ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000143 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000226
00
97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DE SITE
NO MES DE MAIO/2013
RCA COMUNICACAO VISUAL LTDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
14303/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
03/05/2013 Empenho 85,00
03/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 85,00
03/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 85,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
85,00
85,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
85,00
85,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
85,00
85,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000144 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000230
00
83
VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 FOTOCOPIAS PAPEL A-3, SELO NOTORIAL E
REG. FIRMA.
IRATI PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
14403/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
03/05/2013 Empenho 18,53
03/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 18,53
03/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 18,53
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
18,53
18,53
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
18,53
18,53
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
18,53
18,53
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000145 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000309
03
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ANTONIO CELSO
DE SOUZA EM DESLOCAMENTO A CURITIBA JUNTO A COHAPAR.
ANTONIO CELSO DE SOUZA
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
AGENTES POLITICOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
14507/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
07/05/2013 Empenho 350,00
07/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 350,00
07/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 350,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
350,00
350,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
350,00
350,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
350,00
350,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000146 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0010
00000245
12
07
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 10(DEZ) CAIXAS DE AGUA MINERAL S/ GAS
COPO 310 ML.
MARIANO IVASKO & CIA LTDA
MATERIAL DE CONSUMO
GENEROS DE ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
30
01.001.01.031.0101.2001-339030000000
14608/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
08/05/2013 Empenho 283,20
08/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 283,20
08/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 283,20
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
283,20
283,20
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
283,20
283,20
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
283,20
283,20
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
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Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000147 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000292
00
58
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA
OPERADORA OI RELATIVA AO MES DE MAIO/2013
OI S.A.
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
14708/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
08/05/2013 Empenho 662,81
08/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 662,81
08/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 662,81
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
662,81
662,81
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
662,81
662,81
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
662,81
662,81
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000148 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000078
00
58
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA
REALIZADAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL RELATIVA AO MES DE MAIO/2013
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
14808/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
08/05/2013 Empenho 4,60
08/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 4,60
08/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 4,60
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
4,60
4,60
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
4,60
4,60
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
4,60
4,60
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
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04234232344 00000000000
Nº.:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000149 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000019
00
97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE
INTERNET REFERENTES AO MES MAIO/2013
IRATI ON LINE TELECOMUNICACOES
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
14908/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
08/05/2013 Empenho 33,00
08/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 33,00
08/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 33,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
33,00
33,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
33,00
33,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
33,00
33,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
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04234232344 00000000000
Nº.:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000150 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0010
00000316
00
21
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0
KGS.
CLAITON RODRIGUES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE COPA E COZINHA
30
01.001.01.031.0101.2001-339030000000
15017/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
17/05/2013 Empenho 40,00
17/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 40,00
17/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 40,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
40,00
40,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
40,00
40,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
40,00
40,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
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C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
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04234232344 00000000000
Nº.:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000151 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000012
20
43
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2013
COPEL DISTRIBUICAO S/A
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA – NAO DESTINADA A ILU
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
15117/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
17/05/2013 Empenho 307,86
17/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 307,86
17/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 307,86
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
307,86
307,86
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
307,86
307,86
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
307,86
307,86
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
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04234232344 00000000000
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000152 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000032
60
99
VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA JUNTO A ACAMPAR RELATIVA AO MES
DE MAIO/2013
ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO PARANA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA
ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
15220/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
20/05/2013 Empenho 418,50
20/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 418,50
20/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 418,50
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
418,50
418,50
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
418,50
418,50
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
418,50
418,50
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000153 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000004
02
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR JORGE ANTONIO
RIGONI EM DESLOCAMENTO A LARANJEIRAS DO SUL PARA PARTICIPAR DO CURSO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA MODULOS I E II DA ADMISSAO A APOSENTADORIA DO
SERVIDOR. PUBLICO.
JORGE ANTONIO RIGONI
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
SERVIDORES COMISSIONADOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
15320/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
20/05/2013 Empenho 700,00
20/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 700,00
20/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 700,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
700,00
700,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
700,00
700,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
700,00
700,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000154 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000142
01
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR GERSON
VICENTE DOMINGUESI EM DESLOCAMENTO A LARANJEIRAS DO SUL PARA PARTICIPAR
DO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA MODULOS I E II DA ADMISSAO A
APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO
GERSON VICENTE DOMINGUES
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
SERVIDORES EFETIVOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
15420/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
20/05/2013 Empenho 700,00
20/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 700,00
20/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 700,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
700,00
700,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
700,00
700,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
700,00
700,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000155 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000311
03
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ALCEU HRECIUK
EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL FORUM
PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE 2013 EVENTO PROMOVIDO PELA
ACAMPAR.
