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ÍNDICE
                                                                                       Págs.

FASE III. PROSPECTIVA: LA CIUDAD POSIBLE                                                     1

  1. PROSPECTIVA: LA CIUDAD POSIBLE.                                                         6

    1.1. SÍNTESIS DE LOS CONTEXTOS SUPERIORES DE PLANIFICACIÓN.                              6
    1.2. OBJETIVOS URBANOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.                                          9
    1.3. FORMULACIÓN DE LAS OPCIONES DE DESARROLLO O
         ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS.                                                           12
      1.3.1. Fundamentación de los escenarios de desarrollo de Maracaibo.                   12

    1.4. MODELO SOCIO-POLÍTICO.                                                             18
    1.5. SELECCIÓN DEL ESCENARIO DE POBLACIÓN Y EMPLEO.                                     18
    1.6. CAPACIDAD DE SOPORTE DE LAS REDES DE INFRAESTRUCTURA.                              22
      1.6.1. Acueducto.                                                                     22
         1.6.1.1. Demanda de Agua.                                                          22
         1.6.1.2. Evaluación de los componentes del sistema.

      1.6.2. Cloacas.                                                                       31
      1.6.3. Drenaje.                                                                       32
      1.6.4. Electricidad.                                                                  33
      1.6.5. Prospección de gas.                                                            34
      1.6.6. Correo.                                                                        35
      1.6.7. Desechos sólidos.                                                              35

    1.7. IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA VIAL.                                                  36
    1.8. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS DEL
          ESCENARIO SELECCIONADO.                                                           37
      1.8.1. Asistencial.                                                                   37
      1.8.2 Educacional.                                                                    38

    1.9. FORMULACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
         FÍSICO - ESPACIAL.                                                                 53
      1.9.1. Modelo de crecimiento integral.                                                53
      1.9.2. Alternativas de desarrollo físico - espacial para el escenario seleccionado.   55
      1.9.3. Descripción de las alternativas de desarrollo físico.                          55
      1.9.4. Evaluación y selección de las alternativas de desarrollo físico.               57
      1.9.5. Selección de la alternativa de desarrollo.                                     58
      1.9.6. Síntesis de las características cuantitativas de la Imagen Objetivo.           58
      1.9.7. La ciudad posible: características.                                            60
LISTAS DE MAPAS Y CUADROS

                                                                                        Págs.

Mapa No. 1-III Requerimientos de uso educacional por quinquenios.                         46



Cuadro No. 1 Partición relativa de los sectores económicos en los años 1.984 y 1.990.      8

Cuadro No. 2 Proyección de población por escenario histórico, según parroquias
           1993 - 2013. tasas de crecimiento 4,27 %.                                      14

Cuadro No. 3 Población y ocupación. escenario económico histórico.                        14

Cuadro No. 4 Proyección de población por escenario tendencial, según
            parroquias 1993-2013. tasa de crecimiento 3,49%.                              15

Cuadro No. 5 Población y ocupación. escenario económico tendencial.                       15

Cuadro No. 6 Proyección de población por escenario objetivo, según
            parroquias 1993-2013. tasa de crecimiento 2,96%.                              17

Cuadro No. 7 Población y ocupación. escenario económico objetivo.                         17

Cuadro No. 8 Composición familiar. Maracaibo 1990-2013.                                   19

Cuadro No. 9 Proyección de población ocupada por parroquias, 1993 -2013.                  20

Cuadro No. 10 Demanda de espacio para el comercio (has.) en Maracaibo. 1998 2013.         21

Cuadro No. 11 Demanda por población para el año 1998 (ciudad de Maracaibo).               22

Cuadro No. 12 Demanda por población para el año 2003 (ciudad de Maracaibo).               23

Cuadro No. 13 Demanda media año 2013.                                                     23

Cuadro No. 14 Demanda media y disponibilidad de la fuente.                                24

Cuadro No. 15 Balance planta de tratamiento.                                              26
Cuadro No. 16 Balance oferta-demanda de almacenamiento                            31

Cuadro No. 17 Demanda eléctrica.                                                  33

Cuadro No. 18 Balance - capacidad - demanda                                       33

Cuadro No. 19 Generación de desechos sólidos.                                     35

Cuadro No. 20 Capacidad de generación semanal de desechos sólidos.                36

Cuadro No. 21 Balance generación - capacidad.                                     36

Cuadro No. 22 Requerimiento de camas públicas por quinquenio.                     37

Cuadro No. 23 Hospitales requeridos por quinquenio.                               38

Cuadro No. 25 Coberturas deseables por quinquenios.                               39

Cuadro No. 26 Requerimiento de aulas y planteles de educación preescolar por
             parroquias 1994 -1998.                                               40

Cuadro No. 27 Requerimiento de aulas y planteles de educación básica por
             parroquias 1994-1998.                                                41

Cuadro No. 28 Requerimiento de aulas y planteles de educación diversificada por
             parroquias 1994-1998.                                                42

Cuadro No. 29 Requerimiento de aulas y planteles para preescolar 1998-2003        43

Cuadro No. 30 Requerimiento de aulas y planteles para básica 1998-2003            44

Cuadro No. 31 Requerimiento de aulas y planteles para diversificado 1998-2003     45

Cuadro No. 32 Requerimiento de aulas y planteles para preescolar 2003-2008        47

Cuadro No. 33 Requerimiento de aulas y planteles para básica 2003-2008            47

Cuadro No. 34 Requerimiento de aulas y planteles para diversificado 2003-2008     49
Cuadro No. 35 Requerimiento de aulas y planteles para preescolar 2008 - 2013     50

Cuadro No. 36 Requerimiento de aulas y planteles para básica 2008 - 2013         51

Cuadro No. 37 Requerimiento de aulas y planteles para diversificado 2008 -2013   52

Cuadro No. 38 Requerimiento de aulas y planteles por quinquenios                 52

Cuadro No. 39 Potencial de crecimiento por densificación por parroquia.          54

Cuadro No. 40 Crecimiento por ocupación de áreas vacantes por parroquias.        54

Cuadro No. 41 Densificación áreas ocupadas de Maracaibo.                         56

Cuadro No. 42 Densificación de toda la ciudad.                                   56

Cuadro No. 43 Áreas vacantes.                                                    57

Cuadro No. 44 Matriz de evaluación.                                              59

Cuadro No. 45 Crecimiento por densificación y ocupación de áreas vacantes.       60
FASE III. PROSPECTIVA: LA CIUDAD POSIBLE




                   5
1. PROSPECTIVA: LA CIUDAD POSIBLE.
El P.D.U.L, se enmarca en un enfoque prospectivo en el cual se diseñan escenarios
(tendencial y objetivo) de funcionamiento urbano a largo plazo. De la contrastación de
estos escenarios, se deducen las acciones del plan que permitirán el logro de la imagen
deseable y posible a largo plazo de Maracaibo, en un horizonte temporal de 20 años, que
cubre el periodo 1993 - 2013.

En la prospectiva, se ensayan las opciones de ordenamiento y desarrollo urbano futuro de
Maracaibo y se analiza la viabilidad de las mismas, para determinar su factibilidad
mediante la contrastación de las oportunidades y restricciones presentes.

Se plantean y analizan tres opciones de desarrollo o escenarios demográficos - económicos
para Maracaibo, que se enmarcan en los lineamientos establecidos en los niveles
superiores de planificación, y reflejan el impacto provocado por los proyectos y las
potencialidades del área de influencia de Maracaibo, sobre las variables Población y
Empleo.

Formulados y fundamentados los escenarios demográficos y económicos (población y
empleo) se seleccionó el de mayor factibilidad (conjuntamente con MINDUR), y a partir de
este, se plantean dos escenarios alternativos de organización espacial para Maracaibo.

La selección de la alternativa de organización espacial o escenario de desarrollo espacial,
se realiza a través de una matriz de evaluación que considera la adecuación al medio físico
espacial de Maracaibo, a la capacidad de soporte del área de estudio, en cuanto a la
disponibilidad de área vacante, y la posibilidad de absorción de la nueva población a las
redes de infraestructura y a la vialidad.

A continuación se describen los escenarios de las escalas superiores de planificación en los
cuales se enmarcan las opciones de desarrollo de Maracaibo.

1.1. SÍNTESIS DE LOS CONTEXTOS SUPERIORES DE PLANIFI-
CACIÓN.

Contexto internacional.

En el orden económico internacional, uno de los cambios trascendentales de los últimos
años es la denominada Globalización de la economía, entendida como la cada vez mayor
interdependencia entre los países que dominan la tecnología y el comercio internacional.

Un indicador interesante de este proceso, es la conformación de grandes bloques
económicos y comerciales: Europa, los 4 asiáticos, Tratado de Libre Comercio (TLC), etc.
cuya finalidad es el aprovechamiento de las ventajas productivas y de mercado que ofrece
la integración económica. En razón de su relativo atraso tecnológico, sus deficiencias




                                             6
económicas estructurales, y sus desequilibrios socioeconómicos, Latinoamérica parece
condenada a quedar relegada en este proceso de integración mundial.
Como respuesta a esta situación se han replanteado viejos esquemas de integración (Pacto
Andino) y, formulando nuevas alternativas: mercosur, 3,G, Colombia-Venezuela, con la
intención de lograr oportunidades para el crecimiento económico y para la vinculación al
proceso de globalización.

Venezuela, por su condición de país petrolero, petroquímico y siderúrgico, con un parque
industrial relativamente moderno y por su posición geográfica estratégica, está llamada a
jugar un papel importante en el proceso integracionista latinoamericano. El Zulia por su
historia, en la que el funcionamiento portuario es relevante, su potencial productivo
agropecuario, industrial y de servicios comerciales especializados, resulta de especial
interés para los esquemas que en relación a estos aspectos se acuerden. En este sentido,
tiene particular significado, el proceso de descentralización, (transferencia de poderes) y
privatización iniciado en la región, por cuanto ha involucrado nuevas formas de
administración (Puerto de Maracaibo) que auguran mejores niveles de operación y mayor
eficiencia, que podrían resultar claves para la propuesta de integración, que incluya al
Zulia.

En atención a lo anterior, se abren posibilidades para la colocación de productos
nacionales en el mercado Andino, especialmente en Colombia, para importar mercancías
de estos países y desde terceros para el grupo y para exportar al resto del mundo. Estas
oportunidades hacen clara referencia al estado Zulia, específicamente a Maracaibo, como
ciudad-puerto y principal centro urbano del occidente del país, determinante en el
funcionamiento económico y comercial de la región.

Contexto nacional.

En el orden nacional, la aplicación de un nuevo esquema a partir de 1989 (VIII plan) ha
generado un escenario con múltiples facetas que es necesario analizar por las
implicaciones que tiene en el orden económico y en el funcionamiento de algunas
regiones.

El propósito fundamental del paquete económico (expresado en el gran viraje) es lograr
cambios profundos en la estructura económica del país, con la finalidad de ajustarlo
progresivamente a las exigencias futuras del nuevo orden internacional, en términos de
eficiencia productiva y modernización, como soporte para la competitividad.

De los lineamientos estratégicos expresados en el plan, independientemente de la
valoración respecto a la eficacia y resultados, es innegable que lo concerniente a la
reconversión industrial y a la apertura comercial debe ser de obligada consideración en los
esquemas o políticas que se formulen para orientar la economía nacional. Estos aspectos
constituyen la vía y el marco bajo los cuales podrán introducirse los cambios necesarios
para lograr niveles de productividad y competitividad que faciliten el acceso exitoso del
país y la región al comercio internacional.



                                            7
En cuanto a resultados, la aplicación de las políticas en cuestión no han tenido la
efectividad en términos de los objetivos planteados. Después de 4 años de funcionamiento
económico bajo este esquema hoy la realidad indica no solo el incumplimiento de mucho
de los propósitos sino también de los efectos negativos en algunos aspectos en lo
económico y social.

En relación a estos aspectos, interesa destacar, como característica de la situación nacional
con incidencia en la región, lo siguiente:

Déficit fiscal.

Que constituye un problema estructural de la economía nacional y cuyo objeto más
importante es el recorte presupuestario del gasto público.

Contracción productiva.

Particularmente en la agricultura e industria, con efectos drásticos en el empleo productivo
y frenan las posibilidades de recuperación en el corto plazo por las elevadas tasas de
interés.

Auge de las importaciones.

Aun cuando influyan negativamente en la balanza comercial se convierte en elemento de
reactivación para la región por el uso del puerto.

Incremento de las exportaciones (pacto andino).

Particular relevancia tiene el intercambio con Colombia, en especial el realizado por el
estado Zulia.

La dinámica de estos dos últimos aspectos implantarán positivamente el empleo, la
actividad financiera y comercial regional.

Por su parte, la expansión del sector comercial, de servicios y financieros, se evidencia en
la participación relativa (%) de los sectores económicos en los años 1.984 y 1.990 en la que
destaca lo siguiente:

Cuadro No. 1 Partición relativa de los sectores económicos en los años 1.984 y 1.990.
                                 1.984                 1.990
Agricultura                       1.30                    8.3
Industria                         12.1                  10.3
Comercio-Rest y Hoteles           22.4                  22.7
Finanzas                          9.0                   12.2
Serv. Comunales, Sociales y
Personales                         9.3                      9.1
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.



                                                  8
Particular relevancia tiene la evolución de los sectores agrícola e industrial por su
importancia en el empleo ya que su caída pronunciada propicia el desplazamiento rápido de
la mano de obra a otros sectores, en este caso, se produce la inserción casi inmediata de la
ciudad de Maracaibo en el comercio y los servicios especializados.

El Plan Nacional de Ordenación del Territorio (PNOT), propone a Maracaibo como centro
regional, prestatarios, de servicios especializados y de las principales actividades
regionales.

De Maracaibo dependerán los siguientes centros subregiones de primer orden: Machiques,
San Rafael, Ciudad Ojeda, Trujillo, Valera, El Vigía, Punto Fijo, y Coro - La Vela.

El proceso de consolidación de este sistema urbano se apoyará en el aprovechamiento de
los recursos propios del país, en el desarrollo de las áreas fronterizas avanzándose en
actividades integracionistas y en la consolidación de un sistema de transporte que utilice
todos los modos, en función de la imagen territorial deseada.

Contexto regional.

Maracaibo, según la imagen objetivo del PROT (Plan Regional de Ordenación del
Territorio, Región Zuliana), seguirá siendo el centro primario de la Región Zuliana y sede
de servicios altamente especializados y del poder económico. Para el logro de este objetivo
el PROT propone acciones de consolidación, y de control del crecimiento urbano.

1.2. OBJETIVOS URBANOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.

A partir de los problemas identificados en el diagnóstico se proponen los siguientes
objetivos:

− Estructurar la ocupación urbana y densificar el suelo urbano, a través de normativas que
  controlen el desarrollo, para lograr así, el funcionamiento eficiente de la ciudad.

− Integrar y vincular los distintos asentamientos urbanos, ocupando las áreas vacantes, para
  lograr una distribución equilibrada y adecuada de la población y las actividades las
  características físico-geográficas de la ciudad.

− Elevar las condiciones de vida de la población otorgando créditos para el desarrollo de
  viviendas, micro empresas y Pymes.

− Mejorar la calidad de los desarrollos urbanos completando la urbanización de las áreas
  residenciales vacantes, implementando programas de mejoramiento para las viviendas
  existentes en mal estado y desarrollar programas para la construcción de viviendas tipo I
  y II, que satisfagan las demandas actuales futuras.




                                             9
− Estudiar una solución viable a los problemas de los asentamiento no controlados,
  conectándolos a la trama vial y dotándolos de los servicios necesarios de equipamiento e
  infraestructura.

− Consolidar y mejorar el equipamiento urbano actual y ampliarlo según las demandas
  generadas por el déficit existente, y por el crecimiento poblacional, de acuerdo al rol de
  Maracaibo como centro regional.

− Proteger las áreas ecológicamente frágiles tales como la costa del Lago de Maracaibo, las
  cañadas, ciénagas, norte de Santa Rosa de Agua, según el modelo de conservación
  propuesto.

− Mejorar y ampliar la red vial local, organizando y vinculando el área sur a la trama
  existente y estableciendo, dentro de la trama actual, continuidades de circulación en
  sentido norte-sur y este-oeste.

− Revitalizar el patrimonio histórico-arquitectónico del área central de la ciudad y del área
  palafitos.

− Consolidar el área costera a través del desarrollo de actividades turístico-recreacionales.

− Mejorar el sistema vial articulando las distintas partes de la ciudad, maximizando la
  movilidad vehicular y garantizando la funcionabilidad adecuada.

− Ampliar y mejorar la cobertura del transporte público.

− Mejorar las condiciones ambientales mediante dos tipos de acciones:

− En áreas ya ocupadas, mediante acciones de consolidación de los asentamientos no
  controlados y la estructuración de áreas deterioradas, integrándolas al desarrollo urbano.

− En áreas no ocupadas que presentan condiciones ambientales frágiles, como la ribera de
  la costa (Santa Rosa) y las áreas de las cañadas, ciénagas, y áreas mal drenadas, mediante
  acciones de conservación y puesta en valor para uso recreacional.

− Diseñar un sistema de drenajes mediante la recuperación de los drenajes naturales
  existentes, a fin de evitar las inundaciones en la Ciudad.

− Eliminar las tomas clandestinas para, lograr que el sistema de acueducto trabaje en forma
  eficiente y que el servicio llegue a toda la ciudad eficiente.

− Reacondicionar los estanques de almacenamiento para poder compensar las demandas de
  horas picos.

− Ampliar la planta de tratamiento Alónso de Ojeda para poder tratar el gasto a futuro.


                                              10
− Reactivar el campo de pozos de planta quot;Bquot;, para aumentar la disponibilidad del sistema
  del acueducto, para mantenerlo como reserva.

− Revisar la red de acueductos existentes para que la misma trabaje en forma eficiente.

− Revisar el sistema de la red de cloacas existentes para que funcionen en forma adecuada y
  eficiente.

− Construir las plantas de tratamiento de la zona norte y zona sur para tratar las aguas
  servidas y ayudar a descontaminar el lago.

− Efectuar un sistema de drenaje urbano interconectando los drenajes naturales con los
  construidos.

− Planificar las diversas obras a ejecutar.

− Crear un organismo que coordine todos estos objetivos.

− Aumentar la capacidad del Sistema de ENELVEN importando energía hidroeléctrica, a
  partir del año 2000.

− Ampliar la capacidad útil de las centrales telefónicas existentes.

− Construir centrales telefónicas en zonas no servidas.

− Mejorar el sistema y servicio Telefónico.

− Mejorar instalaciones y equipos para lograr optimizar el servicio postal telefónico.

− Ampliar la cobertura del servicio postal telegráfico creando, nuevas rutas.

− Sustituir de la red de gas existente y reacondicionar las estaciones.

− Programar rutas domiciliaria por parroquias con frecuencia interdiaria.

− Recolección en áreas marginales y con frecuencia bisemanal.

− Programación especial de recolección diurna del casco central con unidades especiales.

− Programación del servicio urbano con motobarrido para principales corredores viales y
  operativos de limpieza de sectores críticos con mano de obra cargador frontal y unidades
  de volteo.

− Programa de reubicación y colocación de contenedores en sectores marginales críticos y
  comerciales.


                                              11
1.3. FORMULACIÓN DE LAS OPCIONES DE DESARROLLO O
ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS.

Considerando los escenarios enunciados anteriormente correspondiente a las escalas
superiores de planificación, se plantean 3 escenarios u opciones de desarrollo demográfico.

El escenario 1 de desarrollo bajo.

El escenario 2 de desarrollo medio.

El escenario 3 de desarrollo alto.

1.3.1. Fundamentación de los escenarios de desarrollo de Maracaibo.

A continuación se explican y detallan los tres escenarios socioeconómicos propuestos:

escenario 1: crecimiento alto; tasa 4.27% anual.

Población.

En este escenario se considera un comportamiento demográfico caracterizado por un
elevado crecimiento poblacional. La tasa de crecimiento corresponde a la experimentada
por Maracaibo en los últimos 40 años (1950-1990). Se le define como escenario histórico
(Cuadro No. 2).

Este comportamiento fue caracterizado por elevadas tasas de natalidad y reducción
significativa de la mortalidad producto de las mejores condiciones económicas y sanitarias
así como un flujo importante de inmigrantes que ingresaron, dada la expectativa de
ocupación y las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, derivadas de la
estabilidad política y el impulso del crecimiento económico.

