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EVALUACION ANUAL 2009
OFICINA DE PLANIFICACION,
PRESUPUESTO, Y DESARROLLO
  INSTITUCIONAL - OPPDI

ATENCION INTEGRAL DE SALUD

                Dr. Fernando Valencia Borda
                Responsable Atención Integral de Salud
I. INTRODUCCION
• Dentro del Modelo de Atención Integral se ha
  considerado pertinente realizar la evaluación anual
  considerando los diferentes componentes aplicados a la
  Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
  Institucional.
• Se ha considerado la evaluación del POI y las
  actividades del PSL de todas las estrategias y
  programas      cuyas     conclusiones,   acuerdos      y
  recomendaciones servirán para la elaboración del POI
  2010.
• Se    finaliza  describiendo   los principales   logros,
  dificultades, asi como los compromisos para el presente
  año acompañado de evidencias significativas por cada
  uno de ellos.
II. DATOS GENERALES
II. DATOS GENERALES: Pirámide Poblacional
                                   RAC: 1,020,612 hab.


                     60 - 64a

                     50 - 54a

                     40 - 44a

                     30 - 34 a

                     20 - 24a

                     10 - 14a

                       0 - 4a
                           -60000 -40000    -20000   0      20000   40000   60000

                                           INEI 2009
                                     MASCULINO           FEMENINO
      INEI 2005
II. DATOS GENERALES

   RECURSOS                                             RRHH/
                CAYLLOMA   AREQUIPA   TOTAL     %
   HUMANOS                                             Población
MEDICO             40        194       234    14.77     1/4,361
ENFERMERA          56        229       285    17.99     1/3,581
OBSTETRIZ          38        167       205    12.94     1/4,968
ODONTOLOGO         11         89       100     6.31    1/10,206
OTROS PROFES.      19        124       143     9.03     1/7,137
TEC. ENF.          61        307       368    23.23     1/2,773
OTROS TEC.         5          77       82      5.18
TEC.ADM.           3          87       90      5.68
NO INCLUIDOS       9          68       77      4.86
TOTAL             242       1,342     1,584   100.00
II. DATOS GENERALES
                 DISPONIBILIDAD DE RRHH
         No hay ninguna recomendación de OMS u OPS
         sobre número de médicos por habitante.
         A inicios de la Década del 70, un plan de salud
         para las Américas recomendaba llegar a un piso
         de 01 médico/1000 hab. así como metas para los
         demás profesionales, esto en base a un parámetro
         atribuido a la OPS, a saber: 10 Md/10,000 Hab.
         Una iniciativa de Rockefeller Foundation, llamada
         Joint Learning Initiative, propuso un nuevo
         criterio, luego adoptado en el Informe Mundial de
         salud de OMS en el 2006, llamado Densidad de
         Recursos     Humanos    en   Salud:   médicos y
         enfermeras por 10.000 habitantes, agrupando a
         los paises:
         1) aquellos con una tasa mayor de 50 por 10.000;
         2) aquellos con una tasa de 25 a 50; y
         3) los que tienen una tasa menor de 25

                 RED AREQUIPA CAYLLOMA
         Médicos: 2.3 / 10,000 Hab. (1/5)
         RRHH (Md+Enf): 5 / 10,000 Hab. (1/5)
II. DATOS GENERALES
         POBLACION POR PROVINCIAS                                                     EESS                          Distribucion EESS
Total Regional     Distritos       1,225,792         P/P       CLAS I - 4 I - 3 I - 2 I - 1 TOTAL % X Prov X Distrito
Prov. Camana            8              54,538        4%           4        1      3      10      5        19         8%        2.38
Prov. Caraveli         13              32,874        3%           3        2      2      10      3        17         7%        1.31
Prov. Castilla         14              36,427        3%           5        1      5      6      13        25         10%       1.79
Prov. Condesuyos        8              18,409        2%           2        1      2      4       5        12         5%        1.50
Prov. La Union         11              17,151        1%           2        1      1      12      3        17         7%        1.55
Prov. Caylloma         19              83,879         7%          5        2      5      13     14        34         14%       1.79
Prov. Islay             6              51,682        4%           3        3      2      3       4        12         5%        2.00
Prov. Arequipa         29             930,832        76%         21        5     25      55     20       105         44%       3.62
                                                  TOTAL          45       16     45 113         67       241                   2.23
Red AQP Caylloma 48                1,014,711         83%         26        7     30      68     34       139         58%       2.90
                   * Considerar los distritos de Chachas y Choco (Castilla), Cayarani (Condesuyos) y Cocachacra (Islay).
II. DATOS GENERALES
                                                               EXTENSION DE USO                    INTENSIDAD DE USO
                              TOTAL     TOTAL
     POBLACION 2009         ATENDIDOS ATENCIONES                MASCULINO        FEMENINO
                                                   TOTAL                                          TOTAL MASCUL.      FEMEN.
                                                               EUM        %       EUF       %


POB. TOTAL     1,020,612      532,477 2,526,309 52.2% 19.87%            38%     32.30%     62%      4.74     4.14    5.12


NIÑA/O           172,575      160,224     950,770 92.8% 47.61%          51%     45.23%     49%      5.93     5.82    6.05


ADOLESCENTE      187,538       88,620     347,536 47.3% 19.52%          41%     27.74%     59%      3.92     3.30    4.36


ADULTO           559,952      255,483 1,104,090 45.6% 12.87%            28%     32.76%     72%      4.32     2.67    4.97

ADULTO
                 100,545       28,150     123,913 28.0% 11.92%          43%     16.08%     57%      4.40     4.08    4.64
MAYOR

Además de diseñar estrategias para incrementar coberturas en la población masculina de los c.v. adolescente, adulto y
adulto mayor, se debe enfatizar en la pérdida de oportunidades para las demás estrategias (p.e . c.v. niño y salud mental).
                                                                                                                   mental).
II. DATOS GENERALES
El problema de acceso geográfico y económico se está
superando.
Ahora se tiene que evaluar la CALIDAD DE LA
ATENCION en sus tres dimensiones (técnico
científica, humana y del entorno).
Tenemos EESS con
horarios de atención
de 6 y 12 horas con
“Equipo Básico de Salud”.
No existen “Equipos
Multidisciplinarios” para
abordar todos los
determinantes de la
salud ni las prioridades
nacionales y regionales.
II. DATOS GENERALES
                     • Se cuenta con los principales Documentos de
                       Gestión: MOF, ROF, CAP, Tarifario.
SERVICIOS DE SALUD




                     • Gestión     para     la     autorización    del
                       funcionamiento por R.D. UPS-Laboratorio
                       Clínico en los EE.SS I-2 del ámbito de la
                       RSAC.
                     • Gestión para la autorización de funcionamiento
                       por R.D. UPS-Odontología en los EE.SS. I-2
                       en el ámbito RSAC.
                     • Se Modifican Horarios de Atención (11
                       EESS).
                     • Actualización de tarifas, horarios de atención
                       y estándares de categorización de los EESS.
                     • Se ha iniciado el proceso de Recategorización.
III. EVALUACION DE LA ORGANIZACION
SISTEMA DE REFERENCIA Y


                                                                                              Referencias Efectuadas 2009
                                                                                  UPS de Destino de la RF
                           Etapas de Vida(Años)                                                                                                 SIS
                                                              CE                 EM                 Apoyo Dx               TOTAL
   CONTRARREFERNCIA



                                                       N.S         SIS    N.S          SIS       N.S        SIS       N            %     Nº              %

                              NIÑO(Subtotal)           304     11,287     457      2,172          7        1,910   16,037      24.52   15,369         25.07

                                   < 1 mes              36         354     78          215        1         30       714        1.08     599          0.98

                                  < 01 año              98      3,218      87          558        1         501     4,463       6.78    4,277         6.98
                                 01-04 años            109         4355   163          910        3         684     6524        9.91    6249          10.19
                                 05--09 años            61         3360   129          489        2        3.95     4436        6.74    4244          6.92
                           ADOLESC.(SubTotal)          194         5842   513          1478       20       2283    10,330      15.70    9603          15.67
                                   10--14               70         2748   169          414        2         391     3794        5.76    3553          5.80
                                   15--19              124         3094   344          1064       18       1892     6536        9.93    6050          9.87
                             Adulto(SubtTotal)         693     14642      1741         5471       60      10612    33,219      50.47   30725          50.12
                                 20 - 59 años          693     14642      1741         5471       60      10612     33219      50.47   30725          50.12
                               Adulto Mayor            205         4527   315          736        6         342     6,131       9.32    5605          9.14
                                 > 60 a más            205         4527   315          736        6         342     6131        9.32    5605          9.14
                                   TOTAL               1396    36298      3026         9857       93      15147    65,817       100    61302          100
                                     %                 2.12     55.15     4.60     14.98         0.14      23.01     100                              93.14
                          LEYENDA:

                          UPS: Unidad Produc.de Servicios      RV: Retiro Voluntario            Des: Deserción     CE: Cons.Externo    Fall: Fallecido
III. EVALUACION DE LA ORGANIZACION
SISTEMA DE REFERENCIA Y



                                        Diagnósticos más frecuentes de Referencias Efectuadas          TOTAL
   CONTRARREFERNCIA



                          Dx.1 ENF. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO                             12,874     19.56
                          Dx.2 ENF. ODNTOESTOMATOLOGICAS                                        3,318          5.04
                          Dx.3 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y CAUSAS EXTER.                    4,081          6.20
                          Dx.5 ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO                                    1,146          1.74
                          Dx.6 ENF. DEL SISTEMA RESPIRATORIO                                    5,266          8.00
                          Dx.7 ENF. DE LA PIEL Y EL TCSC                                        1,919          2.92
                          Dx.8 ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO                                  2,623          3.99
                          Dx.9 ENF. DEL OJO Y SUS ANEXOS                                        2,269          3.45
                          Dx.10 ENF. DE LA SANGRE Y DE LOS ORG. HEMATOPOYETICOS                  409           0.62
                          Dx.11 APOYO AL DIAGNOSTICO: DIAGNOSTICO POR IMÁGENES                  6,536          9.93
                          Dx.12 APOYO AL DIAGNOSTICO: LABORATORIO CLINICO                       8,588      13.05
                          Dx.13 Otros                                                           16,788     25.51

                          TOTAL                                                                 65,817     100%
III. EVALUACION DE LA ORGANIZACION
                   •   Se participo activamente
                       en el Simulacro de
DEFENSA NACIONAL




                       Erupción Volcánica organizado
                       por el Gobierno regional.
                   •   Se realizo el Simulacro de Sismo
                       en la red y Micro redes.
                   •   Se ha participado en la intervención por temporada de
                       frio en la Ciudad de Juliaca, en la movilización del
                       Hospital de Campaña; asimismo en Ica con la
                       instalación   del   Hospital   como    estrategia  de
                       reconstrucción a causa del terremoto.
                   •   Se ha subsanado gran parte de las observaciones
                       hechas como resultado de la "Evaluación Técnica del
                       Edificio de la Red de salud Arequipa Caylloma” por la
                       Comisión de defensa Civil Provincial.
IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
                     Mejoramiento de la Calidad de los
                            Servicios de Salud
PLANIFICACION




                • Durante el año 2009 se ejecutó el programa de
                  Mejoramiento    de   EESS,     mejorando    la
                  Infraestructura y Equipamiento de los 140
                  establecimientos de salud que integran la Red,
                  con una inversión de S/. 3,302,894, de los
                  cuales S/. 2,347,350 fueron transferidos a
                  cada responsable de los establecimientos,
                  mediante D.U Nº 022-2009; y S/. 919,894
                  presupuestados en el PIA 2009 de la Red de
                  salud complementándose dicho equipamiento
                  según requerimiento de cada EESS.
IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO

                                Funcion / Genérica               PIM          %
Recursos Financieros 2009



                            20 SALUD
                            2.1 Personal y Obligaciones          21 679,051   90.45
                            sociales
     PRESUPUESTO




                            2.2 Pensiones y otras prestaciones      16,200    0.07
                            sociales
                            2.3 Bienes y servicios                2 182,894   9.10
                            2.5 Otros gastos                          2,000   0.02
                            2.6 Adquisición de activos no            88,000   0.36
                            financieros
                               TOTAL FUNCION                     23 968,145   99.19
                            24 PREVISION SOCIAL                     196,580
                            2.2 Pensiones y otras prestaciones
                            sociales
                                TOTAL FUNCION                       196,580   0.81
                                       TOTAL P I M               24,164,725   100
IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
Ejecución Presupuestal por FF



                                                                                                              % de
                                        F. F.   GENÉRICA            PIM        COMPROMISOS     SALDOS
                                                                                                           Compromisos

                                1. RECURSOS ORDINARIOS         26,172,989.00 26,130,847.71     42,141.29       99.84
       PRESUPUESTO




                                2. RECURSOS DIRECTAMENTE         341,029.00     167,788.88    173,240.12       49.20
                                RECAUDADOS


                                4 DONACIONES Y                  5,382,834.00   4,968,729.70   414,104.30       92.31
                                TRANSFERENCIAS (SIS - MEDIC)

                                TOTAL                          31,896,852.00 31,267,366.29    629,485.71   98.03%
IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
                           EJECUCION PRESUPUESTAL X PARTIDA DE GASTO          PIM           COMPROMISOS       SALDOS
                                                                                                                           % de
                                                GENÉRICA                                                                Compromisos
Ejecucución Presupuestal


                           2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES            23,650,891.00    23,641,751.18     9,139.82       99.96

                           2.2. PREVISIONES SOCIALES Y OTRAS PRESTACIONES     214,640.00       183,408.86     31,231.14          85.45

                           2.3. BIENES Y SERVICIOS                           1,200,601.00     1,198,977.47     1,623.53          99.86
    PRESUPUESTO