ALCEU HRECIUK
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
AGENTES POLITICOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
15521/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
21/05/2013 Empenho 1.050,00
21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00
21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.050,00
1.050,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.050,00
1.050,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.050,00
1.050,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000156 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000310
03
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE RENATO
KFFURI EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL
FORUM PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE 2013 EVENTO
PROMOVIDO PELA ACAMPAR.
JOSE RENATO KFFURI
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
AGENTES POLITICOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
15621/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
21/05/2013 Empenho 1.050,00
21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00
21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.050,00
1.050,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.050,00
1.050,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.050,00
1.050,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000157 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000037
00
01
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA,
ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICIDADES OFICIAIS RELATIVAS AO MES DE
MAIO/2013
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
15721/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
21/05/2013 Empenho 155,00
21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 155,00
21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 155,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
155,00
155,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
155,00
155,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
155,00
155,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000158 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000308
03
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR EMILIANO
AUGUSTO ROCHA GOMESI EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO
ENCONTRO ESTADUAL FORUM PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE
2013 EVENTO PROMOVIDO PELA ACAMPAR.
EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
AGENTES POLITICOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
15821/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
21/05/2013 Empenho 1.050,00
21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00
21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.050,00
1.050,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.050,00
1.050,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.050,00
1.050,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000159 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000059
03
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR VALDENEI
CABRAL DA SILVA EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO
ESTADUAL FORUM PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE 2013 EVENTO
PROMOVIDO PELA ACAMPAR.
VALDENEI CABRAL DA SILVA
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
AGENTES POLITICOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
15921/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
21/05/2013 Empenho 1.050,00
21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00
21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.050,00
1.050,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.050,00
1.050,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.050,00
1.050,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000160 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000048
03
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR WILSON KARAS
EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL FORUM
PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE 2013 EVENTO PROMOVIDO PELA
ACAMPAR.
WILSON KARAS
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
AGENTES POLITICOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
16021/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
21/05/2013 Empenho 1.050,00
21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00
24/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.050,00
1.050,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.050,00
1.050,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.050,00
1.050,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000161 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000276
99
77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE
SISTEMA DE ALARME NO PERIODO.
INVIOLAVEL IRATI LTDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
VIGILANCIA OSTENSIVA
VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
16121/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
21/05/2013 Empenho 393,00
21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 393,00
24/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 393,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
393,00
393,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
393,00
393,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
393,00
393,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000162 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000325
00
59
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DOS
VEREADORES GESTAO 2013/2016 PARA O QUADRO DA CAMARA.
GILSON CARLOS SARTORI
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
16223/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
23/05/2013 Empenho 1.000,00
23/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.000,00
24/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.000,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.000,00
1.000,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.000,00
1.000,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.000,00
1.000,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000163 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000066
00
11
VR DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE
SOFTWARES DOS DEPARTAMENTOS CONTABILIDADE PUBLICA GERENCIAL,
ORCAMENTO PUBLICO, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PGTO, E PATRIMONIO REF AO
MES DE MAIO/2013
AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
LOCACAO DE SOFTWARES
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
16324/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
24/05/2013 Empenho 1.650,00
24/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.650,00
24/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.650,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.650,00
1.650,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.650,00
1.650,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.650,00
1.650,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000164 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0004
00000002
05
01
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DE VEREADORES
RELATIVO AO MES MAIO/2013
VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS
SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA
11
01.001.01.031.0101.2001-319011000000
16429/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 41.803,20
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 41.803,20
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 41.803,20
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
41.803,20
41.803,20
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
41.803,20
41.803,20
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
41.803,20
41.803,20
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000165 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0004
00000002
05
01
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA
CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2013
VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS
SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA
11
01.001.01.031.0101.2001-319011000000
16529/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 6.038,24
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 6.038,24
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 6.038,24
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
6.038,24
6.038,24
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
6.038,24
6.038,24
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
6.038,24
6.038,24
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000166 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0004
00000222
01
31
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES
COMISSIONADOS RELATIVO AO MES MAIO/2013
