O documento resume os resultados financeiros da Providência no 2T08. Houve crescimento de 31,3% no volume de vendas, 25,7% na receita bruta e aumento do EBITDA ajustado de 17,5% em relação ao 2T07. A divisão de Nãotecidos teve aumento de 42,4% no volume vendido e crescimento de EBITDA de 17,5%. A empresa também projeta expansão internacional com nova fábrica nos EUA.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre de 2008. As vendas totais cresceram 23,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado foi de R$26,3 milhões, 10,2% acima do primeiro trimestre de 2007. O lucro líquido foi de R$9,8 milhões, mantendo a margem líquida em 8,5%. A divisão de não-tecidos teve crescimento de receita de 11,7% na comparação anual.
1T12 apresentação de resultados port vfProvidência
O relatório resume os resultados do primeiro trimestre de 2012, destacando o aumento de 15,5% no volume de vendas e 21,1% na receita líquida em comparação com o mesmo período do ano anterior. A empresa espera um crescimento contínuo com a abertura de novas linhas de produção no Brasil e nos EUA ao longo do ano.
O documento resume os principais pontos operacionais e financeiros do 4T07. Destaca a conclusão da instalação da Kami 9, aquisição da Isofilme, investimentos na divisão de tubos e conexões, e reestruturação do endividamento de curto prazo. Apresenta as perspectivas para 2008 de expansão da produção e melhora da eficiência. Detalha os resultados financeiros do 4T07 com crescimento nas vendas, EBITDA e lucro líquido.
O documento apresenta os resultados do primeiro trimestre de 2009 de uma empresa do setor de não-tecido. As vendas tiveram ligeira redução de 2,0% em relação ao ano anterior devido à retração econômica. A receita líquida cresceu 12,5% impulsionada por melhorias no mix de produtos. O lucro líquido atingiu R$10,9 milhões, um aumento de 21,1% na comparação anual. A empresa planeja ampliar sua capacidade produtiva e criar um comitê de gestão de riscos.
Marfrig - Resultados do 2º trimestre de 2009BeefPoint
1) A Marfrig apresentou resultados financeiros recordes no 2T09, com lucro líquido de R$ 405 milhões, impulsionado por ganhos cambiais. 2) As vendas líquidas cresceram 97,5% em relação ao 2T08, atingindo R$ 2,4 bilhões, com aumento de volume de 5,8% sobre o 1T09. 3) A empresa manteve estratégia de diversificação geográfica e de proteínas, com foco em sustentabilidade e integração de aquisições.
O documento resume uma apresentação da Companhia para investidores sobre sua estrutura, desempenho no 3T10 e perspectivas. Destaca o crescimento de receita e lucro, melhoria das margens e geração de caixa operacional. A Companhia também obteve financiamento para sua nova planta nos EUA.
1) A Suzano Papel e Celulose apresentou resultados positivos no 3T07, com aumento no lucro líquido de 71,8% em relação ao ano anterior. 2) A startup da Linha 2 da fábrica de Mucuri ocorreu antes do planejado e o preço da celulose aumentou. 3) As vendas de papel no mercado interno cresceram 7,3% em relação ao trimestre anterior.
A reunião discutiu: 1) A Companhia, sua visão, missão e valores; 2) O setor de nãotecidos e a posição da Companhia no mercado; 3) Destaques do trimestre como recebimento de créditos tributários e financiamento para nova planta; 4) Resultados financeiros do trimestre com queda na receita e lucro. As perspectivas incluem manutenção da capacidade produtiva, recomposição de preços e início da nova planta nos EUA dentro do cronograma.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre de 2008. As vendas totais cresceram 23,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado foi de R$26,3 milhões, 10,2% acima do primeiro trimestre de 2007. O lucro líquido foi de R$9,8 milhões, mantendo a margem líquida em 8,5%. A divisão de não-tecidos teve crescimento de receita de 11,7% na comparação anual.
1T12 apresentação de resultados port vfProvidência
O relatório resume os resultados do primeiro trimestre de 2012, destacando o aumento de 15,5% no volume de vendas e 21,1% na receita líquida em comparação com o mesmo período do ano anterior. A empresa espera um crescimento contínuo com a abertura de novas linhas de produção no Brasil e nos EUA ao longo do ano.
O documento resume os principais pontos operacionais e financeiros do 4T07. Destaca a conclusão da instalação da Kami 9, aquisição da Isofilme, investimentos na divisão de tubos e conexões, e reestruturação do endividamento de curto prazo. Apresenta as perspectivas para 2008 de expansão da produção e melhora da eficiência. Detalha os resultados financeiros do 4T07 com crescimento nas vendas, EBITDA e lucro líquido.
O documento apresenta os resultados do primeiro trimestre de 2009 de uma empresa do setor de não-tecido. As vendas tiveram ligeira redução de 2,0% em relação ao ano anterior devido à retração econômica. A receita líquida cresceu 12,5% impulsionada por melhorias no mix de produtos. O lucro líquido atingiu R$10,9 milhões, um aumento de 21,1% na comparação anual. A empresa planeja ampliar sua capacidade produtiva e criar um comitê de gestão de riscos.
Marfrig - Resultados do 2º trimestre de 2009BeefPoint
1) A Marfrig apresentou resultados financeiros recordes no 2T09, com lucro líquido de R$ 405 milhões, impulsionado por ganhos cambiais. 2) As vendas líquidas cresceram 97,5% em relação ao 2T08, atingindo R$ 2,4 bilhões, com aumento de volume de 5,8% sobre o 1T09. 3) A empresa manteve estratégia de diversificação geográfica e de proteínas, com foco em sustentabilidade e integração de aquisições.
O documento resume uma apresentação da Companhia para investidores sobre sua estrutura, desempenho no 3T10 e perspectivas. Destaca o crescimento de receita e lucro, melhoria das margens e geração de caixa operacional. A Companhia também obteve financiamento para sua nova planta nos EUA.
1) A Suzano Papel e Celulose apresentou resultados positivos no 3T07, com aumento no lucro líquido de 71,8% em relação ao ano anterior. 2) A startup da Linha 2 da fábrica de Mucuri ocorreu antes do planejado e o preço da celulose aumentou. 3) As vendas de papel no mercado interno cresceram 7,3% em relação ao trimestre anterior.
A reunião discutiu: 1) A Companhia, sua visão, missão e valores; 2) O setor de nãotecidos e a posição da Companhia no mercado; 3) Destaques do trimestre como recebimento de créditos tributários e financiamento para nova planta; 4) Resultados financeiros do trimestre com queda na receita e lucro. As perspectivas incluem manutenção da capacidade produtiva, recomposição de preços e início da nova planta nos EUA dentro do cronograma.