                           2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES                       283,857.00       283,711.00        146.00          99.95

                           2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS                        823,000.00       822,999.20          0.80         100.00

                           TOTAL RECURSOS ORDINARIOS                        26,172,989.00    26,130,847.71     42,141.29         485.22


                                           ANALISIS PIA – PIM                   PIA             PIM
                                                                                                             DIFERENCIA=
                                                                                                                             % PIM/PIA
                                                 GENÉRICA                                                      PIM - PIA
                           2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES            21,613,851.00    23,650,891.00   2,037,040.00         9.42
                           2.2. PREVISIONES SOCIALES Y OTRAS PRESTACIONES
                                                                               212,780.00       214,640.00       1,860.00         0.87
                           2.3. BIENES Y SERVICIOS
                                                                             2,054,894.00     1,200,601.00    -854,293.00       -41.57
                           2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES                               0.00      283,857.00     283,857.00       100.00
                           2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS                          43,000.00       823,000.00     780,000.00     1,813.95
                           TOTAL RECURSOS ORDINARIOS                        23,924,525.00    26,172,989.00    2,248,464.00      9.40%
IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
                                                    CONCEPTO                                 S/.
Transferencias y Ejecución



                                  INGRESO POR TRANSFERENCIAS                                   6,761,198.00

                                     S.I.S.                                                    6,669,010.00
     PRESUPUESTO




                                     Otras Transferencias                                          92,188.00




                                  MEDICAMENTOS                                                 1,378,364.00

                                  DIFERENCIA                                                   5,382,834.00




                                  CALENDARIO           COMPROMISO      DEVENGADO        GIRADO         PAGADO

                                       26,870,166.00   26,130,847.71   26,130,847.71   25,937,717.40 25,738,263.51

                             % DEL COMPROMISO                                 100.0            99.3            98.5
IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
                                             Afiliaciones   Poblacion Total                    Poblacion Total % de Poblacion
                                EESS                                        Afiliaciones 2009
                                                  2008           2009                         Afiliada al SIS 2009 Afiliada 2009
                     MR CHIVAY                   3,511           15,050            5,911              9,422                62.6%
SEGURO INTEGRAL DE




                     MR CALLALLI                 1,059            8,165            3,770              4,829                59.1%
                     MR CABANACONDE              1,354            5,558            3,104              4,458                80.2%
                     MR CAYLLOMA ALTA            1,428            6,910            2,430              3,858                55.8%
                     MR FCO. BOLOGNESI           2,730           44,553            5,277              8,007                18.0%
                     MR BS. AIRES DE CAYMA       2,365           42,806            6,004              8,369                19.6%
                     MR MCAL. CASTILLA           1,785           38,987            2,653              4,438                11.4%
                     MR ZAMACOLA                 5,733           49,048            9,875             15,608                31.8%
                     MR YANAHUARA                2,148           60,655            3,260              5,408                 8.9%
                     MR CIUDAD DE DIOS           3,420           26,213            5,826              9,246                35.3%
      SALUD




                     MR PEDREGAL                 4,704           50,984            8,165             12,869                25.2%
                     MR ALTO SELVA ALEGRE        4,374           84,673            9,611             13,985                16.5%
                     MR MARIANO MELGAR           1,581           49,768            2,088              3,669                 7.4%
                     MR GMO. SAN MARTIN          2,112           19,137            2,985              5,097                26.6%
                     MR EDIF. MISTI              3,079           54,015            4,767              7,846                14.5%
                     MR 15 DE AGOSTO             2,683           50,921            4,466              7,149                14.0%
                     MR AMP. PAUCARPATA          2,810           49,616            4,476              7,286                14.7%
                     MR CIUDAD BLANCA            3,561           30,032            9,015             12,576                41.9%
                     MR CHIGUATA                   685            5,319            1,435              2,120                39.9%
                     MR CHARACATO                1,606           14,913            3,750              5,356                35.9%
                     MR HUNTER                   3,628           48,171            5,452              9,080                18.8%
                     MR V.R. HINOJOSA            2,947           93,553            4,382              7,329                 7.8%
                     MR TIABAYA                  1,618           26,637            2,695              4,313                16.2%
                     MR S.M. SOCABAYA            4,028           72,405            8,199             12,227                16.9%
                     MR LA JOYA                  2,113           18,068            3,580              5,693                31.5%
                     MR SAN ISIDRO               1,126            8,745            1,897              3,023                34.6%
                     MR VITOR                      831            7,969            1,340              2,171                27.2%
                               TOTAL              70,113        1,020,595          128,064            198,177           19.4%
IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
                       REMESAS SIS AÑO
                                         SEPELIOS            TRASLADOS               SUBSIDIADO               TOTAL
                            2009
SALUD: REMESAS 2009
SEGURO INTEGRAL DE




                      ENERO                   7,266.00               11,984.00                359,814.64       379,064.64
                      FEBRERO                14,888.00               11,893.67                573,860.11       600,641.78
                      MARZO                   3,750.00               17,033.85                546,546.63       567,330.48
                      ABRIL                   3,720.00                3,959.30                413,077.40       420,756.70
                      MAYO                   10,427.50               14,675.25                448,880.82       473,983.57
                      JUNIO                   6,520.00                9,148.00                423,033.98       438,701.98
                      JUNIO AMPLIADO                                                          324,820.54       324,820.54
                      JULIO                  13,092.00               18,976.95                414,842.32       446,911.27
                      AGOSTO                  9,250.00               10,797.07                478,095.18       498,142.25
                      SEPTIEMBRE             12,045.00               11,500.15                494,703.41       518,248.56

                      OCTUBRE                 8,200.00                                        489,086.18       508,441.88
                                                         11,155.70
                      NOVIEMBRE                          11,079.66                            470,638.13       481,717.79

                      DICIEMBRE                                                  482,933.64                    482,933.64

                              TOTAL      89,158.50           132,203.60             5,920,332.98           6,141,695.08

                                          SALDO FINAL AÑO 2008                          2,187,676.88
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                                              PRODUCTO                           MF_PIM     MF_ACUM     AVA_MEF   MF_RIESGO
                  MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL                          4           4   100.0%    Moderado
                  NIÑOS CON VACUNA COMPLETA                                        49,107      40,501    82.5%    Moderado
                  NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD                               67,355      31,472    46.7%      Alto
PRESUPUESTO POR




                  NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A                      13,470      10,237    76.0%    Moderado
                  VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO            156         154    98.7%    Moderado
  RESULTADOS




                  ATENCION IRA                                                    144,517     125,354    86.7%    Moderado
                  ATENCION EDA                                                     33,596      29,417    87.6%    Moderado
                  ATENCION IRA CON COMPLICACIONES                                     490         687   140.2%     Normal
                  ATENCION EDA CON COMPLICACIONES                                   1,683       2,324   138.1%     Normal
                  ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL              2,940       1,127    38.3%      Alto
                  GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO                 13,400       8,838    66.0%      Alto
                  FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y
                                                                                   58,259      47,628    81.8%    Moderado
                  REPRODUCTIVA
                  POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR             47,695      33,406    70.0%      Alto
                  ATENCION PRENATAL REENFOCADA                                     15,895      12,959    81.5%    Moderado
                  ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES                        1,440         940    65.3%      Alto
                  ATENCION DEL PARTO NORMAL                                         3,990       3,876    97.1%    Moderado
                  ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO                         413          17    4.1%       Alto
                  ATENCION DEL PUERPERIO                                           10,880       8,573    78.8%    Moderado
                  ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES                           464          15    3.2%       Alto
                  ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL                     1,205       2,564   212.8%    Observado
                  ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL                                 3,990       3,940    98.7%    Moderado
                  ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES                      300          16     5.3%       Alto
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                                                         140.2%
                                                              138.1%                                                 212.8%


                  120.0%
                           100.0%           98.7%                                                                         98.7%
                                                                                           97.1%
                  100.0%
PRESUPUESTO POR




                                                86.7%87.6%
                                82.5%                                      81.8%   81.5%
                                                                                                          78.8%
                                        76.0%
                   80.0%                                                       70.0%
                                                                       66.0%           65.3%
  RESULTADOS




                   60.0%
                                    46.7%
                                                                   38.3%
                   40.0%


                   20.0%
                                                                                                   4.1%           3.2%            5.3%

                   0.0%
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS NIÑA/O
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                           Grafico comparativo 2008-2009 de
                                                2008-                                           GRAFICO COMPARATIVO 2008- 2009 DE
                                                                                                                    2008-
                         Niños y Niñas Controlados en < de 1 Año                               NIÑOS Y NIÑAS CONTROLADAS DE 1 AÑO


               14000     12394
                                                                                     12000     10861
               12000               10393
                                             9292                 9511               10000
               10000
                                                                                      8000                6858      6717
                8000                                                                                                                     5,872
                                                                                      6000
PAIS NIÑA/O




                6000

                4000                                                                  4000

                2000                                     74.97                91.5
                                                                                      2000                                       61.85
                                                                                                                                                      85.6
                   0
                                                                                          0
                                             N°           %       N°          %
                                                                                                                     N°           %       N°           %
                       PROG 2008 PROG 2009        2008                 2009
                                                                                              PROG 2008 PROG 2009         2008                 2009


                             Grafico Comparativo 2008-2009 de
                                                 2008-                               Grafico Comparativo 2008-2009 de Niños y Niñas con Suministro de
                                                                                                         2008-
                           Niños y Niñas Controladas de 2 a 4 años                   Sulfato Ferroso en Niños y Niñas (Tres frascos) < de 02 Años
                                                                                                8529      8605
               30000    27093                                                         9000
                                                                                      8000
               25000
                                  19231 18129                                         7000
               20000                                                                  6000
                                                                 12,575               5000                          3578                 3811
               15000
                                                                                      4000
               10000                                                                  3000
                                                                              65.4
                                                                                      2000                                       41.95                44.3
                5000                                     66.91
                                                                                      1000
                   0                                                                     0
                                             N°           %       N°          %                                     N°           %       N°           %

                       PROG 2008 PROG 2009        2008                 2009                   PROG 2008 PROG 2009         2008                 2009
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS ADOLESCENTE
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS ADOLESCENTE
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS ADOLESCENTE
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS ADOLESCENTE
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS ADOLESCENTE
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS ADULTO: AIS Y
   SEGUIMIENTO
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                                                                                     ATENDIDOS                          ATENCIONES
                                        Actividad
                                                                             Prog.     Avance        %          Prog.     Avance      %
                                                                       PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR SANO
PAIS ADULTO MAYOR



                     Plan de atención integral (adulto mayor)                8,838        5,685       64       17,676     12,105      68
                     Tamizaje de hipertensión arterial                      13,064       12,383       95       13,064     12,725      97
                     Tamizaje para ceguera                                   9,742        6,807       70        9,742      6,851      70
                     Valoración geriatrica                                   4,356        3,697       85        4,356      3,711      85
                     Provisión del método condón                              111           38        34         444        112       25
                     Toma de muestra PAP (adulto mayor)                      1,022         632        62        1,022       631       62
                     Valoración nutricional (adulto mayor)                  12,064        8,995       75       12,064      9,001      75
                                                                     PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR EN RIESGO
                     Detección de sintomático respiratorio (adulto
                                                                             3,823       4,030       105        3,823      4,030     105
                     mayor)
                     Consejería Pre-test y Pos-test para VIH                   7           24       343          14         42       300
                                                                     PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR ENFERMO
                     Consulta externa (adulto mayor)                        44,728      39,259       88        89,456     85,017      95
                     Atención médica                                         1,278       1,543      121         7,478      5,484      73
                     Control de diabetes mellitus                             393         461       117         2,358      1,645      70
                     Captación, tamizaje y diagnóstico de ceguera por
                                                                             3,067       2,037       66         3,067      2,049      67
                     catarata
                     Seguimiento de casos de Cáncer                            39          37         95          39         46      118
                     Manejo sindrómico de las ITS                             151         146         97         151        146      97
                     Manejo etiológico de las ITS                              48          41         85          48         41      85
                     Tratamiento de contactos de ITS                           83         114        137          83        114      137
                     Referencia (adulto mayor)                               3,941       4,791       122        3,941      4,791     122
                     Visita familiar integral (adulto mayor)                 2,665       1,588        60        7,995      4,652     58
                            PROMEDIO GENERAL CICLO COMPLETO                                         99.8                             95.8
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                            Red de Salud Arequipa Caylloma PAIS Adulto Mayor
                            Gerisemáforo Red Arequipa-Caylloma 2007 - 2009
PAIS ADULTO MAYOR




                                                40        41.3
                       40
                       38
                       36            34
                       34
                       32
                                                                               2007
                       30
                                                                               2008
                       28
                                                                               2009
                       26
                       24
                       22
                       20
                                            Puntaje
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                                    Grafico de Cobertura del Incremento Mensual de vacuna
                                            Pentavalente en Niños Menores de 1 Año
ESR INMUNIZACIONES




                                     100                                                                          91,88
                                      90
                                      80
                                      70
                                      60
                                      50
                                      40
                                      30
                                      20      6,55 6,55   7,97 6,86 8,72 6,59 7,86   8,22 7,62   8,60 7,48 8,81
                                      10
                                       0




                       Como podemos observar el incremento mensual de julio a Diciembre es aceptable el mismo que garantizó la
                       cobertura de 91.88%, en los meses de Agosto, Octubre y Diciembre además de las enfermeras contratadas se
                       Ejecutaron Campañas de Intensificación donde participo todo el personal de la Red.
V. EVALUACION DE LA PRESTACION

                                GESTANTES ATENDIDAS VS GESTANTES CONTROLADAS
ESR SALUD SEXUAL Y




                        20000
                                   16720
                                           14830            15092
   REPRODUCTIVA




