000,00 54.374.250,00 56.935.763,00 25.920.000,00 24.022.600,00 24.352.349,00 76.826.000,00 43.454.370,00 63.339.519,00 48.767.816,00 Projecto / Actividade Total 3.473.175.328,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,003.473.175.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.323.177,00 30.601.712,00 24.625.500,00 38.951.400,00 24.625.500,00 88.443.488,00 98.012.942,00 86.715.135,00 668.976.083,00 869.087.401,00 1.085.820.323,00 12.000.000,00 54.374.250,00 56.935.763,00 25.920.000,00 24.022.600,00 24.352.349,00 76.826.000,00 43.454.370,00 63.339.519,00 48.767.816,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 234 Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores 22.317.199,00 22.317.199,00 22.317.199,00 100,00% 100,00% 100,00% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 84.994.664.951,00 13.065.744.516,00 13.065.744.516,00 887.575.957,00 887.575.957,00 70.771.113.470,00 31.485.025.596,00 39.286.087.874,00 270.231.008,00 270.231.008,00 35.280.867.516,00 35.280.867.516,00 35.280.867.516,00 70,67% 10,86% 10,86% 0,74% 0,74% 58,84% 26,18% 32,66% 0,22% 0,22% 29,33% 29,33% 29,33% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios 06 - Protecção Social 06.06.00 - Doença E Incapacidade 1.732.355.480,00 1.732.355.480,00 116.158.560.892,00 21.656.475.783,00 15.900.449.469,00 8.723.199.321,00 29.701.115.313,00 25.237.940.786,00 14.939.380.220,00 2.384.616.095,00 2.384.616.095,00 1,44% 1,44% 96,58% 18,01% 13,22% 7,25% 24,69% 20,98% 12,42% 1,98% 1,98% Função % Actividades Permanentes Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública Programa De Capacitação Institucional Programa De Combate Às Grandes Endemias Programa De Luta Contra O Vih/Sida Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil 59.704.870.384,00 25.114.267.782,00 114.744.000,00 883.329.801,00 5.697.433.323,00 5.170.578.378,00 18.790.865.175,00 4.799.443.624,00 49,64% 20,88% 0,10% 0,73% 4,74% 4,30% 15,62% 3,99% %Programa Valor Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 120.275.532.467,00 100,00%Total Geral: 120.275.532.467,00 100,00%Total Geral: 120.275.532.467,00Total Geral: 100,00% 22.317.199,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 235 Administração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De Saúde Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública Aquisição De Equipamentos Essenciais Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria Auditoria E Certificação Das Unidades Sanitárias Campanha De Redução Acelerada Da Mortalidade Materna-Carma Cirurgia Cardíaca Toráxica Pediátrica Hospital Josina Machel Combate A Tripanossomiase Humana Compras Agrupadas De Medicamentos Para A Rede Terciária Coordenação Dos Programas De Saúde Pública Desenvolvimento Da Central De Compras E Aprovis.De Medicam. E Meios Médicos Desenvolvimento Da Dermatologia Nas Unid. Hospital. Do Serv. Nacional Da Saúde Desenvolvimento Da Escola Nacional De Saúde Pública Elaboração E Implement. Plano Nac. Desenv. Sanitário Angola 2012-2021 Encargos De Exercícios Findos Evacuações Médicas Formação De Quadros De Saúde Fundos De Contrapartida No Âmbito Conv. Parceria Bad,Cisa/Ipad E F.Global Gestão Gerencial Dos Laboratórios Dos Hospitais Centrais Gestão Terciarizada De Compras Agrupadas De Medicam.E Mat.Gastável Hamset-Combate Ao Sida, Tuberculose E Malaria/Banco Mundial Humanização Hospitalar Implementação De Biossegurança Nas Unidades Sanitarias Implementação Do Plano Nacional Gestão Dist.Medicamentos Implementação Do Regulamento Sanit. Internacional Pagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.Saúde Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Programa Da Oncocercose, Schistosomíase E Outras Parasitoses Programa Da Saúde Comunitária E Promoção Para A Saúde Programa Da Saúde Reprodutiva E Espaçamento Das Gravidezes Programa De Combate A Cólera Programa De Controlo Dos Factores De Risco Cardiovascular Programa De Nutrição Programa De Reabilit. Da Pessoa Portadora De Sensora Motora Programa De Reforço Do Sistema Nac. De Vigilância Epidemiológica Programa De Vacinação Programa De Vacinação Hpv Programa Dos Centros De Excelência Para Diagnóstico Clínico Programa Estratégico De Desenv. Do Capital Humano Da Saúde Programa Nacional De Doenças Mentais E Toxicodependência Projecto De Cirurgia Plástica Reconstrutiva Projecto De Combate A Lepra Projecto De Combate A Malária Projecto De Combate A Tuberculose Projecto De Combate As Doenças Crónicas Não Transmissíveis Projecto De Gestão Orçamental Dos Hospitais Nacionais Projecto De Modernização Gerencial E Informática Do Ministério Da Saúde 1.732.355.480,00 264.500.000,00 345.234.823,00 1.639.100.000,00 69.471.276,00 63.896.605,00 213.821.620,00 523.474.314,00 8.766.999.161,00 126.479.441,00 175.626.135,00 62.235.392,00 361.696.169,00 400.000.000,00 22.317.200,00 3.000.000.000,00 114.744.000,00 9.913.712,00 225.000.000,00 179.012.696,00 25.818.750,00 72.458.554,00 574.936.992,00 51.528.140,00 171.348.000,00 6.398.350.087,00 35.579.633.328,00 326.503.346,00 367.244.790,00 610.198.627,00 752.648.326,00 142.254.492,00 185.497.554,00 124.672.688,00 247.528.950,00 4.873.501.799,00 26.000.000,00 116.586.244,00 724.320.215,00 138.900.000,00 693.488.300,00 182.659.200,00 3.775.015.355,00 904.317.313,00 130.141.000,00 330.992.511,00 371.337.290,00 2,01% 0,31% 0,40% 1,90% 0,08% 0,07% 0,25% 0,61% 10,17% 0,15% 0,20% 0,07% 0,42% 0,46% 0,03% 3,48% 0,13% 0,01% 0,26% 0,21% 0,03% 0,08% 0,67% 0,06% 0,20% 7,42% 41,28% 0,38% 0,43% 0,71% 0,87% 0,17% 0,22% 0,14% 0,29% 5,65% 0,03% 0,14% 0,84% 0,16% 0,80% 0,21% 4,38% 1,05% 0,15% 0,38% 0,43% %Projecto / Actividade Valor 86.192.093.448,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 236 Projecto De Reprodução Assistida - Maternidade Lucrécia Paím Reforço Da Capacidade Assist. Da Maternidade Lucrécia Paim Registo De Luta Contra O Cancro Regulação Da Actividade Da Saúde Relançamento Das Equipas Móveis Para O Combate Da Tripanossomíase Revitalização Dos Serviços Municipais De Saúde Serviço De Cirurgia Cardiaca Serviços De Hemodiálise Serviços De Oncologia E Câncer Serviços De Pediat.E Patolog.Neonatal Serviços De Reabilitação Física 24.000.000,00 184.906.741,00 145.495.813,00 97.483.348,00 82.793.129,00 111.840.994,00 1.151.268.439,00 1.098.201.789,00 2.675.538.432,00 2.042.188.793,00 2.384.616.095,00 0,03% 0,21% 0,17% 0,11% 0,10% 0,13% 1,34% 1,27% 3,10% 2,37% 2,77% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Ampliação Do Hospital Da Caála/Huambo Aquis. De Kits P/ Partos, Cesar. E Parteiras Tradicionais/Minsa Aquis.E Instalação De Equip.Na Rede Nac.De Laboratórios/Minsa Aquisição De Equip. P/ Cinco Centros Prov. De Hemodiálises Aquisição De Equip. P/Instalação De Gases Medicinais/Minsa Aquisição De Equip.E Mobiliario P/Os Hospitais Regionais/Minsa Aquisição De Equipamentos E Material Ortopédico/Minsa Aquisição De Material De Hidrocefalia/Minsa Const. De 1 Hospital Municipal No Cuito Cuanavale(Cuando Cubango)/Minsa Const.E Apet.Consultas Externas E Cuid.Intensivos (Hosp.Benguela) Construção De Um Hospital Municipal No Cuemba/Bié Construção De Um Hospital Municipal No Cuvelai/Cunene Construção De Um Hospital Municipal No Luchazes/Cangamba(Moxico) Construção Do Armazém Central Da Huíla/Minsa Construção Do Armazém Central De Benguela Construção Do Armazém Central De Luanda/Minsa Construção Do Armazém Central De Malanje Construção Do Armazém Central Do Huambo Construção Do Armazém Central Do Uíge Construção Do Hospital Provincial Do Moxico/Minsa Construção E Instalação Da Direcção Nacional Do Pav/Minsa Construção E Instalação Do Centro Nacional De Sangue Construção E Instalação Do Centro Provincial De Sangue/Minsa Elab.Estudos P/Desen.Centros De Exc.P/Red.Mort.Materno Infantil Elaboração Estudos De Reab.Hospital Américo Boavida 2ª Fase Equipamento Fotovoltaico P/ Cent. De Saúde E Hosp. Rurais/Minsa Equipamento Médico/Técnico Para As Províncias E Hospitais Municipais Estudos E Fiscalização De Projectos/Minsa Forn. Equip. Mat. Log. Assistência Hosp. Ambul. E Banco De Urgência Forn.Meios Técnicos Inema - Aquisição De Clínicas Móveis E Motorizadas Fornecimento De Equipamentos P/A Maternidade Lucrécia Paim 104.250.000,00 122.767.392,00 55.000.000,00 624.030.850,00 2.393.568.334,00 3.909.427.485,00 370.000.000,00 401.124.821,00 237.661.365,00 205.525.940,00 237.661.365,00 237.661.365,00 237.661.365,00 180.600.000,00 613.484.823,00 713.484.823,00 180.600.000,00 613.484.823,00 708.254.896,00 1.257.664.334,00 69.371.435,00 100.210.308,00 19.857.024,00 21.100.000,00 17.500.000,00 352.324.747,00 611.087.395,00 645.629.810,00 4.763.782.233,00 2.402.498.640,00 112.971.264,00 Projecto / Actividade Total 34.083.439.019,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 12.248.460.171,0021.834.978.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.931.803.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257.664.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.763.782.233,00 1.794.030.827,00 0,00 104.250.000,00 122.767.392,00 55.000.000,00 624.030.850,00 461.765.076,00 3.909.427.485,00 370.000.000,00 401.124.821,00 237.661.365,00 205.525.940,00 237.661.365,00 237.661.365,00 237.661.365,00 180.600.000,00 613.484.823,00 713.484.823,00 180.600.000,00 613.484.823,00 708.254.896,00 0,00 69.371.435,00 100.210.308,00 19.857.024,00 21.100.000,00 17.500.000,00 352.324.747,00 611.087.395,00 645.629.810,00 0,00 608.467.813,00 112.971.264,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 237 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 2.668.100.232,00 170.247.870,00 10.724.961,00 2.487.072.407,00 54.994,00 7.438.200,00 7.438.200,00 1.016.731.217,00 203.897.542,00 13.964.198,00 798.791.837,00 77.640,00 30.500.000,00 30.500.000,00 Centro Nacional De Oncologia Centro Nacional De Sangue Centro Ortopedico De Viana DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 99,72% 6,36% 0,40% 92,96% 0,00% 0,28% 0,28% 97,09% 19,47% 1,33% 76,28% 0,01% 2,91% 2,91% 2.675.538.432,00 1.047.231.217,00 739.162.824,00 100,00% 100,00% 100,00% Fornecimento De Equipamentos P/O Hospital Josina Machel Melhoria Da Infra-Estrutura Do Hospital Américo Boa Vida/Minsa Melhoria Das Infra-Estrut.Dos Hosp.Reg.De Cab.Bga.Hla.Huambo E Malanje Obras Complementares Do Hospital Pediátrico De Luanda Reab. Da Mat. Lucrécia Paim (Ext. Novos Serv. E Área De Formação) Reab. E Apetrechamento Do Hospital Prov. Do Cuando Cubango/Minsa Reab. E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Zaire/Minsa Reab.Complementar Da Escola Técnica De Professores De Saúde/Luanda Reab.Do Centro De Medic.Física E De Reabilitação(Cmfr)/Luanda Reab.E Apetrechamento Do Hospital Geral Esp.Augusto Ngangula Reab.E Apetrechamento Do Hospital Prov.Do Cuanza Norte/Minsa Reab.Forn.Equip.Lcqm-Reforma E Fornec.Equip. Mat.P/O Laborat.Farmaceutico/Luanda Reabilitação Do Centro Ortopédico De Viana/Minsa Reabilitação Do Hospital Provincial Da Lunda-Sul/Minsa Reabilitação Do Hospital Psiquiátrico Da Huíla/Minsa Reabilitação Do Hospital Psiquiátrico De Luanda(Ex.Novos Serviços) Reabilitação Do Hospital Sanatório De Luanda Reabilitação E Ampliação Das Instalações Ordem Dos Médicos Reabilitação E Ampliação Do I.C.C.T (Área De Tratamento)/Minsa Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Da Lunda Norte Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Bié/Minsa Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Uige/Minsa 112.971.264,00 247.129.126,00 5.864.141.228,00 27.276.365,00 123.383.669,00 2.213.206.260,00 128.926.365,00 56.000.000,00 836.961.366,00 100.426.365,00 128.926.365,00 395.963.231,00 173.190.000,00 185.000.000,00 56.000.000,00 109.628.432,00 220.025.000,00 125.000.000,00 99.037.146,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213.206.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.973.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.971.264,00 247.129.126,00 5.864.141.228,00 27.276.365,00 123.383.669,00 0,00 128.926.365,00 56.000.000,00 836.961.366,00 100.426.365,00 128.926.365,00 107.989.972,00 173.190.000,00 185.000.000,00 56.000.000,00 109.628.432,00 220.025.000,00 125.000.000,00 99.037.146,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 238 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.293.203.379,00 1.925.000.963,00 135.795.291,00 2.231.990.047,00 417.078,00 1.603.847.187,00 391.636.219,00 25.426.054,00 1.186.384.011,00 400.903,00 41.606.084,00 41.606.084,00 2.182.281.370,00 1.043.756.704,00 67.546.511,00 1.070.774.880,00 203.275,00 619.628,00 619.628,00 1.908.948.157,00 1.057.788.153,00 68.493.261,00 782.344.891,00 321.852,00 8.026.300,00 8.026.300,00 9.175.401.823,00 2.101.917.069,00 144.323.135,00 6.929.146.091,00 15.528,00 550.087,00 550.087,00 Hospital Americo Boavida Hospital De Medicina E Reabilitação Física Hospital Do Prenda Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula Hospital Josina Machel Hospital Neves Bendinha DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 100,00% 44,84% 3,16% 51,99% 0,01% 97,47% 23,80% 1,55% 72,10% 0,02% 2,53% 2,53% 99,97% 47,82% 3,09% 49,05% 0,01% 0,03% 0,03% 99,58% 55,18% 3,57% 40,81% 0,02% 0,42% 0,42% 99,99% 22,91% 1,57% 75,51% 0,00% 0,01% 0,01% 4.293.203.379,00 1.645.453.271,00 2.182.900.998,00 1.916.974.457,00 9.175.951.910,00 1.340.857.741,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 239 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.042.188.793,00 1.212.960.970,00 85.263.429,00 743.646.777,00 317.617,00 1.223.948.031,00 477.967.012,00 33.494.561,00 712.439.874,00 46.584,00 8.234.100,00 8.234.100,00 1.629.880.456,00 690.092.211,00 48.307.063,00 889.256.215,00 2.224.967,00 137.018.750,00 137.018.750,00 523.474.314,00 186.412.348,00 11.895.426,00 325.055.021,00 111.519,00 5.170.578.378,00 159.880.971,00 10.764.713,00 4.999.646.839,00 285.855,00 1.906.714.726,00 65.497.592,00 4.257.885,00 1.836.556.169,00 Hospital Pediátrico De Luanda-David Bernardino Hospital Psiquiatrico Hospital Sanatório De Luanda Instituto Nacional De Combate E Controlo Das Tripanossomíases Instituto Nacional De Combate E Luta Contra A Sida Instituto Nacional De Emergências Médicas De Angola DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 100,00% 59,40% 4,18% 36,41% 0,02% 99,33% 38,79% 2,72% 57,82% 0,00% 0,67% 0,67% 92,25% 39,06% 2,73% 50,33% 0,13% 7,75% 7,75% 100,00% 35,61% 2,27% 62,10% 0,02% 100,00% 3,09% 0,21% 96,69% 0,01% 98,91% 3,40% 0,22% 95,27% 2.042.188.793,00 1.232.182.131,00 1.766.899.206,00 523.474.314,00 5.170.578.378,00 1.927.709.098,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 240 Receitas De Capital Reversão E Restituição Resultados Anteriores 611.256.846,00 611.256.846,00 611.256.846,00 100,00% 100,00% 100,00% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 28.227.988.560,00 3.107.546.096,00 3.107.546.096,00 211.741.093,00 211.741.093,00 24.787.501.526,00 5.952.047.356,00 18.835.454.170,00 121.199.845,00 121.199.845,00 7.397.102.848,00 7.397.102.848,00 7.397.102.848,00 79,24% 8,72% 8,72% 0,59% 0,59% 69,58% 16,71% 52,87% 0,34% 0,34% 20,76% 20,76% 20,76% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 1.754.789.747,00 1.754.789.747,00 4,93% 4,93% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3.245.908.813,00 1.388.755.874,00 95.581.145,00 1.761.522.387,00 49.407,00 24.521.051,00 24.521.051,00 44.337.406.315,00 1.084.169.529,00 72.424.612,00 42.916.025.613,00 264.786.561,00 34.987.390.139,00 34.987.390.139,00 Maternidade Lucrecia Paim Ministério Da Saúde DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 99,25% 42,46% 2,92% 53,86% 0,00% 0,75% 0,75% 55,89% 1,37% 0,09% 54,10% 0,33% 44,11% 44,11% 3.270.429.864,00 79.324.796.454,00 100,00% 100,00% 35.625.091.408,00 100,00%Total Geral: 35.625.091.408,00Total Geral: 100,00% 611.256.846,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Ministério Da EducaçãoÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 241 Actividades Permanentes Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego Programa De Alfabetização E De Recuper.Do Atraso Escolar Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial Programa De Reforma Educativa 11.676.047.151,00 3.168.983.858,00 4.683.165.620,00 13.354.926.447,00 1.009.167.832,00 1.732.800.500,00 32,77% 8,90% 13,15% 37,49% 2,83% 4,86% %Programa Valor 35.625.091.408,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Acções De Combate Ao Vih-Sida Nas Escolas Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E Ensino Admin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino Superior Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública Aquisiçao De Material Didáctico Para O Ensino Secundário Aquisição De Material Didáctico Especializado/E.S Aquisição De Bibliografia Técnica Para Os Institutos Médios Técnicos Aquisição De Manuais Escolares Para O 1.º Ciclo Do Ensino Secundário Aquisição De Manuais Para Línguas Nacionais Assistência Técnica Ao Projecto Bad Assistência Técnica Do Projecto Linha De Crédito China Elaboração Da Carta Escolar 1ª Fase De Generalização Empreendorismo No Curriculo Do Ensino Secundário Encargos C/Alfabetizadores Do Programa De Recuperação Do Atraso Escolar Encargos Com A Cooperação Para Os Novos Institutos Médios Encargos De Exercícios Findos Encargos De Funcionamento Formação De Professores Do Futuro Formação E Superação Técnica Profissional Informatização Dos Serviços Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados Manutenção Escolas Nacional E Edíficio Pagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector Educação Prestação De Serviços De Educação Programa De Alfabetização Programa De Desenvolvimento Do Sistema Nacional De Avaliação Educacional Programa De Empreendedorismo No Ensino Secundário Programa De Estratégia De Inserção Das Línguas Nacionais No Ensino Primário Realização De Jogos Desportivos Escolares Regulação Da Actividade Do Ensino 45.735.500,00 3.437.027.357,00 302.224.049,00 120.000.000,00 447.500.000,00 1.009.167.832,00 1.094.680.000,00 1.277.167.890,00 686.790.634,00 50.000.000,00 601.710.000,00 205.596.000,00 1.936.800.684,00 3.397.517.375,00 2.771.219.988,00 611.256.846,00 115.450.000,00 951.770.320,00 1.753.089.747,00 266.536.500,00 1.700.000,00 416.700.000,00 506.700.000,00 2.612.961.225,00 1.285.648.245,00 364.702.500,00 60.000.000,00 33.131.840,00 73.070.000,00 865.457.686,00 0,17% 12,59% 1,11% 0,44% 1,64% 3,70% 4,01% 4,68% 2,52% 0,18% 2,20% 0,75% 7,09% 12,44% 10,15% 2,24% 0,42% 3,49% 6,42% 0,98% 0,01% 1,53% 1,86% 9,57% 4,71% 1,34% 0,22% 0,12% 0,27% 3,17% %Projecto / Actividade Valor 27.301.312.218,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Apet. Do Instituto Médio Politécnico Da Nova Centralidade/Med Aquisição De Equipamento De Informática/Med Aquisição De Mobiliário Escolar/Nacional Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Em Malanje/Med 173.833.664,00 140.889.717,00 90.000.000,00 280.000.000,00 Projecto / Actividade Total 8.323.779.190,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 355.806.978,007.967.972.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.833.664,00 140.889.717,00 90.000.000,00 280.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 242 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 425.417.106,00 336.743.831,00 23.452.960,00 65.200.552,00 19.763,00 3.910.000,00 3.910.000,00 968.727.074,00 829.807.162,00 57.456.528,00 81.185.292,00 278.092,00 11.845.085,00 Instituto Médio Comercial De Luanda Instituto Médio De Economia De Luanda DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 99,09% 78,44% 5,46% 15,19% 0,00% 0,91% 0,91% 98,79% 84,62% 5,86% 8,28% 0,03% 1,21% 429.327.106,00 980.572.159,00 100,00% 100,00% Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Norte/Med Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Sul/Med Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bengo/Med Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bié/Med Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Cubango/Med Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Norte/Med Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Sul/Med Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Cunene/Med Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Moxico/Med Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Zaire/Med Const. E Apet.De Uma Escola Secundária No Uíge/Med Construção E Apet. Da Escola Do I E Ii Ciclos/Lunda - Norte Construção E Apet. Da Escola Do I E Ii Cíclo/Lunda-Sul Construção E Apet.Da Escola Do I E Ii Ciclo/Malanje Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/Cunene Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/Moxico Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/Uíge Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Cíclo/Zaire Drenagem De Esgotos E Reab.Centro De Formação Pedagógica/Bgl Elaboração De Estudos De Projectos E Fiscalização/Med Est. Reabilitação Da Escola Secundária I E Ii Ciclo / Lobito Estudos Para Aquisição De Laboratórios Informatização De 70 Escolas Secundárias / Med Projecto Educação Li-Acções Complementares Reabilitação Da Escola Secundária Mutu Ya Kevela/Med Reabilitação E Ampliação Do Magistério Primário / Lunda-Sul Reforço Da Qualidade De Ensino Secundário 280.000.000,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 147.991.800,00 280.000.000,00 147.991.800,00 147.991.800,00 147.991.800,00 147.991.800,00 147.991.800,00 414.123.791,00 200.000.000,00 521.891.807,00 150.000.000,00 295.144.395,00 243.596.082,00 1.413.273.600,00 397.247.734,00 548.476.800,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.220.898,00 0,00 0,00 0,00 219.586.080,00 280.000.000,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 147.891.800,00 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 147.991.800,00 280.000.000,00 147.991.800,00 147.991.800,00 147.991.800,00 147.991.800,00 147.991.800,00 414.123.791,00 200.000.000,00 521.891.807,00 150.000.000,00 158.923.497,00 243.596.082,00 1.413.273.600,00 397.247.734,00 328.890.720,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 243 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 67.229.762.327,00 12.755.471.355,00 12.755.471.355,00 748.673.408,00 748.673.408,00 30.664.544.533,00 6.393.538.851,00 24.271.005.682,00 23.061.073.031,00 23.061.073.031,00 7.971.534.334,00 7.971.534.334,00 7.971.534.334,00 89,40% 16,96% 16,96% 1,00% 1,00% 40,78% 8,50% 32,27% 30,67% 30,67% 10,60% 10,60% 10,60% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 04 - Educação 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.07.02 - Ensino Superior De Pós-Graduação 08 - Recreação, Cultura E Religião 71.410.500,00 71.410.500,00 75.102.536.161,00 10.486.735,00 75.092.049.426,00 74.530.644.340,00 561.405.086,00 27.350.000,00 0,09% 0,09% 99,87% 0,01% 99,85% 99,11% 0,75% 0,04% Função %Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.188.366.736,00 1.011.137.625,00 70.181.157,00 106.273.497,00 774.457,00 14.695.224,00 14.695.224,00 25.645.477.644,00 929.857.478,00 60.650.448,00 24.534.842.185,00 120.127.533,00 7.366.652.539,00 7.366.652.539,00 Instituto Médio Industrial De Luanda Ministério Da Educação DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 98,78% 84,05% 5,83% 8,83% 0,06% 1,22% 1,22% 77,69% 2,82% 0,18% 74,32% 0,36% 22,31% 22,31% 1.203.061.960,00 33.012.130.183,00 100,00% 100,00% 75.201.296.661,00 100,00%Total Geral: 75.201.296.661,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Ministério Do Ensino SuperiorÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 244 Actividades Permanentes Prog.De Bols.De Estudo De Ap.Est.Do E.Sup.E Investigadores Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Do Ensino Supérior Público 43.872.632.301,00 22.192.672.615,00 7.200.000,00 14.350.000,00 13.000.000,00 9.101.441.745,00 58,34% 29,51% 0,01% 0,02% 0,02% 12,10% %Programa Valor 75.201.296.661,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E Ensino Admin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino Superior Apoio À Investigação Científica/Mes Aquis.De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das Instit.Do Ensino Superior Aquis.E Instal.Dos Equip.Da Escola Sup.Tec.Agro-Alimentar De Malanje Centro Desportivo Universitário Centro Social Recreativo E Cultural Cursos De Agregação Pedagogica Em Todas Instit.Do Ensino Superior Encargos Com Os Sectores De Apoio Aos Estudantes No Exterior Formação De Gestores Do Subsistema Do Ensino Superior Formação De Técnicos Para Institutições Do Ensino Superior Formação E Aumento De Quadros Docentes Diferenciados Informatização De Dados De Todas Instituições Do Ensino Superior Inspecção E Avaliação Das Instituições Do Ensino Superior Pagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector Educação Plano Acção Implem. L.Mestras M.Gest. Subsistema Do Ensino Superior Prestação De Serviços De Educação Projecto De Criação Da Rede Integral De Bliblioteca Digital Realização De Actividades De Caracter Cientifica E Outro Eventos Realização De Cursos De Mestrados Regulação Da Actividade Do Ensino 22.723.272.642,00 3.365.869.059,00 100.000.000,00 498.881.678,00 280.000.000,00 14.350.000,00 13.000.000,00 600.000.000,00 98.503.727,00 300.000.000,00 500.000.000,00 720.000.000,00 480.000.000,00 320.000.000,00 7.024.728.300,00 650.800.000,00 31.855.805.959,00 240.000.000,00 350.000.000,00 28.250.000,00 318.075.229,00 32,24% 4,78% 0,14% 0,71% 0,40% 0,02% 0,02% 0,85% 0,14% 0,43% 0,71% 1,02% 0,68% 0,45% 9,97% 0,92% 45,20% 0,34% 0,50% 0,04% 0,45% %Projecto / Actividade Valor 70.481.536.594,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Aquisição De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das I E S Const. Polo Universitário De Menongue (Estudos E Construção 1ª Fase) Construção Da Academia De Estudos Avançados E Form. Pós-Graduada Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Bengo Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Benguela Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Cuanza-Sul Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior Na Huila/Mesct Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior No Huambo/Mines Construção Escola Superior Agro-Alimentar De Malanje/Mines Elaboração De Projectos, Estudos E Fiscalização/Mines 496.881.678,00 92.210.724,00 1.696.424.996,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.061.176.094,00 200.000.000,00 Projecto / Actividade Total 4.719.760.067,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,004.719.760.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.881.678,00 92.210.724,00 1.696.424.996,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.061.176.094,00 200.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 245 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 205.255.372,00 101.825.539,00 7.036.556,00 64.510.000,00 31.883.277,00 37.500.000,00 37.500.000,00 346.380.043,00 145.976.996,00 9.955.148,00 177.174.637,00 13.273.262,00 Escola Superior Pedagógica Da Lunda-Norte Escola Superior Pedagógica Do Bengo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 84,55% 41,95% 2,90% 26,57% 13,13% 15,45% 15,45% 78,76% 33,19% 2,26% 40,29% 3,02% 242.755.372,00 439.781.398,00 100,00% 100,00% Estudo Ampliação Da Escola Superior Politécnica Do Zaire Estudo Aquisição Laboratório Instituições Ensino Superior Nacional /Mines Estudo Construção Apetrechamento Faculdade Ciências Sociais- Luanda Estudo Construção Da Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte Estudo Construção Da Escola Superior Politécnica Da Lunda Sul Estudo Construção Da Reitoria Da Universidade Lueji A Nkonde Lunda Norte Estudo Para Ampliação Do Isced Do Huambo Estudo Para Construção Academia Estudos Avançados Form. Pós- Graduada Estudo Para Construção Da Escola Superior Pedagógica Da Lunda Norte Estudo Para Construção Da Faculdade De Agronomia De Malanje Estudo Para Construção Da Faculdade De Direito Da Lunda Norte Estudo Para Construção Da Faculdade De Economia Da Lunda Norte Estudo Para Construção Da Faculdade De Medicina De Malanje Estudo Para Construção Da Faculdade De Medicina Veterinária De Malanje Estudo Para Construção Do Instituto Superior Politécnico De Malanje Estudo Para Construção Do Isced Da Huila Estudo Para Construção E Apetrechamento Da Faculdade De Letras De Luanda Estudo Para Construção Escola Superior Pedagógica Lunda Sul Estudo Reabilitação Manut. Das Infraestruturas Acadêmicas Do Mes Estudos Construção Do Instituto Superior Politécnico Cuanza-Sul Estudos Para Construção Do Complexo Hosp. Veterinário Do Huambo Estudos Para Construção Do Isced Luanda Estudos Para Construção Lares E Internatos Funcionamento Das Novas Instituições Do Ensino Superior Projecto De Apoio À Investigação Científica 9.750.000,00 7.200.000,00 9.893.242,00 9.750.000,00 9.750.000,00 20.000.000,00 9.750.000,00 659.801.100,00 6.600.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 6.600.000,00 9.893.242,00 9.750.000,00 11.340.121,00 29.494.125,00 35.297.431,00 6.600.000,00 33.000.000,00 68.823.906,00 36.273.408,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.750.000,00 7.200.000,00 9.893.242,00 9.750.000,00 9.750.000,00 20.000.000,00 9.750.000,00 659.801.100,00 6.600.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 6.600.000,00 9.893.242,00 9.750.000,00 11.340.121,00 29.494.125,00 35.297.431,00 6.600.000,00 33.000.000,00 68.823.906,00 36.273.408,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 246 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 300.392.325,00 100.086.742,00 6.870.669,00 181.157.637,00 12.277.277,00 93.401.355,00 93.401.355,00 287.763.495,00 79.069.860,00 5.455.221,00 181.158.137,00 22.080.277,00 93.401.355,00 93.401.355,00 166.263.240,00 7.646.920,00 535.352,00 145.803.691,00 12.277.277,00 39.943.500,00 39.943.500,00 259.712.210,00 177.434.300,00 11.763.600,00 70.480.000,00 34.310,00 36.500.000,00 36.500.000,00 257.936.597,00 102.044.896,00 7.040.149,00 146.377.275,00 2.474.277,00 42.966.355,00 42.966.355,00 Escola Superior Pedagógica Do Bié Escola Superior Pedagógica Do Kwanza-Norte Escola Superior Pedagógica Do Namibe Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte Escola Superior Politécnica Da Lunda-Sul DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 76,28% 25,42% 1,74% 46,00% 3,12% 23,72% 23,72% 75,50% 20,74% 1,43% 47,53% 5,79% 24,50% 24,50% 80,63% 3,71% 0,26% 70,71% 5,95% 19,37% 19,37% 87,68% 59,90% 3,97% 23,79% 0,01% 12,32% 12,32% 85,72% 33,91% 2,34% 48,65% 0,82% 14,28% 14,28% 393.793.680,00 381.164.850,00 206.206.740,00 296.212.210,00 300.902.952,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 247 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 136.064.000,00 136.064.000,00 30.283.500,00 30.283.500,00 362.671.599,00 165.854.996,00 12.045.926,00 174.454.000,00 10.316.677,00 89.641.355,00 89.641.355,00 219.308.097,00 37.869.651,00 2.458.294,00 163.761.975,00 15.218.177,00 42.436.436,00 42.436.436,00 384.300.501,00 188.080.300,00 3.078.200,00 171.179.360,00 21.962.641,00 93.401.355,00 93.401.355,00 213.364.770,00 32.074.925,00 1.989.725,00 157.219.843,00 22.080.277,00 31.131.382,00 31.131.382,00 358.744.193,00 Escola Superior Politécnica De Malanje Escola Superior Politécnica Do Bié Escola Superior Politécnica Do Kuando Kubango Escola Superior Politécnica Do Kuanza Norte Escola Superior Politécnica Do Kunene Escola Superior Politécnica Do Moxico DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 81,80% 81,80% 18,20% 18,20% 80,18% 36,67% 2,66% 38,57% 2,28% 19,82% 19,82% 83,79% 14,47% 0,94% 62,57% 5,81% 16,21% 16,21% 80,45% 39,37% 0,64% 35,83% 4,60% 19,55% 19,55% 87,27% 13,12% 0,81% 64,30% 9,03% 12,73% 12,73% 80,01% 166.347.500,00 452.312.954,00 261.744.533,00 477.701.856,00 244.496.152,00 448.385.548,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 248 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 237.593.426,00 89.764.794,00 5.565.348,00 142.047.951,00 215.333,00 40.302.679,00 40.302.679,00 385.476.861,00 179.300.791,00 11.857.709,00 171.179.360,00 23.139.001,00 93.401.355,00 93.401.355,00 374.779.534,00 176.963.756,00 12.234.144,00 153.698.357,00 31.883.277,00 57.616.803,00 57.616.803,00 311.924.646,00 19.340.049,00 1.354.864,00 291.207.500,00 22.233,00 43.000.000,00 43.000.000,00 843.947.509,00 515.548.867,00 34.870.642,00 272.428.023,00 21.099.977,00 55.400.000,00 55.400.000,00 Escola Superior Politécnica Do Namibe Escola Superior Politécnica Do Uíge Escola Superior Politécnica Do Zaire Faculdade De Medicina De Malanje Instituto Superior De Ciências De Educação Da Huíla DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 85,50% 32,30% 2,00% 51,12% 0,08% 14,50% 14,50% 80,50% 37,44% 2,48% 35,75% 4,83% 19,50% 19,50% 86,68% 40,93% 2,83% 35,55% 7,37% 13,32% 13,32% 87,88% 5,45% 0,38% 82,05% 0,01% 12,12% 12,12% 93,84% 57,32% 3,88% 30,29% 2,35% 6,16% 6,16% 277.896.105,00 478.878.216,00 432.396.337,00 354.924.646,00 899.347.509,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 249 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 805.911.332,00 544.124.999,00 37.118.196,00 190.357.637,00 34.310.500,00 98.401.355,00 98.401.355,00 560.667.967,00 356.776.465,00 22.725.645,00 181.158.137,00 7.720,00 93.401.355,00 93.401.355,00 405.581.376,00 189.378.336,00 12.966.626,00 181.156.137,00 22.080.277,00 93.401.355,00 93.401.355,00 465.536.278,00 244.270.480,00 17.047.084,00 181.158.137,00 23.060.577,00 93.401.355,00 93.401.355,00 557.827.207,00 233.217.140,00 15.320.502,00 306.815.288,00 2.474.277,00 113.102.500,00 113.102.500,00 Instituto Superior De Ciências De Educação De Luanda Instituto Superior De Ciências De Educação Do Huambo Instituto Superior De Ciências De Educação Do Sumbe Instituto Superior De Ciências De Educação Do Uíge Instituto Superior De Ciências De Saúde DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 89,12% 60,17% 4,10% 21,05% 3,79% 10,88% 10,88% 85,72% 54,55% 3,47% 27,70% 0,00% 14,28% 14,28% 81,28% 37,95% 2,60% 36,31% 4,43% 18,72% 18,72% 83,29% 43,70% 3,05% 32,41% 4,13% 16,71% 16,71% 83,14% 34,76% 2,28% 45,73% 0,37% 16,86% 16,86% 904.312.687,00 654.069.322,00 498.982.731,00 558.937.633,00 670.929.707,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 250 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 317.429.710,00 92.958.703,00 6.108.723,00 218.357.137,00 5.147,00 104.401.355,00 104.401.355,00 135.254.000,00 135.254.000,00 38.500.000,00 38.500.000,00 261.619.738,00 50.623.629,00 3.247.638,00 171.179.360,00 36.569.111,00 93.401.355,00 93.401.355,00 346.862.260,00 141.216.877,00 9.604.133,00 161.730.750,00 34.310.500,00 154.351.355,00 154.351.355,00 39.617.111.793,00 875.516.735,00 38.599.947,00 16.580.321.689,00 22.122.673.422,00 3.507.219.345,00 3.507.219.345,00 1.883.957.183,00 Instituto Superior De Serviço Social De Luanda Instituto Superior Politécnico De Malanje Instituto Superior Politécnico Do Huambo Instituto Superior Politécnico Do Kwanza Sul Ministério Do Ensino Superior Universidade 11 De Novembro DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 75,25% 22,04% 1,45% 51,76% 0,00% 24,75% 24,75% 77,84% 77,84% 22,16% 22,16% 73,69% 14,26% 0,91% 48,22% 10,30% 26,31% 26,31% 69,20% 28,17% 1,92% 32,27% 6,85% 30,80% 30,80% 91,87% 2,03% 0,09% 38,45% 51,30% 8,13% 8,13% 87,18% 421.831.065,00 173.754.000,00 355.021.093,00 501.213.615,00 43.124.331.138,00 2.161.067.754,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 251 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 8.055.403.635,00 4.087.399.933,00 252.762.806,00 3.629.689.076,00 85.551.820,00 264.193.080,00 264.193.080,00 2.074.041.524,00 582.364.956,00 40.073.373,00 1.283.364.110,00 168.239.085,00 612.148.230,00 612.148.230,00 2.140.039.410,00 806.263.991,00 45.252.129,00 1.193.081.282,00 95.442.008,00 600.951.530,00 600.951.530,00 1.367.424.824,00 511.643.187,00 41.597.660,00 801.906.700,00 12.277.277,00 363.022.620,00 363.022.620,00 1.145.957.640,00 772.568.353,00 2.684.887,00 348.157.500,00 22.546.900,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Universidade Agostinho Neto Universidade José Eduardo Dos Santos Universidade Katyavala Buila Universidade Kimpa Vita Universidade Lueji A'Nkonde DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 96,82% 49,13% 3,04% 43,63% 1,03% 3,18% 3,18% 77,21% 21,68% 1,49% 47,78% 6,26% 22,79% 22,79% 78,08% 29,42% 1,65% 43,53% 3,48% 21,92% 21,92% 79,02% 29,57% 2,40% 46,34% 0,71% 20,98% 20,98% 90,16% 60,79% 0,21% 27,39% 1,77% 9,84% 9,84% 8.319.596.715,00 2.686.189.754,00 2.740.990.940,00 1.730.447.444,00 1.270.957.640,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 252 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.194.115.137,00 942.425.918,00 942.425.918,00 60.807.772,00 60.807.772,00 2.638.980.198,00 279.902.119,00 2.359.078.079,00 551.901.249,00 551.901.249,00 994.169.013,00 994.169.013,00 994.169.013,00 80,84% 18,16% 18,16% 1,17% 1,17% 50,86% 5,39% 45,47% 10,64% 10,64% 19,16% 19,16% 19,16% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados 569.999,00 569.999,00 5.187.714.151,00 4.585.759.514,00 50.554.637,00 551.400.000,00 0,01% 0,01% 99,99% 88,39% 0,97% 10,63% Função % Actividades Permanentes Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego Programa De Difusao E Acção Cultural Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural 2.638.308.583,00 100.001.000,00 2.068.624.567,00 381.350.000,00 50,85% 1,93% 39,87% 7,35% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.437.258.032,00 373.729.839,00 25.139.756,00 920.658.329,00 117.730.108,00 236.156.833,00 236.156.833,00 Universidade Mandume Ya Ndemofayo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 85,89% 22,33% 1,50% 55,02% 7,04% 14,11% 14,11% 1.673.414.865,00 100,00% 5.188.284.150,00 100,00%Total Geral: 5.188.284.150,00 100,00%Total Geral: 5.188.284.150,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Ministério Da CulturaÓrgão: Acções De Apoio Ao Carnaval 249.217.558,00 6,51% %Projecto / Actividade Valor 3.830.759.150,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 253 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 4.194.115.137,00 942.425.918,00 60.807.772,00 Ministério Da Cultura DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 80,84% 18,16% 1,17% 5.188.284.150,00 100,00% Admin. E Gestão Da Politica E Do Desenvolvimento Cultural Nacional Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública Comemoração Do Dia Da Cultura Nacional Encargos C/Depósito Provisório Do Acervo Filmico Nacional Encargos Com A Contratação De Professores Estrang.P/Escolas De Arte Encontro Internacional Sobre História De Angola Fenacult - Abertura E Encerramento/Mincult Fenacult - Acção Cultural/Mincult Fenacult - Atlas Sócio-Cultural De Angola/Mincult Fenacult - Cancioneiro Nacional/Mincult Fenacult - Colóquio Sobre A Cultura Nacional/Mincult Fenacult - Colóquio Sobre O Presidente José Eduardo Dos Santos/Mincult Fenacult - Conferência Sobre Agostinho Neto/Mincult Fenacult - Edições Em Líguas Nacionais E Outras/Mincult Fenacult - Feira Nacional Das Indústrias Culturais/Mincult Fenacult - Manifestações Artísticas/Mincult Fenacult - Promoção Do Livro E Da Leitura/Mincult Festival Internacional De Cinema De Luanda Festival Nacional De Música Popular Angolana Variante Formação E Capacitação De Quadros Projecto Angola Nos Trilhos Da Independência Nacional Projecto De Divulgação E Valorização De Figuras Históricas Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais Prémio Nacional Da Cultura E Artes Realização Do Jardim Do Livro Infantil Rota Dos Escravos 1.545.669.946,00 551.400.000,00 10.589.640,00 141.250.000,00 117.000.000,00 1.554.300,00 150.000.000,00 181.500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 36.000.000,00 25.000.000,00 58.750.000,00 30.000.000,00 30.196.267,00 32.425.782,00 10.500.000,00 125.100.000,00 125.100.000,00 160.835.431,00 38.866.921,00 41.293.305,00 8.010.000,00 40,35% 14,39% 0,28% 3,69% 3,05% 0,04% 3,92% 4,74% 0,05% 0,09% 1,44% 1,31% 1,31% 0,94% 0,65% 1,53% 0,78% 0,79% 0,85% 0,27% 3,27% 3,27% 4,20% 1,01% 1,08% 0,21% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Arquivo Nacional (Estantes Móveis) Construção E Apet. Depósito Do Museu Nacional De Antropologia Construção E Apet. Do Instituto Médio De Artes ( Ima ) - 2ª Fase Estudo Para Requalificação Da Ex-Tourada Em Luanda Fiscalização Da Construção E Apet.Do Instituto Médio De Artes (1ª Fase) Formação De Técnicos Para Museus E Animadores Culturais Programa De Investigação Científica Reabilitação Do Museu Nacional De História Natural / Mincult Renovação Da Exposição Do Museu Regional Do Dundo Requalificação Do Museu Do Dundo 43.211.222,00 75.000.000,00 573.984.704,00 45.000.000,00 261.500.000,00 89.501.000,00 65.000.000,00 126.750.179,00 7.577.895,00 70.000.000,00 Projecto / Actividade Total 1.357.525.000,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 573.984.704,00783.540.296,00 0,00 0,00 573.984.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.211.222,00 75.000.000,00 0,00 45.000.000,00 261.500.000,00 89.501.000,00 65.000.000,00 126.750.179,00 7.577.895,00 70.