SERVIDORES COMISSIONADOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS – NAO OCUPANT
11
01.001.01.031.0101.2001-319011000000
16629/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 12.731,40
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 12.731,40
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 12.731,40
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
12.731,40
12.731,40
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
12.731,40
12.731,40
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
12.731,40
12.731,40
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000167 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0004
00000145
01
01
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES
ESTATUTARIOS RELATIVO AO MES MAIO/2013
SERVIDORES ESTATUTARIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
11
01.001.01.031.0101.2001-319011000000
16729/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 9.075,70
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 9.075,70
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 9.075,70
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
9.075,70
9.075,70
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
9.075,70
9.075,70
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
9.075,70
9.075,70
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000168 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0003
00000145
00
01
VALOR SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
SERVIDORES ESTATUTARIOS
SALARIO-FAMILIA
SALARIO-FAMILIA – ATIVO PESSOAL CIVIL
09
01.001.01.031.0101.2001-319009000000
16829/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 23,36
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 23,36
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 23,36
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
23,36
23,36
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
23,36
23,36
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
23,36
23,36
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000169 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0005
00000014
04
05
VALOR DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS DE VEREADORES RELATIVO
AO MES MAIO/2013
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPA
INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
13
01.001.01.031.0101.2001-319013000000
16929/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 8.778,67
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 8.778,67
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 8.778,67
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
8.778,67
8.778,67
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
8.778,67
8.778,67
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
8.778,67
8.778,67
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000170 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0005
00000014
03
05
VALOR DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA
RELATIVO AO MES MAIO/2013
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPA
INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA
13
01.001.01.031.0101.2001-319013000000
17029/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 1.268,03
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.268,03
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.268,03
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.268,03
1.268,03
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.268,03
1.268,03
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.268,03
1.268,03
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000171 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0005
00000014
00
10
VALOR DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES
COMISSIONADOS RELATIVO AO MES MAIO/2013
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
CONTRIBUICOES AO INSS – COMISSIONADOS NAO DETENTOR
13
01.001.01.031.0101.2001-319013000000
17129/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 2.673,58
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 2.673,58
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 2.673,58
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
2.673,58
2.673,58
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
2.673,58
2.673,58
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
2.673,58
2.673,58
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000172 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0008
00000036
01
03
VALOR DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES
ESTATUTARIOS RELATIVO AO MES MAIO/2013
CAPSIRATI
OBRIGACOES PATRONAIS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS
13
01.001.01.031.0101.2001-319113000000
17229/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 2.006,63
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 2.006,63
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 2.006,63
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
2.006,63
2.006,63
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
2.006,63
2.006,63
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
2.006,63
2.006,63
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000173 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0010
00000245
12
07
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS
A COZINHA.
MARIANO IVASKO & CIA LTDA
MATERIAL DE CONSUMO
GENEROS DE ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
30
01.001.01.031.0101.2001-339030000000
17329/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 540,50
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 540,50
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 540,50
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
540,50
540,50
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
540,50
540,50
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
540,50
540,50
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000174 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000090
01
88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS, LEIS E
DECRETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IRATI EDICOES NS. 1841-1844-1845-1847-1849-
1851-1853-1854-1856-1858-1859-1869-1872-1833-1855.
M P B EDITORA LTDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
17429/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 2.362,79
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 2.362,79
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 2.362,79
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
2.362,79
2.362,79
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
2.362,79
2.362,79
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
2.362,79
2.362,79
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000175 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000292
00
58
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA
RELATIVA AO MES DE MAIO/2013.
OI S.A.
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
17529/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 257,62
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 257,62
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 257,62
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
257,62
257,62
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
257,62
257,62
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
257,62
257,62
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500
ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000176 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000008
99
44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E
ESGOTO VERIFICADO NO PERIODO.
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
17629/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 90,25
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 90,25
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 90,25
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
90,25
90,25
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
90,25
90,25
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
90,25
90,25
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

teste

  • 1.
    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000143 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0012 00000226 00 97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DE SITE NO MES DE MAIO/2013 RCA COMUNICACAO VISUAL LTDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 39 01.001.01.031.0101.2001-339039000000 14303/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 03/05/2013 Empenho 85,00 03/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 85,00 03/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 85,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 85,00 85,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 85,00 85,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 85,00 85,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
  • 2.
