SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 43
Baixar para ler offline
Lampiran III 
Peraturan Daerah 
Nomor 
Tanggal 
: 
: 
3 Tahun 2013 
30 December 2013 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2014 
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 453.373.701.363,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.498.445.022,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.186.534.504,00 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.816.910.518,00 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.295.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 394.974.306.189,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 19.198.011.189,00 PMK No. 77/PMK.07/2014 
PMK No. 202/PMK.07/2013 
PMK No. 83/PMK. 07/2014 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 313.591.345.000,00 PP No. 2/2014 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 62.184.950.000,00 PMK. No. 180/PMK.07/2013 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 47.900.950.152,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2.692.750.152,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 14.458.200.000,00 PMK. No. 76/PMK. 07/2014 
PMK No. 61/PMK. 07/2014 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 30.750.000.000,00 No. 900/2756 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 BELANJA 476.601.303.996,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 208.941.969.112,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 183.531.764.612,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 1.561.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 13.292.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan 
Partai Politik 
9.556.154.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 267.659.334.884,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.110.208.011,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 106.360.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.360.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.747.141.730,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.744.141.730,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 106.974.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.774.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.921.262.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.921.262.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 332.284.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.862.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.521.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 197.278.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.278.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.697.730.370,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.692.980.370,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.726.159.015,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.722.509.015,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 581.637.896,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.887.896,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 356.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.572.458.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534.907.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.030.950.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 262.902.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.949.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.953.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 642.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.820.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 281.655.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 178.488.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.722.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.766.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 4.799.527.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.799.527.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 179.990.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.990.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran 211.520.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.520.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 10.222.298.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 708.268.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.514.030.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran 227.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 15.261.660.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.261.660.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 7.404.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.904.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat 127.604.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.604.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.976.880.706,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 74.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor (DAU) 11.375.554.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 971.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.404.304.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 649.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 649.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 40.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 380.062.650,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 372.562.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 58.307.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.307.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.448.857.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.448.857.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 398.673.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.673.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 73.944.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.944.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 1.360.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.360.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 18 Pembangunan taman, tempat parkir dan halaman kantor 40.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 19 Pembangunan sarana penampungan air 55.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 30.653.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.653.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 598.837.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 598.837.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.934.856.024,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.608.557.024,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 322.299.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.901.046.952,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.898.796.952,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 45.088.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.088.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 319.276.830,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.876.830,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 113.444.600,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.444.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 79.425.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.625.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 38 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik 8.528.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.528.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 38 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan air 11.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 302.912.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 302.912.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan 11.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 Pembangunan sarana pendukung perkantoran 60.184.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.184.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 48 Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana umum dan pemerintah 1.606.876.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.606.876.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 508.446.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 362.785.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 358.535.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 44.356.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.656.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 101.304.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.704.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.473.199.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 3.817.765.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.817.765.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 190.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 Pelatihan SDM 171.818.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.043.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa 10.375.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 Peningkatan kemampuan aparatur dan membangun motivasi secara mandiri 202.189.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.864.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 24 Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 80.651.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.825.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.826.300,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 
0.00 . 0.00.00 . 06 1.593.610.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 97.186.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.347.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.839.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 50.626.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.915.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.711.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 103.001.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.855.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.146.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan 149.710.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.810.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 Monitoring dan evaluasi 17.786.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.011.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 87.277.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.059.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.218.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 Pemutakhiran data barang milik daerah SKPD 11.208.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.558.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) 32.424.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.761.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.663.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publi 72.941.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.141.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik 199.964.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.039.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerpaan sistem pelayanan publik 77.581.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.206.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 Penyempurnaan dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan sertifikat 66.341.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.341.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 592.933.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 592.133.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 13 Monitoring data inflasi daerah 34.628.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.203.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 908.487.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia 195.280.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.880.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia 38.161.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.761.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) 151.929.050,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.129.050,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 Perayaan Natal oikumene 90.724.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.924.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 90.311.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.511.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 05 Pembinaan desa percontohan PKK tingkat kecamatan 72.875.650,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.475.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 Perayaan halal bi halal 6.860.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.460.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 Perayaan halal bil halal 8.045.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.645.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) 50.754.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.554.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 Pembinaan Gotong royong 24.921.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.721.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 10 Perlombaan cerdas tangkas 32.895.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.495.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 12 Perlombaan bulan balita bina generasi muda remaja 11.837.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.437.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 13 Perlombaan pos pelayanan terpadu 27.577.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.177.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 14 Pembinaan Pemerintah Desa 28.931.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.731.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 15 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah 10.067.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.667.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 16 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat 67.315.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.165.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 Program pembinaan dn peningkatan partisipasi masyarakat 131.541.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia 28.277.400,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.777.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) 23.141.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.641.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 Perayaan Natal oikumene 12.883.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.383.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 14.720.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.220.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 Perayaan halal bi halal 13.761.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.261.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawai (Pesparawi) 21.943.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.443.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 Pembinaan Gotong royong 16.814.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.314.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Keluarga Berencana 899.633.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Pelayanan KIE 28.795.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.195.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pengadaan alat keluarga berencana 846.855.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.088.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 237.617.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 Orientasi pengelolaan KB desa 23.982.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.932.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 103.990.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) 103.990.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.940.700,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.588.300.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 911.292.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 911.292.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Pengadaan Obat-obatan 1.677.008.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.670.733.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 62.343.072.688,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU) 1.093.170.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.093.170.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 10.697.468.488,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 545.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.152.468.488,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 10.528.885.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.528.885.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan dan Jembatan (DAK Tambahan) 9.415.966.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.415.966.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (BAPSU) 30.607.581.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.607.581.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 439.552.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan 439.552.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.206.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 339.346.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 287.149.700,00 
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan 54.000.000,00 
pemeliharaan) 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 53.511.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.595.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.916.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 Peningkatan pelayanan publik dalam pendaftaran penduduk 95.713.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.463.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 Peningkatan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran 83.924.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.245.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.679.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.555.468.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pembangunan gedung sekolah 1.876.722.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.876.722.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 Pengadan pakaian seragam sekolah 177.849.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.199.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 116.319.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.919.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 384.577.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.102.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 72.584.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pengelolaan perpustakaan daerah 72.584.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.584.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 15.846.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 15.846.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.846.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan data/informasi 276.630.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat 211.911.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.036.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 Penghitungan inflasi kabupaten 64.719.050,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.715.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.004.050,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 920.264.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 570.979.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 570.029.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 349.285.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 349.285.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 621.896.400,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 621.896.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 621.896.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.846.755.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 489.198.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.108.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 389.090.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 37.518.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.518.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Kegiatan Reses 213.317.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.667.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Rapat Kerja Tahunan DPRD 96.174.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.099.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 Pelantikan DPRD periode 2014 - 2019 226.842.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.767.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 Pelantikan Pimpinan DPRD Periode 2014 - 2019 27.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah 756.280.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 756.280.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 981.237.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 949.957.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.150.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 916.807.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Dialog dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat 31.280.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.405.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 453.654.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 74.027.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.277.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 85.696.700,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.621.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP 293.929.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.329.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 273.158.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 159.800.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.725.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 55.916.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.841.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur 13.844.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.494.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Lomba penganekaragaman makanan non beras 43.597.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.097.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 28.748.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pengklasifikasian data 28.748.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.589.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.279.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 445.321.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 445.321.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 426.571.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 158.804.500,00 