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 254 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 22.401.614.478,00 3.210.212.405,00 3.210.212.405,00 177.874.942,00 177.874.942,00 18.252.292.835,00 9.562.699.907,00 8.689.592.928,00 761.234.296,00 761.234.296,00 6.989.788.648,00 6.989.788.648,00 6.989.788.648,00 76,22% 10,92% 10,92% 0,61% 0,61% 62,10% 32,54% 29,57% 2,59% 2,59% 23,78% 23,78% 23,78% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados 170.175.000,00 170.175.000,00 29.221.228.126,00 1.276.826.714,00 51.156.908,00 27.893.244.504,00 0,58% 0,58% 99,42% 4,34% 0,17% 94,90% Função % Actividades Permanentes Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social Programa Nacional De Desminagem 5.146.933.894,00 198.513.897,00 191.671.248,00 12.706.466.561,00 100.000.000,00 11.047.817.526,00 17,51% 0,68% 0,65% 43,23% 0,34% 37,59% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 29.391.403.126,00 100,00%Total Geral: 29.391.403.126,00 100,00%Total Geral: 29.391.403.126,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Ministério Da Assistência E Reinserção SocialÓrgão: Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social Alargamento Do Projecto Leite E Papa Alargamento Dos Programas De Terapia Á Pessoa Idosa Apoio A Activ. Operacional Equipas (Prov.) Interv. Rápida Apoio A Reintegração Dos Militares Desmobilizados Apoio Const.Micro Cooperativas P/Pessoas Deficientes Apoio Em Situações De Calamidades Naturais Apoio Específico Proj.Nacional Localização/Lev.Vítimas Minas Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública Apoio Logístico Aos Ex-Militares Deficientes De Guerra 1.135.793.033,00 69.831.372,00 97.800.002,00 51.558.000,00 660.677.907,00 198.513.897,00 1.172.434.824,00 250.878.576,00 760.000.000,00 11.409.741,00 4,26% 0,26% 0,37% 0,19% 2,48% 0,74% 4,40% 0,94% 2,85% 0,04% %Projecto / Actividade Valor 26.663.307.801,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 255 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 8.151.403.182,00 8.151.403.182,00 1.303.229.952,00 Comissão Executiva De Desminagem DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 86,22% 86,22% 13,78% 9.454.633.134,00 100,00% Apoio À Educação S/Risco De Minas E Redução Do Risco Nas Populações Apoio À Garantia De Qualidade De Acção De Minas Aquisição De Meios, Equip. E Form.P/Apoio Às Instit.Nac. De Acção De Minas Assistência Técnica/Ced Assistência Á Crianças Vulneráveis Auto Construção Dirigida Dos Ex-Militares Deficientes De Guerra Coordenação Nacional De Acção De Minas Coordenação Provincial De Acção De Minas/Salas Operacionais Desminagem De Áreas De Impacto Económico E Social/Ced Divulgação Dos 11 Compromissos Da Criança Edições Public.Manut.De Web Site Da C.N.I.D.A.H.Mark.E Relações Públicas Funcionamento Da Comissão Nac.Reint.Soc.E Prod. Dos Desmob.E Deslocados Integração Económico-Financeira Dos Ex-Militares Def.Guerra Pagamento De Incentivos/Ced Prestação De Assistência Social Prestação De Serviços De Assistência Social Produção De Desenhos Animados Do Gégé Programa De Reassentamento Populacional Programa De Reintegração Dos Ex-Militares Proj. De Sensibilização, Acons. E Referência Dos Ex-Militares Proj.Actualiz.E Complem.Do Levan.Do Impacto Das Minas N/Comunidades Projecto Nacional De Redução De Área Suspeita De Contaminação De Minas Reabilitação Física Dos Ex-Militares Def. De Guerra Reforço Da Capacidade Institucional Do I R S E M Remoção Obstáculos E Engenhos Explosivos Serviços De Apoio Aos Ex-Militares Def.Guerra Serviços De Assistência Social 46.150.000,00 19.879.544,00 52.200.000,00 2.505.475.792,00 24.039.874,00 1.020.599,00 119.232.000,00 341.178.230,00 1.758.459.994,00 81.340.000,00 7.452.000,00 344.750.560,00 1.461.638,00 944.007.400,00 204.953.764,00 51.156.908,00 95.000.000,00 1.281.400.519,00 6.685.621.004,00 50.899.000,00 124.025.000,00 115.947.458,00 1.186.000,00 146.144.337,00 6.532.723.819,00 749.250,00 717.955.759,00 0,17% 0,07% 0,20% 9,40% 0,09% 0,00% 0,45% 1,28% 6,60% 0,31% 0,03% 1,29% 0,01% 3,54% 0,77% 0,19% 0,36% 4,81% 25,07% 0,19% 0,47% 0,43% 0,00% 0,55% 24,50% 0,00% 2,69% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Const.1 Oficina De Manut.Rep.E Conserv.Maq.De Desminagem (Ced) Construção Apet. Centro Orientação Social De Meninas De Luanda/Minars Construção E Apet. Do Centro De Julgado De Menores De Luanda/Minars Construção E Apet. Do Centro Triagem - Passagem Em Luanda/Minars Estudo Para Reabilitação Do Centro De Dia - Luanda/Minars Estudos, Projectos E Fiscalização/Minars Reabilitação Da Casa Pia Reabilitação E Apetrechamento Do Centro Ilumba Em Luanda/Minars 391.358.729,00 437.500.911,00 688.367.549,00 492.210.410,00 25.750.000,00 45.000.000,00 421.723.486,00 226.184.240,00 Projecto / Actividade Total 2.728.095.325,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,002.728.095.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.358.729,00 437.500.911,00 688.367.549,00 492.210.410,00 25.750.000,00 45.000.000,00 421.723.486,00 226.184.240,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 256 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.118.217.507,00 214.649.111,00 214.649.111,00 14.180.100,00 14.180.100,00 2.842.958.426,00 105.756.436,00 2.737.201.990,00 46.429.870,00 93,63% 6,45% 6,45% 0,43% 0,43% 85,37% 3,18% 82,19% 1,39% Natureza %Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.456.822.579,00 365.996.508,00 14.151.699,00 1.076.658.844,00 15.528,00 136.361.813,00 136.361.813,00 265.294.625,00 265.294.625,00 1.905.082,00 1.905.082,00 4.968.507.507,00 421.737.828,00 28.757.602,00 4.517.913.263,00 98.814,00 2.574.834.741,00 2.574.834.741,00 7.559.586.585,00 2.422.478.069,00 134.965.641,00 4.241.022.921,00 761.119.954,00 2.973.457.060,00 2.973.457.060,00 Comissão Nac.Inter-Sec.De Desminag. E Assist.Humanitária Conselho Nacional Da Criança Instituto De Reintegração Sócio-Profissional Dos Ex-Militares Ministério Da Assistência E Reinserção Social DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 91,44% 22,97% 0,89% 67,58% 0,00% 8,56% 8,56% 99,29% 99,29% 0,71% 0,71% 65,87% 5,59% 0,38% 59,89% 0,00% 34,13% 34,13% 71,77% 23,00% 1,28% 40,26% 7,23% 28,23% 28,23% 1.593.184.392,00 267.199.707,00 7.543.342.248,00 10.533.043.645,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3.330.217.507,00Total Geral: 100,00% Ministério Da Família E Prom. Da MulherÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 257 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 46.429.870,00 212.000.000,00 212.000.000,00 212.000.000,00 1,39% 6,37% 6,37% 6,37% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 08 - Recreação, Cultura E Religião 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados 09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 1.666.457.233,00 3.812.150,00 1.662.645.083,00 227.000.000,00 227.000.000,00 46.300.000,00 46.300.000,00 1.390.460.274,00 1.390.460.274,00 1.390.460.274,00 50,04% 0,11% 49,93% 6,82% 6,82% 1,39% 1,39% 41,75% 41,75% 41,75% Função % Actividades Permanentes Prog.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher Prog.De Valoriz.Da Familia E Aum.Das Compet.Familiares Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 1.712.757.233,00 20.000.000,00 207.000.000,00 1.390.460.274,00 51,43% 0,60% 6,22% 41,75% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3.330.217.507,00 100,00%Total Geral: 3.330.217.507,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Apoio As Familias Em Situação De Pobreza Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública Desenvolvimento Comunitário Mudança De Instalações Programa De Apoio As Vítimas Da Violência Projecto Cent.Integrado Formação Profissional Promoção Da Mulher E Do Desenvolvimento Harmonioso Da Família Promoção Da Mulher Rural 9.211.250,00 46.300.000,00 500.000.000,00 26.188.384,00 25.060.442,00 4.788.713,00 381.208.444,00 1.200.000.000,00 0,42% 2,11% 22,80% 1,19% 1,14% 0,22% 17,38% 54,73% %Projecto / Actividade Valor 2.192.757.233,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Construção Do Centro De Aconselhamento Familiar De Referência/Minfamu Construção E Apetrechamento Da Casa Abrigo Das Vítimas De Violência/Minfamu Criação Da Base De Dados Estatísticos Sobre O Género/Minfpm Estudos, Projectos E Fiscalização/Minfamu Habilidade Básica / Minfamu 40.000.000,00 162.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 Projecto / Actividade Total 1.137.460.274,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,001.137.460.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 162.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 258 Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos 316.382.415,00 299.411.761,00 299.411.761,00 16.970.654,00 16.970.654,00 100,00% 94,64% 94,64% 5,36% 5,36% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 12.083.587.690,00 447.763.620,00 447.763.620,00 30.006.540,00 30.006.540,00 10.888.126.938,00 565.112.508,00 10.323.014.430,00 717.690.592,00 717.690.592,00 12.252.969.211,00 12.252.969.211,00 12.252.969.211,00 49,65% 1,84% 1,84% 0,12% 0,12% 44,74% 2,32% 42,42% 2,95% 2,95% 50,35% 50,35% 50,35% Natureza % 06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados 08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 35.500.000,00 35.500.000,00 24.301.056.901,00 24.301.056.901,00 0,15% 0,15% 99,85% 99,85% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3.118.217.507,00 214.649.111,00 14.180.100,00 2.842.958.426,00 46.429.870,00 212.000.000,00 212.000.000,00 Ministério Da Família E Promoção Da Mulher DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 93,63% 6,45% 0,43% 85,37% 1,39% 6,37% 6,37% 3.330.217.507,00 100,00% 24.336.556.901,00 100,00%Total Geral: 24.336.556.901,00Total Geral: 100,00% 316.382.415,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Ministério Da Juventude E DesportosÓrgão: Projecto De Desenvolvimento Integrado De Canaúlo Projecto De Desenvolvimento Integrado De Caxicane 440.460.274,00 450.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 440.460.274,00 450.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 259 Actividades Permanentes Programa De Capacitação Institucional Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude 6.049.025.039,00 75.850.000,00 17.890.317.885,00 321.363.977,00 24,86% 0,31% 73,51% 1,32% %Programa Valor 24.336.556.901,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Amostra Dos Jovens Criadores Da Cplp Apoio Ao Associativismo Juvenil E Estudantil Apoio Ao Conselho Nac.Da Juventude Apoio E Particip. Dos Jovens Em Eventos Internacionais Apoio Financeiro Ao Comité Olímpico Angolano Apoio Financeiro Aos Clubes Desportivos Apoio Financeiro Aos Clubes Participantes No Afro Taças Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública Apuramento Ao Mundial De Futebol-Selecção De Honras Campeonato Africano Senior Masc.E Feminino De Andebol Campeonato Africano Senior Masculino De Basquetebol-Afrobasquet Campeonato Do Mundo De Hóquei Em Patins - Angola 2013/Minjud Campeonato Mundial Senior Feminino De Andebol Campo Nacional De Ferias Dos Estudantes Universitarios-Canfeu Comemoraçoes De 14 De Abril Dia Da Juventude Angolana Comemorações Do Dia Nacional Dos Desportos Construção De Micro Estruturas P/Prática Desp.De Carácter Permanente Corrida São Silvetre Festival Nacional Da Juventude Formação E Superação Técnica Profissional Forum Nacinal Da Juventude Gala Nacional Dos Desportos Jogos Desportivos Da S.A.D.C Manutenção Dos Novos Estádios De Futebol Massificaçao E Desenvolvimento De Pescas Despotivas Massificação Desenvolvim Desporto P/Deficientes Massificação E Desenv. Do Andebol Massificação E Desenv. Do Basquetebol Massificação E Desenv. Do Karaté-Do Massificação E Desenv. Lutas Desportivas Massificação E Desenv.Do Taekwando Massificação E Desenv.Do Voleibol Massificação E Desenvolv. Da Natação Massificação E Desenvolv. Do Futebol Massificação E Desenvolv. Do Tenis De Campo Massificação E Desenvolv. Futebol Salão Massificação E Desenvolv. Hóquei Patins Massificação E Desenvolv. Tenis De Mesa Massificação E Desenvolvim. Do Atletismo 50.000.000,00 70.000.000,00 35.500.000,00 80.000.000,00 4.500.000,00 35.450.000,00 22.000.000,00 120.000.000,00 10.000.000,00 127.770.000,00 548.253.800,00 1.895.075.300,00 59.449.000,00 59.500.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 16.970.654,00 173.684.500,00 50.000.000,00 75.850.000,00 35.000.000,00 116.478.750,00 345.965.500,00 189.095.000,00 4.000.000,00 40.550.000,00 65.500.000,00 65.550.000,00 6.500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 4.450.000,00 84.068.504,00 3.500.000,00 9.500.000,00 8.500.000,00 6.500.000,00 33.155.000,00 0,55% 0,78% 0,39% 0,89% 0,05% 0,39% 0,24% 1,33% 0,11% 1,42% 6,08% 21,00% 0,66% 0,66% 0,44% 0,50% 0,19% 1,92% 0,55% 0,84% 0,39% 1,29% 3,83% 2,10% 0,04% 0,45% 0,73% 0,73% 0,07% 0,06% 0,07% 0,07% 0,05% 0,93% 0,04% 0,11% 0,09% 0,07% 0,37% %Projecto / Actividade Valor 9.024.458.474,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 260 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 314.237.265,00 11.332.230,00 Fundo De Apoio A Juventude E Ao Desporto DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 94,67% 3,41% 331.941.044,00 100,00% Massificação E Desenvolvimento Da Ginástica Massificação E Desenvolvimento De Ciclismo Massificação E Desenvolvimento Do Boxe Massificação E Desenvolvimento Do Desporto Universitário Massificação E Desenvolvimento Do Jiu-Jitsu Massificação E Desenvolvimento Do Judo Massificação E Desenvolvimento Do Xadrex Massificação E Desenvolvimento Dos Desportos Nauticos Massificação E Desenvolvimneto Do Tiro Massificação E Desenvovimento Dos Desportos Equestres Participação Das Seleções Nacionais Em Competições Internacionais Participação De Angola No Festival Mundial Da Juventude E Estudantes Participação Nos Jogos Da Lusofonia-Macau 2013 Plano Executivo De Apoio A Juventude Premiação Pelos Resultados Alcançados Em Competições Internacionais Promoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto Realização Da Reunião Dos Ministros Da Juventude E Desportos De África Regulação Das Actividades Desportivas Taça José Sayovo Torneio Internacional Zé Du Em Automobilismo 4.250.000,00 7.500.000,00 6.505.000,00 3.250.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 6.500.000,00 8.000.000,00 5.850.000,00 5.000.000,00 1.219.564.653,00 40.000.000,00 345.965.500,00 321.363.977,00 95.000.000,00 2.032.391.524,00 34.073.750,00 138.591.187,00 54.725.250,00 132.111.625,00 0,05% 0,08% 0,07% 0,04% 0,04% 0,05% 0,07% 0,09% 0,06% 0,06% 13,51% 0,44% 3,83% 3,56% 1,05% 22,52% 0,38% 1,54% 0,61% 1,46% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Construção De Quadras Polidesportivas Cobertas A Nível Nacional Construção Do Pavilhão Multi-Uso De Luanda Para Hóquei Patins 2013 Construção Do Pavilhão Multi-Uso De Malanje Para Hóquei Patins 2013 Construção Do Pavilhão Multi-Uso Do Namibe Para Hóquei Patins 2013 Construção E Apetrechamento Da Galeria Do Desporto/Minjud Construção Reabilitação Campos Futebol Estudo Construção Apetrechamento Pavilhões Multi Usos/Minjd Estudo Da Vila Olímpica-Luanda Estudo Do Centro De Treinamento E Alto Rendimento - Huambo Estudo E Construção Centros Comunitários P/Juventude Estudos Construção Centro Recuperação Física Alta Competição Estudos Construção Parque Campismo Juventude/Minjud Estudos, Projectos E Fiscalização/Minjud Massificação De Ginásios Comunitários Ao Ar Livre - Minjud Reab Quadras Jogos (Sporting,Cdua,V.Clotilde,Fer,1ºagosto,Nocal,Cuca) Reabilitação E Modernização Da Piscina Do Alvalade - Luanda/Minjud Reabilitação Centro Medicina Desportiva Reabilitação De Estádios No C.Norte,C.Cubango,L.Sul,Moxico E Uíge 437.350.000,00 6.724.713.054,00 1.423.550.638,00 1.423.550.638,00 200.000.271,00 202.425.817,00 350.000.000,00 468.000.000,00 289.791.000,00 379.000.000,00 507.000.365,00 471.600.000,00 629.842.130,00 137.350.000,00 375.181.243,00 200.000.271,00 400.000.000,00 692.743.000,00 Projecto / Actividade Total 15.312.098.427,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 7.748.611.601,007.563.486.826,00 0,00 5.443.815.329,00 1.152.398.136,00 1.152.398.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.350.000,00 1.280.897.725,00 271.152.502,00 271.152.502,00 200.000.271,00 202.425.817,00 350.000.000,00 468.000.000,00 289.791.000,00 379.000.000,00 507.000.365,00 471.600.000,00 629.842.130,00 137.350.000,00 375.181.243,00 200.000.271,00 400.000.000,00 692.743.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 261 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 532.332.775,00 83.041.575,00 83.041.575,00 5.426.008,00 5.426.008,00 443.668.799,00 77.975.839,00 365.692.960,00 196.393,00 196.393,00 69.641.621,00 69.641.621,00 69.641.621,00 88,43% 13,79% 13,79% 0,90% 0,90% 73,70% 12,95% 60,75% 0,03% 0,03% 11,57% 11,57% 11,57% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 601.974.396,00 601.974.396,00 100,00% 100,00% Função % Actividades Permanentes 601.974.396,00 100,00% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 11.769.350.425,00 436.431.390,00 29.272.634,00 10.585.981.787,00 717.664.614,00 12.235.265.432,00 12.235.265.432,00 532.332.775,00 83.041.575,00 5.426.008,00 443.668.799,00 Ministério Da Juventude E Desportos Ministério Dos Assuntos Parlamentares DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 49,03% 1,82% 0,12% 44,10% 2,99% 50,97% 50,97% 88,43% 13,79% 0,90% 73,70% 24.004.615.857,00 601.974.396,00 100,00% 100,00% 601.974.396,00 100,00%Total Geral: 601.974.396,00 100,00%Total Geral: 601.974.396,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Ministério Dos Assuntos ParlamentaresÓrgão: Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 601.974.396,00 100,00% %Projecto / Actividade Valor 601.974.396,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 262 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 1.240.584.416,00 313.849.358,00 313.849.358,00 21.729.547,00 21.729.547,00 890.544.028,00 257.043.468,00 633.500.560,00 14.461.483,00 14.461.483,00 2.416.448.976,00 2.416.448.976,00 2.416.448.976,00 33,92% 8,58% 8,58% 0,59% 0,59% 24,35% 7,03% 17,32% 0,40% 0,40% 66,08% 66,08% 66,08% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 3.657.033.392,00 3.657.033.392,00 100,00% 100,00% Função % Actividades Permanentes Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 1.608.493.016,00 23.700.000,00 2.024.840.376,00 43,98% 0,65% 55,37% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.240.584.416,00 313.849.358,00 21.729.547,00 890.544.028,00 14.461.483,00 Secretariado Do Conselho De Ministros DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 33,92% 8,58% 0,59% 24,35% 0,40% 3.657.033.392,00 100,00% 3.657.033.392,00 100,00%Total Geral: 3.657.033.392,00 100,00%Total Geral: 3.657.033.392,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Secretariado Do Conselho De MinistrosÓrgão: Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais Apoio Financeiro Às Familias Dos Herois Nacionais Exéquias Fúnebres 1.459.513.016,00 18.260.000,00 130.720.000,00 90,74% 1,14% 8,13% %Projecto / Actividade Valor 1.608.493.016,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Estudos Projectos.Const. Edif. Equip. Prod.Documentos Alta Segurança Reabilitação Remodelação Instalações Fábrica Livros Escolares 23.700.000,00 2.024.840.376,00 Projecto / Actividade Total 2.048.540.376,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,002.048.540.376,00 0,00 0,00 23.700.000,00 2.024.840.376,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 263 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 15.910.152.092,00 11.846.759.899,00 11.846.759.899,00 4.063.392.193,00 384.136.733,00 3.679.255.460,00 1.369.160.556,00 1.369.160.556,00 1.369.160.556,00 92,08% 68,56% 68,56% 23,52% 2,22% 21,29% 7,92% 7,92% 7,92% Natureza Natureza % % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 17.279.312.648,00 17.279.312.648,00 100,00% 100,00% Função % Programa De Desenv. De Sist. De Apoio A Processos Eleitorais 17.279.312.648,00 100,00% %Programa Valor Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 15.910.152.092,00 11.846.759.899,00 4.063.392.193,00 1.369.160.556,00 1.369.160.556,00 Comissão Nacional Eleitoral DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 92,08% 68,56% 23,52% 7,92% 7,92% 17.279.312.648,00 100,00% 17.279.312.648,00 100,00%Total Geral: 17.279.312.648,00 100,00%Total Geral: 17.279.312.648,00 17.186.840.968,00 Total Geral: Total Geral: 100,00% 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Comissão Nacional Eleitoral Procuradoria Geral Da República Órgão: Órgão: Preparação E Realização De Eleições Solução Tecnológica 15.295.268.462,00 247.815.640,00 98,41% 1,59% %Projecto / Actividade Valor 15.543.084.102,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Est. Proj. Constr. Edif. Sede Da Cne Em Luanda/Cne Est. Proj. Construção De 16 Sedes Das Cpe'S /Cne Estudos E Proj. Construção De 19 Gme'S /Cne Reab. Modernização De 2 Sedes Das Cpe'S /Cne Reabilitação E Modernização De 142 Gme'S /Cne 611.406.434,00 261.428.917,00 300.982.639,00 35.255.556,00 527.155.000,00 Projecto / Actividade Total 1.736.228.546,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,001.736.228.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.406.434,00 261.428.917,00 300.982.639,00 35.255.556,00 527.155.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 264 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.9 - Outras Despesas De Capital 13.564.220.956,00 10.050.267.740,00 8.217.792.988,00 1.832.474.752,00 560.641.361,00 560.641.361,00 2.949.730.174,00 549.017.213,00 2.400.712.961,00 3.581.681,00 3.581.681,00 3.622.620.012,00 3.608.780.012,00 3.608.780.012,00 13.840.000,00 78,92% 58,48% 47,81% 10,66% 3,26% 3,26% 17,16% 3,19% 13,97% 0,02% 0,02% 21,08% 21,00% 21,00% 0,08% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações 17.184.358.716,00 1.890.875,00 17.182.467.841,00 2.482.252,00 2.482.252,00 2.482.252,00 99,99% 0,01% 99,97% 0,01% 0,01% 0,01% Função % Actividades Permanentes Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 14.641.487.901,00 2.545.353.067,00 85,19% 14,81% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 17.186.840.968,00 100,00%Total Geral: 17.186.840.968,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Defesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em Juizo Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados 14.467.850.693,00 173.637.208,00 98,81% 1,19% %Projecto / Actividade Valor 14.641.487.901,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Const.Do Edificio Sede Procuradoria Geral República Luanda Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Da Huíla Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral C. Cubango Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Cabinda Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Cuanza Sul Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral De Benguela Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral De Luanda Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Do Huambo 2.095.353.067,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Projecto / Actividade Total 2.545.353.067,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,002.545.353.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.353.067,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 265 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 338.944.483,00 278.160.909,00 19.569.729,00 41.153.145,00 60.700,00 1.800.000,00 1.800.000,00 161.358.446,00 119.316.269,00 8.417.637,00 33.120.176,00 504.364,00 3.623.689,00 3.623.689,00 699.798.437,00 607.117.071,00 42.575.982,00 49.987.630,00 117.754,00 2.771.675,00 2.771.675,00 245.050.817,00 197.379.414,00 12.708.414,00 34.957.225,00 5.764,00 2.600.000,00 2.600.000,00 225.587.214,00 Delegação Prov. Da Huila Da Proc.Geral Da República Delegação Prov. Da Lunda-Sul Da Proc.Geral Da República Delegação Prov. De Benguela Da Proc.Geral Da República Delegação Prov. De Cabinda Da Proc.Geral Da República Delegação Prov. De Luanda Da Proc.Geral Da República DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 99,47% 81,63% 5,74% 12,08% 0,02% 0,53% 0,53% 97,80% 72,32% 5,10% 20,08% 0,31% 2,20% 2,20% 99,61% 86,41% 6,06% 7,11% 0,02% 0,39% 0,39% 98,95% 79,70% 5,13% 14,12% 0,00% 1,05% 1,05% 87,78% 340.744.483,00 164.982.135,00 702.570.112,00 247.650.817,00 256.986.214,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Lunda Norte Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Moxico Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Zaire 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 266 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 217.160.793,00 177.115.165,00 12.440.408,00 27.557.225,00 47.995,00 10.000.000,00 10.000.000,00 213.127.564,00 169.988.611,00 12.083.323,00 30.982.225,00 73.405,00 6.575.000,00 6.575.000,00 206.900.534,00 163.225.854,00 10.556.062,00 33.038.155,00 80.463,00 6.488.750,00 6.488.750,00 222.715.433,00 176.752.858,00 12.523.675,00 32.788.785,00 650.115,00 4.425.000,00 4.425.000,00 374.249.790,00 313.530.948,00 22.118.081,00 38.020.639,00 580.122,00 1.977.500,00 1.977.500,00 Delegação Prov. De Malanje Da Proc.Geral Da República Delegação Prov. Do Bengo Da Proc.Geral Da República Delegação Prov. Do Bié Da Proc.Geral Da República Delegação Prov. Do C.Norte Da Proc.Geral Da República Delegação Prov. Do C.Sul Da Proc.Geral Da República DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 95,60% 77,97% 5,48% 12,13% 0,02% 4,40% 4,40% 97,01% 77,37% 5,50% 14,10% 0,03% 2,99% 2,99% 96,96% 76,49% 4,95% 15,48% 0,04% 3,04% 3,04% 98,05% 77,82% 5,51% 14,44% 0,29% 1,95% 1,95% 99,47% 83,34% 5,88% 10,11% 0,15% 0,53% 0,53% 227.160.793,00 219.702.564,00 213.389.284,00 227.140.433,00 376.227.290,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 267 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 196.571.298,00 150.922.931,00 10.508.510,00 35.125.035,00 14.822,00 2.088.750,00 2.088.750,00 359.508.472,00 302.326.032,00 21.111.525,00 35.984.805,00 86.110,00 6.111.780,00 6.111.780,00 173.944.399,00 131.043.524,00 9.180.032,00 33.713.785,00 7.058,00 3.500.000,00 3.500.000,00 265.685.332,00 214.178.638,00 14.958.615,00 36.526.905,00 21.174,00 3.000.000,00 3.000.000,00 373.957.255,00 312.232.367,00 22.061.956,00 39.596.585,00 66.347,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Delegação Prov. Do Cunene Da Proc.Geral Da República Delegação Prov. Do Huambo Da Proc.Geral Da República Delegação Prov. Do Moxico Da Proc.Geral Da República Delegação Prov. Do Namibe Da Proc.Geral Da República Delegação Prov. Do Uíge Da Proc.Geral Da República DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 98,95% 75,97% 5,29% 17,68% 0,01% 1,05% 1,05% 98,33% 82,69% 5,77% 9,84% 0,02% 1,67% 1,67% 98,03% 73,85% 5,17% 19,00% 0,00% 1,97% 1,97% 98,88% 79,71% 5,57% 13,59% 0,01% 1,12% 1,12% 99,34% 82,94% 5,86% 10,52% 0,02% 0,66% 0,66% 198.660.048,00 365.620.252,00 177.444.399,00 268.685.332,00 376.457.255,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 268 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.9 - Outras Despesas De Capital 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 180.949.088,00 135.659.161,00 9.369.554,00 35.913.785,00 6.588,00 1.300.000,00 1.300.000,00 253.087.156,00 202.859.050,00 14.266.326,00 35.913.785,00 47.995,00 1.300.000,00 1.300.000,00 169.706.139,00 126.140.220,00 8.862.568,00 34.655.356,00 47.995,00 2.901.869,00 2.901.869,00 6.195.778.411,00 4.278.058.507,00 297.328.964,00 1.619.718.180,00 672.760,00 3.335.211.367,00 3.321.371.367,00 13.840.000,00 2.490.139.895,00 1.994.260.211,00 495.389.534,00 490.150,00 193.045.632,00 193.045.632,00 Delegação Prov. Do Zaire Da Proc.Geral Da República Delegação Prov.Da Lunda-Norte Da Proc.Geral Da República Delegação Prov.Do C.Cubango Da Proc.Geral Da República Procuradoria Geral Da República Procuradoria Militar DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 99,29% 74,44% 5,14% 19,71% 0,00% 0,71% 0,71% 99,49% 79,74% 5,61% 14,12% 0,02% 0,51% 0,51% 98,32% 73,08% 5,13% 20,08% 0,03% 1,68% 1,68% 65,01% 44,89% 3,12% 16,99% 0,01% 34,99% 34,85% 0,15% 92,81% 74,32% 18,46% 0,02% 7,19% 7,19% 182.249.088,00 254.387.156,00 172.608.008,00 9.530.989.778,00 2.683.185.527,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 269 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 50.870.775.771,00 23.493.919.678,00 23.493.919.678,00 2.225.655.553,00 2.225.655.553,00 25.130.000.557,00 22.378.532.811,00 2.751.467.746,00 21.199.983,00 21.199.983,00 15.793.493.613,00 15.793.493.613,00 15.793.493.613,00 76,31% 35,24% 35,24% 3,34% 3,34% 37,70% 33,57% 4,13% 0,03% 0,03% 23,69% 23,69% 23,69% Natureza % 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.06.00 - Investigação E Desenvolvimento Em Seg.E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados 66.664.269.384,00 58.217.874,00 15.600.000,00 66.590.451.510,00 100,00% 0,09% 0,02% 99,89% Função % Actividades Permanentes Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 29.257.921.048,00 33.236.115.225,00 4.170.233.111,00 43,89% 49,86% 6,26% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 66.664.269.384,00 100,00%Total Geral: 66.664.269.384,00 100,00%Total Geral: 66.664.269.384,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Serviços De Inteligência E Segurança Do EstadoÓrgão: Administração E Gestão Dos Serviços De Informações Funcionamento Da C.I.P.R.E.D-Com.Interm.P/Protecção Rec.Diamantíferos Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material 29.428.583.682,00 72.369.419,00 21.378.600.000,00 57,84% 0,14% 42,02% %Projecto / Actividade Valor 50.879.553.101,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Const. 10 Residência De Função T3 Na Lunda Norte Const. Apetrechamento Da Instalação Municipal Do Chitembo Const. Apetrechamento Do Edificio Do Sinse Lunda Norte Const. Apetrechamento Do Serviço Municipal Do Lubalanguimbo Const. Centro Investigação Científica Pesquisa Técnica Viana Const. Centro Regional De Apoio Actividade Sinse Em Luanda Const. Da Residência Protocolar Do Delegado Do Sinse Malanje Const. E Apet. Serviço Municipal De Capenda Camulemba Const. Residência Protocolar Delegado Sinse Luanda No Benfica 222.200.000,00 37.619.659,00 434.958.201,00 40.398.146,00 857.393.194,00 15.600.000,00 59.634.578,00 37.619.658,00 59.634.578,00 Projecto / Actividade Total 15.784.716.283,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,0015.784.716.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.200.000,00 37.619.659,00 434.958.201,00 40.398.146,00 857.393.194,00 15.600.000,00 59.634.578,00 37.619.658,00 59.634.578,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 270 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Const. Residência Protocolar Para Delegado Sinse Cuanza Sul Const. Residência Protocolar Para Delegado Sinse Cuanza- Norte Construção Centro Apoio A Actividade Do Sinse Cuanza Sul Construção Centro Regional Apoio A Actividade Sinse Namibe Construção Da Delegação Do Sinse Na Província Do Moxico Construção Das Instalações Do Sinse Na Província Do Namibe Construção Das Instalações Sede/Sinse Construção De 10 Residências De Função Do Tipo T3 Lunda Sul Construção De 100 Residências Média Renda Funcionários Zango Construção De 34 Residências Em Luanda/Sinse Construção De Instalações Operativa No Mussulo Município De Belas Construção De Um Centro De Formação Na Província Cuanza-Sul Construção De Um Centro De Formação Regional Na Huíla Construção De Um Centro De Formação Regional Na Prov. Uíge Construção De Um Centro De Processamento De Dados Em Viana Construção De Um Hospital Para Os Funcionários No Rangel Construção De Um Posto Médico Na Província Da Lunda Norte Construção De Uma Casa De Passagem Em Malanje Construção Do Edifício/Delegação Cuanza Norte Construção E Apetrechamento Da Delegação Do Sinse Bié Construção E Apetrechamento Da Delegação Sinse Do Zaire Construção E Apetrechamento De 10 Resid. De Funç. Tipo T3 Bengo Construção E Apetrechamento De 10 Residências De Função Tipo T3 Cabinda Construção E Apetrechamento De Um Centro De Operações Do Huambo Construção E Apetrechamento De Uma Casa Protocolar Em Cabinda Construção E Apetrechamento Do Centro De Operações Benguela Construção E Apetrechamento Do Centro De Operações Da Huíla Construção E Apetrechamento Do Serviço Municipal De Ombadja Construção E Apetrechamento Do Serviço Municipal Do Alto Zambeze Construção E Apetrechamento Do Serviço Municipal Do Chongoroi Construção E Apetrechamento Do Serviço Municipal Do Tchijenje Construção E Apetrechamento Serviço Municipal De Camanongue Construção E Apetrechamento Serviço Municipal Do Saurimo Construção Residência Protocolar Para O Delegado Sinse Zaire Estudos Para Projectos Do Pip Do Exercício Económico 2014 Reab. E Ampliação Da Residência Do Delegado Do Sinse No Bié Reab. E Ampliação De Uma Casa De Passagem Na Lunda Norte Reabilitação Da Delegação Provincial Do Sinse Cunene Reabilitação Do Edifício/Deleg. Sinse/Uige Reabilitação E Ampliação Da Residência Protocolar Da Huíla Reabilitação E Ampliação De Uma Residência Protocolar Em Luanda Reabilitação E Apet. Da Casa De Passagem Do Cuanza-Norte Reabilitação E Apetrechamento Da Casa Protocolar Em Benguela Reabilitação E Modernização Do Edifício "A" Do Sinse/ Central Em Luanda 56.934.854,00 61.074.314,00 66.400.000,00 67.600.000,00 297.977.546,00 288.415.751,00 2.633.110.304,00 222.200.000,00 982.270.000,00 983.485.124,00 16.000.000,00 1.664.000.000,00 1.560.000.000,00 1.456.000.000,00 21.000.000,00 1.027.425.919,00 21.200.000,00 50.300.000,00 480.791.258,00 378.695.113,00 372.291.030,00 212.200.000,00 217.200.000,00 15.600.000,00 36.225.000,00 91.800.000,00 15.600.000,00 40.398.143,00 48.600.000,00 34.050.671,00 40.398.146,00 40.398.146,00 34.050.671,00 59.074.854,00 40.000.000,00 35.350.000,00 30.900.000,00 65.750.000,00 72.846.425,00 35.600.000,00 26.500.000,00 13.625.000,00 12.720.000,00 93.600.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.934.854,00 61.074.314,00 66.400.000,00 67.600.000,00 297.977.546,00 288.415.751,00 2.633.110.304,00 222.200.000,00 982.270.000,00 983.485.124,00 16.000.000,00 1.664.000.000,00 1.560.000.000,00 1.456.000.000,00 21.000.000,00 1.027.425.919,00 21.200.000,00 50.300.000,00 480.791.258,00 378.695.113,00 372.291.030,00 212.200.000,00 217.200.000,00 15.600.000,00 36.225.000,00 91.800.000,00 15.600.000,00 40.398.143,00 48.600.000,00 34.050.671,00 40.398.146,00 40.398.146,00 34.050.671,00 59.074.854,00 40.000.000,00 35.350.000,00 30.900.000,00 65.750.000,00 72.846.425,00 35.600.000,00 26.500.000,00 13.625.000,00 12.720.000,00 93.600.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 271 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 19.138.150,00 19.138.150,00 23.946.084,00 23.946.084,00 16.439.679,00 16.439.679,00 18.303.385,00 18.303.385,00 45.419.920,00 45.419.920,00 40.960.471,00 40.960.471,00 16.468.990,00 16.468.990,00 15.289.040,00 15.289.040,00 28.316.594,00 28.316.594,00 3.043.536,00 3.043.536,00 19.493.740,00 19.493.740,00 Delegação Prov.Serv.De Informações Da Huila Delegação Prov.Serv.De Informações Da Lunda-Norte Delegação Prov.Serv.De Informações Da Lunda-Sul Delegação Prov.Serv.De Informações De Benguela Delegação Prov.Serv.De Informações De Cabinda Delegação Prov.Serv.De Informações De Luanda Delegação Prov.Serv.De Informações De Malanje Delegação Prov.Serv.De Informações Do Bengo Delegação Prov.Serv.De Informações Do Bie Delegação Prov.Serv.De Informações Do C.Cubango Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cuanza-Norte DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,29% 90,29% 9,71% 9,71% 100,00% 100,00% 19.138.150,00 23.946.084,00 16.439.679,00 18.303.385,00 45.419.920,00 40.960.471,00 16.468.990,00 15.289.040,00 31.360.130,00 19.493.740,00 14.954.592,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 272 3 - Despesas Correntes 13.318.812.793,00 97,55% Natureza %Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 19.228.973,00 19.228.973,00 2.480.000,00 2.480.000,00 16.868.057,00 16.868.057,00 54.327.921,00 54.327.921,00 18.821.137,00 18.821.137,00 14.719.541,00 14.719.541,00 15.346.134,00 15.346.134,00 15.381.043,00 15.381.043,00 50.457.352.320,00 23.493.919.678,00 2.225.655.553,00 24.716.577.106,00 21.199.983,00 15.787.970.077,00 15.787.970.077,00 Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cuanza-Sul Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cunene Delegação Prov.Serv.De Informações Do Huambo Delegação Prov.Serv.De Informações Do Moxico Delegação Prov.Serv.De Informações Do Namibe Delegação Prov.Serv.De Informações Do Uige Delegação Prov.Serv.De Informações Do Zaire Serviço De Inteligência E Segurança Do Estado DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 88,58% 88,58% 11,42% 11,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,17% 35,47% 3,36% 37,31% 0,03% 23,83% 23,83% 21.708.973,00 16.868.057,00 54.327.921,00 18.821.137,00 14.719.541,00 15.346.134,00 15.381.043,00 66.245.322.397,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13.652.790.737,00Total Geral: 100,00% Serviços De Inteligência E Segurança MilitarÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 273 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 479.664.776,00 169.748.439,00 309.916.337,00 41.364.704,00 41.364.704,00 12.797.293.163,00 12.346.186.189,00 451.106.974,00 490.150,00 490.150,00 333.977.944,00 333.977.944,00 333.977.944,00 3,51% 1,24% 2,27% 0,30% 0,30% 93,73% 90,43% 3,30% 0,00% 0,00% 2,45% 2,45% 2,45% Natureza % 02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados 2.963.490.737,00 2.963.490.737,00 10.689.300.000,00 10.689.300.000,00 21,71% 21,71% 78,29% 78,29% Função % Actividades Permanentes Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança 1.262.312.793,00 12.390.477.944,00 9,25% 90,75% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 13.318.812.793,00 479.664.776,00 41.364.704,00 12.797.293.163,00 490.150,00 Serviço De Inteligência E Segurança Militar DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 97,55% 3,51% 0,30% 93,73% 0,00% 13.652.790.737,00 100,00% 13.652.790.737,00 100,00%Total Geral: 13.652.790.737,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa Nacional Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material 1.262.312.793,00 12.189.300.000,00 9,38% 90,62% %Projecto / Actividade Valor 13.451.612.793,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Construção De Centro De Instrução E Formação De Inteligência/Sim Estudo De Projecto Construção De 15 Casas De Funç.E 5 Passag .Reg, Militar 191.977.944,00 9.200.000,00 Projecto / Actividade Total 201.177.944,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00201.177.944,00 0,00 0,00 191.977.944,00 9.200.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 274 Receitas Correntes Receita Tributária Contribuições 605.041.371,00 605.041.371,00 605.041.371,00 100,00% 100,00% 100,00% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.2.9 - Outras Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 27.910.087.347,00 5.359.546.327,00 1.820.460.029,00 3.539.086.298,00 638.583.273,00 33.541.902,00 605.041.371,00 21.911.600.627,00 14.683.726.712,00 7.227.873.915,00 357.120,00 357.120,00 4.736.319.912,00 4.736.319.912,00 4.736.319.912,00 85,49% 16,42% 5,58% 10,84% 1,96% 0,10% 1,85% 67,12% 44,98% 22,14% 0,00% 0,00% 14,51% 14,51% 14,51% Natureza % 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados 32.646.407.259,00 499.213.435,00 32.147.193.824,00 100,00% 1,53% 98,47% Função % Actividades Permanentes Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 13.031.987.347,00 18.792.369.912,00 822.050.000,00 39,92% 57,56% 2,52% %Programa Valor Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 32.646.407.259,00 100,00%Total Geral: 32.646.407.259,00 100,00%Total Geral: 32.646.407.259,00Total Geral: 100,00% 605.041.371,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Serviços De Inteligência ExternaÓrgão: Administração E Gestão Dos Serviços De Informações Informatização Dos Serviços Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material Prestação De Serviços De Educação Promoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional Serviços No Exterior Superação E Especialização De Quadros 7.360.463.812,00 22.872.000,00 14.947.981.227,00 499.213.435,00 201.103.100,00 4.905.135.000,00 43.200.000,00 26,31% 0,08% 53,42% 1,78% 0,72% 17,53% 0,15% %Projecto / Actividade Valor 27.979.968.574,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 275 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 553.101.911,00 165.757.342,00 165.757.342,00 10.343.524,00 10.343.524,00 376.852.000,00 73.200.000,00 303.652.000,00 149.045,00 149.045,00 100.712.004,00 100.712.004,00 100.712.004,00 84,60% 25,35% 25,35% 1,58% 1,58% 57,64% 11,20% 46,44% 0,02% 0,02% 15,40% 15,40% 15,40% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 653.813.915,00 653.813.915,00 100,00% 100,00% Função % Actividades Permanentes 653.813.915,00 100,00% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 27.910.087.347,00 5.359.546.327,00 638.583.273,00 21.911.600.627,00 357.120,00 4.736.319.912,00 4.736.319.912,00 Serviço De Inteligência Externa DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 85,49% 16,42% 1,96% 67,12% 0,00% 14,51% 14,51% 32.646.407.259,00 100,00% 653.813.915,00 100,00%Total Geral: 653.813.915,00 100,00%Total Geral: 653.813.915,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Inspecção Geral Da Administ. Do EstadoÓrgão: Acções Inspectivas Controlo E Fiscaliz.Geral Da Actividade Dos Órgãos Da Admin.Do Estado 72.242.000,00 494.449.911,00 11,05% 75,63% %Projecto / Actividade Valor 653.813.915,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Construção E Apetrechamento Da Academia Nacional De Inteligência Consultoria E Fiscalização Da Academia Nacional De Inteligência Elaboração De Estudos E De Projectos Multifuncionais/Sie 3.844.388.685,00 322.050.000,00 500.000.000,00 Projecto / Actividade Total 4.666.438.685,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 1.394.856.867,003.271.581.818,00 1.394.856.867,00 0,00 0,00 2.449.531.818,00 322.050.000,00 500.