ELEMENTOS DA EMPRESA 
 Empresa com foco em desenvolvimento de softwares há 4 
anos no mercado. 
 Mais de 80 softwares desenvolvidos neste período. 
 Softwares diferenciados com mercado enorme, focado em 
micro e pequenas empresas. 
 Hoje trabalho com os 18 mais rentáveis 
 Entre eles 1 se destaca com ótimo potencial de crescimento 
e de alta rentabilidade.
META 
 Transformar o software atual em um produto escalonável, 
com layout mais simples e pratico.
SITUAÇÃO ATUAL 
 O software tem um instalador difícil e com 
incompatibilidades. De 3.000 consultas apenas 15 vendas. 
 Layouts de telas não amigável de difícil compreensão. 
 Necessita de suporte básico para o usuário se adaptar. 
 A licença não expira, o cliente compra e não gasta mais com 
a empresa.
SOLUÇÃO 
 Atualização de todas as telas do sistema. Tornando o 
sistema claro e prático. 
 Troca do banco de dados, evitando a incompatibilidade do 
instalador. 
 Criação de videos tutoriais para todas as telas do sistema.
ESCALABILIDADE 
 Licença limitada a 1 ano, depois do período deve comprar 
novamente. 
 Automatização do processo de compra com a criação do 
controle web de licenças, onde o usuário tem acesso aos 
sistemas adquiridos efetua pagamentos e renovações.
PORQUE AGORA 
 Com os benefícios gerados as vendas aumentarão 
significativamente, hoje temos um índice de compra de 0,5% 
das consultas. Com media de 15 vendas deste software 
base por mês 
 Se colocarmos que o índice chegue a 3% teremos 90 
vendas por mês, as licenças expiram a cada 12 meses, 
estes clientes terão que comprar novamente o software. 
Logo daqui 12 meses termos 180 softwares vendidos por 
mês.
CRONOGRAMA 
 O desenvolvimento será em duas etapas com prazo de 4 
meses para a conclusão do projeto. 
 A primeira será a criação do novo software com prazo de 2 
meses. 
 A segunda etapa será a criação do website de controle 
interligado com o software, juntamente com os manuais e 
video aulas com prazo de 2 meses estará on-line e 
inaugurando as vendas.
NECESSIDADE 
 O software será recriado em nova linguagem e banco de 
dados, a equipe trabalhará para fazer novas imagens, videos 
e layouts.
USO DO CAPITAL 
DESCRIÇÃO VALOR 
RAD STUDIO XE6 R$ 15.000,00 
ADOBE CREATIVE STUDIO (ANUAL) R$ 2.400,00 
3 FUNCIONARIOS (4 MESES) R$ 36.000,00 
EQUIPAMENTOS(COMPUTADORES, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA) R$ 15.000,00 
CUSTOS DE MANUTENÇÃO(AGUA, LUZ INTERNET, ALUGUEL) R$ 5.000,00 
CONTADOR R$ 2.800,00 
MAKETING INICIAL R$ 3.800,00 
TOTAL R$ 80.000,00
FINANCEIRO 
 A vantagem de vender softwares é que não há grandes 
custos posteriores a sua criação, apenas a captação dos 
rendimentos mensais de sua venda. 
 Todas as vendas poderão ser acompanhadas pelos site. 
 Os lucros serão divididos 50% para o desenvolvedor e 50% 
para o sócio investidor
SIMULAÇÃO 
ATUAL 1º ANO 2º ANO 3º ANO 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
VENDAS
REPASSE 
 No primeiro ano seguindo a simulação teremos: 
Faturamento de R$ 9.000,00 por mês. 
Impostos e custos de manutenção chega a 20% 
Valor de repasse para o investidor será R$ 3.600,00 por mês. 
Retorno de investimento a 4,5% por mês, 54% no ano. 
 No segundo ano seguindo a simulação teremos: 
Faturamento de R$ 18.000,00 por mês. 
Impostos e custos de manutenção chega a 20% 
Valor de repasse para o investidor será R$ 7.200,00 por mês. 
Retorno de investimento a 9% por mês, 108% no ano.
INVESTIMENTO X RETORNO 
Retorno esperado no 1º ano para 
o investidor que esta entrando com: 
Retorno esperado no 2º ano para 
o investidor que esta entrando com: 
R$ 1.000,00 Retorno R$ 540,00 
R$ 5.000,00 Retorno R$ 2.700,00 
R$ 10.000,00 Retorno R$ 5.400,00 
R$ 20.000,00 Retorno R$ 10.800,00 
R$ 40.000,00 Retorno R$ 21.600,00 
R$ 80.000,00 Retorno R$ 43.200,00 
R$ 1.000,00 Retorno R$ 1.080,00 
R$ 5.000,00 Retorno R$ 5.400,00 
R$ 10.000,00 Retorno R$ 10.800,00 
R$ 20.000,00 Retorno R$ 21.600,00 
R$ 40.000,00 Retorno R$ 43.200,00 
R$ 80.000,00 Retorno R$ 86.400,00
Desenvolvimento de software - Sócio investidor

Desenvolvimento de software - Sócio investidor

  • 2.