A reunião discutiu: 1) A Companhia, sua visão, missão e valores; 2) O setor de nãotecidos e a posição da Companhia no mercado; 3) Destaques do trimestre como recebimento de créditos tributários e financiamento para nova planta; 4) Resultados financeiros do trimestre com queda na receita e lucro. As perspectivas incluem plena ocupação da capacidade, recomposição de preços e início da nova planta nos EUA dentro do cronograma.
The document discusses Providencia's 4Q08 results, including an 11.9% increase in nonwoven sales volume compared to 4Q07. EBITDA from the nonwovens division increased 30% year-over-year to R$33.3 million in 4Q08, with a margin of 26.8%. Net income was positive at R$19 million in 4Q08 compared to a loss in 3Q08, with expanded production capacity planned for early 2009.
O documento resume uma apresentação para investidores sobre a Companhia Providência em junho de 2010. Apresenta informações sobre a visão, missão e valores da companhia, sua estrutura organizacional e física, o mercado de nãotecidos, resultados do primeiro trimestre de 2010 e perspectivas para os próximos trimestres.
1) A empresa apresentou resultados financeiros recordes para o 4T07 e para 2007, com destaque para o EBITDA, lucro líquido e preços de celulose e papel.
2) As vendas totais, de celulose e papel também atingiram recordes no 4T07 e no ano de 2007.
3) A empresa manteve a relação dívida líquida/EBITDA em níveis semelhantes aos de 2006.
1. A empresa divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2015, apresentando crescimento de receita, lucro e margens.
2. As divisões de distribuição farmacêutica, especialidades e varejo farmacêutico tiveram aumento de vendas em comparação com o primeiro trimestre de 2014.
3. A empresa destaca sua posição no atacado, varejo farmacêutico e especialidades, além de parcerias estratégicas e aquisições realizadas nos últimos anos.
Este documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 3T08, com destaque para o crescimento das vendas e do lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa também descreve seus planos de expansão da capacidade produtiva nos próximos anos por meio de novos investimentos.
WEG 4T08 Apresentação Teleconferecia ResultadosWEG
O documento resume os resultados financeiros da WEG no quarto trimestre de 2008. As vendas brutas cresceram 25% em relação ao ano anterior, impulsionadas por crescimento tanto no mercado interno quanto externo. A margem líquida caiu para 7,5% devido a aumentos de custos e desvalorização cambial. A administração da empresa vê fundamentos sólidos, mas espera buscar novos mercados e clientes em 2009.
1) A apresentação discute os resultados do primeiro trimestre de 2012 da Braskem e fornece perspectivas para o ano de 2012.
2) Destaques do trimestre incluem alta de 9% nas vendas domésticas, EBITDA de R$ 787 milhões e avanço nos projetos de expansão.
3) Perspectivas para 2012 incluem desafios como a crise da dívida soberana europeia, mas também oportunidades como o crescimento dos mercados emergentes e medidas do governo brasileiro para apoiar a indústria nacional
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 4T08 e no ano de 2008. No 4T08, a empresa obteve receita recorde de R$1,1 bilhão, EBITDA de R$382 milhões e produção de 654 mil toneladas de papel e celulose. No ano de 2008, a empresa também bateu recordes de produção, vendas e EBITDA. A dívida líquida permaneceu controlada e a empresa anunciou novos investimentos para expansão da produção.
O documento resume os resultados financeiros do 3T08 da Eucatex, destacando:
1) Crescimento de 19,1% na receita bruta no 3T08 em comparação com o 3T07.
2) Aumento da margem EBITDA para 18,6% nos 9M08.
3) Investimentos em novas linhas de produção e manutenção de equipamentos.
O documento resume o desempenho financeiro da empresa no 3T15. Destaca-se: 1) Crescimento de 13,2% na receita bruta consolidada; 2) Aumento de 9,2% no EBITDA consolidado; 3) As divisões de especialidades e varejo apresentaram forte crescimento nas vendas.
Este documento fornece um resumo dos resultados financeiros do 2T16. Destaca o crescimento de 15,2% na receita bruta consolidada e aumento de 59,8% no Ebitda consolidado. Também destaca o desempenho por divisão, com crescimento de vendas de 11,4% na Distribuição Farma, 41,9% nas Especialidades e 10,5% no Varejo.
Apresentação de Resultados 2T16 - CPFL EnergiaCPFL RI
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 2T16, destacando a estabilidade da carga elétrica, aumento do EBITDA e redução da dívida líquida. Planeja expandir sua geração renovável em 230 MW nos próximos anos.
O documento apresenta os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2016 de uma empresa de distribuição farmacêutica. Destaca-se:
1) Crescimento de 16,9% na receita bruta consolidada;
2) Aumento de 31% no EBITDA consolidado, atingindo R$ 25,8 milhões;
3) Redução no ciclo de caixa consolidado para 32,9 dias.
O documento apresenta: 1) informações sobre a companhia, incluindo sua estrutura organizacional e expansão recente; 2) perspectivas positivas para o mercado de não-tecidos; 3) destaque para as inaugurações de novas linhas de produção e crescimento das vendas e lucros no 2T13.
O documento apresenta os resultados financeiros do primeiro semestre de 2008 da Eucatex, destacando o crescimento significativo dos resultados, com aumento de receita, margem bruta e EBITDA. Também destaca o bom desempenho de todas as linhas de produtos, com destaque para tintas e pisos laminados, e o andamento das obras da nova linha de painéis T-HDF dentro do cronograma.
O documento apresenta os resultados financeiros do 2T15 de forma consolidada e por divisão. Destaca-se: 1) Crescimento de 54,8% no Ebitda consolidado em relação ao 2T14; 2) Incremento de vendas de 17% na divisão de Especialidades e de 21% na rede Drogasmil; 3) Melhoria de 38,4% no Ebitda da Distribuição Farma.
Apresentação teleconferência de resultados 3 t08Braskem_RI
Este documento fornece um resumo dos resultados financeiros da Braskem no terceiro trimestre de 2008. As vendas líquidas atingiram R$5 bilhões, porém os custos de matérias-primas aumentaram. O EBITDA foi de R$683 milhões, mas os prejuízos financeiros foram de R$1,6 bilhão devido à alta taxa de câmbio. A dívida líquida aumentou para R$8,3 bilhões.
A Eucatex apresentou seus resultados financeiros do 1S09, destacando uma redução da receita bruta e EBITDA em comparação com 1S08. No entanto, a margem bruta aumentou 1,9 p.p. devido a ganhos de eficiência. A companhia também destacou o crescimento das vendas de pisos laminados e tintas, e investimentos em uma nova fábrica de HDF/MDF para impulsionar o crescimento futuro.
1. A Eucatex apresentou resultados financeiros positivos no 1T08, com crescimento da receita, EBITDA e lucro líquido.
2. Todas as linhas de produtos tiveram aumento de vendas, com destaque para tintas e pisos laminados.
3. A empresa iniciou a construção de uma nova linha de produção de T-HDF para aumentar sua capacidade instalada.
Gerenciamento de projeto para uma empresa de descartáveis - Copo CentroSamara Spuldaro
A Copocentro tinha uma necessidade de ampliar seu portfólio de produtos, então optou por implementar os talheres descartáveis injetados. A nossa equipe montou o projeto de acordo com o guia PMBOK e juntos construímos esse projeto de sucesso.
