SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 43
Baixar para ler offline
Lampiran III 
Peraturan Daerah 
Nomor 
Tanggal 
: 
: 
5 TAHUN 2012 
28 December 2012 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2013 
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 384.611.789.613,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.335.245.295,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.134.706.165,00 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.352.064.130,00 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.648.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 350.798.578.543,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23.193.717.543,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 273.598.951.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 54.005.910.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 24.477.965.775,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2.669.965.775,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 11.808.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 10.000.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 BELANJA 404.257.723.348,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 172.219.716.911,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 152.045.898.911,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 2.865.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 12.072.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan 
Partai Politik 
4.235.918.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 232.038.006.437,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.258.699.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 160.773.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.773.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.885.456.492,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.845.456.492,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.803.969.968,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.803.969.968,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 117.096.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.096.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 327.063.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.063.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.840.879.649,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.834.779.649,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.419.566.915,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.020.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.412.546.915,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 222.956.551,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.956.551,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.535.362.775,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.546.575,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.833.216.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 104.871.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.204.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.667.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 396.510.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.110.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 144.840.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.567.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.872.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 4.837.987.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.837.987.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 249.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 Peneydiaan jasa dokumentasi kantor 16.191.100,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.191.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran 206.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 8.426.284.050,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 696.933.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.729.351.050,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran 580.642.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 568.292.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 13.839.195.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.839.195.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD 5.245.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.195.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 11.392.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.992.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat 86.240.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.525.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.715.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 29 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat 40.074.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.724.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.158.350.801,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 1.523.040.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.675.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.682.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.498.682.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor (DAU) 8.115.710.824,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.040.024.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.063.036.324,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 920.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.850.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 913.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 41.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 117.077.975,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.535.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 103.892.775,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 185.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.315.620.093,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.824.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.294.020.593,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 401.413.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 399.013.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 7.131.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.131.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 13 Pengadaan note book / laptop 9.856.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.856.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 419.848.925,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 418.098.925,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.355.769.744,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.225.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 801.407.244,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 539.137.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.103.903.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.103.903.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 72.073.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.073.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 261.765.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.765.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 130.299.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.299.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 59.148.570,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.148.570,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 292.335.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.260.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 Pembangunan gedung kantor (DAK) 5.676.833.870,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.022.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.634.211.870,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan 42.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 Pembangunan dan penataan tempat parkir 106.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 908.901.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 908.901.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 904.701.300,00 Belan 
0.00 . 0.00.00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.134.414.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 5.564.576.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.564.576.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 112.246.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.371.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 55.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 Pelatihan SDM 209.150.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.150.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa 10.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 Pembinaan pemerintah desa 100.126.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.976.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 Launching dan sosialisasi penerapan LPSE 82.265.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.790.700,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 
0.00 . 0.00.00 . 06 1.803.535.770,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 106.555.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.320.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.235.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 46.819.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.415.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.404.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 94.765.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.127.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.638.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan 209.644.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.010.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.634.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 Monitoring dan evaluasi harga sembako 57.398.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.825.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.573.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) 79.141.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.745.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.396.500,00 
Penyusunan infomasi sistem manajeman mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 19.591.500,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.391.500,00 
Penyusunan informasi sistem mana jemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 24.881.400,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.681.400,00 
Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik 26.101.000,00 
untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.901.000,00 
Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik 25.000.000,00 
untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 
Penyusunan informasi manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO 9001 : 25.127.500,00 
2008 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.927.500,00 
Penyusunan Informasi Sistem Manajemen Mutu dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan 90.903.000,00 
Publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.903.000,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 25.801.500,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.601.500,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 69.576.000,00 
publik untuk mecapai ISO 9001 : 2008 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.576.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 599.913.370,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487.713.370,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan publik untuk 54.963.000,00 
mencapai ISO 9001 : 2008 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.963.000,00 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO 247.352.500,00 
9001 : 2008 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.885.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.467.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Keluarga Berencana 818.561.498,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Pelayanan KIE 32.626.498,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.726.498,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pengadaan alat keluarga berencana 785.935.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.915.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 766.370.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.673.630.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 26.758.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.758.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Pengadaan Obat-obatan 2.646.872.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.297.712.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 343.035.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 35.813.199.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU) 3.289.622.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.322.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.260.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pembangunan jembatan 385.275.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.819.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 361.655.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Pembangunan jalan - Perkerasan jalan (DAU) 12.568.137.320,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.020.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.541.366.720,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 7.972.325.050,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.753.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.947.721.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 4.360.351.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.641.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.304.310.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 7.237.488.180,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.405.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.179.682.880,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 662.679.400,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 418.856.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.525.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.731.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 405.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 50.405.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.090.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.315.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 100.686.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.136.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 44.245.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.545.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 Penertiban administrasi kependudukan 48.485.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.485.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.106.638.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pembangunan gedung sekolah 2.048.037.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.525.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.652.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.029.860.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 234.928.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.628.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 823.672.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 407.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.222.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 48.658.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 48.658.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.335.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.323.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan data/informasi 598.459.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat 215.682.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.185.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.497.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 Penyusunan feasibility study pembangunan sarana dan prasarana daerah 382.777.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 323.345.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.432.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 128.955.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 79.520.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.220.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 49.434.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.575.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.859.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 51.833.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 19.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 32.033.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.033.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 90.908.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 90.908.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.465.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.443.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 447.434.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 447.434.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.484.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 215.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.507.397.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 514.520.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.031.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408.489.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 27.662.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.262.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Kegiatan Reses 197.775.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.575.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Rapat Kerja Tahunan DPRD 81.061.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.636.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah 686.378.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 686.378.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 504.855.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 504.855.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 493.205.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 333.264.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 46.985.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.935.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP 219.369.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.869.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat 36.527.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.627.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Fasilitasi penyusunan Perdes tentang BUMDESA 30.382.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.282.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 475.940.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 71.396.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.275.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.687.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.434.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 212.658.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.208.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 Magang/studi banding bagi petani 104.581.300,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.581.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Lomba penganekaragaman makanan non beras 51.491.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.675.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.816.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi 35.812.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.762.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 50.176.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 50.176.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.426.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 18.473.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pengklasifikasian data 18.473.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.653.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.940.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 175.262.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Operasi pasar murah 121.378.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.878.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi 26.095.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.695.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 Peningkatan pengawasan peredaran barang (sembako, BBM & gas bersubsidi) 27.788.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.738.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 323.855.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi 52.222.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.705.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.517.300,00 
Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten / 77.460.300,00 
