Este documento presenta la evaluación anual 2009 de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional. Resume los datos demográficos y de recursos humanos de la red de salud, así como la atención brindada y el sistema de referencia y contrarreferencia. Finalmente, evalúa el financiamiento y la calidad de los servicios de salud.
Presentación de las glandulas endocrinas del páncreas
Evaluacion Anual 2009 OPPDI - Red AQP Caylloma
1. EVALUACION ANUAL 2009
OFICINA DE PLANIFICACION,
PRESUPUESTO, Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL - OPPDI
ATENCION INTEGRAL DE SALUD
Dr. Fernando Valencia Borda
Responsable Atención Integral de Salud
2. I. INTRODUCCION
• Dentro del Modelo de Atención Integral se ha
considerado pertinente realizar la evaluación anual
considerando los diferentes componentes aplicados a la
Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
Institucional.
• Se ha considerado la evaluación del POI y las
actividades del PSL de todas las estrategias y
programas cuyas conclusiones, acuerdos y
recomendaciones servirán para la elaboración del POI
2010.
• Se finaliza describiendo los principales logros,
dificultades, asi como los compromisos para el presente
año acompañado de evidencias significativas por cada
uno de ellos.
5. II. DATOS GENERALES
RECURSOS RRHH/
CAYLLOMA AREQUIPA TOTAL %
HUMANOS Población
MEDICO 40 194 234 14.77 1/4,361
ENFERMERA 56 229 285 17.99 1/3,581
OBSTETRIZ 38 167 205 12.94 1/4,968
ODONTOLOGO 11 89 100 6.31 1/10,206
OTROS PROFES. 19 124 143 9.03 1/7,137
TEC. ENF. 61 307 368 23.23 1/2,773
OTROS TEC. 5 77 82 5.18
TEC.ADM. 3 87 90 5.68
NO INCLUIDOS 9 68 77 4.86
TOTAL 242 1,342 1,584 100.00
6. II. DATOS GENERALES
DISPONIBILIDAD DE RRHH
No hay ninguna recomendación de OMS u OPS
sobre número de médicos por habitante.
A inicios de la Década del 70, un plan de salud
para las Américas recomendaba llegar a un piso
de 01 médico/1000 hab. así como metas para los
demás profesionales, esto en base a un parámetro
atribuido a la OPS, a saber: 10 Md/10,000 Hab.
Una iniciativa de Rockefeller Foundation, llamada
Joint Learning Initiative, propuso un nuevo
criterio, luego adoptado en el Informe Mundial de
salud de OMS en el 2006, llamado Densidad de
Recursos Humanos en Salud: médicos y
enfermeras por 10.000 habitantes, agrupando a
los paises:
1) aquellos con una tasa mayor de 50 por 10.000;
2) aquellos con una tasa de 25 a 50; y
3) los que tienen una tasa menor de 25
RED AREQUIPA CAYLLOMA
Médicos: 2.3 / 10,000 Hab. (1/5)
RRHH (Md+Enf): 5 / 10,000 Hab. (1/5)
7. II. DATOS GENERALES
POBLACION POR PROVINCIAS EESS Distribucion EESS
Total Regional Distritos 1,225,792 P/P CLAS I - 4 I - 3 I - 2 I - 1 TOTAL % X Prov X Distrito
Prov. Camana 8 54,538 4% 4 1 3 10 5 19 8% 2.38
Prov. Caraveli 13 32,874 3% 3 2 2 10 3 17 7% 1.31
Prov. Castilla 14 36,427 3% 5 1 5 6 13 25 10% 1.79
Prov. Condesuyos 8 18,409 2% 2 1 2 4 5 12 5% 1.50
Prov. La Union 11 17,151 1% 2 1 1 12 3 17 7% 1.55
Prov. Caylloma 19 83,879 7% 5 2 5 13 14 34 14% 1.79
Prov. Islay 6 51,682 4% 3 3 2 3 4 12 5% 2.00
Prov. Arequipa 29 930,832 76% 21 5 25 55 20 105 44% 3.62
TOTAL 45 16 45 113 67 241 2.23
Red AQP Caylloma 48 1,014,711 83% 26 7 30 68 34 139 58% 2.90
* Considerar los distritos de Chachas y Choco (Castilla), Cayarani (Condesuyos) y Cocachacra (Islay).
8. II. DATOS GENERALES
EXTENSION DE USO INTENSIDAD DE USO
TOTAL TOTAL
POBLACION 2009 ATENDIDOS ATENCIONES MASCULINO FEMENINO
TOTAL TOTAL MASCUL. FEMEN.
EUM % EUF %
POB. TOTAL 1,020,612 532,477 2,526,309 52.2% 19.87% 38% 32.30% 62% 4.74 4.14 5.12
NIÑA/O 172,575 160,224 950,770 92.8% 47.61% 51% 45.23% 49% 5.93 5.82 6.05
ADOLESCENTE 187,538 88,620 347,536 47.3% 19.52% 41% 27.74% 59% 3.92 3.30 4.36
ADULTO 559,952 255,483 1,104,090 45.6% 12.87% 28% 32.76% 72% 4.32 2.67 4.97
ADULTO
100,545 28,150 123,913 28.0% 11.92% 43% 16.08% 57% 4.40 4.08 4.64
MAYOR
Además de diseñar estrategias para incrementar coberturas en la población masculina de los c.v. adolescente, adulto y
adulto mayor, se debe enfatizar en la pérdida de oportunidades para las demás estrategias (p.e . c.v. niño y salud mental).
mental).