(TCC MBA ESAMC - Gerenciamento de Projetos)
El mes de Noviembre de 2015.
Sandra Vilavedra Pou, la Directora del comercio local Grup Pou Montgrí y Jordi Camps, Fundador de la agencia invertiaWeb, en Portada en la Revista Especializada sobre el eCommerce de España con el proyecto www.poushoes.com
A reunião discutiu: 1) A Companhia, sua visão, missão e valores; 2) O setor de nãotecidos e a posição da Companhia no mercado; 3) Destaques do trimestre como recebimento de créditos tributários e financiamento para nova planta; 4) Resultados financeiros do trimestre com queda na receita e lucro. As perspectivas incluem plena ocupação da capacidade, recomposição de preços e início da nova planta nos EUA dentro do cronograma.
The document discusses Providencia's 4Q08 results, including an 11.9% increase in nonwoven sales volume compared to 4Q07. EBITDA from the nonwovens division increased 30% year-over-year to R$33.3 million in 4Q08, with a margin of 26.8%. Net income was positive at R$19 million in 4Q08 compared to a loss in 3Q08, with expanded production capacity planned for early 2009.
O documento resume uma apresentação para investidores sobre a Companhia Providência em junho de 2010. Apresenta informações sobre a visão, missão e valores da companhia, sua estrutura organizacional e física, o mercado de nãotecidos, resultados do primeiro trimestre de 2010 e perspectivas para os próximos trimestres.
1) A empresa apresentou resultados financeiros recordes para o 4T07 e para 2007, com destaque para o EBITDA, lucro líquido e preços de celulose e papel.
2) As vendas totais, de celulose e papel também atingiram recordes no 4T07 e no ano de 2007.
3) A empresa manteve a relação dívida líquida/EBITDA em níveis semelhantes aos de 2006.
1. A empresa divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2015, apresentando crescimento de receita, lucro e margens.
2. As divisões de distribuição farmacêutica, especialidades e varejo farmacêutico tiveram aumento de vendas em comparação com o primeiro trimestre de 2014.
3. A empresa destaca sua posição no atacado, varejo farmacêutico e especialidades, além de parcerias estratégicas e aquisições realizadas nos últimos anos.
Este documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 3T08, com destaque para o crescimento das vendas e do lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa também descreve seus planos de expansão da capacidade produtiva nos próximos anos por meio de novos investimentos.
WEG 4T08 Apresentação Teleconferecia ResultadosWEG
O documento resume os resultados financeiros da WEG no quarto trimestre de 2008. As vendas brutas cresceram 25% em relação ao ano anterior, impulsionadas por crescimento tanto no mercado interno quanto externo. A margem líquida caiu para 7,5% devido a aumentos de custos e desvalorização cambial. A administração da empresa vê fundamentos sólidos, mas espera buscar novos mercados e clientes em 2009.
1) A apresentação discute os resultados do primeiro trimestre de 2012 da Braskem e fornece perspectivas para o ano de 2012.
2) Destaques do trimestre incluem alta de 9% nas vendas domésticas, EBITDA de R$ 787 milhões e avanço nos projetos de expansão.
3) Perspectivas para 2012 incluem desafios como a crise da dívida soberana europeia, mas também oportunidades como o crescimento dos mercados emergentes e medidas do governo brasileiro para apoiar a indústria nacional
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 4T08 e no ano de 2008. No 4T08, a empresa obteve receita recorde de R$1,1 bilhão, EBITDA de R$382 milhões e produção de 654 mil toneladas de papel e celulose. No ano de 2008, a empresa também bateu recordes de produção, vendas e EBITDA. A dívida líquida permaneceu controlada e a empresa anunciou novos investimentos para expansão da produção.
O documento resume os resultados financeiros do 3T08 da Eucatex, destacando:
1) Crescimento de 19,1% na receita bruta no 3T08 em comparação com o 3T07.
2) Aumento da margem EBITDA para 18,6% nos 9M08.
3) Investimentos em novas linhas de produção e manutenção de equipamentos.
O documento resume o desempenho financeiro da empresa no 3T15. Destaca-se: 1) Crescimento de 13,2% na receita bruta consolidada; 2) Aumento de 9,2% no EBITDA consolidado; 3) As divisões de especialidades e varejo apresentaram forte crescimento nas vendas.
Este documento fornece um resumo dos resultados financeiros do 2T16. Destaca o crescimento de 15,2% na receita bruta consolidada e aumento de 59,8% no Ebitda consolidado. Também destaca o desempenho por divisão, com crescimento de vendas de 11,4% na Distribuição Farma, 41,9% nas Especialidades e 10,5% no Varejo.
Apresentação de Resultados 2T16 - CPFL EnergiaCPFL RI
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 2T16, destacando a estabilidade da carga elétrica, aumento do EBITDA e redução da dívida líquida. Planeja expandir sua geração renovável em 230 MW nos próximos anos.
O documento apresenta os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2016 de uma empresa de distribuição farmacêutica. Destaca-se:
1) Crescimento de 16,9% na receita bruta consolidada;
2) Aumento de 31% no EBITDA consolidado, atingindo R$ 25,8 milhões;
3) Redução no ciclo de caixa consolidado para 32,9 dias.
O documento apresenta: 1) informações sobre a companhia, incluindo sua estrutura organizacional e expansão recente; 2) perspectivas positivas para o mercado de não-tecidos; 3) destaque para as inaugurações de novas linhas de produção e crescimento das vendas e lucros no 2T13.
O documento apresenta os resultados financeiros do primeiro semestre de 2008 da Eucatex, destacando o crescimento significativo dos resultados, com aumento de receita, margem bruta e EBITDA. Também destaca o bom desempenho de todas as linhas de produtos, com destaque para tintas e pisos laminados, e o andamento das obras da nova linha de painéis T-HDF dentro do cronograma.
O documento apresenta os resultados financeiros do 2T15 de forma consolidada e por divisão. Destaca-se: 1) Crescimento de 54,8% no Ebitda consolidado em relação ao 2T14; 2) Incremento de vendas de 17% na divisão de Especialidades e de 21% na rede Drogasmil; 3) Melhoria de 38,4% no Ebitda da Distribuição Farma.
Apresentação teleconferência de resultados 3 t08Braskem_RI
Este documento fornece um resumo dos resultados financeiros da Braskem no terceiro trimestre de 2008. As vendas líquidas atingiram R$5 bilhões, porém os custos de matérias-primas aumentaram. O EBITDA foi de R$683 milhões, mas os prejuízos financeiros foram de R$1,6 bilhão devido à alta taxa de câmbio. A dívida líquida aumentou para R$8,3 bilhões.