kota 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.742.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.718.300,00 
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 94.347.000,00 
(PPDT) 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.345.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.002.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan 99.825.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.020.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.805.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.516.859.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni 1.516.859.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.508.109.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 206.159.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 PAM Hari Besar 48.288.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.238.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat 88.701.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.701.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 PAM kedatangan pejabat 34.025.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.625.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA 35.144.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.744.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 121.298.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah 121.298.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.898.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 629.583.800,00 
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum 629.583.800,00 
dan peninggalan bawah air 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.483.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 508.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 248.287.300,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 248.287.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.487.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 232.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 490.085.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 Fasilitasi dan pelatihan kerajinan bambu di desa binaan PKK 34.699.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.490.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.209.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 Fasilitasi peningkatan mutu komuditi kopi bubuk 322.979.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 317.104.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 Fasilitasi pengadaan peralatan tenun 132.405.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.905.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 117.781.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional 117.781.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.531.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 799.164.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 65.886.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.886.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 22.417.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.167.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 49.940.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.940.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 Peringatan Hari Anak 29.565.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.565.400,00 
Fasilitasi peran serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) 631.354.400,00 
Kabupaten 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 624.154.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 85.085.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Sinkronisasi dan pemutakhiran data investasi PMDN/PMA 85.085.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.040.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.045.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.085.667.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 Kegiatan Posko III 16.998.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.648.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 Rehabilitasi jaringan tersier 1.068.668.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.398.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.057.970.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 609.753.600,00 
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 86.871.900,00 
dan kemasyarakatan 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.825.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.046.900,00 
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non 104.750.000,00 
departemen/luar negeri 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 135.522.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.825.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.697.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 Rapat kerja pemerintahan daerah 92.686.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.261.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah 123.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 Rapat Koordinasi Camat 66.923.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.648.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 327.845.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Seleksi calon paskibraka 327.845.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.375.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.470.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 129.197.250,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan 38.958.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.813.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.145.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 90.238.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.738.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program transmigrasi lokal 57.505.400,00 
Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT 57.505.400,00 
Sibagindar 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.925.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.580.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.203.880.365,00 
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan 2.485.337.700,00 
jaringannya 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.625.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.678.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.434.034.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 593.150.765,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 593.150.765,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 50.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 26.167.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.275.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.892.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 Pembentukan dokter kecil 48.724.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.224.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 17.402.132.455,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 1.508.292.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.125.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.017.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.484.150.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 32.552.673,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.552.673,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 19.339.644,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.339.644,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 57.948.645,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.948.645,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 131.275.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.300.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI 33.906.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.481.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI 159.118.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.525.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.593.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 Lomba cerdas cermat SD/MI 64.982.060,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.307.060,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 52.005.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.005.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 43.340.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.990.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 13.282.538.133,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.339.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.148.548.733,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS SD/SMP 51.316.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.016.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru 1.435.440.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.435.440.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 Workshop kurikulum tingkat satuan pendidikan SD (KTSP-SD) 85.604.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.279.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 Pelaksanaan Try Out UN SD/MI 65.536.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.861.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 109 Test kemampuan IQ Anak tingkat SD/MI 199.685.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.010.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 110 Test kemampuan IQ Anak tingkat SMP 179.249.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.574.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 51.831.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Workshop teknik penulisan berita 51.831.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.830.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.001.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 138.988.907,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES 73.718.009,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.925.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.793.009,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES 65.270.898,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.620.898,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.216.123.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan 1.216.123.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.873.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.148.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pendidikan Menengah 6.399.303.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah 1.732.183.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.775.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.068.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.712.340.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Penambahan ruang guru sekolah 897.735.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.922.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 885.937.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 920.760.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.438.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 912.372.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 677.198.406,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.083.875,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 438.114.531,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 6.340.481,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.340.481,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 77.779.738,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.779.738,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 801.080.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.125.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.395.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 790.560.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 339.360.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.260.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 78 Pelaksanaan bimbingan belajar SMA/SMK 419.991.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.766.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 81 Penelusuran dan pembinaan siswa berbakat sains Tk. SMA 167.594.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.595.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.999.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 Fasilitasi ujian nasional 194.378.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.053.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN 39.309.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.109.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 Ujian SMA/SMK 45.814.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.814.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 Story telling 29.499.775,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.515.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.984.775,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 Sosialisasi ujian nasional (UN) SMP/MTS, SMA/MA dan SMK 19.948.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.323.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 Uji kompetensi siswa 30.328.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.588.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 257.146.370,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 51.428.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.715.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.713.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 86.316.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.066.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 119.401.770,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.025.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.376.770,00 
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 
Menengah 
0.00 . 0.00.00 . 17 198.155.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 Fasilitasi Tim Pokjanis Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB) 198.155.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.255.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 572.614.525,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Peningkatan kesadaran masyarakat nilai kebangkitan bangsa 26.900.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.925.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Peringatan hari kesaktian pancasila 19.901.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.926.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Peringatan hari kebangkitan nasional 15.717.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.742.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Peringatan Hari Uang Tahun RI 41.160.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.760.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 468.934.625,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.505.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.429.625,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.725.266.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 106.248.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.796.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.452.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 96.493.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.375.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.118.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 55.670.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.502.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.168.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 94.618.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.368.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 68.207.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.502.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.705.700,00 
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 56.792.200,00 
APBD 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.692.200,00 
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 48.889.600,00 
pelaksanaan APBD 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.277.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.612.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 20.313.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.888.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 42.298.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.725.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.573.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 139.293.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.170.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.823.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD 21.928.700,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.428.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah 79.454.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.354.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD 23.440.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.940.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 Penghapusan barang milik daerah 28.717.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.392.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA 37.805.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.925.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.880.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 Pendataan subjek dan objek pajak daerah 26.246.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.146.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 Sensus, pendataan dan penilaian barang milik daerah 72.880.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.625.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.255.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 Pemeliharaan dan Update SIM BMD 41.045.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.725.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.320.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 55 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan 14.429.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.429.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 500.317.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.550.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.182.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.585.000,00 
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 35.363.600,00 
Daerah 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.413.600,00 
Pembuatan Database Subjek dan Objek PBB P2 dalam rangka pengalihan PBB menjadi 282.842.100,00 