Todo esto como resultado de la actividad petrolera y la ejecución de diversos proyectos e
inversiones en el mejoramiento de los servicios en general y expansión comercial.

Aspectos económicos.

Es importante destacar que respecto a los escenarios demográficos propiamente dichos el
análisis y justificación de los mismos corresponden a situaciones ocurridas, en un pasado
más o menos cercano, en tanto que los escenarios económicos deberán plantearse en
función de las reales potencialidades y restricciones que presenta la ciudad, la región y el
país actualmente y sus posibilidad de evolución en el corto, mediano y largo plazo.

En función de esto puede decirse que a este escenario demográfico alto le corresponde de
manera natural una creciente demanda en la ocupación, dado que la PEA o fuerza de
trabajo está representada por la población de 15 años y más, con lo cual, mientras mayor



                                            12
sea el crecimiento poblacional, mayor será su población en edad activa a la que habría que
proporcionarle empleo (cuadro No. 3).

Desde el punto de vista económico este escenario demográfico requiere de un crecimiento
y sostenido de la economía a una tasa no menor de un 4% anual, lo cual en los actuales
momentos de crisis económica que se vive, el tiempo requerido para introducir los ajustes
necesarios permiten deducir que el mismo no dispondrá en los próximos años de la
rápida evolución económica demandada. Dado todo esto, la situación se presenta con
características de altas tasas de desocupación, un peso relativo muy fuerte y sostenido (en
cuanto a generación de empleo) del sector terciario con lo cual se mantendría una base
económica rígida y vulnerable y, unos requerimientos de inversión y financiamiento muy
elevado.

Escenario 2: crecimiento medio, tasa 3.49 %.

Población.

En este escenario se considera la tasa de crecimiento de los últimos 20 años (1970-1990)
Se le define como escenario tendencial (cuadro No. 4).

Se caracteriza por presentar elevadas tasas de natalidad, reducción de la mortalidad y
movimientos migratorios con saldo positivo. Se observa como respecto al escenario
anterior, este se corresponde con una situación económica que se caracterizó por una caída
en la tasa de inversión tanto pública como privada, endeudamiento externo creciente,
incremento progresivo de la desocupación, déficit fiscal, devaluación monetaria. etc., lo
cual explica la reducción en la tasa de crecimiento demográfico.

Aspectos económicos.

Este escenario demográfico, al igual que en el anterior requieren de fuertes e inmediatos
impulsos a la economía urbana como vía para reducir el desempleo y mejorar la calidad
de vida. Aunque en este escenario la oferta de empleo crecería a un ritmo mayor que la
población (3.49% y 3.57% respectivamente), no sería suficiente para reducir el
desempleo a una situación deseable. Se requieren grandes inversiones en dotaciones de
equipamientos e infraestructuras, así como al igual que en el caso anterior, una expansión
del límite urbano, para poder localizar la población. (cuadro No. 5).

El comercio y los servicios deberán expandirse para cubrir las demandas interna y externas
que tradicionalmente a cubierto el comercio local.

En cuanto a la distribución en sectores, en este escenario analizado, se contempla una leve
variación de la estructura técnica derivada de la disminución del empleo en el sector I y
un mediano aumento en los sectores II y III que reflejarían una tendencia a la
diversificación de la economía local.




                                            13
Cuadro No. 2 Proyección de población por escenario histórico, según parroquias
1993 - 2013. Tasas de crecimiento 4,27 %.

Parroquias                      1993             1998            2003          2008         2013

Bolívar                        18,129            17,948         17,769         17,592        17,417
Santa Lucía                    33,451            36,045         38,841         41,853        45,099
Olegario Villalobos            70,361            80,959         93,154        107,186       124,331
Coquivacoa                     78,841            97,402        120,332        148,659       185,656
Juana de Ávila                 68,071            84,838        105,821        131,992       166,637
Idelfonso Vásquez              71,518            91,105        115,040        145,903       188,047
Chiquinquirá                   56,841            63,465         69,971         77,633        87,134
Cacique Mara                   58,810            70,899         84,976        100,586       115,974
Cecilio Acosta                 53,888            64,610         76,766         91,538       102,914
Manuel Dagnino                 79,043            96,640        118,587        143,627       169,288
Cristo de Aranza               93,954           116,908        145,779        181,543       223,917
Francisco Ochoa                50,715            57,570         64,746         73,648        83,994
San Francisco                 115,062           143,344        177,882        221,815       276,274
Domitila Flores               111,438           140,962        177,598        224,935       284,182
Marcial Hernández              16,935            21,529         26,723         34,244        43,423
Luís HURTADO Higuera           50,162            62,537         78,307         98,055       120,169
Francisco E. Bustamante        95,364           122,873        167,492        221,943       306,886
Raúl Leoni                     94,287           119,970        150,573        191,113       241,857
Caracciolo P. Pérez           129,446           163,936        207,671        263,768       334,304
Total                       1,346,316         1.653,840      2.038,028      2.517,633     3.117,503
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios.



Cuadro No. 3 Población y ocupación. Escenario económico histórico.

Variables                            1993         1998            2003          2008       2013
Población                          1.346.262    1.653.840      2.038.028      2.517.633   3.117.503
Población >12 años                   953.153    1.170.919      1.442.924      1.782.484   2.207.192
P.E.A.                               459.402      564.501        695.549        858.905   1.063.749
Ocupados                             388.204      496.746        612.106        755.815     936.053
Desocupados                           71.198       67.755         83.443        103.090     127.696
% de Desocupados                       15,50        12,00          12,00          12,00       12,00
Ocupación por sectores técnicos.
Sector
Primario                             16.110        19.125         22.526        26.076      30.141
Secundario                           78.301       101.038        124.686       154.866     192.921
Terciario                           293.793       376.583        464.956       574.873     712.994
Total                               388.204       496.746        612.168       755.815     936.056
Estructura porcentual.
Sector
Primario                               4,15           3,85           3,68         3,45        3,22
Secundario                            20,17          20,34         20,37         20,49       20,61
Terciario                             75,68          75,81         75,96         76,06       76,17
Total                                  100            100            100          100         100
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios.




                                                 14
Cuadro No. 4 Proyección de población por escenario tendencial, según parroquias
1993-2013. Tasa de crecimiento 3,49%.

Parroquias                       1993           1998             2003           2008         2013
Bolívar                          17,966          17,521          17,087          16,765      16,252
Santa Lucía                      32,706          33,944          35,229          36,662      37,946
Olegario Villalobos              68,794          76,239          85,090          94,435     104,169
Coquivacoa                       77,085          91,723         110,141         132,381     159,293
Juana de Ávila                   66,502          79,892          96,579         117,106     138,924
Idelfonso Vásquez                69,848          85,917         105,331         129,258     156,097
Chiquinquirá                     56,281          62,098          67,945          74,428      80,837
Cacique Mara                     57,562          66,333          75,813          86,730      98,474
Cecilio Acosta                   52,904          61,295          70,396          80,930      92,294
Manuel Dagnino                   77,024          88,670         101,733         116,887     131,786
Cristo de Aranza                 91,896         108,605         127,494         150,693     178,613
Francisco Ochoa                  49,536          54,437          59,053          64,264      69,205
San Francisco                   112,299         135,610         162,362         195,646     235,653
Domitila Flores                 109,166         134,548         164,732         203,329     250,870
Marcial Hernández                16,570          20,221          25,201          29,931      36,716
Luís HURTADO Higuera             48,639          57,771          67,965          79,974      93,505
Francisco E. Bustamante          93,035         114,781         150,269         189,966     251,728
Raúl Leoni                       91,889         113,380         138,931         171,483     211,562
Caracciolo P. Pérez             126,363         154,244         186,821         228,391     279,111
Total                         1.316,065       1.557,229       1.848,172       2.199,259   2.623,035
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios.



Cuadro No. 5 Población y ocupación. Escenario económico tendencial.

Variables                           1993           1998           2003         2008        2013
Población                          1.316.065     1.557.229     10.848.172     2.199.259   2.623.035
Población >12 Años                   931.774     1.102.518      1.308.506     1.557.075   1.857.109
P.E.A.                               449.110     5.311.655        630.490       750.474     895.137

Ocupados                            381.763        475.405        564.267      671.684     801.141
Desocupados                          67.347         55.760         66.223       78.790      93.996
% de Desocupados                      15,00          10,50          10.50        10,50       10,50
Ocupación por sectores técnicos.
Sector
Primario                             15.843         18.303         20.765       23.173      25.794
Secundario                           77.002         96.697        114.941      137.628     165.095
Terciario                           288.918        360.405        428.617      510.883     610.153
Total                               381.763        475.405        564.323      671.684     801.042
Estructura porcentual.
Sector
Primario                               4,15           3,85           3,68          3,45       3,22
Secundario                            20,17          20,34          20,37         20,49      20,61
Terciario                             75,68          75,81          75,96         76,06      76,17
Total                                   100           100            100           100        100
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios.




                                                  15
Escenario 3: crecimiento bajo, 2.96 %.

Población.

En este escenario se considera un crecimiento poblacional natural, es decir, determinado
por la evolución en la tasa de natalidad y mortalidad, ambos con tendencia a la baja, y un
control de las migraciones que se traduzca en una política restrictiva y selectiva de
inmigrantes .

Esta tasa de crecimiento poblacional es la que presentó Maracaibo en los últimos 10 años
(1980 - 1990) y se define como escenario objetivo. (cuadro No. 6).

Esta reducción progresiva de la tasa de crecimiento se explica por la intensificación de la
crisis económica que caracterizo el periodo a lo cual debe agregársele la inestabilidad
política de los últimos años.

Durante esa década el país y en muchos casos, con más intensidad en Maracaibo vivió un
fuerte proceso inflacionario que condujo a un deterioro progresivo del salario real de la
población con el consecuente deterioro en el nivel de vida y crecimiento de los niveles de
pobreza.

Aspectos económicos.

Este escenario demográfico, tal como se ha denominado, parece ser más objetivo,
realizable y compatible con la situación demográfica a nivel mundial en general.

A un ritmo de crecimiento poblacional bajo y progresivo, se plantea una recuperación
económica media sustentada en el impulso de actividades económicas altamente
generadoras
de empleo, que requieren muy poca inversión inicial, cuya actividad no demanda divisas
internacionales y que cuenta con el apoyo de diferentes organismos e instituciones tanto
publicas como privadas nacionales y extranjeras.

La tasa de crecimiento del empleo será de una intensidad similar a la de la población lo
cual, junto al impulso y concreción de una serie de proyectos que están en marcha en la
ciudad y, otros que se reactivarán en el corto, mediano y largo plazo, permitirán una
reducción de la tasa de desocupación y su mantenimiento en el tiempo. (cuadro No. 7)

Las oportunidades de ocupación se verán de esta forma acrecentadas en virtud de la
ejecución de importantes obras productivas y sociales y de crecimiento industrial y
comercial. En la distribución sectorial de la ocupación se espera una variación importante
en la que resalta un crecimiento de las ramas más productivas del sector III (banca,
finanzas seguros, comercio internacional), así como un crecimiento significativo en la
participación del sector II.




                                            16
Cuadro No. 6 Proyección de población por escenario objetivo, según parroquias
1993-2013. Tasa de crecimiento 2,96%.

Parroquias                       1993              1998           2003           2008        2013
Bolívar                         17,318             17,025        15,920          15,264       14,635
Santa Lucía                     32,210             32,417        32,971          33,357       33,748
Olegario Villalobos             67,795              75,010       81,072          87,925       95,288
Coquivacoa                      76,383             84,333       100,267         119,705      137,429
Juana de Ávila                  65,871             75,874        91,671         106,272      120,825
Idelfonso Vásquez               69,021             84,729        98,224         116,624      138,471
Chiquinquirá                    51,693             58,496        62,091          68,218       74,949
Cacique Mara                    57,430             64,187        72,614          82,156       91,750
Cecilio Acosta                  52,707              61,121       66,824          75,715       83,595
Manuel Dagnino                  76,934             88,906       100,635         111,095      120,272
Cristo de Aranza                91,490            107,101       123,117         141,688      160,307
Francisco Ochoa                 48,933             53,671        55,026          58,069       61,281
San Francisco                  111,407            131,473       151,754         175,835      205,089
Domitila Flores                107,636            120,424       150,640         179,735      220,248
Marcial Hernández               16,216             19,966        23,030          27,447       32,710
Luís HURTADO Higuera            48,523             58,271        64,336          74,221       85,418
Francisco E. Bustamante         91,903            109,804       140,340         172,837      226,970
Raúl Leoni                      90,899            108,177       130,002         155,468      185,924
Caracciolo Parra Pérez         124,934            149,078       178,082         209,811      243,914
Total                        1.299,303          1.500,063     1.738,616       2.011,442    2.332,823
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios.

Cuadro No. 7 Población y ocupación. Escenario económico objetivo.

Variables                            1993           1998           2003          2008       2013
Población                          1.299.303     1.500.063      1.738.616      2.011.442   2.332.823
Población >12 años                   919.907     1.062.045      1.230.940      1.424.101   1.651.639
P.E.A.                               443.566       512.118        593.560        686.702     796.420
Ocupados                             379.249       468.568        543.107        628.332     728.724
Desocupados                           64.317        43.550         50.453         58.370      67.696
% de Desocupados                       14.50          8,50           8,50           8,50        8,50
Ocupación por sectores técnicos.
Sector
Primario                            15.739          18.040         19.967         21.677     23.434
Secundario                          76.495          95.307        110.609        128.745    150.207
Terciario                          287.015         355.221        412.531        477.910    555.083
Total                              379.249         468.568        543.107        628.332    728.724
Estructura porcentual.
Sector
Primario                               4,15           3,85           3,68           3,45       3,22
Secundario                            20,17          20,34         20,37           20,49      20,61
Terciario                             75,68          75,81         75,96           76,06      76,17
Total                                  100            100            100            100        100
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios.




                                                  17
1.4. MODELO SOCIO-POLÍTICO.

El modelo socio-político que permite viabilizar la gestión del plan se fundamenta en dos
procesos, la descentralización político-administrativo y la democratización-participación.

La descentralización se refiere a la transferencia de competencia reales para decidir
localmente la estrategia y estilo de desarrollo (autonomía política) y cuantificar, calificar y
administrar los recursos financieros necesarios para impulsar dicha estrategia (autonomía
administrativa).

Por su parte la nueva concepción de intervención social en los procesos de desarrollo se
asimila más a la noción de gestión que a la de planificación. Esta (la intervención) se
orientara básicamente hacia la creación de condiciones para desarrollar potencialidades a
través de la innovación y la concertación. De tal manera que las actividades de
planificación surgirán de las necesidades de la acción y no la antecederán como en el
pasado.

1.5. SELECCIÓN DEL ESCENARIO DE POBLACIÓN Y EMPLEO.

La selección del escenario de población y empleo exige la evaluación conjunta de cada uno
de los escenarios planteados en relación al marco socio-político, los escenarios de las
escalas superiores de planificación, la evaluación reciente del área de estudio (diagnóstico)
y las potencialidades y restricciones locales y de su área de influencia.

Maracaibo ha tenido una evolución demográfica con saldo positivo pero con una leve
tendencia al decrecimiento, en los últimos 10 años, producto del descenso en la tasa de
fecundidad y mortalidad y a la constante de la inmigración.

El escenario alto, fundamentado en la tasa de crecimiento de los últimos 40 años se
considera muy optimista al tomar en cuenta las escasas posibilidades reales de que, en el
futuro inmediato y mediato esta ciudad pueda mantener tal crecimiento dado los altísimos
volúmenes de inversión que se requerirán para tal fin.

Este ritmo de crecimiento alto fue sustentado por las altas tasas de natalidad y los
crecientes flujos de inmigrantes nacionales que se trasladan a esta ciudad en busca de
mejores posibilidades de vida vía la obtención de un empleo en la creciente industria
petrolera.

El escenario medio basado en las tasas de crecimiento de 3.49%, se corresponde con el
crecimiento de los últimos 20 años.

Esta tasa de crecimiento fue sustentada en su momento por la intensiva actividad
petrolera, apoyada en la nacionalización de dicha industria y favorecida en el mercado
internacional por los altos precios de los hidrocarburos. Todo esto generó un flujo de
divisas muy elevadas que permitió que se ejecutaran una serie de obras de infraestructura y



                                              18
proyectos económicos, que dinamizaron e impulsaron la actividad económica y actuaron
como atractivo de grandes flujos de inmigrantes extranjeros.
De la consideración de estos aspectos, resulta poco probable el comportamiento que se
visualiza en este escenario, por cuanto los factores históricos determinantes de su
fundamentación, difícilmente puedan mantenerse en el futuro próximo.

El escenario bajo, basado en la tasa de crecimiento de 2,96 % se corresponde con el ritmo
de crecimiento de los últimos 10 años, y se considera el más viable en razón de que se
ajusta a las condiciones económicas actuales y potenciales para el corto y mediano plazo.
Además, se compatibiliza con el marco socio-político y los programas contemplados en el
V Plan Regional y el I Plan Municipal.

El comportamiento poblacional obedece a una leve tendencia a la disminución en la tasa de
natalidad, reducción en la mortalidad y un constante pero moderado saldo migratorio
favorable.

Por tanto, dado lo anterior y sumado el aumento de la esperanza de vida al nacer, se prevé
que la estructura de la población por edad sufra cambios en su composición, presentando
una tendencia al envejecimiento, y una disminución en la proporción de los menores de 15
años entre 1990 y el 2013, (cuadro No. 8).

La dinámica que se observa en el comportamiento poblacional, también es valida en la
evolución de la composición familiar. Se espera que para el año 2013, dicha composición
disminuya, pero debe agregarse como otras causas, el déficit de viviendas y la disminución
de la capacidad económica para adquirir o arrendar un inmueble.

Cuadro No. 8 Composición familiar. Maracaibo 1990-2013.

                  Año                                 No. de Personas
                  1990                                      4.9
                  2013                                      4.5
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios.


Respecto a los niveles educativos de la población, se espera, y así se expresa en la
formulación de este Plan, que la población alcance un nivel educativo más alto y aumente
la capacitación y eficiencia de la mano de obra en Maracaibo. Con ésto se estaría logrando
que las condiciones de vida de la población sean más adecuadas.

Todo esto se encuentra enmarcado dentro de la profunda crisis económica en que ha estado
inmerso el país y que se ha caracterizado por un elevado y creciente déficit fiscal,
devaluación continua y progresiva del signo monetario, altas tasas de interés, excesivo
gasto público, altas tasas de desocupación, quiebra de pequeñas y medianas empresas, y en
general un ambiente de estancamiento y depresión. A pesar de todo, se espera una lenta
pero progresiva recuperación económica sustentada en una serie de proyectos a ejecutar,
tanto públicos como privados los cuales reactivarán la economía del municipio, así como a


                                                 19
las reales potencialidades y ventajas comparativas que presenta la ciudad al respecto. La
estratégica localización geográfica que presenta Maracaibo lo convierte en un centro
urbano receptor de beneficios y efectos positivos en la implementación de acuerdos de
integraciones comerciales como el Pacto Andino.

Además su reactivación será posible mediante el cambio paulatino del modelo pro
importador al modelo pro exportador sustentado físicamente en las infraestructuras
portuaria y aeroportuaria y en proyectos específicos como la planicie de Maracaibo y
mercado mayorista de Maracaibo. Adicionalmente la ciudad presenta alta potencialidad
para el desarrollo de actividades turísticas compatibles con las áreas urbanas tales como
turismo recreativo, turismo empresarial, y turismo cultural histórico.

No menos importante es la potenciabilidad que presenta para el desarrollo de actividades
industriales del tipo de las microempresas y PYME, así como las del terciario superior
(finanzas, banca, seguro), lo cual coadyudará a una diversificación de la base económica
urbana lo que le permite participar exitosamente en los mercados internacionales.

En cuanto a la ocupación se espera una flexible oferta de puestos de trabajo que bajará,
considerablemente la desocupación e impactará en los niveles de ingresos locales, en
forma tal, como para afectar positivamente las condiciones de vida de la población. (cuadro
No. 9).

Cuadro No. 9 Proyección de población ocupada por parroquias, 1993 -2013.

