Resultados 4T09
Destaques do Ano
R$ milhões




                                      2009        2008     Var. %
       Receita Líquida Total       16.363,2   15.819,1      3,4%
       Receita Líq. de Serviços    15.005,7   14.170,0      5,9%
       Despesas                   (11.144,9) (10.951,6)     1,8%
       EBITDA                       5.218,3    4.867,5      7,2%
       Margem EBITDA                 31,9%      30,8%     1,1 p.p.
       EBIT                         1.960,8    1.837,0      6,7%
       Resultado Líquido              857,5      389,7    120,0%
       Fluxo de Caixa               2.545,6     (561,8)      n.a.
Destaques do Trimestre
R$ milhões

                                        4T09        4T08      Var. %
          Receita Líquida Total       4.319,9     4.268,3      1,2%
          Receita Líq. de Serviços    3.917,3     3.788,8      3,4%
          Despesas                   (2.907,6)   (2.872,0)     1,2%
          EBITDA                      1.412,3     1.396,3      1,1%
          Margem EBITDA                32,7%       32,7%     0,0 p.p.
          EBIT                          578,7       590,5     -2,0%
          Resultado Líquido             221,6       222,1     -0,2%
          Fluxo de Caixa                835,8        66,6       n.a.
Reconhecimento dos Stakeholders



                Anatel
                Clientes
                Parceiros
                Acionistas
                Investidores
                Comunidade (projetos sociais)
Agenda




Desempenho Operacional
Desempenho Financeiro
QoQ    YoY

5,6%   14,3%
Usuários únicos de Internet
milhões



                    +58,0%
                                  +40,6%
                                               12,8


                           9,1
     8,1




    4T08                 3T09                  4T09
  * Inclui acesso à internet pelo celular (WAP) e uso de
  internet via Smartphones e Datacards (ZAP).
SAC Blended


               QoQ    YoY

              -17,1% -14,0%




              -56,7% -64,1%
Evolução do ARPU


   - 1,1%




            QoQ      YoY

            -3,6%   -14,5%



            0,6%    -7,2%
Evolução do MOU e Tráfego



        QoQ     YoY
        -3,6% -12,9%




        50,8%   70,4%
Agenda




Desempenho Operacional
Desempenho Financeiro
Receita Líquida de Serviços
R$ milhões
Receita de Dados + SVAs
        R$ milhões




                                  YoY

                                  76,3%




QoQ   YoY

28,7% 122,1%
Custos Operacionais*
                      R$ milhões

                            Serviços Prestados     Mercadorias Vendidas      Comercialização
                                                                               de Serviços
                                   +16,3%                 -31,8%                   +5,3%
                                       +13,5%                   +8,0%                      +3,8%

                            891       0 1.036
                                     913
                                                    721
                                                              0              842       0
                                                                                      854     887
                                                             455     492


                            4T08     3T09   4T09    4T08    3T09     4T09   4T08     3T09     4T09



                        Gerais e Administrativas           Pessoal          Fistel, Fust, Funtel

                                  +109,4%                 +19,0%                +16,0%
                                        +5,8%                  +19,1%                      +1,0%
                                      0                       0      245
                                                                                       0
                                            160     206      206             203      233      236
                                     151
                             76


                            4T08     3T09   4T09    4T08    3T09     4T09   4T08     3T09     4T09


* Não inclui depreciação.
EBITDA e Margem
        R$ milhões




                        34,4%
                                                       31,9%
                                              30,8%
              32,7%             32,7%

                                              4.868   5.218

QoQ YoY


0,6%   1,1%
              1.396   1.404   1.412



              4T08    3T09   4T09              2008   2009
                        EBITDA          Margem EBITDA
Fluxo de Caixa e EBIT
R$ milhões


      Fluxo de Caixa                              EBIT
                              2.545,6
                                                                 1.961
                                                         1.837



                835,80                               0
        620,4
                                        591 607 579
 66,6                     2008
 4T08 3T09 4T09                  2009
                         (561,8)        4T08 3T09 4T09   2008 2009
Resultado Líquido
R$ milhões




                                        +120,0%


                    -0,2%                      857,5
                        -34,8%

                                   0   389,7
                       340,0
               222,1           221,6



               4T08 3T09 4T09          2008 2009
Resultado Financeiro,
Dívida Bruta e Líquida
R$ milhões


RESULTADO FINANCEIRO             DÍVIDA BRUTA                 DÍVIDA LÍQUIDA
  4T08     3T09      4T09
                                      -36,0%                      -28,6%
                                             -0,8%                      -10,0%
                              8.003,1
             0
           (90,8)                                         5.302,1
                    (136,9)                0
                                        5.167,3 5.124,5                0
                                                                    4.207,0
                                                                              3.786,0
                               61%

                                         68%     81%
 (282,8)
                               39%       32%     19%
                               4T08      3T09   4T09       4T08      3T09      4T09
CAPEX




        0
Ressalvas quanto às
considerações futuras.
Algumas informações apresentam nossa visão de futuro e
perspectivas ou objetivos, tais como o crescimento da base de
assinantes, a distribuição dos vários serviços a serem oferecidos e
os resultados provenientes dos mesmos. Essas informações estão
sendo disponibilizadas com o exclusivo intuito de elucidar como
pretendemos expandir nossos negócios, portanto elas não têm o
objetivo de propiciar projeções para o alcance de tais objetivos.