pajak daerah Tahun 2014 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.992.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah 54.788.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.288.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 Operasional Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) 777.178.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 394.741.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.487.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 500.332.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 172.318.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.130.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.188.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Pembinaan gotong royong desa 51.999.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.949.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Pembuatan dan penayangan film pemberdayaan 50.222.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.472.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 Survey tapal batas desa 178.770.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.620.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 Pembuatan plank pemberdayaan 47.022.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.272.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.067.216.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1.067.216.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.175.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.489.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.032.552.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 1.706.717.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 781.783.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 767.833.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 562.029.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.340.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 529.689.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 103.080.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.080.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 Visualisasi pelaksanaan pembangunan daerah 259.824.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.324.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 74.132.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan 74.132.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.090.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.042.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 64.035.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 Pemberian alat bantu dengar dan kursi roda untuk penyandang cacat 64.035.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.285.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program penataan struktur industri 139.107.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir 139.107.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.020.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.087.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program Pendidikan Non Formal 203.111.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 38.046.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.310.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.736.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 46.245.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.795.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 37.170.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.170.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 Kegiatan HAI 48.764.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.114.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 Peringatan Hari Pendidikan Nasional 32.886.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.236.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 106.461.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 Pelaksanaan PRSU 56.628.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.328.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar 49.832.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.432.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.350.304.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa 51.314.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.314.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa 2.236.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.236.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 Fasilitasi dan monitoring pemilihan kepala desa 62.790.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.390.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 174.218.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 Peringatan hari koperasi 77.495.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.725.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.770.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) 56.212.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.887.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 Fasilitasi pembentukan koperasi baru 40.510.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.260.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.903.717.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 1.623.739.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.527.600,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.608.912.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 Operasional UPTD perkebunan 66.036.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.586.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes 75.948.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.598.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 Kerjasama dengan Balitbang 137.993.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.293.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.743.207.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.743.207.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.807.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.686.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4.232.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD 4.232.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.832.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 164.470.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan 164.470.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.470.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 392.131.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 392.131.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.953.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 362.377.500,00 
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 
0.00 . 0.00.00 . 19 120.169.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 56.447.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.472.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP 63.722.100,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.172.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 112.915.100,00 
Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat 112.915.100,00 
Sejahtera (PT-P2W-KSS) 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.465.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3.328.256.421,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 52.997.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.997.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 610.380.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 606.330.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 41.993.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.643.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian) 1.153.611.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.375.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.036.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.140.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 Intensifikasi tanaman gambir 1.403.393.021,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.018.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.055.793.021,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.582.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 Pencegahan dan penanggulangan OPT 65.881.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.531.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 242.006.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 215.157.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.157.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia 11.848.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.048.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 Promosi informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 15.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 910.087.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 203.251.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.865.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.426.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.960.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 50.447.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.147.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi 53.898.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.225.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.673.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan 19.389.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.639.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 Pameran pertanian 36.421.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.671.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 Mengikuti even penting di provinsi dan nasional oleh aparatur dan kontak tani 135.721.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.946.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian 24.204.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.054.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 Mengikuti jambore penyuluh pertanian 87.477.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.402.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 Rapat-rapat koordinasi penyuluh pertanian 46.603.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.675.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.928.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 179.992.600,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.392.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 Peningkatan kapasitas kepelatihan tenaga penyuluh 72.679.050,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.204.050,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 66.273.800,00 
Fasilitasi dan pembinaan pemberian bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada 66.273.800,00 
pemerintah desa 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.823.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 82.770.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 27.612.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.337.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 Penyelenggaraan HAORNAS 55.157.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.882.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 2.853.117.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Penyediaan sarana dan prasarana pasar 2.853.117.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.707.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.822.435.000,00 
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan 
daerah 
0.00 . 0.00.00 . 20 269.558.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 269.558.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.558.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 952.914.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 Pelatihan membuat karya tuli ilmiah bagi guru Gol III dan IV 67.946.780,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.521.780,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik 37.424.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.175.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.249.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 28 Pelatihan penggunaan alat peraga IPA 56.659.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.325.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.334.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 Pelatihan managerial kepala sekolah dan calon kepala sekolah 111.045.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.570.300,00 
Pelatihan dan olimpiade guru mata pelajaran matematika dan sains tingkat SMP dan 458.975.100,00 
SMA 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.965.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.010.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 Pelatihan guru muatan lokal tingkat SMP, SMA/SMK 44.970.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.495.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah 23.337.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.550.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.787.800,00 
Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD/MI, SMP/MTS 152.554.720,00 
dan SMA 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.625.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.929.720,00 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 
0.00 . 0.00.00 . 20 723.195.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 234.118.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.118.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 246.865.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.865.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 Review Laporan Keuangan 6.430.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.480.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 Monitoring distribusi raskin 214.612.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.512.700,00 
Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan 21.168.500,00 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.168.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 431.667.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 404.580.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 404.580.600,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi 27.086.600,00 
buruk 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.086.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.115.584.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 Peringatan Hari Pahlawan 42.649.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.999.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK 233.369.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.969.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Sosialisasi Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE) 49.618.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.218.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 Peringatan Hari Lansia 49.825.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.765.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.060.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 Validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 48.735.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.825.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.910.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 Pelatihan kesiagaan penanggulangan bencana 35.042.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.115.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.927.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejateraan Keluarga (LK3) 37.687.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.287.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 Penataan TPU, Taman Bahagia dan Makam Tokoh Pemekaran 378.107.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.057.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 22 Pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat 55.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 23 Pembuatan buku sejarah berdirinya Kabupaten Pakpak Bharat 184.748.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.848.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 76.466.200,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 76.466.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.416.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 268.464.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 Operasional Tim Monitoring Pemilihan Umum 141.960.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.385.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.575.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 Sosialisasi Undang-Undang Politik 60.056.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.725.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.331.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Rapat koordinasi pra-pemilihan umum calon legislatif 66.446.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.471.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 46.509.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 Pembuatan jamban keluarga 35.054.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.054.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 Pertemuan klinik sanitasi 11.455.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.055.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 44.954.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru 44.954.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.604.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program peningkatan kebersihan pasar 38.340.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar 38.340.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.090.400,00 
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 
pengawasan 
0.00 . 0.00.00 . 21 189.323.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 169.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 19.523.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.150.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.373.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 722.953.700,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 69.120.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.798.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.322.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 67.734.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.684.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 70.114.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.155.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.959.100,00 
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 64.675.600,00 
(PPAS) 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.155.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.520.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 277.460.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.865.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.595.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD 97.295.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.545.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 76.554.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.635.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.919.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 185.803.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 22.991.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.316.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 154.812.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.287.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 HUT dan Rakornas PGRI 8.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 
pengawasan 
0.00 . 0.00.00 . 22 10.587.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat 10.587.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.137.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 154.549.422,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 28.391.232,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.391.232,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 15.005.050,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.005.050,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 60.525.940,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.525.940,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB - Paru 50.627.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.627.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 709.548.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 Pelatihan penanggulangan bencana 97.771.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.414.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.357.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 Sosialisasi Penanggulangan Bencana 37.873.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.398.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah 62.716.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.716.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana 32.315.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.565.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam 78.872.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.422.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 Tanggap darurat bencana 400.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 129.552.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 Operasional rutin penangkar ternak 129.552.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.552.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 17.320.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 17.320.000,00 
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.388.048.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 535.430.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 535.430.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan dan bahaya kebakaran 3.852.617.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.288.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.828.879.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 175.308.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 Fasilitasi perencanaan anggaran responsif gender 39.275.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.125.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 Penyusunan perencanaan dan identifikasi tenaga kerja daerah 136.033.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.745.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.288.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 551.710.490,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 493.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 486.175.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 Rapat kerja kesehatan daerah 51.169.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.094.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 Penyusunan profil kesehatan 6.565.790,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 765.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.790,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 2.427.046.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 Pelayanan kesehatan THT 39.319.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.519.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah 1.026.675.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.026.675.300,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35
3. Lampiran 3
3. Lampiran 3
3. Lampiran 3
3. Lampiran 3
3. Lampiran 3
3. Lampiran 3
3. Lampiran 3
3. Lampiran 3