Parroquias                        1993                1998            2003       2008      2013
Bolívar                          5.632               5.852             5.491     5.276     5.075
Santa Lucía                     11.080              11.735            11.975    12.143    12.325
Olegario Villalobos             25.703              29.506            31.999    34.782    37.813
Coquivacoa                      23.954              28.004            33.409    39.977    46.040
Juana de Ávila                  22.096              26.924            32.639    37.924    43.253
Idelfonso Vásquez               18.066              23.751            27.627    32.877    39.158
Chiquinquirá                    17.623              21.078            22.282    24.537    27.043
Cacique Mara                    16.613              20.164            22.888    25.954    29.077
Cecilio Acosta                  16.227              19.958            21.894    24.864    27.538
Manuel Dagnino                  22.690              28.007            31.809    35.195    38.222
Cristo de Aranza                27.080              33.921            39.126    45.130    51.221
Francisco Ochoa                 13.661              16.063            16.524    17.438    18.503
San Francisco                   30.637              38.679            44.797    52.024    60.869
Domitila Flores                 26.764              32.106            40.298    48.190    59.237
Marcial Hernández                3.965               5.225             6.047     7.223     8.635
Luis HURTADO Higuera            12.615              16.351            17.975    20.784    23.995
Francisco E. Bustamante         22.774              32.729            41.971    51.809    68.248
Raúl Leoni                      27.323              34.529            41.635    49.904    59.868
Caracciolo Parra Pérez          34.446              43.986            52.721    62.301    72.604
Total                          378.949             468.568          543.107    628.332   728.724
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios.

Así se prevé, que los niveles de ingresos puedan aumentar en los próximos años, pero más
que aumentos nominales de estos, se espera una elevación del poder adquisitivo de la


                                                 20
población de tal forma que los niveles de ingresos reales sean más o menos iguales a los
existentes en el país antes de agravarse la crisis económica actual, y que el nivel de pobreza
extrema que reflejaba el Municipio Maracaibo para 1990 de 60,36%, sea más bajo en un
futuro.

En lo referente a la demanda de espacio para la actividad empleadora, se estima que dicha
demanda respecto a la actividad industrial sea cubierta por una parte, por el área vacante
existente en la Zona Industrial de Maracaibo (del cual se espera su consolidación en la
ocupación entre 1993-2003), por los corredores de servicios industriales en el norte y sur de
la ciudad y por las unidades de vivienda de los hogares, en especial los ubicados en la
periferia, para la localización de la microempresa.

En relación a la demanda de espacio para la actividad comercial, la ciudad estará servida
hasta 1998, pero a partir de esa fecha será necesario expandir el área destinada al comercio
por el aumento constante de la población, (cuadro No. 10).

Cuadro No. 10 Demanda de espacio para el comercio (Has.) en Maracaibo. 1998 2013.

                             Período                        Área (ha)
                             1998-2003                       57,764
                             2003-2008                       68,207
                             2008-2013                       80,345
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.

Los principales proyectos contemplados para Maracaibo son:

− Planicie de Maracaibo.
− Mercado mayorista.
− Isla de los Niños.
− Ampliación de infraestructura portuarias y aeroportuarias.
− Ampliación de la infraestructura hotelera.
− Museo de arte contemporáneo.
− Centro de Arte Lía Bermúdez.
− Remodelación del casco central de la ciudad.
− Centro de convenciones.




                                                 21
1.6. CAPACIDAD DE SOPORTE DE LAS REDES DE INFRAES-
TRUCTURA.

Acueducto, cloacas, drenajes, electricidad, CANTV, IPOSTEL, gas, desechos sólidos.

1.6.1. Acueducto.

1.6.1.1. Demanda de Agua.

Para la Ciudad de Maracaibo se calculó la demanda para cada año de control,
considerando el crecimiento poblacional proyectado por el estudio socio económico y
además estimando la dotación unitaria a partir de los valores utilizados para el cálculo de
demanda. Para el diagnóstico actual y según los tipos de usos de suelo, logrando así
obtener un valor unitario representativo que abarque todos los parámetros requeridos para
el cálculo (consumos especiales o por usos y consumo residencial).

Una vez considerando todos estos parámetros antes mencionados el valor unitario obtenido
para el cálculo fue de 476 lts/pers./día. Dicho valor de dotación al ser relacionado con los
valores de población futura considerada en este caso como variable, nos reflejaría un valor
de dotación media o demanda aproximada pero con alto grado de validez que sería en
nuestro caso el punto de partida para realizar el análisis prospectivo para cada año control y
específicamente para el año 2013 que es el horizonte del plan. (cuadro No. 11)

Cuadro No. 11 Demanda por población para el año 1998 (ciudad de Maracaibo).

 Parroquia                      Ámbito Int.         Población   Dot. Unitaria     Demanda
                                                     (hab.)     (lts/pers./día)    (lts/seg.)
 Bolívar
 Santa Lucía
 Juana de Ávila
 Olegario Villalobos
 Chiquinquirá                         1               205976         476            1.134,78
 Cristo de Aranza                     2               107101         476             590,053
 Francisco Ochoa
 San Francisco                        3               185144         476             1020,00
 Domitila Flores                      4               120424         476              663,45
 Marcial Hernández
 Luís HURTADO Higuera                 5                78237         476              431,03
 Manuel Dagnino                       6                88906         476              489,81
 Francisco E. Bustamante
 Cecilio Acosta
 Cacique Mara                         7               235112         476            1.295,29
 Caracciolo P. Pérez
 Raúl Leoni                           8               257255         476            1.417,28
 Idelfonso Vásquez                    9                84729         476              466,79
 Juana de Ávila
 Coquivacoa                          10                137179        476             755,767
 Total                                                1500063        476             8264,25
 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.




                                                       22
Cuadro No. 12 Demanda por población para el año 2003 (ciudad de Maracaibo).

      Parroquia               Ámbito           Población      Dot. Unitaria          Demanda
                               Int.             (hab.)        (lts/pers./día)         (lts/seg.)
 Bolívar
 Santa Lucía
 Juana de Ávila
 Olegario Villalobos
 Chiquinquirá                     1              219876             476                   1211,35
 Cristo de Aranza                 2              123117             476                    678,28
 Francisco Ochoa
 San Francisco                    3              206780             476                   1139,20
 Domitila Flores                  4              150640             476                    829,91
 Marcial Hernández
 Luís Hurtado Higuera             5              87366              476                    481,32
 Manuel Dagnino                   6              100635             476                    554,42
 Francisco E. Bustamante
 Cecilio Acosta
 Cacique Mara                     7              279778             476                   1541,37
 Caracciolo Parra Pérez
 Raúl Leoni                       8              308084             476                   1697,32
 Idelfonso Vásquez                9               98224             476                    541,14
 Juana de Ávila
 Coquivacoa                      10               164116            476                    904,16
 Total                                           1738616            476                   9578,47
 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.


Cuadro No. 13 Demanda media año 2013.

Parroquia                  Ámbito. Int          Población      Dot. Unitaria       Demanda
                                                 (hab.)       ( lts/pers./seg. )   ( lts/seg. )
Bolívar
Santa Lucía
Juana de Ávila
Olegario Villalobos
Chiquinquirá                      1                 255290           476             1406,46
Cristo de Aranza                  2                 160307           476             883,17
Francisco Ochoa
San Francisco                     3                 266370           476             1467,50
Domitila Flores                   4                 220248           476             1213,40
Marcial Hernández
Luís Hurtado Higuera              5                 118128           476             651,59
Manuel Dagnino                    6                 120272           476             662,61
Francisco E. Bustamante
Cecilio Acosta
Cacique Mara                      7                 402315           476             2216,46
Caracciolo Parra Pérez
Raúl Leoni                        8                 429838           476             2368,09
Idelfonso Vásquez                 9                 138471           476             762,87
Coquivacoa                       10                 221584           476             762,87
Total                                               2332823          476             1220,46
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.



Como se observa en los cuadros anteriores (Nos. 12 y 13) en donde se realiza el cálculo de
la demanda para los años de control, la misma aumenta progresivamente a lo largo del


                                                       23
tiempo y por consiguiente el déficit crece lo cual compromete el sistema ya que a medida
que se incrementa la demanda, la exigencia al sistema y sus componentes es mayor y esto
implica que para optimizar el funcionamiento del mismo habría que realizar una serie de
acciones a corto, mediano y largo plazo, que mejoren las condiciones operativas del
acueducto según las exigencias y limitantes que se presenten (aducción, Estaciones de
bombeo, almacenamiento, y la misma red de distribución).

1.6.1.2. Evaluación de los componentes del sistema.

Recurso agua (fuente y captación).

En la actualidad la ciudad de Maracaibo se abastece por medio del complejo hidráulico
Luciano Urdaneta (fuente superficial) el cual abastece casi la totalidad del poblado. Al
mismo tiempo, existe otra fuente subterránea que cuenta con 17 pozos, 7 de ellos en
funcionamiento, la cual refuerza el sistema de abastecimiento de Maracaibo básicamente la
zona sur de la ciudad.

El caudal que llega para Maracaibo proveniente de las 2 fuentes indicados que es de
aproximadamente 6.928 lts/seg., lo cual no es suficiente para abastecer los requerimientos
del poblado puesto que el análisis determinó que existe un déficit de 229 lts/seg. Sin
embargo, las fuentes que presentan una disponibilidad actual de 13 m3/seg. tiene la
capacidad mediante la adecuación de sus instalaciones de aumentar su disponibilidad hasta
16 m3/seg., valor de gasto que sería más que suficiente para abastecer la ciudad,
subsanando el pequeño déficit existente.

Como es sabido el caudal que parte de la represa de Tulé se deriva a diversos poblados que
posiblemente y, como la cuidad de Maracaibo requieran de un mayor gasto y
abastecimiento lo que limitaría en tal sentido el gasto entrante a la ciudad en estudio y por
lo cual habría que tomar medidas a mediano y largo plazo en cuanto a la disponibilidad de
la fuente y su captación.

A continuación se presenta un cuadro en el cual se demuestra el balance existente entre las
demandas para los años de control y la disponibilidad de la fuente.

Cuadro No. 14 Demanda media y disponibilidad de la fuente.

Año         Demanda media        Disponibilidad fuente       Disponibilidad        Balance
             (l ts/seg.)              (lts/seg.)            Maracaibo (lts/seg.)   (lts/seg.)
1993            7157                                                                 - 229
1998            8264                                                                 - 1336
2003            9579                   13000                     6928                - 2651
2008          11082                                                                  - 4154
2013          12853                                                                  - 5925
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.




                                                 24
Observando las cifras del cuadro y considerando que la disponibilidad puede aumentarse
con ciertas adecuaciones pequeñas en sus instalaciones (unos 3000lts/seg.) el déficit podría
solventarse hasta por lo menos el año 2003, sin embargo esto se daría, considerando que
el gasto incrementado sea dirigido única y exclusivamente para Maracaibo olvidando los
requerimientos y necesidades originadas por el crecimiento de los otros poblados que son
abastecidos por el mismo sistema.

Es de hacer notar que la última situación planteada es la realidad existente, por lo que el
déficit real sería obtenido mediante un estudio complejo y detallado considerando los otros
centros poblados relacionados con el sistema.

Hay una condición especial y es el hecho de que en el transcurso del agua desde el nodo
Tulé hasta el nodo planta de tratamiento, existe un gasto extraviado de unos 2.000 lts/seg.
aproximadamente, lo que representa un 20 % del gasto total que parte de la estación de
bombeo Tulé, caudal que en realidad es el que se considera como disponible (10.600
lts/seg.) aproximadamente, según la información de Hidrolágo.

Si en la ciudad de Maracaibo se aplican medidas de control que regulen y limiten las
tomás clandestinas que son las causantes del gasto extraviado, sería un gran avance en la
solución del problema en cuanto al abastecimiento actual y futuro de la ciudad.

Otra posible fuente existente y de la cual se podría   obtener un gasto importante, es el
circuito de 17 pozos subterráneos de los cuales sólo   7 están en funcionamiento. En este
sentido se podrían reactivar los 10 pozos restantes    obteniendo así un gasto extra de
aproximadamente 800 lts/seg. y que a su vez serian     tratados en planta quot;Bquot; y muy bien
aprovechados por la ciudad.

Aducción del sistema.

Considerando las demandas teóricas obtenidas en el análisis y observando las capacidades
teóricas de las tuberías se tiene que dicha aducción está trabajando a su máxima capacidad
por lo que habría de modificar su estructura para así darle mayor capacidad de conducción
al sistema y de esta forma llevar el gasto requerido por la ciudad a su destino.

Cabe destacar que la aducción Tulé-Cerro de Cochino tiene una capacidad de conducción
de 11.500 lts/seg., por lo que en la actualidad está trabajando por debajo de su capacidad
(10.600 lts/seg.) sin embargo para el horizonte del plan se tiene prevista una demanda
de 12.853 lts/seg. para lo cual habría que bombear un gasto mucho mayor desde Tulé y las
tuberías de aducción no tendrían la capacidad adecuada.

Por la tubería de aducción Cerro de Cochino-Bifurcación Maracaibo circule un gasto mayor
que en la aducción anterior y como es una línea que funcione por gravedad siempre
trabaja a sección plena por lo que si se requiere que circule un gasto mayor que el actual,
será necesario adicionar una tubería paralela o aumentar su diámetro mediante el cambio
de la tubería actual por otra con la capacidad de conducción requerida.
Estaciones de bombeo.


                                            25
La estación de bombeo que actualmente está en funcionamiento es la ubicada en la salida
de la represa de Tulé , denominada estación Tulé. Dicha estación tiene una capacidad
máxima de bombeo de 11.500 lts/seg. sin embargo el caudal bombeado en la actualidad o
capacidad de servicio de las estaciones, está en el orden de los 10.600 - 10.700 lts/seg. lo
cual, si existe regulación de las tomas clandestinas, sería un valor de gasto adecuado para el
abastecimiento actual, más no para el abastecimiento futuro, por lo cual habría que
instalar nuevas unidades de bombeo con capacidad de impulsión de hasta 13 ó 16 m³/seg.,
si se quiere suplir la demanda futura a mediano y largo plazo.

Es importante mencionar que en la actualidad y sin regulación de las tomas clandestinas el
déficit de impulsión se extendería hasta la fecha actual, lo que origina que las acciones a
considerar fueran atacadas a corto plazo.

Establecido por el análisis prospectivos a lo largo del tiempo.

El máximo gasto que es posible tratar si se consideran ambas plantas de tratamiento es de
aproximadamente 10200 lts/seg. lo cual sería suficiente para el abastecimiento hasta el año
2003 a partir del cual habría que tomar consideraciones para realizar las ampliaciones
adecuadas para suplir las demandas establecidas en el estudio realizado. (11.082 lts/seg.)
para el año 2008 y 12853 lts/seg. para el año 2013. (ver cuadro No. 15)

Cuadro No. 15 Balance planta de tratamiento.

Año             Demanda                          Capacidad            Balance
                 lts/seg.                        oferta lts/seg.       lts/seg.
1993               7157                                                + 3043
1998               8264                                                + 1936
2003               9579                               10200            + 621
2008             11082                                                  - 882
2013             12853                                                  - 2653
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.

Plantas de tratamiento.

En la actualidad en la ciudad de Maracaibo existen 2 plantas de tratamientos denominadas
planta quot; B quot; y planta quot; C quot;

Planta quot; B quot;

Es una planta ubicada al sur del poblado con una capacidad máxima de tratamiento de
1.200 lts/seg. Dicha planta trabaja muy por debajo de su capacidad por lo cual si existiera la
necesidad de un tratamiento adicional futuro, esta tiene un excedente en su capacidad de
funcionamiento en el orden de los 800 lts/seg., lo cual es aprovechable para las exigencias
establecidas por el análisis prospectivo ( años 1998, 2005, 2008 y 2013 ).
Planta quot; C quot;.



                                                 26
La planta de tratamiento Alónso de Ojeda como se dijo con anterioridad tiene una
capacidad de tratamiento total de 9.000 lts/seg. Dicha planta trabaja por debajo de su
capacidad tratando aproximadamente 7.000 lts/seg., con lo cual se tiene un superávit en su
funcionamiento de 2.000 lts/seg., logrando con esto tener la capacidad de aumentar el
gasto tratado y cubrirse así si se quiere y sin mayores inconvenientes el déficit, establecido
por el análisis prospectivo a lo largo del tiempo.

Alimentadores.

En la ciudad de Maracaibo existen 6 alimentadores provenientes de planta quot;Cquot; y uno que
parte de planta quot;Bquot;. Al no trabajar a plenitud de condiciones los estanques de
almacenamiento, estas líneas cumplen prácticamente la función alimentadora de la red,
conectándose a ella directamente y a la vez surtiendo un pequeño volumen a los estanques
de almacenamiento.

Esta condición provoca ciertas deficiencias extras en el sistema, disminuyendo la vida útil
del mismo y a su vez provocando una reducción en su capacidad de conducción, lo que
hace necesario que se tomen medidas al respecto a corto, mediano y largo plazo que
solventen o resuelvan las situaciones que se plantean.

Es de hacer notar que las demandas proyectadas para los años de control requieren para su
optima distribución de líneas, que cumplan con los requisitos de capacidad y
funcionamiento exigidos por el sistema.

Almacenamiento.

Como ya se ha descrito, el agua en la Ciudad de Maracaibo es almacenada por 3 estanques
entre ellos logran almacenar un volumen total de 88.000 m3.

Siendo el requerimiento de la ciudad de Maracaibo de 249.921 m3, se ha demostrado
claramente un déficit de 161.921 m3, lo cual indica que existe una falta de almacenamiento
de las 2/3 partes del requerido por la ciudad de Maracaibo, notándose la existencia de una
situación realmente grave en referencia al almacenamiento. Sin embargo la gravedad es aún
mayor, ya que los estanques no logran trabajar a la plena capacidad, siendo solamente el
estanque norte-red baja el que trabaja a su máxima capacidad, lo que indica, que no se
logra almacenar ni una tercera parte de lo requerido por la ciudad de Maracaibo. Si se hace
una proyección a futuro se observa que los requerimientos de la ciudad son aún mayores .

Se llega a la conclusión que es de imperante necesidad la construcción de una
infraestructura mucho mayor para el almacenamiento del agua. Esta infraestructura es
requerida desde ya, puesto que la situación del almacenamiento en la ciudad hoy en día es
claramente deficiente por lo que se debe pensar en una solución para solventar dicha
situación.

Es necesario mencionar que para conocer el volumen de almacenamiento que requerirá la
ciudad en el futuro se tomaron las proyecciones de población realizados en estudio


                                             27
socioeconómico, teniéndose como base las cifras oficiales del censo del año 1990.
Tomando como año central 1998, 2003, 2008 y 2013 los cálculos para obtener estos valores
se muestran a continuación:

Año 1998
Población: 1500063 hab.
Dotación unitaria: 476 lts/pers./día
Demanda: 8264, ltrs.

Almacenamiento por variación horaria.

Vvh = Qm * 86.400 * 10-3 * .225 =
    = 8.264 * 86.400 * 10-3 * .225 = 160.652.16 m3

Almacenamiento por reserva de incendio
            ____
Vri = 15 * V pob * 3.600 *10-3 * 4 = 8.365,20 m3.

Almacenamiento por interrupción del servicio.

Vis = Qm * 3.600 * 10-3 * 4 =
    = 8264 * 3.600 * 10-3 * 4 = 119.005,06 m3

Volumen requerido.

Vt = Vvh + Vri + Vis
Vt = 160652.16 m3 + 8365,2 + 119005,06
Vt = 288.022 m3

Año 2003

Población: 1738616 hab.
Dotación Unitaria: 476 lts/seg./día.
Demanda: 9578 lts/seg.

Almacenamiento por variación horaria.

Vvh = Qm * 86400 * 10-3 * .225 =
   = 9578 * 86400 * 10-3 * .225 = 185.387,55 m3


Almacenamiento por reserva de incendio.
            ____
Vri = 15 * V pob * 3.600 * 10-3 * 4 =


                                          28
_________
Vri = 15 * V 1738.616 *3.600 * 10-3 * 4 = 9.006,50 m3

Almacenamiento por interrupción del servicio

VIS = Qm * 3600 * 10-3 * 4 =
    = 9574 * 3600 * 10-3 * 4 = 137.929, 97 m3

Volumen requerido.