                        15000                                       12959
                                                                                     GEST. ATEND.
                        10000
                                                                                     GEST. CONTROL.
                         5000

                           0
                                      2008                     2009




                                                   2007                 2008                 2009

                      GEST. ATEND.                 15,614              16,720               15,092

                     GEST. CONTROL.         13,352 (85.5%)          14,830 (88.9%)      12,959 (85.9%)
V. EVALUACION DE LA PRESTACION

                                              MORTALIDAD MATERNA
ESR SALUD SEXUAL Y




                      10       8
   REPRODUCTIVA




                                    4     4         3
                       5                                  2                 2
                                                                1                1     1
                       0
                                   2007                  2008                   2009

                           TOTAL MUERTES MATERNAS       HOSPITALARIAS      DOM/ACCID/SUIC


                                                  2007              2008               2009
                     TOTRAL MUERTES AÑO            12                10                    8
                        HOSPITALARIA                8                8                     6
                       DOM/ACCID/SUIC.              4                2                     2
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                                                                        RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA
                                                                              EVALUACION PSL ANUAL 2009

                      PROGRAMA/ESTRATEGIA: PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECIONES DE TRANMISIÓN SEXUAL VIH SIDA RESPONSABLE: DIANA GÁMEZ VERA
ESR ITS/VIH Y SIDA




                                                              UNIDAD DE                                                   ANUAL
                                 ACTIVIDADES PSL                        PROG. 2008 PROG. 2009
                                                               MEDIDA                                     2008     %              2009      %
                      ESTRUCTURA:

                      Nº de EESS que cuentan con personal de
                      salud capacitados en habilidades
                      Gerenciales y en sistemas de monitoreo
                      y evaluacion en laES ITS VIH SIDA.     Nº DE MR.             28        141           28     100.0            90       64
                      Nº de MR con disponibilidad de insumos disponibilidad
                      para la ES ITS VIH SIDA.               de insumos            28        141           28     100.0            130      92
                      PROCESO:
                      % de consejerias para casos ITS        consejeria          21818      22183         20500   94.0            15773     71
                      Nº de manejos sindrómicos              atendido            17880      13000         13005   72.7            12761     98
                      Nº de manejos etiologicos              atendido                        3631                                 1760      48
                      PRODUCTO
                      % Tratamiento de ITS                   tratado                        14521                                 13458     93
                      % de Tratamiento de contactos          tratado             17880      14521         4700    26.3            5574      38
                      IMPACTO
                      INCIDENCIA de casos de VIH en
                      getantes                               casos                                         8                        1
                      % DE niños infectasdos conVIH          niño infectado        9          9            1      11.1              2       22
                      %de tamizaje para sifilis              tamizada                             15092                           11911     79

                      % de tamizaje para VIH                 tamizada                             15092                           11062     73
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                                                                          ATENDIDOS                         ATENCIONES
                                 Actividad
                                                                Prog.       Avance           %     Prog.      Avance      %
                                                                            ETAPA DE VIDA
                                                             NIÑO

                    Contacto TB control enfermería (1-4a)           209       111            53     209        116        56
CONTROL DE LA TBC



                    Contacto TB consulta (1-4a)                     207       99             48     207        107        52
ESR PREVENCION Y




                    Contacto TB control enfermería (5-9a)           266       138            52     266        141        53
                    Contacto TB consulta (5-9a)                     255       133            52     255        133        52
                    Consulta externa (quimioprofilaxis TBC
                                                                    298       110            37     591        221        37
                    niño)
                    Adm. Tto: Quimioprofilaxis en menores
                                                                    266       114            43    6,916       3,041      44
                    de 10 años
                                                             ADOLESCENTE
                    Control de enfermería (contacto TBC
                                                                    360       289            80     360        313        87
                    adolescente)
                    Consulta externa (contacto TBC
                                                                    360       261            73     360        275        76
                    adolescente)
                    Consulta externa (quimiprofilaxi s TBC
                                                                    253       92             36     759        197        26
                    adolescente)
                    Adm. Tto. Quimioprofilaxis en
                                                                    243       85             35    6,318       2,198      35
                    contactos de 10 a 19 años
                    Detección de sintomático respiratorio
                                                                5,126        4,291           84    5,126       4,390      86
                    (adolescente)
                                                             ADULTO
                    Control de enfermería (contacto TBC
                                                                1,137         709            62    1,137       724        64
                    adulto)
                    Consulta externa (contacto TBC adulto)      1,112         598            54    1,112       613        55
                    Detección de sintomático respiratorio
                                                               18,060       16,959           94    18,060     16,959      94
                    (adulto)
                                                             ADULTO MAYOR
                    Control de enfermería (contacto TBC
                                                                    145       105            72     145        131        90
                    adulto mayor)
                    Consulta externa (contacto TBC adulto
                                                                    139       93             67     139         93        67
                    mayor)
                    Detección de sintomático respiratorio
                                                                3,823        4,030          105    3,823       4,030     105
                    (adulto mayor)
                                                                            ESTRATEGIA
                    Consulta externa Esq I                      559          420             75    1,677      1,401       84
                    Consulta externa Esq II                      82           43             52     246        180        73
                    Consulta externa MDR Ind                     37           27             73     888        419        47
                    Ex. Lab Baciloscopía SR                    25,450       20,190           79    50,900     38,878      76
                    Adm Tto.Esq I                               558          352             63    45,756     36,859      81
                    Adm Tto.Esq II                               82           44             54    9,430      7,004       74
                    Adm Tto.MDR Ind                              36           29             81    16,200     17,453     108
                                     PROMEDIO GENERAL                                       81.1                         83.4
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                                   Sintomáticos Respiratorios Identificados /
                                             Atenciones Mayores de 15 años
                                                        2005 – 2007 – 2009                   Reforzar la calidad de las
                    A                                                                        muestras de esputo asi como
CONTROL DE LA TBC



                    2009
                    Ñ                                            5
                                                                                             seguimiento de pacientes y
ESR PREVENCION Y




                    O
                    S
                    2008                                   4.6
                                                                                             contactos (Caso Pedregal).
                    2007                                4.3

                    2006                                         4.8

                    2005                                   4.4
                                                       %
                                                                                                                 CASOS DE TB-MDR
                           0   1       2     3     4       5               6          7   RED AREQUIPA-CAYLLOMA 2005 – 2007 – 2009

                                                                     40

                                                                     35

                                                                     30

                                                                     25

                                                                     20                                 18         17     16
                                                                     15                      14
                                                                                12
                                                                     10

                                                                       5

                                                                       0
                                                                               2005         2006       2007       2008   2009

                                                                                                   TB-MDR Indv.
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
ESR ALIMENTACION Y
     NUTRICION
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
ESR ALIMENTACION Y
     NUTRICION
PROG.            AVANCE II TRIMESTRE
                                       UNIDAD DE       ANUAL
               ACTIVIDADES PSL          MEDIDA          2009             2008 %      2009      %

Indicadores de Estructura

                V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                                      Equipos
1.- Nº de EE.SS. Con equipos          Antropométric
antropométricos adecuados.            os                138     87         63         87       63
 ESR ALIMENTACION Y




Indicadores de Proceso



2.- Consejerias Nutricionales en el
EE.SS. Menores de 5 años              Consejerias     11,964   59,893     99.3      8,045     67.2
      NUTRICION




3.- Consejerias Nutricionales en el
EE.SS. Gestantes                      Consejerias     4 616    20,625     85.4      3,120     67.6

                                      E.Inspecciona
4.- Inspecciones a Alm. Municipales   do                160     611       99.8       172      107.5

5.-Inspecciones a C.Wawaw.            E.Inspecc.        108     312       83.8       130      120.4

                                      E.Inspecciona
6.-Inspecciones a Alm. De EE.SS       do                468    1,055       76        355      75.9


Indicadores de Resultado                                       2007       2008      2009

7.- D. Crónica                                                 12.5       12.0       10.5

8.- D. Aguda                                                    2.0       2.0         1.7

9.- D.Global.                                                   3.5       3.0        2.4

10.- Anemia en Gestantes                                                  21.0       17.2
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                  Actividades Programadas                  Unidad      Programación   Ejecución   Ejecución   Anual
                                                           medida       Anual 2009      Anual       Anual       %
                                                                                         2008        2009      2009


                  Examen Odontológico < 1 año               Atención      5668         2900        4129       72.8
ESR SALUD BUCAL




                  Sesiones educativas de higiene bucal       Sesión       1687          4977       1729       102.4
  NIÑA/O 0-5a




                  y nutrición < 1 año
                                                                                      (charlas)
         0-




                  Examen Odontológico ( 1 a 4 años )        Atención     16799         12292      16487        98

                  Obturaciones ( 1 a 4 años )               Atención     14619         16217      12423       84.9

                  Determinación Riesgo Estomatológico       Atención      3450           0         1568       45.4
                  (1-4 )
                  Inactivación caries Flúor Amino Ag (1-    Atención      6609           0         3590        54
                  4)
                  Sesiones educativas de higiene bucal       Sesión       3028           0         3442       113.6
                  y nutrición ( 1 a 4 años )


                  Inactivación caries Ionomero de vidrio    Atención      3095           0         2772       89.5
                  (1-4)
                  Otras Atenciones Odontológicas(1 a 4      Atención      3498           0         2471       70.6
                  años)
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                  Actividades Programadas                   Unidad     Programación   Ejecución   Ejecución   ANUAL
                                                            medida         Anual        anual       anual      %
                                                                                         2008        2009     2009

                  Examen Odontológico ( 5 a 9 años )        Atención     25851        23750       23462       90.7
ESR SALUD BUCAL




                  Topicación de Flúor Gel ( 5 a 9 años )    Sesión       11850        10363        8323       70.2
                  Aplicación Sellantes Fosas, Fisura ( 5-   Atención      3291         1505        1078       32.7
  NIÑA/O 5-9a




                  9a )
                                                            Atención
         5-




                  Practica Restauración Atraumática ( 5-                  802          2600         651        81
                  9a )
                  Obturaciones ( 5 a 9 años)                Atención     21852        21065       19495       89.2

                  Fisioterapia Bucal ( 5 a 9 años )         Atención      7754           0         8675       111.8

                  Detección placa bacteriana Escuelas       Atención      1335           0         3120       233.7
                  (5-9 a)

                  Determinación riesgo Estomatológico       Atención      4111           0         2087       50.7
                  (5-9 )
                  Sesiones Educativas higiene bucal y       Atención      3538           0         3989       112.7
                  nutrición ( 5 a 9 años )

                  Otras Atenciones Odontológicas ( 5-9      Atención      4503           0         4380       97.2
                  a)
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                  Actividades           Unidad     Programació   Ejecución    Ejecución Anual   ANUAL %
                  Programadas           medida          n        Anual 2008        2009           2009
                                                      Anual
                  Examen Odontológico   Atención     32199        31984           25033          77.7
ESR SALUD BUCAL
  ADOLESCENTE




                  Fisioterapia Bucal    Atención     10427           0            8003           76.7


                  Detección y           Atención      2477           0            2824            114
                  eliminación placa
                  bacteriana C .E.


                  Profilaxis            Atención      8256         7262           5841           70.7


                  Obturación            Atención     25828        29304           19315          74.7


                  Altas básicas         Atención      1641           0             647           39.4
                  Odontológicas

                  Otras atenciones      Atención      4512         4856           3500           75.5
                  Odontológicas
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                  Actividades Programadas    Unidad     Programaci    Ejecución     Ejecución    Anual
                                             medida         ón       avance 2008   avance 2009   2009
                                                          Anual

                  Examen Odontológico        Atención    26312           25003       25454       96.7
ESR SALUD BUCAL




                  Profilaxis y Destartraje   Atención     9248         7389          11000       118.9
   ADULTA/O




                  Exodoncia Adulto           Atención    13161         14295         12202       92.7


                  Obturación Adulto          Atención    31382         40650         33154       105.6


                  Alta Básica Odontológica   Atención     1524           0           1346        88.3




                  Otras atenciones           Atención     6325         7738          6720        106
                  Odontológicas
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                  Actividades Programadas    Unidad     Programaci    Ejecución     Ejecución    Anual
                                             medida         ón       avance 2008   avance 2009   2009
                                                          Anual
ADULTA GESTANTE



                  Examen Odontológico        Atención    10312         14241         7179        69.6
ESR SALUD BUCAL




                  Fisioterapia Bucal         Atención     6668           0           4096        61.4



                  Profilaxis y Destartraje   Atención    12652         10815         8783        69.4



                  Topicación fluor           Atención    17176         10793         9756        56.8



                  Obturación                 Atención    10304           0           10824       105


                  Otras atenciones           Atención     1740           0           1371        78.7
                  Odontológicas
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                    Actividades Programadas   Unidad     Programació    Ejecución     Ejecución    Anual %
                                              medida          n        avance 2008   avance 2009     2009
                                                            Anual
ESR SALUD BUCAL
 ADULTO MAYOR




                  Examen Odontológico         Atención      5520         4765          5944         107.6



                  Profilaxis y Destartraje    Atención      2898         1975          2154         74.3




                  Obturación                  Atención      2216         1743          2447         110.4



                  Otras Atenciones            Atención      1447         1327          1240         85.6
                  Odontológicas
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                                                                                  AVANCE ACUMULADO
                               UNIDAD             PRO
                 ACTIVIDADES              PROG           PROG
                                 DE                G
                     PSL                   2007          2009   2007        %       2008     %       2009   %
                               MEDIDA             2008

                ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
TRANSMISIBLES




                                                                      INDICADORES DE IMPACTO
ESR DAÑOS NO




                                                                        (DATOS ESTRATEGIA)
                CASOS NUEVOS
                HIPERTENSION
                ARTERIAL       ATENDIDO   2807    2702   2684   2815      100.3    2705    100.1     4262   158.8
                CASOS NUEVOS
                DIABETES
                MELLITUS       ATENDIDO    941    976    921    451       47.9     1121    114.9     2012   218.5
                CASOS NUEVOS
                CEGUERA        ATENDIDO    13      7      50     86       661.5     44     628.6     123    246.0
                CASOS NUEVOS
                ASMA           ATENDIDO           1643   1537    0         0.0     4270    259.9     7895   513.7
                CASOS DE
                CÁNCER         ATENDIDO           187     98     44       23.5      94     50.3       12     12.2
                CASOS CA
                CÉRVICO
                UTERINO        ATENDIDO            2      2      0         0.0      9      450.0      4     200.0
                CASOS CA
                MAMARIO        ATENDIDO            1      3      0         0.0      5      500.0      7     233.3
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                Implementar el modelo CARMEN de la OPS-
                OMS, como estrategia para el abordaje de los
                daños no trasmisibles y sus factores de
TRANSMISIBLES




                riesgo.
ESR DAÑOS NO




                            C.A.R.M.E.N.
                Conjunto de
                Acciones para la
                Reducción
                Multifactorial de
                Enfermedades
                No transmisibles
ESR SALUD MENTAL Y
  CULTURA DE PAZ
                     V. EVALUACION DE LA PRESTACION
V. EVALUACION DE LA PRESTACION

                             OPORTUNIDADES PERDIDAS
ESR SALUD MENTAL Y




                                             EXTENSIÓN DE
  CULTURA DE PAZ




                                                            INTENSIDAD   EXTENSIÓN DE
                         CICLO DE VIDA          USO DE
                                                              DE USO       USO ESSM
                                               AQPCAY.
                       CICLO DE VIDA NIÑO        93 %          5.93         0.90%
                          CICLO DE VIDA
                                                 47%           3.92         2.76%
                          ADOLESCENTE
                      CICLO DE VIDA ADULTO       46%           4.34         2.55%
                      CICLO DE VIDA ADULTO
                                                 28%           4.40         3.29%
                             MAYOR
                     RED DE SALUD AREQUIPA
                                                 52%                        2.13%
                            CAYLLOMA
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                              Programa Familias y Viviendas Saludables
PROMOCION DE LA SALUD



                                                                            UNIDAD                                AVANCE ANUAL
                                                                              DE       PROG.    PROG.
                                          ACTIVIDADES PSL                   MEDIDA     2008     2009     2008       %     2009     %

                          Aplicación y actualizacion del instrumento de     FF
                                                                                                17,740
                          línea de base para el Programa de Familia y       Completa   33,819            12,524    37.0   98889   56
                          Vivienda Saludable                                Aplicada

                          Socialización, sensibilización y advocacy del
                          programa de Familia y Vivienda Saludable          Informe     252      169      229      90.9   170     101
                          (Número de Familias adscritas al Programa)
                                                                            Listado
                          Diagnóstico Familiar                                          625      741      593      94.9   558     75.3
                                                                            Necesid.

                          Formulación del Plan Familiar priorizando los
                                                                            Plan
                          programas Articulado Nutricional y Salud                      61       744      58       95.1   518     69.6
                                                                            elaborad
                          Materno Neonatal
                                                                            Plan
                          Ejecución del Plan Familiar por establecimiento               660      727      643      97.4   517     72.2
                                                                            ejecutad
                          Sesiones educativas de Alimentación y
                                                                            Reunion             1004                      622     62
                          Nutrición
                          Sesiones educativas de Salud Sexual
                                                                            Reunion             1000                      640     64
                          reproductiva
                          Visita de Seguimiento de las familias y ajuste
                                                                            Visita     1,458    2608     1,159     79.5   1982    76
                          semestral del Plan
                          Ejecución del plan seguimiento evaluación y
                          Monitoreo del programa de familia y vivienda      Inf orme   1,852     658     1,174     63.4   585     89
                          saludable

                          Evaluación de la familia y vivienda               Inf orme    805      330      269      33.4   218     66.1
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                         MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
PROMOCION DE LA SALUD


                                                                         UNIDAD                               AVANC E ANUAL
                                                                           DE        PRO G.   PR OG.
                                     ACTIVIDADES PSL                     MEDIDA       2008     2009    2008    %     2009      %
                         Sensibilización y abogacía a los municipios y
                         otros actores sociales. Componente
                         Programático Municipio Saludable.               Reunión      58       58       97     167    60      103,4
                         Actualización del Directorio de actores
                         sociales y comunidades por Establecimiento      Documen
                               de Salud                                       to      127      137      99     78    135      98,5

                         Conformación y/o Fortalecimiento del Comité
                         Multisectorial DISTRITAL                        Reunión       84       58      83     99     56       97
                         Reuniones de coordinación del Comité
                         Multisectorial de Promoción de la Salud         Reunión               246                   229       93
                         Conformación y/o Fortalecimiento del Comité
                         Multisectorial COM UNAL - Local                 Reunión      142      136      75     53    120       88

                         Reuniones de coordinación con la comunidad      Reunión               752                   642       85
                                                                           Plan
                         Elabor ación de planes consertados por          Concerta
                         municipios o comunidades selecionados                 do     100      136      83     83    111      81,6
                         Elabor ación de Politicas Publicas saludables    Política
                               por el municipio                           pública     52       136      47     90    111      81,6



                                CENTROS LABORALES SALUDABLES
                                                                         UNIDAD                               AVANCE ANUAL
                                                                           DE        PROG.    PROG.
                                     ACTIVIDADES PSL                     MEDIDA       2008     2009    2008    %     2009      %

                         Promoción de la actividad fisica y recreativa
                              en el establecimiento de salud.             Evento      59       45       55     93     53      118

                         Implementacion de la Actividad Fisica           Actividad
                              Regular                                     Física     1532     1644     1356    89    1436      87
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                        Advocacy a las autoridades de las Instituciones
PROMOCION DE LA SALUD



                        Educativas para dar continuidad al Programa de        Reunión    179    179     172    96   174   97
                        Promoción de la Salud

                        Capacitación al personal de salud sobre ejes
                        temáticos priorizados para el desarrollo del           Taller    28      28     25     89   27    96
                        Programa de Promoción de la Salud en las I.E.
    I.E. Saludables




                        Reuniones para la firma del acta de compromiso
                        (nuevo o renovado) entre el Director de la I.E., el   Reunión    179    179     170    95   172   96
                         Presidente del CLAS y Gerente de la MR

                        Taller de capacitación a docentes sobre ejes
                        temáticos priorizados para el desarrollo del           Taller    166    166     161    97   147   89
                        Programa Promoción de la Salud en las I. E.

                                                                                Cté.
                        Conformación del Comité de Promoción en la I.E.                  173    181     161    93   166   92
                                                                              Conform

                        Reuniones de coordinación con las I.E.
                                                                              Reunión    540    533     480    89   507   95
                        seleccionadas para la elaboración del Plan Anual

                        Elaboración Plan anual de actividades de la I.E.        Plan     188    181     172    92   193   107

                        Visitas de monitoreo a las I.E.                        Visita    1158   1,061   1040   90   983   93

                                                                              Encuent
                        Encuentro Juvenil                                                31      27     29     94   23    85
                                                                                    r

                        Habilidades para la vida: Proyecto de vida,
                                                                               Charla    112    112     109    97   105   96
                        Orientación vocacional

                                                                              Cuestion
                        Aplicación de cuestionarios a alumnos y ficha de
                                                                                     y   199    177     153    86   164   93
                                acreditación de las I.E.S.
                                                                               Ficha
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                                         EVALUCIÓN 2009 - SALUD AMBIENTAL
                   160
                                                                                             145 %
SALUD AMBIENTAL




                   140


                                                                                                                              117 %
                   120
                                                                               109 %
                         103 %                                                                                        103 %
                                                                                                      99 %
                                                                                          96 %
                   100                   93 %
                                 91%                         90 %                                             92 %
                                                84 %
                                                                                                                                      AVANCE 2008
                    80                                                  72 %                                                          AVANCE 2009


                    60


                    40



                    20



                    0
                         Operativos    Vigilancia a    Vigilancia de   Almacén de      Comités de    Vigilancia      Inspección
                             en        Establecimi     Restaurantes    Establecimi      Gestión      de Calidad       Sanitaria a
                         Alimentos      entos de                        entos de       WaWaWasis      de Agua        Sistemas de
                                       Alimentos y                        Salud                         para         Abastecimie
                                        Bebidas                                                      Consumo            nto de
                                                                                                      Humano            Agua
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
          CODI   INFRACCI      TIPO DE INFRACCION           SANCION         DETERMINACION DE LA SANCION
           GO       ON
           1     EL                   “ LEVE “             Amonestación   Mediante oficio de las Direcciones de Salud
                 CONSIGNAR     Cuando por 1ra vez el                      de Lima, Dirección Regional de Salud, o
                 EN LA         profesional incurre en la                  quien haga sus veces en el ámbito
                 PRESCRIPCI    infracción.                                regional.
                 ON DE
                                    “MODERADA”             Amonestación   Mediante Resolución Directoral de las
                 MEDICAMEN     Cuando habiéndose                          Direcciones de Salud de Lima, Direcciones
                 TOS           impuesto sanción de                        Regionales de Salud, o quien haga sus
SISMED




                 UNICAMENT     amonestación escrita                       veces, en el ámbito regional
                 E EL          mediante oficio, incurre
                 NOMBRE DE
                               nuevamente en
                 MARCA DEL     infracción.
                 MEDICAMEN
                 TO SIN              “ GRAVE”                 Multa            MULTA DE 0.5 DE LA UIT
                 HACER         Cuando habiéndose                          Mediante Resolución Directoral de las
                 MENCION       impuesto sanción de                        Direcciones Regionales de Salud o quien
                 EXPLICITA A   amonestación escrita por                   haga sus veces, en el ámbito regional.
                 LA            Resolución Directoral
                 DENOMINAC     incurre nuevamente en
                 ION COMUN     infracción.
                 INTERNACI                                    Multa                MULTA DE 2 UIT
                                   “ MUY GRAVE”
                 ONAL (DCI)                                               Mediante Resolución Directoral de las
                 DEL MISMO     Cuando habiéndose
                               impuesto multa por                         Direcciones de Salud de Lima, Direcciones
                               primera vez, incurre                       Regionales de Salud, o quien haga sus
                               nuevamente en infracción                   veces, en el ámbito regional
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
                   CONSOLIDADO ANUAL DE ACTIVIDADES DE URM Y
          120.0%
                           FARMACOVIGILANCIA-2009          114.3%114.3%114.3%




          100.0%

                                                                                                                                                               85.7%


          80.0%
                                                                                                                                     71.4% 71.4% 71.4% 71.4%
SISMED




                                                                                                           64.3% 64.3% 64.3% 64.3%

          60.0%                                                            57.1% 57.1% 57.1% 57.1% 57.1%

                                                                   50.0%

                                         42.9% 42.9% 42.9% 42.9%

          40.0%

                                 28.6%


          20.0%
                   14.3% 14.3%




           0.0%
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
SISMED
VI. EVALUACION DE LA GESTION
                                     CICLO/ACTIVIDAD     % ATD   % ATC
                        PROMEDIO CICLO NIÑO              81.7    82.3
PSL 2009: ATD (91.3%)




                        PROMEDIO CICLO ADOLESCENTE       98.3    96.3
                        PROMEDIO CICLO ADULTO            106.6   97.5
                        PROMEDIO CICLO ADULTO MAYOR      99.9    95.9
                        PROMEDIO PROMOCION               81.0    83.3
                        PROMEDIO TUBERCULOSIS            63.8    78.6
                        PROMEDIO SALUD MENTAL            94.4    93.9
                        PROMEDIO TRIPANOSOMIOSIS         26.4    25.5
                        PROMEDIO CALIDAD                 64.9    66.9
                        PREVENCION DE DAÑOS              79.4    132.7
                        PROMEDIO SANEAMIENTO AMBIENTAL   90.3    96.8
                        PROMEDIO GESTION                 92.4    94.7
                        PROMEDIO APOYO                   96.4    96.6
                                   PROMEDIO GENERAL      91.3    91.7
VI. EVALUACION DE LA GESTION
                                                                   PROMEDIO CICLO NIÑO
                                                                       140
                                                                                                  PROMEDIO CICLO
                                           PROMEDIO APOYO
PSL 2009: ATD (91.3%)



                                                                                                   ADOLESCENTE
                                                                       120
                                                            96.4             81.7          98.3
                                                                       100
                                                                                                               PROMEDIO CICLO
                           PROMEDIO GESTION                             80                               106.6    ADULTO
                                                   92.4
                                                                        60

                                                                        40
                           PROMEDIO
                                                                        20                                             PROMEDIO CICLO
                          SANEAMIENTO       90.3                                                               99.9    ADULTO MAYOR
                           AMBIENTAL
                                                                         0



                                                   79.4                                                 81.0
                           PREVENCION DE                                                                               PROMEDIO
                              DAÑOS                                    26.4                                           PROMOCION
                                                           64.9                            63.8


                                                                                                          PROMEDIO
                                PROMEDIO CALIDAD
                                                                                                        TUBERCULOSIS
                                                                                    94.4
                                                       PROMEDIO                        PROMEDIO SALUD
                                                    TRIPANOSOMIOSIS                       MENTAL
VI. EVALUACION DE LA GESTION
PSL 2009: ATD (91.3%)



                        100.0%
                         90.0%                                                 91.3%
                                             74.4%          73.7%
                         80.0%
                         70.0%
                         60.0%
                         50.0%
                         40.0%
                         30.0%
                         20.0%
                          10.0%
                           0.0%

                                                                                       ATD
                                  PSL 2007
                                                     PSL 2008
                                                                    PSL 2009
VI. EVALUACION DE LA GESTION
                                                                    Programaci
                                                                        ón
                                                                                 Ejecución
               Nro.              Actividad                U.M                                              Observaciones
                                                                      Total      Nro.    %
                                                                                             Los documentos de gestión se
                      Socialización de los documentos                                        encuentran en la página web y se ha
                1                                       Documento       1         1     100%
                      de gestión.                                                            socializado en las reuniones con MRS:
POI RAC 2009




                                                                                             MOF, POI, CAP, PSL,Tarifario.
                2 Formulación Plan Operativo 2009. Documento            1         1     100% De las 28 MRS, consolidado en la Red.