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Dinas pendidikan(1)
Dinas pendidikan(1)Dinas pendidikan(1)
Dinas pendidikan(1)DiskominfoPB
 
Kecamatan sttu jehe
Kecamatan sttu jeheKecamatan sttu jehe
Kecamatan sttu jeheDiskominfoPB
 
Dinas perpustakaan
Dinas perpustakaanDinas perpustakaan
Dinas perpustakaanDiskominfoPB
 
Kecamatan siempat rube
Kecamatan siempat rubeKecamatan siempat rube
Kecamatan siempat rubeDiskominfoPB
 
Dinas penananaman modal
Dinas penananaman modalDinas penananaman modal
Dinas penananaman modalDiskominfoPB
 
Dinas ketahanan pangan dan pertanian
Dinas ketahanan pangan dan pertanianDinas ketahanan pangan dan pertanian
Dinas ketahanan pangan dan pertanianDiskominfoPB
 
Ringkasan penjabaran apbd 2021
Ringkasan penjabaran apbd 2021Ringkasan penjabaran apbd 2021
Ringkasan penjabaran apbd 2021DiskominfoPB
 
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015ASRULAHK
 

Mais procurados (20)

Kec. kerajaan
Kec. kerajaanKec. kerajaan
Kec. kerajaan
 
Dinas pendidikan(1)
Dinas pendidikan(1)Dinas pendidikan(1)
Dinas pendidikan(1)
 
Kecamatan sttu jehe
Kecamatan sttu jeheKecamatan sttu jehe
Kecamatan sttu jehe
 
Dinas perpustakaan
Dinas perpustakaanDinas perpustakaan
Dinas perpustakaan
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
Kec. tinada
Kec. tinadaKec. tinada
Kec. tinada
 
Kecamatan siempat rube
Kecamatan siempat rubeKecamatan siempat rube
Kecamatan siempat rube
 
Calk audit 2020
Calk audit 2020Calk audit 2020
Calk audit 2020
 
Dinas perkim
Dinas perkimDinas perkim
Dinas perkim
 
Inspektorat
InspektoratInspektorat
Inspektorat
 
Bappelitbangda
BappelitbangdaBappelitbangda
Bappelitbangda
 
Kecamataan pggs
Kecamataan pggsKecamataan pggs
Kecamataan pggs
 
Dinas parawisata
Dinas parawisataDinas parawisata
Dinas parawisata
 
Setwan
SetwanSetwan
Setwan
 
Dinas penananaman modal
Dinas penananaman modalDinas penananaman modal
Dinas penananaman modal
 
Dippekade
DippekadeDippekade
Dippekade
 
Dinas sosial
Dinas sosialDinas sosial
Dinas sosial
 
Dinas ketahanan pangan dan pertanian
Dinas ketahanan pangan dan pertanianDinas ketahanan pangan dan pertanian
Dinas ketahanan pangan dan pertanian
 
Ringkasan penjabaran apbd 2021
Ringkasan penjabaran apbd 2021Ringkasan penjabaran apbd 2021
Ringkasan penjabaran apbd 2021
 
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
 

Destaque

устименко ирина Power point
устименко ирина Power pointустименко ирина Power point
устименко ирина Power pointIrina93
 
Rpptiksmpberkarakterkelasviii
RpptiksmpberkarakterkelasviiiRpptiksmpberkarakterkelasviii
RpptiksmpberkarakterkelasviiiDeni Riansyah
 
The Venice Model Units
The Venice Model UnitsThe Venice Model Units
The Venice Model Unitsdreamcityph
 
Pahara PDF Presentation
Pahara PDF PresentationPahara PDF Presentation
Pahara PDF Presentationdreamcityph
 
Alabang West Village Presentation
Alabang West Village PresentationAlabang West Village Presentation
Alabang West Village Presentationdreamcityph
 

Destaque (8)

Evictions Mediation
Evictions  MediationEvictions  Mediation
Evictions Mediation
 
Digital immortality
Digital immortalityDigital immortality
Digital immortality
 
устименко ирина Power point
устименко ирина Power pointустименко ирина Power point
устименко ирина Power point
 