Vt = Vvh + Vri + Vis
   = 185.387,55 + 9.006,50 + 137.929,97
Vt = 332.324 m3

Año 2008.

Población: 2011492 hab.
Dotación Unitaria: 476 lts/pers./día.
Demanda: 11082 lts/seg.

Almacenamiento por variación horaria.

Vvh = Qm * 86.400 * 10-3 * . 225 =
   = 11.082 * 86.400 * 10-3 * . 225 = 215.434,08 m3

Almacenamiento por reserva de incendio.
          _____
Vrt = 15 V Pob. * 3600 * 10-3 * 4 =
          ________
    = 15 V 2011,442 * 3600 * 10-3 * 4 = 9.687,41 m3

Almacenamiento por interrupción del servicio.

Vts = Qm * 3.600 * 10-3 * 4 =
   = 11.082 * 3.600 * 10-3 * 4 = 159.581 m3

Valor requerido.

Vt = Vvh + VrI + VIs
Vt = 215434,08 + 9687,41 + 154581
Vt = 384.702 m3

Almacenamiento año 2013



                                          29
Almacenamiento por variación horaria.

Vvh = Qm * 86400 * 0,225 * 10-3 =
Vvh = 12853 * 86400 * 10-3 * 9225 = 249862.32 m3

Almacenamiento por reserva de incendio.
            ____
VrI = 15 * V P * 4 10-3 =
       ______
15 * V 233 * 4 * 3600 * 10-3 = 10433.05 m3

Almacenamiento por interrupción del servicio.

Vis =    Qm * 3.600 *10-3 * 4 =
Vis = 12853 * 3.600 *10-3 * 4 = 185.083,2 m3
V Total = Vvh + Vri + Vis
V Total = 249.862,35 +10.433,05 + 185.083,2
V Total = 445.379 m3

Almacenamiento Requerido por la ciudad de Maracaibo.

Año 2008.

Almacenamiento por variación horaria.

Vvh = Qm * 86400 * 0.225 * 10-3 =
Vvh = 11.082 * 86400 * 0.225 * 10-3 = 215.434,08 m3

Almacenamiento por reserva de incendio.
         ____
VRI = 15 V P * 3600 * 4 * 10-3 =
             _________
VRI = 15 * V 2011.442 * 3600 * 4 *10-3 = 9.687,41 m3

Almacenamiento por interrupción del servicio.

Vis =    Qm * 3.600 * 4 * 10-3 =
Vis = 11.082 * 3.600 * 4 * 10-3 = 159.581 m3
V Total = Vvh + VRI + VIS
V Total = 215.434,08 + 9.687,41 +159.581
V Total = 384.702 m3




                                         30
Cuadro No. 16 Balance oferta-demanda de almacenamiento

Año      Volumen requerido          Volumen almacenado              Balance
               m³                          m³                        m³
1998         288022                      88000                   - 200022
2003         332324                      88000                   - 244324
2008         384702                      88000                   - 296702
2013         445374                      88000                   - 557579
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.

Como se demuestra en los cálculos para la obtención del almacenamiento, existe déficit a
gran escala que requieren de la necesidad de emprender soluciones a corto, mediano, y
largo plazo, para solventar la falta de almacenamiento en la ciudad de Maracaibo, la cual se
estima que es de una de las principales fallas del sistema.

1.6.2. Cloacas.

En base al análisis cualitativo efectuado en el diagnóstico se puede decir que la situación
del sistema de cloacas de la ciudad en los años de proyección del plan, a corto (1993-
1998) y largo plazo (2003-2013) será muy crítica si no se toman los correctivas o
acciones planteadas para las diferentes etapas del plan.

En base a la investigación realizada, de todo el sistema podríamos indicar, lo siguiente:

De los colectores.

Conociendo que el sistema actual de cloacas es insuficiente para conducir las descargas de
aguas negras, a futuro el sistema no tendría capacidad. Basados en los estudios del Ing.
Quintero y la Empresa TAHAL, los cuales presentan un Plan Maestro de Recolección de
Aguas Negras, la mejor disposición y recursos de las mismas, se propone una serie de
acciones a corto, mediano y largo plazo para canalizar en forma adecuada las aguas
servidas y disponerlas en forma más adecuada.

En dichos estudios está planteado, a nivel de las redes la construcción de los colectores
principales y conductores afluentes, de los interceptores norte y sur, los cuales recogerían
las aguas de ambas zonas para que descarguen a las plantas de tratamiento respectivas.

La construcción de dichos interceptores incluye la construcción de colectores de alivio,
líneas de impulsión y líneas de descarga, elementos que complementan el sistema
propuesto, para conducir por gravedad las aguas a las diferentes plantas de tratamiento,
eliminando las descargas al lago y colaborando a su vez al saneamiento del mismo. En la
zona sur actualmente se construye el interceptor sur y la planta de tratamiento. En la zona
norte, debe construirse el interceptor norte-alto y norte-bajo así como la planta de
tratamiento de aguas servidas de dicha zona.




                                                 31
Estaciones de bombeo.

Las estaciones de bombeo de las aguas servidas funcionan a mitad de la capacidad. De
las 13 estaciones de bombeo funcionan 11, La Silva y Varadero están fuera de servicio.

Están construyendo la estación de bombeo La Silva y la de el parque, las cuales deben
entrar en funcionamiento a corto plazo, ambas ubicadas en la zona sur. En la zona norte
están planteando la construcción de la estación de bombeo Teotiste de Gallego, a ejecutarse
en dos etapas, una a corto plazo y la otra a mediano plazo. También está planteada la
construcción de las estaciones de bombeo La Félix a mediano plazo.

Plantas de tratamiento.

La planta de tratamiento de la zona sur. Actualmente se está construyendo y la misma está
planteada para concluirla a corto plazo.

En la zona norte está planteada la construcción de la planta de tratamiento de la zona norte
a mediano plazo.

1.6.3. Drenaje.

Como se estableció en el diagnóstico, la ciudad de Maracaibo está emplazada en una
planicie surcada por cuarenta (40) cañadas las cuales, a lo largo de su cauce se encuentran
además con las aguas provenientes de la lluvia, aguas negras por efecto de las cloacas rotas,
desechos sólidos, basura acumulada, así como viviendas ubicadas en sus lechos o en la
planicie inundable.

Si a lo anterior se agrega que al llegar la época de lluvia, la ciudad es convertida en un
verdadero lodozal por falta de drenajes, así como también, un verdadero sistema de drenaje
urbano nos encontramos que de continuar esta situación, la ciudad al cabo de 20 años, será
poco atractiva para vivir por el creciente grado de contaminación ambiental así como, el
poco estímulo a la inversión propia o foránea.

Todo ello crea un panorama desalentador y triste, sin embargo, si revisamos ciertos datos
del diagnóstico podemos observar que hay más de 400 km. de drenaje entre natural y
construido y aprovechando este recurso tan valioso, haciendo una adecuada interconexión
entre ambos drenajes, así como estableciendo una verdadera planificación de dicho
servicio, lograremos mejorar el mismo, creando confianza en sus instituciones. De la
ciudad, trayendo más inversionista y en general obtendremos el desarrollo que tanto
anhelamos. De esta manera se devolverá la belleza armónica.




                                             32
1.6.4. Electricidad.

La compañía ENELVEN que suministra el servicio de electricidad a Maracaibo,
actualmente posee una fuente de energía, que está en el orden de los 6.356 GWH y la
ciudad de Maracaibo utiliza un 70 % de esa energía (4.450 GWH) ya que el resto es para
los otros centros poblados, a los cuales también se les suministra energía desde esta fuente
como son La Villa - Machiques, Mara - Páez, La Cañada etc.

La ciudad de Maracaibo actualmente tiene una demanda de 876 MVA y una capacidad de
saturación de 1.110 MVA, por lo tanto se tiene una reserva de 234 MVA.

En base a la situación actual y al incremento de población a futuro para las etapas a corto,
mediano y a largo plazo proyectado al horizonte del plan (año 2013) se estima que tendre-
mos una demanda de 1.148,24 MVA, con lo cual existiría un déficit de 38,25 MVA en
relación al sistema existente, y por tanto, se tendría que pensar en ampliar el sistema actual.

A continuación se presentan los cuadros No. 17 y No. 18 correspondientes a las demandas
y balances de electricidad en las diferentes etapas del Plan.

Cuadro No. 17 demanda eléctrica.

Año                               Población                     Demanda
                                   (Hab.)                        (MVA)
1993                              1.299.303                       876
1998                              1.505.054                        937,32
2003                              1.738.616                     1.002,93
2008                              2.011.442                     1.073,13
2013                              2.347.458                     1.148,24
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.

Cuadro No. 18 balance - capacidad - demanda

Año                     Capacidad                     Demanda         Superávit ó déficit.
                          MVA                          MVA
1993                       110                          876                  234
1998                       110                         937,32                172,68
2003                       110                        1002,93                107,68
2008                       110                        1073,13                 36,87
2013                       110                        1148,24                -38,24
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.

Como se puede observar, el suministro de electricidad al horizonte del plan nos dá un
déficit de 38.24 MVA por lo cual se deben evaluar todos los componentes del sistema para
hacer las ampliaciones correspondientes para cubrir el déficit planteado, ésto a parte de la
revisión que se debe hacer a las fuentes de energía, lo que está planteado hacerlo en el año
2000.


                                                 33
1.6.5. Prospección de gas.

De acuerdo con el diagnóstico realizado del servicio de gas doméstico, comercial e
industrial se ha logrado establecer catorce (14) acciones que de ser realizadas
oportunamente por el FIME, se logrará a corto plazo mejorar apreciablemente la calidad del
servicio y en un mediano y largo plazo tener una moderna red de suministro de gas que
preste un servicio confiable y seguro, con unos costos mínimos de operación y
mantenimiento, lo cual se traducirá finalmente en beneficio que fortalecerán a la Fundación
Instituto Municipal de la Energía.

Las acciones al ser ejecutadas en un plazo de 20 años como posteriormente se detallarán en
el Plan Maestro de Inversión y son:

1. Sustitución de la vieja red de gas.

2. Instalación de la estación central norte ( ECN )

3. Modernización y ampliación de las estaciones distritales.

4. Reubicación de estaciones distritales.

5. Instalación de casetas de protección.

6. Instalación de sistemas de odorización.

7. Instalación de telemedición / telemando.

8. Tendido de tubos matrices, rehabilitación de tuberías existentes y eliminación de
tapones.

9. Implementación de sistema de protección catódica para el anillo periférico y etapas I y II
   de la zona industrial.

10. Acondicionamiento de las redes de I y II etapa.

11. Sectorización de la red de gas.

12. Ampliación de las redes existentes para cubrir nuevos barrios / sectores.

13. Actualización de la información técnica.

14. Eliminación de tomas ilegales.




                                               34
1.6.6. Correo.

El servicio postal telegráfico satisface un 75 % de la población de la ciudad presentando
una deficiencia de 25 % por no tener rutas en diversas zonas periféricas de la ciudad, así
como también módulos u oficinas receptoras y de reparto.

Aunado a esto, podemos agregar el estado deplorable en que se encuentran las unidades
automotoras y equipos telegráficos que datan de hace 20 años.

Todo lo antes descrito hace pensar que tal institución en muy corto tiempo tienda a
desaparecer porque no cumple con los objetivos para los cuales fue fundada hace 15 años.

Para que dentro de 20 años tengamos un servicio postal telegráfico eficiente, rápido, seguro
y confiable es necesario mecanizar el sistema de clasificación, e incorporar la informática a
dicho servicio, actualizar y crear nuevas rutas, mejorar las instalaciones y equipos
existentes.

1.6.7. Desechos sólidos.

La prospectiva del servicio de recolección de desechos sólidos, se estimará en función de
la generación futura del mismo, de acuerdo a las proyecciones de la población para los
años de control, con la finalidad de establecer un balance entre la generación de desechos y
la capacidad de recolección de los equipos de que se dispone.

En el caso de Maracaibo para la estimación futura se considera un índice de generación de
desechos sólidos de 1.3 kg./hab./día, dato suministrado por el IMAU de acuerdo a lo que
generan las parroquias en el Municipio Maracaibo.

A continuación se presentan en el cuadro No. 19, la generación de desechos sólidos para
cada año control.

Cuadro No. 19 Generación de desechos sólidos.

Años        Población              Índice de          Generación          Generación
             ( hab. )             generación        diaria ( ton/día)   semanal (ton/día)
                                 ( kg./ab/día )
1993       1.299.303                 1.3                    1689,09         11823,65
1998       1.505.054                 1.3                    1956,57         13695,99
2003       1.738.616                 1.3                    2260,20         15821,40
2008       2.011.442                 1.3                    2614,87         18304,09
2013       2.347.458                 1.3                    3051,69         21361,29
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.

Para poder realizar el balance generación - capacidad, es necesario conocer la capacidad de
cada unidad que presta servicio, así como también el número de viajes al sitio de




                                                  35
disposición final, año y estado de cada unidad. El cuadro No. 20, correspondiente a la
capacidad semanal que se genera de desechos sólidos.
Cuadro No. 20 Capacidad de generación semanal de desechos sólidos.

Año                   Capacidad                        Capacidad
                    diaria (ton/día)               semanal (ton/sem.)
1993                    1890,00                         13230,00
1998                    1984,50                         13891,50
2003                    2083,72                         14586,075
2008                    2187,906                        15315,378
2013                    2297,30                         16081,146
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.

A continuación se presenta el balance generación capacidad de recolección para cada fecha
de control y en el cual se puede constatar que para el horizonte del plan no existe la
capacidad suficiente para cubrir la generación de desechos sólidos prevista. (cuadro No. 21)

Cuadro No. 21 Balance generación - capacidad.

Años                  Capacidad              Generación de               Déficit o
                    de recolección           desechos sólidos           superávit
                   semanal ton/sem          semanales ton/sem
1993                    13230                    11823,65                 1406,35
1998                    13891,5                  13695,99                  195,51
2003                    14586,075                15821,40                -1235,32
2008                    15315,378                18304,09               -2988,71
2013                    16081,146                21361,29                -5280,14
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.

Como se observa en el cuadro No. 21 comienza haber déficit de capacidad de recolección
a partir del año 2008, por lo tanto al 2013 se presenta un déficit que esta en el orden de los
5.280.14 ton. para lo cual se deben tomar medidas necesarias que puedan solventar dicha
situación.

1.7. IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA VIAL.

Este escenario está constituido básicamente por el conjunto de propuestas tendientes a la
conformación de un sistema vial estructurado y completo.

Uno de los cambios más importantes que el sistema vial introduce en la estructura urbana
es la modificación del patrón radio concéntrico de la vialidad a un patrón cuadricular más
adecuado a la estructura de centralidad múltiple ó policéntrica que presenta Maracaibo.

Esta modificación favorece la integración de las áreas fuera del centro y se adecúa más a la
distribución de las actividades urbanas.




                                                 36
1.8. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS
DEL ESCENARIO SELECCIONADO.

1.8.1. Asistencial.

Requerimiento de camas hospitalarias.

Para calcular los requerimientos de camas públicas para los (4) quinquenios del plan, se
consideraron los siguientes aspectos:

a) El crecimiento poblacional proyectado por quinquenio.

b) La población demandante de camas públicas.

c) El índice normativo de camas por habitantes.

Para el PDUL se consideró como población demandante el 70 % del crecimiento
poblacional proyectado por quinquenio analizado y el índice normativo utilizado se
incrementó progresivamente hasta alcanzar 4 camas por 1000 habitantes en el cuarto
quinquenio del plan. (ver cuadro No. 22)

Cuadro No. 22 requerimiento de camas públicas por quinquenio.

Quinquenios                 1994-1998       1998-2003        2003-2008       2008-2013       Total
Incremento
Poblacional (hab.)          205.751         233.009          273.289         321.381         1.033.520
No. camas Requerida         276 (1)         489 ( 2 )        574 (3 )        899 ( 3 )       2.238
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.
Nota: (1) índice base de cálculos 2.5 camas/1000 hab,(2) índice base de cálculos 3 camas/1000 hab y
      (3)
          índice base de cálculos 4 camas/1000 hab.




El total de camas publicas requeridas en los 20 años del Plan, considerando los aspectos
antes mencionados, es de 2.238 camas.

Requerimiento de hospitales.

El número de hospitales requeridos por quinquenio se estableció en base a las camas
públicas requeridas utilizando las normás de MINDUR que vincula esa variable con el tipo
de hospital.

En el cuadro No. 23, se señalaran los hospitales de tipo II y III requeridos por quinquenio.
En los próximos 20 años del Plan se requieren 08 hospitales, 01 tipo II y 07 tipo III.




                                                     37
Cuadro No. 23 Hospitales requeridos por quinquenio.

Quinquenio         No. camas requeridas               Tipo II           No. de hospitales Tipo III
     1er                   276                           0                           0
    2do                    489                           0                           1
    3ero                   574                           0                           0
    4to                    899                           0                           0
   Total                  2.238                          1                           7
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.

El hospital tipo II tiene una cobertura de 100.000 habitantes y dispone 150 camas, y el
hospital tipo III de 400.000 habitantes y 300 camas.

Requerimiento de ambulatorios.

Para estimar el requerimiento de ambulatorios se consideraron los aspectos siguientes:

a) El crecimiento poblacional proyectado por quinquenio.
b) El incremento de la cobertura del servicio al 60% de la población a mediano plazo, y al
   80% a largo plazo, y
c) Cubrir el 60% de los requerimientos con ambulatorios Tipo II y el restante 40% con
   ambulatorios Tipo III (Cuadro No. 24).

Cuadro No. 24 Requerimientos de ambulatorios por quinquenio.

Variables                     1994-1998 1998-2003           2003-2008      2008-2013       Total
Crecimiento Poblacional (hab.) 205.751    233.099             273.289        321.381     1.033.520
Cobertura %                       60         60                 80              80
             Tipo II 60%           3         3                   4               5           15
Ambulatorio
             Tipo III 40%          1         1                      2            3            7
Total                             4        4                    6                8           22
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.



1.8.2 Educacional.

Requerimiento de aulas y planteles por nivel educativo. Criterios para calcular los
requerimiento de aulas y planteles.

Para calcular los requerimientos de aula de educación preescolar, básica y diversificada, se
consideraron los siguientes aspectos:

a) El crecimiento poblacional por cada quinquenio por parroquia.




                                                 38
b) La cobertura deseable del servicio que varía de acuerdo a los quinquenios y al nivel
educativo.

En el cuadro No. 25 se expresan coberturas               deseables por nivel educativo y por
quinquenio.

Cuadro No. 25 Coberturas deseables por quinquenios.

Educación              1994-1998            1998-2003             2003-2008    2008-2013
                          %                   %                     %            %
Preescolar                75                   75                     90         90
Básica                    90                   90                    90          90
Diversificada              45                  45                    60          60
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL, 1993.


En preescolar se utilizó para el primero y segundo quinquenio el 75% como cobertura
deseable y para el tercero y cuarto quinquenio el 90%. En el caso de educación básica se
utilizó para los cuatro períodos quinquenales el 90% como cobertura deseable del servicio.
En el caso de educación diversificada, se utilizó para el primero y segundo quinquenio el
45% de cobertura y para el tercer y cuarto quinquenio el 60%.

c) El número de aulas y de unidades o planteles requeridos, se estimaron según lo
establecido en las normas para el equipamiento urbano de MINDUR, gaceta oficial Nº
33289 y de FEDE (Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas).

La matrícula estudiantil resulta de multiplicar el crecimiento poblacional para la cobertura
deseable, según el quinquenio y parroquias analizadas.

Requerimiento de aulas y planteles: preescolar, básica y diversificada por quinquenio.

Preescolar 1998.

Utilizando una cobertura deseable para preescolar del 75% de la población escolarizable,
el
total de aulas requeridas para preescolar en 1998 será de 378 y de 63 planteles. El número
de planteles requeridos representa el 16,62% de los planteles existentes. El requerimiento
de aulas se concentra en las parroquias que presentan mayor crecimiento poblacional en el
período 94-98: Caracciolo Parra Pérez, San Francisco, Francisco Eugenio Bustamante,
Idelfonso Vásquez, Raúl Leoni y Cristo de Aranza, ubicadas en la periferia noreste y sur de
la ciudad (cuadro No. 26).