A Eucatex apresentou seus resultados financeiros do 1S09, destacando uma redução da receita bruta e EBITDA em comparação com 1S08. No entanto, a margem bruta aumentou 1,9 p.p. devido a ganhos de eficiência. A companhia também destacou o crescimento das vendas de pisos laminados e tintas, e investimentos em uma nova fábrica de HDF/MDF para impulsionar o crescimento futuro.
1. A Eucatex apresentou resultados financeiros positivos no 1T08, com crescimento da receita, EBITDA e lucro líquido.
2. Todas as linhas de produtos tiveram aumento de vendas, com destaque para tintas e pisos laminados.
3. A empresa iniciou a construção de uma nova linha de produção de T-HDF para aumentar sua capacidade instalada.
Gerenciamento de projeto para uma empresa de descartáveis - Copo CentroSamara Spuldaro
A Copocentro tinha uma necessidade de ampliar seu portfólio de produtos, então optou por implementar os talheres descartáveis injetados. A nossa equipe montou o projeto de acordo com o guia PMBOK e juntos construímos esse projeto de sucesso.
(TCC MBA ESAMC - Gerenciamento de Projetos)
El mes de Noviembre de 2015.
Sandra Vilavedra Pou, la Directora del comercio local Grup Pou Montgrí y Jordi Camps, Fundador de la agencia invertiaWeb, en Portada en la Revista Especializada sobre el eCommerce de España con el proyecto www.poushoes.com
Feic 130122 - flevum bijeenkomst innovation community - bron radboud univer...Flevum
Feic 130122 - flevum bijeenkomst innovation community - bron Radboud Universiteit Nijmegen. Presentatie die gebruikt is door Hans Lekkerkerk van de Radboud Universiteit | School of Management tijdens de Innovation Meeting bij Jalema B.V. dd. 22 januari 2013.
El documento presenta una agenda de viajes con información sobre el domicilio, horario y costos de diferentes viajes. Los viajes cuestan entre $1200 y $2000 pesos mexicanos dependiendo de las inclusiones, y todos los paquetes incluyen todo lo necesario para el viaje. La Lic. Carol Nayeli Jimenes es la persona a cargo.
Madrid Africa Business Week 2012 - Programa y formulario de inscripciónMadrid Emprende
Documento informativo sobre Madrid Africa Business Week (MABW) 2012, incluye el programa y el formulario de inscripción. MABW 2012 tendrá lugar los días 20 a 22 de noviembre en Madrid.
El documento presenta un programa de desarrollo directivo de 310 horas online y 20 horas presenciales ofrecido por la Universidad Pontificia Comillas y Structuralia. El programa busca cubrir la demanda de formación en habilidades directivas, finanzas y gestión para profesionales técnicos. Conduce a un título de especialista en desarrollo directivo y combina módulos online con sesiones presenciales. Está dirigido a profesionales con experiencia que desean ampliar sus conocimientos de gestión empresarial.
El decreto tiene como objetivo reforzar y crear iniciativas para mejorar la convivencia en los centros educativos de Castilla-La Mancha, evitar conflictos y regular la convivencia escolar. Propone actividades para promover valores de convivencia como murales y tutorías personalizadas, y los centros se comprometen a organizar días de convivencia para desarrollar un clima de buena convivencia.
The Power of Personalized Marketing for Travel & HospitalityKyle Lacy
6 ways to drive digital revenue using email, mobile, and social media for the travel & hospitality industry. This presentation was given at the TIANS Conference in Halifax, NS - Canada.
El documento habla sobre la naturaleza, el reciclaje y la renovación. Define la naturaleza como equivalente al mundo natural o material que incluye fenómenos físicos y vida en general, excluyendo objetos artificiales o intervención humana. También menciona que la naturaleza se extiende desde lo subatómico hasta lo galáctico y que el reciclaje y la renovación son importantes para cuidar el medio ambiente.
Goldbach Group I Goldbach Seminar I Identify Youth – Millennials von heute un...Goldbach Group AG
Die Präsentation zum Goldbach Seminar «Identify Youth – Millennials von heute und morgen verstehen lernen» vom 23. April 2014.
Seine Zielgruppe zu kennen ist eines der Hauptziele jeder Unternehmung. Die «Millennials» gehören dabei zu einer der wichtigsten Zielgruppen. Doch Verhalten und Meinungen junger Erwachsener ändern sich konstant, parallel dazu entwickelt sich auch unsere Technologie rapide weiter. Wie können wir also verstehen was die «Millennials» denken?
Be Viacom hat sich in den letzten Jahren international zum absoluten Experten auf diesem Gebiet entwickelt. In den Präsentationen stellen sie mit «Vision 2020», «TV S.M.A.R.T.» und «Power of Laughter» exklusiv 3 eigene Studien vor.
his webinar will introduce a positioning, messaging, and social product marketing and storytelling blueprint for B2B marketing teams to position, orchestrate and realize message authority. Specific focus on connecting target content strategy with social and web conversations. Includes a short demonstration of new digital marketing cloud technology to support capturing, testing, and orchestrating message authority and related content.
Presenter Bio:
David P. Butler
Founder and CEO, iPositioning Inc.
My social profiles:
https://twitter.com/david_p_butler
www.linkedin.com/in/davidpbutler1
Creative, hands-on technology marketing executive and visionary with:
- Extensive experience defining and implementing market and product positioning and strategy in leading and emerging B2B software technology companies
- Social marketing strategy and execution for increasing social awareness, engagement, conversions, and relationships
- Senior management and leading organizational roles in start-up and large companies
- Specialties: Product Positioning and Strategy, Technology Evangelism, Product Management, Product Marketing, Digital Marketing, and Marketing Communications.
- Broad software marketing industry experiences in cloud computing, enterprise applications and infrastructure, business intelligence and analytics, and software development. Including: Eucalytpus, HP Software, Systinet, Spotfire, Netscape, NeXT Software.
El documento presenta las actas de una reunión del Comité Regional de la cadena productiva del Sacha Inchi en Antioquia y Caldas. Identifica los eslabones clave de la cadena (agricultores, transformación, proveedores, comercialización y consumidores), y realiza un diagnóstico de cada uno resaltando desafíos como baja productividad, falta de certificaciones, debilidades en la transformación y comercialización, y eslabones desconectados como proveedores y consumidores. Además, presenta una lista preliminar de agricultores
El parroquiano tiene un dolor de muela y no sabe si gastar su dinero en sacársela o comprar pan para comer. Ve al panadero colocando panes en una mesa y se le hace agua la boca. Llega un guardia que lo reta a comerse 100 panes sin parar, apostando que si no lo logra se dejará sacar una muela. El parroquiano acepta la apuesta confiado en ganar.