    ELEMENTOS DA EMPRESA  Empresa com foco em desenvolvimento de softwares há 4 anos no mercado.  Mais de 80 softwares desenvolvidos neste período.  Softwares diferenciados com mercado enorme, focado em micro e pequenas empresas.  Hoje trabalho com os 18 mais rentáveis  Entre eles 1 se destaca com ótimo potencial de crescimento e de alta rentabilidade.
  • 3.
    META  Transformaro software atual em um produto escalonável, com layout mais simples e pratico.
  • 4.
    SITUAÇÃO ATUAL O software tem um instalador difícil e com incompatibilidades. De 3.000 consultas apenas 15 vendas.  Layouts de telas não amigável de difícil compreensão.  Necessita de suporte básico para o usuário se adaptar.  A licença não expira, o cliente compra e não gasta mais com a empresa.
  • 5.
    SOLUÇÃO  Atualizaçãode todas as telas do sistema. Tornando o sistema claro e prático.  Troca do banco de dados, evitando a incompatibilidade do instalador.  Criação de videos tutoriais para todas as telas do sistema.
  • 6.
    ESCALABILIDADE  Licençalimitada a 1 ano, depois do período deve comprar novamente.  Automatização do processo de compra com a criação do controle web de licenças, onde o usuário tem acesso aos sistemas adquiridos efetua pagamentos e renovações.
  • 7.
    PORQUE AGORA Com os benefícios gerados as vendas aumentarão significativamente, hoje temos um índice de compra de 0,5% das consultas. Com media de 15 vendas deste software base por mês  Se colocarmos que o índice chegue a 3% teremos 90 vendas por mês, as licenças expiram a cada 12 meses, estes clientes terão que comprar novamente o software. Logo daqui 12 meses termos 180 softwares vendidos por mês.
  • 8.
    CRONOGRAMA  Odesenvolvimento será em duas etapas com prazo de 4 meses para a conclusão do projeto.  A primeira será a criação do novo software com prazo de 2 meses.  A segunda etapa será a criação do website de controle interligado com o software, juntamente com os manuais e video aulas com prazo de 2 meses estará on-line e inaugurando as vendas.
  • 9.
    NECESSIDADE  Osoftware será recriado em nova linguagem e banco de dados, a equipe trabalhará para fazer novas imagens, videos e layouts.
  • 10.
    USO DO CAPITAL DESCRIÇÃO VALOR RAD STUDIO XE6 R$ 15.000,00 ADOBE CREATIVE STUDIO (ANUAL) R$ 2.400,00 3 FUNCIONARIOS (4 MESES) R$ 36.000,00 EQUIPAMENTOS(COMPUTADORES, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA) R$ 15.000,00 CUSTOS DE MANUTENÇÃO(AGUA, LUZ INTERNET, ALUGUEL) R$ 5.000,00 CONTADOR R$ 2.800,00 MAKETING INICIAL R$ 3.800,00 TOTAL R$ 80.000,00
  • 11.
    FINANCEIRO  Avantagem de vender softwares é que não há grandes custos posteriores a sua criação, apenas a captação dos rendimentos mensais de sua venda.  Todas as vendas poderão ser acompanhadas pelos site.  Os lucros serão divididos 50% para o desenvolvedor e 50% para o sócio investidor
  • 12.
    SIMULAÇÃO ATUAL 1ºANO 2º ANO 3º ANO 300 250 200 150 100 50 0 VENDAS
  • 13.
    REPASSE  Noprimeiro ano seguindo a simulação teremos: Faturamento de R$ 9.000,00 por mês. Impostos e custos de manutenção chega a 20% Valor de repasse para o investidor será R$ 3.600,00 por mês. Retorno de investimento a 4,5% por mês, 54% no ano.  No segundo ano seguindo a simulação teremos: Faturamento de R$ 18.000,00 por mês. Impostos e custos de manutenção chega a 20% Valor de repasse para o investidor será R$ 7.200,00 por mês. Retorno de investimento a 9% por mês, 108% no ano.
  • 14.
    INVESTIMENTO X RETORNO Retorno esperado no 1º ano para o investidor que esta entrando com: Retorno esperado no 2º ano para o investidor que esta entrando com: R$ 1.000,00 Retorno R$ 540,00 R$ 5.000,00 Retorno R$ 2.700,00 R$ 10.000,00 Retorno R$ 5.400,00 R$ 20.000,00 Retorno R$ 10.800,00 R$ 40.000,00 Retorno R$ 21.600,00 R$ 80.000,00 Retorno R$ 43.200,00 R$ 1.000,00 Retorno R$ 1.080,00 R$ 5.000,00 Retorno R$ 5.400,00 R$ 10.000,00 Retorno R$ 10.800,00 R$ 20.000,00 Retorno R$ 21.600,00 R$ 40.000,00 Retorno R$ 43.200,00 R$ 80.000,00 Retorno R$ 86.400,00