Sobre
É um site e-commerce que
você poderá adquirir:

A Entrada para a festa e
promoções em bares e
restaurantes com transporte
de ida e volta.
Vantagens
O conforto da compra pela
internet
Pagamento facilitado pelo
cartão
Segurança no deslocamento
Valores
Pontualidade, segurança e ética no
serviço.
Missão
Proporcionar às pessoas uma
experiência única de entretenimento
com diversão e segurança, tendo um
alto índice de retorno.
Visão da Organização
Tornar-se o maior site de ofertas
entretenimento da região São Paulo
dentro de um ano de
atividade, valorizando a marca de
nossos parceiros.
Características para o
sucesso
 Personalização do site;
 Comodidade para o cliente;
 Baixo custo fixo;
 Pacote de serviços;
Análise
Pontos Fortes: Comodidade ao
cliente.
Pontos Fracos: Falta de experiência
no negócio
Oportunidades: Aumento da
fiscalização policial
Ameaças: Serviços substitutos.
Estratégia de Especialização

A empresa procura
conquistar, através da concentração
dos esforços de expansão numa
única ou em poucas atividades da
relação produtos ou serviços versus
segmentos de mercados.
Marketing
Público: 18 à 30 anos de idade das
classes B e C.
Posicionamento: Confiabilidade de
informações de festas na cidade e a
mais segura e garantida forma de
chegar aos locais dos eventos e voltar.
Divulgação: Mídias sociais e sites de
parceiros.
Relacionamento: Perguntas no
cadastros com sorteios de brindes
para direcionamento de produtos.
Nosso investimento em propaganda é
de R$ 15.000,00 por mês
Plano de Operações
Terá base no baixo custo:
-   6 funcionários ( 3 vendedores )
-   Notebook e smartphone para cada
    vendedor
-   Criação de 160 pacotes por mês
-   Custo de combustível, manutenção
    do site, salário e aluguel
Plano Financeiro
Meta: investimento de 15 mil reais para
atingir 100 mil visitas mês, com base de 2%
de conversão teremos 2 mil pacotes
vendidos.

Ticket médio: R$ 135,00.
Lucro médio: 25 mil/mês
O investimento inicial é de R$ 60.000,00
O prazo de retorno sobre o investimento é
aproximadamente de 9 meses.
Conclusão
Concluímos que o negócio é viável pois o
público alvo é de 2 milhões e precisamos
vender 1100 pacotes para atingir o ponto de
equilíbrio.


A empresa corre o risco do público não aceitar
o serviço e não vender o suficiente para cobrir
as despesas fixas, porem quando ao atingir o
ponto de equilíbrio nota-se que 90% provem
de despesas variáveis e apenas 10% são de
despesas fixas, tornando o negócio menos
arriscado.
Alesson Azevedo
Germano Reginato
Leandro Gava
José Vitor Moraes
Rafael Takashi
Rodrigo Pardo

Nossa balada

  • 2.
    Sobre É um sitee-commerce que você poderá adquirir: A Entrada para a festa e promoções em bares e restaurantes com transporte de ida e volta.
  • 3.
    Vantagens O conforto dacompra pela internet Pagamento facilitado pelo cartão Segurança no deslocamento
  • 4.
    Valores Pontualidade, segurança eética no serviço. Missão Proporcionar às pessoas uma experiência única de entretenimento com diversão e segurança, tendo um alto índice de retorno. Visão da Organização Tornar-se o maior site de ofertas entretenimento da região São Paulo dentro de um ano de atividade, valorizando a marca de nossos parceiros.
  • 5.
    Características para o sucesso Personalização do site;  Comodidade para o cliente;  Baixo custo fixo;  Pacote de serviços;
  • 6.
    Análise Pontos Fortes: Comodidadeao cliente. Pontos Fracos: Falta de experiência no negócio Oportunidades: Aumento da fiscalização policial Ameaças: Serviços substitutos.
  • 7.
    Estratégia de Especialização Aempresa procura conquistar, através da concentração dos esforços de expansão numa única ou em poucas atividades da relação produtos ou serviços versus segmentos de mercados.
  • 8.
    Marketing Público: 18 à30 anos de idade das classes B e C. Posicionamento: Confiabilidade de informações de festas na cidade e a mais segura e garantida forma de chegar aos locais dos eventos e voltar. Divulgação: Mídias sociais e sites de parceiros. Relacionamento: Perguntas no cadastros com sorteios de brindes para direcionamento de produtos. Nosso investimento em propaganda é de R$ 15.000,00 por mês
  • 9.
    Plano de Operações Terábase no baixo custo: - 6 funcionários ( 3 vendedores ) - Notebook e smartphone para cada vendedor - Criação de 160 pacotes por mês - Custo de combustível, manutenção do site, salário e aluguel
  • 10.
    Plano Financeiro Meta: investimentode 15 mil reais para atingir 100 mil visitas mês, com base de 2% de conversão teremos 2 mil pacotes vendidos. Ticket médio: R$ 135,00. Lucro médio: 25 mil/mês O investimento inicial é de R$ 60.000,00 O prazo de retorno sobre o investimento é aproximadamente de 9 meses.
  • 11.
    Conclusão Concluímos que onegócio é viável pois o público alvo é de 2 milhões e precisamos vender 1100 pacotes para atingir o ponto de equilíbrio. A empresa corre o risco do público não aceitar o serviço e não vender o suficiente para cobrir as despesas fixas, porem quando ao atingir o ponto de equilíbrio nota-se que 90% provem de despesas variáveis e apenas 10% são de despesas fixas, tornando o negócio menos arriscado.
  • 12.
    Alesson Azevedo Germano Reginato LeandroGava José Vitor Moraes Rafael Takashi Rodrigo Pardo