                3 Evaluación POA 2009                    Evento         1         1     100% Anualmente.

                4 Apoyo y Consolidación PSL.            Documento      28        28     100%

                  Formulación Plan Estratégico de la
                5                                    Documento          1         0      0%    No corresponde formular a la Red.
                  Red
                  Formulación Plan de Gestión de la
                6                                    Documento          1         1     100% Como Red.
                  Calidad 2009.
                7 Evaluación Ejecución PSL 2009         Documento       3         2     67% Se evaluó I y IV Trimestre.
                      Informes epidemiológicos
                8                                        Informes      56        56     100% Semanalmente.
                      semanales
                9 Boletín epidemiológico Trimestral.     Boletín        4         1     25%
VI. EVALUACION DE LA GESTION
                                                                  Programac.   Ejecución
               Nro.            Actividad               U.M                                               Observaciones
                                                                    Total      Nro.    %
               10 ASIS de la Red.                   Documento         1         1     100%
                      Reporte estadístico mensual de
               11                                    Documento       12        12     100%
POI RAC 2009




                      situación de salud.

               12 Capacitación                        Evento          6         6     100%

                                                                                             Se realizó dos visitas a todas las micro
               13 Supervisión Integral              Supervisión      56        56     100%
                                                                                             redes.
                                                                                           El proyecto existe, falta conseguir su
                  Formulación Proyecto C.S
               14                                   Documento         1         1     100% ubicación. Una posibilidad es el 2do.
                  Metropolitano
                                                                                           Piso del CAN.
                                                                                             El proyecto se ha aprobado para una
               15 Proyecto de reubicación CAN       Documento         1         1     100%
                                                                                             nueva construcción en el mismo lugar.
                  Apoyo al desarrollo de                                                   Se ha apoyado en los proyectos de
               16 Proyectos de Inversión a Micro     Proyectos       n.d              n.a. inversión elaborados por las micro
                  redes                                                                    redes.
                      Formulación Presupuesto                                                Se ha formulado el presupuesto como
               17                                   Documento         1         1     100%
                      Institucional 2009                                                     Red.
VI. EVALUACION DE LA GESTION
MATRIZ DE COMPROMISOS


                        20.0

                        19.0
                                                       18.3
                        18.0
    DEL MAIS 2009




                        17.0

                        16.0
                                      15.7

                        15.0

                        14.0

                        13.0

                        12.0
                               12.3                           2007
                        11.0
                                                              2008
                        10.0
                                                              2009
VI. EVALUACION DE LA GESTION
MATRIZ DE COMPROMISOS


                        20.0
                                                                                                                                                                                         18.3
                        18.0                                                                                                                                                 17.5 17.8
                                                                                                                                                  16.9 17.0 17.0 17.1 17.1
                                                                                                                                        16.5 16.8
                                                                                                                         16.0 16.1 16.3
                                                                                                     15.7 15.8 15.9 16.0
                        16.0                                                          15.3 15.5 15.5
                                                                     15.0 15.0 15.0
                                                              14.5
    DEL MAIS 2009




                                             13.8 14.0 14.0
                        14.0          13.1
                               12.3
                        12.0


                        10.0


                        8.0


                        6.0


                        4.0


                        2.0


                        0.0
VI. EVALUACION DE LA GESTION
MATRIZ DE COMPROMISOS
  DEL MAIS 2007-2009



                        16.0

                                                                                                  15.7
                         15.8

                         15.6
           2007-




                                                 15.2
                         15.4

                         15.2

                         15.0
                                                                          15.1
                          14.8

                          14.6

                          14.4

                                          2007                                                                       RAC
                                                                   2008

                                                                                               2009

                        Si bien estamos con una evaluación aceptable, no debemos olvidar que 15.7 representa el 78.5% de
                        cumplimiento de los 20 items, pero de los 31 significa sólo un 50%, lo cual resalta la importancia de
                        seguir monitorizando, supervisando y evaluando con un enfoque integral e integrador.
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Evaluacion Anual 2009 OPPDI - Red AQP Caylloma