A wide assortment of technologies that are advancing at exponential rates and beginning to converge. They are enabling entrepreneurs to do what was once only previously possible for governments and large corporations. These exponential technologies will help us solve many of humanity's grand challenges, including energy, education, water, food, and health.
Join us for a discussion on what these technologies are and how they affect your world.
Márcia Dolores Resende tem mais de 29 anos de experiência em desenvolvimento humano no setor corporativo, educação e saúde. Ela é psicóloga, coach e especialista em recursos humanos com certificações em PNL, hipnose ericksoniana e coaching. Atualmente, ela dirige o Instituto de Talentos, onde aplica seu método de Coaching Eficaz com foco em educação emocional, liderança e saúde emocional.
O documento discute como a responsabilidade social agrega valor às organizações. Ele explora a diferença entre filantropia e responsabilidade social, e entre responsabilidade social e responsabilidade organizacional. Também aborda como a sustentabilidade nas empresas e o marketing social podem gerar benefícios mútuos para as organizações e a sociedade.
El documento describe la población del Ecuador. Algunos puntos clave son: la población estimada en 2007 fue de 13.7 millones de habitantes, con una densidad de 47 personas por km2; la mayoría de la población se concentra en la Sierra y la Costa, con una migración hacia las ciudades; y la población es relativamente joven, con el 34.9% entre 0-14 años.
O documento resume os resultados financeiros da empresa no 3T08. Houve crescimento de receita de 16,6% em relação ao ano anterior, porém o EBITDA caiu 7,7% devido ao aumento nos custos de matérias-primas. A divisão de não-tecidos teve aumento de volume de 28,5% ano a ano, porém queda no EBITDA de 14% em relação ao trimestre anterior. A empresa também ampliará sua capacidade de produção de especialidades descartáveis.
O documento resume os resultados financeiros da Companhia no 2T10. Destaca o aumento de 21,7% no volume de vendas, a receita líquida de R$114,8 milhões, 13,2% maior que no trimestre anterior, e o EBITDA de R$24,9 milhões, 9,2% acima do 1T10. Apresenta também as perspectivas para o segundo semestre, como a manutenção da capacidade produtiva e a estabilização dos preços de matérias-primas.
O documento resume os resultados financeiros da Tempo Participações no 4T08. Devido a aquisições e mudanças contábeis, a Tempo melhorou seus processos de contabilidade. Carlos Formigari será o novo CEO, substituindo José Bonchristiano. A Tempo concluiu seu primeiro programa de recompra de ações no valor de R$22,2 milhões.
O documento resume os resultados financeiros da Tempo Participações no 4T08. Devido a aquisições e mudanças contábeis, a Tempo melhorou seus processos de contabilidade. Carlos Formigari será o novo CEO, substituindo José Bonchristiano. A Tempo concluiu seu primeiro programa de recompra de ações no valor de R$22,2 milhões.
O documento resume os resultados financeiros da Tempo Participações no 4T08. Devido a aquisições e mudanças contábeis, a Tempo melhorou seus processos de contabilidade. Os destaques incluem a mudança de CEO em abril de 2009 e a conclusão de um programa de recompra de ações no 4T08. Os principais segmentos (Saúde, Odontologia e Assistência) apresentaram crescimento de receita, apesar de aumentos nos custos de serviços.
O documento resume os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre de 2010. Houve aumento nas vendas de não-tecido, redução da dívida líquida e geração de caixa operacional. No entanto, os lucros foram impactados negativamente pelo aumento no preço das matérias-primas. A empresa espera melhorar suas margens com reajuste de preços e concluir seu principal projeto de investimento dentro do cronograma.
O documento resume os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre de 2010. Houve aumento nas vendas de não-tecido, redução da dívida líquida e geração de caixa operacional. No entanto, os lucros foram impactados negativamente pelo aumento no preço das matérias-primas. A empresa espera melhorar suas margens com reajuste de preços e concluir seu principal projeto de investimento dentro do cronograma.
O documento resume os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre de 2010. Houve aumento nas vendas de não-tecido, redução da dívida líquida e geração de caixa operacional. No entanto, os lucros foram impactados negativamente pelo aumento no preço das matérias-primas. A empresa espera melhorar suas margens com reajuste de preços e concluir seu principal projeto de investimento dentro do cronograma.
1) A Tempo Participações divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2009, com destaque para o crescimento de 11% no EBITDA e ganho de 1,1 ponto percentual na margem EBITDA.
2) Os segmentos de Odontologia e Assistência tiveram forte crescimento, com aumento de 68,4% e 24,3% na receita líquida, respectivamente.
3) A companhia recomprou 2,6 milhões de ações no período, representando investimento de R$7,5 milhões.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no 2T09. Destaca o aumento do caixa, a redução da dívida líquida, o crescimento das vendas de 4,1% em relação ao trimestre anterior e a queda de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apresenta também a redução do custo do produto vendido, o aumento da margem EBITDA e lucro líquido de 11,1 milhões no trimestre. Por fim, mostra-se otimista com as perspectivas para o segundo semestre.
1) A TIM Participações anuncia seus resultados financeiros e operacionais para o segundo trimestre de 2008, com destaque para o crescimento da base total de clientes para 33,8 milhões e do lançamento do serviço TIM 3G+ em 1o de maio.
2) A receita líquida cresceu 6,5% em relação ao trimestre anterior para R$3,186 bilhões, enquanto o EBITDA aumentou 19% para R$636,7 milhões.
3) Apesar da recuperação no trimestre, a administração
Apresentação teleconferência resultados 1 t 1011Tereosri
1) A Tereos Internacional apresentou resultados financeiros do primeiro trimestre de 2010/11, com produção recorde de açúcar e etanol no Brasil, porém EBITDA afetado por efeitos cambiais e eventos não recorrentes.
2) O segmento de amido teve redução na receita líquida devido à desvalorização do Real frente ao Euro e menores preços de venda de amido, porém melhorou a margem EBITDA.
3) No Brasil, houve aumento expressivo na produção e receita, porém o EBIT
Este documento apresenta os resultados financeiros da CSU CardSystem SA no 2T08. A receita líquida cresceu 11% em relação ao ano anterior, enquanto os custos aumentaram apenas 1,17%, melhorando significativamente o lucro bruto e a margem bruta. Além disso, as despesas gerais caíram 8,07%, fazendo o EBITDA crescer 181,5% e o resultado líquido passar de prejuízo para lucro no período.