Rpptiksmpberkarakterkelasviii
RpptiksmpberkarakterkelasviiiRpptiksmpberkarakterkelasviii
Rpptiksmpberkarakterkelasviii
 
academic-record-q72
academic-record-q72academic-record-q72
academic-record-q72
 
The Venice Model Units
The Venice Model UnitsThe Venice Model Units
The Venice Model Units
 
Pahara PDF Presentation
Pahara PDF PresentationPahara PDF Presentation
Pahara PDF Presentation
 
Alabang West Village Presentation
Alabang West Village PresentationAlabang West Village Presentation
Alabang West Village Presentation
 

Semelhante a 3. Lampiran 3

Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa TirtomoyoPerubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa TirtomoyoYugaEkoWahyono
 
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerahPerda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerahASRULAHK
 
Kecamatan pagindar
Kecamatan pagindarKecamatan pagindar
Kecamatan pagindarDiskominfoPB
 
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020PemerintahDesa4
 
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015ASRULAHK
 
Laporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosono
Laporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosonoLaporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosono
Laporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosonoPemerintahDesa4
 
Rincian apb desa pencil tahun 2018
Rincian apb desa pencil tahun  2018Rincian apb desa pencil tahun  2018
Rincian apb desa pencil tahun 2018Teguh Supriyadi
 
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa TirtomoyoPerubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa TirtomoyoYugaEkoWahyono
 
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 

Semelhante a 3. Lampiran 3 (20)

Kec. sttu julu
Kec. sttu juluKec. sttu julu
Kec. sttu julu
 
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa TirtomoyoPerubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
 
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerahPerda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerah
 
Kecamatan pagindar
Kecamatan pagindarKecamatan pagindar
Kecamatan pagindar
 
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
 
Bpkpad
BpkpadBpkpad
Bpkpad
 
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
 
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
 
Laporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosono
Laporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosonoLaporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosono
Laporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosono
 
Rincian apb desa pencil tahun 2018
Rincian apb desa pencil tahun  2018Rincian apb desa pencil tahun  2018
Rincian apb desa pencil tahun 2018
 
Dukcatpil
DukcatpilDukcatpil
Dukcatpil
 
Bpkpsdm
BpkpsdmBpkpsdm
Bpkpsdm
 
X.GENDING.pdf
X.GENDING.pdfX.GENDING.pdf
X.GENDING.pdf
 
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa TirtomoyoPerubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
 
paybar17.pdf
paybar17.pdfpaybar17.pdf
paybar17.pdf
 
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
 
Bpbd
BpbdBpbd
Bpbd
 
Dinas putr
Dinas putrDinas putr
Dinas putr
 
Satpol pp
Satpol ppSatpol pp
Satpol pp
 
Bkd
BkdBkd
Bkd
 

Mais de kabupaten_pakpakbharat

32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangankabupaten_pakpakbharat
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kbkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten_pakpakbharat
 

Mais de kabupaten_pakpakbharat (20)

Manual book v 3
Manual book v 3Manual book v 3
Manual book v 3
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
19. Kantor kepegawaian daerah
19. Kantor kepegawaian  daerah19. Kantor kepegawaian  daerah
19. Kantor kepegawaian daerah
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah
 

Último

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Último (8)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