    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000144 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0012 00000230 00 83 VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 FOTOCOPIAS PAPEL A-3, SELO NOTORIAL E REG. FIRMA. IRATI PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 39 01.001.01.031.0101.2001-339039000000 14403/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 03/05/2013 Empenho 18,53 03/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 18,53 03/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 18,53 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 18,53 18,53 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 18,53 18,53 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 18,53 18,53 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
  • 3.
    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000145 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0009 00000309 03 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ANTONIO CELSO DE SOUZA EM DESLOCAMENTO A CURITIBA JUNTO A COHAPAR. ANTONIO CELSO DE SOUZA DIARIAS – PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS AGENTES POLITICOS 14 01.001.01.031.0101.2001-339014000000 14507/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 07/05/2013 Empenho 350,00 07/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 350,00 07/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 350,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 350,00 350,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 350,00 350,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 350,00 350,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
  • 4.
    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000146 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0010 00000245 12 07 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 10(DEZ) CAIXAS DE AGUA MINERAL S/ GAS COPO 310 ML. MARIANO IVASKO & CIA LTDA MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 30 01.001.01.031.0101.2001-339030000000 14608/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 08/05/2013 Empenho 283,20 08/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 283,20 08/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 283,20 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 283,20 283,20 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 283,20 283,20 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 283,20 283,20 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
  • 5.
    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000147 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0012 00000292 00 58 VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA OPERADORA OI RELATIVA AO MES DE MAIO/2013 OI S.A. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 39 01.001.01.031.0101.2001-339039000000 14708/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 08/05/2013 Empenho 662,81 08/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 662,81 08/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 662,81 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 662,81 662,81 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 662,81 662,81 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 662,81 662,81 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
  • 6.
    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000148 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0012 00000078 00 58 VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REALIZADAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL RELATIVA AO MES DE MAIO/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 39 01.001.01.031.0101.2001-339039000000 14808/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 08/05/2013 Empenho 4,60 08/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 4,60 08/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 4,60 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 4,60 4,60 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 4,60 4,60 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 4,60 4,60 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000149 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0012 00000019 00 97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET REFERENTES AO MES MAIO/2013 IRATI ON LINE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 39 01.001.01.031.0101.2001-339039000000 14908/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 08/05/2013 Empenho 33,00 08/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 33,00 08/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 33,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 33,00 33,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 33,00 33,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 33,00 33,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000150 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0010 00000316 00 21 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KGS. CLAITON RODRIGUES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE COPA E COZINHA 30 01.001.01.031.0101.2001-339030000000 15017/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 17/05/2013 Empenho 40,00 17/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 40,00 17/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 40,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 40,00 40,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 40,00 40,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 40,00 40,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000151 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0012 00000012 20 43 DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA – NAO DESTINADA A ILU 39 01.001.01.031.0101.2001-339039000000 15117/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 17/05/2013 Empenho 307,86 17/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 307,86 17/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 307,86 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 307,86 307,86 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 307,86 307,86 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 307,86 307,86 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000152 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0012 00000032 60 99 VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA JUNTO A ACAMPAR RELATIVA AO MES DE MAIO/2013 ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO PARANA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS 39 01.001.01.031.0101.2001-339039000000 15220/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 20/05/2013 Empenho 418,50 20/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 418,50 20/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 418,50 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 418,50 418,50 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 418,50 418,50 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 418,50 418,50 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000153 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0009 00000004 02 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR JORGE ANTONIO RIGONI EM DESLOCAMENTO A LARANJEIRAS DO SUL PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA MODULOS I E II DA ADMISSAO A APOSENTADORIA DO SERVIDOR. PUBLICO. JORGE ANTONIO RIGONI DIARIAS – PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS SERVIDORES COMISSIONADOS 14 01.001.01.031.0101.2001-339014000000 15320/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 20/05/2013 Empenho 700,00 20/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 700,00 20/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 700,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 700,00 700,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 700,00 700,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 700,00 700,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000154 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0009 00000142 01 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR GERSON