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 98.660.250,00 
(PPDT) 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.060.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.600.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan 60.144.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.775.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.369.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 3.171.308.300,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana permukiman 3.171.308.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.371.308.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4.921.786.200,00 
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan 141.128.150,00 
kejadian luar biasa 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.128.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat 53.368.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.943.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni 4.691.008.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.682.158.200,00 
Sosialisasi dan monitoring dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung 36.281.350,00 
rumah tidak layak huni 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.031.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 292.593.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 PAM Hari Besar 67.710.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.660.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat 73.154.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.904.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 PAM kedatangan pejabat 35.255.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.855.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA 60.624.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.224.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 Patroli wilayah 55.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 235.507.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 Sertifikasi tanah milik daerah 157.148.850,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.925.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.223.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah 78.358.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.358.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 186.957.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 57.403.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.903.350,00 
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum 113.053.650,00 
dan peninggalan bawah air 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.103.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Pendukungan promosi budaya pakpak 16.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 182.429.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 128.301.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.370.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.931.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 54.128.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.128.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 586.882.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 Fasilitasi bagi Dekranasda Kabupaten Pakpak Bharat 344.210.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.210.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 Fasilitasi Pengembangan Industri Tenun 60.112.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.112.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 Fasilitasi bagi pengembangan industri pengolahan gambir 182.559.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.909.600,00 
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah 
0.00 . 0.00.00 . 16 467.415.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 277.620.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.615.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.005.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 Perayaan Hari Koperasi 69.951.300,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.676.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB 119.843.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.343.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 105.384.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional 105.384.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.934.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 972.138.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 64.900.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 66.150.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.300.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 26.754.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.954.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 Peringatan Hari Anak 59.839.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.589.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak PKK Kabupaten 668.326.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 668.326.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Peringatan hari ibu 41.239.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.989.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 Pembinaan desa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 44.927.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.177.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 121.662.100,00 
Penyusunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik 121.662.100,00 
(SPIPISE) 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.325.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.337.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 414.280.770,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 330.573.820,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.948.820,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 83.706.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.706.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.397.473.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 32.321.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.021.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 208.043.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.025.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.018.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan 341.521.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 201.521.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 Kegiatan Posko III 16.286.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.936.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 Rehabilitasi jaringan tersier 1.799.301.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.799.301.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 591.339.100,00 
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 57.414.350,00 
dan kemasyarakatan 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.639.350,00 
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non 151.500.000,00 
departemen/luar negeri 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 106.259.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.484.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 Rapat kerja pemerintahan daerah 75.452.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.177.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah 175.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 Rapat Koordinasi Camat 25.712.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.937.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 316.242.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Seleksi calon paskibraka 316.242.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.375.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.867.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.627.825.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 Penanaman pohon pada pinggiran sungai 169.614.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.364.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan 38.900.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.640.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.260.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 341.017.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.917.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 Reboisasi pengkayaan kawasan hutan 1.078.293.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.072.893.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program transmigrasi lokal 72.623.600,00 
Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT 72.623.600,00 
Sibagindar 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.825.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.798.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.385.541.715,00 
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan 2.621.469.500,00 
jaringannya 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.621.469.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 643.149.520,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 643.149.520,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 60.000.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 28.807.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.132.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 Pembentukan dokter kecil 32.115.245,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.115.245,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 17.138.462.228,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 1.257.083.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.257.083.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 214.995.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212.345.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI 145.586.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.879.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.707.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 Lomba cerdas cermat SD/MI 59.066.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.991.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 91 Olimpiade MIPA tingkat SD/MI 31.367.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.292.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 26.873.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.913.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.960.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 28.530.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.575.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.955.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 14.289.217.578,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.289.217.578,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru 864.863.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.575.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 862.288.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 Pelaksanaan Try out tingkat SD/MI 93.552.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.477.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 107 Fasilitasi dan pembinaan penyaluran dana BOS 50.489.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.189.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 Workshop kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar 76.837.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.762.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 961.667.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan 195.340.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.340.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Pengadaan gudang kayu hasil tangkapan 108.384.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 108.384.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 Pengadaaan sarana dan prasarana pengamanan hutan 277.895.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.805.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 193.089.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Pembangunan sarana prasarana pendukung konservasi 380.047.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 380.047.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 107.153.198,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES 46.994.698,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.594.698,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 Fasilitasi pelaksanaan pelayanan KB MOP dan MOW 16.258.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.258.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Penyuluhan KB keliling 43.899.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.799.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.300.966.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan 1.300.966.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.966.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pendidikan Menengah 8.378.940.060,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah 907.886.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 907.886.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 36.148.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.148.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah 700.892.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.892.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 230.728.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.503.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 79 Try out ujian akhir nasional tingkat SMP/MTs, SMA/SMK 140.949.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.874.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 Fasilitasi ujian nasional 204.922.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.147.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 Ujian SMA/SMK 32.235.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.204.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.031.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 Lomba tangkas terampil 28.003.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.128.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 Story telling 19.806.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.515.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.291.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 5.189.566.460,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.189.566.460,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 Pelaksanaan kelas inti SMA/SMK 639.499.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 637.074.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 107 Pembinaan mahasiswa penerima beasiswa 104.909.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.025.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.884.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 108 Implementasi kurikulum 2013 66.702.050,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.627.050,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 109 Pelaksanaan olimpiade tingkat SMP, SMA/SMK 76.691.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.075.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.616.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 264.955.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 145.298.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.548.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 119.657.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.057.250,00 
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 
Menengah 
0.00 . 0.00.00 . 17 90.676.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 Pameran produk unggulan koperasi 90.676.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.026.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 292.306.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Peringatan hari kesaktian pancasila 11.370.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.370.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Peringatan hari kebangkitan nasional 9.553.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.553.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Peringatan HUT Linmas 9.553.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.553.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia 171.414.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.018.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.396.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kab. Pakpak Bharat 43.282.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.407.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kab. Pakpak Bharat 47.132.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.257.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.192.927.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 60.026.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.126.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 78.131.400,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.881.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 59.406.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.931.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 78.628.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.378.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 59.759.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.784.700,00 
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 68.997.400,00 
APBD 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.175.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.822.400,00 
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 60.922.000,00 
pelaksanaan APBD 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.825.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.097.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 19.744.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.220.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.524.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD 26.555.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.605.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD 23.713.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.238.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 Sosialisasi tentang Pajak Daerah 22.936.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.636.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 Penghapusan barang milik daerah 75.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.550.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 Penyusunan laporan barang semester dan tahunan 43.796.600,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.046.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA 29.305.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.175.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.130.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 Pemeliharaan dan Update SIM BMD 29.300.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.300.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 56 Pemutakhiran data barang milik daerah 70.851.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.851.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 Fasilitasi pendataan subjek dan objek pajak daerah 82.488.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.488.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 31.807.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.057.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 Penyusunan dam pemeliharaan data base PBB 47.590.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.840.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 Pengamanan Fisik aset yang tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat 65.569.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.569.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 63 Operasional Unit Layanan Pengadaan 560.087.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 243.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.584.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.502.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 64 Operasional LPSE 334.271.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.741.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.480.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 65 Monitoring dan evaluasi PAD 33.263.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.375.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.888.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 Penyediaan Aplikasi SISMIOP untuk pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah 230.573.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.083.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 217.465.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 126.849.900,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Pelatihan merangkai bunga 37.210.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.885.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 Perlombaan bulan balita 31.680.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.530.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 Sosialisasi tentang kesehatan perempuan 57.959.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.159.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 63.944.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Pembinaan gotong royong desa 43.436.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.236.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Fasilitasi pembangunan kantor kepala desa 20.508.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.358.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 876.634.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 876.634.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 876.634.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 43.612.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Pakpak Bharat 43.612.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.737.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 1.692.967.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 634.933.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.544.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.389.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 781.120.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.515.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 760.605.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 133.804.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.804.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 Visualisasi pelaksanaan pembangunan daerah 143.110.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.110.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 58.419.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan 58.419.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.102.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.317.800,00 
