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Form.40 – revisão: 03 de 06/05/2014 Página 1 de 2
INSTITUTO NACIONAL
DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS
REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES – RNC n° 1/9
01 – ORIGEM:
Auditoria Interna N.º
Auditoria Externa N.º RAU
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10 – RESPONSÁVEL: 11 – DEPA RTAMENTO: 12 – PRA ZO PARA A IMPLEMENTAÇÃO:
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13 – EVIDÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA CORREÇÃO:
Realizado análise completa dos documentos ativos e disponibilizados em pasta específica da rede interna da
Plastoy / Brasilflex
14 – EVIDÊNCIA DA AÇÃO CORRETIVA:
Implementação do Manual da Qualidade – M-1 – revisão 01 de 24/10/2018
Implementação do P-1 – Controle de Documentos – revisão 01 de 06/11/2018.
15 - RESPONSÁVEL: 16 – A SSINATURA: 17 – DA TA:
Marcus Vinicius 07/11/2018
18 – CONCLUSÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA FOI EFICAZ?
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Form.40 – revisão: 03 de 06/05/2014 Página 2 de 2
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  • 1. Form.40 – revisão: 03 de 06/05/2014 Página 1 de 2 INSTITUTO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES – RNC n° 1/9 01 – ORIGEM: Auditoria Interna N.º Auditoria Externa N.º RAU 743/18 Outros N º 02 – DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: Portaria Inmetro 563/2016, portaria Inmetro 118/2015 e ISO 9001:2008 03 – DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE: 4.2.3 - Verificado procedimento PQ-9.001 – Rev 01 - Verificado que a empresa não controla na sua totalidade os documentos. A empresa não controla documentos de origem externa como portarias Inmetro disponibilizadas gratuitamente. 04 – A VALIADOR: 05 – A VALIADO: 06 – DA TA: Mauricio Oliveira Marcus Vinicius 14/09/2018 07 – A NÁLISE DA CAUSA: A sistemática adotada não contemplava o pleno controle dos documentos como requerido pelo requisito normativo. Falha na revisão e adequação do procedimento interno em relação ao controle de documentos de origem externa 08 – CORREÇÃO: Análise crítica e revisão completa de todo rol de documentos internos e externos. 09 – A ÇÃO CORRETIVA: Estabelecimento de Procedimento documentado para controle completo dos documentos pertinentes do Sistema de Gestão da Qualidade estabelecido 10 – RESPONSÁVEL: 11 – DEPA RTAMENTO: 12 – PRA ZO PARA A IMPLEMENTAÇÃO: Marcus Vinicius Industrial 10/11/2018 13 – EVIDÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA CORREÇÃO: Realizado análise completa dos documentos ativos e disponibilizados em pasta específica da rede interna da Plastoy / Brasilflex 14 – EVIDÊNCIA DA AÇÃO CORRETIVA: Implementação do Manual da Qualidade – M-1 – revisão 01 de 24/10/2018 Implementação do P-1 – Controle de Documentos – revisão 01 de 06/11/2018. 15 - RESPONSÁVEL: 16 – A SSINATURA: 17 – DA TA: Marcus Vinicius 07/11/2018 18 – CONCLUSÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA FOI EFICAZ? SIM NÃO (Justificar)
  • 2. Form.40 – revisão: 03 de 06/05/2014 Página 2 de 2 INSTITUTO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS 19 - NOME E A SSINATURA 20 - DA TA