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 276 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 262.495.540.848,00 262.189.587.488,00 247.420.616.811,00 14.768.970.677,00 292.405.833,00 292.405.833,00 13.547.527,00 13.547.527,00 100,00% 99,88% 94,26% 5,63% 0,11% 0,11% 0,01% 0,01% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.2 - Transferencias De Capital 4.2.1 - Transferencias De Capital Internas 158.230.294.242,00 75.034.749.754,00 75.034.749.754,00 5.099.884.441,00 5.099.884.441,00 70.941.074.995,00 14.619.863.653,00 56.321.211.342,00 7.154.585.052,00 7.154.585.052,00 73.670.328.632,00 73.669.241.998,00 73.669.241.998,00 1.086.634,00 1.086.634,00 68,23% 32,36% 32,36% 2,20% 2,20% 30,59% 6,30% 24,29% 3,09% 3,09% 31,77% 31,77% 31,77% 0,00% 0,00% Natureza %Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 553.101.911,00 165.757.342,00 10.343.524,00 376.852.000,00 149.045,00 100.712.004,00 100.712.004,00 Inspecção Geral Da Administração Do Estado DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 84,60% 25,35% 1,58% 57,64% 0,02% 15,40% 15,40% 653.813.915,00 100,00% 231.900.622.874,00Total Geral: 100,00% 262.495.540.848,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Governo Provincial De LuandaÓrgão: Criação De Base Dados E Estatísticas E Desenvolvimento Web Site Formação De Quadros Da Administração Pública Promoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional 26.212.004,00 38.410.000,00 22.500.000,00 4,01% 5,87% 3,44% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 277 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios 06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.06.00 - Doença E Incapacidade 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados 07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.03.00 - Iluminação Das Vias Públicas 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.05.00 - Saneamento Básico 08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.03 - Pesca E Caça 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.02.04 - Transporte Aéreo 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações 09.09.00 - Outras Actividades Económicas 10 - Protecção Ambiental 10.01.00 - Gestão De Resíduos 10.02.00 - Gestão De Águas Residuais 10.06.00 - Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados 34.068.656.543,00 16.406.752.795,00 17.661.903.748,00 691.178.210,00 691.178.210,00 78.524.113.931,00 37.297.126.812,00 9.424.049.418,00 30.088.449.085,00 1.714.488.616,00 22.805.081.065,00 10.046.438.314,00 2.585.180.200,00 10.078.721.919,00 19.274.400,00 75.466.232,00 8.102.668.611,00 581.623.035,00 74.675.000,00 7.131.804.451,00 3.575.137,00 310.990.988,00 6.291.757.231,00 2.129.596.520,00 431.389.425,00 364.750.400,00 2.608.808.236,00 757.212.650,00 969.572.740,00 306.818.633,00 292.754.107,00 370.000.000,00 13.431.592.062,00 28.568.224,00 28.568.224,00 11.735.911.915,00 11.300.846.585,00 435.065.330,00 141.799.923,00 141.799.923,00 1.463.000.000,00 1.463.000.000,00 62.312.000,00 67.016.002.481,00 66.714.918.819,00 190.919.922,00 110.163.740,00 14,69% 7,07% 7,62% 0,30% 0,30% 33,86% 16,08% 4,06% 12,97% 0,74% 9,83% 4,33% 1,11% 4,35% 0,01% 0,03% 3,49% 0,25% 0,03% 3,08% 0,00% 0,13% 2,71% 0,92% 0,19% 0,16% 1,12% 0,33% 0,42% 0,13% 0,13% 0,16% 5,79% 0,01% 0,01% 5,06% 4,87% 0,19% 0,06% 0,06% 0,63% 0,63% 0,03% 28,90% 28,77% 0,08% 0,05% Função %Valor 231.900.622.874,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 278 Actividades Permanentes Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica Programa De Capacitação Institucional Programa De Combate À Degradação Ambiental Programa De Combate Às Grandes Endemias Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Difusao E Acção Cultural Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Luta Contra O Vih/Sida Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social Programa De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 144.528.186.178,00 122.166.970,00 3.500.000.000,00 2.544.191.060,00 1.435.926.190,00 6.904.024.556,00 141.799.923,00 537.500.246,00 138.731.964,00 1.858.318,00 62.312.000,00 1.079.147.492,00 292.754.107,00 6.410.300,00 2.129.596.520,00 298.243.377,00 364.750.400,00 4.763.434.352,00 19.812.172,00 1.403.743.928,00 597.357.887,00 64.293.600,00 52.115.354,00 13.626.233.406,00 38.902.787.565,00 438.821.573,00 5.417.632.182,00 2.526.791.254,00 62,32% 0,05% 1,51% 1,10% 0,62% 2,98% 0,06% 0,23% 0,06% 0,00% 0,03% 0,47% 0,13% 0,00% 0,92% 0,13% 0,16% 2,05% 0,01% 0,61% 0,26% 0,03% 0,02% 5,88% 16,78% 0,19% 2,34% 1,09% %Programa Valor 231.900.622.874,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Desenvolvimento Das Tarefas Da Com. De Desenv.Urbano De Luanda Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos Transportes Administração E Gestão De Centros Infantis Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria Campanha De Vacinação Animal Combate Ao Vih/Sida Controlo Da Epidemia Da Cólera Cuidados Primários De Saúde Educação Ambiental Das Comunidades Formação E Capacitação De Quadros Inserção Social De Pessoas Socialmente Marginalizadas 104.596.520,00 90.634.565.597,00 5.273.223,00 95.028.190,00 68.165.000,00 149.350.000,00 18.782.280,00 19.274.400,00 19.286.000,00 5.093.123,00 15.284.900,00 2.298.415.950,00 110.163.740,00 55.103.224,00 3.575.137,00 0,07% 60,68% 0,00% 0,06% 0,05% 0,10% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 1,54% 0,07% 0,04% 0,00% %Projecto / Actividade Valor 149.362.541.603,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 279 Limpeza Pública De Luanda Manutenção E Conservação De Cemitérios/Lda Manutenção E Desobstrução De Coletores Merenda Escolar/Luanda Preserv. E Prom. Do Acervo Bibliograf. Nacional Prestação De Assistência Social Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Prestação De Serviços Primários De Saúde Prevenção Da Mortalidade Materno-Infantil Prevenção E Apoio A Situações De Calamidade Prevenção E Combate As Grandes Endemias Programa De Acções Com Crianças De E Na Rua Programa De Localização Familiar Programa De Vacinação Projecto De Apoio Leite E Papas Projecto De Apoio Mães Titulares Projecto De Combate A Tuberculose Projecto De Conservação E Segurança De Estabelecimentos Públicos Projecto De Luta Contra O Hiv-Sida Projecto Piloto Para Luanda Promoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais Realização De Campanhas De Desinfestação Recolha De Sucatas Na Cidade De Luanda Regulação Da Actividade Da Saúde Requalificação Urbana E Concessão De Direito De Superfície/Luanda Servicos De Saúde Pública Urbanismo E Desenvolvimento Comunitário 28.550.000.000,00 219.500.000,00 190.919.922,00 840.000.000,00 26.843.481,00 7.675.433,00 15.210.488.600,00 8.279.538.640,00 232.412.266,00 10.000.000,00 239.333.648,00 26.615.524,00 6.400.254,00 29.080.076,00 20.366.355,00 15.982.142,00 9.407.828,00 1.858.318,00 122.282.563,00 19.812.172,00 287.874.072,00 25.295.036,00 98.879.280,00 28.568.224,00 386.439.729,00 26.576.420,00 824.168.008,00 5.172.579,00 19.093.749,00 19,11% 0,15% 0,13% 0,56% 0,02% 0,01% 10,18% 5,54% 0,16% 0,01% 0,16% 0,02% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,08% 0,01% 0,19% 0,02% 0,07% 0,02% 0,26% 0,02% 0,55% 0,00% 0,01% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Apetrechamento Dos Centros Educativos Cic Cec/Luanda Aquisição De Equipamento Hospitalar/Luanda Aquisição De Meios De Transportes Hospitalares/Luanda Aquisição Equipamentos Exploração Manutenção Colectores/Luanda Aterros De Resíduos Industriais E Inertes/Luanda Capacitação Operacional Da Encib/Luanda Capacitação Operacional Da Polícia/Luanda Capacitação Operacional/Adm.Luanda Const. E Apetrec.De Centros De Reins. E Acolhimento/Adm.Luanda Const.Apet.Esc.Primária T 12 Lar Patriota Benfica/Samba/Luanda Const.E Apet.Da Administração Comunal Do Bairro Estoril Luanda Const.Habit.Sociais E Infraest.P/Realojam.Cont.Populações/Luanda Const.Infra.P/Área Adjac.(Sul) Primeira Fase Reconversão/Luanda Const.Vala Dren.Cazenga Cariango Reab.Arruam.Redes Técn.Cazenga/Luanda 230.000.000,00 580.682.474,00 209.449.999,00 482.375.000,00 64.293.600,00 210.000.000,00 241.178.210,00 272.397.022,00 122.166.970,00 245.647.411,00 328.394.500,00 1.710.000.000,00 1.026.000.000,00 7.024.844.313,00 Projecto / Actividade Total 82.538.081.271,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 8.263.326.937,0074.274.754.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.024.844.313,00 230.000.000,00 580.682.474,00 209.449.999,00 482.375.000,00 64.293.600,00 210.000.000,00 241.178.210,00 272.397.022,00 122.166.970,00 245.647.411,00 328.394.500,00 1.710.000.000,00 1.026.000.000,00 0,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 280 Const.Vala Dren.Senado Câmara Reab.Arruam.Redes Técn.N.Soares/Luanda Const.Vala Drenagem Suroca Reab.Arruam.Redes Técn.Precol/Luanda Construção 1 Cent.Capt.Trat.Águas Subterrâneas Bº Vai E Volta/Luanda Construção 2 Cent.Capt.Trat.Águas Subterrâneas Bº Jacaré/Luanda Construção Apet.Do Hospital Pediátrico/Luanda Construção Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Cazenga/Luanda Construção Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Sambizanga/Luanda Construção Colectores Pluviais Centralidade Kilamba Kiaxi (Fase I) Snl/Luanda Construção Colectores Águas Pluviais Comunitária K. Kiaxi 5000 Snl/Luanda Construção Colectores Águas Pluviais Kilómetro 44/Snl/Luanda Construção Colectores Águas Pluviais Municipal Kilamba Kiaxi 5000/Snl/Luanda Construção Colectores Águas Residuais Comunitária K.Kiaxi 5000/Snl/Luanda Construção Colectores Águas Residuais Comunitários Cacuaco/Snl/Luanda Construção Colectores Águas Residuais Kilómetro 44/Snl/Luanda Construção Colectores Águas Residuais Municipal Cacuaco/Snl/Luanda Construção Colectores Águas Residuais Municipal K. Kiaxi 5000/Snl/Luanda Construção Da Escola De Música Clássica De Luanda Construção Da Igreja Nossa Senhora Das Águas/Luanda Construção Da Zona Verde Do Alvalade/Maianga/Luanda Construção De 1 Deposito De Medicamentos C/ Cadeia De Frio/ Luanda Construção De 20 Jangos P/Autoridades Tradicionais/Luanda Construção De Bibliotecas Municipais/Luanda Construção De Campos E Quadras Polidesportivas Construção De Campos Polidesportivos/Luanda Construção De Edifício P/Sobados No Mbanza Calumbo/Luanda Construção De Infra-Estruturas Da Policia Nacional/Luanda Construção De Infra-Estruturas Administrativas Construção De Um Parque Urbano/Cazenga/Luanda Construção De Um Parque Urbano/Sambizanga/Luanda Construção Do Cemitério Do Bairro Benfica/Luanda Construção Do Jardim Zoológico De Luanda Construção Do Perimetro Florestal Do Kifica/Luanda Construção Drenagem Pluvial Comunitária Centralidade De Cacuaco/Snl/Luanda Construção Drenagem Pluvial Municipal Centralidade Cacuaco/Snl/Luanda Construção E Apetrechamento De Lares/Adm.Luanda Construção E Apetrechamento Do Mercado Bº Rocha Pinto / Luanda Construção E Apetrechamento Do Velório Provincial/Luanda Construção E Reparação De Passeios E Lancis/Luanda Construção Esgoto Municipal Zango Red/Snl/Luanda Construção Esgoto Comunitário Zango Red/Snl/Luanda Construção Estação Tratamento Esgoto Zango Red/Snl/Luanda 717.206.996,00 521.275.628,00 80.000.000,00 80.000.000,00 420.000.000,00 479.793.389,00 479.793.389,00 2.902.103.890,00 765.487.077,00 940.270.468,00 1.271.759.219,00 1.086.452.180,00 283.149.485,00 510.753.683,00 282.545.758,00 84.227.152,00 135.000.000,00 370.000.000,00 300.000.000,00 140.104.836,00 35.248.244,00 163.243.377,00 83.684.374,00 209.069.733,00 220.000.000,00 450.000.000,00 212.809.976,00 263.620.889,00 263.620.889,00 500.000.000,00 292.500.000,00 298.904.830,00 348.549.447,00 646.452.041,00 316.616.065,00 62.312.000,00 723.818.214,00 194.034.993,00 2.977.997.587,00 4.455.805.972,00 510.781.065,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 717.206.996,00 521.275.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 420.000.000,00 479.793.389,00 479.793.389,00 2.902.103.890,00 765.487.077,00 940.270.468,00 1.271.759.219,00 1.086.452.180,00 283.149.485,00 510.753.683,00 282.545.758,00 84.227.152,00 135.000.000,00 370.000.000,00 300.000.000,00 140.104.836,00 35.248.244,00 163.243.377,00 83.684.374,00 209.069.733,00 220.000.000,00 450.000.000,00 212.809.976,00 263.620.889,00 263.620.889,00 500.000.000,00 292.500.000,00 298.904.830,00 348.549.447,00 646.452.041,00 316.616.065,00 62.312.000,00 723.818.214,00 194.034.993,00 2.977.997.587,00 4.455.805.972,00 510.781.065,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 281 Construção Estação Tratamento Águas Residuais Cacuaco/Snl/Luanda Construção Rede Colectores Águas Pluviais Central Zango Ctce/Snl/Luanda Construção Rede Esgoto Centralidade Do Zango Ctce/Snl/Luanda Construção Rede Pluvial Municipal Zango Red/Snl/Luanda Construção Rede Águas Pluviais Comunitária Zango Red/Snl/Luanda Construção, Reabilitação E Apetrechamento De Escolas/Adm.Luanda Construção, Reabilitação E Apetrechamento De Unidades Sanitárias/Adm.Luanda Elaboração Est.Proj.Ii Fase Rec.Cazenga E Sambizanga/Luanda Elaboração Est.Proj.Nov.Áreas Interv.Const.Infraest.Equip.Soc./Luanda Elaboração Est.Proj.P/Área Adjac.(Sul) Terreno I Fase/Luanda Elaboração Proj.Executivos Saneam.Zonas Centro Sul Norte /Luanda Emissário Boavista Samba Etar Centro/Luanda Estudo Base Planeamento Geral Assist.Téc.Fiscaliz.Obras/Luanda Estudo Planeamento E Gestão De Projecto/Luanda Estudos Para Pontes Hidraúlicas/Luanda Extensão Da Rede De Energia As Infra-Estruturas De Saúde/Luanda Extensão Da Rede De Água Às Infra-Estruturas De Saúde/Luanda Extensão De Rede De Água Infra-Estrutura Social De Educação Extenção Dos Serviços De Saúde As Zonas Sem Cobertura/Luanda Fiscalização Da Const.Habit.Sociais Infraest.P/Realoj./Luanda Fornecimento Agua Potavel Bairro Sapu/ Kilamba Kiaxi / Luanda Fornecimento De Água No Bairro Comandante Danjereux K.Kiaxi / Luanda Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Luanda Indeminização E Transf.Estrut.Fabrís Obstác.Local Fase I /Luanda Infra-Estruturas De Saneamento Básico/Adm.Luanda Infra-Estruturas De Transporte E Vias De Comunicação/Adm.Luanda Infraestruturas Microfomento/Luanda Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Luanda Instalação Do Arquivo Documental Digital Do Gpl/Luanda Instalação Utegesal/Luanda Interceptores/Luanda Manutenção Vias Principais Secundárias E Terceárias/Luanda Mobilização Social E Cidadania/Luanda Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Luanda Operacionalização Microfomento/Luanda Operação Tapa-Buracos Em Todos Os Municípios/Luanda Organização Produtiva Das Comunidades/Luanda Plano Director Geral De Luanda Preparação Terrenos Infraestrut.P/Fins Auto Const.Dirigida/Luanda Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reab. Manutenção Das Vias Do Casco Urbano Da Cidade De Luanda Reab.Ampliação Apetrechamento Hospital Kilamba-Kiaxi/Luanda Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 7015/Luanda Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 7029/Luanda Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 8007/Luanda 1.151.594.904,00 417.858.857,00 154.555.261,00 3.057.137.262,00 2.976.874.154,00 553.430.921,00 542.506.055,00 237.500.000,00 300.000.000,00 353.057.962,00 3.927.500.000,00 3.503.850.000,00 88.500.000,00 325.000.000,00 30.000.000,00 141.799.923,00 188.915.910,00 149.806.947,00 411.363.127,00 95.000.000,00 46.714.784,00 45.951.784,00 87.500.000,00 474.966.709,00 757.212.650,00 1.954.175.967,00 505.400.000,00 965.219.427,00 70.231.471,00 56.628.091,00 581.400.000,00 215.000.866,00 105.589.143,00 158.920.000,00 33.200.000,00 123.688.756,00 48.550.000,00 550.000.000,00 210.000.000,00 75.466.232,00 894.039.440,00 503.678.460,00 12.580.297,00 38.913.981,00 55.920.331,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151.594.904,00 417.858.857,00 154.555.261,00 3.057.137.262,00 2.976.874.154,00 553.430.921,00 542.506.055,00 237.500.000,00 300.000.000,00 353.057.962,00 3.927.500.000,00 3.503.850.000,00 88.500.000,00 325.000.000,00 30.000.000,00 141.799.923,00 188.915.910,00 149.806.947,00 411.363.127,00 95.000.000,00 46.714.784,00 45.951.784,00 87.500.000,00 474.966.709,00 757.212.650,00 1.954.175.967,00 505.400.000,00 965.219.427,00 70.231.471,00 56.628.091,00 581.400.000,00 215.000.866,00 105.589.143,00 158.920.000,00 33.200.000,00 123.688.756,00 48.550.000,00 550.000.000,00 210.000.000,00 75.466.232,00 894.039.440,00 503.678.460,00 12.580.297,00 38.913.981,00 55.920.331,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 282 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 330.211.366,00 330.211.366,00 51.045.508,00 51.045.508,00 807.462.776,00 167.354.817,00 11.036.399,00 628.842.876,00 228.684,00 240.766.900,00 240.766.900,00 5.634.239.549,00 4.013.065.808,00 278.298.863,00 1.342.841.219,00 33.659,00 176.435.080,00 176.435.080,00 6.654.543.462,00 Administração Da Cidade Do Kilamba Administração Municipal Da Quiçama Administração Municipal De Belas Administração Municipal De Cacuaco DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 86,61% 86,61% 13,39% 13,39% 77,03% 15,97% 1,05% 59,99% 0,02% 22,97% 22,97% 96,96% 69,06% 4,79% 23,11% 0,00% 3,04% 3,04% 97,34% 381.256.874,00 1.048.229.676,00 5.810.674.629,00 6.836.366.264,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 9012/Luanda Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 9080/Luanda Reabilitação E Apetrechamento Da Escola Ngola Nzinga/Luanda Reabilitação E Pintura Das Fachadas Dos Edifícios De Luanda Reabilitação Rede Iluminação Pública Casco Urbano De Luanda Redes Separativas/Luanda Reforço Institucional/Luanda Remoção Do Centro Emissor Rna Terreno I Fase Reconversão/Luanda Revitalização Avenida Mutala Mohamed/Ingombota/Luanda Revitalização De Eixos Viários De Luanda Saneamento Nas Vias Em Todos Municípios/Luanda Sinalização Horizontal Sistema Integrado De Bilhetica De Transportes Públicos/Luanda Terraplanag.Pav.Saneam.Vias Acesso Infraest. Saude / Luanda Terraplanag.Pav.Saneam.Vias Acesso Infraestruturas Educação /Luanda Toponimia Da Cidade/Luanda 64.266.310,00 37.220.731,00 71.167.510,00 444.049.094,00 364.750.400,00 6.807.341.094,00 299.371.430,00 1.463.000.000,00 3.646.773.290,00 3.500.000.000,00 137.655.086,00 51.166.487,00 250.000.000,00 117.867.104,00 121.416.406,00 158.414.312,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.266.310,00 37.220.731,00 71.167.510,00 444.049.094,00 364.750.400,00 6.807.341.094,00 299.371.430,00 1.463.000.000,00 3.646.773.290,00 3.500.000.000,00 137.655.086,00 51.166.487,00 250.000.000,00 117.867.104,00 121.416.406,00 158.414.312,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 283 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.072.778.646,00 411.520.117,00 26.694.159,00 634.306.041,00 258.329,00 219.983.970,00 219.983.970,00 24.159.927.315,00 15.739.829.888,00 1.094.238.192,00 7.325.715.146,00 144.089,00 6.410.589.694,00 6.410.589.694,00 10.437.379.819,00 8.438.172.256,00 594.813.153,00 1.403.921.513,00 472.897,00 179.126.560,00 179.126.560,00 7.393.593.670,00 5.914.442.647,00 413.691.459,00 1.065.455.858,00 3.706,00 155.500.747,00 155.500.747,00 515.794.855,00 362.083.564,00 25.329.427,00 128.363.513,00 18.351,00 14.982.481,00 14.982.481,00 Administração Municipal De Icolo E Bengo Administração Municipal De Luanda Administração Municipal De Viana Administração Municipal Do Cazenga Centro Dos Cursos Pré-Universitários Da Ingombota DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 82,98% 31,83% 2,06% 49,07% 0,02% 17,02% 17,02% 79,03% 51,49% 3,58% 23,96% 0,00% 20,97% 20,97% 98,31% 79,48% 5,60% 13,22% 0,00% 1,69% 1,69% 97,94% 78,35% 5,48% 14,11% 0,00% 2,06% 2,06% 97,18% 68,22% 4,77% 24,18% 0,00% 2,82% 2,82% 1.292.762.616,00 30.570.517.009,00 10.616.506.379,00 7.549.094.417,00 530.777.336,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 284 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.2 - Transferencias De Capital 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 36.850.893,00 36.850.893,00 2.315.640,00 2.315.640,00 36.850.893,00 36.850.893,00 2.315.640,00 2.315.640,00 26.020.790.575,00 19.574.672.407,00 1.334.480.040,00 5.108.735.746,00 2.902.382,00 313.978.118,00 312.891.484,00 1.086.634,00 10.534.957.619,00 7.526.557.950,00 515.848.641,00 2.491.562.532,00 988.496,00 18.085.502,00 18.085.502,00 618.613.923,00 383.844.968,00 26.291.479,00 208.471.829,00 5.647,00 26.690.589,00 26.690.589,00 1.691.569.320,00 1.691.569.320,00 5.737.677.677,00 Centro Urbano De Sequele Comissão Administrativa De Urbanização Do Talatona Direcção Provincial De Educação De Luanda Direcção Provincial De Saúde De Luanda Escola De Formação De Professores Garcia Neto Gabinete Tec. De Recon. Urb. Do Cazenga E Sambizanga DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 94,09% 94,09% 5,91% 5,91% 94,09% 94,09% 5,91% 5,91% 98,81% 74,33% 5,07% 19,40% 0,01% 1,19% 1,19% 0,00% 99,83% 71,32% 4,89% 23,61% 0,01% 0,17% 0,17% 95,86% 59,48% 4,07% 32,31% 0,00% 4,14% 4,14% 22,77% 22,77% 77,23% 39.166.533,00 39.166.533,00 26.334.768.693,00 10.553.043.121,00 645.304.512,00 7.429.246.997,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 285 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 49.764.171.451,00 4.414.358.002,00 224.279.845,00 37.976.543.551,00 7.148.990.053,00 18.899.612.749,00 18.899.612.749,00 1.495.657.876,00 792.102.527,00 54.855.129,00 648.632.285,00 67.935,00 2.887.630,00 2.887.630,00 1.677.011.428,00 966.698.079,00 61.321.098,00 648.632.285,00 359.966,00 2.887.630,00 2.887.630,00 1.351.805.626,00 657.551.026,00 45.519.266,00 648.632.285,00 103.049,00 2.887.630,00 2.887.630,00 476.233.180,00 319.475.953,00 22.114.929,00 134.636.651,00 5.647,00 15.309.501,00 15.309.501,00 Governo Provincial De Luanda Hospital Do Kilamba Kiaxi Hospital Dos Cajueiros Do Cazenga Hospital Geral De Luanda-Camama Instituto Médio Normal De Educação 28 De Agosto DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 72,48% 6,43% 0,33% 55,31% 10,41% 27,52% 27,52% 99,81% 52,86% 3,66% 43,28% 0,00% 0,19% 0,19% 99,83% 57,55% 3,65% 38,61% 0,02% 0,17% 0,17% 99,79% 48,54% 3,36% 47,88% 0,01% 0,21% 0,21% 96,89% 64,99% 4,50% 27,39% 0,00% 3,11% 3,11% 68.663.784.200,00 1.498.545.506,00 1.679.899.058,00 1.354.693.256,00 491.542.681,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 286 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 12.589.233.748,00 12.497.492.492,00 12.490.055.364,00 7.437.128,00 2.000.000,00 2.000.000,00 89.741.256,00 89.741.256,00 100,00% 99,27% 99,21% 0,06% 0,02% 0,02% 0,71% 0,71% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros 30.136.368.792,00 13.536.987.502,00 13.536.987.502,00 891.156.626,00 891.156.626,00 15.012.335.189,00 6.656.811.978,00 8.355.523.211,00 695.889.475,00 695.889.475,00 15.460.522.249,00 15.458.111.436,00 15.458.111.436,00 2.410.813,00 2.410.813,00 66,09% 29,69% 29,69% 1,95% 1,95% 32,92% 14,60% 18,32% 1,53% 1,53% 33,91% 33,90% 33,90% 0,01% 0,01% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 7.772.949.847,00 5.319.312.500,00 2.453.637.347,00 150.100.000,00 150.100.000,00 13.311.085.311,00 6.649.904.470,00 4.854.334.404,00 17,05% 11,67% 5,38% 0,33% 0,33% 29,19% 14,58% 10,65% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 7.519.850.000,00 7.519.850.000,00 41.015.426.584,00 41.015.426.584,00 Unidade Técnica De Gestão Do Saneamento De Luanda DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 15,49% 15,49% 84,51% 84,51% 48.535.276.584,00 100,00% 45.596.891.041,00 100,00%Total Geral: 45.596.891.041,00Total Geral: 100,00% 12.589.233.748,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Governo Provincial De CabindaÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 287 Actividades Permanentes Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica Prog.De Gestão Dos Recurs.Pesqueiros E Sustentabilidade Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal Programa De Capacitação Institucional Programa De Combate À Degradação Ambiental Programa De Combate Às Grandes Endemias Programa De Controlo Da Qualidade Da Água Programa De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola Investe Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. Social Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De Desminagem Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Água Para Todos 26.368.978.411,00 11.976.447,00 150.100.000,00 1.121.790.000,00 286.000.000,00 35.000.000,00 3.125.342.854,00 53.382.220,00 1.747.734.514,00 682.114.150,00 50.000.000,00 200.537.347,00 105.292.922,00 9.700.000,00 100.000.000,00 214.008.306,00 292.826.217,00 1.265.311.982,00 205.669.374,00 1.951.628.732,00 553.194.627,00 136.819.816,00 426.794.470,00 14.004.000,00 210.000.000,00 41.778.941,00 2.118.587.596,00 1.790.218.115,00 5.000.000,00 2.073.100.000,00 250.000.000,00 57,83% 0,03% 0,33% 2,46% 0,63% 0,08% 6,85% 0,12% 3,83% 1,50% 0,11% 0,44% 0,23% 0,02% 0,22% 0,47% 0,64% 2,77% 0,45% 4,28% 1,21% 0,30% 0,94% 0,03% 0,46% 0,09% 4,65% 3,93% 0,01% 4,55% 0,55% %Programa Valor 45.596.891.041,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Acções De Marketing, Comunicação E Publicidade Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E Ensino Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Justiça Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão De Centros Infantis Administração E Gestão Dos B.U.E Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado Apoio A Reintegração Dos Antigos Combatentes Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência Nacional Comemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi Nacional 45.249.544,00 15.000.000,00 11.638.779.426,00 402.288.703,00 13.732.517,00 69.843.282,00 214.008.306,00 705.000,00 25.153.742,00 100.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,16% 0,05% 40,17% 1,39% 0,05% 0,24% 0,74% 0,00% 0,09% 0,35% 0,05% 0,05% %Projecto / Actividade Valor 28.973.363.826,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 288 Coordenação Dos Programas De Saúde Pública Cuidados Primários De Saúde Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios Limpeza E Saneamento Merenda Escolar/Cabinda Pagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.Saúde Políticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-Emprego Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Prestação De Serviços Primários De Saúde Programa De Identificação Da População Escolar-Bata Escolar Programa Nova Aldeia Imagem Aquisição De Chapas De Zinco/Cabinda Projecto De Combate A Malária Promoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais Regulação Da Actividade Agro-Pecuária E Florestas Regulação Da Actividade Da Saúde Regulação Da Actividade De Comunicação Social Regulação Da Actividade Urbanística Regulação Das Actividades No Domínio Da Energia Remoção Obstáculos E Engenhos Explosivos Servicos De Saúde Pública Serviços De Assistência Social Serviços De Pediat.E Patolog.Neonatal 25.000.000,00 766.295.581,00 289.060.000,00 1.440.000.000,00 190.000.000,00 326.794.470,00 11.976.447,00 6.334.727.514,00 3.002.046.178,00 2.832.147,00 40.000.000,00 8.000.000,00 9.700.000,00 149.875.395,00 200.000.000,00 22.300.000,00 20.000.000,00 14.004.000,00 155.215.000,00 604.571.400,00 5.000.000,00 2.662.261.539,00 41.822.792,00 97.120.843,00 0,09% 2,64% 1,00% 4,97% 0,66% 1,13% 0,04% 21,86% 10,36% 0,01% 0,14% 0,03% 0,03% 0,52% 0,69% 0,08% 0,07% 0,05% 0,54% 2,09% 0,02% 9,19% 0,14% 0,34% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Abert. Via Terc. Troço Conde (Inhuca) Bº T. Limbo T. Bal. Chiv/Cabinda Amp. Optimização Sist. Produção Àgua Cabinda Nas Etas I E Ii/ Cabinda Amp. Optimização Sist. Produção Àgua De Cabinda Em Fortaleza Apoio Camp. Agrícolas ( Inc. Sem. Adub. Inst. Agrícolas ) Cabinda Aquis. De Ambulâncias E Viaturas P Apoio Serv. HospitalarCabinda Aquis. Instal. Kits Tratamento P Sistemas De Abast. Água DingeCabinda Aquis. Instalação E Equip. Médico E Mob. HospitalarCabinda Aquis.1 Moag.Far.Trigo Silos Armaz.Linha Ensaca.Prov./Cabinda Aquis.Carteiras Material Didático Pedagógico Mun.De Cabinda Aquisição De Alfaias AgrícolasCabinda Aquisição De Artefactos De PescaCabinda Aquisição Equip.Materiais P/Sist.Abast.Água Município Cabinda Capacitação Administrativa/Cabinda Conclusão Da Escola Primária No Buco Zau/Cabinda Const. Amp. P/ Aterro Ravin. J. Pista Aerodr. Município De BelizeCabinda Const. Arruam. Bº 4 De Fevereiro Sr. Sambo E Troços A,B, C, D E FCabinda Const. Esc. 12 Salas Aulas Admin. E CantinaNecuto Buco ZauCabinda 234.300.927,00 250.000.000,00 182.676.974,00 25.000.000,00 68.750.000,00 100.000.000,00 175.000.000,00 182.522.415,00 75.048.977,00 75.000.000,00 35.000.000,00 35.888.984,00 85.537.347,00 53.990.194,00 40.325.000,00 645.000.000,00 74.092.488,00 Projecto / Actividade Total 16.623.527.215,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,0016.623.527.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.300.927,00 250.000.000,00 182.676.974,00 25.000.000,00 68.750.000,00 100.000.000,00 175.000.000,00 182.522.415,00 75.048.977,00 75.000.000,00 35.000.000,00 35.888.984,00 85.537.347,00 53.990.194,00 40.325.000,00 645.000.000,00 74.092.488,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 289 Const. Esc. C 12 Salas Aulas Na Localidade De Lombe TchizoCabinda Const. Linha Média Tensão E Baixa Chibolo/Subantando/Cabinda Const. Via Acesso Hosp. Infecto Contagioso Stª CatarinaCabinda Const.Infra-Est.Instalações Especiais Apo.140c.Soc.Lândana Construção De 250 Casas Sociais Mun.Interior Prov.Cabinda Construção De 90 Casas Sociais No ChibodoCabinda Construção De Novo Hospital De CacongoCabinda Construção De Um Centro Estagio Desportivo Em Mabaca/Cabinda Construção Do Sistema De Abast. De Àgua De Dinge/Cacongo Construção Do Sistema Eléctrico Isolado De Tchinsua/Cabinda Construção Do Troço Estrada Entre Zongolo-Tchizazi-Ntó/Cabinda Construção Esquadra Polícia Nac. Alto Sundi Programa De Alto Sundi/Cabinda Construção Núcleo Universitário No Município De Buco ZauCabinda Construção Postos Polícia Fronteira Alto Sundi Programa Alto Sundi/Cabinda Construção Sist. Abastecimento De Àgua Do Necuto/Buco Zau Contenç. Rav. Mun. C. (F.I- Praia. Rot. Hosp. Ant. Esc. Faty V)Cabinda Contenção De Ravinas Mun. Belize ( Fase I Região Da Vila)BelizeCabinda Elaboração De Estudos E Projecto Electif.Zonas Rurais/Cabinda Elaboração Do Plano Director Do Município De Belize/Cabinda Elaboração Estudos Proj.Executivos Const.Sistema Água Sócoto/Cabinda Elaboração Estudos Projectos Const.Sistema Água Tendequele/Cabinda Elaboração Plano De Desenvolvimento Mun. Belize/Cabinda Elaboração Plano De Desenvolvimento Mun. Cabinda Elaboração Plano De Desenvolvimento Mun.Cacongo/Cabinda Elaboração Plano Director Do Município De Buco Zau/Cabinda Elaboração Plano Director Município De Cacongo/Cabinda Elaboração Projecto Executivo Drenagem Etar Tando Zinze/Cabinda Emp.Exec.61 Furos Água Várias Localidades Província Cabinda Empreit.Reconstrução Do Campo De Fut.Tafe Município Cabinda Empreitada Da Reabilitação De Passeios Em Calçada Portuguesa Empreitada Exec.Terrap.Mu.Sup.Terras Proj.140c.Mun.Cacongo Est.Const.Sistema Trat.Depósito Lixo Aterro Sanitário/Cabinda Estudos Proj. Macrodrenagem Da Bacia De Mbuco/Cabinda Estudos Projecto Const. Viaduto Acessos Mbuco E Cabassango/Cabinda Estudos Projecto Macrodrenagem Da Bacia De Mbuco/Cabinda Estudos Projecto Urbanístico Requalificação Baixa Do Mbuco/Cabinda Execução De Via Junto A Fábrica De Água TchiowaCabinda Execução Furos Artesianos Alto Sundi Belize Programa Alto Sundi/Cabinda Fiscaliz. Macrodrenagem Cidade Cabinda- Bacia Do Lombo Lombo Fiscaliz.E Fornec.Inst.Semi-Industrial Prod.S.C.Sabonete Fiscaliz.E.De Fornec.Uma Unidade Trat.Óleo Palma/Cabinda Fiscaliz.Emp.Const.250c.Soc.Mun.Interior Prov.Cidade (140 P/C 60) Fiscaliz.Emp.Const.Um Cent.Estagio Desportivo Mbaca/Cabinda Fiscalização Da Empreitada De Reab.Passeios Cidade Cabinda 89.694.558,00 160.000.000,00 80.000.000,00 965.558.530,00 475.000.000,00 475.000.000,00 475.000.000,00 507.849.250,00 146.535.438,00 126.000.000,00 665.000.000,00 66.500.000,00 53.382.220,00 83.600.000,00 245.000.000,00 41.067.922,00 23.900.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 250.000.000,00 344.280.502,00 241.535.987,00 127.445.790,00 428.159.816,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 124.729.965,00 152.000.000,00 4.856.203,00 19.478.941,00 32.482.058,00 36.070.202,00 34.192.011,00 35.634.067,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.694.558,00 160.000.000,00 80.000.000,00 965.558.530,00 475.000.000,00 475.000.000,00 475.000.000,00 507.849.250,00 146.535.438,00 126.000.000,00 665.000.000,00 66.500.000,00 53.382.220,00 83.600.000,00 245.000.000,00 41.067.922,00 23.900.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 250.000.000,00 344.280.502,00 241.535.987,00 127.445.790,00 428.159.816,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 124.729.965,00 152.000.000,00 4.856.203,00 19.478.941,00 32.482.058,00 36.070.202,00 34.192.011,00 35.634.067,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 290 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 854.873.691,00 345.577.245,00 20.503.121,00 488.577.346,00 215.979,00 186.121.951,00 186.121.951,00 1.732.639.563,00 454.074.403,00 29.015.024,00 Administração Municipal De Belize Administração Municipal De Buco-Zau DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 82,12% 33,20% 1,97% 46,93% 0,02% 17,88% 17,88% 91,63% 24,01% 1,53% 1.040.995.642,00 1.890.933.600,00 100,00% 100,00% Fiscalização Emp.Aquis.1 Moag.F.Trig.S.A.L.Ensac.Prov.Cabinda Fiscalização Empreit.Reab.Estadio Municipal Do Tafe / Cabinda Fiscalização Empreitada De Reab.Passeios Calçada Portuguesa Fomento Da Produção PecuáriaCabinda Forn.E Inst. 1 Semi/Indúst.Prod.Sabão Caseiro/Sab.M.Chave Mão Fornec. Mobil. E Equip. P Estruturas ConstruídasCabinda Fornec. Proj. Equip. Mat. P/ Const. Campo Fut. Tchibodo Fase Ii/Cabinda Fornec.Uma Unidade Trat.Óleo Palma E De Amendoim/Cabinda Fornecimento Mobil. Equipamento P/O Novo Hospital De Cacongo Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cabinda Infraestruturas Microfomento/Cabinda Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Cabinda Macrodrenagem Da Cidade De Cabinda-Bacia Do Lombo Lombo Mobilização Social E Cidadania/Cabinda Operacionalização Das Insfraestruturas Institucionais/Cabinda Operacionalização Microfomento/Cabinda Organização Produtiva Das Comunidades/Cabinda Programa Const.De Infra-Estruturas Sociais E Rural Alto Sundi Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Todos/Cabinda Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reabilitação De Posto De Saúde De SangaMassabiCacongoCabinda Reabilitação Do Centro Cultural ChiloangoCabinda Reabilitação Do Museu Provincial De Cabinda Reabilitação Dos Passeios Da Cidade De Cabinda Reabilitação Troço Mongo Conde Bombo Pene-Lukiengui/Cabinda Recuperação Iluminação Pública Município Cacongo E Cabinda Reforço Instituicional/Cabinda Saneamento Básico Da Orla MarítmaCabinda Troço Caio Guembo Sanda Massala Bulo (Alto Suni)/Cabinda 45.328.674,00 51.421.030,00 70.683.862,00 50.000.000,00 94.840.458,00 115.000.000,00 132.365.120,00 143.349.696,00 370.000.000,00 29.000.000,00 136.600.000,00 258.987.428,00 60.970.181,00 35.301.143,00 56.640.000,00 12.400.000,00 17.900.000,00 2.073.100.000,00 734.866.172,00 250.000.000,00 139.822.534,00 20.000.000,00 189.914.000,00 15.755.374,00 419.880.598,00 514.000.000,00 47.542.750,00 107.271.429,00 212.500.000,00 950.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.328.674,00 51.421.030,00 70.683.862,00 50.000.000,00 94.840.458,00 115.000.000,00 132.365.120,00 143.349.696,00 370.000.000,00 29.000.000,00 136.600.000,00 258.987.428,00 60.970.181,00 35.301.143,00 56.640.000,00 12.400.000,00 17.900.000,00 2.073.100.000,00 734.866.172,00 250.000.000,00 139.822.534,00 20.000.000,00 189.914.000,00 15.755.374,00 419.880.598,00 514.000.000,00 47.542.750,00 107.271.429,00 212.500.000,00 950.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 291 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.679.700.012,00 587.512.969,00 33.594.874,00 1.058.079.747,00 512.422,00 268.888.000,00 268.888.000,00 727.278.416,00 312.191.979,00 19.132.694,00 395.823.873,00 129.870,00 239.308.769,00 239.308.769,00 22.074.941.397,00 10.556.219.606,00 704.765.347,00 10.120.657.718,00 693.298.726,00 14.587.964.465,00 14.587.964.465,00 2.457.113.336,00 857.288.671,00 54.672.779,00 1.545.017.781,00 134.105,00 6.873.132,00 6.873.132,00 609.822.377,00 424.122.629,00 29.472.787,00 154.971.866,00 1.255.095,00 13.071.895,00 13.071.895,00 Administração Municipal De Cabinda Administração Municipal De Cacongo Governo Provincial De Cabinda Hospital Provincial De Cabinda Secretaria Provincial Da Justiça De Cabinda DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 86,20% 30,15% 1,72% 54,30% 0,03% 13,80% 13,80% 75,24% 32,30% 1,98% 40,95% 0,01% 24,76% 24,76% 60,21% 28,79% 1,92% 27,60% 1,89% 39,79% 39,79% 99,72% 34,79% 2,22% 62,70% 0,01% 0,28% 0,28% 97,90% 68,09% 4,73% 24,88% 0,20% 2,10% 2,10% 1.948.588.012,00 966.587.185,00 36.662.905.862,00 2.463.986.468,00 622.894.272,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 292 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 12.341.782.742,00 12.271.040.770,00 12.266.913.707,00 4.127.063,00 13.754.560,00 13.754.560,00 56.987.412,00 56.987.412,00 100,00% 99,43% 99,39% 0,03% 0,11% 0,11% 0,46% 0,46% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 18.655.985.872,00 6.749.289.955,00 6.749.289.955,00 458.604.951,00 458.604.951,00 10.174.612.385,00 4.953.031.782,00 5.221.580.603,00 1.273.478.581,00 1.273.478.581,00 7.766.239.161,00 7.766.239.161,00 7.766.239.161,00 70,61% 25,54% 25,54% 1,74% 1,74% 38,51% 18,75% 19,76% 4,82% 4,82% 29,39% 29,39% 29,39% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 03.03.00 - Tribunais 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 6.631.055.117,00 5.482.027.917,00 1.149.027.200,00 215.650.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 55.650.000,00 8.708.998.883,00 4.678.124.758,00 1.921.266.508,00 1.767.036.605,00 66.571.012,00 276.000.000,00 276.000.000,00 6.629.846.043,00 4.100.754.717,00 193.000.000,00 25,10% 20,75% 4,35% 0,82% 0,38% 0,23% 0,21% 32,96% 17,71% 7,27% 6,69% 0,25% 1,04% 1,04% 25,09% 15,52% 0,73% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 26.422.225.033,00 100,00%Total Geral: 26.422.225.033,00Total Geral: 100,00% 12.341.782.742,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Governo Provincial Do ZaireÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 293 Actividades Permanentes Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Prog.Reab.E Melhoria De Infraest. De Apoio Activ. Económica Programa De Combate À Degradação Ambiental Programa De Controlo Da Qualidade Da Água Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Difusao E Acção Cultural Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa De Reforma E Modernização Da Adm. Da Justiça Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Água Para Todos 17.252.197.815,00 40.000.000,00 70.000.000,00 1.264.702.000,00 120.000.000,00 342.500.000,00 276.000.000,00 15.000.000,00 25.500.000,00 40.000.000,00 55.000.000,00 15.000.000,00 285.000.000,00 500.000.000,00 305.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 233.000.000,00 575.000.000,00 70.000.000,00 118.000.000,00 40.000.000,00 835.650.000,00 185.049.182,00 95.000.000,00 140.000.000,00 240.000.000,00 20.000.000,00 72.027.200,00 125.000.000,00 2.588.598.836,00 269.000.000,00 150.000.000,00 65,29% 0,15% 0,26% 4,79% 0,45% 1,30% 1,04% 0,06% 0,10% 0,15% 0,21% 0,06% 1,08% 1,89% 1,15% 0,08% 0,15% 0,88% 2,18% 0,26% 0,45% 0,15% 3,16% 0,70% 0,36% 0,53% 0,91% 0,08% 0,27% 0,47% 9,80% 1,02% 0,57% %Programa Valor 26.422.225.033,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão De Centros Infantis Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais Apoio A Mulher Rural /Zaire Apoio A Reintegração Dos Refugiados Provenientes Da R.D.C Apoio Ao Poder Tradicional Apoio As Calamidades E Catástrofes Naturais Aquisicao De Medicamentos Essenciais Aquisição De Carteiras Escolares E Material Didáctico 10.008.911.764,00 11.915.523,00 61.843.282,00 1.500.000,00 35.000.000,00 30.205.900,00 26.000.000,00 55.000.000,00 65.000.000,00 75.000.000,00 51,88% 0,06% 0,32% 0,01% 0,18% 0,16% 0,13% 0,29% 0,34% 0,39% %Projecto / Actividade Valor 19.292.366.997,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 294 Aquisição De Materiais De Combate A Doenças Do Sono Cuidados Primários De Saúde Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios Limpeza E Saneamento Manutenção De Infra-Estruturas Escolares Da Província Manutenção De Infra-Estruturas Hospitalares Da Província Merenda Escolar/Zaire Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Programa De Reabilitação Das Infra-Estruturas Económicas Básicas Programa De Reabilitação Das Infra-Estruturas Eléctricas Programa De Reabilitação Das Infra-Estruturas Hídricas Serviços De Assistência Social A Famílias E Vulneráveis 68.000.000,00 1.149.120.000,00 355.000.000,00 240.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 270.000.000,00 3.279.874.125,00 3.354.996.403,00 20.000.000,00 43.000.000,00 20.000.000,00 32.000.000,00 0,35% 5,96% 1,84% 1,24% 0,23% 0,23% 1,40% 17,00% 17,39% 0,10% 0,22% 0,10% 0,17% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Ampliação Do Museu Dos Reis Do Congo/Zaire Apet. Da Direcção Provincial Da Educação/Mbanza Congo/Zaire Aquisição De Equipamentos Mobiliário Hospitalar/Noqui/Zaire Aquisição De Materiais De Combate A Shistosomiase/Zaire Aquisição De Medicamentos Para Província/Zaire Aquisição De Sementes Diversas/Zaire Aquisição Equip. Expansão Capacidade Produtiva Energia/Zaire Aquisição Equipamento P/Apetrechamento De Laboratórios/Zaire Assistência Téc. Consul.Estudos Proj.Mun.Sect.Fiscalização/Zaire Const. 