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang 
mandiri 
0.00 . 0.00.00 . 18 21.752.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Pertemuan pembinaan kelompok BKB 21.752.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.152.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program Pendidikan Non Formal 148.543.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 41.802.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.777.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 7.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 Kegiatan HAI 66.565.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.490.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 Peringatan Hari Pendidikan Nasional 32.925.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.850.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 551.669.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 Rehabilitasi Gedung Paviliun PRSU 394.255.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 394.255.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 Fasilitasi pengolahan hasil tembakau 157.413.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.538.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 86.727.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa 49.661.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.725.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.936.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang penyelenggaraan tugas-tugas BPD 37.065.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.315.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 35.548.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 Sosialisasi pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) 35.548.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.548.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.717.691.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.340.179.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.340.179.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 Operasional UPTD perkebunan 104.410.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.810.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes 78.026.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.226.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 Kerjasama dengan Balitbang 195.075.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.375.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.142.268.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.142.268.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.142.268.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 333.030.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 Pembekalan dan pelatihan anggota linmas 333.030.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.155.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 3.776.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD 3.776.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.376.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 248.067.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 248.067.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 248.067.200,00 
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 
0.00 . 0.00.00 . 19 116.053.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 49.886.700,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.175.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.711.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP 66.167.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.642.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 39.428.200,00 
Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat 39.428.200,00 
Sejahtera (PT-P2W-KSS) 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.728.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.322.507.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 191.595.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 191.595.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 36.468.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.518.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 51.204.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.204.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 Intensifikasi tanaman gambir 890.509.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 845.304.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.655.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 Pencegahan dan penanggulangan OPT 76.879.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.179.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan 75.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 318.450.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 282.278.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.278.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 Penyuluhan PHBS bagi anak sekolah 20.164.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.164.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia 16.008.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.008.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 504.323.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 78.639.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.564.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 106.596.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.721.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi 74.352.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.725.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.627.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan 70.830.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.755.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 Pameran pertanian 145.162.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.725.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.437.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian 28.743.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.668.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 41.160.200,00 
Fasilitasi dan koordinasi Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa dan 20.505.700,00 
pilkades 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.055.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang APB Desa 20.654.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.779.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 42.617.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 21.273.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.273.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 Penyelenggaraan HAORNAS 21.343.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.343.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 395.866.500,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Pengembangan bibit ikan unggul 340.007.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.807.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 55.859.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.309.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 2.547.638.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Penyediaan sarana dan prasarana pasar 2.547.638.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.547.638.100,00 
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan 
daerah 
0.00 . 0.00.00 . 20 175.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 175.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.051.637.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 Studi Banding Kepala Sekolah SD/MI 726.570.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.175.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 722.395.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 31 Penilaian/Pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi 608.704.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.175.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 579.529.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 38 Pelatihan pengelolaan perpustakaan SMP, SMA dan SMK 80.303.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.228.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PAUD/TK 54.078.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.003.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 Pendidikan dan pelatihan kepala SMP, SMA/SMK 440.320.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.175.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 436.145.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah 34.035.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.285.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 Pelatihan penilaian kinerja guru (PKG) 66.776.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.701.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 49 Workshop penguatan pengawas sekolah 40.849.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.774.150,00 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 
0.00 . 0.00.00 . 20 740.192.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 251.402.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.402.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 140.762.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.762.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 Review Laporan Keuangan 5.296.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.296.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 Monitoring distribusi raskin 170.998.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.498.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 Audit pengadaan barang dan jasa (probity audit) 171.733.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.733.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 143.234.600,00 
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang 11.408.000,00 
Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.408.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi 16.516.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.516.200,00 
Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi 115.310.400,00 
buruk 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.310.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 709.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 Peringatan Hari Pahlawan 28.921.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.046.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK 34.646.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.646.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 Peringatan Hari Lansia 60.935.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.710.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 Pembinaan dan penumbuhan Karang Taruna 130.805.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.805.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 19.476.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.851.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 Penataan TPU, Taman bahagia dan makam tokoh pemekaran 435.190.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.540.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 308.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 110.613.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 110.613.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.263.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 138.884.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 Verifikasi proposal bantuan keuangan kepada partai politik 10.383.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.408.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Operasional pemilihan umum legislatif 84.786.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.805.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.981.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 43.714.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.289.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 117.356.680,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 Pembuatan jamban keluarga 66.823.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.823.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 Pemeriksaan kualitas air 36.583.830,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.583.830,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat 13.949.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.949.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 624.183.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pengawasan dan pengendalian LLAJ 563.618.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 563.618.100,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru 60.565.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.815.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program peningkatan kebersihan pasar 52.526.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar 52.526.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.526.150,00 
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 
pengawasan 
0.00 . 0.00.00 . 21 64.420.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 48.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 15.820.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.820.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 987.487.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 73.063.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.573.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.490.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 71.095.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.745.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 92.640.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.484.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.156.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 69.323.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.155.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.168.850,00 
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 65.468.800,00 
(PPAS) 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.155.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.313.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 293.024.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.171.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.853.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD 98.037.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.500.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.537.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 30 Kajian akademis RPJMD Kab. Pakpak Bharat 155.598.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.685.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.913.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 69.236.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.777.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.459.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 24.613.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 24.613.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.238.800,00 
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 
pengawasan 
0.00 . 0.00.00 . 22 6.760.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat 6.760.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.760.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 162.963.960,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 29.971.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.971.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 49.258.060,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.258.060,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 13.072.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.072.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru 70.661.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.661.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 2.376.671.254,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana 26.917.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.442.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam 143.165.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.090.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 Bimbingan teknis Tim Reaksi Cepat (TRC) 92.700.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.725.750,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 Pembinaan desa percontohan tangguh bencana 9.906.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.506.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana 287.884.454,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.625.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.259.454,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 Pengadaan alat operasional penanggulangan bencana 1.816.097.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.816.097.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 40.229.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 40.229.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.829.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 649.978.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 Penyusunan rencana pengembangan agrotourism 434.401.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.976.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 24 Skala usaha optimal untuk peningkatan pendapatan petani 101.528.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.925.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.603.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 Analisis strategi pengembangan agroindustri 114.048.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.705.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.343.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 817.580.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 817.580.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 762.430.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 170.081.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia 73.736.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.025.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.711.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 Fasilitasi/koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) 96.345.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.025.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.320.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 118.819.250,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 Rapat kerja kesehatan daerah 53.685.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.610.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 Penyusunan profil kesehatan 6.584.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 765.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.819.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 Pembinaan tenaga kesehatan teladan 58.548.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.223.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 4.739.047.688,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD 993.989.848,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 993.989.848,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 17 Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan 3.638.728.090,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.638.728.090,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 20.058.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.558.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 Sosialisasi dan pembagian Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 86.271.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.226.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.045.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 80.284.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 Penataan RTH 66.221.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.471.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 Pembuatan taman obat keluarga 14.063.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.063.100,00 
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 
Pengairan lainnya 
0.00 . 0.00.00 . 24 6.716.263.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU) 1.078.179.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.078.179.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 2.531.564.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.531.564.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 20 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Tambahan) 3.106.519.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.106.519.500,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36
4. Lampiran 3
4. Lampiran 3
4. Lampiran 3
4. Lampiran 3
4. Lampiran 3
4. Lampiran 3
4. Lampiran 3