VICENTE DOMINGUESI EM DESLOCAMENTO A LARANJEIRAS DO SUL PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA MODULOS I E II DA ADMISSAO A APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO GERSON VICENTE DOMINGUES DIARIAS – PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS SERVIDORES EFETIVOS 14 01.001.01.031.0101.2001-339014000000 15420/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 20/05/2013 Empenho 700,00 20/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 700,00 20/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 700,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 700,00 700,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 700,00 700,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 700,00 700,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000155 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0009 00000311 03 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ALCEU HRECIUK EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL FORUM PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE 2013 EVENTO PROMOVIDO PELA ACAMPAR. ALCEU HRECIUK DIARIAS – PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS AGENTES POLITICOS 14 01.001.01.031.0101.2001-339014000000 15521/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 21/05/2013 Empenho 1.050,00 21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00 21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 1.050,00 1.050,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 1.050,00 1.050,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 1.050,00 1.050,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000156 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0009 00000310 03 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE RENATO KFFURI EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL FORUM PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE 2013 EVENTO PROMOVIDO PELA ACAMPAR. JOSE RENATO KFFURI DIARIAS – PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS AGENTES POLITICOS 14 01.001.01.031.0101.2001-339014000000 15621/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 21/05/2013 Empenho 1.050,00 21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00 21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 1.050,00 1.050,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 1.050,00 1.050,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 1.050,00 1.050,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000157 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0012 00000037 00 01 VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICIDADES OFICIAIS RELATIVAS AO MES DE MAIO/2013 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 39 01.001.01.031.0101.2001-339039000000 15721/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 21/05/2013 Empenho 155,00 21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 155,00 21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 155,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 155,00 155,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 155,00 155,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 155,00 155,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000158 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0009 00000308 03 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMESI EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL FORUM PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE 2013 EVENTO PROMOVIDO PELA ACAMPAR. EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES DIARIAS – PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS AGENTES POLITICOS 14 01.001.01.031.0101.2001-339014000000 15821/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 21/05/2013 Empenho 1.050,00 21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00 21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 1.050,00 1.050,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 1.050,00 1.050,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 1.050,00 1.050,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000159 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0009 00000059 03 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR VALDENEI CABRAL DA SILVA EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL FORUM PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE 2013 EVENTO PROMOVIDO PELA ACAMPAR. VALDENEI CABRAL DA SILVA DIARIAS – PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS AGENTES POLITICOS 14 01.001.01.031.0101.2001-339014000000 15921/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 21/05/2013 Empenho 1.050,00 21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00 21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 1.050,00 1.050,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 1.050,00 1.050,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 1.050,00 1.050,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000160 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0009 00000048 03 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR WILSON KARAS EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL FORUM PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE 2013 EVENTO PROMOVIDO PELA ACAMPAR. WILSON KARAS DIARIAS – PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS AGENTES POLITICOS 14 01.001.01.031.0101.2001-339014000000 16021/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 21/05/2013 Empenho 1.050,00 21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00 24/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 1.050,00 1.050,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 1.050,00 1.050,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 1.050,00 1.050,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000161 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0012 00000276 99 77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO PERIODO. INVIOLAVEL IRATI LTDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA VIGILANCIA OSTENSIVA VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO 39 01.001.01.031.0101.2001-339039000000 16121/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 21/05/2013 Empenho 393,00 21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 393,00 24/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 393,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 393,00 393,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 393,00 393,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 393,00 393,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000162 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0012 00000325 00 59 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DOS VEREADORES GESTAO 2013/2016 PARA O QUADRO DA CAMARA. GILSON CARLOS SARTORI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 39 01.001.01.031.0101.2001-339039000000 16223/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 23/05/2013 Empenho 1.000,00 23/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.000,00 24/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.000,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 1.000,00 1.000,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 1.000,00 1.000,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 1.000,00 1.000,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000163 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0012 00000066 00 11 VR DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARES DOS DEPARTAMENTOS CONTABILIDADE PUBLICA GERENCIAL, ORCAMENTO PUBLICO, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PGTO, E PATRIMONIO REF AO MES DE MAIO/2013 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA LOCACAO DE SOFTWARES 39 01.001.01.031.0101.2001-339039000000 16324/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 24/05/2013 Empenho 1.650,00 24/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.650,00 24/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.650,00 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 1.650,00 1.650,00 