                                                 39
Cuadro No. 26 Requerimiento de aulas y planteles de educación preescolar por
parroquias 1994 -1998.

Parroquia                    Crecimiento       Matrícula    Aulas     DT         Planteles
                             poblacional                              N.P.      existentes
Bolívar                                                                              7
Santa Lucía                      207               9                               10
Olegario Villalobos             7215             284          9       1.6          44
Coquivacoa                      7950             414         14       2.3          34
Juana de Ávila                 10003             433         14       2.4          10
Idelfonso Vásquez              15708            1035         35       5.8          11
Chiquinquirá                    6803             274          9       1.5          39
Cacique Mara                    6757             368         12       2.0          11
Cecilio Acosta                  8414             436         15       2.4          21
Manuel Dagnino                 11972             656         22       3.6          19
Cristo de Aranza               15611             790         26       4.4          25
Francisco Ochoa                 4748             228          8       1.3          17
San Francisco                  20066            1194         40       6.6          25
Domitila Flores                12798             815         27       4.5          25
Marcial Hernández               3750             256          9       1.4            1
Luís HURTADO Higuera            9748             667         23       3.9            9
Francisco E. Bustamante        17901            1074         36       6.0          24
Raúl Leoni                     17178             955         32       5.3          32
Caracciolo Parra Pérez         24144            1440         48       8.0          33
Total                         201073           11358        378       63          397
Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL.
DT = Dos turnos
NP = Números de planteles



Básica 1998.

Para calcular los requerimientos de aulas se consideró el crecimiento poblacional de las
parroquias en el período 1994-1998 y una cobertura deseable de servicio del 90% de la
población escolarizable.

El total de aulas requeridas en este período es de 1984, que se localizan principalmente en
las parroquias Caracciolo Parra Pérez, San Francisco, Francisco E. Bustamante, Idelfonso
Vásquez, Raúl Leoni, ubicadas en la periferia Noreste y Sur de la ciudad (cuadro No. 27).