  • 1. EVALUACION ANUAL 2009 OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - OPPDI ATENCION INTEGRAL DE SALUD Dr. Fernando Valencia Borda Responsable Atención Integral de Salud
  • 2. I. INTRODUCCION • Dentro del Modelo de Atención Integral se ha considerado pertinente realizar la evaluación anual considerando los diferentes componentes aplicados a la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional. • Se ha considerado la evaluación del POI y las actividades del PSL de todas las estrategias y programas cuyas conclusiones, acuerdos y recomendaciones servirán para la elaboración del POI 2010. • Se finaliza describiendo los principales logros, dificultades, asi como los compromisos para el presente año acompañado de evidencias significativas por cada uno de ellos.
  • 4. II. DATOS GENERALES: Pirámide Poblacional RAC: 1,020,612 hab. 60 - 64a 50 - 54a 40 - 44a 30 - 34 a 20 - 24a 10 - 14a 0 - 4a -60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000 INEI 2009 MASCULINO FEMENINO INEI 2005
  • 5. II. DATOS GENERALES RECURSOS RRHH/ CAYLLOMA AREQUIPA TOTAL % HUMANOS Población MEDICO 40 194 234 14.77 1/4,361 ENFERMERA 56 229 285 17.99 1/3,581 OBSTETRIZ 38 167 205 12.94 1/4,968 ODONTOLOGO 11 89 100 6.31 1/10,206 OTROS PROFES. 19 124 143 9.03 1/7,137 TEC. ENF. 61 307 368 23.23 1/2,773 OTROS TEC. 5 77 82 5.18 TEC.ADM. 3 87 90 5.68 NO INCLUIDOS 9 68 77 4.86 TOTAL 242 1,342 1,584 100.00
  • 6. II. DATOS GENERALES DISPONIBILIDAD DE RRHH No hay ninguna recomendación de OMS u OPS sobre número de médicos por habitante. A inicios de la Década del 70, un plan de salud para las Américas recomendaba llegar a un piso de 01 médico/1000 hab. así como metas para los demás profesionales, esto en base a un parámetro atribuido a la OPS, a saber: 10 Md/10,000 Hab. Una iniciativa de Rockefeller Foundation, llamada Joint Learning Initiative, propuso un nuevo criterio, luego adoptado en el Informe Mundial de salud de OMS en el 2006, llamado Densidad de Recursos Humanos en Salud: médicos y enfermeras por 10.000 habitantes, agrupando a los paises: 1) aquellos con una tasa mayor de 50 por 10.000; 2) aquellos con una tasa de 25 a 50; y 3) los que tienen una tasa menor de 25 RED AREQUIPA CAYLLOMA Médicos: 2.3 / 10,000 Hab. (1/5) RRHH (Md+Enf): 5 / 10,000 Hab. (1/5)
  • 7. II. DATOS GENERALES POBLACION POR PROVINCIAS EESS Distribucion EESS Total Regional Distritos 1,225,792 P/P CLAS I - 4 I - 3 I - 2 I - 1 TOTAL % X Prov X Distrito Prov. Camana 8 54,538 4% 4 1 3 10 5 19 8% 2.38 Prov. Caraveli 13 32,874 3% 3 2 2 10 3 17 7% 1.31 Prov. Castilla 14 36,427 3% 5 1 5 6 13 25 10% 1.79 Prov. Condesuyos 8 18,409 2% 2 1 2 4 5 12 5% 1.50 Prov. La Union 11 17,151 1% 2 1 1 12 3 17 7% 1.55 Prov. Caylloma 19 83,879 7% 5 2 5 13 14 34 14% 1.79 Prov. Islay 6 51,682 4% 3 3 2 3 4 12 5% 2.00 Prov. Arequipa 29 930,832 76% 21 5 25 55 20 105 44% 3.62 TOTAL 45 16 45 113 67 241 2.23 Red AQP Caylloma 48 1,014,711 83% 26 7 30 68 34 139 58% 2.90 * Considerar los distritos de Chachas y Choco (Castilla), Cayarani (Condesuyos) y Cocachacra (Islay).
  • 8. II. DATOS GENERALES EXTENSION DE USO INTENSIDAD DE USO TOTAL TOTAL POBLACION 2009 ATENDIDOS ATENCIONES MASCULINO FEMENINO TOTAL TOTAL MASCUL. FEMEN. EUM % EUF % POB. TOTAL 1,020,612 532,477 2,526,309 52.2% 19.87% 38% 32.30% 62% 4.74 4.14 5.12 NIÑA/O 172,575 160,224 950,770 92.8% 47.61% 51% 45.23% 49% 5.93 5.82 6.05 ADOLESCENTE 187,538 88,620 347,536 47.3% 19.52% 41% 27.74% 59% 3.92 3.30 4.36 ADULTO 559,952 255,483 1,104,090 45.6% 12.87% 28% 32.76% 72% 4.32 2.67 4.97 ADULTO 100,545 28,150 123,913 28.0% 11.92% 43% 16.08% 57% 4.40 4.08 4.64 MAYOR Además de diseñar estrategias para incrementar coberturas en la población masculina de los c.v. adolescente, adulto y adulto mayor, se debe enfatizar en la pérdida de oportunidades para las demás estrategias (p.e . c.v. niño y salud mental). mental).
  • 9. II. DATOS GENERALES El problema de acceso geográfico y económico se está superando. Ahora se tiene que evaluar la CALIDAD DE LA ATENCION en sus tres dimensiones (técnico científica, humana y del entorno). Tenemos EESS con horarios de atención de 6 y 12 horas con “Equipo Básico de Salud”. No existen “Equipos Multidisciplinarios” para abordar todos los determinantes de la salud ni las prioridades nacionales y regionales.
  • 10. II. DATOS GENERALES • Se cuenta con los principales Documentos de Gestión: MOF, ROF, CAP, Tarifario. SERVICIOS DE SALUD • Gestión para la autorización del funcionamiento por R.D. UPS-Laboratorio Clínico en los EE.SS I-2 del ámbito de la RSAC. • Gestión para la autorización de funcionamiento por R.D. UPS-Odontología en los EE.SS. I-2 en el ámbito RSAC. • Se Modifican Horarios de Atención (11 EESS). • Actualización de tarifas, horarios de atención y estándares de categorización de los EESS. • Se ha iniciado el proceso de Recategorización.
  • 11. III. EVALUACION DE LA ORGANIZACION SISTEMA DE REFERENCIA Y Referencias Efectuadas 2009 UPS de Destino de la RF Etapas de Vida(Años) SIS CE EM Apoyo Dx TOTAL CONTRARREFERNCIA N.S SIS N.S SIS N.S SIS N % Nº % NIÑO(Subtotal) 304 11,287 457 2,172 7 1,910 16,037 24.52 15,369 25.07 < 1 mes 36 354 78 215 1 30 714 1.08 599 0.98 < 01 año 98 3,218 87 558 1 501 4,463 6.78 4,277 6.98 01-04 años 109 4355 163 910 3 684 6524 9.91 6249 10.19 05--09 años 61 3360 129 489 2 3.95 4436 6.74 4244 6.92 ADOLESC.(SubTotal) 194 5842 513 1478 20 2283 10,330 15.70 9603 15.67 10--14 70 2748 169 414 2 391 3794 5.76 3553 5.80 15--19 124 3094 344 1064 18 1892 6536 9.93 6050 9.87 Adulto(SubtTotal) 693 14642 1741 5471 60 10612 33,219 50.47 30725 50.12 20 - 59 años 693 14642 1741 5471 60 10612 33219 50.47 30725 50.12 Adulto Mayor 205 4527 315 736 6 342 6,131 9.32 5605 9.14 > 60 a más 205 4527 315 736 6 342 6131 9.32 5605 9.14 TOTAL 1396 36298 3026 9857 93 15147 65,817 100 61302 100 % 2.12 55.15 4.60 14.98 0.14 23.01 100 93.14 LEYENDA: UPS: Unidad Produc.de Servicios RV: Retiro Voluntario Des: Deserción CE: Cons.Externo Fall: Fallecido
  • 12. III. EVALUACION DE LA ORGANIZACION SISTEMA DE REFERENCIA Y Diagnósticos más frecuentes de Referencias Efectuadas TOTAL CONTRARREFERNCIA Dx.1 ENF. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 12,874 19.56 Dx.2 ENF. ODNTOESTOMATOLOGICAS 3,318 5.04 Dx.3 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y CAUSAS EXTER. 4,081 6.20 Dx.5 ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1,146 1.74 Dx.6 ENF. DEL SISTEMA RESPIRATORIO 5,266 8.00 Dx.7 ENF. DE LA PIEL Y EL TCSC 1,919 2.92 Dx.8 ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 2,623 3.99 Dx.9 ENF. DEL OJO Y SUS ANEXOS 2,269 3.45 Dx.10 ENF. DE LA SANGRE Y DE LOS ORG. HEMATOPOYETICOS 409 0.62 Dx.11 APOYO AL DIAGNOSTICO: DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 6,536 9.93 Dx.12 APOYO AL DIAGNOSTICO: LABORATORIO CLINICO 8,588 13.05 Dx.13 Otros 16,788 25.51 TOTAL 65,817 100%
  • 13. III. EVALUACION DE LA ORGANIZACION • Se participo activamente en el Simulacro de DEFENSA NACIONAL Erupción Volcánica organizado por el Gobierno regional. • Se realizo el Simulacro de Sismo en la red y Micro redes. • Se ha participado en la intervención por temporada de frio en la Ciudad de Juliaca, en la movilización del Hospital de Campaña; asimismo en Ica con la instalación del Hospital como estrategia de reconstrucción a causa del terremoto. • Se ha subsanado gran parte de las observaciones hechas como resultado de la "Evaluación Técnica del Edificio de la Red de salud Arequipa Caylloma” por la Comisión de defensa Civil Provincial.
  • 14. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud PLANIFICACION • Durante el año 2009 se ejecutó el programa de Mejoramiento de EESS, mejorando la Infraestructura y Equipamiento de los 140 establecimientos de salud que integran la Red, con una inversión de S/. 3,302,894, de los cuales S/. 2,347,350 fueron transferidos a cada responsable de los establecimientos, mediante D.U Nº 022-2009; y S/. 919,894 presupuestados en el PIA 2009 de la Red de salud complementándose dicho equipamiento según requerimiento de cada EESS.
  • 15. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO Funcion / Genérica PIM % Recursos Financieros 2009 20 SALUD 2.1 Personal y Obligaciones 21 679,051 90.45 sociales PRESUPUESTO 2.2 Pensiones y otras prestaciones 16,200 0.07 sociales 2.3 Bienes y servicios 2 182,894 9.10 2.5 Otros gastos 2,000 0.02 2.6 Adquisición de activos no 88,000 0.36 financieros TOTAL FUNCION 23 968,145 99.19 24 PREVISION SOCIAL 196,580 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales TOTAL FUNCION 196,580 0.81 TOTAL P I M 24,164,725 100
  • 16. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO Ejecución Presupuestal por FF % de F. F. GENÉRICA PIM COMPROMISOS SALDOS Compromisos 1. RECURSOS ORDINARIOS 26,172,989.00 26,130,847.71 42,141.29 99.84 PRESUPUESTO 2. RECURSOS DIRECTAMENTE 341,029.00 167,788.88 173,240.12 49.20 RECAUDADOS 4 DONACIONES Y 5,382,834.00 4,968,729.70 414,104.30 92.31 TRANSFERENCIAS (SIS - MEDIC) TOTAL 31,896,852.00 31,267,366.29 629,485.71 98.03%
  • 17. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL X PARTIDA DE GASTO PIM COMPROMISOS SALDOS % de GENÉRICA Compromisos Ejecucución Presupuestal 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 23,650,891.00 23,641,751.18 9,139.82 99.96 2.2. PREVISIONES SOCIALES Y OTRAS PRESTACIONES 214,640.00 183,408.86 31,231.14 85.45 2.3. BIENES Y SERVICIOS 1,200,601.00 1,198,977.47 1,623.53 99.86 PRESUPUESTO 2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES 283,857.00 283,711.00 146.00 99.95 2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS 823,000.00 822,999.20 0.80 100.00 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 26,172,989.00 26,130,847.71 42,141.29 485.22 ANALISIS PIA – PIM PIA PIM DIFERENCIA= % PIM/PIA GENÉRICA PIM - PIA 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21,613,851.00 23,650,891.00 2,037,040.00 9.42 2.2. PREVISIONES SOCIALES Y OTRAS PRESTACIONES 212,780.00 214,640.00 1,860.00 0.87 2.3. BIENES Y SERVICIOS 2,054,894.00 1,200,601.00 -854,293.00 -41.57 2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES 0.00 283,857.00 283,857.00 100.00 2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS 43,000.00 823,000.00 780,000.00 1,813.95 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 23,924,525.00 26,172,989.00 2,248,464.00 9.40%
  • 18. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO CONCEPTO S/. Transferencias y Ejecución INGRESO POR TRANSFERENCIAS 6,761,198.00 S.I.S. 6,669,010.00 PRESUPUESTO Otras Transferencias 92,188.00 MEDICAMENTOS 1,378,364.00 DIFERENCIA 5,382,834.00 CALENDARIO COMPROMISO DEVENGADO GIRADO PAGADO 26,870,166.00 26,130,847.71 26,130,847.71 25,937,717.40 25,738,263.51 % DEL COMPROMISO 100.0 99.3 98.5
  • 19. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO Afiliaciones Poblacion Total Poblacion Total % de Poblacion EESS Afiliaciones 2009 2008 2009 Afiliada al SIS 2009 Afiliada 2009 MR CHIVAY 3,511 15,050 5,911 9,422 62.6% SEGURO INTEGRAL DE MR CALLALLI 1,059 8,165 3,770 4,829 59.1% MR CABANACONDE 1,354 5,558 3,104 4,458 80.2% MR CAYLLOMA ALTA 1,428 6,910 2,430 3,858 55.8% MR FCO. BOLOGNESI 2,730 44,553 5,277 8,007 18.0% MR BS. AIRES DE CAYMA 2,365 42,806 6,004 8,369 19.6% MR MCAL. CASTILLA 1,785 38,987 2,653 4,438 11.4% MR ZAMACOLA 5,733 49,048 9,875 15,608 31.8% MR YANAHUARA 2,148 60,655 3,260 5,408 8.9% MR CIUDAD DE DIOS 3,420 26,213 5,826 9,246 35.3% SALUD MR PEDREGAL 4,704 50,984 8,165 12,869 25.2% MR ALTO SELVA ALEGRE 4,374 84,673 9,611 13,985 16.5% MR MARIANO MELGAR 1,581 49,768 2,088 3,669 7.4% MR GMO. SAN MARTIN 2,112 19,137 2,985 5,097 26.6% MR EDIF. MISTI 3,079 54,015 4,767 7,846 14.5% MR 15 DE AGOSTO 2,683 50,921 4,466 7,149 14.0% MR AMP. PAUCARPATA 2,810 49,616 4,476 7,286 14.7% MR CIUDAD BLANCA 3,561 30,032 9,015 12,576 41.9% MR CHIGUATA 685 5,319 1,435 2,120 39.9% MR CHARACATO 1,606 14,913 3,750 5,356 35.9% MR HUNTER 3,628 48,171 5,452 9,080 18.8% MR V.R. HINOJOSA 2,947 93,553 4,382 7,329 7.8% MR TIABAYA 1,618 26,637 2,695 4,313 16.2% MR S.M. SOCABAYA 4,028 72,405 8,199 12,227 16.9% MR LA JOYA 2,113 18,068 3,580 5,693 31.5% MR SAN ISIDRO 1,126 8,745 1,897 3,023 34.6% MR VITOR 831 7,969 1,340 2,171 27.2% TOTAL 70,113 1,020,595 128,064 198,177 19.4%
  • 20. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO REMESAS SIS AÑO SEPELIOS TRASLADOS SUBSIDIADO TOTAL 2009 SALUD: REMESAS 2009 SEGURO INTEGRAL DE ENERO 7,266.00 11,984.00 359,814.64 379,064.64 FEBRERO 14,888.00 11,893.67 573,860.11 600,641.78 MARZO 3,750.00 17,033.85 546,546.63 567,330.48 ABRIL 3,720.00 3,959.30 413,077.40 420,756.70 MAYO 10,427.50 14,675.25 448,880.82 473,983.57 JUNIO 6,520.00 9,148.00 423,033.98 438,701.98 JUNIO AMPLIADO 324,820.54 324,820.54 JULIO 13,092.00 18,976.95 414,842.32 446,911.27 AGOSTO 9,250.00 10,797.07 478,095.18 498,142.25 SEPTIEMBRE 12,045.00 11,500.15 494,703.41 518,248.56 OCTUBRE 8,200.00 489,086.18 508,441.88 11,155.70 NOVIEMBRE 11,079.66 470,638.13 481,717.79 DICIEMBRE 482,933.64 482,933.64 TOTAL 89,158.50 132,203.60 5,920,332.98 6,141,695.08 SALDO FINAL AÑO 2008 2,187,676.88