3. Lampiran 3

  • 1. Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2012 28 December 2012 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 384.611.789.613,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.335.245.295,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.134.706.165,00 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.352.064.130,00 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.648.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 350.798.578.543,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23.193.717.543,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 273.598.951.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 54.005.910.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 24.477.965.775,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2.669.965.775,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 11.808.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 10.000.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 BELANJA 404.257.723.348,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 172.219.716.911,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 152.045.898.911,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 2.865.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 12.072.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 4.235.918.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 232.038.006.437,00 0.00 . 0.00.00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.258.699.600,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 160.773.500,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.773.500,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.885.456.492,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
  • 2. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.845.456.492,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.803.969.968,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.803.969.968,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 117.096.800,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.096.800,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 327.063.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.063.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.840.879.649,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.834.779.649,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.419.566.915,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.020.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.412.546.915,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 222.956.551,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.956.551,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.535.362.775,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.546.575,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.833.216.200,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 104.871.200,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.204.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.667.200,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 396.510.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.110.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 144.840.500,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.567.800,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.872.700,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 4.837.987.400,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.837.987.400,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 249.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 Peneydiaan jasa dokumentasi kantor 16.191.100,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
  • 3. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.191.100,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran 206.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 8.426.284.050,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 696.933.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.729.351.050,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran 580.642.200,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 568.292.200,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 13.839.195.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.839.195.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD 5.245.600,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.195.600,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 11.392.900,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.992.900,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat 86.240.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.525.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.715.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 29 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat 40.074.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.724.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.158.350.801,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 1.523.040.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.675.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.682.500,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.498.682.500,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor (DAU) 8.115.710.824,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.040.024.500,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.063.036.324,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 920.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.850.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
  • 4. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 913.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 41.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 117.077.975,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.535.200,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 103.892.775,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 185.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.315.620.093,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.824.500,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.294.020.593,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 401.413.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 399.013.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 7.131.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.131.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 13 Pengadaan note book / laptop 9.856.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.856.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 419.848.925,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 418.098.925,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.355.769.744,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 801.407.244,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 539.137.500,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.103.903.800,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.103.903.800,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 72.073.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.073.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 261.765.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
  • 5. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.765.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 130.299.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.299.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 59.148.570,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.148.570,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 292.335.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.260.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 Pembangunan gedung kantor (DAK) 5.676.833.870,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.022.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.634.211.870,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan 42.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 Pembangunan dan penataan tempat parkir 106.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 908.901.300,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 908.901.300,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 904.701.300,00 Belan 0.00 . 0.00.00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.134.414.600,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 5.564.576.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.564.576.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 112.246.900,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.371.900,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 55.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 Pelatihan SDM 209.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa 10.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
  • 6. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 Pembinaan pemerintah desa 100.126.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.976.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 Launching dan sosialisasi penerapan LPSE 82.265.700,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.790.700,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0.00 . 0.00.00 . 06 1.803.535.770,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 106.555.600,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.235.600,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 46.819.100,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.415.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.404.100,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 94.765.800,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.127.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.638.800,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan 209.644.900,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.010.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.634.900,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 Monitoring dan evaluasi harga sembako 57.398.100,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.573.100,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) 79.141.500,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.745.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.396.500,00 Penyusunan infomasi sistem manajeman mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 19.591.500,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.391.500,00 Penyusunan informasi sistem mana jemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 24.881.400,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.681.400,00 Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik 26.101.000,00 untuk mencapai ISO 9001 : 2008 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
  • 7. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.901.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik 25.000.000,00 untuk mencapai ISO 9001 : 2008 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO 9001 : 25.127.500,00 2008 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.927.500,00 Penyusunan Informasi Sistem Manajemen Mutu dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan 90.903.000,00 Publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.903.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 25.801.500,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.601.500,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 69.576.000,00 publik untuk mecapai ISO 9001 : 2008 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.576.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 599.913.370,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487.713.370,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan publik untuk 54.963.000,00 mencapai ISO 9001 : 2008 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.963.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO 247.352.500,00 9001 : 2008 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.885.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.467.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Keluarga Berencana 818.561.498,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Pelayanan KIE 32.626.498,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.726.498,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pengadaan alat keluarga berencana 785.935.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
  • 8. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.915.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 766.370.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.673.630.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 26.758.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.758.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Pengadaan Obat-obatan 2.646.872.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.297.712.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 343.035.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 35.813.199.650,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU) 3.289.622.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.322.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.260.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pembangunan jembatan 385.275.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.819.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 361.655.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Pembangunan jalan - Perkerasan jalan (DAU) 12.568.137.320,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.020.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.541.366.720,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 7.972.325.050,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.753.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.947.721.650,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 4.360.351.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.641.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.304.310.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 7.237.488.180,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.405.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.179.682.880,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 662.679.400,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
  • 9. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 418.856.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.525.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.731.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 405.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 50.405.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.090.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.315.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 100.686.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.136.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 44.245.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.545.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 Penertiban administrasi kependudukan 48.485.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.485.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.106.638.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pembangunan gedung sekolah 2.048.037.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.525.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.652.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.029.860.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 234.928.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.628.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 823.672.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 407.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.222.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 48.658.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 48.658.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.335.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.323.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan data/informasi 598.459.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat 215.682.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
  • 10. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.185.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.497.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 Penyusunan feasibility study pembangunan sarana dan prasarana daerah 382.777.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 323.345.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.432.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 128.955.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 79.520.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.220.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 49.434.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.575.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.859.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 51.833.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 19.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 32.033.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.033.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 90.908.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 90.908.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.465.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.443.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 447.434.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 447.434.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.484.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 215.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.507.397.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 514.520.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.031.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408.489.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 27.662.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.262.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Kegiatan Reses 197.775.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
  • 11. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.575.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Rapat Kerja Tahunan DPRD 81.061.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.636.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah 686.378.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 686.378.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 504.855.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 504.855.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 493.205.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 333.264.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 46.985.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.935.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP 219.369.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.869.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat 36.527.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.627.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Fasilitasi penyusunan Perdes tentang BUMDESA 30.382.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.282.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 475.940.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 71.396.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.275.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.687.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.434.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 212.658.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.208.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 Magang/studi banding bagi petani 104.581.300,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
  • 12. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.581.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Lomba penganekaragaman makanan non beras 51.491.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.675.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.816.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi 35.812.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.762.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 50.176.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 50.176.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.426.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 18.473.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pengklasifikasian data 18.473.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.653.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.940.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 175.262.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Operasi pasar murah 121.378.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.878.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi 26.095.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.695.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 Peningkatan pengawasan peredaran barang (sembako, BBM & gas bersubsidi) 27.788.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.738.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 323.855.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi 52.222.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.705.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.517.300,00 Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten / 77.460.300,00 kota 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.742.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