                                                 40
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  • 1. ÍNDICE Págs. FASE III. PROSPECTIVA: LA CIUDAD POSIBLE 1 1. PROSPECTIVA: LA CIUDAD POSIBLE. 6 1.1. SÍNTESIS DE LOS CONTEXTOS SUPERIORES DE PLANIFICACIÓN. 6 1.2. OBJETIVOS URBANOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 9 1.3. FORMULACIÓN DE LAS OPCIONES DE DESARROLLO O ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS. 12 1.3.1. Fundamentación de los escenarios de desarrollo de Maracaibo. 12 1.4. MODELO SOCIO-POLÍTICO. 18 1.5. SELECCIÓN DEL ESCENARIO DE POBLACIÓN Y EMPLEO. 18 1.6. CAPACIDAD DE SOPORTE DE LAS REDES DE INFRAESTRUCTURA. 22 1.6.1. Acueducto. 22 1.6.1.1. Demanda de Agua. 22 1.6.1.2. Evaluación de los componentes del sistema. 1.6.2. Cloacas. 31 1.6.3. Drenaje. 32 1.6.4. Electricidad. 33 1.6.5. Prospección de gas. 34 1.6.6. Correo. 35 1.6.7. Desechos sólidos. 35 1.7. IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA VIAL. 36 1.8. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS DEL ESCENARIO SELECCIONADO. 37 1.8.1. Asistencial. 37 1.8.2 Educacional. 38 1.9. FORMULACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO FÍSICO - ESPACIAL. 53 1.9.1. Modelo de crecimiento integral. 53 1.9.2. Alternativas de desarrollo físico - espacial para el escenario seleccionado. 55 1.9.3. Descripción de las alternativas de desarrollo físico. 55 1.9.4. Evaluación y selección de las alternativas de desarrollo físico. 57 1.9.5. Selección de la alternativa de desarrollo. 58 1.9.6. Síntesis de las características cuantitativas de la Imagen Objetivo. 58 1.9.7. La ciudad posible: características. 60
  • 2. LISTAS DE MAPAS Y CUADROS Págs. Mapa No. 1-III Requerimientos de uso educacional por quinquenios. 46 Cuadro No. 1 Partición relativa de los sectores económicos en los años 1.984 y 1.990. 8 Cuadro No. 2 Proyección de población por escenario histórico, según parroquias 1993 - 2013. tasas de crecimiento 4,27 %. 14 Cuadro No. 3 Población y ocupación. escenario económico histórico. 14 Cuadro No. 4 Proyección de población por escenario tendencial, según parroquias 1993-2013. tasa de crecimiento 3,49%. 15 Cuadro No. 5 Población y ocupación. escenario económico tendencial. 15 Cuadro No. 6 Proyección de población por escenario objetivo, según parroquias 1993-2013. tasa de crecimiento 2,96%. 17 Cuadro No. 7 Población y ocupación. escenario económico objetivo. 17 Cuadro No. 8 Composición familiar. Maracaibo 1990-2013. 19 Cuadro No. 9 Proyección de población ocupada por parroquias, 1993 -2013. 20 Cuadro No. 10 Demanda de espacio para el comercio (has.) en Maracaibo. 1998 2013. 21 Cuadro No. 11 Demanda por población para el año 1998 (ciudad de Maracaibo). 22 Cuadro No. 12 Demanda por población para el año 2003 (ciudad de Maracaibo). 23 Cuadro No. 13 Demanda media año 2013. 23 Cuadro No. 14 Demanda media y disponibilidad de la fuente. 24 Cuadro No. 15 Balance planta de tratamiento. 26
  • 3. Cuadro No. 16 Balance oferta-demanda de almacenamiento 31 Cuadro No. 17 Demanda eléctrica. 33 Cuadro No. 18 Balance - capacidad - demanda 33 Cuadro No. 19 Generación de desechos sólidos. 35 Cuadro No. 20 Capacidad de generación semanal de desechos sólidos. 36 Cuadro No. 21 Balance generación - capacidad. 36 Cuadro No. 22 Requerimiento de camas públicas por quinquenio. 37 Cuadro No. 23 Hospitales requeridos por quinquenio. 38 Cuadro No. 25 Coberturas deseables por quinquenios. 39 Cuadro No. 26 Requerimiento de aulas y planteles de educación preescolar por parroquias 1994 -1998. 40 Cuadro No. 27 Requerimiento de aulas y planteles de educación básica por parroquias 1994-1998. 41 Cuadro No. 28 Requerimiento de aulas y planteles de educación diversificada por parroquias 1994-1998. 42 Cuadro No. 29 Requerimiento de aulas y planteles para preescolar 1998-2003 43 Cuadro No. 30 Requerimiento de aulas y planteles para básica 1998-2003 44 Cuadro No. 31 Requerimiento de aulas y planteles para diversificado 1998-2003 45 Cuadro No. 32 Requerimiento de aulas y planteles para preescolar 2003-2008 47 Cuadro No. 33 Requerimiento de aulas y planteles para básica 2003-2008 47 Cuadro No. 34 Requerimiento de aulas y planteles para diversificado 2003-2008 49
  • 4. Cuadro No. 35 Requerimiento de aulas y planteles para preescolar 2008 - 2013 50 Cuadro No. 36 Requerimiento de aulas y planteles para básica 2008 - 2013 51 Cuadro No. 37 Requerimiento de aulas y planteles para diversificado 2008 -2013 52 Cuadro No. 38 Requerimiento de aulas y planteles por quinquenios 52 Cuadro No. 39 Potencial de crecimiento por densificación por parroquia. 54 Cuadro No. 40 Crecimiento por ocupación de áreas vacantes por parroquias. 54 Cuadro No. 41 Densificación áreas ocupadas de Maracaibo. 56 Cuadro No. 42 Densificación de toda la ciudad. 56 Cuadro No. 43 Áreas vacantes. 57 Cuadro No. 44 Matriz de evaluación. 59 Cuadro No. 45 Crecimiento por densificación y ocupación de áreas vacantes. 60
  • 5. FASE III. PROSPECTIVA: LA CIUDAD POSIBLE 5
  • 6. 1. PROSPECTIVA: LA CIUDAD POSIBLE. El P.D.U.L, se enmarca en un enfoque prospectivo en el cual se diseñan escenarios (tendencial y objetivo) de funcionamiento urbano a largo plazo. De la contrastación de estos escenarios, se deducen las acciones del plan que permitirán el logro de la imagen deseable y posible a largo plazo de Maracaibo, en un horizonte temporal de 20 años, que cubre el periodo 1993 - 2013. En la prospectiva, se ensayan las opciones de ordenamiento y desarrollo urbano futuro de Maracaibo y se analiza la viabilidad de las mismas, para determinar su factibilidad mediante la contrastación de las oportunidades y restricciones presentes. Se plantean y analizan tres opciones de desarrollo o escenarios demográficos - económicos para Maracaibo, que se enmarcan en los lineamientos establecidos en los niveles superiores de planificación, y reflejan el impacto provocado por los proyectos y las potencialidades del área de influencia de Maracaibo, sobre las variables Población y Empleo. Formulados y fundamentados los escenarios demográficos y económicos (población y empleo) se seleccionó el de mayor factibilidad (conjuntamente con MINDUR), y a partir de este, se plantean dos escenarios alternativos de organización espacial para Maracaibo. La selección de la alternativa de organización espacial o escenario de desarrollo espacial, se realiza a través de una matriz de evaluación que considera la adecuación al medio físico espacial de Maracaibo, a la capacidad de soporte del área de estudio, en cuanto a la disponibilidad de área vacante, y la posibilidad de absorción de la nueva población a las redes de infraestructura y a la vialidad. A continuación se describen los escenarios de las escalas superiores de planificación en los cuales se enmarcan las opciones de desarrollo de Maracaibo. 1.1. SÍNTESIS DE LOS CONTEXTOS SUPERIORES DE PLANIFI- CACIÓN. Contexto internacional. En el orden económico internacional, uno de los cambios trascendentales de los últimos años es la denominada Globalización de la economía, entendida como la cada vez mayor interdependencia entre los países que dominan la tecnología y el comercio internacional. Un indicador interesante de este proceso, es la conformación de grandes bloques económicos y comerciales: Europa, los 4 asiáticos, Tratado de Libre Comercio (TLC), etc. cuya finalidad es el aprovechamiento de las ventajas productivas y de mercado que ofrece la integración económica. En razón de su relativo atraso tecnológico, sus deficiencias 6
  • 7. económicas estructurales, y sus desequilibrios socioeconómicos, Latinoamérica parece condenada a quedar relegada en este proceso de integración mundial. Como respuesta a esta situación se han replanteado viejos esquemas de integración (Pacto Andino) y, formulando nuevas alternativas: mercosur, 3,G, Colombia-Venezuela, con la intención de lograr oportunidades para el crecimiento económico y para la vinculación al proceso de globalización. Venezuela, por su condición de país petrolero, petroquímico y siderúrgico, con un parque industrial relativamente moderno y por su posición geográfica estratégica, está llamada a jugar un papel importante en el proceso integracionista latinoamericano. El Zulia por su historia, en la que el funcionamiento portuario es relevante, su potencial productivo agropecuario, industrial y de servicios comerciales especializados, resulta de especial interés para los esquemas que en relación a estos aspectos se acuerden. En este sentido, tiene particular significado, el proceso de descentralización, (transferencia de poderes) y privatización iniciado en la región, por cuanto ha involucrado nuevas formas de administración (Puerto de Maracaibo) que auguran mejores niveles de operación y mayor eficiencia, que podrían resultar claves para la propuesta de integración, que incluya al Zulia. En atención a lo anterior, se abren posibilidades para la colocación de productos nacionales en el mercado Andino, especialmente en Colombia, para importar mercancías de estos países y desde terceros para el grupo y para exportar al resto del mundo. Estas oportunidades hacen clara referencia al estado Zulia, específicamente a Maracaibo, como ciudad-puerto y principal centro urbano del occidente del país, determinante en el funcionamiento económico y comercial de la región. Contexto nacional. En el orden nacional, la aplicación de un nuevo esquema a partir de 1989 (VIII plan) ha generado un escenario con múltiples facetas que es necesario analizar por las implicaciones que tiene en el orden económico y en el funcionamiento de algunas regiones. El propósito fundamental del paquete económico (expresado en el gran viraje) es lograr cambios profundos en la estructura económica del país, con la finalidad de ajustarlo progresivamente a las exigencias futuras del nuevo orden internacional, en términos de eficiencia productiva y modernización, como soporte para la competitividad. De los lineamientos estratégicos expresados en el plan, independientemente de la valoración respecto a la eficacia y resultados, es innegable que lo concerniente a la reconversión industrial y a la apertura comercial debe ser de obligada consideración en los esquemas o políticas que se formulen para orientar la economía nacional. Estos aspectos constituyen la vía y el marco bajo los cuales podrán introducirse los cambios necesarios para lograr niveles de productividad y competitividad que faciliten el acceso exitoso del país y la región al comercio internacional. 7
  • 8. En cuanto a resultados, la aplicación de las políticas en cuestión no han tenido la efectividad en términos de los objetivos planteados. Después de 4 años de funcionamiento económico bajo este esquema hoy la realidad indica no solo el incumplimiento de mucho de los propósitos sino también de los efectos negativos en algunos aspectos en lo económico y social. En relación a estos aspectos, interesa destacar, como característica de la situación nacional con incidencia en la región, lo siguiente: Déficit fiscal. Que constituye un problema estructural de la economía nacional y cuyo objeto más importante es el recorte presupuestario del gasto público. Contracción productiva. Particularmente en la agricultura e industria, con efectos drásticos en el empleo productivo y frenan las posibilidades de recuperación en el corto plazo por las elevadas tasas de interés. Auge de las importaciones. Aun cuando influyan negativamente en la balanza comercial se convierte en elemento de reactivación para la región por el uso del puerto. Incremento de las exportaciones (pacto andino). Particular relevancia tiene el intercambio con Colombia, en especial el realizado por el estado Zulia. La dinámica de estos dos últimos aspectos implantarán positivamente el empleo, la actividad financiera y comercial regional. Por su parte, la expansión del sector comercial, de servicios y financieros, se evidencia en la participación relativa (%) de los sectores económicos en los años 1.984 y 1.990 en la que destaca lo siguiente: Cuadro No. 1 Partición relativa de los sectores económicos en los años 1.984 y 1.990. 1.984 1.990 Agricultura 1.30 8.3 Industria 12.1 10.3 Comercio-Rest y Hoteles 22.4 22.7 Finanzas 9.0 12.2 Serv. Comunales, Sociales y Personales 9.3 9.1 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. 8
  • 9. Particular relevancia tiene la evolución de los sectores agrícola e industrial por su importancia en el empleo ya que su caída pronunciada propicia el desplazamiento rápido de la mano de obra a otros sectores, en este caso, se produce la inserción casi inmediata de la ciudad de Maracaibo en el comercio y los servicios especializados. El Plan Nacional de Ordenación del Territorio (PNOT), propone a Maracaibo como centro regional, prestatarios, de servicios especializados y de las principales actividades regionales. De Maracaibo dependerán los siguientes centros subregiones de primer orden: Machiques, San Rafael, Ciudad Ojeda, Trujillo, Valera, El Vigía, Punto Fijo, y Coro - La Vela. El proceso de consolidación de este sistema urbano se apoyará en el aprovechamiento de los recursos propios del país, en el desarrollo de las áreas fronterizas avanzándose en actividades integracionistas y en la consolidación de un sistema de transporte que utilice todos los modos, en función de la imagen territorial deseada. Contexto regional. Maracaibo, según la imagen objetivo del PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio, Región Zuliana), seguirá siendo el centro primario de la Región Zuliana y sede de servicios altamente especializados y del poder económico. Para el logro de este objetivo el PROT propone acciones de consolidación, y de control del crecimiento urbano. 1.2. OBJETIVOS URBANOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. A partir de los problemas identificados en el diagnóstico se proponen los siguientes objetivos: − Estructurar la ocupación urbana y densificar el suelo urbano, a través de normativas que controlen el desarrollo, para lograr así, el funcionamiento eficiente de la ciudad. − Integrar y vincular los distintos asentamientos urbanos, ocupando las áreas vacantes, para lograr una distribución equilibrada y adecuada de la población y las actividades las características físico-geográficas de la ciudad. − Elevar las condiciones de vida de la población otorgando créditos para el desarrollo de viviendas, micro empresas y Pymes. − Mejorar la calidad de los desarrollos urbanos completando la urbanización de las áreas residenciales vacantes, implementando programas de mejoramiento para las viviendas existentes en mal estado y desarrollar programas para la construcción de viviendas tipo I y II, que satisfagan las demandas actuales futuras. 9
  • 10. − Estudiar una solución viable a los problemas de los asentamiento no controlados, conectándolos a la trama vial y dotándolos de los servicios necesarios de equipamiento e infraestructura. − Consolidar y mejorar el equipamiento urbano actual y ampliarlo según las demandas generadas por el déficit existente, y por el crecimiento poblacional, de acuerdo al rol de Maracaibo como centro regional. − Proteger las áreas ecológicamente frágiles tales como la costa del Lago de Maracaibo, las cañadas, ciénagas, norte de Santa Rosa de Agua, según el modelo de conservación propuesto. − Mejorar y ampliar la red vial local, organizando y vinculando el área sur a la trama existente y estableciendo, dentro de la trama actual, continuidades de circulación en sentido norte-sur y este-oeste. − Revitalizar el patrimonio histórico-arquitectónico del área central de la ciudad y del área palafitos. − Consolidar el área costera a través del desarrollo de actividades turístico-recreacionales. − Mejorar el sistema vial articulando las distintas partes de la ciudad, maximizando la movilidad vehicular y garantizando la funcionabilidad adecuada. − Ampliar y mejorar la cobertura del transporte público. − Mejorar las condiciones ambientales mediante dos tipos de acciones: − En áreas ya ocupadas, mediante acciones de consolidación de los asentamientos no controlados y la estructuración de áreas deterioradas, integrándolas al desarrollo urbano. − En áreas no ocupadas que presentan condiciones ambientales frágiles, como la ribera de la costa (Santa Rosa) y las áreas de las cañadas, ciénagas, y áreas mal drenadas, mediante acciones de conservación y puesta en valor para uso recreacional. − Diseñar un sistema de drenajes mediante la recuperación de los drenajes naturales existentes, a fin de evitar las inundaciones en la Ciudad. − Eliminar las tomas clandestinas para, lograr que el sistema de acueducto trabaje en forma eficiente y que el servicio llegue a toda la ciudad eficiente. − Reacondicionar los estanques de almacenamiento para poder compensar las demandas de horas picos. − Ampliar la planta de tratamiento Alónso de Ojeda para poder tratar el gasto a futuro. 10
  • 11. − Reactivar el campo de pozos de planta quot;Bquot;, para aumentar la disponibilidad del sistema del acueducto, para mantenerlo como reserva. − Revisar la red de acueductos existentes para que la misma trabaje en forma eficiente. − Revisar el sistema de la red de cloacas existentes para que funcionen en forma adecuada y eficiente. − Construir las plantas de tratamiento de la zona norte y zona sur para tratar las aguas servidas y ayudar a descontaminar el lago. − Efectuar un sistema de drenaje urbano interconectando los drenajes naturales con los construidos. − Planificar las diversas obras a ejecutar. − Crear un organismo que coordine todos estos objetivos. − Aumentar la capacidad del Sistema de ENELVEN importando energía hidroeléctrica, a partir del año 2000. − Ampliar la capacidad útil de las centrales telefónicas existentes. − Construir centrales telefónicas en zonas no servidas. − Mejorar el sistema y servicio Telefónico. − Mejorar instalaciones y equipos para lograr optimizar el servicio postal telefónico. − Ampliar la cobertura del servicio postal telegráfico creando, nuevas rutas. − Sustituir de la red de gas existente y reacondicionar las estaciones. − Programar rutas domiciliaria por parroquias con frecuencia interdiaria. − Recolección en áreas marginales y con frecuencia bisemanal. − Programación especial de recolección diurna del casco central con unidades especiales. − Programación del servicio urbano con motobarrido para principales corredores viales y operativos de limpieza de sectores críticos con mano de obra cargador frontal y unidades de volteo. − Programa de reubicación y colocación de contenedores en sectores marginales críticos y comerciales. 11
  • 12. 1.3. FORMULACIÓN DE LAS OPCIONES DE DESARROLLO O ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS. Considerando los escenarios enunciados anteriormente correspondiente a las escalas superiores de planificación, se plantean 3 escenarios u opciones de desarrollo demográfico. El escenario 1 de desarrollo bajo. El escenario 2 de desarrollo medio. El escenario 3 de desarrollo alto. 1.3.1. Fundamentación de los escenarios de desarrollo de Maracaibo. A continuación se explican y detallan los tres escenarios socioeconómicos propuestos: escenario 1: crecimiento alto; tasa 4.27% anual. Población. En este escenario se considera un comportamiento demográfico caracterizado por un elevado crecimiento poblacional. La tasa de crecimiento corresponde a la experimentada por Maracaibo en los últimos 40 años (1950-1990). Se le define como escenario histórico (Cuadro No. 2). Este comportamiento fue caracterizado por elevadas tasas de natalidad y reducción significativa de la mortalidad producto de las mejores condiciones económicas y sanitarias así como un flujo importante de inmigrantes que ingresaron, dada la expectativa de ocupación y las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, derivadas de la estabilidad política y el impulso del crecimiento económico. Todo esto como resultado de la actividad petrolera y la ejecución de diversos proyectos e inversiones en el mejoramiento de los servicios en general y expansión comercial. Aspectos económicos. Es importante destacar que respecto a los escenarios demográficos propiamente dichos el análisis y justificación de los mismos corresponden a situaciones ocurridas, en un pasado más o menos cercano, en tanto que los escenarios económicos deberán plantearse en función de las reales potencialidades y restricciones que presenta la ciudad, la región y el país actualmente y sus posibilidad de evolución en el corto, mediano y largo plazo. En función de esto puede decirse que a este escenario demográfico alto le corresponde de manera natural una creciente demanda en la ocupación, dado que la PEA o fuerza de trabajo está representada por la población de 15 años y más, con lo cual, mientras mayor 12
  • 13. sea el crecimiento poblacional, mayor será su población en edad activa a la que habría que proporcionarle empleo (cuadro No. 3). Desde el punto de vista económico este escenario demográfico requiere de un crecimiento y sostenido de la economía a una tasa no menor de un 4% anual, lo cual en los actuales momentos de crisis económica que se vive, el tiempo requerido para introducir los ajustes necesarios permiten deducir que el mismo no dispondrá en los próximos años de la rápida evolución económica demandada. Dado todo esto, la situación se presenta con características de altas tasas de desocupación, un peso relativo muy fuerte y sostenido (en cuanto a generación de empleo) del sector terciario con lo cual se mantendría una base económica rígida y vulnerable y, unos requerimientos de inversión y financiamiento muy elevado. Escenario 2: crecimiento medio, tasa 3.49 %. Población. En este escenario se considera la tasa de crecimiento de los últimos 20 años (1970-1990) Se le define como escenario tendencial (cuadro No. 4). Se caracteriza por presentar elevadas tasas de natalidad, reducción de la mortalidad y movimientos migratorios con saldo positivo. Se observa como respecto al escenario anterior, este se corresponde con una situación económica que se caracterizó por una caída en la tasa de inversión tanto pública como privada, endeudamiento externo creciente, incremento progresivo de la desocupación, déficit fiscal, devaluación monetaria. etc., lo cual explica la reducción en la tasa de crecimiento demográfico. Aspectos económicos. Este escenario demográfico, al igual que en el anterior requieren de fuertes e inmediatos impulsos a la economía urbana como vía para reducir el desempleo y mejorar la calidad de vida. Aunque en este escenario la oferta de empleo crecería a un ritmo mayor que la población (3.49% y 3.57% respectivamente), no sería suficiente para reducir el desempleo a una situación deseable. Se requieren grandes inversiones en dotaciones de equipamientos e infraestructuras, así como al igual que en el caso anterior, una expansión del límite urbano, para poder localizar la población. (cuadro No. 5). El comercio y los servicios deberán expandirse para cubrir las demandas interna y externas que tradicionalmente a cubierto el comercio local. En cuanto a la distribución en sectores, en este escenario analizado, se contempla una leve variación de la estructura técnica derivada de la disminución del empleo en el sector I y un mediano aumento en los sectores II y III que reflejarían una tendencia a la diversificación de la economía local. 13
  • 14. Cuadro No. 2 Proyección de población por escenario histórico, según parroquias 1993 - 2013. Tasas de crecimiento 4,27 %. Parroquias 1993 1998 2003 2008 2013 Bolívar 18,129 17,948 17,769 17,592 17,417 Santa Lucía 33,451 36,045 38,841 41,853 45,099 Olegario Villalobos 70,361 80,959 93,154 107,186 124,331 Coquivacoa 78,841 97,402 120,332 148,659 185,656 Juana de Ávila 68,071 84,838 105,821 131,992 166,637 Idelfonso Vásquez 71,518 91,105 115,040 145,903 188,047 Chiquinquirá 56,841 63,465 69,971 77,633 87,134 Cacique Mara 58,810 70,899 84,976 100,586 115,974 Cecilio Acosta 53,888 64,610 76,766 91,538 102,914 Manuel Dagnino 79,043 96,640 118,587 143,627 169,288 Cristo de Aranza 93,954 116,908 145,779 181,543 223,917 Francisco Ochoa 50,715 57,570 64,746 73,648 83,994 San Francisco 115,062 143,344 177,882 221,815 276,274 Domitila Flores 111,438 140,962 177,598 224,935 284,182 Marcial Hernández 16,935 21,529 26,723 34,244 43,423 Luís HURTADO Higuera 50,162 62,537 78,307 98,055 120,169 Francisco E. Bustamante 95,364 122,873 167,492 221,943 306,886 Raúl Leoni 94,287 119,970 150,573 191,113 241,857 Caracciolo P. Pérez 129,446 163,936 207,671 263,768 334,304 Total 1,346,316 1.653,840 2.038,028 2.517,633 3.117,503 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios. Cuadro No. 3 Población y ocupación. Escenario económico histórico. Variables 1993 1998 2003 2008 2013 Población 1.346.262 1.653.840 2.038.028 2.517.633 3.117.503 Población >12 años 953.153 1.170.919 1.442.924 1.782.484 2.207.192 P.E.A. 459.402 564.501 695.549 858.905 1.063.749 Ocupados 388.204 496.746 612.106 755.815 936.053 Desocupados 71.198 67.755 83.443 103.090 127.696 % de Desocupados 15,50 12,00 12,00 12,00 12,00 Ocupación por sectores técnicos. Sector Primario 16.110 19.125 22.526 26.076 30.141 Secundario 78.301 101.038 124.686 154.866 192.921 Terciario 293.793 376.583 464.956 574.873 712.994 Total 388.204 496.746 612.168 755.815 936.056 Estructura porcentual. Sector Primario 4,15 3,85 3,68 3,45 3,22 Secundario 20,17 20,34 20,37 20,49 20,61 Terciario 75,68 75,81 75,96 76,06 76,17 Total 100 100 100 100 100 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios. 14