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kecamatan siempat rube
Kecamatan siempat rubeKecamatan siempat rube
Kecamatan siempat rubeDiskominfoPB
 
Dinas ketahanan pangan dan pertanian
Dinas ketahanan pangan dan pertanianDinas ketahanan pangan dan pertanian
Dinas ketahanan pangan dan pertanianDiskominfoPB
 
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa TirtomoyoPerubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa TirtomoyoYugaEkoWahyono
 
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020PemerintahDesa4
 
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa TirtomoyoPerubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa TirtomoyoYugaEkoWahyono
 
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerahPerda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerahASRULAHK
 
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015ASRULAHK
 
Rincian apb desa pencil tahun 2018
Rincian apb desa pencil tahun  2018Rincian apb desa pencil tahun  2018
Rincian apb desa pencil tahun 2018Teguh Supriyadi
 
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016pemdessalimbatu
 
Apbdes awal th2019_tirtomoyo
Apbdes awal th2019_tirtomoyoApbdes awal th2019_tirtomoyo
Apbdes awal th2019_tirtomoyoYugaEkoWahyono
 
APBDesa Tahun 2016
APBDesa Tahun  2016APBDesa Tahun  2016
APBDesa Tahun 2016Wawa Masroni
 
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021benfrizs malau
 
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015ASRULAHK
 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009Andry Wisnu Udit
 
Laporan kegiantan desa di selapanan
Laporan kegiantan desa di selapananLaporan kegiantan desa di selapanan
Laporan kegiantan desa di selapananPemdes Seboro Sadang
 

Mais procurados (20)

Kecamatan siempat rube
Kecamatan siempat rubeKecamatan siempat rube
Kecamatan siempat rube
 
Dinas ketahanan pangan dan pertanian
Dinas ketahanan pangan dan pertanianDinas ketahanan pangan dan pertanian
Dinas ketahanan pangan dan pertanian
 
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa TirtomoyoPerubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
 
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
 
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa TirtomoyoPerubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
 
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerahPerda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerah
 
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
 
PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020
PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020
PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020
 
Rincian apb desa pencil tahun 2018
Rincian apb desa pencil tahun  2018Rincian apb desa pencil tahun  2018
Rincian apb desa pencil tahun 2018
 
Dinkes
DinkesDinkes
Dinkes
 
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
 
Apbdes awal th2019_tirtomoyo
Apbdes awal th2019_tirtomoyoApbdes awal th2019_tirtomoyo
Apbdes awal th2019_tirtomoyo
 
Catpil
CatpilCatpil
Catpil
 
Bpbd
BpbdBpbd
Bpbd
 
APBDesa Tahun 2016
APBDesa Tahun  2016APBDesa Tahun  2016
APBDesa Tahun 2016
 
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021
 
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009
 
Laporan kegiantan desa di selapanan
Laporan kegiantan desa di selapananLaporan kegiantan desa di selapanan
Laporan kegiantan desa di selapanan
 
Pmk 25 omspam 2020
Pmk 25 omspam 2020Pmk 25 omspam 2020
Pmk 25 omspam 2020
 

Semelhante a 4. Lampiran 3 (20)

LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
 
Kec. kerajaan
Kec. kerajaanKec. kerajaan
Kec. kerajaan
 
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
 
Kec. sttu julu
Kec. sttu juluKec. sttu julu
Kec. sttu julu
 
Kecamatan pagindar
Kecamatan pagindarKecamatan pagindar
Kecamatan pagindar
 
Kecamataan pggs
Kecamataan pggsKecamataan pggs
Kecamataan pggs
 
Dinas perpustakaan
Dinas perpustakaanDinas perpustakaan
Dinas perpustakaan
 
Kecamatan salak
Kecamatan salakKecamatan salak
Kecamatan salak
 
Kecamatan sttu jehe
Kecamatan sttu jeheKecamatan sttu jehe
Kecamatan sttu jehe
 
Bpkpad
BpkpadBpkpad
Bpkpad
 
Pu
PuPu
Pu
 
paybar17.pdf
paybar17.pdfpaybar17.pdf
paybar17.pdf
 
Bpkpsdm
BpkpsdmBpkpsdm
Bpkpsdm
 
X.GENDING.pdf
X.GENDING.pdfX.GENDING.pdf
X.GENDING.pdf
 
Dukcatpil
DukcatpilDukcatpil
Dukcatpil
 
Bkd
BkdBkd
Bkd
 
Dinas putr
Dinas putrDinas putr
Dinas putr
 
Dinas parawisata
Dinas parawisataDinas parawisata
Dinas parawisata
 
Inspektorat
InspektoratInspektorat
Inspektorat
 
Setwan
SetwanSetwan
Setwan
 

Mais de kabupaten_pakpakbharat

32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangankabupaten_pakpakbharat
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kbkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten_pakpakbharat
 

Mais de kabupaten_pakpakbharat (20)

Manual book v 3
Manual book v 3Manual book v 3
Manual book v 3
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
19. Kantor kepegawaian daerah
19. Kantor kepegawaian  daerah19. Kantor kepegawaian  daerah
19. Kantor kepegawaian daerah
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah
 

Último

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Último (7)

