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Resultados 1T19
Disclaimer
Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou
resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional.
Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo
com a sua experiência e o ambiente econômico, as condições de mercado e os eventos futuros
esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem
levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre
eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições
econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria
de serviços públicos, condições hidrológicas, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito
dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros.
Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles
indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros.
As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais
investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou
completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles
relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que
possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação.
Este material inclui declarações sobre eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais
baseiam-se nas atuais expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências que podem afetar
os negócios da Companhia.
Essas declarações podem incluir projeções de crescimento econômico, demanda, fornecimento de
energia, além de informações sobre posição competitiva, ambiente regulatório, potenciais
oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros fatores podem afetar adversamente as
estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam.
2
Destaques 1T19
3
 Aumento de 1,9% na carga na área de concessão (crescimentos das classes
residencial e comercial)
 EBITDA de R$ 1.531 milhões, crescimento de 12,1%
 Lucro Líquido de R$ 570 milhões, crescimento de 36,0%
 Dívida líquida de R$ 14,9 bilhões e alavancagem de 2,70x Dívida
Líquida/EBITDA1
 Investimentos de R$ 445 milhões
 Reajuste tarifário da CPFL Paulista, em abr/19: (i) aumento de 9,63%
da parcela B, de R$ 2.310 milhões para R$ 2.532 milhões, e (ii) efeito
médio de +8,66% a ser percebido pelos consumidores
1) Critério dos covenants financeiros.
1T18 1T19
1T18 1T19 1T18 1T19
1T18 1T19
Destaques 1T19 | EBITDA1
4
Geração Conv.
20%
Comerc., Serviços e Outros
4%
Distribuição
64%
Renováveis
12%
1) O EBITDA é calculado a partir da soma do lucro líquido, impostos, resultado financeiro e depreciação/amortização, conforme Instrução CVM 527/12.
 EBITDA, de R$ 1.366 MM no 1T18 para
R$ 1.531 MM no 1T19, aumento de 12,1%
EBITDA por Segmento | 1T19
 Distribuição | R$ milhões
 Geração Convencional | R$ milhões
 Geração Renovável | R$ milhões Comerc., Serviços e Outros | R$ milhões
+23,6%
-6,5%
-15,7%
+165,3%
1T18 1T19
32%
34%
17%
17%
Residencial Industrial
Comercial Outros
Vendas de Energia no 1T19
5
 Perfil do Mercado na
área de concessão |
1T19
Cliente Livre Cativo
 Vendas por classe
de consumo | GWh
 Vendas na área de
concessão | GWh
 Aumento da carga1 medida na área de concessão (+1,9%)
 Aumento nas vendas2 na área de concessão (+3,2%)
 Aumentos das classes Residencial (+8,4%) e Comercial (+5,1%),
devido ao efeito da temperatura, principalmente nos meses de janeiro e
fevereiro
 Perdas: de 8,82% no 1T18 e 9,03% no 4T18 para 8,84% no 1T19
Destaques do Período
 Comparativo por região
| Vendas na área de
concessão3
+3,7% +3,2%
+4,1% +4,1%
+4,9% +1,0% Resid.
-0,9%
Comerc.Indust. Demais
+3,2%
17.185
17.731(51) 149 16432
+8,4% +5,1% +0,5%
1) Carga líquida de perdas; 2) Se desconsiderar o consumo de um grande consumidor do setor siderúrgico, que migrou para a Rede Básica, as vendas na área de
concessão seriam: +3,8%; cliente livre: +4,5%; e classe industrial: +1,0%; 3) Vendas por Região (EPE)
1T18 1T19
11.983 12.407
5.201 5.323
17.185 17.731
+2,3%
+3,2%
+3,5%
1
1
Geração | Cenário
1) Período de 1997 a 2018; 2) ME – PLD Maio/196
 Nível de reservatórios no SIN | %  Nível de reservatórios no Sudeste | %
 Evolução do PLD (SE/CO)
8
44,0
 GSF – Projeção 2019
33,9
8
39.9
29,6
 O fator de ajuste do MRE verificado em março foi de 1,367
 A perspectiva é de a que geração hidráulica fique abaixo da garantia física
a partir de maio/2018.