2 Escolas De 12 Salas De Aulas/Mbanza Congo/Zaire Const. 2 Escolas De 16 Salas De Aulas Soyo/Zaire Const.2 Escolas De 12 Salas De Aulas/Tomboco/Zaire Const.3 Centros De Acolhimento Retenção Estrangeiros/Zaire Const.Inst.Deleg.Mun.Registo Civil E Notarial/Mbanza Congo/Zaire Const.Paragens Para Autocarros Em 6 Municípuios/Noqui/Zaire Construção 1 Hospital Municipal Mbanza Congo/Zaire Construção 2 Postos Saúde Com 10 Camas/Mbanza Congo/Zaire Construção Apetrechamento 2 Escolas De 12 Salas Soyo/Zaire Construção Da Direcção Provincial Da Educação/Mbanza Congo/Zaire Construção Da Maternidade De Mbanza Congo Construção Da Maternidade Do Nzeto/Zaire Construção Da Maternidade Do Tomboco/Zaire Construção Das Casas De Funções Mbanza Congo Construção De 1 Campo De Futebol E Arrelvamento/Nzeto/Zaire Construção De 1 Cerámica Mbanza Congo/Zaire Construção De 110 Casas Para Técnicos Soyo/Zaire Construção De 120 Casas Para Técnicos Cuimba/Zaire Construção De 120 Casas Para Técnicos Nzeto/Zaire Construção De 150 Casas Para Técnicos Noqui/Zaire Construção De 150 Casas Para Técnicos Tomboco/Zaire 25.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 65.000.000,00 80.000.000,00 41.842.000,00 50.000.000,00 169.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 85.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Projecto / Actividade Total 7.129.858.036,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 700.000.000,006.429.858.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 65.000.000,00 80.000.000,00 41.842.000,00 50.000.000,00 169.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 85.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 295 Construção De 250 Casas Para Técnicos Mbanza Congo/Zaire Construção De Casas Da Cultura/Zaire Construção De Centro Acolhimento/Cuimba/Zaire Construção De Centro De Formação Profissioanal Mbanza Congo/Zaire Construção De Centro De Saúde 25 Camas Cuimba/Zaire Construção De Centro De Saúde 50 Camas Mbanza Congo/Zaire Construção De Centro De Saúde 50 Camas Soyo/Zaire Construção De Centro De Saúde De 25 Camas Tomboco/Zaire Construção De Centro De Saúde De 50 Camas Nzeto/Zaire Construção De Estação Rodoviária Mbanza Congo/Zaire Construção De Estádio De Futebol Soyo/Zaire Construção De Laboratório Cont. Qualidade Nos Municípios/Zaire Construção De Mercado Municipal (Cr.Adic)/Mbanza Congo/Zaire Construção De Mercado Municipal( Cr.Adic)/Soyo/Zaire Construção De Quadrapolidesportiva/Tomboco/Zaire Construção De Um Centro Médico Com 10 Camas/Tomboco/Zaire Construção De Um Edifi.P/Cartório Notarial/Mbanza Congo/Zaire Construção Do Campo De Futebol/Noqui/Zaire Construção Do Centro De Documentação Informação(Cd)Zaire Construção Do Hospital Da Cidade De Mbanza Congo/Zaire Construção Do Instituto Superior Politécnico Soyo/Zaire Construção Do Mercado Do Luvo/Zaire Construção Do Pavilhão Gimnodesportivo Soyo (Cr.Adic) Zaire Construção E Instalação Do Sinse/Soyo/Zaire Construção Escola Média Enfermagem (Cr.Adic.)/Zaire Construção Estação Rodoviária Casa Telha Luculo Nzeto/Zaire Construção Expansão Linhas Médias Baixa Tensão Mbanza Congo/Zaire Construção Palácio Justiça E Tribunal Municipal/Cuimba/Zaire Construção Pavilhão Gimno Desportivo Municipal Cuimba/Zaire Construção Unidade Bombeiros Protecção Civil Mbanza Congo/Zaire Elab.Planos Directores Dos Munic.E Comunas/Zaire Elaboração Do Plano Director De Desenvolvimento/Soyo/Zaire Estudo E Projecto De Mini Hidrica No Nzeto/Zaire Estudo E Projecto De Uma Mini Hidrica Sobre Rio Cuilo/Cuimba/Zaire Estudo E Projecto Mini Hídrica Sobre O Rio Lukulo/Soyo/Zaire Estudos E Projectos De Mini Hidricas Tomboco/Zaire Fomento Ao Comércio Rural/Zaire Fornecimento De Sementes E Equip.Agrícolas/Cuimba/Zaire Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Zaire Infraestruturas Microfomento/Zaire Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Zaire Infraetruturação Das Reservas Fundiárias/Mbanza Congo/Zaire Melhoram. Expansão Intalação Escola Superior Politécnica/Zaire Merenda Para Primeira Infância/Zaire Mobilização Social E Cidadania/Zaire Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Zaire Operacionalização Microfomento/Zaire 150.000.000,00 45.000.000,00 70.000.000,00 15.000.000,00 32.860.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 15.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 32.027.200,00 35.000.000,00 28.000.000,00 700.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 55.650.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 42.000.000,00 192.557.650,00 372.311.504,00 42.000.000,00 76.000.000,00 40.000.000,00 52.716.000,00 77.460.000,00 15.600.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 45.000.000,00 70.000.000,00 15.000.000,00 32.860.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 15.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 32.027.200,00 35.000.000,00 28.000.000,00 0,00 200.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 55.650.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 42.000.000,00 192.557.650,00 372.311.504,00 42.000.000,00 76.000.000,00 40.000.000,00 52.716.000,00 77.460.000,00 15.600.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 296 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 612.499.662,00 612.499.662,00 206.064.212,00 206.064.212,00 471.112.668,00 471.112.668,00 178.248.810,00 178.248.810,00 550.114.264,00 550.114.264,00 138.592.877,00 138.592.877,00 601.020.932,00 141.050.614,00 7.970.504,00 451.985.698,00 14.116,00 178.162.491,00 178.162.491,00 Administração Municipal De Mbanza Congo Administração Municipal Do Cuimba Administração Municipal Do Noqui Administração Municipal Do Nzeto DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 74,83% 74,83% 25,17% 25,17% 72,55% 72,55% 27,45% 27,45% 79,88% 79,88% 20,12% 20,12% 77,13% 18,10% 1,02% 58,01% 0,00% 22,87% 22,87% 818.563.874,00 649.361.478,00 688.707.141,00 779.183.423,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Organização Produtiva Das Comunidades/Zaire Programa De Requalificação De Estradas/Cuimba/Zaire Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Totos/Zaire Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reab.Expansão Da Direcção Provincial Da Saúde/Mb.Congo/Zaire Reabilitação Ampliação Hospital Municípal Tomboco/Zaire Reabilitação E Ampiliação Do Hospitalar Municipal/Nzeto/Zaire Reabilitação E Ampliação Do Comando Municipal/Tomboco/Zaire Reaproveitamento Sítios Turísticos/Zaire Recuperação Das Salinas/Zaire Reforço Instituicional/Zaire Remodelação Const.Edif.Administrativo Gpz/Mbanza Congo/Zaire Requalificação Paisagistica De Mbanza Congo/Zaire 21.900.000,00 25.500.000,00 302.500.000,00 150.000.000,00 204.178.836,00 15.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 150.754.846,00 500.000.000,00 80.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.900.000,00 25.500.000,00 302.500.000,00 150.000.000,00 204.178.836,00 15.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 150.754.846,00 500.000.000,00 80.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 297 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 1.035.638.681,00 1.025.764.556,00 1.023.770.983,00 1.993.573,00 9.874.125,00 9.874.125,00 100,00% 99,05% 98,85% 0,19% 0,95% 0,95% % Natureza %Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 994.478.043,00 437.674.344,00 26.781.871,00 529.906.074,00 115.754,00 178.506.716,00 178.506.716,00 372.327.089,00 372.327.089,00 114.162.423,00 114.162.423,00 13.711.176.940,00 5.503.949.114,00 379.689.305,00 6.554.199.691,00 1.273.338.830,00 6.769.685.966,00 6.769.685.966,00 1.343.256.274,00 666.615.883,00 44.163.271,00 632.467.239,00 9.881,00 2.815.666,00 2.815.666,00 Administração Municipal Do Soyo Administração Municipal Do Tomboco Governo Provincial Do Zaire Hospital Provincial Do Zaire DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 84,78% 37,31% 2,28% 45,18% 0,01% 15,22% 15,22% 76,53% 76,53% 23,47% 23,47% 66,95% 26,87% 1,85% 32,00% 6,22% 33,05% 33,05% 99,79% 49,52% 3,28% 46,99% 0,00% 0,21% 0,21% 1.172.984.759,00 486.489.512,00 20.480.862.906,00 1.346.071.940,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1.035.638.681,00Total Geral: 100,00% Governo Provincial Do UigeÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 298 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 38.262.043.752,00 20.984.958.378,00 20.984.958.378,00 1.441.604.939,00 1.441.604.939,00 13.335.362.384,00 8.027.843.806,00 5.307.518.578,00 2.500.118.051,00 2.500.118.051,00 14.880.421.212,00 14.880.421.212,00 14.880.421.212,00 72,00% 39,49% 39,49% 2,71% 2,71% 25,09% 15,11% 9,99% 4,70% 4,70% 28,00% 28,00% 28,00% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios 06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.03.00 - Iluminação Das Vias Públicas 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 8.030.369.046,00 7.860.369.046,00 170.000.000,00 24.208.757.543,00 17.026.243.098,00 3.973.982.057,00 3.156.961.376,00 51.571.012,00 13.569.138.200,00 7.011.499.907,00 776.425.221,00 3.449.320.000,00 1.758.742.932,00 573.150.140,00 983.110.798,00 127.639.103,00 48.654.090,00 806.817.605,00 4.080.165.469,00 75.590.000,00 493.200.000,00 82.000.000,00 3.429.375.469,00 74.119.838,00 74.119.838,00 1.516.804.070,00 79.453.039,00 79.453.039,00 1.375.351.031,00 1.375.351.031,00 15,11% 14,79% 0,32% 45,55% 32,04% 7,48% 5,94% 0,10% 25,53% 13,19% 1,46% 6,49% 3,31% 1,08% 1,85% 0,24% 0,09% 1,52% 7,68% 0,14% 0,93% 0,15% 6,45% 0,14% 0,14% 2,85% 0,15% 0,15% 2,59% 2,59% Função %Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 53.142.464.964,00 100,00%Total Geral: 53.142.464.964,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 299 Actividades Permanentes Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal Programa De Combate À Degradação Ambiental Programa De Controlo Da Qualidade Da Água Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos Hídricos Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Gestão Do Risco Social Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Água Para Todos 37.040.294.120,00 3.134.700.000,00 90.000.000,00 3.429.375.469,00 1.043.851.031,00 49.500.000,00 70.000.000,00 120.000.000,00 208.972.224,00 74.119.838,00 26.000.000,00 75.590.000,00 29.953.039,00 260.000.000,00 8.000.000,00 30.795.821,00 59.367.945,00 96.843.282,00 97.200.000,00 310.500.000,00 6.537.402.195,00 100.000.000,00 250.000.000,00 69,70% 5,90% 0,17% 6,45% 1,96% 0,09% 0,13% 0,23% 0,39% 0,14% 0,05% 0,14% 0,06% 0,49% 0,02% 0,06% 0,11% 0,18% 0,18% 0,58% 12,30% 0,19% 0,47% %Programa Valor 53.142.464.964,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão De Centros Infantis Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social Alienação Do Património Habitacional Do Estado Cuidados Primários De Saúde Informatização Dos Serviços Limpeza E Saneamento Merenda Escolar/Uige Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Prestação De Serviços Primários De Saúde Serviços De Assistência Social 24.752.574.367,00 43.503.502,00 96.843.282,00 1.797.482,00 48.654.090,00 10.337.414,00 3.064.320.000,00 10.120.000,00 680.000.000,00 670.000.000,00 6.447.082.137,00 5.046.225.128,00 8.000.000,00 30.795.821,00 60,50% 0,11% 0,24% 0,00% 0,12% 0,03% 7,49% 0,02% 1,66% 1,64% 15,76% 12,33% 0,02% 0,08% %Projecto / Actividade Valor 40.910.253.223,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Ampliação Das Redes De Distribuição De Água 11 Municipios/Uíge Aquisição De 1100 Cabeças De Gado/Uíge Aquisição De 20 Tractores E Suas Alfaias/ Uíge 13.200.000,00 49.500.000,00 29.953.039,00 Projecto / Actividade Total 12.232.211.741,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 2.027.675.000,0010.204.536.741,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 49.500.000,00 29.953.039,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 300 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 605.037.177,00 257.890.652,00 Administração Municipal Da Cangola DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 75,57% 32,21% 800.652.550,00 100,00% Aquisição De Ambulâncias / Uíge Conclusão Das Infraestruturas Escolares Gt /Uíge Conclusão Das Infraestruturas Hospitalares Do Gt Construção Apetrechamento Òrgão De Justiça Militar / Uíge Construção De 24 Salas Anexas A Escola 323/ Uíge Construção De 8 Estações De Tratamento De Água/Uíge Construção De Sistemas De Abastecimento De Agua 8 Municipios Construção De Um Materno Infantil / Uíge Construção Do Hospital Municipal De Cangola// Uíge Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Bembe/Uíge Construção E Apetrechamento Da Casa Da Juventude(Gt)/Uije Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Ambuila/Uíge Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Milunga/Uíge Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Kimbele/Uíge Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Maquela / Uíge Elaboração De Um Plano Director De Fornecimento De Energia /Uíge Estudos Projectos E Fiscalização Das Obras Gt /Uíge Expansão Da Iluminação Pública Da Cidade Do Uíge Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Uige Infraestruturas Microfomento/Uige Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Uige Instalação De Pára Raios / Uíge Mobilização Social E Cidadania/Uige Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Uige Operacionalização Microfomento/Uige Organização Produtiva Das Comunidades/Uige Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Todos/Uíge Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reab. Da Represent. Sinse, Uíge, Negage, S. Pombo E Cangola/ Uíge Reabilitação Da Casa Protocolar Do Gov. Da Província/ Uíge Reabilitação Da Escola Pré Universitária (Puniv)/Uige Reabilitação Das Estradas Do Nsosso - Cuilo Futa/Uige Reabilitação De 14 Administrações Municipais / Uige Reabilitação De 14 Edas/ Uíge Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Negage/Uíge Reforço Institucionais/Uige Troço De Estrada Damba - Mpetekusso/ Uíge Troço De Estrada Macocola - Milunga/ Uíge Troço De Estrada Quipedro - Aldeia Kizambi / Uíge 59.367.945,00 66.750.000,00 60.125.000,00 60.000.000,00 103.222.224,00 120.000.000,00 84.000.000,00 385.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 74.119.838,00 140.000.000,00 155.000.000,00 828.287.500,00 828.287.500,00 20.000.000,00 180.000.000,00 70.000.000,00 112.000.000,00 464.400.000,00 908.235.427,00 70.000.000,00 140.576.000,00 206.560.000,00 41.600.000,00 58.400.000,00 3.429.375.469,00 250.000.000,00 513.782.195,00 40.000.000,00 75.590.000,00 39.000.000,00 310.500.000,00 80.000.000,00 26.000.000,00 450.000.000,00 365.528.573,00 259.987.463,00 390.038.568,00 393.825.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612.212.500,00 612.212.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.367.945,00 66.750.000,00 60.125.000,00 60.000.000,00 103.222.224,00 120.000.000,00 84.000.000,00 2.500.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 74.119.838,00 140.000.000,00 155.000.000,00 216.075.000,00 216.075.000,00 20.000.000,00 180.000.000,00 70.000.000,00 112.000.000,00 464.400.000,00 908.235.427,00 70.000.000,00 140.576.000,00 206.560.000,00 41.600.000,00 58.400.000,00 3.429.375.469,00 250.000.000,00 513.782.195,00 40.000.000,00 75.590.000,00 39.000.000,00 310.500.000,00 80.000.000,00 26.000.000,00 29.250.000,00 365.528.573,00 259.987.463,00 390.038.568,00 393.825.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 301 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 676.680.918,00 138.150.673,00 9.254.128,00 529.214.005,00 62.112,00 138.506.716,00 138.506.716,00 505.712.333,00 50.768.363,00 3.359.750,00 451.567.280,00 16.940,00 138.162.423,00 138.162.423,00 704.363.733,00 164.027.656,00 10.839.234,00 529.453.083,00 43.760,00 178.506.716,00 178.506.716,00 504.983.891,00 50.881.731,00 3.377.045,00 450.684.178,00 40.937,00 138.162.423,00 138.162.423,00 544.450.200,00 85.203.604,00 5.304.313,00 453.914.050,00 28.233,00 145.984.272,00 145.984.272,00 Administração Municipal Da Damba Administração Municipal De Buengas Administração Municipal De Maquela Do Zombo Administração Municipal De Mucaba Administração Municipal De Quimbele DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 83,01% 16,95% 1,14% 64,92% 0,01% 16,99% 16,99% 78,54% 7,88% 0,52% 70,13% 0,00% 21,46% 21,46% 79,78% 18,58% 1,23% 59,97% 0,00% 20,22% 20,22% 78,52% 7,91% 0,53% 70,07% 0,01% 21,48% 21,48% 78,86% 12,34% 0,77% 65,74% 0,00% 21,14% 21,14% 815.187.634,00 643.874.756,00 882.870.449,00 643.146.314,00 690.434.472,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 302 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 728.017.312,00 157.920.366,00 10.832.836,00 559.111.654,00 152.456,00 148.506.716,00 148.506.716,00 301.314.889,00 38.732.571,00 2.591.838,00 259.970.717,00 19.763,00 177.302.151,00 177.302.151,00 505.455.194,00 48.932.650,00 3.201.785,00 453.271.352,00 49.407,00 138.162.423,00 138.162.423,00 509.296.821,00 51.395.030,00 3.486.892,00 454.303.380,00 111.519,00 138.162.423,00 138.162.423,00 338.557.792,00 73.680.532,00 4.865.602,00 259.965.074,00 46.584,00 137.302.151,00 137.302.151,00 Administração Municipal De Sanza Pombo Administração Municipal Do Ambuila Administração Municipal Do Bembe Administração Municipal Do Bungo Administração Municipal Do Milunga DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 83,06% 18,02% 1,24% 63,79% 0,02% 16,94% 16,94% 62,96% 8,09% 0,54% 54,32% 0,00% 37,04% 37,04% 78,53% 7,60% 0,50% 70,43% 0,01% 21,47% 21,47% 78,66% 7,94% 0,54% 70,17% 0,02% 21,34% 21,34% 71,15% 15,48% 1,02% 54,63% 0,01% 28,85% 28,85% 876.524.028,00 478.617.040,00 643.617.617,00 647.459.244,00 475.859.943,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 303 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 848.489.439,00 241.876.000,00 16.226.823,00 590.289.213,00 97.403,00 237.226.849,00 237.226.849,00 512.260.416,00 55.575.292,00 3.754.040,00 452.915.556,00 15.528,00 138.162.423,00 138.162.423,00 332.358.905,00 68.613.458,00 4.531.555,00 259.201.187,00 12.705,00 137.302.151,00 137.302.151,00 709.007.894,00 163.449.062,00 11.160.138,00 533.790.516,00 608.178,00 140.946.716,00 140.946.716,00 777.982.235,00 105.813.567,00 7.212.608,00 664.865.716,00 90.344,00 206.547.099,00 206.547.099,00 Administração Municipal Do Negage Administração Municipal Do Puri Administração Municipal Do Quitexe Administração Municipal Do Songo Administração Municipal Do Uige DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 78,15% 22,28% 1,49% 54,37% 0,01% 21,85% 21,85% 78,76% 8,54% 0,58% 69,63% 0,00% 21,24% 21,24% 70,77% 14,61% 0,96% 55,19% 0,00% 29,23% 29,23% 83,42% 19,23% 1,31% 62,80% 0,07% 16,58% 16,58% 79,02% 10,75% 0,73% 67,53% 0,01% 20,98% 20,98% 1.085.716.288,00 650.422.839,00 469.661.056,00 849.954.610,00 984.529.334,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 304 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 600.660.170,00 599.423.296,00 598.924.025,00 499.271,00 1.236.874,00 1.236.874,00 100,00% 99,79% 99,71% 0,08% 0,21% 0,21% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 20.457.739.285,00 9.393.684.325,00 9.393.684.325,00 635.182.352,00 635.182.352,00 8.248.730.417,00 4.584.890.123,00 3.663.840.294,00 2.180.142.191,00 2.180.142.191,00 10.948.473.708,00 10.948.473.708,00 10.948.473.708,00 65,14% 29,91% 29,91% 2,02% 2,02% 26,26% 14,60% 11,67% 6,94% 6,94% 34,86% 34,86% 34,86% Natureza % Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 27.797.936.384,00 18.550.582.781,00 1.278.827.374,00 5.470.273.336,00 2.498.252.893,00 12.343.046.522,00 12.343.046.522,00 1.360.138.219,00 681.464.390,00 46.049.906,00 632.467.232,00 156.691,00 2.815.665,00 2.815.665,00 Governo Provincial Do Uige Hospital Provincial Do Uige DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 69,25% 46,21% 3,19% 13,63% 6,22% 30,75% 30,75% 99,79% 50,00% 3,38% 46,40% 0,01% 0,21% 0,21% 40.140.982.906,00 1.362.953.884,00 100,00% 100,00% 31.406.212.993,00Total Geral: 100,00% 600.660.170,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Governo Provincial Do BengoÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 305 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios 06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.03.00 - Habitação 06.04.00 - Sobrevivência 07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade 10 - Protecção Ambiental 10.01.00 - Gestão De Resíduos 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem 5.325.439.187,00 3.780.660.243,00 1.544.778.944,00 519.065.758,00 519.065.758,00 11.028.381.830,00 7.261.755.953,00 2.250.703.594,00 394.789.411,00 401.142.872,00 719.990.000,00 719.990.000,00 6.991.224.991,00 4.699.342.490,00 97.120.843,00 1.299.120.000,00 662.572.752,00 40.000.000,00 193.068.906,00 2.291.954.377,00 405.243.282,00 14.277.823,00 1.872.433.272,00 2.427.197.829,00 596.000.000,00 1.701.090.000,00 130.107.829,00 216.000.000,00 158.000.000,00 48.000.000,00 10.000.000,00 2.108.339.489,00 61.325.062,00 61.325.062,00 1.341.549.194,00 1.341.549.194,00 705.465.233,00 705.465.233,00 498.609.532,00 471.609.532,00 27.000.000,00 16,96% 12,04% 4,92% 1,65% 1,65% 35,12% 23,12% 7,17% 1,26% 1,28% 2,29% 2,29% 22,26% 14,96% 0,31% 4,14% 2,11% 0,13% 0,61% 7,30% 1,29% 0,05% 5,96% 7,73% 1,90% 5,42% 0,41% 0,69% 0,50% 0,15% 0,03% 6,71% 0,20% 0,20% 4,27% 4,27% 2,25% 2,25% 1,59% 1,50% 0,09% Função % Actividades Permanentes Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança 17.805.684.382,00 519.065.758,00 56,69% 1,65% %Programa Valor Valor 31.406.212.993,00 100,00%Total Geral: 31.406.212.993,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 306 Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal Programa De Combate À Degradação Ambiental Programa De Combate Às Grandes Endemias Programa De Controlo Da Qualidade Da Água Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação Programa De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos Hídricos Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Difusao E Acção Cultural Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De Desminagem Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Água Para Todos 20.000.000,00 1.365.701.237,00 702.455.123,00 753.300.000,00 719.990.000,00 305.570.848,00 1.341.549.194,00 3.010.110,00 15.000.000,00 45.120.238,00 16.114.725,00 406.790.000,00 972.760.000,00 79.660.000,00 41.000.000,00 4.010.000,00 7.700.000,00 610.277.823,00 140.000.000,00 15.000.000,00 46.325.062,00 385.243.282,00 110.000.000,00 415.107.829,00 269.859.532,00 2.525.488.906,00 27.000.000,00 1.134.053.944,00 603.375.000,00 0,06% 4,35% 2,24% 2,40% 2,29% 0,97% 4,27% 0,01% 0,05% 0,14% 0,05% 1,30% 3,10% 0,25% 0,13% 0,01% 0,02% 1,94% 0,45% 0,05% 0,15% 1,23% 0,35% 1,32% 0,86% 8,04% 0,09% 3,61% 1,92% %Programa Valor DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão De Centros Infantis Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado Aquisição De Meios De Ensino P/Escolas Primárias Aquisição De Meios De Transporte Campanha De Desinfestação Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência Nacional Comemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi Nacional Cuidados Primários De Saúde Desporto Lazer Recreação Formação De Quadros Da Administração Pública Limpeza E Saneamento 11.015.195.318,00 128.983.093,00 365.243.282,00 54.578.763,00 14.277.823,00 113.900.000,00 374.061.898,00 29.120.238,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.149.120.000,00 17.715.000,00 2.000.000,00 201.750.000,00 56,06% 0,66% 1,86% 0,28% 0,07% 0,58% 1,90% 0,15% 0,01% 0,01% 5,85% 0,09% 0,01% 1,03% %Projecto / Actividade Valor 19.649.560.450,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 307 Manutenção E Conservação Do Equipamento De Saúde Manutenção E Conservaçãodo Equipamento Escolar Merenda Escolar/Bengo Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Prevenção E Combate As Grandes Endemias 1.803.185,00 6.900.000,00 270.000.000,00 2.381.520.349,00 3.503.276.776,00 16.114.725,00 0,01% 0,04% 1,37% 12,12% 17,83% 0,08% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Aquisição De Meios E Equip.Hospitalares Todos Municipios/Bengo Campanha Agrícola 2013( Incluindo Actividade Da Unaca)/Bengo Concep.Construção Da Rede De Captação Aduç.Abastecimento Água/Caxito/Bengo Const.Apet.Escola C/9 Salas De Aulas Do 2º Ciclo No Piri/Bengo Const.De 4 Bibliotecas(Nam.Pango Dembos Bula Atumba)Bengo Construção Apet. 10 Resid. T 3 P/ Funcionários De Bula Atumba/ Bengo Construção Apet. Instalações Dir. Provincias E Órgãos/Dande/Bengo Construção Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários Do Pango Aluquem Construção Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários No Ambriz/ Bengo Construção Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários No Dande/ Bengo Construção Apetrechamento 20 Resid. T 3 P/ Funcionários Em Nambuango/ Bengo Construção Apetrechamento 25 Resid. T 3 P/ Funcionários Nos Dembos/ Bengo Construção Centro Prof.Integral DembosBengo Construção Da Escola Superior Pedagógica Dos Dembos/ Bengo Construção Da Unidade De Viação E Trânsito/Bengo Construção De Furos De Capt.Água Subterrânea / Provincia/Bengo Construção De Rede De Bt, Mt Ilum.Pública A Todos Municipios/Bengo Construção De Residência Administrat. Canacassala E Cage Mazumbo/ Bengo Construção E Apet. Duas (2) Escolas Do I Ciclo C/ 12 Salas/ Ambriz/ Bengo Construção E Apet. Duas (2) Escolas Do I Ciclo C/ 9 Salas/ Dembos/Bengo Construção E Apet. Hospital Municipal Do Bula Atumba/Bengo Construção E Apet. Três (3) Escolas Do I Ciclo C/ 12 Salas/ Nambuangongo Construção E Apet. Três (3) Escolas Do I Ciclo C/ 6 Salas/Dande / Bengo Construção E Apet.De 25 Residências Para Funcionários/Bengo Construção E Apetrechamento Da Maternidade De Kibaxi/Bengo Construção E Apetrechamento De 4 Blocos Operatórios/Bengo Construção E Apetrechamento De Centros De Saúde/Bengo Construção E Apetrechamento Do Laboratório De Criminalidade Do Bengo Construção Unidade De Protecção Indiv.Protocolares(Upip)/Bengo Desenvolvimento Da Capricultura Na Provincía Do Bengo 40.000.000,00 46.325.062,00 406.790.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 518.590.468,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 298.000.848,00 719.990.000,00 60.000.000,00 41.000.000,00 702.455.123,00 60.000.000,00 212.760.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 120.000.000,00 170.000.000,00 150.000.000,00 70.000.000,00 201.000.000,00 255.000.000,00 256.495.758,00 15.000.000,00 Projecto / Actividade Total 11.756.652.543,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 406.790.000,0011.349.862.543,00 0,00 0,00 406.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 46.325.062,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 518.590.468,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 298.000.848,00 719.990.000,00 60.000.000,00 41.000.000,00 702.455.123,00 60.000.000,00 212.760.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 120.000.000,00 170.000.000,00 150.000.000,00 70.000.000,00 201.000.000,00 255.000.000,00 256.495.758,00 15.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 308 3 - Despesas Correntes 505.783.434,00 Administração Municipal De Bula Atumba DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 78,49% 644.401.790,00 100,00% Elaboração E Estudos E Projectos Pelo Gepe/Bengo Estudo P/Construção De Infra-Estruturas Da Educação Provincia Do Bengo Estudo P/Construção De Infraestruturas Religiosas E Desportivas/Bengo Estudos P/Construção De Infraestruturas Cultural E Palácio Gp/Bengo Estudos P/Construção De Infraestruturas Da Saúde Na Provincia/Bengo Estudos P/Instalação De Energia Electrica Na Provincia Do Bengo Estudos Para Construção Das Infraestruturas Policiais Do Bengo Estudos Para Construção De Centros De Emprego Provincial/Bengo Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Bengo Infraestruturas Microfomento/Bengo Infraestruturas Microfomento/Bengo Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Bengo Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Bengo Manutenção Infraestr. Administrativas ( Hospitais, Escolas, Adm.)/ Bengo Mobilização Social E Cidadania/Bengo Operacionalização Das Infraestruturas Instituicionais/Bengo Operacionalização Microfomento/Bengo Organização Produtiva Das Comunidades/Bengo Planeamento De Zonas Para Diversos Fins/Bengo Prevenção Sobre O Perigo De Minas/Bengo Prog.De Recreação E Desporto Fuga Para A Residência/Bengo Programa Apoio Activ.Peregri.N.Srª Conceição Muxima Stª Ana Sameiro Programa De Assistêcia A Pessoa Em Estado Vulnerabilidade/Bengo Programa De Assistência Social/Bengo Programa De Calamidades Naturais/Bengo Programa De Divulgação Do Turismo/Bengo Programa De Form.Actv.Cultural(Festibengo E Centro Cultural)Bengo Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Todos/Bengo Projecto De Drenagem De Caxito Projecto De Infraestrutura Das Reservas Fundiárias/Bengo Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reab.E Apet.Escola De Professores Do Futuro (Epf) Dande/Bengo Reabilitação Apetrechamento Da Sede Do Governo (Chalé)Bengo. Reabilitação Do Hospital Provincial/Bengo Reabilitação E Apetrechamento Do Cine Caxito Reabilitação E Conclusão Do Campo Municippal Do Dande Em Caxito Reabilitação Residências Administradores Munic. E Comunal Dos Dembos Reforço Institucional/Bengo Terraplanagem Troço De Estradas (Terciária) Da Provincia/Bengo 285.000.000,00 4.010.000,00 3.660.000,00 7.890.000,00 7.700.000,00 3.010.110,00 7.570.000,00 7.570.000,00 42.000.000,00 134.600.000,00 64.800.000,00 48.496.857,00 329.484.285,00 427.573.476,00 52.716.000,00 77.460.000,00 15.600.000,00 22.500.000,00 103.375.000,00 27.000.000,00 18.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 28.000.000,00 753.300.000,00 500.000.000,00 269.859.532,00 130.107.829,00 193.068.906,00 90.000.000,00 120.000.000,00 814.701.237,00 60.000.000,00 30.000.000,00 46.000.000,00 125.642.858,00 1.341.549.194,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000.000,00 4.010.000,00 3.660.000,00 7.890.000,00 7.700.000,00 3.010.110,00 7.570.000,00 7.570.000,00 42.000.000,00 134.600.000,00 64.800.000,00 48.496.857,00 329.484.285,00 427.573.476,00 52.716.000,00 77.460.000,00 15.600.000,00 22.500.000,00 103.375.000,00 27.000.000,00 18.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 28.000.000,00 753.300.000,00 500.000.000,00 269.859.532,00 130.107.829,00 193.068.906,00 90.000.000,00 120.000.000,00 814.701.237,00 60.000.000,00 30.000.000,00 46.000.000,00 125.642.858,00 1.341.549.194,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 309 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 684.055.234,00 206.288.538,00 13.777.458,00 463.857.956,00 131.282,00 138.962.423,00 138.962.423,00 552.401.192,00 158.426.332,00 9.815.099,00 383.894.139,00 265.622,00 138.618.356,00 138.618.356,00 1.481.368.001,00 478.033.733,00 30.891.326,00 972.266.488,00 176.454,00 196.813.647,00 196.813.647,00 495.743.705,00 106.491.485,00 6.900.145,00 382.280.082,00 71.993,00 178.618.356,00 178.618.356,00 654.558.915,00 181.112.718,00 10.663.475,00 462.620.384,00 162.338,00 178.962.423,00 178.962.423,00 Administração Municipal De Nambuangongo Administração Municipal Do Ambriz Administração Municipal Do Dande Administração Municipal Do Pango Aluquem Administração Municipal Dos Dembos-Quibaxi DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 83,12% 25,06% 1,67% 56,36% 0,02% 16,88% 16,88% 79,94% 22,93% 1,42% 55,55% 0,04% 20,06% 20,06% 88,27% 28,49% 1,84% 57,94% 0,01% 11,73% 11,73% 73,51% 15,79% 1,02% 56,69% 0,01% 26,49% 26,49% 78,53% 21,73% 1,28% 55,50% 0,02% 21,47% 21,47% 823.017.657,00 691.019.548,00 1.678.181.648,00 674.362.061,00 833.521.338,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 310 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 1.681.740.065,00 1.674.865.940,00 1.674.781.446,00 84.494,00 6.874.125,00 6.874.125,00 100,00% 99,59% 99,59% 0,01% 0,41% 0,41% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 19.283.790.053,00 8.271.362.746,00 8.271.362.746,00 558.390.624,00 558.390.624,00 9.789.605.003,00 5.938.449.995,00 3.851.155.008,00 664.431.680,00 664.431.680,00 8.945.368.064,00 8.945.368.064,00 8.945.368.064,00 68,31% 29,30% 29,30% 1,98% 1,98% 34,68% 21,04% 13,64% 2,35% 2,35% 31,69% 31,69% 31,69% Natureza % Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 14.949.730.732,00 7.673.909.258,00 529.154.403,00 4.567.514.316,00 2.179.152.755,00 9.975.064.482,00 9.975.064.482,00 1.134.098.072,00 474.873.404,00 26.650.152,00 632.467.232,00 107.284,00 2.815.665,00 2.815.665,00 Governo Provincial Do Bengo Hospital Provincial Do Bengo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 59,98% 30,79% 2,12% 18,33% 8,74% 40,02% 40,02% 99,75% 41,77% 2,34% 55,63% 0,01% 0,25% 0,25% 24.924.795.214,00 1.136.913.737,00 100,00% 100,00% 28.229.158.117,00Total Geral: 100,00% 1.681.740.065,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Governo Provincial Do Cuanza-NorteÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 311 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios 06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.05.00 - Saneamento Básico 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados 08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados 09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade 10 - Protecção Ambiental 10.01.00 - Gestão De Resíduos 5.106.873.738,00 4.095.827.738,00 1.011.046.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 8.849.026.106,00 4.878.716.701,00 2.676.721.458,00 1.242.016.935,00 51.571.012,00 6.788.765.957,00 3.444.744.386,00 1.915.200.000,00 993.930.131,00 434.891.440,00 575.206.919,00 148.657.282,00 426.549.637,00 4.135.398.800,00 448.948.324,00 1.301.950.000,00 2.019.288.788,00 342.317.938,00 22.893.750,00 415.635.670,00 171.219.600,00 221.950.000,00 22.466.070,00 1.814.228.627,00 248.380.000,00 248.380.000,00 407.637.627,00 407.637.627,00 1.158.211.000,00 1.158.211.000,00 461.522.300,00 461.522.300,00 18,09% 14,51% 3,58% 0,29% 0,29% 31,35% 17,28% 9,48% 4,40% 0,18% 24,05% 12,20% 6,78% 3,52% 1,54% 2,04% 0,53% 1,51% 14,65% 1,59% 4,61% 7,15% 1,21% 0,08% 1,47% 0,61% 0,79% 0,08% 6,43% 0,88% 0,88% 1,44% 1,44% 4,10% 4,10% 1,63% 1,63% Função % Actividades Permanentes Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica 16.388.357.855,00 67.587.000,00 1.006.211.000,00 1.998.838.788,00 407.637.627,00 152.000.000,00 58,05% 0,24% 3,56% 7,08% 1,44% 0,54% %Programa Valor Valor 28.229.158.117,00 100,00%Total Geral: 28.229.158.117,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 312 Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Difusao E Acção Cultural Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa De Reab.Dos Serviços Da Justiça Nas Províncias Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Água Para Todos 90.430.000,00 121.780.000,00 221.950.000,00 434.893.750,00 193.685.670,00 157.950.000,00 156.340.000,00 148.657.282,00 102.000.000,00 208.400.000,00 145.510.000,00 116.992.100,00 1.051.950.000,00 82.500.000,00 4.224.691.045,00 500.796.000,00 250.000.000,00 0,32% 0,43% 0,79% 1,54% 0,69% 0,56% 0,55% 0,53% 0,36% 0,74% 0,52% 0,41% 3,73% 0,29% 14,97% 1,77% 0,89% %Programa Valor DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial Administração E Gestão De Centros Infantis Cuidados Primários De Saúde Limpeza E Saneamento Merenda Escolar/Cuanza Norte Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Prestação De Serviços Primários De Saúde Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais Regulação Da Actividade Urbanística Urbanismo E Desenvolvimento Comunitário 8.726.919.526,00 204.267.193,00 20.498.703,00 148.657.282,00 1.915.200.000,00 461.522.300,00 430.000.000,00 3.414.408.974,00 3.402.909.276,00 120.883.559,00 22.466.070,00 36.948.324,00 22.893.750,00 46,11% 1,08% 0,11% 0,79% 10,12% 2,44% 2,27% 18,04% 17,98% 0,64% 0,12% 0,20% 0,12% %Projecto / Actividade Valor 18.927.574.957,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Aquisição De Equipamento Mecanização Terras E Saneamento/Cuanza- Norte Const. Rede Capt. Trat. Distrib. Água/Z.Ito.Ngbo.S..L.C.B.D.Menha/Cuanza-Norte Construção Da Casa Da Juventude/Cazengo/Cuanza-Norte Construção Da Rede Eléctrica Do Golungo Alto/Cuanza Norte Construção De 1 Biblioteca/Cuanza Norte Construção De Residências P/Quadros/Cuanza-Norte Construção Do Instituto Medio No Lucala/Cuanza Norte Construção Do Instituto Medio No Quiculungo/Cuanza Norte Construção Rede Distribuição Energia Munic. 97.500.000,00 901.000.000,00 208.400.000,00 152.000.000,00 171.219.600,00 412.000.000,00 60.890.000,00 60.890.000,00 803.000.000,00 Projecto / Actividade Total 9.301.583.160,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 1.704.000.000,007.597.583.160,00 0,00 901.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803.000.000,00 97.500.000,00 0,00 208.400.000,00 152.000.000,00 171.219.600,00 412.000.000,00 60.890.000,00 60.890.000,00 0,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 313 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 941.485.584,00 159.644.031,00 10.848.098,00 770.958.165,00 35.290,00 179.022.921,00 179.022.921,00 346.787.086,00 78.740.133,00 5.195.300,00 Administração Municipal De Ambaca Administração Municipal De Banga DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 84,02% 14,25% 0,97% 68,80% 0,00% 15,98% 15,98% 71,64% 16,27% 1,07% 1.120.508.505,00 484.089.237,00 100,00% 100,00% Dondo/Ndalatando/Cuanza-Norte Construção Tribunais Municipais/Cuanza-Norte Estudos E Projectos/Cuanza Norte Estudos P/ Recup. Horto Botânico Kilombo Cazengo/Cuanza Norte Fiscalização De Empreitadas/ Cuanza-Norte Fomento Agro-Pecuário/Cuanza-Norte Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cuanza-Norte Implementação De Agros Polos/Cuanza-Norte Infraestruturas Microfomento/Cuanza-Norte Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Cuanza-Norte Manutençao Das Infraestruturas Sociais /Cuanza-Norte Manutenção Dos Sistemas De Captação E Distribuição Água/Cuanza- Norte Mobilização Social E Cidadania/Cuanza Norte Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Cuanza Norte Operacionalização Microfomento/Cuanza Norte Organização Produtiva Das Comunidades/Cuanza Norte Plano De Massificção Desportiva E Cultural/Cuanza Norte Prog.De Revitalização Serviços Saúde No Meio Rural/Cuanza Norte Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Todos/Cuanza Norte Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reab.E Manutenção Das Vias Secundárias E Terciárias/Cuanza Norte Reabilitação Hospital Municipal Do Dondo/Cambambe/Cuanza Norte Recuperação Das Infra-Estrutura Admin.Institucionais/C Norte Ref.Capacidade Distrib.Energ.Eléctrica Província/Cuanza Norte Reforço Institucional/Cuanza Norte Requalificação Das Sedes Municipais Da Banga E Ngomguembo/C. Norte Requalificção Das Sedes Municípais Kikulungo Bolongongo/Cuanza Norte 82.500.000,00 96.542.100,00 20.450.000,00 156.340.000,00 90.430.000,00 70.000.000,00 60.450.000,00 323.800.000,00 617.254.285,00 145.510.000,00 150.950.000,00 87.860.000,00 129.100.000,00 26.000.000,00 36.500.000,00 221.950.000,00 102.000.000,00 1.998.838.788,00 250.000.000,00 334.991.045,00 407.637.627,00 67.587.000,00 121.000.000,00 203.211.000,00 253.985.715,00 190.990.000,00 188.806.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00 96.542.100,00 20.450.000,00 156.340.000,00 90.430.000,00 70.000.000,00 60.450.000,00 323.800.000,00 617.254.285,00 145.510.000,00 150.950.000,00 87.860.000,00 129.100.000,00 26.000.000,00 36.500.000,00 221.950.000,00 102.000.000,00 1.998.838.788,00 250.000.000,00 334.991.045,00 407.637.627,00 67.587.000,00 121.000.000,00 203.211.000,00 253.985.715,00 190.990.000,00 188.806.