O documento apresenta os resultados financeiros da CSU Cardsystem SA no 2T08. A receita líquida cresceu 11% em relação ao ano anterior, enquanto os custos aumentaram apenas 1,17%, melhorando significativamente o lucro bruto. O EBITDA cresceu 181,5% e o prejuízo líquido se transformou em lucro de R$2,1 milhões. As unidades CardSystem/MarketSystem tiveram aumento de receita de 30,1% e melhoria das margens de lucro e EBITDA. A unidade TeleSystem/CreditRisk redu
O documento apresenta os resultados operacionais e financeiros do 1o trimestre de 2008 da PDG Realty. Destaca que 56% das unidades lançadas foram vendidas no trimestre de lançamento, com vendas contratadas de R$467 milhões. A receita líquida atingiu R$220,5 milhões e o lucro líquido R$51,3 milhões, representando crescimentos de 225% e 169% respectivamente versus o 1o trimestre de 2007. O foco no segmento econômico contribuiu para 70% do EBITDA.
WEG 1T09 Apresentação Teleconferencia ResultadosWEG
O documento resume a teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2009 da WEG. O trimestre foi um dos mais difíceis dos últimos anos, com queda na receita e lucro operacional bruto. A administração acredita em crescimento futuro, apesar das condições econômicas desafiadoras, graças à diversificação global e posição competitiva da empresa.
O documento relata os resultados financeiros da Tempo no 3o trimestre de 2008, com destaque para:
1) Crescimento de 33,3% na receita líquida e de 42,1% no EBITDA em relação ao mesmo período de 2007.
2) Aquisição de empresas nos segmentos odontológico e saúde.
3) Aumento de 6,2% no número de beneficiários do segmento saúde no trimestre.
No terceiro trimestre de 2009, a Marfrig Alimentos obteve um EBITDA de R$272,5 milhões, um aumento de 48,6% em relação ao trimestre anterior. A companhia também registrou um lucro líquido de R$200,4 milhões no trimestre, revertendo prejuízo do mesmo período do ano anterior. Adicionalmente, a Marfrig anunciou importantes aquisições e parcerias estratégicas que devem posicioná-la como um dos maiores players globais no setor de alimentos.
No terceiro trimestre de 2009, a Marfrig Alimentos obteve EBITDA de R$ 272 milhões, aumento de 48,6% em relação ao trimestre anterior. A companhia também registrou lucro líquido de R$ 200 milhões no trimestre, revertendo prejuízo do mesmo período do ano passado. A Marfrig anunciou importantes aquisições nesse trimestre, como a Seara Alimentos, ampliando sua capacidade produtiva.
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa Tempo no 3T08. Destaca o crescimento de receita, EBITDA e margem EBITDA, impulsionados por aquisições e sinergias operacionais. Também mostra a melhoria nos indicadores financeiros dos segmentos de saúde, odontologia e assistência, com redução de custos e sinistralidade.
The document is a presentation by Companhia Providência discussing its business. It provides an overview of the company, its sector, highlights from 2Q15 results including increased sales volume and revenue year-over-year. It also discusses the company's environmental responsibility initiatives and notes that regulatory approval has been received for a tender offer to acquire the company's shares and delist it, as its parent company Avintiv will be acquired by Berry Plastics Group.
A apresentação discute: 1) a Companhia Providência, sua estrutura organizacional e física; 2) os resultados do 2T15, incluindo aumento nas vendas, receita e EBITDA; 3) a responsabilidade socioambiental da companhia, incluindo programas de reciclagem e preservação ambiental.
- Companhia Providência's parent company rebranded to Avintiv in June 2014. Sales volume in 2Q15 increased 17.1% YoY but decreased slightly from 1Q15. Net revenue increased 35.5% YoY and 1.4% from 1Q15 due to sales recovery and price adjustments. Adjusted EBITDA increased significantly YoY but decreased 16.2% from 1Q15. The company reported a net loss due to deferred tax impacts, though operating profit was generated. Net debt increased 21% YoY mainly due to currency fluctuations. CVM approved the tender offer for sale of control to Avintiv with some adjustments. Avintiv then entered an agreement for Berry
- As vendas e receita da Companhia aumentaram no segundo trimestre de 2015 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entretanto, o lucro líquido foi negativamente impactado por impostos diferidos.
- A dívida líquida aumentou devido à desvalorização do Real frente ao dólar, mas reduziu em relação ao primeiro trimestre.
- A oferta pública de aquisição da controladora Avintiv pela CVM foi aprovada, e a Companhia pode se tornar subsidiária indireta da Berry Plastics após uma
- Sales volume decreased 9.5% year-over-year in 1Q2015. Net revenue increased 3.3% compared to 1Q2014 due to price realignments, though it decreased 2.4% from 4Q2014 due to lower sales volume.
- Adjusted EBITDA increased 54.1% year-over-year in 1Q2015 and 60% from 4Q2014 primarily from improved results at the Statesville plant and favorable USD exchange rates.
- Net debt grew 12.9% from 4Q2014 mainly due to foreign exchange translation effects on dollar-denominated financing, though the company did not take on new financing. Total debt increased 27.5% year-
No primeiro trimestre de 2015, a Companhia Providência teve uma redução de 9,5% no volume de vendas, porém registrou um aumento de 3,3% na receita líquida devido ao realinhamento de preços. O EBITDA Ajustado cresceu 54,1% impulsionado pela melhor performance da planta de Statesville, enquanto a dívida líquida aumentou 33,6% principalmente pela desvalorização do Real frente ao Dólar.
The company reported a 2.5% increase in net revenue in 4Q14 compared to the previous year. However, costs of goods sold increased 11.8% due to higher polypropylene costs, the company's main raw material, which is linked to the US dollar. As a result, adjusted EBITDA decreased 19.9% and the company reported a net loss. Total debt increased 7.8% in 4Q14 due to the impact of real devaluation on US dollar denominated financing. The acquisition of the company by Polymer Group Inc. remains pending regulatory approval.
O relatório apresenta os resultados financeiros da Companhia Providência no 4T de 2014, com destaque para queda de 7,5% no volume de vendas, aumento de 2,5% na receita líquida devido à desvalorização do Real, e prejuízo líquido de R$ 16,9 milhões impactado por maiores custos e despesas financeiras. A dívida líquida aumentou 19,6% em relação ao ano anterior.
- Sales volume and net revenues decreased in 3Q14 compared to the previous year due to production inefficiencies from machines being shut down earlier in the year by the Ministry of Labor. Cost of goods sold also increased, leading to lower EBITDA and a net loss for the quarter.
- For the year-to-date period, sales volume and net revenues were down compared to the same period last year due to the production issues experienced in the second quarter. Costs were higher, resulting in lower EBITDA and net income for 2014 so far.
- The company expects production and financial performance to continue recovering as operations stabilize following the shutdown earlier in the year.
1) A Companhia Providência é uma fabricante brasileira de não-tecido com operações no Brasil e EUA. Apresenta seus resultados do 3T14, marcados pela retomada da produção após interdições no 2T14.
2) As vendas e receita diminuíram no 3T14 devido aos impactos da retomada, porém houve aumento no volume em relação ao 2T14. Os custos subiram com a retomada e manutenção.
3) O EBITDA caiu no 3T14 versus 3T13, mas aument
- The company saw a resumption of production in the third quarter after equipment shutdowns in April and May due to government orders, but financial performance was still affected by the stoppage and costs increased.