53,9
43,1
20,6
29,430,8
32.4
42,.6
16,8
29,8
26,6
53,9
32,0
31,3
27,6
Base 06.05.19
(atual):
49,2%
Base 06.05.19
(atual):
45,6%
50,948,6
Projeção ONS
(31.05.19)
45,1 47,7
Projeção ONS
( 31.05.19)
2
Resultados 1T19
7
Receita Líquida
1T19
R$ 7.127
milhões
1T18
R$ 6.375
milhões
EBITDA:
Distribuição: var. total de +R$ 187 MM
• Mercado/tarifa (+R$ 213 MM)
• PIS/Cofins recuperável (+R$ 34 MM)
• PMSO1 (-R$ 78 MM):
 PDD (-R$ 42 MM)
 Despesas legais e judiciais (-R$ 20 MM)
Geração Renovável: var. total de -R$ 36 MM
• Sazonal. de PPA, líq. energia secundária (-R$ 28 MM)
• Menor geração de eólicas (-R$ 25 MM)
• Entrada em operação da PCH Boa Vista II – aumento
de energia disponível que foi liquidada na CCEE (+R$
13 MM)
Principais Efeitos Observados
EBITDA:
Comerc., Serv. e Outros: var. total de +R$ 35 MM
• Comercialização: ganho de margem (+R$ 23 MM)
• Serviços: ganho de margem (+R$ 13 MM)
Geração Convencional: var. total de -R$ 21 MM
• GSF - Baesa - Acordo de compensação relacionado a
2018 (-R$ 17 MM)
• Manutenção (overhaul) da Epasa (-R$ 10 MM)
• Efeito da inflação sobre os contratos (+R$ 11 MM)
Lucro Líquido:
Resultado Financeiro: var. total de +R$ 87 MM
• Encargos de dívidas2 - principalmente devido à
redução do endividamento (+R$ 56 MM)
• MTM (+R$ 33 MM)
EBITDA
1T19
R$ 1.531
milhões
1T18
R$ 1.366
milhões
Lucro Líquido
1T19
R$ 570
milhões
1T18
R$ 419
milhões
36,0%
R$ 151 milhões
1) Inclui Entidade de Previdência Privada; 2) Líquidos das rendas de aplicações financeiras, incluindo os ativos e passivos financeiros setoriais.
12,1%
R$ 165 milhões
11,8%
R$ 753 milhões
4.1%
2.3%
6.8%
4.9%
3.6%
2.9%
10.8%
13.2% 13.5%
8.0% 7.5% 7.6%
2014
2015
2016
2017
2018
1T19
8 1) EBITDA últimos 12 meses; 2) Ajustado pela consolidação proporcional; 3) Dívida financeira (-) hedge
 Alavancagem l Critério dos covenants financeiros l R$ bilhões
 Custo da dívida bruta3 l IFRS l fim de período  Composição da dívida bruta
por indexador3 | IFRS | 1T19
Nominal
Real
Dívida Líquida ajustada1
/EBITDA ajustado2
Endividamento
EBITDA ajustado1,2
R$ milhões
2014 2015 2016 2017 2018 1T19
13.0 12.2
13.2
14.5
16.3 14.9
3.49 3.41
3.21 3.19
3.05
2.70
3.736 3.584 4.117 4.531 5.342 5.481
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Apresentação de Resultados 1T19 - CPFL Energia

  • 1. © CPFL Energia 2019. Todos os direitos reservados. Resultados 1T19
  • 2. Disclaimer Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico, as condições de mercado e os eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria de serviços públicos, condições hidrológicas, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. Este material inclui declarações sobre eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais baseiam-se nas atuais expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências que podem afetar os negócios da Companhia. Essas declarações podem incluir projeções de crescimento econômico, demanda, fornecimento de energia, além de informações sobre posição competitiva, ambiente regulatório, potenciais oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros fatores podem afetar adversamente as estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam. 2
  • 3. Destaques 1T19 3  Aumento de 1,9% na carga na área de concessão (crescimentos das classes residencial e comercial)  EBITDA de R$ 1.531 milhões, crescimento de 12,1%  Lucro Líquido de R$ 570 milhões, crescimento de 36,0%  Dívida líquida de R$ 14,9 bilhões e alavancagem de 2,70x Dívida Líquida/EBITDA1  Investimentos de R$ 445 milhões  Reajuste tarifário da CPFL Paulista, em abr/19: (i) aumento de 9,63% da parcela B, de R$ 2.310 milhões para R$ 2.532 milhões, e (ii) efeito médio de +8,66% a ser percebido pelos consumidores 1) Critério dos covenants financeiros.