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 314 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 321.287.339,00 56.538.089,00 3.749.899,00 260.990.293,00 9.058,00 177.302.151,00 177.302.151,00 694.827.274,00 297.618.302,00 18.984.768,00 378.173.385,00 50.819,00 137.818.356,00 137.818.356,00 744.321.156,00 241.366.387,00 16.741.942,00 485.777.444,00 435.383,00 205.772.353,00 205.772.353,00 490.886.040,00 104.011.183,00 7.042.711,00 379.809.560,00 22.586,00 177.818.356,00 177.818.356,00 512.852.261,00 127.097.735,00 8.703.844,00 376.940.575,00 110.107,00 177.818.356,00 177.818.356,00 Administração Municipal De Bolongongo Administração Municipal De Cambambe Administração Municipal De Cazengo Administração Municipal De Gonguembo Administração Municipal De Lucala DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 64,44% 11,34% 0,75% 52,35% 0,00% 35,56% 35,56% 83,45% 35,74% 2,28% 45,42% 0,01% 16,55% 16,55% 78,34% 25,40% 1,76% 51,13% 0,05% 21,66% 21,66% 73,41% 15,55% 1,05% 56,80% 0,00% 26,59% 26,59% 74,25% 18,40% 1,26% 54,58% 0,02% 25,75% 25,75% 498.589.490,00 832.645.630,00 950.093.509,00 668.704.396,00 690.670.617,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 315 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 491.826.206,00 105.067.691,00 6.624.644,00 380.098.581,00 35.290,00 137.818.356,00 137.818.356,00 313.947.413,00 47.625.589,00 3.146.904,00 263.163.627,00 11.293,00 137.302.151,00 137.302.151,00 516.415.983,00 130.802.845,00 8.582.671,00 376.971.179,00 59.288,00 177.818.356,00 177.818.356,00 12.521.827.624,00 6.331.075.891,00 434.752.860,00 5.092.417.547,00 663.581.326,00 7.282.088.900,00 7.282.088.900,00 1.180.715.725,00 519.193.118,00 29.027.142,00 632.467.232,00 28.233,00 2.815.665,00 2.815.665,00 Administração Municipal De Quiculungo Administração Municipal De Samba Cajú Administração Municipal Do Golungo Alto Governo Provincial Do Cuanza-Norte Hospital Provincial Do Cuanza-Norte DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 78,11% 16,69% 1,05% 60,37% 0,01% 21,89% 21,89% 69,57% 10,55% 0,70% 58,32% 0,00% 30,43% 30,43% 74,39% 18,84% 1,24% 54,30% 0,01% 25,61% 25,61% 63,23% 31,97% 2,20% 25,71% 3,35% 36,77% 36,77% 99,76% 43,87% 2,45% 53,44% 0,00% 0,24% 0,24% 629.644.562,00 451.249.564,00 694.234.339,00 19.803.916.524,00 1.183.531.390,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 316 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 576.774.749,00 571.449.604,00 569.620.117,00 1.829.487,00 5.325.145,00 5.325.145,00 100,00% 99,08% 98,76% 0,32% 0,92% 0,92% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 30.562.861.998,00 12.122.221.879,00 12.122.221.879,00 840.198.693,00 840.198.693,00 15.381.072.625,00 8.869.371.742,00 6.511.700.883,00 2.219.368.801,00 2.219.368.801,00 13.560.548.691,00 13.560.548.691,00 13.560.548.691,00 69,27% 27,47% 27,47% 1,90% 1,90% 34,86% 20,10% 14,76% 5,03% 5,03% 30,73% 30,73% 30,73% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 8.727.673.863,00 7.148.177.645,00 1.579.496.218,00 437.753.800,00 437.050.000,00 703.800,00 15.322.140.233,00 11.102.118.812,00 2.284.280.783,00 19,78% 16,20% 3,58% 0,99% 0,99% 0,00% 34,73% 25,16% 5,18% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 206.610.362,00 72.581.752,00 4.989.841,00 129.012.583,00 26.186,00 14.669.992,00 14.669.992,00 Instituto Médio Agrário Do Cuanza Norte DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 93,37% 32,80% 2,25% 58,30% 0,01% 6,63% 6,63% 221.280.354,00 100,00% 44.123.410.689,00 100,00%Total Geral: 44.123.410.689,00Total Geral: 100,00% 576.774.749,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Governo Provincial De MalanjeÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 317 Actividades Permanentes Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.De Valoriz.Da Familia E Aum.Das Compet.Familiares Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal Programa De Combate À Degradação Ambiental Programa De Combate Às Grandes Endemias Programa De Controlo Da Qualidade Da Água Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Difusao E Acção Cultural Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Inovação E Competitividade Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Melhoria Do Ensino Supérior Público Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa De Reforma Educativa Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Água Para Todos 25.709.633.868,00 169.989.966,00 1.083.632.177,00 1.350.000.000,00 4.500.000,00 225.000.000,00 50.020.000,00 25.000.000,00 254.722.314,00 75.000.000,00 2.321.811.419,00 322.811.093,00 395.963.214,00 810.000.000,00 220.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 175.000.000,00 577.050.000,00 53.400.000,00 109.843.282,00 171.806.927,00 115.000.000,00 498.000.000,00 115.000.000,00 66.182.020,00 5.873.027.742,00 1.273.666.667,00 2.012.350.000,00 58,27% 0,39% 2,46% 3,06% 0,01% 0,51% 0,11% 0,06% 0,58% 0,17% 5,26% 0,73% 0,90% 1,84% 0,50% 0,05% 0,10% 0,40% 1,31% 0,12% 0,25% 0,39% 0,26% 1,13% 0,26% 0,15% 13,31% 2,89% 4,56% %Programa Valor 44.123.410.689,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Abastecimento Logístico-Bens Diversos Acções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E Repatriados Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão De Centros Infantis Apetrechamento Do Palácio Provincial /Malanje Aquisição De Meios De Ensino Primário Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria Campanha De Vacinação Animal Cuidados Primários De Saúde Cultura, Desporto E Recreação Limpeza E Saneamento Manutenção De Diversas Infraestruturas De Saúde Manutenção De Diversas Infraestruturas Escolares 150.000.000,00 85.989.966,00 15.079.690.662,00 13.069.333,00 59.843.282,00 288.900.000,00 66.182.020,00 337.450.625,00 22.020.000,00 2.681.280.000,00 85.963.214,00 600.000.000,00 100.000.000,00 290.000.000,00 0,49% 0,28% 49,47% 0,04% 0,20% 0,95% 0,22% 1,11% 0,07% 8,80% 0,28% 1,97% 0,33% 0,95% %Projecto / Actividade Valor 30.484.796.382,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 318 Merenda Escolar/Malanje Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Projecto De Combate A Malária Promoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto Serviços Comunitários 590.000.000,00 3.470.021.421,00 5.918.965.287,00 254.722.314,00 142.811.093,00 247.887.165,00 1,94% 11,38% 19,42% 0,84% 0,47% 0,81% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Ampliação Do Edifício Dos Serviços De Informação / Malanje Apet.Centros Saúde Postos Médicos Todos Municipios/Malanje Apetrechamento Da Escola Superior De Medicina/Malanje Apetrechamento De Escolas Em Todos Municipios/Malanje Apoio Ao Poder Tradicional/Malanje Aquisição De Bibliotecas Itenerantes / Malanje Aquisição De Kits 2 P/ Manutenção De Estradas / Malanje Aquisição De Kits P/ Manutençaõ Do Saneamento Básico/ Malanje Aquisição De Maquinaria Agrícola /Malanje Aquisição Geradores P/Escolas E Unidades Hospitalares/Malanje Aquisição Inst. 100 Postos De Ilumin. Fotovoltaica / Malanje Aquisição Inst. 100 Postos De Ilumin.Fotovoltaica Kota/ Malanje Aquisição Inst. 300 Postos De Ilumin.Fotovoltaica Lomb/ Malanje Aquisição Tecn. P/ Centro Cirurgia De Min. Acesso/Malanje Const. 12 Pontes C/ 20m Troço Cangandala - Bembo / Malanje Const. Apet. 1 Canil Gatil Em Calandula/ Malanje Const. Apet. 1 Hosp.Municp.C.Nzoji. C.Med.Mun. Max.Cah. CanâMalanje Const. Inter-Modal E Parque Estacionam. Veíc. Pesados/ Malanje Const.Infra-Estrut.Básicas/Z.Residêncial Da Cangamba/Malanje Construçao Do Salão Nobre Do Governo Provincial De Malanje Construção Apet. 1 Canil Gatil Em Caculama / Malanje Construção Da Sede Política Administrativa / Malanje Construção De 12 Esquadras Policiais Municipais/ Malanje Construção De 18 Esquadras Policiais Comunais/ Malanje Construção De 20 Residências/P Quadros Na Catepa/Malanje Construção De 3 Pequenos Sistemas De Abastecimento De Àgua/ Malanje Construção De 3 Residências Protocolares / Malanje Construção De Passeios E Lancis /Malanje Construção De Um Pavilhão De Artes E Oficios / Malanje Construção De Um Quartel De Bombeiros Em Cacuso/ Malanje Construção Do Centro De Informação E Turismo De Malanje Construção Do Edif.Sede Das Administrações Comunais/Malanje Construção Do Palácio Da Justiça Militar / Malanje Construção E Apetrechamento De 10 EscolasMalanje Construção Edifício Das Admin.Municipais/Malanje Construção Unid. Prot. Individualidades Protocolares 120.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 77.558.250,00 50.000.000,00 15.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 95.000.000,00 45.000.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 90.000.000,00 20.000.000,00 120.000.000,00 14.000.000,00 733.632.177,00 55.000.000,00 75.000.000,00 120.000.000,00 14.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00 360.000.000,00 75.000.000,00 450.000.000,00 239.000.000,00 45.000.000,00 95.550.000,00 20.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1.704.253.169,00 81.266.667,00 120.000.000,00 Projecto / Actividade Total 13.638.614.307,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 3.700.156.885,009.938.457.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.292.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.000.000,00 0,00 382.500.000,00 101.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278.189.877,00 0,00 0,00 120.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 77.558.250,00 50.000.000,00 15.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 95.000.000,00 45.000.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 90.000.000,00 20.000.000,00 120.000.000,00 14.000.000,00 237.340.169,00 55.000.000,00 75.000.000,00 120.000.000,00 14.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00 54.000.000,00 75.000.000,00 67.500.000,00 137.850.000,00 45.000.000,00 95.550.000,00 20.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 426.063.292,00 81.266.667,00 120.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 319 Elab.Plano Director Urbanístico Mun.Cidade Sedes/Malanje Estudo E Proj. Do Plano De Permenor Da Reserva Catepa/Malanje Estudo E Projecto P/ Construção De 4 Bibliotecas/Malanje Estudo E Projecto P/Desassoreamento Quedas De Calandula/Malanje Estudo E Projecto Para Construção Da Nova Delegação Do Sinse/Malanje Estudo E Projecto Para Estancamento Da Ravina De Massango/Malanje Estudo P/ Construção De Casa De Refúgio Vítimas Violência/Malanje Estudo P/ Construção De Centro De Aconselhamento Familiar Malanje Estudo P/ Construção De Um Depósito De Medicamentos/Malanje Estudo P/ Construção Do Campus Universitário De Malanje Estudo Projecto P/ Const. De Um Edifício Anexo A Tpa/Malanje Estudo/ Projecto Const. Da Cozinha Industrial Hospital/Malanje Estudos Projecto Para Construção Do Cemitério Municipal De Cacuso Fiscalização E Acompanhamento Proj. Invest. Públicos/ Malanje Gestão E Manutenção Da Infraestruturas/Malanje Infraestruturas Microfomento/Malanje Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Malanje Infraestruturação Das Reservas Fundiárias/Malanje Instalação De Serviços Espec. Maternos Infantis Unidade Saúde/Malanje Instalação P/ Conservação De Vacinas ( Pav ) / Malanje Mobilização Social E Cidadania/Malanje Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Malanje Operacionalização Microfomento/Malanje Organização Produtiva Das Comunidades/Malanje Plano De Urbanização E Infraest.Do Bairro Da Kangambo/Malanje Programa Cimento E Tinta Na Cidade/Malanje Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Todos/Malanje Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reab.Esquadras E Postos Policiais Em T/Municipios/Malanje Reab.Requalif.Parques.Largos Praças E Pracetas/Malanje Reabilitação Ampliação Da Escola Esquadra Bomboco Reabilitação Apetrechamento 3ª Residência Protocolar / Malanje Reabilitação Da Escola Primária Hoji Ya Henda/Malanje Reabilitação Da Escola Primária Ngola Kiluanji Reabilitação Das Inst. Das Irmãs Missionárias/ Malanje Reabilitação De Infra- Estruturas De Igrejas /Malanje Reabilitação De Vias Secundárias Da ProvínciaMalanje Reabilitação De Vias Terciárias Da ProvínciaMalanje Reabilitação Do Estádio De Futebol 1ºde Maio/Malanje Reabilitação Do Hospital Municipal De Calandula/Malanje Reabilitação Do Lar De Acolhimento Lar Lombe/ Cacuso/ Malanje Reabilitação E Apet. Edifício Do Governo Provincial/Malanje Reabilitação E Apetrechamento Da 1ª Residência Protocolar/Malanje Rebilitação Dir. Prov. Transportes Telec. Tecn. Informação / Malanje Reforço Institucional/Malanje 50.000.000,00 35.000.000,00 18.000.000,00 35.000.000,00 22.000.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 140.000.000,00 98.000.000,00 425.757.650,00 818.657.789,00 60.000.000,00 55.000.000,00 25.000.000,00 123.004.000,00 180.740.000,00 36.400.000,00 51.100.000,00 44.000.000,00 75.000.000,00 1.702.350.000,00 310.000.000,00 590.404.044,00 201.500.000,00 310.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 85.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 165.000.000,00 480.000.000,00 480.000.000,00 53.400.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00 185.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 342.040.561,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.875.000,00 182.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.000.000,00 408.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 35.000.000,00 18.000.000,00 35.000.000,00 22.000.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 140.000.000,00 98.000.000,00 425.757.650,00 818.657.789,00 60.000.000,00 55.000.000,00 25.000.000,00 123.004.000,00 180.740.000,00 36.400.000,00 51.100.000,00 6.600.000,00 75.000.000,00 1.702.350.000,00 310.000.000,00 590.404.044,00 101.625.000,00 127.250.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 85.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 165.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 53.400.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00 185.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 342.040.561,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 320 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 532.706.676,00 62.792.929,00 9.949.281,00 459.938.680,00 25.786,00 114.162.423,00 114.162.423,00 586.189.867,00 114.692.732,00 8.826.871,00 462.619.975,00 50.289,00 178.162.423,00 178.162.423,00 432.891.167,00 46.726.473,00 3.981.594,00 382.095.202,00 87.898,00 137.818.356,00 137.818.356,00 533.836.300,00 72.525.033,00 5.705.214,00 455.455.950,00 150.103,00 178.162.423,00 178.162.423,00 434.373.686,00 46.132.430,00 Administração Municipal De Caculama Administração Municipal De Cacuso Administração Municipal De Cahombo Administração Municipal De Calandula Administração Municipal De Cambundi Catembo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 82,35% 9,71% 1,54% 71,10% 0,00% 17,65% 17,65% 76,69% 15,01% 1,15% 60,52% 0,01% 23,31% 23,31% 75,85% 8,19% 0,70% 66,95% 0,02% 24,15% 24,15% 74,98% 10,19% 0,80% 63,97% 0,02% 25,02% 25,02% 75,91% 8,06% 646.869.099,00 764.352.290,00 570.709.523,00 711.998.723,00 572.192.042,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Reposição Do Polígono Florestal Na Cidade De Malanje Requalificação Do Parque De Jogos Do Valódia/Malanje 80.000.000,00 180.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 80.000.000,00 180.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 321 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 397.531.829,00 17.788.994,00 1.877.677,00 377.851.042,00 14.116,00 177.818.356,00 177.818.356,00 415.097.620,00 26.637.956,00 2.312.172,00 386.125.941,00 21.551,00 177.818.356,00 177.818.356,00 426.221.464,00 41.023.727,00 3.465.400,00 381.703.728,00 28.609,00 177.818.356,00 177.818.356,00 428.467.568,00 42.406.675,00 3.422.077,00 382.572.093,00 66.723,00 137.818.356,00 137.818.356,00 552.812.668,00 68.075.647,00 2.920.194,00 481.562.733,00 254.094,00 334.228.286,00 334.228.286,00 Administração Municipal De Cangandala Administração Municipal De Cunda Dia Base Administração Municipal De Kiwaba Nzoji Administração Municipal De Luquembo Administração Municipal De Malanje DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 69,09% 3,09% 0,33% 65,67% 0,00% 30,91% 30,91% 70,01% 4,49% 0,39% 65,12% 0,00% 29,99% 29,99% 70,56% 6,79% 0,57% 63,19% 0,00% 29,44% 29,44% 75,66% 7,49% 0,60% 67,56% 0,01% 24,34% 24,34% 62,32% 7,67% 0,33% 54,29% 0,03% 37,68% 37,68% 575.350.185,00 592.915.976,00 604.039.820,00 566.285.924,00 887.040.954,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 322 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 405.950.736,00 26.221.916,00 2.391.802,00 377.275.941,00 61.077,00 137.818.356,00 137.818.356,00 428.209.423,00 47.833.942,00 3.122.319,00 376.834.054,00 419.108,00 137.818.356,00 137.818.356,00 439.583.831,00 49.885.628,00 4.288.547,00 385.379.635,00 30.021,00 177.818.356,00 177.818.356,00 416.072.331,00 34.595.851,00 3.140.382,00 378.312.100,00 23.998,00 137.818.356,00 137.818.356,00 21.723.847.128,00 10.578.680.761,00 732.452.182,00 8.197.129.928,00 2.215.584.257,00 11.195.747.621,00 11.195.747.621,00 Administração Municipal De Marimba Administração Municipal De Massango Administração Municipal De Quela Administração Municipal De Quirima Governo Provincial De Malanje DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 74,65% 4,82% 0,44% 69,38% 0,01% 25,35% 25,35% 75,65% 8,45% 0,55% 66,58% 0,07% 24,35% 24,35% 71,20% 8,08% 0,69% 62,42% 0,00% 28,80% 28,80% 75,12% 6,25% 0,57% 68,30% 0,00% 24,88% 24,88% 65,99% 32,13% 2,22% 24,90% 6,73% 34,01% 34,01% 543.769.092,00 566.027.779,00 617.402.187,00 553.890.687,00 32.919.594.749,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 323 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 507.190.215,00 492.251.673,00 492.102.402,00 149.271,00 12.280.130,00 12.280.130,00 2.658.412,00 2.658.412,00 100,00% 97,05% 97,03% 0,03% 2,42% 2,42% 0,52% 0,52% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 24.253.012.030,00 9.047.431.473,00 9.047.431.473,00 607.078.318,00 607.078.318,00 11.116.007.658,00 6.388.761.061,00 4.727.246.597,00 3.482.494.581,00 3.482.494.581,00 12.654.470.109,00 12.654.470.109,00 12.654.470.109,00 65,71% 24,51% 24,51% 1,64% 1,64% 30,12% 17,31% 12,81% 9,44% 9,44% 34,29% 34,29% 34,29% Natureza %Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 2.149.873.555,00 733.593.597,00 40.539.753,00 1.373.469.948,00 2.270.257,00 6.114.518,00 6.114.518,00 259.196.149,00 112.607.588,00 7.778.197,00 138.810.364,00 15.787.437,00 15.787.437,00 Hospital Provincial De Malanje Instituto Médio Agrário De Malanje DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 99,72% 34,03% 1,88% 63,70% 0,11% 0,28% 0,28% 94,26% 40,95% 2,83% 50,48% 5,74% 5,74% 2.155.988.073,00 274.983.586,00 100,00% 100,00% 36.907.482.139,00Total Geral: 100,00% 507.190.215,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Governo Provincial Da Lunda-NorteÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 324 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios 06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados 07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados 09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade 10 - Protecção Ambiental 10.01.00 - Gestão De Resíduos 5.649.349.556,00 4.846.547.075,00 802.802.481,00 9.833.448.207,00 6.093.461.409,00 2.752.402.162,00 867.584.636,00 120.000.000,00 120.000.000,00 11.363.584.071,00 5.812.812.161,00 679.399.758,00 3.804.825.957,00 765.832.906,00 300.713.289,00 3.129.228.295,00 348.202.220,00 2.731.026.075,00 50.000.000,00 2.695.116.276,00 533.942.635,00 1.991.173.641,00 170.000.000,00 113.766.156,00 60.000.000,00 40.000.000,00 13.766.156,00 3.718.668.136,00 205.000.000,00 205.000.000,00 3.471.205.044,00 3.471.205.044,00 42.463.092,00 42.463.092,00 404.321.442,00 404.321.442,00 15,31% 13,13% 2,18% 26,64% 16,51% 7,46% 2,35% 0,33% 0,33% 30,79% 15,75% 1,84% 10,31% 2,08% 0,81% 8,48% 0,94% 7,40% 0,14% 7,30% 1,45% 5,40% 0,46% 0,31% 0,16% 0,11% 0,04% 10,08% 0,56% 0,56% 9,41% 9,41% 0,12% 0,12% 1,10% 1,10% Função % Actividades Permanentes Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 21.056.649.432,00 285.165.656,00 216.000.000,00 3.528.499.199,00 970.000.000,00 120.000.000,00 2.455.205.044,00 57,05% 0,77% 0,59% 9,56% 2,63% 0,33% 6,65% %Programa Valor Valor 36.907.482.139,00 100,00%Total Geral: 36.907.482.139,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 325 Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal Programa De Construção E Reab.De Perimetros Irrigados Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Água Para Todos 45.000.000,00 100.000.000,00 417.952.800,00 30.000.000,00 533.942.635,00 60.000.000,00 60.000.000,00 63.036.564,00 99.541.118,00 404.420.280,00 1.641.173.641,00 3.668.093.289,00 802.802.481,00 350.000.000,00 0,12% 0,27% 1,13% 0,08% 1,45% 0,16% 0,16% 0,17% 0,27% 1,10% 4,45% 9,94% 2,18% 0,95% %Programa Valor DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão De Centros Infantis Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado Cuidados Primários De Saúde Cultura, Desporto E Recreação Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios Limpeza E Saneamento Merenda Escolar/Lunda-Norte Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Prevenção E Apoio A Situações De Calamidade 12.062.460.590,00 57.048.438,00 63.036.564,00 10.908.000,00 1.723.680.000,00 10.000.000,00 42.463.092,00 659.141.442,00 350.000.000,00 3.119.769.193,00 5.044.858.677,00 50.000.000,00 52,01% 0,25% 0,27% 0,05% 7,43% 0,04% 0,18% 2,84% 1,51% 13,45% 21,75% 0,22% %Projecto / Actividade Valor 23.193.365.996,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Aquisição De 9 Kits De Equipamento P/Estradas/Lunda Norte Aquisição De Ambulância/Lunda Norte Aquisição De Carteiras Escolares/Lunda-Norte Asfaltagem Da Estrada Lucapa 22 Km/Lunda Norte Asfaltagem Das Ruas De Lucapa/ Lunda Norte Asfaltagem Das Ruas Do Nzagi/Cambulo/Lunda Norte Asfaltagem Das Vias Do Dundo/Chitato/Lunda Norte Assistência Médica Veterinárias Municipais/ Lunda Norte Const.Apet.9 Residências P/Deleg.Municipais Do Sinse/L.Norte Const.Bloco Operat.Hosp.Nzagi Arranjos Exteriores/Cambulo/Lunda Norte Const.Centros Saúde, Lucapa, Cuilo Cuang.Cap-CamL Norte Const.Internato Provincial (2ª Fase)/Chitato/Lunda Norte Const.Sistema Abast.Água Mun. Nzagi E LucapaL Norte 216.000.000,00 152.075.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 450.000.000,00 350.000.000,00 968.000.000,00 15.000.000,00 168.277.585,00 99.541.118,00 760.028.134,00 206.000.001,00 768.000.000,00 Projecto / Actividade Total 13.714.116.143,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 3.236.028.134,0010.478.088.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968.000.000,00 0,00 0,00 0,00 760.028.134,00 0,00 768.000.000,00 216.000.000,00 152.075.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 450.000.000,00 350.000.000,00 0,00 15.000.000,00 168.277.585,00 99.541.118,00 0,00 206.000.001,00 0,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 326 Construção 3 Centros De Saúde Fuc.Mux.Xamuteba/Lunda Norte Construção De 1 Laboratório Provincial/Chitato/Lunda Norte Construção De 15 Administrações Municipais/Lunda Norte Construção De 15 Residências P/ Administradores Comunais/Lunda Norte Construção De 20 Casas P/Médicos/Lunda Norte Construção De 3 Bibliotecas Comunitárias Municipais/L. Norte Construção De 9 Delegações Municipais Do Sinse/Lunda Norte Construção De Escola Com 6 Salas Aulas No Cuilo/Lunda Norte Construção De Escolas 5 Salas Aulas (Caluca) Xa Muteba/L.Norte Construção De Parques Infantis Dundo Luc.Nzaji Cua./L.Norte Construção Do Hospital Materno Infantil Do DundoLunda Norte Construção Do Mercado Municipal Do Chitato/Lunda Norte Construção Do Posto De Saúde De Capaia/ Lucapa/Lunda Norte Construção Do Posto De Saúde Do Lubalo/Lunda Norte Construção Do Sistema De Captação Àgua Cuilo/Lunda Norte Construção Do Sistema De Captação Àgua Luremo/Cuango/Lunda Norte Construção E Apetrechamento Escola Secundária I Ciclo/Chitato/Lunda Norte Construção Escola Com 5 Salas De Aulas (Capaia)/Lucapa/L.Norte Construção Escola Com 5 Salas De Aulas(Luia) Cambulo/Lunda Norte Elab.Planos Urbanist.Projectos Infra-Estrut.Res.Fundiária(8 Mun)/L.Norte Est. P/ Criação Do Perim. Flor Sirigueiras Em Lucapa/Lunda Norte Est. P/ Implementação Da Cultura De Arroz No Cambulo/Lunda Norte Estudo Const. Casa Dos Desportistas C/Centro Do Estágio/Chitato/L. Norte Estudos Const. Do Instituto Medio De Saude C/Internato/Lunda Norte Estudos Const. Do Instituto Medio Politecnico No Lucapa/Lunda Norte Estudos Const. Escolas Do Iiº Ciclo C/Internato Com 15 Salas/Lunda Norte Estudos Do Campus Universitário No Dundo/Chitato/Lunda Norte Estudos E Projectos/Lunda Norte Estudos P/ Implementação Da Cultura Do Ananás Na Lunda Norte Estudos P/Implem. De 2 Fazendas Agro - Pec´. No Cambulo E Lucapa/L. Norte Estudos Para Construção Do Instituto Médio Agrário/L. Norte Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Lunda-Norte Infraestruturas Microfomento/Lunda-Norte Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Lunda-Norte Mobilização Social E Cidadania/Lunda-Norte Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Lunda-Norte Operacionalização Microfomento/Lunda-Norte Organização Produtiva Das Comunidades/Lunda-Norte Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Todos/Lunda Norte Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reab.Do Hospital Sanatorio Do Sacavulo/Chitato/Lunda Norte Reabilitação Do Palácio Do Chitato/Lunda Norte 54.049.891,00 337.335.343,00 81.807.096,00 126.953.443,00 238.711.607,00 60.000.000,00 179.995.384,00 45.000.000,00 65.000.000,00 285.165.656,00 740.000.000,00 170.000.000,00 385.010.830,00 45.000.000,00 12.500.000,00 10.000.001,00 30.217.605,00 51.226.555,00 36.508.640,00 120.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 404.420.280,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 63.000.000,00 266.300.000,00 508.385.999,00 79.074.000,00 116.190.000,00 23.400.000,00 32.850.000,00 850.673.640,00 350.000.000,00 300.713.289,00 467.000.001,00 335.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.049.891,00 337.335.343,00 81.807.096,00 126.953.443,00 238.711.607,00 60.000.000,00 179.995.384,00 45.000.000,00 65.000.000,00 285.165.656,00 0,00 170.000.000,00 385.010.830,00 45.000.000,00 12.500.000,00 10.000.001,00 30.217.605,00 51.226.555,00 36.508.640,00 120.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 404.420.280,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 63.000.000,00 266.300.000,00 508.385.999,00 79.074.000,00 116.190.000,00 23.400.000,00 32.850.000,00 850.673.640,00 350.000.000,00 300.713.289,00 467.000.001,00 335.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 327 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 551.971.075,00 551.971.075,00 178.592.594,00 178.592.594,00 699.739.447,00 225.547.950,00 14.374.126,00 459.718.557,00 98.814,00 178.162.423,00 178.162.423,00 271.551.708,00 271.551.708,00 137.302.151,00 137.302.151,00 221.998.800,00 221.998.800,00 135.302.151,00 135.302.151,00 268.998.800,00 268.998.800,00 137.302.151,00 137.302.151,00 269.033.571,00 269.033.571,00 137.302.151,00 Administração Municipal De Cambulo Administração Municipal De Chitato Administração Municipal Do Capenda-Camulemba Administração Municipal Do Caungula Administração Municipal Do Cuango Administração Municipal Do Cuilo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 75,55% 75,55% 24,45% 24,45% 79,71% 25,69% 1,64% 52,37% 0,01% 20,29% 20,29% 66,42% 66,42% 33,58% 33,58% 62,13% 62,13% 37,87% 37,87% 66,21% 66,21% 33,79% 33,79% 66,21% 66,21% 33,79% 730.563.669,00 877.901.870,00 408.853.859,00 357.300.951,00 406.300.951,00 406.335.722,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Reabilitação E Apet. Do Hospital Do Lucapa/Lunda-Norte Reforço Institucional/Lunda-Norte Reparação Precária 300 Km Estradas Sec. Terc. E 20 Pontões/ Lunda Norte 468.000.000,00 204.500.001,00 1.457.205.044,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 468.000.000,00 204.500.001,00 1.457.205.044,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 328 %ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 276.208.308,00 276.208.308,00 137.302.151,00 137.302.151,00 634.304.761,00 140.262.662,00 8.275.897,00 485.639.155,00 127.047,00 205.772.353,00 205.772.353,00 487.709.950,00 30.351.326,00 2.079.298,00 455.236.977,00 42.349,00 138.162.493,00 138.162.493,00 19.362.871.662,00 8.103.959.530,00 553.610.985,00 7.223.183.472,00 3.482.117.675,00 11.266.453.826,00 11.266.453.826,00 1.208.623.948,00 547.310.005,00 28.738.012,00 632.467.235,00 108.696,00 2.815.665,00 2.815.665,00 Administração Municipal Do Lubalo Administração Municipal Do Lucapa Administração Municipal Do Xa-Muteba Governo Provincial Da Lunda-Norte Hospital Provincial Da Lunda-Norte DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 66,80% 66,80% 33,20% 33,20% 75,51% 16,70% 0,99% 57,81% 0,02% 24,49% 24,49% 77,92% 4,85% 0,33% 72,74% 0,01% 22,08% 22,08% 63,22% 26,46% 1,81% 23,58% 11,37% 36,78% 36,78% 99,77% 45,18% 2,37% 52,21% 0,01% 0,23% 0,23% 413.510.459,00 840.077.114,00 625.872.443,00 30.629.325.488,00 1.211.439.613,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Governo Provincial Da Lunda-SulÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 329 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 890.984.554,00 884.659.409,00 884.429.915,00 229.494,00 6.325.145,00 6.325.145,00 100,00% 99,29% 99,26% 0,03% 0,71% 0,71% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 17.199.177.831,00 6.136.723.254,00 6.135.819.755,00 903.499,00 405.833.664,00 405.833.664,00 7.461.479.868,00 4.138.703.087,00 3.322.776.781,00 3.195.141.045,00 3.195.141.045,00 8.230.699.716,00 8.230.699.716,00 8.230.699.716,00 67,63% 24,13% 24,13% 0,00% 1,60% 1,60% 29,34% 16,27% 13,07% 12,56% 12,56% 32,37% 32,37% 32,37% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios 06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 4.828.367.817,00 3.972.867.817,00 855.500.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 6.806.622.281,00 3.660.512.839,00 2.417.398.904,00 728.710.538,00 5.904.336.306,00 3.101.308.035,00 270.808.627,00 1.546.080.000,00 370.525.385,00 615.614.259,00 3.301.489.344,00 279.843.282,00 114.649.940,00 2.906.996.122,00 18,99% 15,62% 3,36% 0,49% 0,49% 26,77% 14,39% 9,51% 2,87% 23,22% 12,20% 1,06% 6,08% 1,46% 2,42% 12,98% 1,10% 0,45% 11,43% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 25.429.877.547,00 100,00%Total Geral: 25.429.877.547,00Total Geral: 100,00% 890.984.554,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 330 Actividades Permanentes Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica Prog.Reab.E Melhoria De Infraest. De Apoio Activ. Económica Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública Programa De Capacitação Institucional Programa De Combate À Degradação Ambiental Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social Programa De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Reab.E Cont.Das Infraest.Bás.De Telecomunicações Programa Água Para Todos 14.288.283.311,00 120.000.000,00 2.323.524.722,00 168.500.000,00 1.020.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 160.000.000,00 180.000.000,00 27.000.000,00 60.500.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 489.000.000,00 150.000.000,00 98.000.000,00 120.000.000,00 295.000.000,00 50.000.000,00 350.000.000,00 59.843.282,00 500.000.000,00 140.000.000,00 500.000.000,00 255.000.000,00 977.445.547,00 298.000.000,00 1.819.780.685,00 380.000.000,00 60.000.000,00 300.000.000,00 56,19% 0,47% 9,14% 0,66% 4,01% 0,16% 0,28% 0,63% 0,71% 0,11% 0,24% 0,28% 0,24% 1,92% 0,59% 0,39% 0,47% 1,16% 0,20% 1,38% 0,24% 1,97% 0,55% 1,97% 1,00% 3,84% 1,17% 7,16% 1,49% 0,24% 1,18% %Programa Valor 25.429.877.547,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração E Gestão De Centros Infantis Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social Alienação Do Património Habitacional Do Estado Aquisição De Medicamentos Aquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na Provincia Cuidados Primários De Saúde Cultura, Desporto E Recreação Informatização Dos Serviços Limpeza E Saneamento Merenda Escolar/Lunda-Sul Prestação De Serviços De Educação 9.566.316.759,00 59.843.282,00 74.649.940,00 2.760.896,00 7.240.104,00 34.810.000,00 766.080.000,00 8.000.000,00 51.084.200,00 375.500.000,00 190.000.000,00 2.956.109.442,00 56,20% 0,35% 0,44% 0,02% 0,04% 0,20% 4,50% 0,05% 0,30% 2,21% 1,12% 17,37% %Projecto / Actividade Valor 17.020.731.315,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 331 Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Programa De Protecção E Assistência Pessoas Vulneráveis/L-Sul Servicos De Saúde Pública 1.153.517.730,00 66.294.240,00 1.708.524.722,00 6,78% 0,39% 10,04% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Ampliação E Vedação Do Cemiterio Do 14/Saurimo / Lunda Sul Apet. 1 Bloco Operatório No Hosp. Municipal Do Cacolo/Lunda Sul Apet.Edif.Das Repartições Públicas/Saurimo/Lunda Sul Apetrechamento De 2 Centros De Saúde/Lunda Sul Apetrechamento De 2 Creches/Saurimo/Lunda Sul Apoio Á Campanha Agrícola 2010/Lunda Sul Aquis. 100 Postes Iluminação Solar Por Municipio/Lunda Sul Aquis. 3 Grupos Geradores 350kva P/ Sedes Municipais/ Lunda Sul Aquis. 9 Grupos Geradores 350kva P/ Sedes Comunais/Lunda Sul Aquis. Sist. Fotovoltaicos P/ Postos De Saúde Rural/Lunda Sul Aquis.De Kits Escolares (Bata, Pasta, Lapis, Regua, Sandalia / Lunda-Sul Aquis.Medicam.Equip.Hospitalares E Material Gastável/Lunda Sul Aquisição De 60 Sistemas De Pàra Raios/ Lunda Sul Aquisição De Carteiras Saurimo/Lunda Sul Aquisição De Repetidores Para Emissores Municipais/Lunda Sul Aquisição De Sinalética E Sinalização De Transito/Lunda Sul Aquisição De Viaturas De Apoio E Ambulancias/Lunda-Sul Aquisição Mobiliário Escolar Cart.Sec.Quad.Preto Arm/Lunda Sul Aquisição Sistemas Fotovoltaicos P/ Escolas Meios Rural/Lunda Sul Concl.Expas.2ª Fase Sist.Ilum.Públic.Saurimo/Lunda Sul Conclusão Da Reabilitação Edif.Das Repart.Púb.Do Governo/Saurimo/Lunda Sul Const. 1 Industria Tratamento Reciclagem De Residuos/Lunda Sul Const. 15 Residências P/ Autoridades Tradicionais/Lunda Sul Const. 2 Esc.1º Ciclo C/ 24 Salas C/Campos Polival.Saurimo/L.Sul Const.1 Esc.1º Ciclo C/12 Salas C/Campos Polival./Saurimo/L.Sul Const.4 Parques Infantis Saurimo Dala Muc.Cacolo/Lunda Sul Const.Base Log.Apoio Ao Equip.Tec.Logístico/Saurimo/Lunda Sul Const.De 1 Centro Materno Infantil/Muconda ( 2ª Fase) Construção 1 Centro Acolhimento MenoresSaurimoL. Sul Construção 7 Salas De Alfabetização Junto Às Igrejas/Lunda Sul Construção Administrações Comunais Cucumbi Alto Ch.C.S./Lunda Sul Construção Da Biblioteca Provincial/Saurimo/Lunda Sul Construção De 1 Casa De Velorio Municipal De Saurimo/Lunda Sul Construção De 1 Centro De Aconselhamento E Abrigo/Lunda Sul Construção De 1 Centro De Saúde 2º Fase/Dala/Lunda-Sul Construção De 1 Centro De Saúde Cacolo/Lunda Sul Construção De 1 Centro De Saúde/(2ª Fase)Saurimo/Lunda Sul Construção De 1 Centro Infecto Contagioso Da Saúde /Lunda Sul Construção De 1 Centro Materno Infantil/Cacolo/Lunda-Sul Construção De 1 Centro Materno Infantil/Dala/Lunda-Sul 110.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 120.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 160.000.000,00 33.500.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00 35.000.000,00 60.000.000,00 58.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 45.000.000,00 70.000.000,00 55.000.000,00 70.000.000,00 90.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 24.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Projecto / Actividade Total 8.409.146.232,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 800.000.000,007.609.146.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 120.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 160.000.000,00 33.500.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00 35.000.000,00 60.000.000,00 58.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 45.000.000,00 70.000.000,00 55.000.000,00 70.000.000,00 90.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 24.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 332 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Construção De 1 Centro Materno Infantil/Muconda/(2ª Fase)Lunda-Sul Construção De 1 Edificio P/ Funcionáros Do Gep/Lunda Sul Construção De 1 Mercado Municipal Com 3 Naves/Saurimo/L.Sul Construção De 10 Casas Germinadas P/Téc.Sede Saurimo/Lunda Sul Construção De 2 Cantinas Escolares / Saurimo / Lunda Sul Construção De 2 Centro De Saúde (Saurimo)/Lunda Sul Construção De 2 Naves Gimnodesportivo/Saurimo/Lunda Sul Construção De 3 Aldeias Piloto/Lunda Sul Construção De 9 Postos Policiais P/ Todas As Comunas/Lunda Sul Construção De Lar 3ª Idade/Saurimo/Lunda Sul Construção De Lar De Estudantes ( Dala Muconda)/Lunda Sul Construção De Um Hospital Municipal/Saurimo/Lunda Sul Construção De Uma Maternidade Infantil/Dala/Lunda -Sul Construção Do Edificio Da Direcção Prov. Educação/Lunda Sul Construção Do Parque Empresarial Em Saurimo/Lunda Sul Construção E Apetrechamento De 1 Estação Agrícola/Lunda Sul Construção E Reabilitação De Valas De Drenagem/Lunda Sul Construção E Tratamento Da Sala De Rx Hospital Cacolo/Lunda Sul Esquadras Municipais (Saurimo, Dala, Muconda E Cacolo/Lunda Sul Estudos Técnicos, Fiscal. E Implementação De Projectos (2010 - 2012) Formação Superaç. Cap. Funcion.Agentes Admin. Gov. Local L - Sul Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Lunda-Sul Infraestruturas Microfomento/Lunda-Sul Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Lunda-Sul Mobilização Social E Cidadania/Lunda-Sul Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Microfomento/Lunda-Sul Organização Produtiva Das Comunidades/Lunda-Sul Pavimentação De Passeios Urbanos/Saurimo/Lunda Sul Programa De Arruamento Terrap. Remarcação De Terrenos/Lunda Sul Programa De Gestão Melhorada/Lunda Sul Programa De Manutenção Conservação Edifício Público/Lunda Sul Programa De Reunificação De 20 Aldeias/Lunda Sul Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Urbanização 600 Hectares Reserva Fundiaria/Lunda Sul Programa Água Para Todos/Lunda Sul Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reab.Apet.De 4 Residências Protocolares/Lunda Sul Reabilitação Clube 17 De Setembro (2ª Fase)/Saurimo/Lunda Sul Reabilitação Da Piscina Tchicumina/Lunda Sul Reabilitação De 6 Campos Municipais/Lunda-Sul Reabilitação De Vias Secundarias E Terciarias/Lunda Sul Reforço Institucional/Lunda-Sul Repovoamento De Gado Na Província/Lunda Sul Terrap. Colocação Asfalto Algumas Ruas Suburbanas Cidade/Lunda Sul 40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 65.000.000,00 380.000.000,00 400.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 300.000.000,00 60.500.000,00 28.000.000,00 151.600.000,00 287.358.857,00 35.144.000,00 51.640.000,00 10.400.000,00 14.600.000,00 180.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 160.000.000,00 807.445.547,00 65.000.000,00 300.000.000,00 172.000.685,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 240.000.000,00 112.957.143,00 27.000.000,00 400.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 65.000.000,00 380.000.000,00 0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 300.000.000,00 60.500.000,00 28.000.000,00 151.600.000,00 287.358.857,00 35.144.000,00 51.640.000,00 10.400.000,00 14.600.000,00 180.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 160.000.000,00 807.445.547,00 65.000.000,00 300.000.000,00 172.000.685,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 240.000.000,00 112.957.143,00 27.000.000,00 0,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 333 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 592.543.991,00 193.039.781,00 13.048.790,00 386.283.201,00 172.219,00 177.941.356,00 177.941.356,00 603.808.016,00 201.646.248,00 13.557.357,00 388.471.717,00 132.694,00 177.818.355,00 177.818.355,00 962.931.080,00 421.484.867,00 27.880.462,00 513.074.503,00 491.248,00 205.858.740,00 205.858.740,00 617.662.407,00 223.544.479,00 12.070.042,00 381.872.844,00 175.042,00 210.096.632,00 210.096.632,00 13.080.136.855,00 4.423.242.588,00 303.432.589,00 5.159.310.364,00 3.194.151.314,00 7.456.168.967,00 7.456.168.967,00 Administração Municipal De Cacolo Administração Municipal De Muconda Administração Municipal De Saurimo Administração Municipal Do Dala Governo Provincial Da Lunda-Sul DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 76,91% 25,05% 1,69% 50,14% 0,02% 23,09% 23,09% 77,25% 25,80% 1,73% 49,70% 0,02% 22,75% 22,75% 82,39% 36,06% 2,39% 43,90% 0,04% 17,61% 17,61% 74,62% 27,01% 1,46% 46,13% 0,02% 25,38% 25,38% 63,69% 21,54% 1,48% 25,12% 15,55% 36,31% 36,31% 770.485.347,00 781.626.371,00 1.168.789.820,00 827.759.039,00 20.536.305.822,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 334 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 620.569.105,00 619.583.980,00 619.501.353,00 82.627,00 985.125,00 985.125,00 100,00% 99,84% 99,83% 0,01% 0,16% 0,16% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 29.372.300.741,00 12.267.148.743,00 12.267.148.743,00 951.187.394,00 951.187.394,00 11.133.476.527,00 5.889.873.007,00 5.243.603.520,00 5.020.488.077,00 5.020.488.077,00 17.856.419.823,00 17.856.419.823,00 17.856.419.823,00 62,19% 25,97% 25,97% 2,01% 2,01% 23,57% 12,47% 11,10% 10,63% 10,63% 37,81% 37,81% 37,81% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 8.194.542.674,00 7.594.542.674,00 600.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 20.975.973.777,00 15.260.524.528,00 4.378.038.665,00 1.337.410.584,00 17,35% 16,08% 1,27% 0,12% 0,12% 44,41% 32,31% 9,27% 2,83% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.342.095.482,00 673.765.291,00 35.844.424,00 632.467.239,00 18.528,00 2.815.666,00 2.815.666,00 Hospital Provincial Da Lunda-Sul DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 99,79% 50,10% 2,67% 47,03% 0,00% 0,21% 0,21% 1.344.911.148,00 100,00% 47.228.720.564,00 100,00%Total Geral: 47.228.720.564,00Total Geral: 100,00% 620.569.105,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Governo Provincial Do MoxicoÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 335 Actividades Permanentes Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Difusao E Acção Cultural Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social Programa De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Água Para Todos 26.377.299.002,00 59.000.000,00 300.238.539,00 887.635.194,00 867.344.400,00 9.735.481.802,00 5.000.000,00 240.000.000,00 435.098.293,00 30.000.000,00 195.383.282,00 32.000.000,00 170.000.000,00 31.336.789,00 500.000.000,00 2.830.188.125,00 3.762.715.138,00 570.000.000,00 200.000.000,00 55,85% 0,12% 0,64% 1,88% 1,84% 20,61% 0,01% 0,51% 0,92% 0,06% 0,41% 0,07% 0,36% 0,07% 1,06% 5,99% 7,97% 1,21% 0,42% %Programa Valor 47.228.720.564,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão De Centros Infantis Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria Cuidados Primários De Saúde Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios Gestão E Manutenção Do Monumento Da Paz Limpeza E Saneamento Merenda Escolar Merenda Escolar/Moxico Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Programa De Vacinação Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais Protec. Assist. Pessoa Idosa Em Sit. Vulnerável Serviços Comunitários 17.082.197.093,00 37.780.924,00 52.383.282,00 500.736.394,00 32.000.000,00 1.723.680.000,00 113.000.000,00 99.995.999,00 827.000.000,00 70.000.000,00 300.000.000,00 3.728.104.849,00 3.929.439.722,00 31.336.789,00 20.000.000,00 143.000.000,00 39.044.021,00 59,46% 0,13% 0,18% 1,74% 0,11% 6,00% 0,39% 0,35% 2,88% 0,24% 1,04% 12,98% 13,68% 0,11% 0,07% 0,50% 0,14% %Projecto / Actividade Valor 28.729.699.073,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Const.E Apet.Do Edif.Das Dir.Provinciais (1ª) Fase/Moxico Const.Sistema Capt.Agua Reab.Expans.Rede Distribuição/Moxico Construção 2 Escolas T14 Caianda E Macondo Municipio Do Alto Zambeze/Moxico 70.000.000,00 627.000.000,00 294.800.000,00 Projecto / Actividade Total 18.499.021.491,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 940.500.000,0017.558.521.491,00 0,00 627.