  • 13. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.718.300,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 94.347.000,00 (PPDT) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.345.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.002.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan 99.825.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.020.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.805.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.516.859.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni 1.516.859.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.508.109.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 206.159.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 PAM Hari Besar 48.288.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.238.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat 88.701.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.701.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 PAM kedatangan pejabat 34.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA 35.144.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.744.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 121.298.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah 121.298.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.898.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 629.583.800,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum 629.583.800,00 dan peninggalan bawah air 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.483.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 508.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 248.287.300,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
  • 14. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 248.287.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.487.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 232.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 490.085.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 Fasilitasi dan pelatihan kerajinan bambu di desa binaan PKK 34.699.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.490.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.209.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 Fasilitasi peningkatan mutu komuditi kopi bubuk 322.979.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 317.104.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 Fasilitasi pengadaan peralatan tenun 132.405.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.905.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 117.781.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional 117.781.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.531.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 799.164.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 65.886.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.886.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 22.417.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.167.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 49.940.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.940.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 Peringatan Hari Anak 29.565.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.565.400,00 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) 631.354.400,00 Kabupaten 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 624.154.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 85.085.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
  • 15. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Sinkronisasi dan pemutakhiran data investasi PMDN/PMA 85.085.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.040.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.045.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.085.667.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 Kegiatan Posko III 16.998.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.648.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 Rehabilitasi jaringan tersier 1.068.668.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.398.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.057.970.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 609.753.600,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 86.871.900,00 dan kemasyarakatan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.046.900,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non 104.750.000,00 departemen/luar negeri 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 135.522.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.697.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 Rapat kerja pemerintahan daerah 92.686.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.261.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah 123.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 Rapat Koordinasi Camat 66.923.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.648.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 327.845.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Seleksi calon paskibraka 327.845.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.470.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 129.197.250,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
  • 16. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan 38.958.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.813.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.145.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 90.238.750,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.738.750,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program transmigrasi lokal 57.505.400,00 Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT 57.505.400,00 Sibagindar 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.925.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.580.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.203.880.365,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan 2.485.337.700,00 jaringannya 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.678.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.434.034.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 593.150.765,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 593.150.765,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 50.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 26.167.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.275.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.892.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 Pembentukan dokter kecil 48.724.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.224.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 17.402.132.455,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 1.508.292.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.125.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.017.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.484.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 32.552.673,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.552.673,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 19.339.644,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
  • 17. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.339.644,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 57.948.645,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.948.645,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 131.275.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.300.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI 33.906.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.481.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI 159.118.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.525.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.593.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 Lomba cerdas cermat SD/MI 64.982.060,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.307.060,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 52.005.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.005.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 43.340.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.990.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 13.282.538.133,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.339.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.148.548.733,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS SD/SMP 51.316.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.016.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru 1.435.440.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.435.440.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 Workshop kurikulum tingkat satuan pendidikan SD (KTSP-SD) 85.604.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.279.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 Pelaksanaan Try Out UN SD/MI 65.536.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
  • 18. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.861.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 109 Test kemampuan IQ Anak tingkat SD/MI 199.685.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.010.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 110 Test kemampuan IQ Anak tingkat SMP 179.249.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.574.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 51.831.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Workshop teknik penulisan berita 51.831.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.830.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.001.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 138.988.907,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES 73.718.009,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.925.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.793.009,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES 65.270.898,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.620.898,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.216.123.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan 1.216.123.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.873.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.148.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pendidikan Menengah 6.399.303.750,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah 1.732.183.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.068.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.712.340.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Penambahan ruang guru sekolah 897.735.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.922.600,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 885.937.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 920.760.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
  • 19. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.438.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 912.372.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 677.198.406,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.083.875,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 438.114.531,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 6.340.481,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.340.481,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 77.779.738,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.779.738,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 801.080.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.125.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.395.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 790.560.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 339.360.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.260.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 78 Pelaksanaan bimbingan belajar SMA/SMK 419.991.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.766.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 81 Penelusuran dan pembinaan siswa berbakat sains Tk. SMA 167.594.950,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.595.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.999.950,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 Fasilitasi ujian nasional 194.378.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.053.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN 39.309.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.109.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 Ujian SMA/SMK 45.814.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.814.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 Story telling 29.499.775,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.515.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.984.775,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 Sosialisasi ujian nasional (UN) SMP/MTS, SMA/MA dan SMK 19.948.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
  • 20. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.323.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 Uji kompetensi siswa 30.328.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.588.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 257.146.370,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 51.428.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.715.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.713.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 86.316.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.066.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 119.401.770,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.376.770,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0.00 . 0.00.00 . 17 198.155.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 Fasilitasi Tim Pokjanis Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB) 198.155.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.255.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 572.614.525,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Peningkatan kesadaran masyarakat nilai kebangkitan bangsa 26.900.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.925.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Peringatan hari kesaktian pancasila 19.901.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.926.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Peringatan hari kebangkitan nasional 15.717.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.742.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Peringatan Hari Uang Tahun RI 41.160.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.760.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Peringatan Hari Ulang Tahun RI 468.934.625,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.505.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
  • 21. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.429.625,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.725.266.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 106.248.600,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.796.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.452.600,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 96.493.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.118.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 55.670.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.502.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.168.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 94.618.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.368.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 68.207.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.502.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.705.700,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 56.792.200,00 APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.692.200,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 48.889.600,00 pelaksanaan APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.277.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.612.600,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 20.313.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.888.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 42.298.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.725.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.573.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 139.293.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.170.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.823.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD 21.928.700,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
  • 22. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.428.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah 79.454.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.354.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD 23.440.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.940.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 Penghapusan barang milik daerah 28.717.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.392.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA 37.805.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.925.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.880.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 Pendataan subjek dan objek pajak daerah 26.246.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.146.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 Sensus, pendataan dan penilaian barang milik daerah 72.880.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.255.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 Pemeliharaan dan Update SIM BMD 41.045.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.725.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 55 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan 14.429.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.429.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 500.317.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.182.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.585.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 35.363.600,00 Daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.413.600,00 Pembuatan Database Subjek dan Objek PBB P2 dalam rangka pengalihan PBB menjadi 282.842.100,00 pajak daerah Tahun 2014 0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22
  • 23. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.992.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah 54.788.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.288.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 Operasional Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) 777.178.600,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 394.741.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.487.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 500.332.650,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 172.318.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.130.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.188.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Pembinaan gotong royong desa 51.999.350,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.949.350,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 Pembuatan dan penayangan film pemberdayaan 50.222.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.472.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 Survey tapal batas desa 178.770.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.620.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 Pembuatan plank pemberdayaan 47.022.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.272.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.067.216.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1.067.216.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.175.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.489.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.032.552.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 1.706.717.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 781.783.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23
  • 24. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 767.833.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 562.029.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.340.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 529.689.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 103.080.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.080.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 Visualisasi pelaksanaan pembangunan daerah 259.824.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.324.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 74.132.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan 74.132.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.090.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.042.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 64.035.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 Pemberian alat bantu dengar dan kursi roda untuk penyandang cacat 64.035.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.285.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program penataan struktur industri 139.107.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir 139.107.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.020.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.087.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program Pendidikan Non Formal 203.111.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 38.046.200,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.310.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.736.200,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 46.245.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.795.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 37.170.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.170.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 Kegiatan HAI 48.764.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24
