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RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
Município de Rondolândia - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(b)
%
(b/Total b)
%
(b/a)
SALDO
(a - b)
R$ 1,00
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 13.191.000,00 16.751.000,00 2.003.780,51 6.668.400,29 1.725.516,32 2.844.895,31 100,00 16,98 13.906.104,69
Judiciária 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
Administração Geral 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Administração 3.494.000,00 3.548.000,00 800.698,54 1.435.799,85 733.978,26 1.173.564,88 41,25 33,08 2.374.435,12
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Vigilância Epidemiológica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
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Desporto Comunitário 80.000,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00
Urbanismo 212.000,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.000,00
Infra-Estrutura Urbana 202.000,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00
Serviços Urbanos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Habitação 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Habitação Urbana 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Saneamento 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Saneamento Básico Urbano 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Gestão Ambiental 70.000,00 70.000,00 7.426,95 12.275,82 7.426,95 12.275,82 0,43 17,54 57.724,18
Preservação e Conservação Ambiental 70.000,00 70.000,00 7.426,95 12.275,82 7.426,95 12.275,82 0,43 17,54 57.724,18
Continua 1/2
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
Município de Rondolândia - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(b)
%
(b/Total b)
Continuação 2/2
%
(b/a)
SALDO
(a - b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 13.191.000,00 16.751.000,00 2.003.780,51 6.668.400,29 1.725.516,32 2.844.895,31 100,00 16,98 13.906.104,69
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Energia 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Energia Elétrica 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Transporte 654.000,00 4.154.000,00 0,00 2.761.410,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.154.000,00
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RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL (III) = (I + II)
FONTE:
13.191.000,00 16.751.000,00 2.003.780,51 6.668.400,29 1.725.516,32 2.844.895,31 100,00 16,98 13.906.104,69
1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para
abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

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Relatório de execução orçamentária por função/subfunção de Rondolândia MT

  • 1. RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL Município de Rondolândia - MT RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (b) % (b/Total b) % (b/a) SALDO (a - b) R$ 1,00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 13.191.000,00 16.751.000,00 2.003.780,51 6.668.400,29 1.725.516,32 2.844.895,31 100,00 16,98 13.906.104,69 Judiciária 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 Administração Geral 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Administração 3.494.000,00 3.548.000,00 800.698,54 1.435.799,85 733.978,26 1.173.564,88 41,25 33,08 2.374.435,12 Administração Geral 2.719.000,00 2.738.000,00 681.383,42 1.120.997,06 579.496,20 900.176,82 31,64 32,88 1.837.823,18 Administração Financeira 775.000,00 810.000,00 119.315,12 314.802,79 154.482,06 273.388,06 9,61 33,75 536.611,94 Assistência Social 779.000,00 511.000,00 51.255,70 94.452,24 43.517,50 78.439,71 2,76 15,35 432.560,29 Assistência à Criança e ao Adolescente 30.000,00 36.000,00 1.323,60 4.852,62 1.444,17 4.473,19 0,16 12,43 31.526,81 Assistência Comunitária 654.000,00 474.000,00 49.932,10 89.599,62 42.073,33 73.966,52 2,60 15,60 400.033,48 Educação Especial 95.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Saúde 2.095.000,00 2.439.000,00 212.908,76 598.340,86 272.332,47 541.840,96 19,05 22,22 1.897.159,04 Atenção Básica 322.000,00 631.000,00 0,00 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631.000,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.763.000,00 1.798.000,00 212.908,76 597.413,86 272.332,47 541.840,96 19,05 30,14 1.256.159,04 Vigilância Epidemiológica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Educação 4.942.000,00 4.973.000,00 892.973,14 1.718.546,07 629.743,72 991.198,65 34,84 19,93 3.981.801,35 Administração Geral 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ensino Fundamental 4.743.000,00 4.711.000,00 753.674,64 1.579.247,57 612.761,92 974.216,85 34,24 20,68 3.736.783,15 Ensino Superior 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Educação Infantil 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 Educação de Jovens e Adultos 66.000,00 158.000,00 139.298,50 139.298,50 16.981,80 16.981,80 0,60 10,75 141.018,20 Desporto Comunitário 80.000,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 Urbanismo 212.000,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.000,00 Infra-Estrutura Urbana 202.000,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 Serviços Urbanos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Habitação 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Habitação Urbana 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Saneamento 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Saneamento Básico Urbano 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Gestão Ambiental 70.000,00 70.000,00 7.426,95 12.275,82 7.426,95 12.275,82 0,43 17,54 57.724,18 Preservação e Conservação Ambiental 70.000,00 70.000,00 7.426,95 12.275,82 7.426,95 12.275,82 0,43 17,54 57.724,18 Continua 1/2
  • 2. FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL Município de Rondolândia - MT RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (b) % (b/Total b) Continuação 2/2 % (b/a) SALDO (a - b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 13.191.000,00 16.751.000,00 2.003.780,51 6.668.400,29 1.725.516,32 2.844.895,31 100,00 16,98 13.906.104,69 Agricultura 649.000,00 548.000,00 38.517,42 47.575,29 38.517,42 47.575,29 1,67 8,68 500.424,71 Assistência Comunitária 30.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 Abastecimento 599.000,00 488.000,00 38.517,42 47.575,29 38.517,42 47.575,29 1,67 9,75 440.424,71 Promoção Comercial 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Energia 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Energia Elétrica 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Transporte 654.000,00 4.154.000,00 0,00 2.761.410,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.154.000,00 Transporte Rodoviário 654.000,00 4.154.000,00 0,00 2.761.410,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.154.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL (III) = (I + II) FONTE: 13.191.000,00 16.751.000,00 2.003.780,51 6.668.400,29 1.725.516,32 2.844.895,31 100,00 16,98 13.906.104,69 1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.