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 294.800.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 336 Construção 3 Escola Do Tipo T14 Em Cangumbe No Municipio Do Moxico Construção 3 Escola T14 Sacassanje Dala Velho Municipio Moxico Construção 3 Escolas T14 Cavungo E Calunda Municipio Do Alto Zambeze Construção 3 Escolas T14 Kapango Tchifuchi Sawambo No Municipio Moxico Construção 3 Escolas T14 Lumbala Nguimbo E Chiume Municipio Das Bundas/Moxico Construção 3 Escolas T14 Luxia Lumeje Pinto Mandebwé Municipio Moxico Construção Apet. De 1 Escola Il Ciclo Ensino Secundário Cazombo/Moxico Construção De 1 Condomínio P/ Professores Universitários Do Luena/Moxico Construção De 1 Escola T14 No Bairro Do Fogo No Municipio Da Cameia/Moxico Construção De 1 Escola T14 No Lago Dilolo No Municipio Do Luacano/Moxico Construção De 1 Escola T14 No Liangongo No Municipio Do Léua/Moxico Construção De 2 Escolas T14 No Municipio De Camonongue/Moxico Construção De 3 Escolas Bairro Da Juventude No Municipio Do Moxico Construção De 3 Escolas Do Tipo 14 Na Sede Do Municipio/Luacano/Moxico Construção De 3 Escolas Em Cazombo No Municipio Do Alto Zambeze Construção De 3 Escolas T14 Marco 25 Mucussueje Tchiena Municipio Luau/Moxico Construção De 3 Escolas T14 Na Sede Do Municipio Da Cameia/Moxico Construção De 3 Escolas T14 Na Sede Sede Do Municipio Do Léua/Moxico Construção De 3 Escolas T14 No Bairro Sangondó No Municipio Do Moxico Construção De 3 Escolas T14 No Bairro Sinai Novo Municipio Do Moxico Construção De 3 Escolas T14 No Bairro Zorro No Municipio Do Moxico Construção De 3 Escolas T14 No Lucusse Municipio Do Moxico Construção De 3 Escolas T14 No Lutembo, Luvei Ninda Municipio Bundas Construção De 3 Escolas Tipo T14 No Municipio Dos Luchazes/Moxico Construção De 4 Escolas T14 No Municipio Do Luau/Moxico Construção De Um Centro De Acolhimento De Menores/Moxico Construção Do Estádio Municipal Do Moxico Construção E Apet. 1 Centro Médico E Residência No Kawango/Moxico Construção E Apet. 1 Centro Médico E Residência No Sangado/Moxico Construção E Apet. De 1 Instituto Médio Politécnico No Luau/Moxico Construção E Apet. Do Hospital Municipal Do Moxico Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director B. Alto Campo/Moxico Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director B. Zorro Kawango/Moxico Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director Bairro 4 De Fev./Moxico 402.000.000,00 402.000.000,00 442.200.000,00 402.000.000,00 422.100.000,00 402.000.000,00 250.000.000,00 240.000.000,00 140.700.000,00 140.700.000,00 134.000.000,00 268.000.000,00 402.000.000,00 422.100.000,00 442.200.000,00 402.000.000,00 422.100.000,00 402.000.000,00 402.000.000,00 402.000.000,00 402.000.000,00 402.000.000,00 422.100.000,00 442.200.000,00 402.000.000,00 300.238.539,00 5.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 500.000.000,00 514.135.194,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.000.000,00 402.000.000,00 442.200.000,00 402.000.000,00 422.100.000,00 402.000.000,00 250.000.000,00 240.000.000,00 140.700.000,00 140.700.000,00 134.000.000,00 268.000.000,00 402.000.000,00 422.100.000,00 442.200.000,00 402.000.000,00 422.100.000,00 402.000.000,00 402.000.000,00 402.000.000,00 402.000.000,00 402.000.000,00 422.100.000,00 442.200.000,00 402.000.000,00 300.238.539,00 5.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 500.000.000,00 514.135.194,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 337 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 490.007.548,00 117.300.072,00 9.778.313,00 362.840.230,00 88.933,00 105.640.205,00 105.640.205,00 565.067.415,00 163.175.861,00 14.201.273,00 387.317.892,00 372.389,00 Administração Municipal Da Cameia Administração Municipal De Bundas DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 82,26% 19,69% 1,64% 60,92% 0,01% 17,74% 17,74% 83,23% 24,04% 2,09% 57,05% 0,05% 595.647.753,00 678.885.771,00 100,00% 100,00% Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director Bairro Kawango/Moxico Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director Bairro Sinai/Moxico Construção E Apetrechamento Da Casa Da Cultura Do Moxico Construção Reab. Ampl. Apet. Maternidade Provincial/ Luena/ Moxico Estudos Para Construção De Postes Fronteriços Na Provincia Do Moxico Estudos Para Construção Do Aterro Sanitario No Luena Estudos Para Construção Do Comando Provincial Da Policia Do Moxico Estudos, Elaboração De Projectos E Outros Encargos/Moxico Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Moxico Infraestruturas Microfomento/Moxico Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Moxico Manutenção Edificios Admin.Construidos Nos Prog.Anteriores/Moxico Mobilização Social E Cidadania/Moxico Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Moxico Operacionalização Microfomento/Moxico Organização Produtiva Das Comunidades/Moxico Plano De Desenvolvimento Integrado Do Moxico 2012-2025/Moxico Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Todos/Moxico Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reab. Amp. Escolas Do 1.º Ciclo Do Ensino Sec. Da Tchihuchi/Luena/Moxico Reab. Escola Diocesana Ens. Prim. I Ciclo 333 E341 S. José Fased I E 2/Moxico Reabilitação Apet. Da Escola Oficina Do Luena/Moxico Reabilitação E Ampliação Da Creche Do Luena/Moxico Reforço Institucional/Moxico 11.000.000,00 11.000.000,00 435.098.293,00 313.500.000,00 29.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 500.000.000,00 64.000.000,00 248.257.650,00 482.887.789,00 500.000.000,00 79.231.143,00 121.190.000,00 25.400.000,00 35.850.000,00 30.000.000,00 2.153.188.125,00 200.000.000,00 397.335.138,00 30.000.000,00 83.281.802,00 867.344.400,00 170.000.000,00 214.883.418,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 313.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 435.098.293,00 0,00 29.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 500.000.000,00 64.000.000,00 248.257.650,00 482.887.789,00 500.000.000,00 79.231.143,00 121.190.000,00 25.400.000,00 35.850.000,00 30.000.000,00 2.153.188.125,00 200.000.000,00 397.335.138,00 30.000.000,00 83.281.802,00 867.344.400,00 170.000.000,00 214.883.418,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 338 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 501.109.372,00 109.415.964,00 9.555.439,00 382.019.392,00 118.577,00 137.818.356,00 137.818.356,00 550.436.746,00 157.587.620,00 5.955.831,00 386.743.662,00 149.633,00 137.302.151,00 137.302.151,00 590.935.662,00 195.601.466,00 14.902.969,00 380.220.894,00 210.333,00 177.302.151,00 177.302.151,00 523.159.864,00 127.314.587,00 9.691.830,00 386.010.873,00 142.574,00 137.818.356,00 137.818.356,00 1.281.310.493,00 707.311.952,00 150.899.233,00 419.791.854,00 3.307.454,00 368.071.143,00 368.071.143,00 Administração Municipal De Camanongue Administração Municipal De Luacano Administração Municipal De Luau Administração Municipal De Luchazes Administração Municipal De Luena DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 78,43% 17,12% 1,50% 59,79% 0,02% 21,57% 21,57% 80,04% 22,91% 0,87% 56,23% 0,02% 19,96% 19,96% 76,92% 25,46% 1,94% 49,49% 0,03% 23,08% 23,08% 79,15% 19,26% 1,47% 58,40% 0,02% 20,85% 20,85% 77,68% 42,88% 9,15% 25,45% 0,20% 22,32% 22,32% 638.927.728,00 687.738.897,00 768.237.813,00 660.978.220,00 1.649.381.636,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 339 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas 5.072.125.368,00 5.065.251.243,00 5.063.921.870,00 1.329.373,00 6.874.125,00 100,00% 99,86% 99,84% 0,03% 0,14% %ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 653.265.620,00 250.309.379,00 15.027.459,00 387.726.919,00 201.863,00 137.818.356,00 137.818.356,00 599.198.234,00 183.083.117,00 32.480.135,00 383.441.589,00 193.393,00 137.818.356,00 137.818.356,00 22.480.257.925,00 9.779.507.241,00 660.659.954,00 7.024.895.990,00 5.015.194.740,00 16.400.196.728,00 16.400.196.728,00 1.137.551.862,00 476.541.484,00 28.034.958,00 632.467.232,00 508.188,00 2.815.665,00 2.815.665,00 Administração Municipal Do Alto Zambeze Administração Municipal Do Leua Governo Provincial Do Moxico Hospital Provincial Do Moxico DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 82,58% 31,64% 1,90% 49,01% 0,03% 17,42% 17,42% 81,30% 24,84% 4,41% 52,03% 0,03% 18,70% 18,70% 57,82% 25,15% 1,70% 18,07% 12,90% 42,18% 42,18% 99,75% 41,79% 2,46% 55,46% 0,04% 0,25% 0,25% 791.083.976,00 737.016.590,00 38.880.454.653,00 1.140.367.527,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 5.072.125.368,00Total Geral: 100,00% Governo Provincial Do Cuanza-SulÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 340 Outras Receitas Correntes 6.874.125,00 0,14% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.9 - Outras Despesas De Capital 33.434.383.694,00 17.749.510.806,00 17.749.510.806,00 1.193.611.065,00 1.193.611.065,00 13.271.785.412,00 8.077.443.483,00 5.194.341.929,00 1.219.476.411,00 1.219.476.411,00 5.429.917.594,00 5.422.450.875,00 5.422.450.875,00 7.466.719,00 86,03% 45,67% 45,67% 3,07% 3,07% 34,15% 20,78% 13,37% 3,14% 3,14% 13,97% 13,95% 13,95% 0,02% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios 06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 10 - Protecção Ambiental 6.944.199.980,00 6.696.644.169,00 247.555.811,00 18.941.659.059,00 12.168.911.913,00 2.852.187.161,00 2.588.711.094,00 1.331.848.891,00 9.687.675.676,00 5.370.491.391,00 2.472.240.000,00 1.447.696.543,00 397.247.742,00 818.213.448,00 365.243.282,00 34.494.940,00 418.475.226,00 1.872.553.125,00 300.000.000,00 1.572.553.125,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 17,87% 17,23% 0,64% 48,74% 31,31% 7,34% 6,66% 3,43% 24,93% 13,82% 6,36% 3,73% 1,02% 2,11% 0,94% 0,09% 1,08% 4,82% 0,77% 4,05% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 38.864.301.288,00 100,00%Total Geral: 38.864.301.288,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 341 Actividades Permanentes Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos 30.689.061.328,00 177.000.000,00 1.572.553.125,00 300.000.000,00 95.000.000,00 1.300.000,00 307.555.811,00 365.243.282,00 300.000.000,00 4.756.587.742,00 300.000.000,00 78,96% 0,46% 4,05% 0,77% 0,24% 0,00% 0,79% 0,94% 0,77% 12,24% 0,77% %Programa Valor 38.864.301.288,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão De Centros Infantis Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social Alienação Do Património Habitacional Do Estado Apoio A Reintegração Dos Antigos Combatentes Apoio Ao Associativismo Juvenil E Estudantil Apoio Social Aos Antigos Combatentes Cuidados Primários De Saúde Formação E Capacitação De Quadros Limpeza E Saneamento Melhoramento Das Condições Dos Dimin. Físicos Merenda Escolar/Cuanza-Sul Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Prestação De Serviços Primários De Saúde Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais 18.115.259.660,00 44.712.418,00 365.243.282,00 4.500.875,00 34.494.940,00 19.700.130,00 1.908.827,00 1.300.000,00 4.587.933,00 2.295.240.000,00 62.848.050,00 570.000.000,00 680.136,00 430.000.000,00 6.292.747.146,00 5.370.491.391,00 72.857.752,00 94.272.070,00 53,63% 0,13% 1,08% 0,01% 0,10% 0,06% 0,01% 0,00% 0,01% 6,79% 0,19% 1,69% 0,00% 1,27% 18,63% 15,90% 0,22% 0,28% %Projecto / Actividade Valor 33.780.844.610,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 2.0.0.1.2.0.0.2.5 - Construção Do Muro De Contenção Da Escola De 6 Salas /Conda/Cuanza-Sul 2.0.1.2.0.0.1.4 - Conclusão Do Centro Pré-Universitário Do Libolo 2ª Fase/Cuanza Sul 2.0.1.2.0.0.9.2 - Construção E Apetrec. Do Centro Médico C/30 Camas No São Lucas/Cuanza Sul 2.0.1.2.0.0.9.7 - Construção De Anterros Sanitários Residuos Solidos 1ª Fase Sumbe/Cuanza Sul 2.0.1.2.0.1.3.3 - Elaboração Do Plano De Desenvolv. Médio Prazo 2013-2017 Cuanza Sul 2.0.1.2.0.1.3.6 - Elaboração Do Plano Director Municpal Do Porto Amboim/Cuanza Sul Estudos Projectos Fiscalização Cuanza-Sul 45.000.000,00 50.000.000,00 177.000.000,00 300.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 247.555.811,00 Projecto / Actividade Total 5.083.456.678,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,005.083.456.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 50.000.000,00 177.000.000,00 300.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 247.555.811,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 342 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.131.690.288,00 408.112.205,00 27.812.284,00 695.121.781,00 644.018,00 174.103.494,00 174.103.494,00 531.161.931,00 154.043.243,00 9.968.595,00 367.121.860,00 28.233,00 150.021.867,00 150.021.867,00 517.792.795,00 131.491.937,00 8.138.977,00 378.123.767,00 38.114,00 177.821.867,00 177.821.867,00 Administração Municipal Da Cela Administração Municipal De Cassongue Administração Municipal De Conda Administração Municipal De Ebo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 86,67% 31,25% 2,13% 53,23% 0,05% 13,33% 13,33% 77,98% 22,61% 1,46% 53,89% 0,00% 22,02% 22,02% 74,44% 18,90% 1,17% 54,36% 0,01% 25,56% 25,56% 1.305.793.782,00 681.183.798,00 695.614.662,00 652.803.347,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cuanza-Sul Infraestruturas Microfomento/Cuanza-Sul Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Cuanza-Sul Mobilização Social E Cidadania/Cuanza-Sul Operacionalização Das Infraestruturs Institucionais/Cuanza-Sul Operacionalização Micofomento/Cuanza-Sul Organização Produtiva Das Comunidades/Cuanza-Sul Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Todos Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reabilitação De Estradas Secundárias E Terciárias/Cuanza-Sul Reabilitação Estrada Porto Amboim Capolo/Cuanza-Sul Reforço Institucional/Cuanza-Sul 84.000.000,00 323.115.300,00 631.794.436,00 105.432.000,00 154.920.000,00 31.200.000,00 43.800.000,00 1.572.553.125,00 300.000.000,00 397.247.742,00 100.000.000,00 200.000.000,00 259.838.264,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 323.115.300,00 631.794.436,00 105.432.000,00 154.920.000,00 31.200.000,00 43.800.000,00 1.572.553.125,00 300.000.000,00 397.247.742,00 100.000.000,00 200.000.000,00 259.838.264,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 343 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 501.636.294,00 119.478.922,00 7.557.133,00 374.545.891,00 54.348,00 137.821.867,00 137.821.867,00 668.690.142,00 270.093.060,00 14.698.089,00 383.504.442,00 394.551,00 178.048.856,00 178.048.856,00 548.430.402,00 167.544.838,00 10.873.225,00 369.999.634,00 12.705,00 149.823.051,00 149.823.051,00 460.906.215,00 134.651.525,00 8.225.752,00 316.145.773,00 1.883.165,00 137.440.267,00 137.440.267,00 560.166.022,00 187.563.605,00 9.923.875,00 362.517.616,00 160.926,00 158.921.867,00 158.921.867,00 Administração Municipal De Mussende Administração Municipal De Porto Amboim Administração Municipal De Quibala Administração Municipal De Quilenda Administração Municipal De Seles DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 78,45% 18,68% 1,18% 58,57% 0,01% 21,55% 21,55% 78,97% 31,90% 1,74% 45,29% 0,05% 21,03% 21,03% 78,54% 23,99% 1,56% 52,99% 0,00% 21,46% 21,46% 77,03% 22,50% 1,37% 52,84% 0,31% 22,97% 22,97% 77,90% 26,08% 1,38% 50,41% 0,02% 22,10% 22,10% 639.458.161,00 846.738.998,00 698.253.453,00 598.346.482,00 719.087.889,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 344 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.9 - Outras Despesas De Capital 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 1.209.566.839,00 355.854.496,00 20.000.959,00 832.697.827,00 1.013.557,00 115.972.722,00 115.972.722,00 770.826.412,00 202.158.948,00 12.704.556,00 555.796.982,00 165.926,00 138.592.664,00 138.592.664,00 841.123.822,00 329.856.481,00 22.208.805,00 488.568.099,00 490.437,00 210.772.423,00 210.772.423,00 23.590.121.280,00 14.415.278.387,00 990.343.619,00 6.970.377.505,00 1.214.121.769,00 3.540.818.172,00 3.533.351.453,00 7.466.719,00 1.157.977.980,00 499.428.509,00 25.979.190,00 632.467.232,00 103.049,00 2.815.665,00 Administração Municipal Do Amboim Administração Municipal Do Libolo Administração Municipal Do Sumbe Governo Provincial Do Cuanza-Sul Hospital Provincial Do Cuanza-Sul DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 91,25% 26,85% 1,51% 62,82% 0,08% 8,75% 8,75% 84,76% 22,23% 1,40% 61,12% 0,02% 15,24% 15,24% 79,96% 31,36% 2,11% 46,45% 0,05% 20,04% 20,04% 86,95% 53,13% 3,65% 25,69% 4,48% 13,05% 13,02% 0,03% 99,76% 43,02% 2,24% 54,49% 0,01% 0,24% 1.325.539.561,00 909.419.076,00 1.051.896.245,00 27.130.939.452,00 1.160.793.645,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 345 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 19.053.065.066,00 18.996.077.914,00 18.975.449.750,00 20.628.164,00 56.987.152,00 56.987.152,00 100,00% 99,70% 99,59% 0,11% 0,30% 0,30% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 71.528.913.194,00 42.418.484.038,00 42.418.484.038,00 2.893.839.373,00 2.893.839.373,00 23.820.156.543,00 13.595.604.032,00 10.224.552.511,00 2.396.433.240,00 2.396.433.240,00 9.246.664.381,00 9.246.664.381,00 9.246.664.381,00 88,55% 52,51% 52,51% 3,58% 3,58% 29,49% 16,83% 12,66% 2,97% 2,97% 11,45% 11,45% 11,45% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 7.973.443.056,00 7.100.681.056,00 872.762.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 44.066.149.083,00 31.734.784.004,00 6.101.881.053,00 3.154.717.531,00 9,87% 8,79% 1,08% 0,09% 0,09% 54,55% 39,29% 7,55% 3,91% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 429.327.792,00 244.108.277,00 16.919.376,00 168.014.989,00 285.150,00 19.104.945,00 19.104.945,00 Instituto Médio De Petróleos Do Cuanza-Sul DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 95,74% 54,44% 3,77% 37,47% 0,06% 4,26% 4,26% 448.432.737,00 100,00% 80.775.577.575,00 100,00%Total Geral: 80.775.577.575,00Total Geral: 100,00% 19.053.065.066,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Governo Provincial De BenguelaÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 346 Actividades Permanentes Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica Programa De Capacitação Institucional Programa De Combate À Degradação Ambiental Programa De Combate Às Grandes Endemias Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Difusao E Acção Cultural Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Água Para Todos 65.447.597.332,00 220.000.000,00 682.250.000,00 1.450.000.000,00 650.000.000,00 236.648.000,00 170.000.000,00 3.200.000.000,00 85.508.126,00 1.320.716.181,00 48.000.000,00 123.638.700,00 407.000.000,00 264.754.350,00 337.527.000,00 174.232.908,00 150.000.000,00 183.925.953,00 393.920.772,00 4.274.858.253,00 455.000.000,00 500.000.000,00 81,02% 0,27% 0,84% 1,80% 0,80% 0,29% 0,21% 3,96% 0,11% 1,64% 0,06% 0,15% 0,50% 0,33% 0,42% 0,22% 0,19% 0,23% 0,49% 5,29% 0,56% 0,62% %Programa Valor 80.775.577.575,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão De Centros Infantis Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais Administração E Gestão Dos Serviços Da Administração Pública Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria Assistência Á Crianças Vulneráveis Cuidados Primários De Saúde Cultura, Desporto E Recreação Formação De Quadros Da Administração Pública Implantação Do Polo De Desenvolvimento Industrial Da Catumbela Limpeza E Saneamento Manutenção E Gestão Do Sistema De Água A Nível Provincial/Benguela Merenda Escolar/Benguela Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Programa De Apoio E Desenvolvimento Do Ensno Especial/Benguela Programa De Manutenção Da Iluminação Pública/Benguela Projecto De Combate A Malária 40.265.254.922,00 39.013.472,00 124.232.908,00 500.018,00 3.000.000,00 71.599.960,00 2.395.980,00 54.187.500,00 50.000.000,00 1.911.739.901,00 114.754.350,00 20.000.000,00 80.000.000,00 3.226.000.000,00 193.920.772,00 495.000.000,00 10.528.239.590,00 13.957.405.890,00 43.638.700,00 36.648.000,00 85.508.126,00 56,00% 0,05% 0,17% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,08% 0,07% 2,66% 0,16% 0,03% 0,11% 4,49% 0,27% 0,69% 14,64% 19,41% 0,06% 0,05% 0,12% %Projecto / Actividade Valor 71.906.966.042,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 347 Promoção De Campanhas Agrícolas Urbanismo E Desenvolvimento Comunitário 103.925.953,00 500.000.000,00 0,14% 0,70% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Apet.Infra-Estruturas Construidas /Reabilitadas/Benguela Apetrechamento Das Unidades Escolares/Benguela Apetrechamento Das Unidades Habitacionais/Benguela Apetrechamento Das Unidades Hospitalares/Benguela Apetrechamento Do Hospital Municipal Baia Farta Const.1 Aldeia Rural Ganda Cassegue/Benguela Const.62 Furos Artesianos Povoações C/Lavan.E Baln.Públicos/Benguela Const.Escola Técnica Agrária Do Alta Capaca Cubal/Benguela Const.Passeios E Lancis Município Benguela/Lobito 2ª Fase Construção 1 Escola Formação De Professores C/18 Salas No Lobito Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Chicuma/Benguela Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Da Capupa/Benguela Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Da Chila/Benguela Construção 10 Residências P/Quadros Comuna De Ebanga/Benguela Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Do Camuine/Benguela Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Do Cayaye/Benguela Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Do Passe/Benguela Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Do Yambala/Benguela Construção Da Aldeia Piscatória Da Equimina /Benguela Construção De 8 Campos Polivalentes Na Periferia/Benguela Construção De Pontes Pontescos E Aquadutos 2ª Fase/Benguela Construção De Um Instituto Politécnico Na Baia Farta/Benguela Construção De Um Instituto Politécnico No Cubal/Benguela Construção Do Centro Provincial Reabilitação Polivalente /Benguela Construção Do Centro Recurso E Ensino Especial Do Bocoio/Benguela Construção Do Centro Recurso Ensino Especial Da Ganda/Benguela Construção Do Comando Municipal Da Pn Do Balombo/Benguela Construção Do Hospital Municipal Do Chongoroi/Benguela Construção Do Instituto Médio De Educação Física /Benguela Construção Do Templo Da Igreja Tocoista Em Benguela Construção Edif.Serv. Justiça (Trib.Reg.Identif.Civil Crim. Notarial Construção Hospital Municipal Comunal Da Baia Farta/Benguela Construção Residência De Função P/Vice Governador Econ. Prod/Benguela Construção Residência De Função P/Vice Governador Pol.Soc.Prod./Benguela Construção Residência De Função P/Vice Governador Área Técnica/Benguela Elaboração Planos Directores Dos Municípios Cubal Ganda Bocoio Electrificação 10 Bairros Em Benguela Estudos, Projectos E Fiscalização Transportes/Benguela Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Benguela 150.000.000,00 180.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 150.000.000,00 140.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 50.000.000,00 48.000.000,00 150.000.000,00 265.000.000,00 260.000.000,00 220.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 170.000.000,00 330.000.000,00 150.000.000,00 40.000.000,00 119.750.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 67.527.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 70.000.000,00 Projecto / Actividade Total 8.868.611.533,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,008.868.611.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 180.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 150.000.000,00 140.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 50.000.000,00 48.000.000,00 150.000.000,00 265.000.000,00 260.000.000,00 220.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 170.000.000,00 330.000.000,00 150.000.000,00 40.000.000,00 119.750.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 67.527.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 70.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 348 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.186.355.709,00 467.533.508,00 32.027.551,00 686.543.380,00 251.270,00 139.979.184,00 139.979.184,00 239.937.450,00 239.937.450,00 145.534.675,00 145.534.675,00 1.042.004.162,00 550.862.265,00 30.161.554,00 460.631.670,00 348.673,00 Administração Municipal Da Baía Farta Administração Municipal Da Catumbela Administração Municipal Da Ganda DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 89,45% 35,25% 2,41% 51,76% 0,02% 10,55% 10,55% 62,25% 62,25% 37,75% 37,75% 86,90% 45,94% 2,52% 38,42% 0,03% 1.326.334.893,00 385.472.125,00 1.199.044.792,00 100,00% 100,00% 100,00% Infraestruturas Microfomento/Benguela Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Benguela Interv.Pontual Sist.Prod.Distrib.Energia Eléctrica/Benguela Melhoria Da Estética Urban. E Áreas Verdes Urbanas/Benguela Mobilização Social E Cidadania/Benguela Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Benguela Operacionalização Microfomento/Benguela Organização Produtiva Das Comunidades/Benguela Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Todos/Benguela Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reab. E Ampliação Hospital Comunal Catumbela/Lobito/Benguela Reabilitação Ampliação Do Instituto Médio Industrial De Benguela Reabilitação Ampliação Procuradoria Provincial Da República/Benguela Reabilitação De 250km De Vias De 2ª E 3ª Ordem 3ª Fase/Benguela Reabilitação Do Palácio Do Governo /Benguela Reabilitação Pontual Dos Sistemas De Água/Benguela Recelagem De 8 Km Na Sede Do Municipio De Benguela E Lobito Reforço Da Capacidade Institucional Do Gov. Provincia/Lobito Reforço Institucional/Benguela Requalificação Do Magistério Primário De Benguela 347.000.000,00 658.968.570,00 100.000.000,00 150.000.000,00 87.860.000,00 129.100.000,00 26.000.000,00 37.700.000,00 1.400.000.000,00 500.000.000,00 300.718.352,00 192.500.000,00 24.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 210.771.430,00 41.716.181,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.000.000,00 658.968.570,00 100.000.000,00 150.000.000,00 87.860.000,00 129.100.000,00 26.000.000,00 37.700.000,00 1.400.000.000,00 500.000.000,00 300.718.352,00 192.500.000,00 24.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 210.771.430,00 41.716.181,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 349 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.474.321.331,00 476.522.130,00 27.207.217,00 969.904.519,00 687.465,00 242.204.351,00 242.204.351,00 931.400.624,00 415.409.531,00 24.490.602,00 491.381.914,00 118.577,00 193.633.363,00 193.633.363,00 1.043.882.333,00 469.712.266,00 27.679.309,00 546.353.829,00 136.929,00 193.402.222,00 193.402.222,00 847.417.762,00 360.060.333,00 20.169.709,00 467.083.260,00 104.460,00 193.040.630,00 193.040.630,00 789.320.993,00 318.564.296,00 18.429.171,00 452.216.007,00 111.519,00 201.968.297,00 201.968.297,00 Administração Municipal De Benguela Administração Municipal Do Balombo Administração Municipal Do Bocoio Administração Municipal Do Caimbambo Administração Municipal Do Chongoroi DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 85,89% 27,76% 1,59% 56,50% 0,04% 14,11% 14,11% 82,79% 36,92% 2,18% 43,68% 0,01% 17,21% 17,21% 84,37% 37,96% 2,24% 44,16% 0,01% 15,63% 15,63% 81,45% 34,61% 1,94% 44,89% 0,01% 18,55% 18,55% 79,63% 32,14% 1,86% 45,62% 0,01% 20,37% 20,37% 1.716.525.682,00 1.125.033.987,00 1.237.284.555,00 1.040.458.392,00 991.289.290,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 350 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.054.929.419,00 370.806.805,00 24.330.220,00 659.560.886,00 231.508,00 180.017.583,00 180.017.583,00 1.754.029.224,00 886.420.627,00 61.179.319,00 805.694.665,00 734.613,00 252.079.824,00 252.079.824,00 52.985.631.720,00 35.158.743.440,00 2.426.931.347,00 13.006.799.023,00 2.393.157.910,00 7.313.160.036,00 7.313.160.036,00 3.805.023.305,00 1.036.439.335,00 69.665.242,00 2.698.904.832,00 13.896,00 12.015.195,00 12.015.195,00 3.807.605.179,00 1.484.014.416,00 102.202.654,00 2.220.851.689,00 536.420,00 9.592.115,00 9.592.115,00 Administração Municipal Do Cubal Administração Municipal Do Lobito Governo Provincial De Benguela Hospital Provincial De Benguela Hospital Regional Do Lobito DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 85,42% 30,03% 1,97% 53,41% 0,02% 14,58% 14,58% 87,43% 44,19% 3,05% 40,16% 0,04% 12,57% 12,57% 87,87% 58,31% 4,02% 21,57% 3,97% 12,13% 12,13% 99,69% 27,15% 1,83% 70,71% 0,00% 0,31% 0,31% 99,75% 38,88% 2,68% 58,18% 0,01% 0,25% 0,25% 1.234.947.002,00 2.006.109.048,00 60.298.791.756,00 3.817.038.500,00 3.817.197.294,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 351 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 9.743.055.795,00 9.595.642.302,00 9.583.815.229,00 11.827.073,00 98.428.368,00 98.428.368,00 48.985.125,00 48.985.125,00 100,00% 98,49% 98,37% 0,12% 1,01% 1,01% 0,50% 0,50% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.9 - Outras Despesas De Capital 57.199.474.341,00 32.246.748.945,00 32.246.748.945,00 2.213.196.611,00 2.213.196.611,00 20.662.143.095,00 11.263.499.672,00 9.398.643.423,00 2.077.385.690,00 2.077.385.690,00 8.320.436.356,00 8.320.386.356,00 8.320.386.356,00 50.000,00 87,30% 49,22% 49,22% 3,38% 3,38% 31,54% 17,19% 14,34% 3,17% 3,17% 12,70% 12,70% 12,70% 0,00% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 10.455.996.036,00 7.856.496.036,00 2.599.500.000,00 32.942.659.231,00 21.821.401.369,00 5.920.535.192,00 3.334.663.042,00 15,96% 11,99% 3,97% 50,28% 33,30% 9,04% 5,09% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 567.053.983,00 423.395.086,00 29.365.478,00 114.293.419,00 12.996.276,00 12.996.276,00 Instituto Médio Industrial De Benguela DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 97,76% 72,99% 5,06% 19,70% 2,24% 2,24% 580.050.259,00 100,00% 65.519.910.697,00 100,00%Total Geral: 65.519.910.697,00Total Geral: 100,00% 9.743.055.795,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Governo Provincial Do HuamboÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 352 Actividades Permanentes Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Gestão Dos Recurs.Pesqueiros E Sustentabilidade Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal Programa De Capacitação Institucional Programa De Combate À Degradação Ambiental Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação Programa De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos Hídricos Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Difusao E Acção Cultural Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Melhoria Do Ensino Supérior Público Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa De Reforma Educativa Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional Do Ambiente Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Água Para Todos 52.393.535.413,00 285.000.000,00 5.000.000,00 1.690.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 18.000.000,00 1.409.004.805,00 96.744.500,00 215.580.800,00 60.000.000,00 35.740.150,00 122.586.705,00 9.518.792,00 8.000.000,00 66.596.898,00 8.502.983,00 371.500.000,00 294.843.282,00 597.258.283,00 100.000.000,00 595.000.000,00 518.260.000,00 26.948.519,00 10.000.000,00 4.662.289.567,00 285.000.000,00 1.165.000.000,00 295.000.000,00 79,97% 0,43% 0,01% 2,58% 0,11% 0,11% 0,04% 0,03% 2,15% 0,15% 0,33% 0,09% 0,05% 0,19% 0,01% 0,01% 0,10% 0,01% 0,57% 0,45% 0,91% 0,15% 0,91% 0,79% 0,04% 0,02% 7,12% 0,43% 1,78% 0,45% %Programa Valor 65.519.910.697,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão De Centros Infantis Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social Aquisição De Meios De Ensino P/Escolas Primárias Capacitação Dos Professores Do Ensino Especial Cuidados Primários De Saúde Cultura, Desporto E Recreação Encargos Com A Reforma Educativa/Huambo Formação De Quadros Da Administração Pública Limpeza E Saneamento Manutenção Do Sistema De Iluminação Pública/Huambo 7.711.964.886,00 35.392.345,00 59.843.282,00 1.140.990,00 458.408.071,00 8.883.670,00 5.858.324,00 2.106.719.976,00 9.518.792,00 12.206.525,00 10.987.625,00 1.987.200.000,00 66.596.898,00 13,80% 0,06% 0,11% 0,00% 0,82% 0,02% 0,01% 3,77% 0,02% 0,02% 0,02% 3,55% 0,12% %Projecto / Actividade Valor 55.902.338.123,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 353 Manutenção Do Sistema De Água Potável Nos Municípios/Huambo Merenda Escolar/Huambo Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Prestação De Serviços Primários De Saúde Prevenção E Combate As Grandes Endemias Prevenção E Promoção De Saúde Bocal Nas Escolas Programa De Manutenção Infraestruturas Desportivas/Huambo Programa Manutenção Infraestruturas Sanitárias/Huambo Programa Manutenção Infraestruturas Escolares/Huambo Promoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto Serviços De Reabilitação Física Soluções Integradas Para O Sistema De Saúde/Huambo Urbanismo E Desenvolvimento Comunitário 48.260.000,00 470.000.000,00 30.925.718.282,00 10.941.902.797,00 137.043.747,00 24.565.111,00 222.115.413,00 10.580.800,00 35.740.150,00 23.004.805,00 11.744.500,00 159.211.559,00 375.142.870,00 42.586.705,00 0,09% 0,84% 55,32% 19,57% 0,25% 0,04% 0,40% 0,02% 0,06% 0,04% 0,02% 0,28% 0,67% 0,08% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Aprovisionamento Equipamento Mat.Governo Provincial/Huambo Const. 50 Pontos De Água Zonas Rurais/T.Tcholoanga/Huambo Const. Apet. Esc. Ii Ciclo 26 Salas De Aulas No Bº Cte Vilinga / Huambo Const. Apet. Esc. Ii Ciclo 26 Salas De Aulas No Ucuma / Huambo Const. Aterro Sanit.Definitivo Na Localidade Catenguenha/Huambo Const. De Um Incenerador No Hospital Geral Do Huambo Const. Residência P/Docentes Univers. José E.Dos Santos/Huambo Const.Apet. Esc.Ii Ciclo C/ 26 Salas Aulas No Bailundo / Huambo Const.Centro Acolhim.De Crianças Orfãos/Huambo Construção Apet. Do Edifício Da Cultura Do Huambo Construção Apet. Esc.Ii Ciclo C/20 Salas Aulas Londuimbali/Huambo Construção Apet.Edif. Direcção Prov.Dos Registos Do Huambo Construção Da Viação E Transito Do Huambo Construção De Aldeia Urbana Na Comuna Da Chiaca/Tchinjenje/Huambo Construção De Mangas De Vacinação / Huambo Est.Proj.Desas.Rio Cunhongamua Gove Estudo E Projectos Da Cidade Universitária Do Planalto / Huambo Estudo P/ Implem.Laboratorio Regional De Engenharia/Huambo Estudo Proj. Fiscaliz. P/Abert. Circular Cid. Huambo/70km Estudos E Execução Plano Ambiental Estrateg.Da Prov./Huambo Estudos E Proj.De Apoio Micro Industrias Incubadoras De Empresas/Huambo Estudos E Projectos/Huambo Estudos Plano Dir. Desenv.Parques Industriais Da Provincia/Huambo Fiscalização Outros Encargos Do Programa/Huambo Fomento Actividades Turistica / Huambo Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Huambo Infra-Estrutura Das Reservas Fundiárias/Huambo Infraestruturas Microfomento/Huambo Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Huambo 70.000.000,00 60.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 320.000.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 162.000.000,00 40.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 40.000.000,00 180.000.000,00 80.000.000,00 5.000.000,00 14.500.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 18.000.000,00 150.000.000,00 12.000.000,00 80.000.000,00 8.000.000,00 77.000.000,00 110.000.000,00 377.900.000,00 717.922.570,00 Projecto / Actividade Total 9.617.572.574,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,009.617.572.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 60.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 320.000.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 162.000.000,00 40.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 40.000.000,00 180.000.000,00 80.000.000,00 5.000.000,00 14.500.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 18.000.000,00 150.000.000,00 12.000.000,00 80.000.000,00 8.000.000,00 77.000.000,00 110.000.000,00 377.900.000,00 717.922.570,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 354 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.416.679.737,00 710.016.933,00 47.634.429,00 Administração Municipal Da Caala DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 91,01% 45,61% 3,06% 1.556.696.935,00 100,00% Mobilização Social E Cidadania/Huambo Montagem De Um Novo Sistema De Água No Cambiote/Huambo Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Huambo Operacionalização Microfomento/Huambo Organização Produtiva Das Comunidades/Huambo Prog. Invest. Conserv. Património Cultural Em Todo Município/Huambo Prog. Requalif. Cemitérios Da Cidade Do Huambo / Huambo Sede Prog.Cont.Rav.Sul Col.Benf.Alto Calil.Kal.Fred.Caumba/Huambo Prog.Fomento A Criação De Animais De Peq.E Médio Porte/Huambo Prog.Invent.Conserv.Patrim.Cultural Municipios Fase Ii/Huambo Prog.Reinfraestrutura Dos Bairros Urb.Periurbanos/Huambo Prog.Requal. Passeios Lancis E Fachadas Edf. Princ.Cidade/Huambo Programa Capital Ecológica Do Huambo Programa Cimento E Tinta ( Fase 2 ) Huambo Programa Infra-Estutura Terrenos Urbaniz. Reservas Fundiárias Huambo Programa Apoio Auto-Const. Dirigida P/ Antigos Combatentes/Huambo Programa De Melhoria Inst. Água Canaliz. Zonas/Huambo Programa De Construção E .Desenv. Vilas Rurais No Huambo Programa De Extenção Rural Huambo Programa De Fomento Da Pesca Continental/Huambo Programa De Massificação Desportiva No Huambo Programa De Reab.Ampl.Das Infra-Estruturas Escolares/Huambo Programa De Reequip. Reab. Infra- Estruturas Saúde Huambo (M) Programa De Reflorestamento Na Provincia / Huambo Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Reab. Requalif. Sist. Esgoto Na Cidade Huambo Programa Reabilitação Ampliação Centros De Saúde Huambo ( M ) Programa Água Para Todos/Huambo Proj. Apoio Reint.Socio-Economica Grupos Vulneraveis/Huambo Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Promoção Integ.Famil.Social Autonom. Pessoa Idosa / Huambo Reab. Ampl.Apet.Do Hospital Do Chilume Reab. Magist. Prim. Teofilo Duarte Comuna Cuima Mun. Caála/Huambo Reabilitação Apet. Do Colégio São Jósé De Cluny/Huambo Reabilitação Do Estádio Municipal Da Caála/Huambo Reabilitação Do Jardim Zoológico Do Huambo Reforço Institucional/Huambo Requalif. Ribeira Granja Desde A Estufa / Sacahala / Huambo Requalif. Urbana Áreas Ocup. ( Terrenos) Anarq. Provincia Do Huambo 96.646.000,00 100.000.000,00 142.010.000,00 28.600.000,00 41.650.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 8.502.983,00 10.000.000,00 65.000.000,00 370.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00 110.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 70.000.000,00 5.000.000,00 85.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 1.650.000.000,00 50.000.000,00 125.000.000,00 220.000.000,00 25.000.000,00 365.069.591,00 60.000.000,00 70.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 205.000.000,00 180.000.000,00 238.771.430,00 105.000.000,00 90.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.646.000,00 100.000.000,00 142.010.000,00 28.600.000,00 41.650.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 8.502.983,00 10.000.000,00 65.000.000,00 370.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00 110.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 70.000.000,00 5.000.000,00 85.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 1.650.000.000,00 50.000.000,00 125.000.000,00 220.000.000,00 25.000.000,00 365.069.591,00 60.000.000,00 70.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 205.000.000,00 180.000.000,00 238.771.430,00 105.000.000,00 90.