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 1.650,00 1.650,00 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 1.650,00 1.650,00 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000164 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0004 00000002 05 01 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES MAIO/2013 VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA 11 01.001.01.031.0101.2001-319011000000 16429/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 29/05/2013 Empenho 41.803,20 29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 41.803,20 29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 41.803,20 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 41.803,20 41.803,20 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 41.803,20 41.803,20 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 41.803,20 41.803,20 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000165 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0004 00000002 05 01 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA 11 01.001.01.031.0101.2001-319011000000 16529/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 29/05/2013 Empenho 6.038,24 29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 6.038,24 29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 6.038,24 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 6.038,24 6.038,24 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 6.038,24 6.038,24 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 6.038,24 6.038,24 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000166 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0004 00000222 01 31 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES MAIO/2013 SERVIDORES COMISSIONADOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS – NAO OCUPANT 11 01.001.01.031.0101.2001-319011000000 16629/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 29/05/2013 Empenho 12.731,40 29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 12.731,40 29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 12.731,40 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 12.731,40 12.731,40 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 12.731,40 12.731,40 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 12.731,40 12.731,40 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000167 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0004 00000145 01 01 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS RELATIVO AO MES MAIO/2013 SERVIDORES ESTATUTARIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 11 01.001.01.031.0101.2001-319011000000 16729/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 29/05/2013 Empenho 9.075,70 29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 9.075,70 29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 9.075,70 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 9.075,70 9.075,70 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 9.075,70 9.075,70 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 9.075,70 9.075,70 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000168 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0003 00000145 00 01 VALOR SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013 SERVIDORES ESTATUTARIOS SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA – ATIVO PESSOAL CIVIL 09 01.001.01.031.0101.2001-319009000000 16829/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 29/05/2013 Empenho 23,36 29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 23,36 29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 23,36 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 23,36 23,36 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 23,36 23,36 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 23,36 23,36 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000169 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0005 00000014 04 05 VALOR DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES MAIO/2013 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS - INSS CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPA INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES 13 01.001.01.031.0101.2001-319013000000 16929/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 29/05/2013 Empenho 8.778,67 29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 8.778,67 29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 8.778,67 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 8.778,67 8.778,67 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 8.778,67 8.778,67 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 8.778,67 8.778,67 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000173 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0010 00000245 12 07 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA. MARIANO IVASKO & CIA LTDA MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 30 01.001.01.031.0101.2001-339030000000 17329/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 29/05/2013 Empenho 540,50 29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 540,50 29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 540,50 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 540,50 540,50 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 540,50 540,50 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 540,50 540,50 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000174 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0012 00000090 01 88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS, LEIS E DECRETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IRATI EDICOES NS. 1841-1844-1845-1847-1849- 1851-1853-1854-1856-1858-1859-1869-1872-1833-1855. M P B EDITORA LTDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS 39 01.001.01.031.0101.2001-339039000000 17429/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 29/05/2013 Empenho 2.362,79 29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 2.362,79 29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 2.362,79 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 2.362,79 2.362,79 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 2.362,79 2.362,79 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 2.362,79 2.362,79 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000175 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0012 00000292 00 58 VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MES DE MAIO/2013. OI S.A. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 39 01.001.01.031.0101.2001-339039000000 17529/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 29/05/2013 Empenho 257,62 29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 257,62 29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 257,62 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 257,62 257,62 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 257,62 257,62 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 257,62 257,62 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500
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    ESTADO DO PARANA CAMARAMUNICIPAL DE IRATI C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09 Rua Dr Correia 0000139 Centro 04234232344 00000000000 Nº.: Fone: Fax: www.camaradeirati.pr.gov.br 84500000CEP: Extrato de Empenhos Empenho: 000176 2013/ Dotação: Tipo: Data: Sequência: Elemento: Subelemento: Desdobramento: Credor: Histórico: 0012 00000008 99 44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO VERIFICADO NO PERIODO. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD 39 01.001.01.031.0101.2001-339039000000 17629/05/2013Ordinário DATA HISTÓRICO VALOR 29/05/2013 Empenho 90,25 29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 90,25 29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 90,25 RESUMO DO EMPENHO: Valor Empenhado: Total Anulado Emp.: Saldo Empenhado: 90,25 90,25 Total Liquidado: Total Anulado Liq.: Saldo Liquidado: 90,25 90,25 Total Pago: Total Anulado Pag.: Saldo Pago: 90,25 90,25 Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar: AGILI Softwares - (43) 3375-4500