- Sales volume decreased 7.1% year-over-year due to inefficiencies from bringing production back online. Net revenue also decreased 4.0% due to lower output.
- While costs increased due to startup costs, the company aims to reduce costs going forward and performance was impacted by one-time costs not expected to continue.
O relatório resume os resultados do 3o trimestre de 2014 da Companhia Providência, marcado pela retomada da produção após interdições no segundo trimestre, resultando em queda nas vendas e receita. Apesar do aumento no volume de vendas em relação ao trimestre anterior, os custos permaneceram elevados devido aos impactos da retomada da produção, gerando prejuízo líquido no trimestre.
No segundo trimestre de 2014, a Companhia Providência viu seu desempenho operacional e financeiro afetados significativamente pela interdição parcial de linhas de produção em uma de suas fábricas para adequação a normas de segurança. Isso resultou em queda de 25,9% no volume de vendas, 15,2% na receita líquida e prejuízo de R$45,4 milhões no trimestre. Além disso, a aquisição do controle acionário pela Polymer Group Inc. foi concluída em junho.
During the second quarter of 2014, Companhia Providência faced significant challenges including a partial shutdown of production lines at its São José dos Pinhais facility from April 1st to July 4th due to regulatory compliance issues. This resulted in a 25.9% reduction in sales volume compared to the same period in 2013. Net revenue decreased 15.2% to R$163.8 million due to lower sales. Adjusted EBITDA declined sharply by 77.5% to R$7.2 million. The company reported a net loss of R$45.4 million, which was impacted by non-recurring expenses related to the sale of its controlling stake to Polymer Group Inc., which was completed on June
No segundo trimestre de 2014, a Companhia Providência teve uma queda de 25,9% no volume de vendas e 15,2% na receita líquida devido à interdição parcial de linhas de produção para adequação à norma de segurança NR-12. A empresa também teve prejuízo líquido de R$45,4 milhões no trimestre, principalmente por menores vendas e despesas com a aquisição do controle pela Polymer Group.
1. Sales volume grew 9.1% year-over-year to 29.4 thousand tons while net revenue increased 31.8% to R$211.7 million due to higher sales.
2. Adjusted EBITDA rose 11.8% to R$38.8 million compared to the previous year.
3. Net debt increased 11.2% to R$507.6 million mainly due to currency translation effects on US dollar denominated financing.
O documento resume os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre de 2014. Teve crescimento de 9,1% no volume de vendas e 31,8% na receita líquida em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado cresceu 11,8% e a dívida líquida aumentou 11,2% devido à variação cambial sobre financiamentos em dólar. No segundo trimestre, a produção deve ser 5 mil toneladas menor por conta de uma interdição parcial de linhas de produção.
O documento resume os resultados financeiros da empresa no quarto trimestre de 2013, destacando um crescimento de 20,2% nas vendas devido à nova linha de produção, aumento de 42,2% na receita líquida impulsionada pelas maiores vendas, e acréscimo de 11,2% na dívida líquida principalmente por variação cambial.
Providência reported a 20.2% increase in sales volume in 4Q13 compared to the previous year, driven by increased capacity from a new production line. Net revenue increased 42.2% due to higher sales, while adjusted EBITDA grew slightly by 2.5%. Net debt increased 11.2% from currency effects on US dollar financing. The company also paid out interim dividends totaling the first half net income. In January 2014, the controlling shareholders entered an agreement to sell the company to PGI Polímeros do Brasil S.A. and Polymer Group, Inc.
O relatório resume os resultados financeiros da empresa no quarto trimestre de 2013, destacando: 1) o aumento de 20,2% no volume de vendas devido à nova linha de produção; 2) o crescimento de 42,2% na receita líquida impulsionado pelas vendas maiores; 3) o acréscimo de 11,2% na dívida líquida principalmente por causa da variação cambial.
3. Destaques
Operacionais/Administrativos
Início de produção da Kami 9:
Inicio da comercialização em abril;
Qualidade apresentada em linha com os produtos top de mercado internacional;
Capacidade Plena de 1.250 toneladas/mês atingida em junho;
Linha voltada à produção de descartáveis higiênicos especiais, de menor
gramatura, e de descartáveis médicos.
3
4. Destaques
Operacionais/Administrativos
Operação da Isofilme: Margens EBITDA superiores às
consolidadas KAMI devido aos
incentivos fiscais em Minas Gerais
Conclusão dos investimentos e
melhorias no processo produtivo
EBITDA (R$ milhares) x Margem EBITDA (%)
da Isofilme;
Capacidade plena de 800
toneladas/mês atingida em
Junho/2008;
No 2T08 agregou 2.300 toneladas
de descartáveis higiênicos
destinadas integralmente ao
mercado interno.
4
5. Destaques
Operacionais/Administrativos
Especialidades em descartáveis higiênicos:
Linhas de produção de laminados operando a plena capacidade no 2T08.
Projetos de expansão da capacidade de produção das especialidades de
descartáveis higiênicos em andamento, com investimentos totais previstos para
2008 de R$ 23,0 milhões e início de operações previsto para o 4T08.
Volume, em Mercado Externo
Mercado Interno toneladas, de
descartáveis
higiênicos
laminados/
estampados
Prêmio de preço
do descartável
higiênico
estampado
versus o normal
5
6. Destaques
Operacionais/Administrativos
Outros:
Recompra de 2,9 milhões de ações (92% do autorizado) desde o início do
programa até 28 de julho/2008, a um custo total de R$ 22,1 milhões;
Implantação (go live) do sistema SAP em 1º de julho.
Operação - Divisão de Tubos e Conexões:
Início da plena comercialização da nova linha de extrusão de tubos de PVC de
grandes diâmetros, voltada ao mercado industrial de tubos, com capacidade
anual de 5 mil toneladas .
6
8. Volume de Vendas
Crescimento de 31,3% em
relação ao 2T07, mais expressivo
na divisão de Nãotecidos que
aumentou 42,4% no mesmo
período, por conta do incremento do
volume da Isofilme a partir do 3T07
e início de produção da linha 9 em
abril 2008;
Incremento de 12,5% em
comparação com o 1T08, tendo a
divisão de Nãotecidos crescido
18,8% nesse período;
Em milhares de toneladas
8
9. Receita Bruta
Aumento de 25,7% em relação
ao 2T07 e de 10,9% em relação
ao 1T08:
Receita no mercado externo
cresceu 23,2% em relação ao
2T07 e 3,2% em relação ao 1T08,
mesmo num cenário de
valorização expressiva do real;
No mercado interno a receita
bruta aumentou 26,8% em relação
ao 2T07 e 14,7%
comparativamente ao 1T08, em
função da capacidade plena da
Linha 9 e Isofilme, em junho.