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 355 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.039.583.044,00 453.482.124,00 31.545.353,00 554.401.699,00 153.868,00 165.739.712,00 165.739.712,00 834.355.944,00 284.273.893,00 19.540.847,00 530.462.152,00 79.052,00 139.439.841,00 139.439.841,00 1.022.202.584,00 458.502.995,00 31.495.507,00 532.089.739,00 114.343,00 179.326.266,00 179.326.266,00 1.294.385.047,00 699.335.495,00 48.220.649,00 544.823.283,00 2.005.620,00 179.306.716,00 179.306.716,00 1.664.337.941,00 521.269.111,00 34.920.928,00 1.108.100.377,00 47.525,00 213.885.402,00 213.885.402,00 Administração Municipal De Cachiungo Administração Municipal De Ecunha Administração Municipal De Tchicala Tcholohanga Administração Municipal Do Bailundo Administração Municipal Do Huambo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 86,25% 37,62% 2,62% 46,00% 0,01% 13,75% 13,75% 85,68% 29,19% 2,01% 54,47% 0,01% 14,32% 14,32% 85,08% 38,16% 2,62% 44,28% 0,01% 14,92% 14,92% 87,83% 47,45% 3,27% 36,97% 0,14% 12,17% 12,17% 88,61% 27,75% 1,86% 59,00% 0,00% 11,39% 11,39% 1.205.322.756,00 973.795.785,00 1.201.528.850,00 1.473.691.763,00 1.878.223.343,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 356 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.9 - Outras Despesas De Capital 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 915.477.246,00 360.507.062,00 24.792.228,00 530.050.909,00 127.047,00 180.016.186,00 179.991.186,00 25.000,00 938.084.441,00 379.541.753,00 26.150.478,00 532.280.691,00 111.519,00 179.480.222,00 179.480.222,00 837.467.527,00 286.188.639,00 19.886.032,00 530.733.134,00 659.722,00 139.307.027,00 139.307.027,00 795.322.958,00 244.869.527,00 16.763.650,00 532.815.275,00 874.506,00 179.380.029,00 179.380.029,00 954.003.359,00 395.609.259,00 27.234.152,00 529.853.130,00 1.306.818,00 180.908.967,00 Administração Municipal Do Londuimbali Administração Municipal Do Longonjo Administração Municipal Do Mungo Administração Municipal Do Tchinjenje Administração Municipal Do Ucuma DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 83,57% 32,91% 2,26% 48,38% 0,01% 16,43% 16,43% 0,00% 83,94% 33,96% 2,34% 47,63% 0,01% 16,06% 16,06% 85,74% 29,30% 2,04% 54,34% 0,07% 14,26% 14,26% 81,60% 25,12% 1,72% 54,66% 0,09% 18,40% 18,40% 84,06% 34,86% 2,40% 46,69% 0,12% 15,94% 1.095.493.432,00 1.117.564.663,00 976.774.554,00 974.702.987,00 1.134.912.326,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 357 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 97.218.448,00 79.024.591,00 5.430.602,00 12.523.278,00 239.977,00 817.121,00 817.121,00 158.527.309,00 115.684.148,00 8.105.441,00 34.644.552,00 93.168,00 684.250,00 684.250,00 41.399.342.111,00 25.264.098.295,00 1.749.917.353,00 12.314.434.133,00 2.070.892.330,00 6.420.965.059,00 6.420.965.059,00 3.033.912.933,00 1.544.514.202,00 90.126.770,00 1.399.095.507,00 176.454,00 6.228.600,00 6.228.600,00 442.818.386,00 233.044.699,00 16.354.304,00 193.253.869,00 165.514,00 860.342,00 860.342,00 Centro De Form.Profissional Fadario Muteka Centro De Medicina E Reab.Física Dr.António Agostinho Neto Governo Provincial Do Huambo Hospital Provincial Do Huambo Hospital Sanatório Do Huambo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 99,17% 80,61% 5,54% 12,77% 0,24% 0,83% 0,83% 99,57% 72,66% 5,09% 21,76% 0,06% 0,43% 0,43% 86,57% 52,83% 3,66% 25,75% 4,33% 13,43% 13,43% 99,80% 50,80% 2,96% 46,02% 0,01% 0,20% 0,20% 99,81% 52,53% 3,69% 43,56% 0,04% 0,19% 0,19% 98.035.569,00 159.211.559,00 47.820.307.170,00 3.040.141.533,00 443.678.728,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 358 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 794.267.393,00 790.857.872,00 790.768.379,00 89.493,00 2.624.376,00 2.624.376,00 785.145,00 785.145,00 100,00% 99,57% 99,56% 0,01% 0,33% 0,33% 0,10% 0,10% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 44.266.721.174,00 21.613.463.017,00 21.612.936.731,00 526.286,00 1.468.561.948,00 1.468.561.948,00 18.796.386.112,00 12.745.675.125,00 6.050.710.987,00 2.388.310.097,00 2.388.310.097,00 6.929.568.156,00 6.929.568.156,00 6.929.568.156,00 86,46% 42,22% 42,22% 0,00% 2,87% 2,87% 36,71% 24,90% 11,82% 4,67% 4,67% 13,54% 13,54% 13,54% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 04 - Educação 6.934.995.215,00 5.996.571.600,00 938.423.615,00 35.000.000,00 35.000.000,00 24.358.745.618,00 13,55% 11,71% 1,83% 0,07% 0,07% 47,58% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 355.755.326,00 216.786.219,00 15.077.888,00 123.766.148,00 125.071,00 14.073.418,00 14.073.418,00 Instituto Médio Agrário Do Huambo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 96,19% 58,62% 4,08% 33,47% 0,03% 3,81% 3,81% 369.828.744,00 100,00% 51.196.289.330,00 100,00%Total Geral: 51.196.289.330,00Total Geral: 100,00% 794.267.393,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Governo Provincial Do BiéÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 359 Actividades Permanentes Prog.De Apoio A Prod.Agricola, Comercial E Exportações Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública Programa De Capacitação Institucional Programa De Combate À Degradação Ambiental Programa De Combate Às Grandes Endemias Programa De Controlo Da Qualidade Da Água Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Difusao E Acção Cultural Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Luta Contra O Vih/Sida Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social Programa De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. Social Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa De Reforma Educativa Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional Do Ambiente Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Água Para Todos 42.157.893.171,00 30.000.000,00 90.000.000,00 222.020.019,00 42.300.000,00 1.512.625.000,00 462.250.000,00 5.000.000,00 13.880.468,00 25.000.000,00 42.300.000,00 136.275.000,00 62.558.928,00 17.000.000,00 388.527.575,00 25.012.500,00 5.000.000,00 178.200.000,00 115.500.000,00 83.978.195,00 213.132.041,00 9.361.010,00 137.899.948,00 15.049.271,00 245.054.329,00 18.500.000,00 120.000.000,00 115.000.000,00 47.812.500,00 3.777.065.589,00 43.221.483,00 588.872.303,00 250.000.000,00 82,35% 0,06% 0,18% 0,43% 0,08% 2,95% 0,90% 0,01% 0,03% 0,05% 0,08% 0,27% 0,12% 0,03% 0,76% 0,05% 0,01% 0,35% 0,23% 0,16% 0,42% 0,02% 0,27% 0,03% 0,48% 0,04% 0,23% 0,22% 0,09% 7,38% 0,08% 1,15% 0,49% %Programa Valor 51.196.289.330,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Acções De Imunização (Pav) Acções De Luta Contra A Malária Acções Reint.Social Dos Repat.Desmobilizados E Antigos Combatentes Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão De Centros Infantis Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social Aquisição De Meios De Ensino Primário Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria 15.991.688,00 24.308.928,00 30.672.580,00 22.143.900.441,00 11.659.517,00 245.054.329,00 8.000,00 338.133.012,00 47.812.500,00 86.375.513,00 0,04% 0,05% 0,07% 49,55% 0,03% 0,55% 0,00% 0,76% 0,11% 0,19% %Projecto / Actividade Valor 44.691.844.686,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 360 Combate Ao Vih/Sida Cuidados Primários De Saúde Cultura, Desporto E Recreação Desporto Recreação E Lazer Educação Ambiental Das Comunidades Encargos De Manutenção Do Cemitério Monumento Do Kuito Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios Limpeza E Saneamento Merenda Escolar/Bié Plano Provincial De Cuidados E Desenv. Da 1ª Infância/Bié Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Prestação De Serviços Primários De Saúde Prevenção E Combate As Grandes Endemias Programa Bata Escolar/Bié Programa De Assistência A Pessoas Idosas Em Situação Vulnerável Promoção De Saúde Pública Servicos De Saúde Pública Serviços Comunitários 9.361.010,00 1.631.144.300,00 20.012.500,00 7.012.500,00 6.425.408,00 15.746.250,00 121.433.944,00 494.841.308,00 390.000.000,00 3.187.500,00 8.814.883.742,00 9.911.579.808,00 26.736.578,00 38.250.000,00 110.663.753,00 97.227.368,00 10.387.592,00 100.000,00 38.934.617,00 0,02% 3,65% 0,04% 0,02% 0,01% 0,04% 0,27% 1,11% 0,87% 0,01% 19,72% 22,18% 0,06% 0,09% 0,25% 0,22% 0,02% 0,00% 0,09% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Apoio Aos Serviços De Assistência Veterinária/Bié Aquisição Apetrechamento P/Centros E Postos De Saúde/Bié Aquisição Apetrechamento Para Edific. Funcionários Públicos/ Bié Aquisição Apetrechamento Para Escolas/Bié Aquisição De 20 Ambulancias/Bié Aquisição De Meios Para Saneamento Básico Da Província/Bié Aquisição De Para-Raios Na Província/Bié Aquisição De Produtos Químicos P/Tratamento De Água Província Do Bié Aquisição Estações Emissoras E Rádio De Comunicação Para Pn/Bié Asfaltagem De 15 Km De Estradas Na Cidade Do Cuito/Bié Campanhas Agrícola/Bié Conclusão Da Construção Direcção Provincial De Educação/ Bié Conclusão Da Obra De Construção 20 Residência T2 P/Órfãos De Guerra/Bié Conclusão Da Reabilitação Do Hospital Do Vouga/Bié Const.10 Dormitórios P/Quadros Edu.Saúde Sedes Comunais/Bié Const.Apet.Esc.Ens.Sec.Iº Ciclo 12 Salas No Andulo Sede/Bié Const.Apet.Escola Secundária I Ciclo Do Catabola Sede/Bié Construção 120 Salas Aulas Em Diversas Localidades/Bié Construção 2 Pontes Metálicas Com 40 M Rio Cotato E Cuquema/ Bié Construção 3 Esquadras Municipais Polícia Nacional/Bié Construção 30 Pontes De Madeira Em Diversas Localidades/Bié Construção 4 Blocos Operatórios Nos Hospitais Municipais/Bié Construção De 50 Casas T3 P/Quadros Em Diversas Comunas/Bié 13.880.468,00 159.000.000,00 89.000.000,00 100.000.000,00 16.000.000,00 30.000.000,00 43.221.483,00 17.000.000,00 18.500.000,00 102.000.000,00 20.000.000,00 90.000.000,00 15.000.000,00 44.587.303,00 45.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 167.027.575,00 90.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 17.000.000,00 75.000.000,00 Projecto / Actividade Total 6.504.444.644,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,006.504.444.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.880.468,00 159.000.000,00 89.000.000,00 100.000.000,00 16.000.000,00 30.000.000,00 43.221.483,00 17.000.000,00 18.500.000,00 102.000.000,00 20.000.000,00 90.000.000,00 15.000.000,00 44.587.303,00 45.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 167.027.575,00 90.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 17.000.000,00 75.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 361 Administração Municipal De Camacupa DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 1.602.054.668,00 100,00% Construção Do Palácio Da Justiça/Camacupa/Bié Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Catabola/Bié Construção E Apetrechamento Da Casa Da Juventude/Cuito/Bié Construção E Apetrechamento De 4 Bibliotecas Nos Mun./Bié Construção E Apetrechamento De Residências P/Quadros Província/Bié Construção Edifício Sede Governo Província/Bié Criação Do Aterro Sanitário Do Cuito/Bié Elaboração Do Plano Desenvolvimento Integrado Da Provincia Do Bié Estancamento De Progressão De Ravinas Na Cidade Do Cuito Estudo Para Construção De 1campo Polivalente No Cuito/Bié Estudo Para Construção De 1centro Cultural No Cuito/Bié Estudo Para Construção De 1parque Infantíl No Cuito/Bié Estudo Para Construção De Uma Escola C/20 Salas No Cuito/Bié Estudo Para Perímetros Integrados De Chicava Sande No Bié Estudos P/Const. De Centrais Térmicas Vários Municipios/Bié Estudos P/Const. Escolas Profissionais Vários Municipios/Bié Estudos P/Construção 7 Sistemas De Água Subterranea No Bié Estudos P/Construção Centro De Produção Da Tpa No Cuito/Bié Estudos P/Construção De 1 Academia De Música No Cuito/Bié Estudos Projectos E Fiscalização Província/Bié Formação E Capacitação De Quadros Públicos Da Província Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Bié Infraestruturas Microfomento/Bié Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Bié Instalação Sistema Energia Fotovoltaica Sedes Comunais/Bié Intensif.Cult.Milho Feijão E Café/Catab/Camac/Nhar/Andulo/Bié Mobilização Social E Cidadania/Bié Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Bié Operacionalização Microfomento/Bié Organização Produtiva Das Comunidades/Bié Prog.Aquis.30 Grupos Geradores 65 100 Kvas P/Sedes Comunais/Bié Programa De Requalificação Manutenção Conservação Escolas /Bié Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Todos/Bié Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reabilitação De 3 Casas Protocolares Do Governo/Bié Reabilitação Do Palácio Do Governo Provincial Do Bié Reabilitação Do Seminário Menor Reforço Institucional (Apoio Admin.Mun.Direcções Provinciais)/Bié Reforço Institucional/Bié Reparação Das Estradas Secundárias E Terciárias/Bié Requalificação Do Largo 1º De Maio No Cuito/Bié 39.285.000,00 30.020.019,00 15.049.271,00 35.000.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00 80.000.000,00 42.300.000,00 136.275.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 10.000.000,00 12.500.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 67.132.041,00 25.000.000,00 63.000.000,00 336.100.000,00 612.471.713,00 42.300.000,00 10.000.000,00 79.074.000,00 116.190.000,00 22.400.000,00 34.350.000,00 83.978.195,00 69.000.000,00 1.472.625.000,00 250.000.000,00 300.713.289,00 38.200.000,00 50.000.000,00 105.000.000,00 57.000.000,00 191.514.287,00 360.250.000,00 120.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.285.000,00 30.020.019,00 15.049.271,00 35.000.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00 80.000.000,00 42.300.000,00 136.275.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 10.000.000,00 12.500.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 67.132.041,00 25.000.000,00 63.000.000,00 336.100.000,00 612.471.713,00 42.300.000,00 10.000.000,00 79.074.000,00 116.190.000,00 22.400.000,00 34.350.000,00 83.978.195,00 69.000.000,00 1.472.625.000,00 250.000.000,00 300.713.289,00 38.200.000,00 50.000.000,00 105.000.000,00 57.000.000,00 191.514.287,00 360.250.000,00 120.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 362 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.222.951.047,00 484.100.393,00 32.461.988,00 706.157.159,00 231.507,00 230.621.797,00 230.621.797,00 830.842.478,00 147.919.561,00 9.990.369,00 672.825.264,00 107.284,00 179.182.116,00 179.182.116,00 946.097.673,00 298.003.001,00 20.042.667,00 627.613.301,00 438.704,00 199.942.215,00 199.942.215,00 1.108.417.551,00 357.579.471,00 24.485.029,00 726.224.592,00 128.459,00 166.391.563,00 166.391.563,00 1.789.177.516,00 614.946.283,00 41.991.504,00 1.132.135.269,00 104.460,00 172.151.937,00 172.151.937,00 Administração Municipal De Catabola Administração Municipal De Cuemba Administração Municipal De Nharea Administração Municipal De Tchitembo Administração Municipal Do Andulo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 84,13% 33,30% 2,23% 48,58% 0,02% 15,87% 15,87% 82,26% 14,65% 0,99% 66,61% 0,01% 17,74% 17,74% 82,55% 26,00% 1,75% 54,76% 0,04% 17,45% 17,45% 86,95% 28,05% 1,92% 56,97% 0,01% 13,05% 13,05% 91,22% 31,35% 2,14% 57,72% 0,01% 8,78% 8,78% 1.453.572.844,00 1.010.024.594,00 1.146.039.888,00 1.274.809.114,00 1.961.329.453,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 363 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 712.495.302,00 317.215.618,00 21.723.831,00 373.418.924,00 136.929,00 221.641.886,00 221.641.886,00 1.202.042.826,00 503.671.601,00 34.273.446,00 663.634.369,00 463.410,00 222.032.113,00 222.032.113,00 1.156.030.550,00 367.868.920,00 23.807.714,00 764.137.936,00 215.980,00 199.698.961,00 199.698.961,00 31.584.184.659,00 17.046.879.521,00 1.169.365.776,00 10.982.428.836,00 2.385.510.526,00 5.103.113.518,00 5.103.113.518,00 2.096.270.637,00 932.127.352,00 53.928.324,00 1.109.953.809,00 261.152,00 4.941.376,00 4.941.376,00 Administração Municipal Do Chinguar Administração Municipal Do Cuito Administração Municipal Do Cunhinga Governo Provincial Do Bié Hospital Provincial Do Bié DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 76,27% 33,96% 2,33% 39,97% 0,01% 23,73% 23,73% 84,41% 35,37% 2,41% 46,60% 0,03% 15,59% 15,59% 85,27% 27,13% 1,76% 56,36% 0,02% 14,73% 14,73% 86,09% 46,47% 3,19% 29,94% 6,50% 13,91% 13,91% 99,76% 44,36% 2,57% 52,82% 0,01% 0,24% 0,24% 934.137.188,00 1.424.074.939,00 1.355.729.511,00 36.687.298.177,00 2.101.212.013,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 364 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 6.283.917.393,00 6.244.376.190,00 6.236.105.627,00 8.270.563,00 39.541.203,00 39.541.203,00 100,00% 99,37% 99,24% 0,13% 0,63% 0,63% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 20.613.955.168,00 11.156.200.188,00 11.156.200.188,00 792.029.955,00 792.029.955,00 8.370.605.147,00 5.522.702.557,00 2.847.902.590,00 295.119.878,00 295.119.878,00 4.642.921.120,00 4.642.921.120,00 4.642.921.120,00 81,62% 44,17% 44,17% 3,14% 3,14% 33,14% 21,87% 11,28% 1,17% 1,17% 18,38% 18,38% 18,38% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 4.464.653.513,00 3.186.303.513,00 1.278.350.000,00 4.250.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 11.950.408.116,00 6.001.951.906,00 4.317.690.742,00 17,68% 12,62% 5,06% 0,02% 0,01% 0,01% 47,32% 23,76% 17,10% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 245.636.941,00 51.842.599,00 3.303.612,00 190.470.038,00 20.692,00 370.000,00 370.000,00 Instituto Médio Agrário Do Andulo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 99,85% 21,07% 1,34% 77,42% 0,01% 0,15% 0,15% 246.006.941,00 100,00% 25.256.876.288,00 100,00%Total Geral: 25.256.876.288,00Total Geral: 100,00% 6.283.917.393,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Governo Provincial Do NamibeÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 365 Actividades Permanentes Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica Programa De Administração E Gestão De Recursos Minerais Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal Programa De Construção E Reab.De Perimetros Irrigados Programa De Controlo Da Qualidade Da Água Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social Programa De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. Social Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Água Para Todos 19.415.152.324,00 256.200.000,00 483.400.000,00 1.255.550.000,00 51.500.000,00 55.000.000,00 600.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 30.000.000,00 83.180.000,00 38.200.000,00 17.000.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00 13.400.000,00 16.500.000,00 215.750.000,00 86.843.282,00 1.000.000,00 3.000.000,00 20.000.000,00 1.000.000,00 106.000.000,00 14.500.000,00 2.210.100.682,00 331.000.000,00 350.000.000,00 76,87% 1,01% 1,91% 4,97% 0,20% 0,22% 0,00% 0,03% 0,02% 0,12% 0,33% 0,15% 0,07% 0,16% 0,59% 0,05% 0,07% 0,85% 0,34% 0,00% 0,01% 0,08% 0,00% 0,42% 0,06% 8,75% 1,31% 1,39% %Programa Valor 25.256.876.288,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Abastecimento Logístico-Bens Diversos Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão De Centros Infantis Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social Cuidados Primários De Saúde Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios Limpeza E Saneamento Merenda Escolar/Namibe Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Prestação De Serviços Primários De Saúde 23.008.139,00 9.892.182.896,00 21.664.328,00 86.843.282,00 600.000,00 48.277.940,00 957.600.000,00 85.300.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 5.629.276.210,00 3.459.969.544,00 25.473.267,00 0,11% 47,81% 0,10% 0,42% 0,00% 0,23% 4,63% 0,41% 1,11% 1,11% 27,21% 16,72% 0,12% %Projecto / Actividade Valor 20.690.195.606,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 366 Abertura De Furos Aquis. Sistemas Irrigação Para Vales / Namibe Ampl.Rede Ilum.Públ.Nos Bairros Perifericos Da Cidade/Namibe Aquis.Apet.P/Administrações Municipais E Comunais/Namibe Aquis.Imputes P/ Associações De Camponeses/Namibe Aquis.Meios E Equip.P/Saneamento Basico/Namibe Aquisição De Apetrechos Para Escolas/Namibe Aquisição De Apetrechos Para Os Postos De Saúde / Namibe Aquisição De Meios Assist. Manutenção Das Infra-Estruturas / Namibe Const. Apet. 1 Centro Acolh. Fam. P/ Dir. Prov. Fam. Prom. Mulh. / Namibe Const. Bispado ( Casa Bispo Da Igreja Católica)Namibe Const. Da Direcção Dos Trans. Correios Telecomunicações / Namibe Const. Fiscaliz. Edif. Dir. Prov. Familia Promoção Da Mulher / Namibe Const. Infra-Estr. Técnica 50 Residências Para QuadrosNamibe Construção De Um Campo De Tenis Campo ( Joaquim Morais) / Namibe Construção Do Centro Emissor Ondas Média / Namibe Construção Do Edificio Direcção Provincial Dos Registos/Namibe Construção E Fiscalização 5 Residências T3 N GeminadasNamibe Construção E Fiscalização 5 Residências T4 P QuadrosNamibe Construção E Fiscalização Do Centro Escurtínio I FaseNamibe Construção Fiscalização De Uma Escola C/12 Salas/Namibe Elaboração De Estudos E Projectos E Consultoria/Namibe Est. Reab. Do Centro Cult. Recreativo Alexadres/Tômbwa/Namibe Estudo Rede Distrib. Aquis. Meios Subst. De Tubagem / Namibe Estudos Construção 1 Mini Hidrica/Camucuio/Namibe Estudos Construção Do Comando Dos Bombeiros No Tômbwa/Namibe Estudos Construção Muro Vedação Anexao Serv.Mun.Sinse/Namibe Estudos Da Ampliação De 6 Salas De Aulas Escola Emilio Ngongo/Namibe Estudos Da Ampliação Do Hospital Materno Infantil/Namibe Estudos Da Const. De Uma Instalação Serv. Catv/Bibala/Namibe Estudos Da Const. Represa Na Localidade Mucungo/Camucuio/Namibe Estudos Da Construção Da Ponte Sobre O Rio Sarujamba/Tômbwa/Namibe Estudos Da Construção De 2 Wc Hospital Saco Mar E Materno Infantil/Namibe Estudos Da Construção De 4 Salas De Aulas Na Esc.Tecn.De Saúde/Namibe Estudos Da Construção De 6 Lab. Nos Centros De Saúde/Namibe Estudos Da Reabilitação Da Represa No Chingo/Camucuio/Namibe Estudos Da Reabilitação Do Edificio Da Habitação/Namibe Estudos Da Reabilitação Do Parque Infantil Do Tômbwa/Namibe Estudos Da Reabilitação Hosp. Serv. Prisionais Bentiaba/Namibe Estudos De Construção De Pavilhão P/ Modalidade Luta/Namibe Estudos De Reabilitação Da Escola Primaria Augusto Ngangula/Namibe Estudos De Reabilitação Da Escola Tecnica De Saúde/Namibe Estudos Do Projecto Da Construção De 1 Centro De Saude/Namibe Estudos P/ Construção 2 Campos Polivalentes No Namibe 30.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 3.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 401.000.000,00 17.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 24.000.000,00 180.000.000,00 3.750.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 2.250.000,00 4.250.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 850.000,00 880.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 1.750.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 750.000,00 1.500.000,00 2.350.000,00 1.200.000,00 Projecto / Actividade Total 4.566.680.682,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,004.566.680.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 3.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 401.000.000,00 17.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 24.000.000,00 180.000.000,00 3.750.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 2.250.000,00 4.250.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 850.000,00 880.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 1.750.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 750.000,00 1.500.000,00 2.350.000,00 1.200.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 367 3 - Despesas Correntes 614.182.704,00 Administração Municipal Da Bibala DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 77,55% 792.001.060,00 100,00% Estudos P/ Construção Da Casa Da Juventude No Namibe Estudos P/ Construção De Anfiteatro Na Esc.Tecn De Saúde/Namibe Estudos P/Desassoriamento Chimpacas Represas Do Namibe Estudos Reab. Pontes Passagens Hidraulica Algumas Vias Do Namibe Estudos Sobre A Reparação Marginal (Falesia) Do Namibe Estudos Sobre Reab. Do Largo Major Saidy Mingas/Tômbwa/Namibe Estudos Sobre Reabilitação De 6 Centros De Saúde/Namibe Estudos Sobre Reabilitação Do Cine Teatro/Tômbwa/Namibe Estudos Sobre Reabilitação Escola Primaria 4 De Abril /Namibe Estudos Sobre Terraplanagem De Ruas Bº 5 De Abril E Outros/Namibe Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Namibe Ii Fase Const.Edificio Sede Do Governo Provincial/Namibe Infra-Estruturação Técnica Area Adjacente Pensão DiverseNamibe Infra-Estruturação Técnica Do Bairro TinguitaNamibe Infraestruturas Microfomento/Namibe Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Namibe Instalação Placa Sinalização Verticais Nomaios Luminosos Cidade/Namibe Mobilização Social E Cidadania/Namibe Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Namibe Operacionalização Microfomento/Namibe Organização Produtiva Das Comunidades/Namibe Programa De Merenda Escolar Namibe Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Todos/Namibe Proj.Const. Unidade Tratamento Resíduos SólidosNamibe Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reab. Amp. Edif. Direcção Prov. Antigos Combat. Vet. Patria / Namibe Reab. Apetrechamento Da Escola Do Ii Ciclo (Puniv) Tômbwa / Namibe Reab. Fiscaliz. Complexo Desportivo Joaquim Morais / Namibe Reab.Aumento Rede Energia As Sedes Municipais E Comunais/Namibe Reabilitação Da Ponte Sobre Rio Chingo/Namibe Reabilitação Do Edificio Da Direcção Provincial Cultura/ Namibe Reabilitação Do Hospital Provincial Ngola Kimbanda / Namibe Reabilitação Do Troço Bibala-Lola Reabilitação Do Troço Camucuio-Cassimbas Reabilitação E Vedação Do Hospital Munic. Do Tômbwa / Namibe Reabilitação Tapete Asfáltico Lancis Cidade Tombua/Namibe Recelagem Do Tapete Asfaltico Do Bairro Mandume I / Namibe Recelagem Do Tapete Asfaltico Do Bairro Sayde Mingas / Namibe Reforço Institucional/Namibe Taxas Instalação Licenças Operação Estudos Impacto Ambiental/Namibe 2.000.000,00 800.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 13.400.000,00 4.550.000,00 1.000.000,00 4.250.000,00 750.000,00 4.500.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 165.900.000,00 316.398.571,00 10.000.000,00 43.930.000,00 64.550.000,00 13.000.000,00 18.250.000,00 70.000.000,00 500.000.000,00 350.000.000,00 41.000.000,00 172.000.682,00 50.000.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 41.000.000,00 60.000.000,00 447.000.000,00 50.000.000,00 56.200.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 123.471.429,00 20.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 800.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 13.400.000,00 4.550.000,00 1.000.000,00 4.250.000,00 750.000,00 4.500.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 165.900.000,00 316.398.571,00 10.000.000,00 43.930.000,00 64.550.000,00 13.000.000,00 18.250.000,00 70.000.000,00 500.000.000,00 350.000.000,00 41.000.000,00 172.000.682,00 50.000.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 41.000.000,00 60.000.000,00 447.000.000,00 50.000.000,00 56.200.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 123.471.429,00 20.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 368 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 509.865.087,00 115.030.370,00 8.725.216,00 386.048.801,00 60.700,00 177.818.356,00 177.818.356,00 699.555.513,00 185.635.353,00 12.663.649,00 500.595.867,00 660.644,00 205.772.350,00 205.772.350,00 952.378.380,00 352.724.158,00 24.122.016,00 575.169.417,00 362.789,00 143.995.528,00 143.995.528,00 509.271.078,00 100.533.938,00 7.922.063,00 400.728.967,00 86.110,00 137.886.292,00 137.886.292,00 377.632.364,00 231.330.852,00 16.077.728,00 130.116.500,00 107.284,00 14.795.516,00 14.795.516,00 Administração Municipal Do Camucuio Administração Municipal Do Namibe Administração Municipal Do Tombwa Administração Municipal Do Virei Complexo Escolar Marítimo Helder Neto DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 74,14% 16,73% 1,27% 56,14% 0,01% 25,86% 25,86% 77,27% 20,50% 1,40% 55,29% 0,07% 22,73% 22,73% 86,87% 32,17% 2,20% 52,46% 0,03% 13,13% 13,13% 78,69% 15,53% 1,22% 61,92% 0,01% 21,31% 21,31% 96,23% 58,95% 4,10% 33,16% 0,03% 3,77% 3,77% 687.683.443,00 905.327.863,00 1.096.373.908,00 647.157.370,00 392.427.880,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 369 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 8.628.530.405,00 7.590.594.743,00 7.584.324.125,00 6.270.618,00 988.681.542,00 988.681.542,00 49.254.120,00 49.254.120,00 100,00% 87,97% 87,90% 0,07% 11,46% 11,46% 0,57% 0,57% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 50.855.671.095,00 30.554.210.429,00 30.554.210.429,00 2.110.305.035,00 2.110.305.035,00 16.760.817.347,00 10.979.752.022,00 5.781.065.325,00 1.430.338.284,00 1.430.338.284,00 10.818.579.734,00 10.818.579.734,00 10.818.579.734,00 82,46% 49,54% 49,54% 3,42% 3,42% 27,18% 17,80% 9,37% 2,32% 2,32% 17,54% 17,54% 17,54% Natureza %Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 15.784.245.579,00 9.493.510.473,00 679.390.107,00 5.317.871.790,00 293.473.209,00 3.782.019.057,00 3.782.019.057,00 1.166.824.463,00 504.619.340,00 29.500.737,00 632.467.232,00 237.154,00 2.815.665,00 2.815.665,00 Governo Provincial Do Namibe Hospital Provincial Do Namibe DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 80,67% 48,52% 3,47% 27,18% 1,50% 19,33% 19,33% 99,76% 43,14% 2,52% 54,07% 0,02% 0,24% 0,24% 19.566.264.636,00 1.169.640.128,00 100,00% 100,00% 61.674.250.829,00Total Geral: 100,00% 8.628.530.405,00Total Geral: 100,00% Governo Provincial Da HuilaÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 370 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios 06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados 07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade 10 - Protecção Ambiental 10.01.00 - Gestão De Resíduos 10.02.00 - Gestão De Águas Residuais 8.231.837.542,00 7.318.686.842,00 913.150.700,00 30.957.479.769,00 23.166.339.870,00 2.391.037.448,00 3.737.184.847,00 1.662.917.604,00 16.205.907.975,00 8.999.860.926,00 4.149.415.249,00 2.627.205.914,00 429.425.886,00 1.475.788.776,00 104.843.282,00 40.282.472,00 1.028.206.920,00 302.456.102,00 2.649.424.453,00 250.000.000,00 1.620.600.000,00 778.824.453,00 1.753.812.314,00 237.101.782,00 237.101.782,00 984.066.524,00 984.066.524,00 532.644.008,00 532.644.008,00 400.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 13,35% 11,87% 1,48% 50,20% 37,56% 3,88% 6,06% 2,70% 26,28% 14,59% 6,73% 4,26% 0,70% 2,39% 0,17% 0,07% 1,67% 0,49% 4,30% 0,41% 2,63% 1,26% 2,84% 0,38% 0,38% 1,60% 1,60% 0,86% 0,86% 0,65% 0,32% 0,32% Função % Actividades Permanentes Prog.De Apoio A Prod.Agricola, Comercial E Exportações Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública Programa De Capacitação Institucional Programa De Controlo Da Qualidade Da Água Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 46.750.851.239,00 100.000.000,00 3.381.769.955,00 1.086.775.153,00 984.066.524,00 532.644.008,00 150.000.000,00 90.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 137.101.782,00 75,80% 0,16% 5,48% 1,76% 1,60% 0,86% 0,24% 0,15% 0,24% 0,41% 0,22% %Programa Valor Valor 61.674.250.829,00 100,00%Total Geral: 61.674.250.829,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 371 Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Água Para Todos 255.200.000,00 254.843.282,00 1.370.600.000,00 5.720.398.886,00 160.000.000,00 300.000.000,00 0,41% 0,41% 2,22% 9,28% 0,26% 0,49% %Programa Valor DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão De Centros Infantis Administração E Gestão Dos Serviços Da Administração Pública Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado Cuidados Primários De Saúde Limpeza E Saneamento Merenda Escolar/Huíla Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Prestação De Serviços Primários De Saúde 31.069.654.836,00 20.448.690,00 104.843.282,00 2.575.000,00 342.738.574,00 9.190.000,00 2.681.280.000,00 970.000.000,00 590.000.000,00 7.201.139.899,00 7.086.226.220,00 48.878.020,00 61,98% 0,04% 0,21% 0,01% 0,68% 0,02% 5,35% 1,94% 1,18% 14,37% 14,14% 0,10% %Projecto / Actividade Valor 50.126.974.521,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Aquis. Equip. P/Saneam. Básico Bº Periféricos Cidade Da Lubango/Huíla Aquisição De Atm Para Campanha Agrícola/Huíla Aquisição De Câmaras De Conservação De Prod.Agrícolas/Huíla Const. Sist.Prod. Dist. Energ. N. Urbaniz. ( Eywa Mut. Nambambe)/Huíla Const.Sistema Produção Distribuição De Energia Na Tchavola Construção De 1 Maternidade No Lubango/Huíla Construção De 100 Casas No Municipio Da Chibia /Huila Construção De 100 Casas No Municipio Da Cacula/Huila Construção De 100 Casas No Municipio Da Humpata/Huila Construção De 100 Casas No Município Do Lubango/Huíla Construção De Um Dique No Bairro Sofrio/Huíla Construção De Um Hospital Psiquiátrico / Huíla Construção De Valas De Drenagem Nas Zonas A Urbanizar Construção Do Hospital Pediátrico/Lubango/Huíla Construção Sist.Prod.Dist. Àgua Novas Urbaniz.(Eywa, Mut. Namb.)/Huila Construção Sistema Prod.Distribuição De Energia Na Tchanja Divulgação Promoção E Imagem Do Programa Governo-2011/Huila Estudos Para Construção Da Eta /Lubango/Huíla Estudos Para Construção De Albergues/Humpata/Huila Estudos Para Construção De Biotecnica Na Humpata/Huila Estudos Para Construção De Redes De Água No Quilengues/Huíla 257.950.700,00 137.101.782,00 100.000.000,00 150.000.000,00 162.644.008,00 1.468.135.249,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 150.000.000,00 448.891.994,00 200.000.000,00 1.314.742.712,00 300.000.000,00 65.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Projecto / Actividade Total 11.547.276.308,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,0011.547.276.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.950.700,00 137.101.782,00 100.000.000,00 150.000.000,00 162.644.008,00 1.468.135.249,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 150.000.000,00 448.891.994,00 200.000.000,00 1.314.742.712,00 300.000.000,00 65.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 372 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 619.686.411,00 145.049.139,00 9.731.099,00 464.763.598,00 142.575,00 178.162.423,00 178.162.423,00 634.824.499,00 98.107.992,00 6.033.489,00 530.506.564,00 Administração Municipal Da Chibia Administração Municipal Da Humpata DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 77,67% 18,18% 1,22% 58,25% 0,02% 22,33% 22,33% 81,25% 12,56% 0,77% 67,90% 797.848.834,00 781.357.748,00 100,00% 100,00% Estudos Para Construção Do Sistema De Produção E Água No Lubango/Huíla Estudos Para Construção Do Sistema De Produção De Águas/Matala/Huíla Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Huíla Infraestruturas De Urbanização (Redes Téc.Equipamentos)/Huíla Infraestruturas Microfomento/Huíla Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Huíla Manutenção De Infraestruturas Escolares/Huíla Manutenção De Infraestruturas Hospitalares/Huíla Melhoramento Do Sistema De Água Á Cidade De Lubango/Huíla Mobilização Social E Cidadania/Huíla Modernização Administrativa/Huíla Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Huíla Operacionalização Microfomento/Huíla Organização Produtiva Das Comunidades/Huíla Outros Encargos E Fiscalização/Huíla Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Todos/Huíla Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Projectos De Segurança Alimentar /Huila Reab. Expansão Redes De Distribuição Energia/Lubango/Huila Reabilitação Da Rede Produção Distrib Àgua Comuna Da Huila Reabilitação Da Rede Produção Distrib Àgua Na Jamba/Huila Reabilitação Da Rede Produção Distrib.Água Na Arimba/Huíla Reforço Institucional/Huíla Rep. Ruas Bº Periféricos ( Quilen. Mut. Eywa Tchanja Fer. Lubango/Huila Reparação Das Ruas Dos Bairros Periféricos Cidade Do Lubango/Huila Saneamento Basico Dos Bairros Perifericos Cidade Do Lubango 45.000.000,00 45.000.000,00 98.000.000,00 180.000.000,00 413.400.000,00 791.784.570,00 160.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 123.004.000,00 150.000.000,00 180.740.000,00 36.400.000,00 51.100.000,00 75.200.000,00 553.824.453,00 300.000.000,00 429.425.886,00 150.000.000,00 155.000.000,00 130.200.000,00 130.200.000,00 130.200.000,00 325.264.430,00 707.072.484,00 276.994.040,00 200.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 98.000.000,00 180.000.000,00 413.400.000,00 791.784.570,00 160.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 123.004.000,00 150.000.000,00 180.740.000,00 36.400.000,00 51.100.000,00 75.200.000,00 553.824.453,00 300.000.000,00 429.425.886,00 150.000.000,00 155.000.000,00 130.200.000,00 130.200.000,00 130.200.000,00 325.264.430,00 707.072.484,00 276.994.040,00 200.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 373 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 566.558.046,00 164.264.011,00 11.218.236,00 390.770.886,00 304.913,00 138.111.606,00 138.111.606,00 931.648.080,00 253.125.317,00 22.014.011,00 655.872.917,00 635.835,00 179.022.921,00 179.022.921,00 537.174.093,00 142.393.436,00 9.531.437,00 385.146.171,00 103.049,00 177.818.356,00 177.818.356,00 583.885.404,00 122.765.521,00 8.338.370,00 452.664.348,00 117.165,00 106.197.210,00 106.197.210,00 440.013.416,00 160.264.129,00 10.886.162,00 268.689.494,00 173.631,00 177.302.151,00 177.302.151,00 Administração Municipal Da Jamba Administração Municipal Da Matala Administração Municipal De Caconda Administração Municipal De Cacula Administração Municipal De Caluquembe DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 80,40% 23,31% 1,59% 55,45% 0,04% 19,60% 19,60% 83,88% 22,79% 1,98% 59,05% 0,06% 16,12% 16,12% 75,13% 19,92% 1,33% 53,87% 0,01% 24,87% 24,87% 84,61% 17,79% 1,21% 65,60% 0,02% 15,39% 15,39% 71,28% 25,96% 1,76% 43,53% 0,03% 28,72% 28,72% 704.669.652,00 1.110.671.001,00 714.992.449,00 690.082.614,00 617.315.567,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 374 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 524.136.454,00 132.994.467,00 8.878.427,00 382.215.800,00 47.760,00 137.818.356,00 137.818.356,00 474.455.151,00 89.584.033,00 5.729.874,00 379.004.316,00 136.928,00 137.818.356,00 137.818.356,00 657.131.056,00 117.858.057,00 6.967.520,00 532.189.725,00 115.754,00 138.506.716,00 138.506.716,00 518.984.022,00 131.551.212,00 7.798.150,00 379.480.263,00 154.397,00 137.818.356,00 137.818.356,00 560.748.309,00 99.547.526,00 6.701.359,00 454.282.033,00 217.391,00 138.162.416,00 138.162.416,00 Administração Municipal De Chicomba Administração Municipal De Chipindo Administração Municipal De Cuvango Administração Municipal De Quilengues Administração Municipal De Quipungo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 79,18% 20,09% 1,34% 57,74% 0,01% 20,82% 20,82% 77,49% 14,63% 0,94% 61,90% 0,02% 22,51% 22,51% 82,59% 14,81% 0,88% 66,89% 0,01% 17,41% 17,41% 79,02% 20,03% 1,19% 57,78% 0,02% 20,98% 20,98% 80,23% 14,24% 0,96% 65,00% 0,03% 19,77% 19,77% 661.954.810,00 612.273.507,00 795.637.772,00 656.802.378,00 698.910.725,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 375 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 677.288.859,00 349.175.288,00 23.360.283,00 303.790.555,00 962.733,00 204.912.081,00 204.912.081,00 592.505.054,00 120.807.664,00 7.435.408,00 464.013.535,00 248.447,00 138.162.422,00 138.162.422,00 39.380.294.847,00 27.121.501.936,00 1.879.699.105,00 8.953.033.318,00 1.426.060.488,00 8.642.214.848,00 8.642.214.848,00 225.591.748,00 102.729.900,00 6.888.324,00 115.952.320,00 21.204,00 516.205,00 516.205,00 2.562.490.593,00 959.251.769,00 65.252.518,00 1.537.467.531,00 518.775,00 6.793.470,00 6.793.470,00 Administração Municipal Do Lubango Administração Municipal Dos Gambos Governo Provincial Da Huíla Hospital De Caluquembe Hospital Provincial Da Huila DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 76,77% 39,58% 2,65% 34,44% 0,11% 23,23% 23,23% 81,09% 16,53% 1,02% 63,51% 0,03% 18,91% 18,91% 82,00% 56,48% 3,91% 18,64% 2,97% 18,00% 18,00% 99,77% 45,43% 3,05% 51,28% 0,01% 0,23% 0,23% 99,74% 37,34% 2,54% 59,84% 0,02% 0,26% 0,26% 882.200.940,00 730.667.476,00 48.022.509.695,00 226.107.953,00 2.569.284.063,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 376 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades Outras Receitas Correntes 5.546.157.920,00 5.513.691.347,00 5.508.754.076,00 4.937.271,00 2.209.245,00 2.209.245,00 30.257.328,00 403.203,00 29.854.125,00 100,00% 99,41% 99,33% 0,09% 0,04% 0,04% 0,55% 0,01% 0,54% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 21.094.704.107,00 10.351.067.638,00 10.351.067.638,00 713.446.145,00 713.446.145,00 9.342.675.974,00 4.898.037.044,00 4.444.638.930,00 687.514.350,00 687.514.350,00 9.188.164.619,00 9.188.164.619,00 9.188.164.619,00 69,66% 34,18% 34,18% 2,36% 2,36% 30,85% 16,17% 14,68% 2,27% 2,27% 30,34% 30,34% 30,34% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 7.274.999.019,00 5.930.300,00 4.107.311.524,00 3.161.757.195,00 132.000.000,00 80.000.000,00 24,02% 0,02% 13,56% 10,44% 0,44% 0,26% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 368.255.053,00 243.239.032,00 13.841.263,00 110.973.973,00 200.785,00 32.708.592,00 32.708.592,00 Instituto Médio Agrário Do Tchivinguiro DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 91,84% 60,66% 3,45% 27,68% 0,05% 8,16% 8,16% 400.963.645,00 100,00% 30.282.868.726,00 100,00%Total Geral: 30.282.868.726,00Total Geral: 100,00% 5.546.157.920,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Governo Provincial Do CuneneÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 377 Actividades Permanentes Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Difusao E Acção Cultural Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Água Para Todos 18.498.531.272,00 292.076.049,00 1.652.386.418,00 150.000.000,00 60.000.000,00 703.600.000,00 250.000.000,00 148.550.000,00 275.000.000,00 230.000.000,00 50.000.000,00 82.000.000,00 577.142.144,00 160.700.000,00 80.000.000,00 765.811.738,00 29.773.582,00 112.178.151,00 552.000.000,00 6.001.352,00 223.588.644,00 2.563.310.752,00 2.657.713.949,00 162.504.675,00 61,09% 0,96% 5,46% 0,50% 0,20% 2,32% 0,83% 0,49% 0,91% 0,76% 0,17% 0,27% 1,91% 0,53% 0,26% 2,53% 0,10% 0,37% 1,82% 0,02% 0,74% 8,46% 8,78% 0,54% %Programa Valor 30.282.868.726,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão De Centros Infantis Administração E Gestão Dos Serviços De Informações Apoio A Reintegração Dos Antigos Combatentes Apoio Às Familias Mais Carentes Aquisição De Equipamentos Essenciais Campanha De Vacinação Do Gado Cuidados Primários De Saúde Formação De Quadros Da Administração Pública Gestão Do Centro Comunitário/Kunene Limpeza E Saneamento Merenda Escolar/Kunene Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Prestação De Serviços Primários De Saúde Serviços De Assistência Social 11.535.599.886,00 65.006.933,00 24.993.282,00 4.827.150,00 4.780.300,00 2.734.906,00 5.850.354,00 6.001.352,00 1.149.120.000,00 3.403.613,00 10.162.750,00 350.000.000,00 265.000.000,00 3.126.769.551,00 3.363.913.373,00 26.502.775,00 3.759.981,00 57,83% 0,33% 0,13% 0,02% 0,02% 0,01% 0,03% 0,03% 5,76% 0,02% 0,05% 1,75% 1,33% 15,67% 16,86% 0,13% 0,02% %Projecto / Actividade Valor 19.948.426.206,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 378 Actualização Plano De Desenvolvimento Da Provincia Do Cunene Apoio Institucional Ás Dir. E Administrações Mun. /Cunene Aquisição De 10 Ambulâncias P/Hosp.Da Província/Cunene Aquisição De Equipamentos E Meios Escolares/Cunene Aquisição De Equipamentos E Meios Hospitalares/Cunene Aquisição De Kits De Equip. P/ Manut. Diques De Protecção /Cunene Aquisição De Meios De Suporte Às Unidades Sanitárias/Cunene Aquisição Fármacos E Meios Assist.Téc. Veterinária P/Meio Rural/Cunene Aquisição Meios Equip.Desportivos P/Massificação Desportiva/Cunene Auto Const.Dirigida P/Reassentamento Do Grupo Nomada Vatuas/Cunene Const. 