  • 21. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PRODUCTO MF_PIM MF_ACUM AVA_MEF MF_RIESGO MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL 4 4 100.0% Moderado NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 49,107 40,501 82.5% Moderado NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 67,355 31,472 46.7% Alto PRESUPUESTO POR NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 13,470 10,237 76.0% Moderado VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 156 154 98.7% Moderado RESULTADOS ATENCION IRA 144,517 125,354 86.7% Moderado ATENCION EDA 33,596 29,417 87.6% Moderado ATENCION IRA CON COMPLICACIONES 490 687 140.2% Normal ATENCION EDA CON COMPLICACIONES 1,683 2,324 138.1% Normal ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 2,940 1,127 38.3% Alto GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 13,400 8,838 66.0% Alto FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y 58,259 47,628 81.8% Moderado REPRODUCTIVA POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 47,695 33,406 70.0% Alto ATENCION PRENATAL REENFOCADA 15,895 12,959 81.5% Moderado ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 1,440 940 65.3% Alto ATENCION DEL PARTO NORMAL 3,990 3,876 97.1% Moderado ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 413 17 4.1% Alto ATENCION DEL PUERPERIO 10,880 8,573 78.8% Moderado ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 464 15 3.2% Alto ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 1,205 2,564 212.8% Observado ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 3,990 3,940 98.7% Moderado ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 300 16 5.3% Alto
  • 22. V. EVALUACION DE LA PRESTACION 140.2% 138.1% 212.8% 120.0% 100.0% 98.7% 98.7% 97.1% 100.0% PRESUPUESTO POR 86.7%87.6% 82.5% 81.8% 81.5% 78.8% 76.0% 80.0% 70.0% 66.0% 65.3% RESULTADOS 60.0% 46.7% 38.3% 40.0% 20.0% 4.1% 3.2% 5.3% 0.0%
  • 23. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PAIS NIÑA/O
  • 24. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Grafico comparativo 2008-2009 de 2008- GRAFICO COMPARATIVO 2008- 2009 DE 2008- Niños y Niñas Controlados en < de 1 Año NIÑOS Y NIÑAS CONTROLADAS DE 1 AÑO 14000 12394 12000 10861 12000 10393 9292 9511 10000 10000 8000 6858 6717 8000 5,872 6000 PAIS NIÑA/O 6000 4000 4000 2000 74.97 91.5 2000 61.85 85.6 0 0 N° % N° % N° % N° % PROG 2008 PROG 2009 2008 2009 PROG 2008 PROG 2009 2008 2009 Grafico Comparativo 2008-2009 de 2008- Grafico Comparativo 2008-2009 de Niños y Niñas con Suministro de 2008- Niños y Niñas Controladas de 2 a 4 años Sulfato Ferroso en Niños y Niñas (Tres frascos) < de 02 Años 8529 8605 30000 27093 9000 8000 25000 19231 18129 7000 20000 6000 12,575 5000 3578 3811 15000 4000 10000 3000 65.4 2000 41.95 44.3 5000 66.91 1000 0 0 N° % N° % N° % N° % PROG 2008 PROG 2009 2008 2009 PROG 2008 PROG 2009 2008 2009
  • 25. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PAIS ADOLESCENTE
  • 26. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PAIS ADOLESCENTE
  • 27. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PAIS ADOLESCENTE
  • 28. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PAIS ADOLESCENTE
  • 29. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PAIS ADOLESCENTE
  • 30. V. EVALUACION DE LA PRESTACION PAIS ADULTO: AIS Y SEGUIMIENTO
  • 31. V. EVALUACION DE LA PRESTACION ATENDIDOS ATENCIONES Actividad Prog. Avance % Prog. Avance % PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR SANO PAIS ADULTO MAYOR Plan de atención integral (adulto mayor) 8,838 5,685 64 17,676 12,105 68 Tamizaje de hipertensión arterial 13,064 12,383 95 13,064 12,725 97 Tamizaje para ceguera 9,742 6,807 70 9,742 6,851 70 Valoración geriatrica 4,356 3,697 85 4,356 3,711 85 Provisión del método condón 111 38 34 444 112 25 Toma de muestra PAP (adulto mayor) 1,022 632 62 1,022 631 62 Valoración nutricional (adulto mayor) 12,064 8,995 75 12,064 9,001 75 PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR EN RIESGO Detección de sintomático respiratorio (adulto 3,823 4,030 105 3,823 4,030 105 mayor) Consejería Pre-test y Pos-test para VIH 7 24 343 14 42 300 PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR ENFERMO Consulta externa (adulto mayor) 44,728 39,259 88 89,456 85,017 95 Atención médica 1,278 1,543 121 7,478 5,484 73 Control de diabetes mellitus 393 461 117 2,358 1,645 70 Captación, tamizaje y diagnóstico de ceguera por 3,067 2,037 66 3,067 2,049 67 catarata Seguimiento de casos de Cáncer 39 37 95 39 46 118 Manejo sindrómico de las ITS 151 146 97 151 146 97 Manejo etiológico de las ITS 48 41 85 48 41 85 Tratamiento de contactos de ITS 83 114 137 83 114 137 Referencia (adulto mayor) 3,941 4,791 122 3,941 4,791 122 Visita familiar integral (adulto mayor) 2,665 1,588 60 7,995 4,652 58 PROMEDIO GENERAL CICLO COMPLETO 99.8 95.8
  • 32. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Red de Salud Arequipa Caylloma PAIS Adulto Mayor Gerisemáforo Red Arequipa-Caylloma 2007 - 2009 PAIS ADULTO MAYOR 40 41.3 40 38 36 34 34 32 2007 30 2008 28 2009 26 24 22 20 Puntaje
  • 33. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Grafico de Cobertura del Incremento Mensual de vacuna Pentavalente en Niños Menores de 1 Año ESR INMUNIZACIONES 100 91,88 90 80 70 60 50 40 30 20 6,55 6,55 7,97 6,86 8,72 6,59 7,86 8,22 7,62 8,60 7,48 8,81 10 0 Como podemos observar el incremento mensual de julio a Diciembre es aceptable el mismo que garantizó la cobertura de 91.88%, en los meses de Agosto, Octubre y Diciembre además de las enfermeras contratadas se Ejecutaron Campañas de Intensificación donde participo todo el personal de la Red.
  • 34. V. EVALUACION DE LA PRESTACION GESTANTES ATENDIDAS VS GESTANTES CONTROLADAS ESR SALUD SEXUAL Y 20000 16720 14830 15092 REPRODUCTIVA 15000 12959 GEST. ATEND. 10000 GEST. CONTROL. 5000 0 2008 2009 2007 2008 2009 GEST. ATEND. 15,614 16,720 15,092 GEST. CONTROL. 13,352 (85.5%) 14,830 (88.9%) 12,959 (85.9%)
  • 35. V. EVALUACION DE LA PRESTACION MORTALIDAD MATERNA ESR SALUD SEXUAL Y 10 8 REPRODUCTIVA 4 4 3 5 2 2 1 1 1 0 2007 2008 2009 TOTAL MUERTES MATERNAS HOSPITALARIAS DOM/ACCID/SUIC 2007 2008 2009 TOTRAL MUERTES AÑO 12 10 8 HOSPITALARIA 8 8 6 DOM/ACCID/SUIC. 4 2 2
  • 36. V. EVALUACION DE LA PRESTACION RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA EVALUACION PSL ANUAL 2009 PROGRAMA/ESTRATEGIA: PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECIONES DE TRANMISIÓN SEXUAL VIH SIDA RESPONSABLE: DIANA GÁMEZ VERA ESR ITS/VIH Y SIDA UNIDAD DE ANUAL ACTIVIDADES PSL PROG. 2008 PROG. 2009 MEDIDA 2008 % 2009 % ESTRUCTURA: Nº de EESS que cuentan con personal de salud capacitados en habilidades Gerenciales y en sistemas de monitoreo y evaluacion en laES ITS VIH SIDA. Nº DE MR. 28 141 28 100.0 90 64 Nº de MR con disponibilidad de insumos disponibilidad para la ES ITS VIH SIDA. de insumos 28 141 28 100.0 130 92 PROCESO: % de consejerias para casos ITS consejeria 21818 22183 20500 94.0 15773 71 Nº de manejos sindrómicos atendido 17880 13000 13005 72.7 12761 98 Nº de manejos etiologicos atendido 3631 1760 48 PRODUCTO % Tratamiento de ITS tratado 14521 13458 93 % de Tratamiento de contactos tratado 17880 14521 4700 26.3 5574 38 IMPACTO INCIDENCIA de casos de VIH en getantes casos 8 1 % DE niños infectasdos conVIH niño infectado 9 9 1 11.1 2 22 %de tamizaje para sifilis tamizada 15092 11911 79 % de tamizaje para VIH tamizada 15092 11062 73
  • 37. V. EVALUACION DE LA PRESTACION ATENDIDOS ATENCIONES Actividad Prog. Avance % Prog. Avance % ETAPA DE VIDA NIÑO Contacto TB control enfermería (1-4a) 209 111 53 209 116 56 CONTROL DE LA TBC Contacto TB consulta (1-4a) 207 99 48 207 107 52 ESR PREVENCION Y Contacto TB control enfermería (5-9a) 266 138 52 266 141 53 Contacto TB consulta (5-9a) 255 133 52 255 133 52 Consulta externa (quimioprofilaxis TBC 298 110 37 591 221 37 niño) Adm. Tto: Quimioprofilaxis en menores 266 114 43 6,916 3,041 44 de 10 años ADOLESCENTE Control de enfermería (contacto TBC 360 289 80 360 313 87 adolescente) Consulta externa (contacto TBC 360 261 73 360 275 76 adolescente) Consulta externa (quimiprofilaxi s TBC 253 92 36 759 197 26 adolescente) Adm. Tto. Quimioprofilaxis en 243 85 35 6,318 2,198 35 contactos de 10 a 19 años Detección de sintomático respiratorio 5,126 4,291 84 5,126 4,390 86 (adolescente) ADULTO Control de enfermería (contacto TBC 1,137 709 62 1,137 724 64 adulto) Consulta externa (contacto TBC adulto) 1,112 598 54 1,112 613 55 Detección de sintomático respiratorio 18,060 16,959 94 18,060 16,959 94 (adulto) ADULTO MAYOR Control de enfermería (contacto TBC 145 105 72 145 131 90 adulto mayor) Consulta externa (contacto TBC adulto 139 93 67 139 93 67 mayor) Detección de sintomático respiratorio 3,823 4,030 105 3,823 4,030 105 (adulto mayor) ESTRATEGIA Consulta externa Esq I 559 420 75 1,677 1,401 84 Consulta externa Esq II 82 43 52 246 180 73 Consulta externa MDR Ind 37 27 73 888 419 47 Ex. Lab Baciloscopía SR 25,450 20,190 79 50,900 38,878 76 Adm Tto.Esq I 558 352 63 45,756 36,859 81 Adm Tto.Esq II 82 44 54 9,430 7,004 74 Adm Tto.MDR Ind 36 29 81 16,200 17,453 108 PROMEDIO GENERAL 81.1 83.4
  • 38. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Sintomáticos Respiratorios Identificados / Atenciones Mayores de 15 años 2005 – 2007 – 2009 Reforzar la calidad de las A muestras de esputo asi como CONTROL DE LA TBC 2009 Ñ 5 seguimiento de pacientes y ESR PREVENCION Y O S 2008 4.6 contactos (Caso Pedregal). 2007 4.3 2006 4.8 2005 4.4 % CASOS DE TB-MDR 0 1 2 3 4 5 6 7 RED AREQUIPA-CAYLLOMA 2005 – 2007 – 2009 40 35 30 25 20 18 17 16 15 14 12 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 TB-MDR Indv.
  • 39. V. EVALUACION DE LA PRESTACION ESR ALIMENTACION Y NUTRICION
  • 40. V. EVALUACION DE LA PRESTACION ESR ALIMENTACION Y NUTRICION
  • 41. PROG. AVANCE II TRIMESTRE UNIDAD DE ANUAL ACTIVIDADES PSL MEDIDA 2009 2008 % 2009 % Indicadores de Estructura V. EVALUACION DE LA PRESTACION Equipos 1.- Nº de EE.SS. Con equipos Antropométric antropométricos adecuados. os 138 87 63 87 63 ESR ALIMENTACION Y Indicadores de Proceso 2.- Consejerias Nutricionales en el EE.SS. Menores de 5 años Consejerias 11,964 59,893 99.3 8,045 67.2 NUTRICION 3.- Consejerias Nutricionales en el EE.SS. Gestantes Consejerias 4 616 20,625 85.4 3,120 67.6 E.Inspecciona 4.- Inspecciones a Alm. Municipales do 160 611 99.8 172 107.5 5.-Inspecciones a C.Wawaw. E.Inspecc. 108 312 83.8 130 120.4 E.Inspecciona 6.-Inspecciones a Alm. De EE.SS do 468 1,055 76 355 75.9 Indicadores de Resultado 2007 2008 2009 7.- D. Crónica 12.5 12.0 10.5 8.- D. Aguda 2.0 2.0 1.7 9.- D.Global. 3.5 3.0 2.4 10.- Anemia en Gestantes 21.0 17.2
  • 42. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Actividades Programadas Unidad Programación Ejecución Ejecución Anual medida Anual 2009 Anual Anual % 2008 2009 2009 Examen Odontológico < 1 año Atención 5668 2900 4129 72.8 ESR SALUD BUCAL Sesiones educativas de higiene bucal Sesión 1687 4977 1729 102.4 NIÑA/O 0-5a y nutrición < 1 año (charlas) 0- Examen Odontológico ( 1 a 4 años ) Atención 16799 12292 16487 98 Obturaciones ( 1 a 4 años ) Atención 14619 16217 12423 84.9 Determinación Riesgo Estomatológico Atención 3450 0 1568 45.4 (1-4 ) Inactivación caries Flúor Amino Ag (1- Atención 6609 0 3590 54 4) Sesiones educativas de higiene bucal Sesión 3028 0 3442 113.6 y nutrición ( 1 a 4 años ) Inactivación caries Ionomero de vidrio Atención 3095 0 2772 89.5 (1-4) Otras Atenciones Odontológicas(1 a 4 Atención 3498 0 2471 70.6 años)
  • 43. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Actividades Programadas Unidad Programación Ejecución Ejecución ANUAL medida Anual anual anual % 2008 2009 2009 Examen Odontológico ( 5 a 9 años ) Atención 25851 23750 23462 90.7 ESR SALUD BUCAL Topicación de Flúor Gel ( 5 a 9 años ) Sesión 11850 10363 8323 70.2 Aplicación Sellantes Fosas, Fisura ( 5- Atención 3291 1505 1078 32.7 NIÑA/O 5-9a 9a ) Atención 5- Practica Restauración Atraumática ( 5- 802 2600 651 81 9a ) Obturaciones ( 5 a 9 años) Atención 21852 21065 19495 89.2 Fisioterapia Bucal ( 5 a 9 años ) Atención 7754 0 8675 111.8 Detección placa bacteriana Escuelas Atención 1335 0 3120 233.7 (5-9 a) Determinación riesgo Estomatológico Atención 4111 0 2087 50.7 (5-9 ) Sesiones Educativas higiene bucal y Atención 3538 0 3989 112.7 nutrición ( 5 a 9 años ) Otras Atenciones Odontológicas ( 5-9 Atención 4503 0 4380 97.2 a)
  • 44. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Actividades Unidad Programació Ejecución Ejecución Anual ANUAL % Programadas medida n Anual 2008 2009 2009 Anual Examen Odontológico Atención 32199 31984 25033 77.7 ESR SALUD BUCAL ADOLESCENTE Fisioterapia Bucal Atención 10427 0 8003 76.7 Detección y Atención 2477 0 2824 114 eliminación placa bacteriana C .E. Profilaxis Atención 8256 7262 5841 70.7 Obturación Atención 25828 29304 19315 74.7 Altas básicas Atención 1641 0 647 39.4 Odontológicas Otras atenciones Atención 4512 4856 3500 75.5 Odontológicas