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

4. Lampiran 3

  • 1. Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 3 Tahun 2013 30 December 2013 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 453.373.701.363,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.498.445.022,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.186.534.504,00 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.816.910.518,00 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.295.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 394.974.306.189,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 19.198.011.189,00 PMK No. 77/PMK.07/2014 PMK No. 202/PMK.07/2013 PMK No. 83/PMK. 07/2014 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 313.591.345.000,00 PP No. 2/2014 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 62.184.950.000,00 PMK. No. 180/PMK.07/2013 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 47.900.950.152,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2.692.750.152,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 14.458.200.000,00 PMK. No. 76/PMK. 07/2014 PMK No. 61/PMK. 07/2014 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 30.750.000.000,00 No. 900/2756 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 BELANJA 476.601.303.996,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 208.941.969.112,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 183.531.764.612,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 1.561.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 13.292.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 9.556.154.500,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 267.659.334.884,00 0.00 . 0.00.00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.110.208.011,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
  • 2. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 106.360.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.360.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.747.141.730,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.744.141.730,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 106.974.900,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.774.900,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.921.262.450,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.921.262.450,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 332.284.100,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.862.800,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.521.300,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 197.278.100,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.278.100,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.697.730.370,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.692.980.370,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.726.159.015,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.722.509.015,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 581.637.896,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.887.896,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 356.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.572.458.350,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534.907.750,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.030.950.600,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 262.902.850,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.949.150,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.953.700,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 642.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.820.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
  • 3. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 281.655.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 178.488.600,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.722.600,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.766.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 4.799.527.850,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.799.527.850,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 179.990.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.990.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran 211.520.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.520.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 10.222.298.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 708.268.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.514.030.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran 227.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 15.261.660.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.261.660.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 7.404.800,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.904.800,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat 127.604.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.604.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.976.880.706,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 74.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor (DAU) 11.375.554.100,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 971.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.404.304.100,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 649.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 649.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 40.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 380.062.650,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
  • 4. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 372.562.650,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 58.307.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.307.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.448.857.800,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.448.857.800,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 398.673.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.673.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 73.944.700,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.944.700,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 1.360.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.360.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 18 Pembangunan taman, tempat parkir dan halaman kantor 40.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 19 Pembangunan sarana penampungan air 55.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 30.653.500,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.653.500,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 598.837.700,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 598.837.700,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.934.856.024,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.608.557.024,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 322.299.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.901.046.952,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.898.796.952,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 45.088.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.088.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 319.276.830,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.876.830,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 113.444.600,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
  • 5. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.444.600,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 79.425.500,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.625.500,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 38 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik 8.528.300,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.528.300,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 38 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan air 11.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 302.912.800,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 302.912.800,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan 11.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 Pembangunan sarana pendukung perkantoran 60.184.400,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.184.400,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 48 Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana umum dan pemerintah 1.606.876.850,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.606.876.850,00 0.00 . 0.00.00 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 508.446.600,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 362.785.100,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 358.535.100,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 44.356.800,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.656.800,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 101.304.700,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.704.700,00 0.00 . 0.00.00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.473.199.150,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 3.817.765.250,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.817.765.250,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 190.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 Pelatihan SDM 171.818.200,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
  • 6. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.043.200,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa 10.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 Peningkatan kemampuan aparatur dan membangun motivasi secara mandiri 202.189.400,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.864.400,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 24 Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 80.651.300,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.826.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0.00 . 0.00.00 . 06 1.593.610.550,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 97.186.500,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.347.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.839.500,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 50.626.200,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.915.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.711.200,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 103.001.600,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.855.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.146.600,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan 149.710.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.810.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 Monitoring dan evaluasi 17.786.600,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.011.600,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 87.277.700,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.059.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.218.700,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 Pemutakhiran data barang milik daerah SKPD 11.208.800,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.558.800,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) 32.424.200,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.761.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
  • 7. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.663.200,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publi 72.941.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.141.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik 199.964.350,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.039.350,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerpaan sistem pelayanan publik 77.581.400,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.206.400,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 Penyempurnaan dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan sertifikat 66.341.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.341.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 592.933.100,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 592.133.100,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 13 Monitoring data inflasi daerah 34.628.100,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.203.100,00 0.00 . 0.00.00 . 14 Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 908.487.900,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia 195.280.250,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.880.250,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia 38.161.400,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.761.400,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) 151.929.050,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.129.050,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 Perayaan Natal oikumene 90.724.150,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.924.150,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 90.311.300,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.511.300,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 05 Pembinaan desa percontohan PKK tingkat kecamatan 72.875.650,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
  • 8. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 14 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.475.650,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 Perayaan halal bi halal 6.860.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.460.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 Perayaan halal bil halal 8.045.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.645.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) 50.754.500,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.554.500,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 Pembinaan Gotong royong 24.921.500,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.721.500,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 10 Perlombaan cerdas tangkas 32.895.900,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.495.900,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 12 Perlombaan bulan balita bina generasi muda remaja 11.837.900,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.437.900,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 13 Perlombaan pos pelayanan terpadu 27.577.400,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.177.400,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 14 Pembinaan Pemerintah Desa 28.931.700,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.731.700,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 15 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah 10.067.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.667.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 16 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat 67.315.200,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.165.200,00 0.00 . 0.00.00 . 14 Program pembinaan dn peningkatan partisipasi masyarakat 131.541.250,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia 28.277.400,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
  • 9. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.777.400,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) 23.141.300,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.641.300,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 Perayaan Natal oikumene 12.883.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.383.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 14.720.500,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.220.500,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 Perayaan halal bi halal 13.761.850,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.261.850,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawai (Pesparawi) 21.943.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.443.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 Pembinaan Gotong royong 16.814.200,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.314.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Keluarga Berencana 899.633.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Pelayanan KIE 28.795.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.195.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pengadaan alat keluarga berencana 846.855.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.088.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 237.617.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 Orientasi pengelolaan KB desa 23.982.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.932.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 103.990.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) 103.990.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.940.700,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
  • 10. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.588.300.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 911.292.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 911.292.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Pengadaan Obat-obatan 1.677.008.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.670.733.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 62.343.072.688,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU) 1.093.170.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.093.170.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 10.697.468.488,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 545.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.152.468.488,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 10.528.885.950,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.528.885.950,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan dan Jembatan (DAK Tambahan) 9.415.966.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.415.966.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (BAPSU) 30.607.581.450,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.607.581.450,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 439.552.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan 439.552.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.206.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 339.346.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 287.149.700,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan 54.000.000,00 pemeliharaan) 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 53.511.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.595.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.916.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 Peningkatan pelayanan publik dalam pendaftaran penduduk 95.713.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.463.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 Peningkatan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran 83.924.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.245.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
  • 11. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.679.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.555.468.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pembangunan gedung sekolah 1.876.722.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.876.722.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 Pengadan pakaian seragam sekolah 177.849.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.199.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 116.319.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.919.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 384.577.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.102.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 72.584.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pengelolaan perpustakaan daerah 72.584.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.584.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 15.846.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 15.846.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.846.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan data/informasi 276.630.250,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat 211.911.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.036.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 Penghitungan inflasi kabupaten 64.719.050,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.715.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.004.050,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 920.264.550,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 570.979.150,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 570.029.150,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 349.285.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 349.285.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 621.896.400,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
  • 12. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 621.896.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 621.896.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.846.755.550,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 489.198.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.108.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 389.090.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 37.518.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.518.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Kegiatan Reses 213.317.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.667.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Rapat Kerja Tahunan DPRD 96.174.450,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.099.450,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 Pelantikan DPRD periode 2014 - 2019 226.842.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.767.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 Pelantikan Pimpinan DPRD Periode 2014 - 2019 27.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah 756.280.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 756.280.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 981.237.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 949.957.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 916.807.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Dialog dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat 31.280.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.405.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 453.654.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 74.027.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.277.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 85.696.700,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