  • 25. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.114.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 Peringatan Hari Pendidikan Nasional 32.886.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.236.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 106.461.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 Pelaksanaan PRSU 56.628.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.328.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar 49.832.200,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.432.200,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.350.304.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa 51.314.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.314.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa 2.236.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.236.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 Fasilitasi dan monitoring pemilihan kepala desa 62.790.300,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.390.300,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 174.218.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 Peringatan hari koperasi 77.495.900,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.725.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.770.900,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) 56.212.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.887.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 Fasilitasi pembentukan koperasi baru 40.510.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.260.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.903.717.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 1.623.739.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.527.600,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25
  • 26. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.608.912.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 Operasional UPTD perkebunan 66.036.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.586.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes 75.948.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.598.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 Kerjasama dengan Balitbang 137.993.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.293.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.743.207.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.743.207.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.807.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.686.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4.232.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD 4.232.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.832.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 164.470.200,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan 164.470.200,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.470.200,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 392.131.400,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 392.131.400,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.953.900,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 362.377.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0.00 . 0.00.00 . 19 120.169.900,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 56.447.800,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.472.800,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP 63.722.100,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26
  • 27. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.172.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 112.915.100,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat 112.915.100,00 Sejahtera (PT-P2W-KSS) 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.465.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3.328.256.421,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 52.997.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.997.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 610.380.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 606.330.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 41.993.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.643.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian) 1.153.611.800,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.036.800,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.140.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 Intensifikasi tanaman gambir 1.403.393.021,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.018.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.055.793.021,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.582.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 Pencegahan dan penanggulangan OPT 65.881.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.531.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 242.006.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 215.157.600,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.157.600,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia 11.848.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27
  • 28. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.048.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 Promosi informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 15.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 910.087.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 203.251.600,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.865.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.426.600,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.960.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 50.447.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.147.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi 53.898.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.673.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan 19.389.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.639.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 Pameran pertanian 36.421.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.671.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 Mengikuti even penting di provinsi dan nasional oleh aparatur dan kontak tani 135.721.900,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.946.900,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian 24.204.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.054.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 Mengikuti jambore penyuluh pertanian 87.477.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.402.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 Rapat-rapat koordinasi penyuluh pertanian 46.603.450,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.675.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.928.450,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 179.992.600,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28
  • 29. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.392.600,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 Peningkatan kapasitas kepelatihan tenaga penyuluh 72.679.050,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.204.050,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 66.273.800,00 Fasilitasi dan pembinaan pemberian bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada 66.273.800,00 pemerintah desa 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.823.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 82.770.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 27.612.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.337.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 Penyelenggaraan HAORNAS 55.157.600,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.882.600,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 2.853.117.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Penyediaan sarana dan prasarana pasar 2.853.117.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.707.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.822.435.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0.00 . 0.00.00 . 20 269.558.250,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 269.558.250,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.558.250,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 952.914.450,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 Pelatihan membuat karya tuli ilmiah bagi guru Gol III dan IV 67.946.780,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.521.780,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik 37.424.600,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.175.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.249.600,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 28 Pelatihan penggunaan alat peraga IPA 56.659.250,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.325.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29
  • 30. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.334.250,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 Pelatihan managerial kepala sekolah dan calon kepala sekolah 111.045.300,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.570.300,00 Pelatihan dan olimpiade guru mata pelajaran matematika dan sains tingkat SMP dan 458.975.100,00 SMA 0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.965.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.010.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 Pelatihan guru muatan lokal tingkat SMP, SMA/SMK 44.970.900,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.495.900,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah 23.337.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.787.800,00 Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD/MI, SMP/MTS 152.554.720,00 dan SMA 0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.929.720,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0.00 . 0.00.00 . 20 723.195.300,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 234.118.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.118.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 246.865.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.865.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 Review Laporan Keuangan 6.430.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.480.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 Monitoring distribusi raskin 214.612.700,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.512.700,00 Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan 21.168.500,00 Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.168.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 431.667.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 404.580.600,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 404.580.600,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30
  • 31. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi 27.086.600,00 buruk 0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.086.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.115.584.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 Peringatan Hari Pahlawan 42.649.700,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.999.700,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK 233.369.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.969.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Sosialisasi Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE) 49.618.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.218.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 Peringatan Hari Lansia 49.825.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.765.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.060.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 Validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 48.735.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.910.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 Pelatihan kesiagaan penanggulangan bencana 35.042.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.115.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.927.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejateraan Keluarga (LK3) 37.687.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.287.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 Penataan TPU, Taman Bahagia dan Makam Tokoh Pemekaran 378.107.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.057.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 22 Pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat 55.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 23 Pembuatan buku sejarah berdirinya Kabupaten Pakpak Bharat 184.748.900,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.848.900,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 76.466.200,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31
  • 32. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 76.466.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.416.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 268.464.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 Operasional Tim Monitoring Pemilihan Umum 141.960.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.385.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.575.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 Sosialisasi Undang-Undang Politik 60.056.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.725.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.331.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Rapat koordinasi pra-pemilihan umum calon legislatif 66.446.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.471.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 46.509.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 Pembuatan jamban keluarga 35.054.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.054.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 Pertemuan klinik sanitasi 11.455.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.055.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 44.954.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru 44.954.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.604.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program peningkatan kebersihan pasar 38.340.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar 38.340.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.090.400,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0.00 . 0.00.00 . 21 189.323.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 169.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 19.523.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.373.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 722.953.700,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32
  • 33. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 69.120.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.798.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.322.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 67.734.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.684.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 70.114.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.155.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.959.100,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 64.675.600,00 (PPAS) 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.155.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.520.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 277.460.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.865.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.595.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD 97.295.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.545.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 76.554.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.635.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.919.800,00 0.00 . 0.00.00 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 185.803.700,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 22.991.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.316.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 154.812.700,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.287.700,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 HUT dan Rakornas PGRI 8.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 0.00 . 0.00.00 . 22 10.587.300,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat 10.587.300,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33
  • 34. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.137.300,00 0.00 . 0.00.00 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 154.549.422,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 28.391.232,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.391.232,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 15.005.050,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.005.050,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 60.525.940,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.525.940,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB - Paru 50.627.200,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.627.200,00 0.00 . 0.00.00 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 709.548.500,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 Pelatihan penanggulangan bencana 97.771.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.414.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.357.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 Sosialisasi Penanggulangan Bencana 37.873.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.398.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah 62.716.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.716.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana 32.315.400,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.565.400,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam 78.872.900,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.422.900,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 Tanggap darurat bencana 400.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 129.552.150,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 Operasional rutin penangkar ternak 129.552.150,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.552.150,00 0.00 . 0.00.00 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 17.320.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34
  • 35. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan 17.320.000,00 publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008 0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.388.048.200,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 535.430.700,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 535.430.700,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan dan bahaya kebakaran 3.852.617.500,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.288.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.828.879.500,00 0.00 . 0.00.00 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 175.308.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 Fasilitasi perencanaan anggaran responsif gender 39.275.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.125.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 Penyusunan perencanaan dan identifikasi tenaga kerja daerah 136.033.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.745.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.288.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 551.710.490,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 493.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 486.175.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 Rapat kerja kesehatan daerah 51.169.700,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.094.700,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 Penyusunan profil kesehatan 6.565.790,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 765.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.790,00 0.00 . 0.00.00 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 2.427.046.900,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 Pelayanan kesehatan THT 39.319.200,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.519.200,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah 1.026.675.300,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.026.675.300,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35