Em milhões de Reais
9
10. EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%)
EBITDA ajustado atingiu R$ 30,9
milhões (margem de 24,2%), 17,5%
acima do 2T07;
Incremento de 17,3% em relação
ao 1T08;
O EBITDA ajustado pelo hedge
operacional* totalizou R$ 31,4 milhões
(margem de 24,6%), 19,3% acima do
2T07;
Em relação ao 1T08 o crescimento
foi de 13,7%, principalmente devido
ao aumento dos volumes vendidos.
Hedge Operacional* : Resultado de operações de trava cambial realizada
sobre recebíveis do mercado externo.
10
11. Lucro Líquido (R$ milhões)e Mg Líquida (%)
Lucro Líquido de R$ 13,8
milhões com margem líquida
de 10,8%, revertendo o
prejuízo registrado no 2T07
devido às despesas financeiras
decorrentes das Notas
Promissórias e variação
cambial de clientes mercado
externo;
Crescimento de 40,6% na
comparação com o 1T08, que
registrou um lucro de R$ 9,8
milhões e margem de 8,5%.
11
12. Divisão de Nãotecidos
Volume atingiu 17,9 mil toneladas,
42,4% acima do 2T07. No mercado
interno o crescimento foi de 15,5%
(principalmente Isofilme), e no mercado
externo de 33,7%, devido à KAMI 9;
Em relação ao 1T08 o incremento foi
de 18,8%.
A receita líquida de R$ 103,7 milhões,
34,4% acima em relação ao 2T07 e 17,3%
acima do 1T08;
Resultado se deve basicamente ao
aumento dos volumes e à capacidade plena
da Isofilme e da KAMI 9 atingida em
junho/2008. 12
13. Divisão de Nãotecidos
Custo Variável Unitário Custo fixo unitário em linha com o
(R$ - matéria prima, comissões e frete)
2T07;
Em relação ao 1T08 houve redução de
8,1% devido aos ganhos de eficiência e
3,76
3,67 3,66 escala, apesar do aumento nos preços
10,1
9,3
das resinas petroquímicas.
7,2
Custo Fixo
(R$ milhões)
2T07 1T08 2T08 2T07 1T08 2T08
Queda 0,3% comparativamente ao 2T07. 9,3
10,1
Indexação dos contratos de matéria prima ao 7,2
dólar, compensou em parte a pressão altista 0,62
0,57 0,57
das resinas nos mercados externo e interno;
Em relação ao 1T08 houve redução de 2,7% 2T07 1T08 2T08
devido à redução da participação das
Custo Fixo Unitário
exportações no total vendido, uma vez que
13
estas possuem custo logístico maior.
14. Divisão de Nãotecidos
O Ebitda de R$ 27,9 milhões, com margem
de 26,9%, 17,5% acima do 2T07;
Em relação ao 1T08 o crescimento foi de
24,3%, por conta do aumento de vendas no
mercado doméstico.
Ebitda (R$ milhões) e
Margem Ebitda (%)
27,9
23,8
22,5
30,8% 25,4% 26,9%
O Ebitda ajustado pelo Hedge
Operacional* foi de R$ 28,4 milhões
2T07 1T08 2T08
(margem de 27,4%) 19,5% acima do
Margem Ebitda 2T07.
14
Hedge Operacional* : Resultado de operações de trava cambial realizada sobre recebíveis do mercado externo.
15. Divisão Tubos e Conexões
O volume no 2T08 foi de 5,7 mil
toneladas, em linha com o 1T08 e 14,2%
superior ao 2T07.
Receita de R$ 22,8 milhões, com
crescimento de 17,6% em relação ao
2T07 e redução de 2,3% em relação ao
1T08 devido à mudança no mix de
produtos que levou à piora nos preços,
com redução de aproximadamente 3%
no preço médio.
15
16. Divisão Tubos e Conexões
Aumento de 7,8% em relação ao 2T07
devido a uma nova estrutura comercial e
operacional para atender a estratégia para a
Divisão Tubos e Conexões;
Em relação ao 1T08 houve redução de
3,5%.
Aumento de 0,3% em relação ao 2T07
e 1,4% ao 1T08;
Preço das resinas de PVC teve ligeiro
aumento em relação aos preços
praticados no 1T08.
16
17. Divisão Tubos e Conexões
EBITDA de R$ 2,9 milhões,
com margem de 12,9%, 27,6%
acima do 2T07 e redução de
23,6% em relação ao 1T08.
Retorno às margens
históricas em função da
acomodação de preços de
resinas petroquímicas e mix de
produtos.
17
19. Internacionalização da Companhia
Aspectos estratégicos:
• Utilizar o potencial tecnológico e know-how da companhia em
produtos descartáveis higiênicos e médicos para torná-la um player
global;
• Participar dos desenvolvimentos mundiais de produtos dos principais
fabricantes de fraldas descartáveis infantis;
• Aproveitar o alto crescimento (7%a.a.) do mercado de fraldas
descartáveis geriátricas nos EUA.
Aspectos operacionais:
• Otimizar custos logísticos pela substituição de volume exportado do
Brasil ao NAFTA com operação local nos EUA;
• Permitir à operação brasileira redirecionar seu volume de vendas para
o mercado da América do Sul visando acompanhar o crescimento da
demanda na região nos próximos 3 anos.
19
20. Providência USA, Inc.
Localização:
• SE USA (em fase final de definição)
CAPEX:
• Equipamento Produção:
• KAMI 11: US$ 46,5 milhões (set/08 a jun/09)
• KAMI 12: US$ 51,5 milhões (dez/08 a jul/10)
• Prédios/Instalações/Utilidades/Contingências: US$ 22 milhões
(set/08 a jul/10)
Retorno Estimado do Investimento:
• TIR entre 17 e 21%
• ROIC entre 20% e 24%
20
21. Perspectiva de Volumes
Em toneladas
Capacidade de Produção de Nãotecidos 2008 2009 2010
Providência Brasil 73.000 80.000 80.000
Providência Estados Unidos - 18.000 40.000
Total 73.000 98.000 120.000
Mercado de Nãotecidos no Brasil
+15%
Crescimento do Mercado de
+5%
Nãotecidos no Brasil tende a
absorver o volume que
atualmente exportamos aos
EUA e passaremos a vender
internamente estas 12.000
toneladas.
Fontes: Estimativas da Companhia *Estimado
ABIQUIM
21
ABINT
22. CFO:Eduardo Feldmann Costa
Gerente de RI: Gabriela Las Casas
Tel: (41) 3381-7600
Fax: (41) 3283-5909
São José dos Pinhais – PR
www.providencia.com.br/ri
As palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com
significado semelhante, têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e
premissas, pois incluem informações relativas aos nossos resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios,
planos de financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial, oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação
futura e efeitos da competição. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e futuros discutidos nesta apresentação
podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediante novas 22
informações e/ou acontecimentos futuros.