  • 15. Cuadro No. 4 Proyección de población por escenario tendencial, según parroquias 1993-2013. Tasa de crecimiento 3,49%. Parroquias 1993 1998 2003 2008 2013 Bolívar 17,966 17,521 17,087 16,765 16,252 Santa Lucía 32,706 33,944 35,229 36,662 37,946 Olegario Villalobos 68,794 76,239 85,090 94,435 104,169 Coquivacoa 77,085 91,723 110,141 132,381 159,293 Juana de Ávila 66,502 79,892 96,579 117,106 138,924 Idelfonso Vásquez 69,848 85,917 105,331 129,258 156,097 Chiquinquirá 56,281 62,098 67,945 74,428 80,837 Cacique Mara 57,562 66,333 75,813 86,730 98,474 Cecilio Acosta 52,904 61,295 70,396 80,930 92,294 Manuel Dagnino 77,024 88,670 101,733 116,887 131,786 Cristo de Aranza 91,896 108,605 127,494 150,693 178,613 Francisco Ochoa 49,536 54,437 59,053 64,264 69,205 San Francisco 112,299 135,610 162,362 195,646 235,653 Domitila Flores 109,166 134,548 164,732 203,329 250,870 Marcial Hernández 16,570 20,221 25,201 29,931 36,716 Luís HURTADO Higuera 48,639 57,771 67,965 79,974 93,505 Francisco E. Bustamante 93,035 114,781 150,269 189,966 251,728 Raúl Leoni 91,889 113,380 138,931 171,483 211,562 Caracciolo P. Pérez 126,363 154,244 186,821 228,391 279,111 Total 1.316,065 1.557,229 1.848,172 2.199,259 2.623,035 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios. Cuadro No. 5 Población y ocupación. Escenario económico tendencial. Variables 1993 1998 2003 2008 2013 Población 1.316.065 1.557.229 10.848.172 2.199.259 2.623.035 Población >12 Años 931.774 1.102.518 1.308.506 1.557.075 1.857.109 P.E.A. 449.110 5.311.655 630.490 750.474 895.137 Ocupados 381.763 475.405 564.267 671.684 801.141 Desocupados 67.347 55.760 66.223 78.790 93.996 % de Desocupados 15,00 10,50 10.50 10,50 10,50 Ocupación por sectores técnicos. Sector Primario 15.843 18.303 20.765 23.173 25.794 Secundario 77.002 96.697 114.941 137.628 165.095 Terciario 288.918 360.405 428.617 510.883 610.153 Total 381.763 475.405 564.323 671.684 801.042 Estructura porcentual. Sector Primario 4,15 3,85 3,68 3,45 3,22 Secundario 20,17 20,34 20,37 20,49 20,61 Terciario 75,68 75,81 75,96 76,06 76,17 Total 100 100 100 100 100 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios. 15
  • 16. Escenario 3: crecimiento bajo, 2.96 %. Población. En este escenario se considera un crecimiento poblacional natural, es decir, determinado por la evolución en la tasa de natalidad y mortalidad, ambos con tendencia a la baja, y un control de las migraciones que se traduzca en una política restrictiva y selectiva de inmigrantes . Esta tasa de crecimiento poblacional es la que presentó Maracaibo en los últimos 10 años (1980 - 1990) y se define como escenario objetivo. (cuadro No. 6). Esta reducción progresiva de la tasa de crecimiento se explica por la intensificación de la crisis económica que caracterizo el periodo a lo cual debe agregársele la inestabilidad política de los últimos años. Durante esa década el país y en muchos casos, con más intensidad en Maracaibo vivió un fuerte proceso inflacionario que condujo a un deterioro progresivo del salario real de la población con el consecuente deterioro en el nivel de vida y crecimiento de los niveles de pobreza. Aspectos económicos. Este escenario demográfico, tal como se ha denominado, parece ser más objetivo, realizable y compatible con la situación demográfica a nivel mundial en general. A un ritmo de crecimiento poblacional bajo y progresivo, se plantea una recuperación económica media sustentada en el impulso de actividades económicas altamente generadoras de empleo, que requieren muy poca inversión inicial, cuya actividad no demanda divisas internacionales y que cuenta con el apoyo de diferentes organismos e instituciones tanto publicas como privadas nacionales y extranjeras. La tasa de crecimiento del empleo será de una intensidad similar a la de la población lo cual, junto al impulso y concreción de una serie de proyectos que están en marcha en la ciudad y, otros que se reactivarán en el corto, mediano y largo plazo, permitirán una reducción de la tasa de desocupación y su mantenimiento en el tiempo. (cuadro No. 7) Las oportunidades de ocupación se verán de esta forma acrecentadas en virtud de la ejecución de importantes obras productivas y sociales y de crecimiento industrial y comercial. En la distribución sectorial de la ocupación se espera una variación importante en la que resalta un crecimiento de las ramas más productivas del sector III (banca, finanzas seguros, comercio internacional), así como un crecimiento significativo en la participación del sector II. 16
  • 17. Cuadro No. 6 Proyección de población por escenario objetivo, según parroquias 1993-2013. Tasa de crecimiento 2,96%. Parroquias 1993 1998 2003 2008 2013 Bolívar 17,318 17,025 15,920 15,264 14,635 Santa Lucía 32,210 32,417 32,971 33,357 33,748 Olegario Villalobos 67,795 75,010 81,072 87,925 95,288 Coquivacoa 76,383 84,333 100,267 119,705 137,429 Juana de Ávila 65,871 75,874 91,671 106,272 120,825 Idelfonso Vásquez 69,021 84,729 98,224 116,624 138,471 Chiquinquirá 51,693 58,496 62,091 68,218 74,949 Cacique Mara 57,430 64,187 72,614 82,156 91,750 Cecilio Acosta 52,707 61,121 66,824 75,715 83,595 Manuel Dagnino 76,934 88,906 100,635 111,095 120,272 Cristo de Aranza 91,490 107,101 123,117 141,688 160,307 Francisco Ochoa 48,933 53,671 55,026 58,069 61,281 San Francisco 111,407 131,473 151,754 175,835 205,089 Domitila Flores 107,636 120,424 150,640 179,735 220,248 Marcial Hernández 16,216 19,966 23,030 27,447 32,710 Luís HURTADO Higuera 48,523 58,271 64,336 74,221 85,418 Francisco E. Bustamante 91,903 109,804 140,340 172,837 226,970 Raúl Leoni 90,899 108,177 130,002 155,468 185,924 Caracciolo Parra Pérez 124,934 149,078 178,082 209,811 243,914 Total 1.299,303 1.500,063 1.738,616 2.011,442 2.332,823 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios. Cuadro No. 7 Población y ocupación. Escenario económico objetivo. Variables 1993 1998 2003 2008 2013 Población 1.299.303 1.500.063 1.738.616 2.011.442 2.332.823 Población >12 años 919.907 1.062.045 1.230.940 1.424.101 1.651.639 P.E.A. 443.566 512.118 593.560 686.702 796.420 Ocupados 379.249 468.568 543.107 628.332 728.724 Desocupados 64.317 43.550 50.453 58.370 67.696 % de Desocupados 14.50 8,50 8,50 8,50 8,50 Ocupación por sectores técnicos. Sector Primario 15.739 18.040 19.967 21.677 23.434 Secundario 76.495 95.307 110.609 128.745 150.207 Terciario 287.015 355.221 412.531 477.910 555.083 Total 379.249 468.568 543.107 628.332 728.724 Estructura porcentual. Sector Primario 4,15 3,85 3,68 3,45 3,22 Secundario 20,17 20,34 20,37 20,49 20,61 Terciario 75,68 75,81 75,96 76,06 76,17 Total 100 100 100 100 100 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios. 17
  • 18. 1.4. MODELO SOCIO-POLÍTICO. El modelo socio-político que permite viabilizar la gestión del plan se fundamenta en dos procesos, la descentralización político-administrativo y la democratización-participación. La descentralización se refiere a la transferencia de competencia reales para decidir localmente la estrategia y estilo de desarrollo (autonomía política) y cuantificar, calificar y administrar los recursos financieros necesarios para impulsar dicha estrategia (autonomía administrativa). Por su parte la nueva concepción de intervención social en los procesos de desarrollo se asimila más a la noción de gestión que a la de planificación. Esta (la intervención) se orientara básicamente hacia la creación de condiciones para desarrollar potencialidades a través de la innovación y la concertación. De tal manera que las actividades de planificación surgirán de las necesidades de la acción y no la antecederán como en el pasado. 1.5. SELECCIÓN DEL ESCENARIO DE POBLACIÓN Y EMPLEO. La selección del escenario de población y empleo exige la evaluación conjunta de cada uno de los escenarios planteados en relación al marco socio-político, los escenarios de las escalas superiores de planificación, la evaluación reciente del área de estudio (diagnóstico) y las potencialidades y restricciones locales y de su área de influencia. Maracaibo ha tenido una evolución demográfica con saldo positivo pero con una leve tendencia al decrecimiento, en los últimos 10 años, producto del descenso en la tasa de fecundidad y mortalidad y a la constante de la inmigración. El escenario alto, fundamentado en la tasa de crecimiento de los últimos 40 años se considera muy optimista al tomar en cuenta las escasas posibilidades reales de que, en el futuro inmediato y mediato esta ciudad pueda mantener tal crecimiento dado los altísimos volúmenes de inversión que se requerirán para tal fin. Este ritmo de crecimiento alto fue sustentado por las altas tasas de natalidad y los crecientes flujos de inmigrantes nacionales que se trasladan a esta ciudad en busca de mejores posibilidades de vida vía la obtención de un empleo en la creciente industria petrolera. El escenario medio basado en las tasas de crecimiento de 3.49%, se corresponde con el crecimiento de los últimos 20 años. Esta tasa de crecimiento fue sustentada en su momento por la intensiva actividad petrolera, apoyada en la nacionalización de dicha industria y favorecida en el mercado internacional por los altos precios de los hidrocarburos. Todo esto generó un flujo de divisas muy elevadas que permitió que se ejecutaran una serie de obras de infraestructura y 18
  • 19. proyectos económicos, que dinamizaron e impulsaron la actividad económica y actuaron como atractivo de grandes flujos de inmigrantes extranjeros. De la consideración de estos aspectos, resulta poco probable el comportamiento que se visualiza en este escenario, por cuanto los factores históricos determinantes de su fundamentación, difícilmente puedan mantenerse en el futuro próximo. El escenario bajo, basado en la tasa de crecimiento de 2,96 % se corresponde con el ritmo de crecimiento de los últimos 10 años, y se considera el más viable en razón de que se ajusta a las condiciones económicas actuales y potenciales para el corto y mediano plazo. Además, se compatibiliza con el marco socio-político y los programas contemplados en el V Plan Regional y el I Plan Municipal. El comportamiento poblacional obedece a una leve tendencia a la disminución en la tasa de natalidad, reducción en la mortalidad y un constante pero moderado saldo migratorio favorable. Por tanto, dado lo anterior y sumado el aumento de la esperanza de vida al nacer, se prevé que la estructura de la población por edad sufra cambios en su composición, presentando una tendencia al envejecimiento, y una disminución en la proporción de los menores de 15 años entre 1990 y el 2013, (cuadro No. 8). La dinámica que se observa en el comportamiento poblacional, también es valida en la evolución de la composición familiar. Se espera que para el año 2013, dicha composición disminuya, pero debe agregarse como otras causas, el déficit de viviendas y la disminución de la capacidad económica para adquirir o arrendar un inmueble. Cuadro No. 8 Composición familiar. Maracaibo 1990-2013. Año No. de Personas 1990 4.9 2013 4.5 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios. Respecto a los niveles educativos de la población, se espera, y así se expresa en la formulación de este Plan, que la población alcance un nivel educativo más alto y aumente la capacitación y eficiencia de la mano de obra en Maracaibo. Con ésto se estaría logrando que las condiciones de vida de la población sean más adecuadas. Todo esto se encuentra enmarcado dentro de la profunda crisis económica en que ha estado inmerso el país y que se ha caracterizado por un elevado y creciente déficit fiscal, devaluación continua y progresiva del signo monetario, altas tasas de interés, excesivo gasto público, altas tasas de desocupación, quiebra de pequeñas y medianas empresas, y en general un ambiente de estancamiento y depresión. A pesar de todo, se espera una lenta pero progresiva recuperación económica sustentada en una serie de proyectos a ejecutar, tanto públicos como privados los cuales reactivarán la economía del municipio, así como a 19
  • 20. las reales potencialidades y ventajas comparativas que presenta la ciudad al respecto. La estratégica localización geográfica que presenta Maracaibo lo convierte en un centro urbano receptor de beneficios y efectos positivos en la implementación de acuerdos de integraciones comerciales como el Pacto Andino. Además su reactivación será posible mediante el cambio paulatino del modelo pro importador al modelo pro exportador sustentado físicamente en las infraestructuras portuaria y aeroportuaria y en proyectos específicos como la planicie de Maracaibo y mercado mayorista de Maracaibo. Adicionalmente la ciudad presenta alta potencialidad para el desarrollo de actividades turísticas compatibles con las áreas urbanas tales como turismo recreativo, turismo empresarial, y turismo cultural histórico. No menos importante es la potenciabilidad que presenta para el desarrollo de actividades industriales del tipo de las microempresas y PYME, así como las del terciario superior (finanzas, banca, seguro), lo cual coadyudará a una diversificación de la base económica urbana lo que le permite participar exitosamente en los mercados internacionales. En cuanto a la ocupación se espera una flexible oferta de puestos de trabajo que bajará, considerablemente la desocupación e impactará en los niveles de ingresos locales, en forma tal, como para afectar positivamente las condiciones de vida de la población. (cuadro No. 9). Cuadro No. 9 Proyección de población ocupada por parroquias, 1993 -2013. Parroquias 1993 1998 2003 2008 2013 Bolívar 5.632 5.852 5.491 5.276 5.075 Santa Lucía 11.080 11.735 11.975 12.143 12.325 Olegario Villalobos 25.703 29.506 31.999 34.782 37.813 Coquivacoa 23.954 28.004 33.409 39.977 46.040 Juana de Ávila 22.096 26.924 32.639 37.924 43.253 Idelfonso Vásquez 18.066 23.751 27.627 32.877 39.158 Chiquinquirá 17.623 21.078 22.282 24.537 27.043 Cacique Mara 16.613 20.164 22.888 25.954 29.077 Cecilio Acosta 16.227 19.958 21.894 24.864 27.538 Manuel Dagnino 22.690 28.007 31.809 35.195 38.222 Cristo de Aranza 27.080 33.921 39.126 45.130 51.221 Francisco Ochoa 13.661 16.063 16.524 17.438 18.503 San Francisco 30.637 38.679 44.797 52.024 60.869 Domitila Flores 26.764 32.106 40.298 48.190 59.237 Marcial Hernández 3.965 5.225 6.047 7.223 8.635 Luis HURTADO Higuera 12.615 16.351 17.975 20.784 23.995 Francisco E. Bustamante 22.774 32.729 41.971 51.809 68.248 Raúl Leoni 27.323 34.529 41.635 49.904 59.868 Caracciolo Parra Pérez 34.446 43.986 52.721 62.301 72.604 Total 378.949 468.568 543.107 628.332 728.724 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cálculos propios. Así se prevé, que los niveles de ingresos puedan aumentar en los próximos años, pero más que aumentos nominales de estos, se espera una elevación del poder adquisitivo de la 20
  • 21. población de tal forma que los niveles de ingresos reales sean más o menos iguales a los existentes en el país antes de agravarse la crisis económica actual, y que el nivel de pobreza extrema que reflejaba el Municipio Maracaibo para 1990 de 60,36%, sea más bajo en un futuro. En lo referente a la demanda de espacio para la actividad empleadora, se estima que dicha demanda respecto a la actividad industrial sea cubierta por una parte, por el área vacante existente en la Zona Industrial de Maracaibo (del cual se espera su consolidación en la ocupación entre 1993-2003), por los corredores de servicios industriales en el norte y sur de la ciudad y por las unidades de vivienda de los hogares, en especial los ubicados en la periferia, para la localización de la microempresa. En relación a la demanda de espacio para la actividad comercial, la ciudad estará servida hasta 1998, pero a partir de esa fecha será necesario expandir el área destinada al comercio por el aumento constante de la población, (cuadro No. 10). Cuadro No. 10 Demanda de espacio para el comercio (Has.) en Maracaibo. 1998 2013. Período Área (ha) 1998-2003 57,764 2003-2008 68,207 2008-2013 80,345 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Los principales proyectos contemplados para Maracaibo son: − Planicie de Maracaibo. − Mercado mayorista. − Isla de los Niños. − Ampliación de infraestructura portuarias y aeroportuarias. − Ampliación de la infraestructura hotelera. − Museo de arte contemporáneo. − Centro de Arte Lía Bermúdez. − Remodelación del casco central de la ciudad. − Centro de convenciones. 21
  • 22. 1.6. CAPACIDAD DE SOPORTE DE LAS REDES DE INFRAES- TRUCTURA. Acueducto, cloacas, drenajes, electricidad, CANTV, IPOSTEL, gas, desechos sólidos. 1.6.1. Acueducto. 1.6.1.1. Demanda de Agua. Para la Ciudad de Maracaibo se calculó la demanda para cada año de control, considerando el crecimiento poblacional proyectado por el estudio socio económico y además estimando la dotación unitaria a partir de los valores utilizados para el cálculo de demanda. Para el diagnóstico actual y según los tipos de usos de suelo, logrando así obtener un valor unitario representativo que abarque todos los parámetros requeridos para el cálculo (consumos especiales o por usos y consumo residencial). Una vez considerando todos estos parámetros antes mencionados el valor unitario obtenido para el cálculo fue de 476 lts/pers./día. Dicho valor de dotación al ser relacionado con los valores de población futura considerada en este caso como variable, nos reflejaría un valor de dotación media o demanda aproximada pero con alto grado de validez que sería en nuestro caso el punto de partida para realizar el análisis prospectivo para cada año control y específicamente para el año 2013 que es el horizonte del plan. (cuadro No. 11) Cuadro No. 11 Demanda por población para el año 1998 (ciudad de Maracaibo). Parroquia Ámbito Int. Población Dot. Unitaria Demanda (hab.) (lts/pers./día) (lts/seg.) Bolívar Santa Lucía Juana de Ávila Olegario Villalobos Chiquinquirá 1 205976 476 1.134,78 Cristo de Aranza 2 107101 476 590,053 Francisco Ochoa San Francisco 3 185144 476 1020,00 Domitila Flores 4 120424 476 663,45 Marcial Hernández Luís HURTADO Higuera 5 78237 476 431,03 Manuel Dagnino 6 88906 476 489,81 Francisco E. Bustamante Cecilio Acosta Cacique Mara 7 235112 476 1.295,29 Caracciolo P. Pérez Raúl Leoni 8 257255 476 1.417,28 Idelfonso Vásquez 9 84729 476 466,79 Juana de Ávila Coquivacoa 10 137179 476 755,767 Total 1500063 476 8264,25 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. 22
  • 23. Cuadro No. 12 Demanda por población para el año 2003 (ciudad de Maracaibo). Parroquia Ámbito Población Dot. Unitaria Demanda Int. (hab.) (lts/pers./día) (lts/seg.) Bolívar Santa Lucía Juana de Ávila Olegario Villalobos Chiquinquirá 1 219876 476 1211,35 Cristo de Aranza 2 123117 476 678,28 Francisco Ochoa San Francisco 3 206780 476 1139,20 Domitila Flores 4 150640 476 829,91 Marcial Hernández Luís Hurtado Higuera 5 87366 476 481,32 Manuel Dagnino 6 100635 476 554,42 Francisco E. Bustamante Cecilio Acosta Cacique Mara 7 279778 476 1541,37 Caracciolo Parra Pérez Raúl Leoni 8 308084 476 1697,32 Idelfonso Vásquez 9 98224 476 541,14 Juana de Ávila Coquivacoa 10 164116 476 904,16 Total 1738616 476 9578,47 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cuadro No. 13 Demanda media año 2013. Parroquia Ámbito. Int Población Dot. Unitaria Demanda (hab.) ( lts/pers./seg. ) ( lts/seg. ) Bolívar Santa Lucía Juana de Ávila Olegario Villalobos Chiquinquirá 1 255290 476 1406,46 Cristo de Aranza 2 160307 476 883,17 Francisco Ochoa San Francisco 3 266370 476 1467,50 Domitila Flores 4 220248 476 1213,40 Marcial Hernández Luís Hurtado Higuera 5 118128 476 651,59 Manuel Dagnino 6 120272 476 662,61 Francisco E. Bustamante Cecilio Acosta Cacique Mara 7 402315 476 2216,46 Caracciolo Parra Pérez Raúl Leoni 8 429838 476 2368,09 Idelfonso Vásquez 9 138471 476 762,87 Coquivacoa 10 221584 476 762,87 Total 2332823 476 1220,46 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Como se observa en los cuadros anteriores (Nos. 12 y 13) en donde se realiza el cálculo de la demanda para los años de control, la misma aumenta progresivamente a lo largo del 23
  • 24. tiempo y por consiguiente el déficit crece lo cual compromete el sistema ya que a medida que se incrementa la demanda, la exigencia al sistema y sus componentes es mayor y esto implica que para optimizar el funcionamiento del mismo habría que realizar una serie de acciones a corto, mediano y largo plazo, que mejoren las condiciones operativas del acueducto según las exigencias y limitantes que se presenten (aducción, Estaciones de bombeo, almacenamiento, y la misma red de distribución). 1.6.1.2. Evaluación de los componentes del sistema. Recurso agua (fuente y captación). En la actualidad la ciudad de Maracaibo se abastece por medio del complejo hidráulico Luciano Urdaneta (fuente superficial) el cual abastece casi la totalidad del poblado. Al mismo tiempo, existe otra fuente subterránea que cuenta con 17 pozos, 7 de ellos en funcionamiento, la cual refuerza el sistema de abastecimiento de Maracaibo básicamente la zona sur de la ciudad. El caudal que llega para Maracaibo proveniente de las 2 fuentes indicados que es de aproximadamente 6.928 lts/seg., lo cual no es suficiente para abastecer los requerimientos del poblado puesto que el análisis determinó que existe un déficit de 229 lts/seg. Sin embargo, las fuentes que presentan una disponibilidad actual de 13 m3/seg. tiene la capacidad mediante la adecuación de sus instalaciones de aumentar su disponibilidad hasta 16 m3/seg., valor de gasto que sería más que suficiente para abastecer la ciudad, subsanando el pequeño déficit existente. Como es sabido el caudal que parte de la represa de Tulé se deriva a diversos poblados que posiblemente y, como la cuidad de Maracaibo requieran de un mayor gasto y abastecimiento lo que limitaría en tal sentido el gasto entrante a la ciudad en estudio y por lo cual habría que tomar medidas a mediano y largo plazo en cuanto a la disponibilidad de la fuente y su captación. A continuación se presenta un cuadro en el cual se demuestra el balance existente entre las demandas para los años de control y la disponibilidad de la fuente. Cuadro No. 14 Demanda media y disponibilidad de la fuente. Año Demanda media Disponibilidad fuente Disponibilidad Balance (l ts/seg.) (lts/seg.) Maracaibo (lts/seg.) (lts/seg.) 1993 7157 - 229 1998 8264 - 1336 2003 9579 13000 6928 - 2651 2008 11082 - 4154 2013 12853 - 5925 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. 24
  • 25. Observando las cifras del cuadro y considerando que la disponibilidad puede aumentarse con ciertas adecuaciones pequeñas en sus instalaciones (unos 3000lts/seg.) el déficit podría solventarse hasta por lo menos el año 2003, sin embargo esto se daría, considerando que el gasto incrementado sea dirigido única y exclusivamente para Maracaibo olvidando los requerimientos y necesidades originadas por el crecimiento de los otros poblados que son abastecidos por el mismo sistema. Es de hacer notar que la última situación planteada es la realidad existente, por lo que el déficit real sería obtenido mediante un estudio complejo y detallado considerando los otros centros poblados relacionados con el sistema. Hay una condición especial y es el hecho de que en el transcurso del agua desde el nodo Tulé hasta el nodo planta de tratamiento, existe un gasto extraviado de unos 2.000 lts/seg. aproximadamente, lo que representa un 20 % del gasto total que parte de la estación de bombeo Tulé, caudal que en realidad es el que se considera como disponible (10.600 lts/seg.) aproximadamente, según la información de Hidrolágo. Si en la ciudad de Maracaibo se aplican medidas de control que regulen y limiten las tomás clandestinas que son las causantes del gasto extraviado, sería un gran avance en la solución del problema en cuanto al abastecimiento actual y futuro de la ciudad. Otra posible fuente existente y de la cual se podría obtener un gasto importante, es el circuito de 17 pozos subterráneos de los cuales sólo 7 están en funcionamiento. En este sentido se podrían reactivar los 10 pozos restantes obteniendo así un gasto extra de aproximadamente 800 lts/seg. y que a su vez serian tratados en planta quot;Bquot; y muy bien aprovechados por la ciudad. Aducción del sistema. Considerando las demandas teóricas obtenidas en el análisis y observando las capacidades teóricas de las tuberías se tiene que dicha aducción está trabajando a su máxima capacidad por lo que habría de modificar su estructura para así darle mayor capacidad de conducción al sistema y de esta forma llevar el gasto requerido por la ciudad a su destino. Cabe destacar que la aducción Tulé-Cerro de Cochino tiene una capacidad de conducción de 11.500 lts/seg., por lo que en la actualidad está trabajando por debajo de su capacidad (10.600 lts/seg.) sin embargo para el horizonte del plan se tiene prevista una demanda de 12.853 lts/seg. para lo cual habría que bombear un gasto mucho mayor desde Tulé y las tuberías de aducción no tendrían la capacidad adecuada. Por la tubería de aducción Cerro de Cochino-Bifurcación Maracaibo circule un gasto mayor que en la aducción anterior y como es una línea que funcione por gravedad siempre trabaja a sección plena por lo que si se requiere que circule un gasto mayor que el actual, será necesario adicionar una tubería paralela o aumentar su diámetro mediante el cambio de la tubería actual por otra con la capacidad de conducción requerida. Estaciones de bombeo. 25