               Muitos fatores podem distorcer nossos resultados reais
               comparativamente aos objetivos que foram apresentados,
               incluindo fatores políticos e econômicos brasileiros, o
               desenvolvimento de tecnologias competitivas, o acesso ao
               capital necessário para o alcance dos objetivos e o
               surgimento de forte competição nos mercados em que
               estamos presentes.
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.

Vivo Apresentacao 4 T09

  • 1.
  • 2.
    Destaques do Ano R$milhões 2009 2008 Var. % Receita Líquida Total 16.363,2 15.819,1 3,4% Receita Líq. de Serviços 15.005,7 14.170,0 5,9% Despesas (11.144,9) (10.951,6) 1,8% EBITDA 5.218,3 4.867,5 7,2% Margem EBITDA 31,9% 30,8% 1,1 p.p. EBIT 1.960,8 1.837,0 6,7% Resultado Líquido 857,5 389,7 120,0% Fluxo de Caixa 2.545,6 (561,8) n.a.
  • 3.
    Destaques do Trimestre R$milhões 4T09 4T08 Var. % Receita Líquida Total 4.319,9 4.268,3 1,2% Receita Líq. de Serviços 3.917,3 3.788,8 3,4% Despesas (2.907,6) (2.872,0) 1,2% EBITDA 1.412,3 1.396,3 1,1% Margem EBITDA 32,7% 32,7% 0,0 p.p. EBIT 578,7 590,5 -2,0% Resultado Líquido 221,6 222,1 -0,2% Fluxo de Caixa 835,8 66,6 n.a.
  • 4.
    Reconhecimento dos Stakeholders Anatel Clientes Parceiros Acionistas Investidores Comunidade (projetos sociais)
  • 5.
  • 6.
    QoQ YoY 5,6% 14,3%
  • 7.
    Usuários únicos deInternet milhões +58,0% +40,6% 12,8 9,1 8,1 4T08 3T09 4T09 * Inclui acesso à internet pelo celular (WAP) e uso de internet via Smartphones e Datacards (ZAP).
  • 8.
    SAC Blended QoQ YoY -17,1% -14,0% -56,7% -64,1%
  • 9.
    Evolução do ARPU - 1,1% QoQ YoY -3,6% -14,5% 0,6% -7,2%
  • 10.
    Evolução do MOUe Tráfego QoQ YoY -3,6% -12,9% 50,8% 70,4%
  • 11.
  • 12.
    Receita Líquida deServiços R$ milhões
  • 13.
    Receita de Dados+ SVAs R$ milhões YoY 76,3% QoQ YoY 28,7% 122,1%
  • 14.
    Custos Operacionais* R$ milhões Serviços Prestados Mercadorias Vendidas Comercialização de Serviços +16,3% -31,8% +5,3% +13,5% +8,0% +3,8% 891 0 1.036 913 721 0 842 0 854 887 455 492 4T08 3T09 4T09 4T08 3T09 4T09 4T08 3T09 4T09 Gerais e Administrativas Pessoal Fistel, Fust, Funtel +109,4% +19,0% +16,0% +5,8% +19,1% +1,0% 0 0 245 0 160 206 206 203 233 236 151 76 4T08 3T09 4T09 4T08 3T09 4T09 4T08 3T09 4T09 * Não inclui depreciação.
  • 15.
    EBITDA e Margem R$ milhões 34,4% 31,9% 30,8% 32,7% 32,7% 4.868 5.218 QoQ YoY 0,6% 1,1% 1.396 1.404 1.412 4T08 3T09 4T09 2008 2009 EBITDA Margem EBITDA
  • 16.
    Fluxo de Caixae EBIT R$ milhões Fluxo de Caixa EBIT 2.545,6 1.961 1.837 835,80 0 620,4 591 607 579 66,6 2008 4T08 3T09 4T09 2009 (561,8) 4T08 3T09 4T09 2008 2009
  • 17.
    Resultado Líquido R$ milhões +120,0% -0,2% 857,5 -34,8% 0 389,7 340,0 222,1 221,6 4T08 3T09 4T09 2008 2009
  • 18.
    Resultado Financeiro, Dívida Brutae Líquida R$ milhões RESULTADO FINANCEIRO DÍVIDA BRUTA DÍVIDA LÍQUIDA 4T08 3T09 4T09 -36,0% -28,6% -0,8% -10,0% 8.003,1 0 (90,8) 5.302,1 (136,9) 0 5.167,3 5.124,5 0 4.207,0 3.786,0 61% 68% 81% (282,8) 39% 32% 19% 4T08 3T09 4T09 4T08 3T09 4T09
  • 19.
  • 21.
    Ressalvas quanto às consideraçõesfuturas. Algumas informações apresentam nossa visão de futuro e perspectivas ou objetivos, tais como o crescimento da base de assinantes, a distribuição dos vários serviços a serem oferecidos e os resultados provenientes dos mesmos. Essas informações estão sendo disponibilizadas com o exclusivo intuito de elucidar como pretendemos expandir nossos negócios, portanto elas não têm o objetivo de propiciar projeções para o alcance de tais objetivos. Muitos fatores podem distorcer nossos resultados reais comparativamente aos objetivos que foram apresentados, incluindo fatores políticos e econômicos brasileiros, o desenvolvimento de tecnologias competitivas, o acesso ao capital necessário para o alcance dos objetivos e o surgimento de forte competição nos mercados em que estamos presentes.
  • 22.