200 Resid.Antigos Combat (1º Fase 20 Res) Cuanhama/Cunene Const. 3 Edas Preparação 500 Ha De Terra P/ Cooperativas Agricolas/Cunene Const. Apet.3 Centros Saúde Môngua Missão Mupa E Naipalala/Cunene Const. De Edif. Area Protocolar Do Aeroporto De Ondjiva / Cunene Const. Edifício Sede Gov. Provincial Do Cunene Const. Esc. Téc. Profissional Agro- Pecuaria / Ombadja / Cunene Const. Protecção Contra Enchentes Ondjiva-Gtoc/Ondjiva / Cunene Const.2 Quarteis De Bombeiros Em Xangongo E Cuvelai/Cunene Const.Habitação Social 100 Casas Sedes Municipais 1ª Fase Const.Palácio Da Justiça Do Xangongo 2ª Fase/Ombadja/Cunene Const.Terrap.Troço Namacunde Ounonge (30km) Namacunde/Cunene Construção Apet. Da Repartição Fiscal De Ombandja/ Cunene Construção 1 Centro De Formação Feminina Em Ondjiva/Cuanhama Construção 1600 Casas Sociais P/ Os Sinistrados Das Chuvas/Cunene Construção 2 Campos Futebol 11 Xangongo E Namacunde/Cunene Construção 2 Campos Polivalentes Em Recintos Escolares Em Ondjiva Construção 3 Esquadras Policiais Em Calueque B.Kafitu E S.Clara/Cunene Construção Apet.2 Centros Materno Infantil/Ondjiva E Xangongo/Cunene Construção Apet.Edifício Inst.Téc.Do Palácio Ondjiva/Cunene Construção Centro Retenção Estrangeiros Ilegais Em Ondjiva/Cunene Construção Da Conservatória De Registos E Notario De Ondjiva Construção Da Estação Postal Em Ondjiva/Cunene Construção Da Residência Do Vice-Governador/Cuanhama/Cunene Construção De 1 Casa De Cultura Em Ondjiva/Cunene Construção De 10 Residências Funcionais Em Ondjiva/ Cunene Construção De Um Aterro Sanitário Na Cidade De Ondjiva/Cunene Construção Depósito Prov.Medicamentos Em Ondjiva/Cunene Construção Do Palácio Do Governo Provincíal/Cuanhama Construção E Reabilitação De Zonas Verdes E De Lazer/Cunene Est.Infra-Estrut.Futura Cidade Universitária Em Ondjiva/Cunene Estudos E Construção Centros De Serviços Partilhados/Cunene Estudos E Projectos Gtoc / Cunene Estudos Proj. Construção 1 Centro Melhoramento De Gado/Cunene Estudos S/Aproveitamento Abastecimento Água Provincial/Cunene Fiscalização De Projectos/Cunene 35.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 58.550.000,00 60.648.777,00 50.000.000,00 84.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 87.000.000,00 80.000.000,00 56.502.772,00 106.800.000,00 500.000.000,00 90.000.000,00 450.350.000,00 52.000.000,00 77.500.000,00 283.401.111,00 50.000.000,00 57.600.000,00 50.000.000,00 251.862.144,00 90.000.000,00 35.000.000,00 80.000.000,00 90.924.500,00 50.000.000,00 51.000.000,00 54.578.938,00 47.500.000,00 55.780.000,00 230.000.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 32.000.000,00 470.300.000,00 362.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 73.588.644,00 294.537.543,00 Projecto / Actividade Total 10.334.442.520,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,0010.334.442.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 58.550.000,00 60.648.777,00 50.000.000,00 84.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 87.000.000,00 80.000.000,00 56.502.772,00 106.800.000,00 500.000.000,00 90.000.000,00 450.350.000,00 52.000.000,00 77.500.000,00 283.401.111,00 50.000.000,00 57.600.000,00 50.000.000,00 251.862.144,00 90.000.000,00 35.000.000,00 80.000.000,00 90.924.500,00 50.000.000,00 51.000.000,00 54.578.938,00 47.500.000,00 55.780.000,00 230.000.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 32.000.000,00 470.300.000,00 362.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 73.588.644,00 294.537.543,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 379 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 686.036.269,00 159.563.643,00 11.478.469,00 514.850.171,00 143.986,00 185.085.633,00 185.085.633,00 521.394.044,00 48.394.401,00 3.819.105,00 468.917.269,00 Administração Municipal Da Cahama Administração Municipal De Cuanhama DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 78,75% 18,32% 1,32% 59,10% 0,02% 21,25% 21,25% 69,66% 6,47% 0,51% 62,64% 871.121.902,00 748.535.550,00 100,00% 100,00% Fiscalização Gtoc / Cunene Formação Capacitação Técnica Funcionários Públicos/Cunene Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cunene Infraestruturas Microfomento/Cunene Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Cunene Limpeza Saneamento Básico Da Cidade De Ondjiva/Cunene Mobilização Social E Cidadania/Cunene Obras Loteam.Infra-Estrutura Reserv.Fund.(Cent Part) 1ª Fase/Cunene Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Cunene Operacionalização Microfomento/Cunene Organização Produtiva Das Comunidades/Cunene Outros Estudos E Projectos/Cunene Planos Urbanos E De Pormen.Mun.Comunas (1ª Fase)/Cunene Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Todos/Cunene Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reab. Apet. Do Complexo-Memorial Rei Mandume-Oihole/Cunene Reab. Campo De Futebol 11 Dos Castilhos Em Ondjiva / Cunene Reab.E Construção De Equipamentos Sociais Eclesiast./Cunene Reab.Expansão Rede De Distribuição Energia Em Ondjiva/Cunene Reab.Terrap.Troço Ondjiva-Oipempe-Oifidi (10 Km)/Ombadja/Cunene Reab.Terrap.Troço Xang.Ombala Ya Mungo Onassa (80) Km/Cunene Reab.Terrap.Troço Xangongo Chivemba Canganda (97)/Cunene Reabilitação Apetrechamento Do Edifício Do Gep/Cunene Reabilitação Do Troço Cahama Octchindjau Oncócua/Cunene Reabilitação Terraplanagem Estrada Anhanca-Oshimolo 438 Km/Cunene Reforço Institucional/Cunene Requalificação Da Área Da Feira Do Cunene/Cuanhama Selagem Asfáltica De 6500 Metros De Ruas De Onjiva/Cuanhama 113.472.332,00 60.000.000,00 43.000.000,00 214.400.000,00 407.981.142,00 150.000.000,00 52.873.143,00 100.000.000,00 77.460.000,00 17.600.000,00 25.800.000,00 182.801.863,00 90.000.000,00 1.652.386.418,00 162.504.675,00 193.068.903,00 89.183.900,00 80.000.000,00 70.700.000,00 250.000.000,00 180.000.000,00 42.800.000,00 122.800.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 188.000.000,00 149.185.715,00 90.000.000,00 100.000.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.472.332,00 60.000.000,00 43.000.000,00 214.400.000,00 407.981.142,00 150.000.000,00 52.873.143,00 100.000.000,00 77.460.000,00 17.600.000,00 25.800.000,00 182.801.863,00 90.000.000,00 1.652.386.418,00 162.504.675,00 193.068.903,00 89.183.900,00 80.000.000,00 70.700.000,00 250.000.000,00 180.000.000,00 42.800.000,00 122.800.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 188.000.000,00 149.185.715,00 90.000.000,00 100.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 380 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 437.426.972,00 45.307.769,00 3.877.921,00 388.119.784,00 121.498,00 178.618.356,00 178.618.356,00 470.346.990,00 75.137.809,00 6.351.748,00 388.738.856,00 118.577,00 138.618.356,00 138.618.356,00 535.633.963,00 62.081.211,00 5.117.870,00 468.309.835,00 125.047,00 138.962.493,00 138.962.493,00 1.195.330.189,00 175.218.758,00 12.639.316,00 1.006.983.690,00 488.425,00 186.293.130,00 186.293.130,00 15.745.540.057,00 9.209.345.286,00 636.459.633,00 5.213.643.928,00 686.091.210,00 8.133.445.145,00 8.133.445.145,00 Administração Municipal De Curoca Administração Municipal De Cuvelai Administração Municipal De Namacunde Administração Municipal De Ombadja Governo Provincial Do Cunene DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 71,01% 7,35% 0,63% 63,00% 0,02% 28,99% 28,99% 77,24% 12,34% 1,04% 63,84% 0,02% 22,76% 22,76% 79,40% 9,20% 0,76% 69,42% 0,02% 20,60% 20,60% 86,52% 12,68% 0,91% 72,88% 0,04% 13,48% 13,48% 65,94% 38,57% 2,67% 21,83% 2,87% 34,06% 34,06% 616.045.328,00 608.965.346,00 674.596.456,00 1.381.623.319,00 23.878.985.202,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 381 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 475.394.941,00 475.029.727,00 474.928.900,00 100.827,00 365.214,00 365.214,00 100,00% 99,92% 99,90% 0,02% 0,08% 0,08% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 25.441.433.367,00 8.140.663.155,00 8.140.663.155,00 556.558.332,00 556.558.332,00 13.932.193.422,00 7.724.139.667,00 6.208.053.755,00 2.812.018.458,00 2.812.018.458,00 11.122.528.368,00 11.122.528.368,00 11.122.528.368,00 69,58% 22,26% 22,26% 1,52% 1,52% 38,10% 21,13% 16,98% 7,69% 7,69% 30,42% 30,42% 30,42% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 8.548.884.795,00 2.000.000,00 6.712.787.699,00 1.834.097.096,00 140.580.000,00 140.580.000,00 10.117.611.495,00 6.500.606.586,00 1.004.894.682,00 1.280.261.336,00 1.331.848.891,00 23,38% 0,01% 18,36% 5,02% 0,38% 0,38% 27,67% 17,78% 2,75% 3,50% 3,64% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.502.995.623,00 576.018.761,00 33.702.083,00 893.112.441,00 162.338,00 Hospital Provincial Do Cunene DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 100,00% 38,32% 2,24% 59,42% 0,01% 1.502.995.623,00 100,00% 36.563.961.735,00 100,00%Total Geral: 36.563.961.735,00Total Geral: 100,00% 475.394.941,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Governo Provincial Do Cuando-CubangoÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 382 Actividades Permanentes Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Difusao E Acção Cultural Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Melhoria Da Assistência Social Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas Programa Reab.E Cont.Das Infraest.Bás.De Telecomunicações 22.025.750.740,00 140.580.000,00 293.560.000,00 1.329.174.000,00 328.750.000,00 1.004.823.173,00 230.000.000,00 1.991.351.100,00 324.286.700,00 250.000.000,00 31.254.000,00 100.000.000,00 65.210.000,00 170.000.000,00 50.000.000,00 347.782.821,00 764.392.000,00 100.000.000,00 300.987.600,00 280.750.300,00 80.000.000,00 1.287.239.485,00 27.200.000,00 90.152.000,00 3.724.993.289,00 1.197.091.246,00 28.633.281,00 60,24% 0,38% 0,80% 3,64% 0,90% 2,75% 0,63% 5,45% 0,89% 0,68% 0,09% 0,27% 0,18% 0,46% 0,14% 0,95% 2,09% 0,27% 0,82% 0,77% 0,22% 3,52% 0,07% 0,25% 10,19% 3,27% 0,08% %Programa Valor 36.563.961.735,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social Apoio Ao Reassentamento Dos Ex-Milit. E Mutilados Guerra/K-Kubango Cuidados Primários De Saúde Cultura, Desporto E Recreação Formação E Superação Técnica Profissional Informatização Dos Serviços Limpeza E Saneamento Manutenção De Diversas Infraestruturas De Saúde Manutenção De Diversas Infraestruturas Escolares Merenda Escolar/Kuando- Kubango Prestação De Serviços De Educação Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública Prestação De Serviços Primários De Saúde 12.074.829.845,00 53.229.046,00 8.910.600,00 44.352.472,00 403.000.000,00 1.723.680.000,00 324.286.700,00 39.490.097,00 11.764.571,00 703.429.403,00 250.000.000,00 250.000.000,00 390.000.000,00 2.846.653.809,00 5.793.102.302,00 19.745.583,00 47,53% 0,21% 0,04% 0,17% 1,59% 6,78% 1,28% 0,16% 0,05% 2,77% 0,98% 0,98% 1,54% 11,20% 22,80% 0,08% %Projecto / Actividade Valor 25.407.115.292,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 383 Programa De Assist.Social E Profissional Adolesc.Vulnerável/K-Kubango Projecto De Apoio A Biodiversidade/Kuando-Kubango Projecto De Apoio Institucional Ao Sector Das Telecomunicações 170.587.750,00 271.419.833,00 28.633.281,00 0,67% 1,07% 0,11% %Projecto / Actividade Valor DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 1.5.8.3.5 - Construção Cemitério Casa De Velório Menongue/Cuando Cubango 1.9.8.1.0 - Construção Apet. Centro Saúde C/30 Camas Dirico/Cuando- Cubango Ampliação E Apetrechamento Do Centro Ortopédico/Menongue Apetrechamento De Mobiliário Escolar Hospital/Residencial/C.Cubango Apoio Reassent.Ex.Milit.E Mutilados De Guerra (Cr.Adic)/Cuando- Cubango Aquisição De Imputs Agrícolas/Cuando Cubango Aquisição De Meios P/Saneamento Básico/C.Cubango Aquisição E Montagem Rede Frigorifico 8 Municípios Provincía/C.Cubango Concl.Construção E Apet. Lar De Diminuidos Fisicos/C.Cubango Concl.Escola C/12 Salas 2 Lab.Ginmo Desportivo (Cr.Adic)/Cuando- C.Cubango Concl.Infra-Estrut.600 Hectares Reserv.Fund.(Cr.Adic)/C.Cubango Const. 50 Casas Do Tipo T2 Geminadas Para Quadros /C. Cubango Const. Centro Oftalmologico Em Menongue (Cr.Adic)/C.Cubango Const.Apet.C.Pré-Univ.16 Salas A.3 Lab.Gin.Desportivo/C.Cubango Const.Apet.Centro Reabilitação Física Diocese/Cuando Cubango Const.Apet.De 1 Centro De Apoio Aos Ant.Combatentes/Cuando Cubango Const.E Apet.De 1 Instit.Médio De Enfermagem/Cuando Cubango Const.Escola De Professores (Adpp) Em Menongue/Cuando Cubango Const.Templo D.Lina Xavier Igr.Met.Unida Estudos/C.Cubango Construção 111 Escolas Primárias, 10 Do 1º Ciclo (Cr.Adic)/Cuando- Cubango Construção 2 Parques Infantis Em Menongue/Cuando-Cubango Construção Apet.Hospital Sanatorio Em Menongue/C.Cubango Construção Apet.Instituto Médio Agrário (Cr.Adic)/Cuando Cubango Construção Apet.Palácio Justiça Municipal (Cr.Adic)/Cuando Cubango Construção De 1 Depósito De Medicamentos/Cuando Cubango Construção De Aterro Sanitario Em Menongue/Cuando Cubango Construção Do Forte Do Mwene Vunongue/Cuando Cubango Construção Do Palácio Da Justiça /Mavinga/ Cuando-Cubango Construção E Apetrechamento 1 Parque Oficina Geral/Menongue Construção Esquadra Policial Na Sede Municipal De Calai/C.Cubango Construção Mercado Municipal De Menongue (Fase I) /C. Cubango Construção Rede Abastecimento Água Município Menongue Estudos, Projectos E Fiscalização De Obras Públicas/C.Cubango Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cuando - Cubango Informat.Moderniz.Serviços De Gestão Do Gov.Prov./C.Cubango Infraestruturas Microfomento/Cuando - Cubango 90.750.300,00 100.000.000,00 20.000.000,00 300.987.600,00 236.987.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 23.560.000,00 24.405.000,00 110.000.000,00 90.351.100,00 65.210.000,00 1.498.000.000,00 40.174.000,00 150.000.000,00 113.000.000,00 190.000.000,00 31.254.000,00 90.000.000,00 90.152.000,00 210.215.300,00 70.152.000,00 140.580.000,00 230.000.000,00 1.007.239.485,00 300.418.250,00 63.000.000,00 35.600.000,00 252.000.000,00 Projecto / Actividade Total 11.156.846.443,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 2.012.062.658,009.144.783.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.239.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.750.300,00 100.000.000,00 20.000.000,00 300.987.600,00 236.987.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 23.560.000,00 24.405.000,00 110.000.000,00 90.351.100,00 65.210.000,00 1.498.000.000,00 40.174.000,00 150.000.000,00 113.000.000,00 190.000.000,00 31.254.000,00 90.000.000,00 90.152.000,00 210.215.300,00 70.152.000,00 140.580.000,00 230.000.000,00 0,00 300.418.250,00 63.000.000,00 35.600.000,00 252.000.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 384 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 486.595.638,00 100.138.903,00 6.892.591,00 379.537.323,00 26.821,00 138.062.731,00 138.062.731,00 547.448.281,00 155.404.969,00 10.606.436,00 381.417.113,00 19.763,00 177.818.356,00 177.818.356,00 924.919.021,00 392.977.690,00 27.073.250,00 Administração Municipal De Dirico Administração Municipal De Mavinga Administração Municipal De Menongue DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 77,90% 16,03% 1,10% 60,76% 0,00% 22,10% 22,10% 75,48% 21,43% 1,46% 52,59% 0,00% 24,52% 24,52% 81,79% 34,75% 2,39% 624.658.369,00 725.266.637,00 1.130.777.478,00 100,00% 100,00% 100,00% Infraestruturas Sociais E Vias De Comunição/Cuando - Cubango Instalação E Amp.Da Rede De Mt E Bt Em Menongue/Cuando Cubango Lançamento Ponte Sob O Rio Cuebe Local.Jamba Cueio /C.Cubango Manut. Obras Construidas No Âmbito Programas Anteriores / C.Cubango Melhoria Rede Ilum.Púb.Electri.Cidade Menongue (Fase 1)/C. Cubango Mobilização Social E Cidadania/Cuando - Cubango Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Cuando - Cubango Operacionalização Microfomento/Cuando - Cubango Organização Produtiva Das Comunidades/Cuando - Cubango Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos Programa Água Para Todos/Cuando-Cubango Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural Reab. Ampliação 2 Pontes S/O Rio Cuebe Centro Cidade / C.Cubango Reab. Ampliação Ponte Metalica Sobre O Rio Luahuca / C.Cubango Reab.Amp.Apet.Palácio Governo Prov.Menongue/C.Cubango Reab.Apet.Edif.Sede Governo Provincial Menongue/C.Cubango Reabilitação De Passeios E Jardinagem Da Cidade Menongue Reforço Institucional/Cuando - Cubango Sinalização Vertical Horizontal E Toponimia Da Cidade/C.Cubango Terraplanagem E Ampliação Da Pista Do Rivungo/Cuando-Cubango 529.843.142,00 1.004.823.173,00 89.000.000,00 100.000.000,00 170.000.000,00 79.074.000,00 116.190.000,00 23.400.000,00 32.850.000,00 950.000.000,00 90.000.000,00 300.713.289,00 180.000.000,00 90.000.000,00 266.723.946,00 280.000.000,00 190.000.000,00 214.242.858,00 27.200.000,00 58.750.000,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 1.004.823.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.843.142,00 0,00 89.000.000,00 100.000.000,00 170.000.000,00 79.074.000,00 116.190.000,00 23.400.000,00 32.850.000,00 950.000.000,00 90.000.000,00 300.713.289,00 180.000.000,00 90.000.000,00 266.723.946,00 280.000.000,00 190.000.000,00 214.242.858,00 27.200.000,00 58.750.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 385 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 458.171.300,00 72.411.944,00 5.029.117,00 380.521.474,00 208.765,00 137.818.356,00 137.818.356,00 512.719.455,00 123.374.302,00 8.454.105,00 380.878.343,00 12.705,00 177.818.356,00 177.818.356,00 508.804.821,00 126.359.929,00 8.547.499,00 373.886.100,00 11.293,00 112.718.356,00 112.718.356,00 539.020.264,00 148.389.615,00 10.136.457,00 380.450.431,00 43.761,00 137.818.356,00 137.818.356,00 608.159.677,00 214.991.766,00 14.769.274,00 378.371.816,00 26.821,00 177.818.356,00 177.818.356,00 Administração Municipal De Nancova Administração Municipal Do Calai Administração Municipal Do Cuangar Administração Municipal Do Cuchi Administração Municipal Do Cuito Cuanavale DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 76,88% 12,15% 0,84% 63,85% 0,04% 23,12% 23,12% 74,25% 17,87% 1,22% 55,16% 0,00% 25,75% 25,75% 81,86% 20,33% 1,38% 60,16% 0,00% 18,14% 18,14% 79,64% 21,92% 1,50% 56,21% 0,01% 20,36% 20,36% 77,38% 27,35% 1,88% 48,14% 0,00% 22,62% 22,62% 595.989.656,00 690.537.811,00 621.523.177,00 676.838.620,00 785.978.033,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 386 Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Receitas Correntes Diversas Multas E Outras Penalidades 475.344.216,00 460.713.321,00 460.713.321,00 14.630.895,00 14.630.895,00 100,00% 96,92% 96,92% 3,08% 3,08% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 5.321.379.183,00 4.345.374.291,00 4.345.374.291,00 319.091.311,00 319.091.311,00 655.325.003,00 64.137.154,00 99,91% 81,59% 81,59% 5,99% 5,99% 12,30% 1,20% Natureza %Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 468.614.996,00 82.063.424,00 5.649.906,00 380.781.050,00 120.616,00 137.302.151,00 137.302.151,00 19.208.263.471,00 6.209.425.776,00 428.338.853,00 9.759.310.895,00 2.811.187.947,00 9.716.679.227,00 9.716.679.227,00 1.178.716.443,00 515.124.837,00 31.060.844,00 632.467.239,00 63.523,00 2.815.666,00 2.815.666,00 Administração Municipal Do Rivungo Governo Provincial Do Cuando-Cubango Hospital Provincial Do C.Cubango DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 77,34% 13,54% 0,93% 62,84% 0,02% 22,66% 22,66% 66,41% 21,47% 1,48% 33,74% 9,72% 33,59% 33,59% 99,76% 43,60% 2,63% 53,53% 0,01% 0,24% 0,24% 605.917.147,00 28.924.942.698,00 1.181.532.109,00 100,00% 100,00% 100,00% 5.326.043.801,00Total Geral: 100,00% 475.344.216,00Total Geral: 100,00% Tribunais ProvinciaisÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 387 3.3.2 - Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 591.187.849,00 1.588.578,00 1.588.578,00 4.664.618,00 4.664.618,00 4.664.618,00 11,10% 0,03% 0,03% 0,09% 0,09% 0,09% Natureza % 03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais 5.326.043.801,00 5.326.043.801,00 100,00% 100,00% Função % Actividades Permanentes 5.326.043.801,00 100,00% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 77.218.786,00 77.218.786,00 490.218.740,00 434.378.985,00 30.641.852,00 25.070.856,00 127.047,00 8.750,00 8.750,00 145.545.770,00 112.566.572,00 7.815.458,00 24.964.053,00 Tribunal Do Lobito Tribunal Provincial Da Huila Tribunal Provincial Da Lunda-Norte DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 100,00% 100,00% 100,00% 88,61% 6,25% 5,11% 0,03% 0,00% 0,00% 99,92% 77,28% 5,37% 17,14% 77.218.786,00 490.227.490,00 145.661.323,00 100,00% 100,00% 100,00% 5.326.043.801,00 100,00%Total Geral: 5.326.043.801,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Administração Dos Serviços Da Justiça Administração Dos Serviços De Justiça Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado Desenvolvimento Da Actividade Judicial Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados 861.537,00 1.181.238,00 134.068.867,00 5.085.667.570,00 104.264.589,00 0,02% 0,02% 2,52% 95,49% 1,96% %Projecto / Actividade Valor 5.326.043.801,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 388 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 168.485.953,00 143.281.704,00 10.038.073,00 15.115.357,00 50.819,00 64.404,00 64.404,00 852.901.630,00 758.030.693,00 53.673.494,00 40.919.351,00 278.092,00 300.124.558,00 252.324.491,00 18.056.773,00 29.699.533,00 43.761,00 228.339.934,00 67.755.270,00 9.910.969,00 150.477.635,00 196.060,00 201.156.772,00 171.809.405,00 12.163.639,00 17.159.730,00 23.998,00 275.146.997,00 233.371.727,00 16.843.569,00 24.878.059,00 53.642,00 861.537,00 Tribunal Provincial Da Lunda-Sul Tribunal Provincial De Benguela Tribunal Provincial De Cabinda Tribunal Provincial De Luanda Tribunal Provincial De Malanje Tribunal Provincial Do Bengo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 99,96% 85,01% 5,96% 8,97% 0,03% 0,04% 0,04% 100,00% 88,88% 6,29% 4,80% 0,03% 100,00% 84,07% 6,02% 9,90% 0,01% 100,00% 29,67% 4,34% 65,90% 0,09% 100,00% 85,41% 6,05% 8,53% 0,01% 99,69% 84,55% 6,10% 9,01% 0,02% 0,31% 168.550.357,00 852.901.630,00 300.124.558,00 228.339.934,00 201.156.772,00 276.008.534,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 389 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 139.546.688,00 110.956.704,00 4.293.601,00 24.160.866,00 135.517,00 258.750,00 258.750,00 184.752.934,00 156.815.596,00 10.868.509,00 17.053.301,00 15.528,00 1.426.409,00 1.426.409,00 217.905.287,00 182.438.597,00 12.893.540,00 22.553.387,00 19.763,00 546.250,00 546.250,00 412.737.112,00 366.238.989,00 25.943.866,00 20.459.678,00 94.579,00 124.828.404,00 85.338.888,00 16.344.707,00 23.099.637,00 45.172,00 574.723.536,00 488.720.694,00 Tribunal Provincial Do Bié Tribunal Provincial Do Cuando Cubango Tribunal Provincial Do Cuanza-Norte Tribunal Provincial Do Cuanza-Sul Tribunal Provincial Do Cunene Tribunal Provincial Do Huambo DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % % % Valor Valor Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 99,81% 79,37% 3,07% 17,28% 0,10% 0,19% 0,19% 99,23% 84,23% 5,84% 9,16% 0,01% 0,77% 0,77% 99,75% 83,51% 5,90% 10,32% 0,01% 0,25% 0,25% 100,00% 88,73% 6,29% 4,96% 0,02% 100,00% 68,36% 13,09% 18,51% 0,04% 100,00% 85,03% 139.805.438,00 186.179.343,00 218.451.537,00 412.737.112,00 124.828.404,00 574.739.001,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 390 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 3.390.096.936,00 184.926.454,00 184.926.454,00 11.760.328,00 11.760.328,00 3.193.293.738,00 147.664.155,00 3.045.629.583,00 6,17% 0,34% 0,34% 0,02% 0,02% 5,81% 0,27% 5,55% Natureza %Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 221.056.569,00 189.828.788,00 13.341.714,00 17.819.720,00 66.347,00 277.942.354,00 235.341.885,00 16.411.639,00 26.140.835,00 47.995,00 258.750,00 258.750,00 277.916.053,00 229.890.286,00 16.438.872,00 31.489.492,00 97.403,00 850.000,00 850.000,00 150.831.106,00 126.285.017,00 8.934.032,00 15.581.001,00 31.056,00 258.750,00 258.750,00 Tribunal Provincial Do Moxico Tribunal Provincial Do Namibe Tribunal Provincial Do Uíge Tribunal Provincial Do Zaire DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % % % Valor Valor Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 100,00% 85,87% 6,04% 8,06% 0,03% 99,91% 84,59% 5,90% 9,40% 0,02% 0,09% 0,09% 99,70% 82,47% 5,90% 11,30% 0,03% 0,30% 0,30% 99,83% 83,58% 5,91% 10,31% 0,02% 0,17% 0,17% 221.056.569,00 278.201.104,00 278.766.053,00 151.089.856,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 54.920.831.652,00Total Geral: 100,00% Gabinete De Obras EspeciaisÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 391 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 116.416,00 116.416,00 51.530.734.716,00 51.530.734.716,00 51.530.734.716,00 0,00% 0,00% 93,83% 93,83% 93,83% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 34.804.856.036,00 34.222.616.036,00 582.240.000,00 1.045.555.753,00 1.045.555.753,00 12.996.345.548,00 12.996.345.548,00 4.284.924.391,00 4.048.806.434,00 236.117.957,00 1.789.149.924,00 1.789.149.924,00 1.789.149.924,00 63,37% 62,31% 1,06% 1,90% 1,90% 23,66% 23,66% 7,80% 7,37% 0,43% 3,26% 3,26% 3,26% Função % Actividades Permanentes Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Realojamento Da População Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 495.143.021,00 747.501.250,00 1.789.149.924,00 11.704.916.186,00 26.842.349.260,00 1.291.429.362,00 4.384.924.391,00 7.665.418.258,00 0,90% 1,36% 3,26% 21,31% 48,87% 2,35% 7,98% 13,96% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 54.920.831.652,00 100,00%Total Geral: 54.920.831.652,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Administração E Gestão Da Política De Realojamento Da População Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado 127.030.362,00 495.143.021,00 20,42% 79,58% %Projecto / Actividade Valor 622.173.383,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Const. Infraestrut.Novo Centro Político Administrativo (Estudos E Projectos) Construção Do Santuário Da Muxima Construção E Apetrechamento Do Edifício Museu Ciência Tecnologia Construção 5000 Habitações Evolutivas Auto-Construção (Kits) 63.444.085,00 236.117.957,00 1.803.474.668,00 246.855.730,00 Projecto / Actividade Total 54.298.658.269,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 16.499.005.929,0037.799.652.340,00 0,00 0,00 1.803.474.668,00 0,00 63.444.085,00 236.117.957,00 0,00 246.855.730,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 392 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.776.764.003,00 18.666.666,00 10,25% 0,11% Natureza %Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 3.390.096.936,00 184.926.454,00 11.760.328,00 3.193.293.738,00 116.416,00 51.530.734.716,00 51.530.734.716,00 Gabinete De Obras Especiais DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 6,17% 0,34% 0,02% 5,81% 0,00% 93,83% 93,83% 54.920.831.652,00 100,00% 17.330.761.630,00Total Geral: 100,00% Gabinete Getão Polo De Desenv.Turítico Do Futungo De BelasÓrgão: Construção Apet. Escritorios Da Assembleia Nacional Luanda Construção Apetrechamento Centro Arte Benfica-Mercado Do Artesanato Construção Apetrechamento Instalações Guarda Palaciana Construção Casa Protocolar Nº 8 Do Beco Balão Construção De 10.000 Unidades Habitacionais Evolutivas Construção De 10.000 Unidades Habitacionais Sociais Construção De 4.000 Unidades Habitacionais No Zango E Sapú Construção Do Arquivo Histórico Angola Construção Infraestruturas Bairro Saneamento (Estudos E Projectos) Construção Instalação Equipamentos Edifício Inspeção (Dnvit) Construção Instalações Segurança Presidencial Construção Marginal Sudoeste Obras Arte Complementares (Fase 1) Construção Sede Assembleia Nacional Estudos E Projectos De Oceanário/Goe Estudos Projectos Construção Arquivo Histórico Palop Estudos Projectos Fiscalização/Goe Estudos Projectos Requalificação Urbana Zona Costeira Samba Estudos Projectos Requalificação Área Antigas Intalações Sme Estudos Projectos Requalificação Áreas Minplan 1º Congresso Estudos, Projectos E Fiscalização/Prp Infraestrutura 20 Mil Casas Construção 3000 Casas Económicas Infraestruturas Para 30.000 Unidades Habitacionais Reab Edif. Minist. Planeamento Gab. Vice Presidente (Est.Consult. E Proj.) Reabilitação Casas Protocolares Palácio Presidencial Reabilitação De Casas Protocolares Do Beco Balão Reabilitação Edifício Cerimonial Presidência República Realojamento Área Adjacente Novo Centro Político Administrativo Restauro, Construção E Apetrech. Do Museu Forças Armadas 4.180.000.000,00 747.501.250,00 462.500.000,00 597.810.844,00 183.750.000,00 348.500.000,00 159.600.000,00 1.900.000.000,00 316.216.053,00 412.500.000,00 1.045.555.753,00 1.789.149.924,00 22.462.349.260,00 200.000.000,00 150.500.000,00 1.400.894.462,00 227.500.000,00 118.578.750,00 71.250.000,00 140.049.000,00 11.458.060.456,00 332.500.000,00 82.826.992,00 1.264.475.017,00 360.788.376,00 582.240.000,00 508.337.926,00 445.331.766,00 Projecto / Actividade Total PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.139.149.924,00 4.153.928.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.432.453.237,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.180.000.000,00 747.501.250,00 462.500.000,00 597.810.844,00 163.750.000,00 298.500.000,00 159.600.000,00 100.000.000,00 316.216.053,00 412.500.000,00 1.045.555.753,00 650.000.000,00 18.308.421.160,00 200.000.000,00 150.500.000,00 1.400.894.462,00 227.500.000,00 118.578.750,00 71.250.000,00 140.049.000,00 4.025.607.219,00 232.500.000,00 82.826.992,00 1.264.475.017,00 360.788.376,00 582.240.000,00 508.337.926,00 445.331.766,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 393 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 18.666.666,00 1.344.104,00 1.344.104,00 1.756.753.233,00 13.552.554,00 1.743.200.679,00 15.553.997.627,00 15.553.997.627,00 15.553.997.627,00 0,11% 0,01% 0,01% 10,14% 0,08% 10,06% 89,75% 89,75% 89,75% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 17.330.761.630,00 17.330.761.630,00 100,00% 100,00% Função % Actividades Permanentes Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 223.881.767,00 17.106.879.863,00 1,29% 98,71% %Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 1.776.764.003,00 18.666.666,00 1.344.104,00 1.756.753.233,00 15.553.997.627,00 15.553.997.627,00 Gabinete De Gestão Do Polo De Desenvolv.Turistico Do Futungo De Belas DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 10,25% 0,11% 0,01% 10,14% 89,75% 89,75% 17.330.761.630,00 100,00% 17.330.761.630,00 100,00%Total Geral: 17.330.761.630,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Encargos Gerais Do EstadoÓrgão: Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Turístico 223.881.767,00 100,00% %Projecto / Actividade Valor 223.881.767,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Cadastramento De Ocupação/Realojamento Construção De Equipamentos Sociais Construção De Equipamentos Urbanos Construção De Infra-Estruturas - Fase 1 Elaboração Do Plano Director Do Mussulo Estudos Projectos E Fiscalizalção/Ggptfb Gestão Territorial/Ggptfb Macro Infra-Estruturas 2.053.750.000,00 1.137.368.000,00 1.100.000.000,00 8.420.000.000,00 620.020.000,00 821.809.863,00 147.000.000,00 2.806.932.000,00 Projecto / Actividade Total 17.106.879.863,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 6.989.894.400,0010.116.985.463,00 0,00 809.894.400,00 700.000.000,00 5.480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053.750.000,00 327.473.600,00 400.000.000,00 2.940.000.000,00 620.020.000,00 821.809.863,00 147.000.000,00 2.806.932.000,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 394 Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Contribuições Receita Patrimonial Rendimentos De Participações Rendimentos De Recursos Naturais Outras Receitas Patrimoniais Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes Receitas De Capital Receita De Financiamentos Financiamentos Internos Financiamentos Externos Reversão E Restituição Resultados Anteriores 3.596.185.481.880,00 901.081.229.721,00 900.509.546.413,00 6.384.763,00 565.298.545,00 2.406.204.252.159,00 15.119.462.771,00 2.391.042.960.736,00 41.828.652,00 288.900.000.000,00 288.900.000.000,00 1.599.038.489.410,00 1.215.912.587.545,00 441.000.000.000,00 774.912.587.545,00 383.125.901.865,00 383.125.901.865,00 69,22% 17,34% 17,33% 0,00% 0,01% 46,32% 0,29% 46,02% 0,00% 5,56% 5,56% 30,78% 23,40% 8,49% 14,92% 7,37% 7,37% % 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.2 - Serviços 3.4 - Juros 3.4.2 - Juros Da Divida Interna 3.4.3 - Juros Da Divida Externa 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.5.1 - Subsidios 3.5.2 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros 4.3.2 - Amortização De Passivos Financeiros 1.120.919.996.869,00 2.221.195,00 2.221.195,00 465.281.211.757,00 465.281.211.757,00 64.825.779.435,00 27.154.560.019,00 37.671.219.416,00 590.810.784.482,00 577.073.431.659,00 13.737.352.823,00 1.071.147.553.004,00 23.446.412.748,00 23.446.412.748,00 1.047.701.140.256,00 396.474.703.853,00 651.226.436.403,00 51,14% 0,00% 0,00% 21,23% 21,23% 2,96% 1,24% 1,72% 26,95% 26,33% 0,63% 48,86% 1,07% 1,07% 47,80% 18,09% 29,71% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 01.04.00 - Relações Exteriores 01.07 - Operações De Dívida Pública 1.328.141.422.816,00 34.798.960.283,00 572.163.964.437,00 2.126.282.258,00 716.052.215.838,00 60,59% 1,59% 26,10% 0,10% 32,67% Função %Valor Valor ValorNatureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 2.192.067.549.873,00 100,00%Total Geral: 2.192.067.549.873,00Total Geral: 100,00% 5.195.223.971.290,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 395 Actividades Permanentes Programa De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola Investe Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica Programa De Reforma E Moderniz. Da Gestão Fin. Pública Reestruturação E Redimensionamento Do Sect. Emp. Público 1.916.272.244.183,00 48.200.000.000,00 219.582.800.415,00 5.900.000.000,00 2.112.505.275,00 87,42% 2,20% 10,02% 0,27% 0,10% %Programa Valor 3 - Despesas Correntes 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 118.761.332.532,00 118.761.332.532,00 11.780.747.713,00 11.780.747.713,00 926.626.295.058,00 2.221.195,00 I.S.E.P-Encargos Do Sector Empresarial Público Operações Centrais Do Estado DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % % Valor Valor Unidade Orçamental / Natureza Unidade Orçamental / Natureza 90,98% 90,98% 9,02% 9,02% 69,42% 0,00% 130.542.080.245,00 1.334.766.663.946,00 100,00% 100,00% 2.192.067.549.873,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Administração De Participações Em Empresas E Sociedades Administração De Participações Em Instituições Internacionais Administração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.Públicas Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado Ajuda Económica A Países Em Desenvolvimento E Em Transição Ajuda Económica Canalizada Através De Agências Internacionais Apoio A Entidades Estrangeiras Apoio Financeiro A Actividade Económica Apoio Financeiro A Pessoas E Famílias Capitalização De Empresas Do Sep Cobertura De Custos Operacionias De Empresas Públicas Contribuições A Organizações Internacionais Encargos Com Serviços Bancários Das Linhas De Crédito Encargos De Exercícios Findos Estratégia De Ti, Sourcing E Operações Financiamento Dos Partidos Políticos E Das Coligações De Partidos Políticos Gestão De Serviços Bancários Habilitação Da Integração De Aplicações De Negócios Habilitação Da Transformação E Habilitação Tecnológica Regularização De Passivos Do Sep Remun. De Comissões, Comités E Grup. De Trab. Multisectorias Subvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos 2.375.000.000,00 652.447.683,00 906.090.730.096,00 5.778.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 20.562.898,00 261.846.995.976,00 311.633.558,00 11.780.747.713,00 116.648.827.257,00 2.105.719.360,00 7.839.039.844,00 383.125.901.865,00 1.200.000.000,00 6.186.920.439,00 12.908.674.777,00 1.200.000.000,00 3.500.000.000,00 2.112.505.275,00 50.881.974,00 460.234.324.359,00 0,11% 0,03% 41,39% 0,26% 0,09% 0,05% 0,00% 11,96% 0,01% 0,54% 5,33% 0,10% 0,36% 17,50% 0,05% 0,28% 0,59% 0,05% 0,16% 0,10% 0,00% 21,03% %Projecto / Actividade Valor 2.188.968.913.074,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Infraestruturas E Equip.Sociais-Centralidades E Outros 3.098.636.799,00 Projecto / Actividade Total 3.098.636.799,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,003.098.636.799,00 0,003.098.636.799,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 396 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.3.1 - Bens 3.3.2 - Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros 9 - Reservas 9.1 - Reserva Orçamental 171.026.846.002,00 136.023.965.326,00 136.023.965.326,00 5.106.664.994,00 5.106.664.994,00 29.896.215.682,00 25.765.571.682,00 4.130.644.000,00 30.080.798.102,00 23.080.798.102,00 23.080.798.102,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 87.000.000.000,00 87.000.000.000,00 59,36% 47,21% 47,21% 1,77% 1,77% 10,38% 8,94% 1,43% 10,44% 8,01% 8,01% 2,43% 2,43% 30,20% 30,20% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 06 - Protecção Social 06.03.00 - Habitação 08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.02 - Transportes 09.02.03 - Transporte Ferroviário 145.823.422.454,00 145.823.422.454,00 4.573.965.456,00 4.573.965.456,00 48.091.356.926,00 48.091.356.926,00 40.523.373.341,00 19.446.348.993,00 21.077.024.348,00 8.540.727.474,00 8.540.727.474,00 5.540.727.474,00 5.540.727.474,00 32.473.343.505,00 2.242.231.205,00 2.242.231.205,00 4.524.500.000,00 2.000.000.000,00 50,61% 50,61% 1,59% 1,59% 16,69% 16,69% 14,07% 6,75% 7,32% 2,96% 2,96% 1,92% 1,92% 11,27% 0,78% 0,78% 1,57% 0,69% Função %Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.4 - Juros 4 - Despesas De Capital 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 75.532.369.279,00 10.706.589.844,00 64.825.779.435,00 651.226.436.403,00 651.226.436.403,00 U.G.D-Operações Da Dívida Pública DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 10,39% 1,47% 8,92% 89,61% 89,61% 726.758.805.682,00 100,00% 288.107.644.104,00 100,00%Total Geral: 288.107.644.104,00Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Reservas OrçamentaisÓrgão:
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    DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PORORGÃO Página : 22/02/2013Emissão : Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 397 Actividades Permanentes Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação Programa De Desenvolvimento Habitacional Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento Reservas 205.587.852.226,00 4.573.965.456,00 5.540.727.474,00 8.540.727.474,00 4.323.644.000,00 2.540.727.474,00 57.000.000.000,00 71,36% 1,59% 1,92% 2,96% 1,50% 0,88% 19,78% %Programa Valor 3 - Despesas Correntes 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4 - Despesas De Capital 4.1 - Investimentos 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 9 - Reservas 9.1 - Reserva Orçamental 171.026.846.002,00 136.023.965.326,00 5.106.664.994,00 29.896.215.682,00 30.080.798.102,00 23.080.798.102,00 7.000.000.000,00 87.000.000.000,00 87.000.000.000,00 Reservas Orçamentais DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL %ValorUnidade Orçamental / Natureza 59,36% 47,21% 1,77% 10,38% 10,44% 8,01% 2,43% 30,20% 30,20% 288.107.644.104,00 100,00% 288.107.644.104,00 100,00%Total Geral: DESPESAS POR PROGRAMA Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial Administração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.Públicas Administração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De Saúde Implementação Das Autarquias Locais 24.497.579.588,00 233.643.923.645,00 4.446.348.993,00 4.323.644.000,00 9,18% 87,54% 1,67% 1,62% %Projecto / Actividade Valor 266.911.496.226,00 100,00%Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projectos Em Curso A Nominalizar 21.196.147.878,00 Projecto / Actividade Total 21.196.147.878,00Total Geral: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS 0,0021.196.147.878,00 0,0021.196.147.878,00 Linhas de CréditoRec. Ordinários