  • 26. La estación de bombeo que actualmente está en funcionamiento es la ubicada en la salida de la represa de Tulé , denominada estación Tulé. Dicha estación tiene una capacidad máxima de bombeo de 11.500 lts/seg. sin embargo el caudal bombeado en la actualidad o capacidad de servicio de las estaciones, está en el orden de los 10.600 - 10.700 lts/seg. lo cual, si existe regulación de las tomas clandestinas, sería un valor de gasto adecuado para el abastecimiento actual, más no para el abastecimiento futuro, por lo cual habría que instalar nuevas unidades de bombeo con capacidad de impulsión de hasta 13 ó 16 m³/seg., si se quiere suplir la demanda futura a mediano y largo plazo. Es importante mencionar que en la actualidad y sin regulación de las tomas clandestinas el déficit de impulsión se extendería hasta la fecha actual, lo que origina que las acciones a considerar fueran atacadas a corto plazo. Establecido por el análisis prospectivos a lo largo del tiempo. El máximo gasto que es posible tratar si se consideran ambas plantas de tratamiento es de aproximadamente 10200 lts/seg. lo cual sería suficiente para el abastecimiento hasta el año 2003 a partir del cual habría que tomar consideraciones para realizar las ampliaciones adecuadas para suplir las demandas establecidas en el estudio realizado. (11.082 lts/seg.) para el año 2008 y 12853 lts/seg. para el año 2013. (ver cuadro No. 15) Cuadro No. 15 Balance planta de tratamiento. Año Demanda Capacidad Balance lts/seg. oferta lts/seg. lts/seg. 1993 7157 + 3043 1998 8264 + 1936 2003 9579 10200 + 621 2008 11082 - 882 2013 12853 - 2653 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Plantas de tratamiento. En la actualidad en la ciudad de Maracaibo existen 2 plantas de tratamientos denominadas planta quot; B quot; y planta quot; C quot; Planta quot; B quot; Es una planta ubicada al sur del poblado con una capacidad máxima de tratamiento de 1.200 lts/seg. Dicha planta trabaja muy por debajo de su capacidad por lo cual si existiera la necesidad de un tratamiento adicional futuro, esta tiene un excedente en su capacidad de funcionamiento en el orden de los 800 lts/seg., lo cual es aprovechable para las exigencias establecidas por el análisis prospectivo ( años 1998, 2005, 2008 y 2013 ). Planta quot; C quot;. 26
  • 27. La planta de tratamiento Alónso de Ojeda como se dijo con anterioridad tiene una capacidad de tratamiento total de 9.000 lts/seg. Dicha planta trabaja por debajo de su capacidad tratando aproximadamente 7.000 lts/seg., con lo cual se tiene un superávit en su funcionamiento de 2.000 lts/seg., logrando con esto tener la capacidad de aumentar el gasto tratado y cubrirse así si se quiere y sin mayores inconvenientes el déficit, establecido por el análisis prospectivo a lo largo del tiempo. Alimentadores. En la ciudad de Maracaibo existen 6 alimentadores provenientes de planta quot;Cquot; y uno que parte de planta quot;Bquot;. Al no trabajar a plenitud de condiciones los estanques de almacenamiento, estas líneas cumplen prácticamente la función alimentadora de la red, conectándose a ella directamente y a la vez surtiendo un pequeño volumen a los estanques de almacenamiento. Esta condición provoca ciertas deficiencias extras en el sistema, disminuyendo la vida útil del mismo y a su vez provocando una reducción en su capacidad de conducción, lo que hace necesario que se tomen medidas al respecto a corto, mediano y largo plazo que solventen o resuelvan las situaciones que se plantean. Es de hacer notar que las demandas proyectadas para los años de control requieren para su optima distribución de líneas, que cumplan con los requisitos de capacidad y funcionamiento exigidos por el sistema. Almacenamiento. Como ya se ha descrito, el agua en la Ciudad de Maracaibo es almacenada por 3 estanques entre ellos logran almacenar un volumen total de 88.000 m3. Siendo el requerimiento de la ciudad de Maracaibo de 249.921 m3, se ha demostrado claramente un déficit de 161.921 m3, lo cual indica que existe una falta de almacenamiento de las 2/3 partes del requerido por la ciudad de Maracaibo, notándose la existencia de una situación realmente grave en referencia al almacenamiento. Sin embargo la gravedad es aún mayor, ya que los estanques no logran trabajar a la plena capacidad, siendo solamente el estanque norte-red baja el que trabaja a su máxima capacidad, lo que indica, que no se logra almacenar ni una tercera parte de lo requerido por la ciudad de Maracaibo. Si se hace una proyección a futuro se observa que los requerimientos de la ciudad son aún mayores . Se llega a la conclusión que es de imperante necesidad la construcción de una infraestructura mucho mayor para el almacenamiento del agua. Esta infraestructura es requerida desde ya, puesto que la situación del almacenamiento en la ciudad hoy en día es claramente deficiente por lo que se debe pensar en una solución para solventar dicha situación. Es necesario mencionar que para conocer el volumen de almacenamiento que requerirá la ciudad en el futuro se tomaron las proyecciones de población realizados en estudio 27
  • 28. socioeconómico, teniéndose como base las cifras oficiales del censo del año 1990. Tomando como año central 1998, 2003, 2008 y 2013 los cálculos para obtener estos valores se muestran a continuación: Año 1998 Población: 1500063 hab. Dotación unitaria: 476 lts/pers./día Demanda: 8264, ltrs. Almacenamiento por variación horaria. Vvh = Qm * 86.400 * 10-3 * .225 = = 8.264 * 86.400 * 10-3 * .225 = 160.652.16 m3 Almacenamiento por reserva de incendio ____ Vri = 15 * V pob * 3.600 *10-3 * 4 = 8.365,20 m3. Almacenamiento por interrupción del servicio. Vis = Qm * 3.600 * 10-3 * 4 = = 8264 * 3.600 * 10-3 * 4 = 119.005,06 m3 Volumen requerido. Vt = Vvh + Vri + Vis Vt = 160652.16 m3 + 8365,2 + 119005,06 Vt = 288.022 m3 Año 2003 Población: 1738616 hab. Dotación Unitaria: 476 lts/seg./día. Demanda: 9578 lts/seg. Almacenamiento por variación horaria. Vvh = Qm * 86400 * 10-3 * .225 = = 9578 * 86400 * 10-3 * .225 = 185.387,55 m3 Almacenamiento por reserva de incendio. ____ Vri = 15 * V pob * 3.600 * 10-3 * 4 = 28
  • 29. _________ Vri = 15 * V 1738.616 *3.600 * 10-3 * 4 = 9.006,50 m3 Almacenamiento por interrupción del servicio VIS = Qm * 3600 * 10-3 * 4 = = 9574 * 3600 * 10-3 * 4 = 137.929, 97 m3 Volumen requerido. Vt = Vvh + Vri + Vis = 185.387,55 + 9.006,50 + 137.929,97 Vt = 332.324 m3 Año 2008. Población: 2011492 hab. Dotación Unitaria: 476 lts/pers./día. Demanda: 11082 lts/seg. Almacenamiento por variación horaria. Vvh = Qm * 86.400 * 10-3 * . 225 = = 11.082 * 86.400 * 10-3 * . 225 = 215.434,08 m3 Almacenamiento por reserva de incendio. _____ Vrt = 15 V Pob. * 3600 * 10-3 * 4 = ________ = 15 V 2011,442 * 3600 * 10-3 * 4 = 9.687,41 m3 Almacenamiento por interrupción del servicio. Vts = Qm * 3.600 * 10-3 * 4 = = 11.082 * 3.600 * 10-3 * 4 = 159.581 m3 Valor requerido. Vt = Vvh + VrI + VIs Vt = 215434,08 + 9687,41 + 154581 Vt = 384.702 m3 Almacenamiento año 2013 29
  • 30. Almacenamiento por variación horaria. Vvh = Qm * 86400 * 0,225 * 10-3 = Vvh = 12853 * 86400 * 10-3 * 9225 = 249862.32 m3 Almacenamiento por reserva de incendio. ____ VrI = 15 * V P * 4 10-3 = ______ 15 * V 233 * 4 * 3600 * 10-3 = 10433.05 m3 Almacenamiento por interrupción del servicio. Vis = Qm * 3.600 *10-3 * 4 = Vis = 12853 * 3.600 *10-3 * 4 = 185.083,2 m3 V Total = Vvh + Vri + Vis V Total = 249.862,35 +10.433,05 + 185.083,2 V Total = 445.379 m3 Almacenamiento Requerido por la ciudad de Maracaibo. Año 2008. Almacenamiento por variación horaria. Vvh = Qm * 86400 * 0.225 * 10-3 = Vvh = 11.082 * 86400 * 0.225 * 10-3 = 215.434,08 m3 Almacenamiento por reserva de incendio. ____ VRI = 15 V P * 3600 * 4 * 10-3 = _________ VRI = 15 * V 2011.442 * 3600 * 4 *10-3 = 9.687,41 m3 Almacenamiento por interrupción del servicio. Vis = Qm * 3.600 * 4 * 10-3 = Vis = 11.082 * 3.600 * 4 * 10-3 = 159.581 m3 V Total = Vvh + VRI + VIS V Total = 215.434,08 + 9.687,41 +159.581 V Total = 384.702 m3 30
  • 31. Cuadro No. 16 Balance oferta-demanda de almacenamiento Año Volumen requerido Volumen almacenado Balance m³ m³ m³ 1998 288022 88000 - 200022 2003 332324 88000 - 244324 2008 384702 88000 - 296702 2013 445374 88000 - 557579 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Como se demuestra en los cálculos para la obtención del almacenamiento, existe déficit a gran escala que requieren de la necesidad de emprender soluciones a corto, mediano, y largo plazo, para solventar la falta de almacenamiento en la ciudad de Maracaibo, la cual se estima que es de una de las principales fallas del sistema. 1.6.2. Cloacas. En base al análisis cualitativo efectuado en el diagnóstico se puede decir que la situación del sistema de cloacas de la ciudad en los años de proyección del plan, a corto (1993- 1998) y largo plazo (2003-2013) será muy crítica si no se toman los correctivas o acciones planteadas para las diferentes etapas del plan. En base a la investigación realizada, de todo el sistema podríamos indicar, lo siguiente: De los colectores. Conociendo que el sistema actual de cloacas es insuficiente para conducir las descargas de aguas negras, a futuro el sistema no tendría capacidad. Basados en los estudios del Ing. Quintero y la Empresa TAHAL, los cuales presentan un Plan Maestro de Recolección de Aguas Negras, la mejor disposición y recursos de las mismas, se propone una serie de acciones a corto, mediano y largo plazo para canalizar en forma adecuada las aguas servidas y disponerlas en forma más adecuada. En dichos estudios está planteado, a nivel de las redes la construcción de los colectores principales y conductores afluentes, de los interceptores norte y sur, los cuales recogerían las aguas de ambas zonas para que descarguen a las plantas de tratamiento respectivas. La construcción de dichos interceptores incluye la construcción de colectores de alivio, líneas de impulsión y líneas de descarga, elementos que complementan el sistema propuesto, para conducir por gravedad las aguas a las diferentes plantas de tratamiento, eliminando las descargas al lago y colaborando a su vez al saneamiento del mismo. En la zona sur actualmente se construye el interceptor sur y la planta de tratamiento. En la zona norte, debe construirse el interceptor norte-alto y norte-bajo así como la planta de tratamiento de aguas servidas de dicha zona. 31
  • 32. Estaciones de bombeo. Las estaciones de bombeo de las aguas servidas funcionan a mitad de la capacidad. De las 13 estaciones de bombeo funcionan 11, La Silva y Varadero están fuera de servicio. Están construyendo la estación de bombeo La Silva y la de el parque, las cuales deben entrar en funcionamiento a corto plazo, ambas ubicadas en la zona sur. En la zona norte están planteando la construcción de la estación de bombeo Teotiste de Gallego, a ejecutarse en dos etapas, una a corto plazo y la otra a mediano plazo. También está planteada la construcción de las estaciones de bombeo La Félix a mediano plazo. Plantas de tratamiento. La planta de tratamiento de la zona sur. Actualmente se está construyendo y la misma está planteada para concluirla a corto plazo. En la zona norte está planteada la construcción de la planta de tratamiento de la zona norte a mediano plazo. 1.6.3. Drenaje. Como se estableció en el diagnóstico, la ciudad de Maracaibo está emplazada en una planicie surcada por cuarenta (40) cañadas las cuales, a lo largo de su cauce se encuentran además con las aguas provenientes de la lluvia, aguas negras por efecto de las cloacas rotas, desechos sólidos, basura acumulada, así como viviendas ubicadas en sus lechos o en la planicie inundable. Si a lo anterior se agrega que al llegar la época de lluvia, la ciudad es convertida en un verdadero lodozal por falta de drenajes, así como también, un verdadero sistema de drenaje urbano nos encontramos que de continuar esta situación, la ciudad al cabo de 20 años, será poco atractiva para vivir por el creciente grado de contaminación ambiental así como, el poco estímulo a la inversión propia o foránea. Todo ello crea un panorama desalentador y triste, sin embargo, si revisamos ciertos datos del diagnóstico podemos observar que hay más de 400 km. de drenaje entre natural y construido y aprovechando este recurso tan valioso, haciendo una adecuada interconexión entre ambos drenajes, así como estableciendo una verdadera planificación de dicho servicio, lograremos mejorar el mismo, creando confianza en sus instituciones. De la ciudad, trayendo más inversionista y en general obtendremos el desarrollo que tanto anhelamos. De esta manera se devolverá la belleza armónica. 32
  • 33. 1.6.4. Electricidad. La compañía ENELVEN que suministra el servicio de electricidad a Maracaibo, actualmente posee una fuente de energía, que está en el orden de los 6.356 GWH y la ciudad de Maracaibo utiliza un 70 % de esa energía (4.450 GWH) ya que el resto es para los otros centros poblados, a los cuales también se les suministra energía desde esta fuente como son La Villa - Machiques, Mara - Páez, La Cañada etc. La ciudad de Maracaibo actualmente tiene una demanda de 876 MVA y una capacidad de saturación de 1.110 MVA, por lo tanto se tiene una reserva de 234 MVA. En base a la situación actual y al incremento de población a futuro para las etapas a corto, mediano y a largo plazo proyectado al horizonte del plan (año 2013) se estima que tendre- mos una demanda de 1.148,24 MVA, con lo cual existiría un déficit de 38,25 MVA en relación al sistema existente, y por tanto, se tendría que pensar en ampliar el sistema actual. A continuación se presentan los cuadros No. 17 y No. 18 correspondientes a las demandas y balances de electricidad en las diferentes etapas del Plan. Cuadro No. 17 demanda eléctrica. Año Población Demanda (Hab.) (MVA) 1993 1.299.303 876 1998 1.505.054 937,32 2003 1.738.616 1.002,93 2008 2.011.442 1.073,13 2013 2.347.458 1.148,24 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Cuadro No. 18 balance - capacidad - demanda Año Capacidad Demanda Superávit ó déficit. MVA MVA 1993 110 876 234 1998 110 937,32 172,68 2003 110 1002,93 107,68 2008 110 1073,13 36,87 2013 110 1148,24 -38,24 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Como se puede observar, el suministro de electricidad al horizonte del plan nos dá un déficit de 38.24 MVA por lo cual se deben evaluar todos los componentes del sistema para hacer las ampliaciones correspondientes para cubrir el déficit planteado, ésto a parte de la revisión que se debe hacer a las fuentes de energía, lo que está planteado hacerlo en el año 2000. 33
  • 34. 1.6.5. Prospección de gas. De acuerdo con el diagnóstico realizado del servicio de gas doméstico, comercial e industrial se ha logrado establecer catorce (14) acciones que de ser realizadas oportunamente por el FIME, se logrará a corto plazo mejorar apreciablemente la calidad del servicio y en un mediano y largo plazo tener una moderna red de suministro de gas que preste un servicio confiable y seguro, con unos costos mínimos de operación y mantenimiento, lo cual se traducirá finalmente en beneficio que fortalecerán a la Fundación Instituto Municipal de la Energía. Las acciones al ser ejecutadas en un plazo de 20 años como posteriormente se detallarán en el Plan Maestro de Inversión y son: 1. Sustitución de la vieja red de gas. 2. Instalación de la estación central norte ( ECN ) 3. Modernización y ampliación de las estaciones distritales. 4. Reubicación de estaciones distritales. 5. Instalación de casetas de protección. 6. Instalación de sistemas de odorización. 7. Instalación de telemedición / telemando. 8. Tendido de tubos matrices, rehabilitación de tuberías existentes y eliminación de tapones. 9. Implementación de sistema de protección catódica para el anillo periférico y etapas I y II de la zona industrial. 10. Acondicionamiento de las redes de I y II etapa. 11. Sectorización de la red de gas. 12. Ampliación de las redes existentes para cubrir nuevos barrios / sectores. 13. Actualización de la información técnica. 14. Eliminación de tomas ilegales. 34
  • 35. 1.6.6. Correo. El servicio postal telegráfico satisface un 75 % de la población de la ciudad presentando una deficiencia de 25 % por no tener rutas en diversas zonas periféricas de la ciudad, así como también módulos u oficinas receptoras y de reparto. Aunado a esto, podemos agregar el estado deplorable en que se encuentran las unidades automotoras y equipos telegráficos que datan de hace 20 años. Todo lo antes descrito hace pensar que tal institución en muy corto tiempo tienda a desaparecer porque no cumple con los objetivos para los cuales fue fundada hace 15 años. Para que dentro de 20 años tengamos un servicio postal telegráfico eficiente, rápido, seguro y confiable es necesario mecanizar el sistema de clasificación, e incorporar la informática a dicho servicio, actualizar y crear nuevas rutas, mejorar las instalaciones y equipos existentes. 1.6.7. Desechos sólidos. La prospectiva del servicio de recolección de desechos sólidos, se estimará en función de la generación futura del mismo, de acuerdo a las proyecciones de la población para los años de control, con la finalidad de establecer un balance entre la generación de desechos y la capacidad de recolección de los equipos de que se dispone. En el caso de Maracaibo para la estimación futura se considera un índice de generación de desechos sólidos de 1.3 kg./hab./día, dato suministrado por el IMAU de acuerdo a lo que generan las parroquias en el Municipio Maracaibo. A continuación se presentan en el cuadro No. 19, la generación de desechos sólidos para cada año control. Cuadro No. 19 Generación de desechos sólidos. Años Población Índice de Generación Generación ( hab. ) generación diaria ( ton/día) semanal (ton/día) ( kg./ab/día ) 1993 1.299.303 1.3 1689,09 11823,65 1998 1.505.054 1.3 1956,57 13695,99 2003 1.738.616 1.3 2260,20 15821,40 2008 2.011.442 1.3 2614,87 18304,09 2013 2.347.458 1.3 3051,69 21361,29 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Para poder realizar el balance generación - capacidad, es necesario conocer la capacidad de cada unidad que presta servicio, así como también el número de viajes al sitio de 35
  • 36. disposición final, año y estado de cada unidad. El cuadro No. 20, correspondiente a la capacidad semanal que se genera de desechos sólidos. Cuadro No. 20 Capacidad de generación semanal de desechos sólidos. Año Capacidad Capacidad diaria (ton/día) semanal (ton/sem.) 1993 1890,00 13230,00 1998 1984,50 13891,50 2003 2083,72 14586,075 2008 2187,906 15315,378 2013 2297,30 16081,146 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. A continuación se presenta el balance generación capacidad de recolección para cada fecha de control y en el cual se puede constatar que para el horizonte del plan no existe la capacidad suficiente para cubrir la generación de desechos sólidos prevista. (cuadro No. 21) Cuadro No. 21 Balance generación - capacidad. Años Capacidad Generación de Déficit o de recolección desechos sólidos superávit semanal ton/sem semanales ton/sem 1993 13230 11823,65 1406,35 1998 13891,5 13695,99 195,51 2003 14586,075 15821,40 -1235,32 2008 15315,378 18304,09 -2988,71 2013 16081,146 21361,29 -5280,14 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Como se observa en el cuadro No. 21 comienza haber déficit de capacidad de recolección a partir del año 2008, por lo tanto al 2013 se presenta un déficit que esta en el orden de los 5.280.14 ton. para lo cual se deben tomar medidas necesarias que puedan solventar dicha situación. 1.7. IMAGEN OBJETIVO DEL SISTEMA VIAL. Este escenario está constituido básicamente por el conjunto de propuestas tendientes a la conformación de un sistema vial estructurado y completo. Uno de los cambios más importantes que el sistema vial introduce en la estructura urbana es la modificación del patrón radio concéntrico de la vialidad a un patrón cuadricular más adecuado a la estructura de centralidad múltiple ó policéntrica que presenta Maracaibo. Esta modificación favorece la integración de las áreas fuera del centro y se adecúa más a la distribución de las actividades urbanas. 36
  • 37. 1.8. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS DEL ESCENARIO SELECCIONADO. 1.8.1. Asistencial. Requerimiento de camas hospitalarias. Para calcular los requerimientos de camas públicas para los (4) quinquenios del plan, se consideraron los siguientes aspectos: a) El crecimiento poblacional proyectado por quinquenio. b) La población demandante de camas públicas. c) El índice normativo de camas por habitantes. Para el PDUL se consideró como población demandante el 70 % del crecimiento poblacional proyectado por quinquenio analizado y el índice normativo utilizado se incrementó progresivamente hasta alcanzar 4 camas por 1000 habitantes en el cuarto quinquenio del plan. (ver cuadro No. 22) Cuadro No. 22 requerimiento de camas públicas por quinquenio. Quinquenios 1994-1998 1998-2003 2003-2008 2008-2013 Total Incremento Poblacional (hab.) 205.751 233.009 273.289 321.381 1.033.520 No. camas Requerida 276 (1) 489 ( 2 ) 574 (3 ) 899 ( 3 ) 2.238 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. Nota: (1) índice base de cálculos 2.5 camas/1000 hab,(2) índice base de cálculos 3 camas/1000 hab y (3) índice base de cálculos 4 camas/1000 hab. El total de camas publicas requeridas en los 20 años del Plan, considerando los aspectos antes mencionados, es de 2.238 camas. Requerimiento de hospitales. El número de hospitales requeridos por quinquenio se estableció en base a las camas públicas requeridas utilizando las normás de MINDUR que vincula esa variable con el tipo de hospital. En el cuadro No. 23, se señalaran los hospitales de tipo II y III requeridos por quinquenio. En los próximos 20 años del Plan se requieren 08 hospitales, 01 tipo II y 07 tipo III. 37
  • 38. Cuadro No. 23 Hospitales requeridos por quinquenio. Quinquenio No. camas requeridas Tipo II No. de hospitales Tipo III 1er 276 0 0 2do 489 0 1 3ero 574 0 0 4to 899 0 0 Total 2.238 1 7 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. El hospital tipo II tiene una cobertura de 100.000 habitantes y dispone 150 camas, y el hospital tipo III de 400.000 habitantes y 300 camas. Requerimiento de ambulatorios. Para estimar el requerimiento de ambulatorios se consideraron los aspectos siguientes: a) El crecimiento poblacional proyectado por quinquenio. b) El incremento de la cobertura del servicio al 60% de la población a mediano plazo, y al 80% a largo plazo, y c) Cubrir el 60% de los requerimientos con ambulatorios Tipo II y el restante 40% con ambulatorios Tipo III (Cuadro No. 24). Cuadro No. 24 Requerimientos de ambulatorios por quinquenio. Variables 1994-1998 1998-2003 2003-2008 2008-2013 Total Crecimiento Poblacional (hab.) 205.751 233.099 273.289 321.381 1.033.520 Cobertura % 60 60 80 80 Tipo II 60% 3 3 4 5 15 Ambulatorio Tipo III 40% 1 1 2 3 7 Total 4 4 6 8 22 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. 1.8.2 Educacional. Requerimiento de aulas y planteles por nivel educativo. Criterios para calcular los requerimiento de aulas y planteles. Para calcular los requerimientos de aula de educación preescolar, básica y diversificada, se consideraron los siguientes aspectos: a) El crecimiento poblacional por cada quinquenio por parroquia. 38
  • 39. b) La cobertura deseable del servicio que varía de acuerdo a los quinquenios y al nivel educativo. En el cuadro No. 25 se expresan coberturas deseables por nivel educativo y por quinquenio. Cuadro No. 25 Coberturas deseables por quinquenios. Educación 1994-1998 1998-2003 2003-2008 2008-2013 % % % % Preescolar 75 75 90 90 Básica 90 90 90 90 Diversificada 45 45 60 60 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL, 1993. En preescolar se utilizó para el primero y segundo quinquenio el 75% como cobertura deseable y para el tercero y cuarto quinquenio el 90%. En el caso de educación básica se utilizó para los cuatro períodos quinquenales el 90% como cobertura deseable del servicio. En el caso de educación diversificada, se utilizó para el primero y segundo quinquenio el 45% de cobertura y para el tercer y cuarto quinquenio el 60%. c) El número de aulas y de unidades o planteles requeridos, se estimaron según lo establecido en las normas para el equipamiento urbano de MINDUR, gaceta oficial Nº 33289 y de FEDE (Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas). La matrícula estudiantil resulta de multiplicar el crecimiento poblacional para la cobertura deseable, según el quinquenio y parroquias analizadas. Requerimiento de aulas y planteles: preescolar, básica y diversificada por quinquenio. Preescolar 1998. Utilizando una cobertura deseable para preescolar del 75% de la población escolarizable, el total de aulas requeridas para preescolar en 1998 será de 378 y de 63 planteles. El número de planteles requeridos representa el 16,62% de los planteles existentes. El requerimiento de aulas se concentra en las parroquias que presentan mayor crecimiento poblacional en el período 94-98: Caracciolo Parra Pérez, San Francisco, Francisco Eugenio Bustamante, Idelfonso Vásquez, Raúl Leoni y Cristo de Aranza, ubicadas en la periferia noreste y sur de la ciudad (cuadro No. 26). 39
  • 40. Cuadro No. 26 Requerimiento de aulas y planteles de educación preescolar por parroquias 1994 -1998. Parroquia Crecimiento Matrícula Aulas DT Planteles poblacional N.P. existentes Bolívar 7 Santa Lucía 207 9 10 Olegario Villalobos 7215 284 9 1.6 44 Coquivacoa 7950 414 14 2.3 34 Juana de Ávila 10003 433 14 2.4 10 Idelfonso Vásquez 15708 1035 35 5.8 11 Chiquinquirá 6803 274 9 1.5 39 Cacique Mara 6757 368 12 2.0 11 Cecilio Acosta 8414 436 15 2.4 21 Manuel Dagnino 11972 656 22 3.6 19 Cristo de Aranza 15611 790 26 4.4 25 Francisco Ochoa 4748 228 8 1.3 17 San Francisco 20066 1194 40 6.6 25 Domitila Flores 12798 815 27 4.5 25 Marcial Hernández 3750 256 9 1.4 1 Luís HURTADO Higuera 9748 667 23 3.9 9 Francisco E. Bustamante 17901 1074 36 6.0 24 Raúl Leoni 17178 955 32 5.3 32 Caracciolo Parra Pérez 24144 1440 48 8.0 33 Total 201073 11358 378 63 397 Fuente: ISA, LUZ Facultad de Arquitectura, proyecto PDUL. DT = Dos turnos NP = Números de planteles Básica 1998. Para calcular los requerimientos de aulas se consideró el crecimiento poblacional de las parroquias en el período 1994-1998 y una cobertura deseable de servicio del 90% de la población escolarizable. El total de aulas requeridas en este período es de 1984, que se localizan principalmente en las parroquias Caracciolo Parra Pérez, San Francisco, Francisco E. Bustamante, Idelfonso Vásquez, Raúl Leoni, ubicadas en la periferia Noreste y Sur de la ciudad (cuadro No. 27). 40