  • 13. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.621.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP 293.929.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.329.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 273.158.850,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 159.800.850,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.725.850,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 55.916.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.841.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur 13.844.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.494.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Lomba penganekaragaman makanan non beras 43.597.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.097.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 28.748.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pengklasifikasian data 28.748.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.589.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.279.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 445.321.750,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 445.321.750,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 426.571.750,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 158.804.500,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 98.660.250,00 (PPDT) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.060.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.600.250,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan 60.144.250,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.369.250,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 3.171.308.300,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
  • 14. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana permukiman 3.171.308.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.371.308.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4.921.786.200,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan 141.128.150,00 kejadian luar biasa 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.128.150,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat 53.368.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.943.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni 4.691.008.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.682.158.200,00 Sosialisasi dan monitoring dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung 36.281.350,00 rumah tidak layak huni 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.031.350,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 292.593.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 PAM Hari Besar 67.710.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.660.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat 73.154.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.904.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 PAM kedatangan pejabat 35.255.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.855.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA 60.624.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.224.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 Patroli wilayah 55.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 235.507.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 Sertifikasi tanah milik daerah 157.148.850,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
  • 15. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.925.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.223.850,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah 78.358.550,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.358.550,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 186.957.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 57.403.350,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.903.350,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum 113.053.650,00 dan peninggalan bawah air 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.103.650,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Pendukungan promosi budaya pakpak 16.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 182.429.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 128.301.150,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.370.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.931.150,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 54.128.650,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.128.650,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 586.882.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 Fasilitasi bagi Dekranasda Kabupaten Pakpak Bharat 344.210.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.210.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 Fasilitasi Pengembangan Industri Tenun 60.112.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.112.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 Fasilitasi bagi pengembangan industri pengolahan gambir 182.559.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.909.600,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0.00 . 0.00.00 . 16 467.415.750,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 277.620.550,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.615.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.005.550,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 Perayaan Hari Koperasi 69.951.300,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
  • 16. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.676.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB 119.843.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.343.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 105.384.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional 105.384.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.934.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 972.138.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 64.900.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 66.150.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.300.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 26.754.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.954.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 Peringatan Hari Anak 59.839.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.589.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak PKK Kabupaten 668.326.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 668.326.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Peringatan hari ibu 41.239.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.989.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 Pembinaan desa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 44.927.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.177.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 121.662.100,00 Penyusunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik 121.662.100,00 (SPIPISE) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.325.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
  • 17. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.337.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 414.280.770,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 330.573.820,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.948.820,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 83.706.950,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.706.950,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.397.473.950,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 32.321.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.021.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 208.043.750,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.018.750,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan 341.521.250,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 201.521.250,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 Kegiatan Posko III 16.286.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.936.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 Rehabilitasi jaringan tersier 1.799.301.250,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.799.301.250,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 591.339.100,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 57.414.350,00 dan kemasyarakatan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.639.350,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non 151.500.000,00 departemen/luar negeri 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 106.259.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.484.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 Rapat kerja pemerintahan daerah 75.452.350,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
  • 18. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.177.350,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah 175.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 Rapat Koordinasi Camat 25.712.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.937.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 316.242.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Seleksi calon paskibraka 316.242.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.867.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.627.825.450,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 Penanaman pohon pada pinggiran sungai 169.614.950,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.364.950,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan 38.900.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.640.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.260.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 341.017.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.917.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 Reboisasi pengkayaan kawasan hutan 1.078.293.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.072.893.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program transmigrasi lokal 72.623.600,00 Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT 72.623.600,00 Sibagindar 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.798.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.385.541.715,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan 2.621.469.500,00 jaringannya 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.621.469.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 643.149.520,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 643.149.520,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 60.000.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
  • 19. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 28.807.450,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.132.450,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 Pembentukan dokter kecil 32.115.245,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.115.245,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 17.138.462.228,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 1.257.083.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.257.083.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 214.995.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212.345.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI 145.586.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.879.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.707.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 Lomba cerdas cermat SD/MI 59.066.950,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.991.950,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 91 Olimpiade MIPA tingkat SD/MI 31.367.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.292.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 26.873.950,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.913.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.960.950,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 28.530.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.575.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.955.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 14.289.217.578,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.289.217.578,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru 864.863.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.575.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 862.288.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 Pelaksanaan Try out tingkat SD/MI 93.552.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
  • 20. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.477.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 107 Fasilitasi dan pembinaan penyaluran dana BOS 50.489.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.189.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 Workshop kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar 76.837.350,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.762.350,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 961.667.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan 195.340.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.340.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Pengadaan gudang kayu hasil tangkapan 108.384.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 108.384.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 Pengadaaan sarana dan prasarana pengamanan hutan 277.895.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.805.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 193.089.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Pembangunan sarana prasarana pendukung konservasi 380.047.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 380.047.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 107.153.198,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES 46.994.698,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.594.698,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 Fasilitasi pelaksanaan pelayanan KB MOP dan MOW 16.258.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.258.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Penyuluhan KB keliling 43.899.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.799.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.300.966.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan 1.300.966.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.966.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pendidikan Menengah 8.378.940.060,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah 907.886.650,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 907.886.650,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 36.148.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
  • 21. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.148.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah 700.892.150,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.892.150,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 230.728.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.503.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 79 Try out ujian akhir nasional tingkat SMP/MTs, SMA/SMK 140.949.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.874.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 Fasilitasi ujian nasional 204.922.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.147.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 Ujian SMA/SMK 32.235.150,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.204.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.031.150,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 Lomba tangkas terampil 28.003.600,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.128.600,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 Story telling 19.806.600,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.515.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.291.600,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 5.189.566.460,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.189.566.460,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 Pelaksanaan kelas inti SMA/SMK 639.499.550,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 637.074.550,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 107 Pembinaan mahasiswa penerima beasiswa 104.909.650,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.884.650,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 108 Implementasi kurikulum 2013 66.702.050,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.627.050,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 109 Pelaksanaan olimpiade tingkat SMP, SMA/SMK 76.691.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.075.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
  • 22. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.616.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 264.955.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 145.298.550,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.548.550,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 119.657.250,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.057.250,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0.00 . 0.00.00 . 17 90.676.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 Pameran produk unggulan koperasi 90.676.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.026.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 292.306.950,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Peringatan hari kesaktian pancasila 11.370.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.370.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Peringatan hari kebangkitan nasional 9.553.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.553.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Peringatan HUT Linmas 9.553.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.553.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia 171.414.950,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.018.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.396.950,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kab. Pakpak Bharat 43.282.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.407.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kab. Pakpak Bharat 47.132.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.257.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.192.927.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 60.026.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.126.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 78.131.400,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22
  • 23. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.881.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 59.406.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.931.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 78.628.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.378.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 59.759.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.784.700,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 68.997.400,00 APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.175.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.822.400,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 60.922.000,00 pelaksanaan APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.097.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 19.744.950,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.220.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.524.950,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD 26.555.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.605.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD 23.713.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.238.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 Sosialisasi tentang Pajak Daerah 22.936.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.636.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 Penghapusan barang milik daerah 75.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 Penyusunan laporan barang semester dan tahunan 43.796.600,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23
  • 24. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.046.600,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA 29.305.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.175.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.130.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 Pemeliharaan dan Update SIM BMD 29.300.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.300.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 56 Pemutakhiran data barang milik daerah 70.851.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.851.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 Fasilitasi pendataan subjek dan objek pajak daerah 82.488.450,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.488.450,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 31.807.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.057.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 Penyusunan dam pemeliharaan data base PBB 47.590.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.840.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 Pengamanan Fisik aset yang tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat 65.569.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.569.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 63 Operasional Unit Layanan Pengadaan 560.087.850,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 243.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.584.950,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.502.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 64 Operasional LPSE 334.271.550,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.741.550,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.480.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 65 Monitoring dan evaluasi PAD 33.263.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.888.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 Penyediaan Aplikasi SISMIOP untuk pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah 230.573.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.083.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 217.465.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 126.849.900,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24