  • 45. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Actividades Programadas Unidad Programaci Ejecución Ejecución Anual medida ón avance 2008 avance 2009 2009 Anual Examen Odontológico Atención 26312 25003 25454 96.7 ESR SALUD BUCAL Profilaxis y Destartraje Atención 9248 7389 11000 118.9 ADULTA/O Exodoncia Adulto Atención 13161 14295 12202 92.7 Obturación Adulto Atención 31382 40650 33154 105.6 Alta Básica Odontológica Atención 1524 0 1346 88.3 Otras atenciones Atención 6325 7738 6720 106 Odontológicas
  • 46. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Actividades Programadas Unidad Programaci Ejecución Ejecución Anual medida ón avance 2008 avance 2009 2009 Anual ADULTA GESTANTE Examen Odontológico Atención 10312 14241 7179 69.6 ESR SALUD BUCAL Fisioterapia Bucal Atención 6668 0 4096 61.4 Profilaxis y Destartraje Atención 12652 10815 8783 69.4 Topicación fluor Atención 17176 10793 9756 56.8 Obturación Atención 10304 0 10824 105 Otras atenciones Atención 1740 0 1371 78.7 Odontológicas
  • 47. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Actividades Programadas Unidad Programació Ejecución Ejecución Anual % medida n avance 2008 avance 2009 2009 Anual ESR SALUD BUCAL ADULTO MAYOR Examen Odontológico Atención 5520 4765 5944 107.6 Profilaxis y Destartraje Atención 2898 1975 2154 74.3 Obturación Atención 2216 1743 2447 110.4 Otras Atenciones Atención 1447 1327 1240 85.6 Odontológicas
  • 48. V. EVALUACION DE LA PRESTACION AVANCE ACUMULADO UNIDAD PRO ACTIVIDADES PROG PROG DE G PSL 2007 2009 2007 % 2008 % 2009 % MEDIDA 2008 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN TRANSMISIBLES INDICADORES DE IMPACTO ESR DAÑOS NO (DATOS ESTRATEGIA) CASOS NUEVOS HIPERTENSION ARTERIAL ATENDIDO 2807 2702 2684 2815 100.3 2705 100.1 4262 158.8 CASOS NUEVOS DIABETES MELLITUS ATENDIDO 941 976 921 451 47.9 1121 114.9 2012 218.5 CASOS NUEVOS CEGUERA ATENDIDO 13 7 50 86 661.5 44 628.6 123 246.0 CASOS NUEVOS ASMA ATENDIDO 1643 1537 0 0.0 4270 259.9 7895 513.7 CASOS DE CÁNCER ATENDIDO 187 98 44 23.5 94 50.3 12 12.2 CASOS CA CÉRVICO UTERINO ATENDIDO 2 2 0 0.0 9 450.0 4 200.0 CASOS CA MAMARIO ATENDIDO 1 3 0 0.0 5 500.0 7 233.3
  • 49. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Implementar el modelo CARMEN de la OPS- OMS, como estrategia para el abordaje de los daños no trasmisibles y sus factores de TRANSMISIBLES riesgo. ESR DAÑOS NO C.A.R.M.E.N. Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de Enfermedades No transmisibles
  • 50. ESR SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ V. EVALUACION DE LA PRESTACION
  • 51. V. EVALUACION DE LA PRESTACION OPORTUNIDADES PERDIDAS ESR SALUD MENTAL Y EXTENSIÓN DE CULTURA DE PAZ INTENSIDAD EXTENSIÓN DE CICLO DE VIDA USO DE DE USO USO ESSM AQPCAY. CICLO DE VIDA NIÑO 93 % 5.93 0.90% CICLO DE VIDA 47% 3.92 2.76% ADOLESCENTE CICLO DE VIDA ADULTO 46% 4.34 2.55% CICLO DE VIDA ADULTO 28% 4.40 3.29% MAYOR RED DE SALUD AREQUIPA 52% 2.13% CAYLLOMA
  • 52. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Programa Familias y Viviendas Saludables PROMOCION DE LA SALUD UNIDAD AVANCE ANUAL DE PROG. PROG. ACTIVIDADES PSL MEDIDA 2008 2009 2008 % 2009 % Aplicación y actualizacion del instrumento de FF 17,740 línea de base para el Programa de Familia y Completa 33,819 12,524 37.0 98889 56 Vivienda Saludable Aplicada Socialización, sensibilización y advocacy del programa de Familia y Vivienda Saludable Informe 252 169 229 90.9 170 101 (Número de Familias adscritas al Programa) Listado Diagnóstico Familiar 625 741 593 94.9 558 75.3 Necesid. Formulación del Plan Familiar priorizando los Plan programas Articulado Nutricional y Salud 61 744 58 95.1 518 69.6 elaborad Materno Neonatal Plan Ejecución del Plan Familiar por establecimiento 660 727 643 97.4 517 72.2 ejecutad Sesiones educativas de Alimentación y Reunion 1004 622 62 Nutrición Sesiones educativas de Salud Sexual Reunion 1000 640 64 reproductiva Visita de Seguimiento de las familias y ajuste Visita 1,458 2608 1,159 79.5 1982 76 semestral del Plan Ejecución del plan seguimiento evaluación y Monitoreo del programa de familia y vivienda Inf orme 1,852 658 1,174 63.4 585 89 saludable Evaluación de la familia y vivienda Inf orme 805 330 269 33.4 218 66.1
  • 53. V. EVALUACION DE LA PRESTACION MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES PROMOCION DE LA SALUD UNIDAD AVANC E ANUAL DE PRO G. PR OG. ACTIVIDADES PSL MEDIDA 2008 2009 2008 % 2009 % Sensibilización y abogacía a los municipios y otros actores sociales. Componente Programático Municipio Saludable. Reunión 58 58 97 167 60 103,4 Actualización del Directorio de actores sociales y comunidades por Establecimiento Documen de Salud to 127 137 99 78 135 98,5 Conformación y/o Fortalecimiento del Comité Multisectorial DISTRITAL Reunión 84 58 83 99 56 97 Reuniones de coordinación del Comité Multisectorial de Promoción de la Salud Reunión 246 229 93 Conformación y/o Fortalecimiento del Comité Multisectorial COM UNAL - Local Reunión 142 136 75 53 120 88 Reuniones de coordinación con la comunidad Reunión 752 642 85 Plan Elabor ación de planes consertados por Concerta municipios o comunidades selecionados do 100 136 83 83 111 81,6 Elabor ación de Politicas Publicas saludables Política por el municipio pública 52 136 47 90 111 81,6 CENTROS LABORALES SALUDABLES UNIDAD AVANCE ANUAL DE PROG. PROG. ACTIVIDADES PSL MEDIDA 2008 2009 2008 % 2009 % Promoción de la actividad fisica y recreativa en el establecimiento de salud. Evento 59 45 55 93 53 118 Implementacion de la Actividad Fisica Actividad Regular Física 1532 1644 1356 89 1436 87
  • 54. V. EVALUACION DE LA PRESTACION Advocacy a las autoridades de las Instituciones PROMOCION DE LA SALUD Educativas para dar continuidad al Programa de Reunión 179 179 172 96 174 97 Promoción de la Salud Capacitación al personal de salud sobre ejes temáticos priorizados para el desarrollo del Taller 28 28 25 89 27 96 Programa de Promoción de la Salud en las I.E. I.E. Saludables Reuniones para la firma del acta de compromiso (nuevo o renovado) entre el Director de la I.E., el Reunión 179 179 170 95 172 96 Presidente del CLAS y Gerente de la MR Taller de capacitación a docentes sobre ejes temáticos priorizados para el desarrollo del Taller 166 166 161 97 147 89 Programa Promoción de la Salud en las I. E. Cté. Conformación del Comité de Promoción en la I.E. 173 181 161 93 166 92 Conform Reuniones de coordinación con las I.E. Reunión 540 533 480 89 507 95 seleccionadas para la elaboración del Plan Anual Elaboración Plan anual de actividades de la I.E. Plan 188 181 172 92 193 107 Visitas de monitoreo a las I.E. Visita 1158 1,061 1040 90 983 93 Encuent Encuentro Juvenil 31 27 29 94 23 85 r Habilidades para la vida: Proyecto de vida, Charla 112 112 109 97 105 96 Orientación vocacional Cuestion Aplicación de cuestionarios a alumnos y ficha de y 199 177 153 86 164 93 acreditación de las I.E.S. Ficha
  • 55. V. EVALUACION DE LA PRESTACION EVALUCIÓN 2009 - SALUD AMBIENTAL 160 145 % SALUD AMBIENTAL 140 117 % 120 109 % 103 % 103 % 99 % 96 % 100 93 % 91% 90 % 92 % 84 % AVANCE 2008 80 72 % AVANCE 2009 60 40 20 0 Operativos Vigilancia a Vigilancia de Almacén de Comités de Vigilancia Inspección en Establecimi Restaurantes Establecimi Gestión de Calidad Sanitaria a Alimentos entos de entos de WaWaWasis de Agua Sistemas de Alimentos y Salud para Abastecimie Bebidas Consumo nto de Humano Agua
  • 56. V. EVALUACION DE LA PRESTACION CODI INFRACCI TIPO DE INFRACCION SANCION DETERMINACION DE LA SANCION GO ON 1 EL “ LEVE “ Amonestación Mediante oficio de las Direcciones de Salud CONSIGNAR Cuando por 1ra vez el de Lima, Dirección Regional de Salud, o EN LA profesional incurre en la quien haga sus veces en el ámbito PRESCRIPCI infracción. regional. ON DE “MODERADA” Amonestación Mediante Resolución Directoral de las MEDICAMEN Cuando habiéndose Direcciones de Salud de Lima, Direcciones TOS impuesto sanción de Regionales de Salud, o quien haga sus SISMED UNICAMENT amonestación escrita veces, en el ámbito regional E EL mediante oficio, incurre NOMBRE DE nuevamente en MARCA DEL infracción. MEDICAMEN TO SIN “ GRAVE” Multa MULTA DE 0.5 DE LA UIT HACER Cuando habiéndose Mediante Resolución Directoral de las MENCION impuesto sanción de Direcciones Regionales de Salud o quien EXPLICITA A amonestación escrita por haga sus veces, en el ámbito regional. LA Resolución Directoral DENOMINAC incurre nuevamente en ION COMUN infracción. INTERNACI Multa MULTA DE 2 UIT “ MUY GRAVE” ONAL (DCI) Mediante Resolución Directoral de las DEL MISMO Cuando habiéndose impuesto multa por Direcciones de Salud de Lima, Direcciones primera vez, incurre Regionales de Salud, o quien haga sus nuevamente en infracción veces, en el ámbito regional
  • 57. V. EVALUACION DE LA PRESTACION CONSOLIDADO ANUAL DE ACTIVIDADES DE URM Y 120.0% FARMACOVIGILANCIA-2009 114.3%114.3%114.3% 100.0% 85.7% 80.0% 71.4% 71.4% 71.4% 71.4% SISMED 64.3% 64.3% 64.3% 64.3% 60.0% 57.1% 57.1% 57.1% 57.1% 57.1% 50.0% 42.9% 42.9% 42.9% 42.9% 40.0% 28.6% 20.0% 14.3% 14.3% 0.0%
  • 58. V. EVALUACION DE LA PRESTACION SISMED
  • 59. VI. EVALUACION DE LA GESTION CICLO/ACTIVIDAD % ATD % ATC PROMEDIO CICLO NIÑO 81.7 82.3 PSL 2009: ATD (91.3%) PROMEDIO CICLO ADOLESCENTE 98.3 96.3 PROMEDIO CICLO ADULTO 106.6 97.5 PROMEDIO CICLO ADULTO MAYOR 99.9 95.9 PROMEDIO PROMOCION 81.0 83.3 PROMEDIO TUBERCULOSIS 63.8 78.6 PROMEDIO SALUD MENTAL 94.4 93.9 PROMEDIO TRIPANOSOMIOSIS 26.4 25.5 PROMEDIO CALIDAD 64.9 66.9 PREVENCION DE DAÑOS 79.4 132.7 PROMEDIO SANEAMIENTO AMBIENTAL 90.3 96.8 PROMEDIO GESTION 92.4 94.7 PROMEDIO APOYO 96.4 96.6 PROMEDIO GENERAL 91.3 91.7
  • 60. VI. EVALUACION DE LA GESTION PROMEDIO CICLO NIÑO 140 PROMEDIO CICLO PROMEDIO APOYO PSL 2009: ATD (91.3%) ADOLESCENTE 120 96.4 81.7 98.3 100 PROMEDIO CICLO PROMEDIO GESTION 80 106.6 ADULTO 92.4 60 40 PROMEDIO 20 PROMEDIO CICLO SANEAMIENTO 90.3 99.9 ADULTO MAYOR AMBIENTAL 0 79.4 81.0 PREVENCION DE PROMEDIO DAÑOS 26.4 PROMOCION 64.9 63.8 PROMEDIO PROMEDIO CALIDAD TUBERCULOSIS 94.4 PROMEDIO PROMEDIO SALUD TRIPANOSOMIOSIS MENTAL
  • 61. VI. EVALUACION DE LA GESTION PSL 2009: ATD (91.3%) 100.0% 90.0% 91.3% 74.4% 73.7% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% ATD PSL 2007 PSL 2008 PSL 2009
  • 62. VI. EVALUACION DE LA GESTION Programaci ón Ejecución Nro. Actividad U.M Observaciones Total Nro. % Los documentos de gestión se Socialización de los documentos encuentran en la página web y se ha 1 Documento 1 1 100% de gestión. socializado en las reuniones con MRS: POI RAC 2009 MOF, POI, CAP, PSL,Tarifario. 2 Formulación Plan Operativo 2009. Documento 1 1 100% De las 28 MRS, consolidado en la Red. 3 Evaluación POA 2009 Evento 1 1 100% Anualmente. 4 Apoyo y Consolidación PSL. Documento 28 28 100% Formulación Plan Estratégico de la 5 Documento 1 0 0% No corresponde formular a la Red. Red Formulación Plan de Gestión de la 6 Documento 1 1 100% Como Red. Calidad 2009. 7 Evaluación Ejecución PSL 2009 Documento 3 2 67% Se evaluó I y IV Trimestre. Informes epidemiológicos 8 Informes 56 56 100% Semanalmente. semanales 9 Boletín epidemiológico Trimestral. Boletín 4 1 25%
  • 63. VI. EVALUACION DE LA GESTION Programac. Ejecución Nro. Actividad U.M Observaciones Total Nro. % 10 ASIS de la Red. Documento 1 1 100% Reporte estadístico mensual de 11 Documento 12 12 100% POI RAC 2009 situación de salud. 12 Capacitación Evento 6 6 100% Se realizó dos visitas a todas las micro 13 Supervisión Integral Supervisión 56 56 100% redes. El proyecto existe, falta conseguir su Formulación Proyecto C.S 14 Documento 1 1 100% ubicación. Una posibilidad es el 2do. Metropolitano Piso del CAN. El proyecto se ha aprobado para una 15 Proyecto de reubicación CAN Documento 1 1 100% nueva construcción en el mismo lugar. Apoyo al desarrollo de Se ha apoyado en los proyectos de 16 Proyectos de Inversión a Micro Proyectos n.d n.a. inversión elaborados por las micro redes redes. Formulación Presupuesto Se ha formulado el presupuesto como 17 Documento 1 1 100% Institucional 2009 Red.
  • 64. VI. EVALUACION DE LA GESTION MATRIZ DE COMPROMISOS 20.0 19.0 18.3 18.0 DEL MAIS 2009 17.0 16.0 15.7 15.0 14.0 13.0 12.0 12.3 2007 11.0 2008 10.0 2009
  • 65. VI. EVALUACION DE LA GESTION MATRIZ DE COMPROMISOS 20.0 18.3 18.0 17.5 17.8 16.9 17.0 17.0 17.1 17.1 16.5 16.8 16.0 16.1 16.3 15.7 15.8 15.9 16.0 16.0 15.3 15.5 15.5 15.0 15.0 15.0 14.5 DEL MAIS 2009 13.8 14.0 14.0 14.0 13.1 12.3 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
  • 66. VI. EVALUACION DE LA GESTION MATRIZ DE COMPROMISOS DEL MAIS 2007-2009 16.0 15.7 15.8 15.6 2007- 15.2 15.4 15.2 15.0 15.1 14.8 14.6 14.4 2007 RAC 2008 2009 Si bien estamos con una evaluación aceptable, no debemos olvidar que 15.7 representa el 78.5% de cumplimiento de los 20 items, pero de los 31 significa sólo un 50%, lo cual resalta la importancia de seguir monitorizando, supervisando y evaluando con un enfoque integral e integrador.