  • 4. 1T18 1T19 1T18 1T19 1T18 1T19 1T18 1T19 Destaques 1T19 | EBITDA1 4 Geração Conv. 20% Comerc., Serviços e Outros 4% Distribuição 64% Renováveis 12% 1) O EBITDA é calculado a partir da soma do lucro líquido, impostos, resultado financeiro e depreciação/amortização, conforme Instrução CVM 527/12.  EBITDA, de R$ 1.366 MM no 1T18 para R$ 1.531 MM no 1T19, aumento de 12,1% EBITDA por Segmento | 1T19  Distribuição | R$ milhões  Geração Convencional | R$ milhões  Geração Renovável | R$ milhões Comerc., Serviços e Outros | R$ milhões +23,6% -6,5% -15,7% +165,3%
  • 5. 1T18 1T19 32% 34% 17% 17% Residencial Industrial Comercial Outros Vendas de Energia no 1T19 5  Perfil do Mercado na área de concessão | 1T19 Cliente Livre Cativo  Vendas por classe de consumo | GWh  Vendas na área de concessão | GWh  Aumento da carga1 medida na área de concessão (+1,9%)  Aumento nas vendas2 na área de concessão (+3,2%)  Aumentos das classes Residencial (+8,4%) e Comercial (+5,1%), devido ao efeito da temperatura, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro  Perdas: de 8,82% no 1T18 e 9,03% no 4T18 para 8,84% no 1T19 Destaques do Período  Comparativo por região | Vendas na área de concessão3 +3,7% +3,2% +4,1% +4,1% +4,9% +1,0% Resid. -0,9% Comerc.Indust. Demais +3,2% 17.185 17.731(51) 149 16432 +8,4% +5,1% +0,5% 1) Carga líquida de perdas; 2) Se desconsiderar o consumo de um grande consumidor do setor siderúrgico, que migrou para a Rede Básica, as vendas na área de concessão seriam: +3,8%; cliente livre: +4,5%; e classe industrial: +1,0%; 3) Vendas por Região (EPE) 1T18 1T19 11.983 12.407 5.201 5.323 17.185 17.731 +2,3% +3,2% +3,5%
  • 6. 1 1 Geração | Cenário 1) Período de 1997 a 2018; 2) ME – PLD Maio/196  Nível de reservatórios no SIN | %  Nível de reservatórios no Sudeste | %  Evolução do PLD (SE/CO) 8 44,0  GSF – Projeção 2019 33,9 8 39.9 29,6  O fator de ajuste do MRE verificado em março foi de 1,367  A perspectiva é de a que geração hidráulica fique abaixo da garantia física a partir de maio/2018. 53,9 43,1 20,6 29,430,8 32.4 42,.6 16,8 29,8 26,6 53,9 32,0 31,3 27,6 Base 06.05.19 (atual): 49,2% Base 06.05.19 (atual): 45,6% 50,948,6 Projeção ONS (31.05.19) 45,1 47,7 Projeção ONS ( 31.05.19) 2
  • 7. Resultados 1T19 7 Receita Líquida 1T19 R$ 7.127 milhões 1T18 R$ 6.375 milhões EBITDA: Distribuição: var. total de +R$ 187 MM • Mercado/tarifa (+R$ 213 MM) • PIS/Cofins recuperável (+R$ 34 MM) • PMSO1 (-R$ 78 MM):  PDD (-R$ 42 MM)  Despesas legais e judiciais (-R$ 20 MM) Geração Renovável: var. total de -R$ 36 MM • Sazonal. de PPA, líq. energia secundária (-R$ 28 MM) • Menor geração de eólicas (-R$ 25 MM) • Entrada em operação da PCH Boa Vista II – aumento de energia disponível que foi liquidada na CCEE (+R$ 13 MM) Principais Efeitos Observados EBITDA: Comerc., Serv. e Outros: var. total de +R$ 35 MM • Comercialização: ganho de margem (+R$ 23 MM) • Serviços: ganho de margem (+R$ 13 MM) Geração Convencional: var. total de -R$ 21 MM • GSF - Baesa - Acordo de compensação relacionado a 2018 (-R$ 17 MM) • Manutenção (overhaul) da Epasa (-R$ 10 MM) • Efeito da inflação sobre os contratos (+R$ 11 MM) Lucro Líquido: Resultado Financeiro: var. total de +R$ 87 MM • Encargos de dívidas2 - principalmente devido à redução do endividamento (+R$ 56 MM) • MTM (+R$ 33 MM) EBITDA 1T19 R$ 1.531 milhões 1T18 R$ 1.366 milhões Lucro Líquido 1T19 R$ 570 milhões 1T18 R$ 419 milhões 36,0% R$ 151 milhões 1) Inclui Entidade de Previdência Privada; 2) Líquidos das rendas de aplicações financeiras, incluindo os ativos e passivos financeiros setoriais. 12,1% R$ 165 milhões 11,8% R$ 753 milhões
  • 8. 4.1% 2.3% 6.8% 4.9% 3.6% 2.9% 10.8% 13.2% 13.5% 8.0% 7.5% 7.6% 2014 2015 2016 2017 2018 1T19 8 1) EBITDA últimos 12 meses; 2) Ajustado pela consolidação proporcional; 3) Dívida financeira (-) hedge  Alavancagem l Critério dos covenants financeiros l R$ bilhões  Custo da dívida bruta3 l IFRS l fim de período  Composição da dívida bruta por indexador3 | IFRS | 1T19 Nominal Real Dívida Líquida ajustada1 /EBITDA ajustado2 Endividamento EBITDA ajustado1,2 R$ milhões 2014 2015 2016 2017 2018 1T19 13.0 12.2 13.2 14.5 16.3 14.9 3.49 3.41 3.21 3.19 3.05 2.70 3.736 3.584 4.117 4.531 5.342 5.481
  • 9. © CPFL Energia 2019. Todos os direitos reservados.