  • 25. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Pelatihan merangkai bunga 37.210.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.885.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 Perlombaan bulan balita 31.680.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.530.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 Sosialisasi tentang kesehatan perempuan 57.959.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.159.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 63.944.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Pembinaan gotong royong desa 43.436.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.236.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Fasilitasi pembangunan kantor kepala desa 20.508.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.358.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 876.634.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 876.634.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 876.634.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 43.612.900,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Pakpak Bharat 43.612.900,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.737.900,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 1.692.967.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 634.933.200,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.544.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.389.200,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 781.120.200,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.515.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 760.605.200,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 133.804.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.804.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 Visualisasi pelaksanaan pembangunan daerah 143.110.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25
  • 26. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.110.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 58.419.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan 58.419.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.102.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.317.800,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 0.00 . 0.00.00 . 18 21.752.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Pertemuan pembinaan kelompok BKB 21.752.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.152.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program Pendidikan Non Formal 148.543.550,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 41.802.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.777.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 7.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 Kegiatan HAI 66.565.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.490.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 Peringatan Hari Pendidikan Nasional 32.925.250,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.850.250,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 551.669.750,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 Rehabilitasi Gedung Paviliun PRSU 394.255.900,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 394.255.900,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 Fasilitasi pengolahan hasil tembakau 157.413.850,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.538.850,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 86.727.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa 49.661.300,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.725.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.936.300,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang penyelenggaraan tugas-tugas BPD 37.065.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26
  • 27. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.315.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 35.548.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 Sosialisasi pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) 35.548.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.548.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.717.691.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.340.179.550,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.340.179.550,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 Operasional UPTD perkebunan 104.410.250,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.810.250,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes 78.026.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.226.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 Kerjasama dengan Balitbang 195.075.200,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.375.200,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.142.268.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.142.268.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.142.268.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 333.030.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 Pembekalan dan pelatihan anggota linmas 333.030.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.155.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 3.776.800,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD 3.776.800,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.376.800,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 248.067.200,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 248.067.200,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 248.067.200,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0.00 . 0.00.00 . 19 116.053.900,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 49.886.700,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27
  • 28. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.175.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.711.700,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP 66.167.200,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.642.200,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 39.428.200,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat 39.428.200,00 Sejahtera (PT-P2W-KSS) 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.728.200,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.322.507.950,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 191.595.600,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 191.595.600,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 36.468.150,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.518.150,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 51.204.600,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.204.600,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 Intensifikasi tanaman gambir 890.509.700,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 845.304.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.655.700,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 Pencegahan dan penanggulangan OPT 76.879.900,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.179.900,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan 75.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 318.450.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 282.278.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.278.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 Penyuluhan PHBS bagi anak sekolah 20.164.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.164.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia 16.008.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28
  • 29. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.008.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 504.323.700,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 78.639.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.564.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 106.596.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.721.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi 74.352.550,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.725.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.627.550,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan 70.830.600,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.755.600,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 Pameran pertanian 145.162.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.725.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.437.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian 28.743.450,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.668.450,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 41.160.200,00 Fasilitasi dan koordinasi Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa dan 20.505.700,00 pilkades 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.055.700,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang APB Desa 20.654.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.779.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 42.617.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 21.273.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.273.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 Penyelenggaraan HAORNAS 21.343.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.343.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 395.866.500,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29
  • 30. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Pengembangan bibit ikan unggul 340.007.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.807.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 55.859.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.309.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 2.547.638.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Penyediaan sarana dan prasarana pasar 2.547.638.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.547.638.100,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0.00 . 0.00.00 . 20 175.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 175.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.051.637.250,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 Studi Banding Kepala Sekolah SD/MI 726.570.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.175.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 722.395.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 31 Penilaian/Pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi 608.704.550,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.175.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 579.529.550,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 38 Pelatihan pengelolaan perpustakaan SMP, SMA dan SMK 80.303.650,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.228.650,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PAUD/TK 54.078.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.003.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 Pendidikan dan pelatihan kepala SMP, SMA/SMK 440.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.175.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 436.145.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah 34.035.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.285.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 Pelatihan penilaian kinerja guru (PKG) 66.776.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30
  • 31. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.701.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 49 Workshop penguatan pengawas sekolah 40.849.150,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.774.150,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0.00 . 0.00.00 . 20 740.192.150,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 251.402.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.402.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 140.762.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.762.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 Review Laporan Keuangan 5.296.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.296.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 Monitoring distribusi raskin 170.998.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.498.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 Audit pengadaan barang dan jasa (probity audit) 171.733.550,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.733.550,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 143.234.600,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang 11.408.000,00 Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.408.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi 16.516.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.516.200,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi 115.310.400,00 buruk 0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.310.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 709.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 Peringatan Hari Pahlawan 28.921.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.046.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK 34.646.700,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.646.700,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 Peringatan Hari Lansia 60.935.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31
  • 32. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.710.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 Pembinaan dan penumbuhan Karang Taruna 130.805.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.805.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 19.476.650,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.851.650,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 Penataan TPU, Taman bahagia dan makam tokoh pemekaran 435.190.350,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.540.350,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 308.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 110.613.350,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 110.613.350,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.263.350,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 138.884.300,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 Verifikasi proposal bantuan keuangan kepada partai politik 10.383.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.408.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Operasional pemilihan umum legislatif 84.786.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.805.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.981.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 43.714.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.289.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 117.356.680,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 Pembuatan jamban keluarga 66.823.700,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.823.700,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 Pemeriksaan kualitas air 36.583.830,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.583.830,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat 13.949.150,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.949.150,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 624.183.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pengawasan dan pengendalian LLAJ 563.618.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 563.618.100,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32
  • 33. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru 60.565.300,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.815.300,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program peningkatan kebersihan pasar 52.526.150,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar 52.526.150,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.526.150,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0.00 . 0.00.00 . 21 64.420.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 48.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 15.820.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.820.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 987.487.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 73.063.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.573.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.490.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 71.095.250,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.745.250,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 92.640.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.484.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.156.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 69.323.850,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.155.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.168.850,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 65.468.800,00 (PPAS) 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.155.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.313.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 293.024.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.171.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.853.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD 98.037.300,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.500.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33
  • 34. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.537.300,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 30 Kajian akademis RPJMD Kab. Pakpak Bharat 155.598.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.685.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.913.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 69.236.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.777.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.459.800,00 0.00 . 0.00.00 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 24.613.800,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 24.613.800,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.238.800,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 0.00 . 0.00.00 . 22 6.760.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat 6.760.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.760.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 162.963.960,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 29.971.400,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.971.400,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 49.258.060,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.258.060,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 13.072.900,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.072.900,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru 70.661.600,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.661.600,00 0.00 . 0.00.00 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 2.376.671.254,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana 26.917.450,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.442.450,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam 143.165.300,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.090.300,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 Bimbingan teknis Tim Reaksi Cepat (TRC) 92.700.750,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.725.750,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34
  • 35. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 Pembinaan desa percontohan tangguh bencana 9.906.300,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.506.300,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana 287.884.454,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.259.454,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 Pengadaan alat operasional penanggulangan bencana 1.816.097.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.816.097.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 40.229.250,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 40.229.250,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.829.250,00 0.00 . 0.00.00 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 649.978.800,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 Penyusunan rencana pengembangan agrotourism 434.401.400,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.976.400,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 24 Skala usaha optimal untuk peningkatan pendapatan petani 101.528.700,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.925.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.603.700,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 Analisis strategi pengembangan agroindustri 114.048.700,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.705.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.343.700,00 0.00 . 0.00.00 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 817.580.450,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 817.580.450,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 762.430.450,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 170.081.900,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia 73.736.100,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.711.100,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 Fasilitasi/koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) 96.345.800,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.320.800,00 0.00 . 0.00.00 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 118.819.250,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35
  • 36. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 Rapat kerja kesehatan daerah 53.685.400,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.610.400,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 Penyusunan profil kesehatan 6.584.900,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 765.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.819.900,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 Pembinaan tenaga kesehatan teladan 58.548.950,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.223.950,00 0.00 . 0.00.00 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 4.739.047.688,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD 993.989.848,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 993.989.848,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 17 Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan 3.638.728.090,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.638.728.090,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 20.058.750,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.558.750,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 Sosialisasi dan pembagian Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 86.271.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.226.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.045.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 80.284.400,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 Penataan RTH 66.221.300,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.471.300,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 Pembuatan taman obat keluarga 14.063.100,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.063.100,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 0.00 . 0.00.00 . 24 6.716.263.850,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU) 1.078.179.800,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.078.179.800,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 2.531.564.550,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.531.564.550,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 20 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Tambahan) 3.106.519.500,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.106.519.500,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36