9. II. DATOS GENERALES
El problema de acceso geográfico y económico se está
superando.
Ahora se tiene que evaluar la CALIDAD DE LA
ATENCION en sus tres dimensiones (técnico
científica, humana y del entorno).
Tenemos EESS con
horarios de atención
de 6 y 12 horas con
“Equipo Básico de Salud”.
No existen “Equipos
Multidisciplinarios” para
abordar todos los
determinantes de la
salud ni las prioridades
nacionales y regionales.
10. II. DATOS GENERALES
• Se cuenta con los principales Documentos de
Gestión: MOF, ROF, CAP, Tarifario.
SERVICIOS DE SALUD
• Gestión para la autorización del
funcionamiento por R.D. UPS-Laboratorio
Clínico en los EE.SS I-2 del ámbito de la
RSAC.
• Gestión para la autorización de funcionamiento
por R.D. UPS-Odontología en los EE.SS. I-2
en el ámbito RSAC.
• Se Modifican Horarios de Atención (11
EESS).
• Actualización de tarifas, horarios de atención
y estándares de categorización de los EESS.
• Se ha iniciado el proceso de Recategorización.
11. III. EVALUACION DE LA ORGANIZACION
SISTEMA DE REFERENCIA Y
Referencias Efectuadas 2009
UPS de Destino de la RF
Etapas de Vida(Años) SIS
CE EM Apoyo Dx TOTAL
CONTRARREFERNCIA
N.S SIS N.S SIS N.S SIS N % Nº %
NIÑO(Subtotal) 304 11,287 457 2,172 7 1,910 16,037 24.52 15,369 25.07
< 1 mes 36 354 78 215 1 30 714 1.08 599 0.98
< 01 año 98 3,218 87 558 1 501 4,463 6.78 4,277 6.98
01-04 años 109 4355 163 910 3 684 6524 9.91 6249 10.19
05--09 años 61 3360 129 489 2 3.95 4436 6.74 4244 6.92
ADOLESC.(SubTotal) 194 5842 513 1478 20 2283 10,330 15.70 9603 15.67
10--14 70 2748 169 414 2 391 3794 5.76 3553 5.80
15--19 124 3094 344 1064 18 1892 6536 9.93 6050 9.87
Adulto(SubtTotal) 693 14642 1741 5471 60 10612 33,219 50.47 30725 50.12
20 - 59 años 693 14642 1741 5471 60 10612 33219 50.47 30725 50.12
Adulto Mayor 205 4527 315 736 6 342 6,131 9.32 5605 9.14
> 60 a más 205 4527 315 736 6 342 6131 9.32 5605 9.14
TOTAL 1396 36298 3026 9857 93 15147 65,817 100 61302 100
% 2.12 55.15 4.60 14.98 0.14 23.01 100 93.14
LEYENDA:
UPS: Unidad Produc.de Servicios RV: Retiro Voluntario Des: Deserción CE: Cons.Externo Fall: Fallecido
12. III. EVALUACION DE LA ORGANIZACION
SISTEMA DE REFERENCIA Y
Diagnósticos más frecuentes de Referencias Efectuadas TOTAL
CONTRARREFERNCIA
Dx.1 ENF. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 12,874 19.56
Dx.2 ENF. ODNTOESTOMATOLOGICAS 3,318 5.04
Dx.3 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y CAUSAS EXTER. 4,081 6.20
Dx.5 ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1,146 1.74
Dx.6 ENF. DEL SISTEMA RESPIRATORIO 5,266 8.00
Dx.7 ENF. DE LA PIEL Y EL TCSC 1,919 2.92
Dx.8 ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 2,623 3.99
Dx.9 ENF. DEL OJO Y SUS ANEXOS 2,269 3.45
Dx.10 ENF. DE LA SANGRE Y DE LOS ORG. HEMATOPOYETICOS 409 0.62
Dx.11 APOYO AL DIAGNOSTICO: DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 6,536 9.93
Dx.12 APOYO AL DIAGNOSTICO: LABORATORIO CLINICO 8,588 13.05
Dx.13 Otros 16,788 25.51
TOTAL 65,817 100%
13. III. EVALUACION DE LA ORGANIZACION
• Se participo activamente
en el Simulacro de
DEFENSA NACIONAL
Erupción Volcánica organizado
por el Gobierno regional.
• Se realizo el Simulacro de Sismo
en la red y Micro redes.
• Se ha participado en la intervención por temporada de
frio en la Ciudad de Juliaca, en la movilización del
Hospital de Campaña; asimismo en Ica con la
instalación del Hospital como estrategia de
reconstrucción a causa del terremoto.
• Se ha subsanado gran parte de las observaciones
hechas como resultado de la "Evaluación Técnica del
Edificio de la Red de salud Arequipa Caylloma” por la
Comisión de defensa Civil Provincial.
14. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
Mejoramiento de la Calidad de los
Servicios de Salud
PLANIFICACION
• Durante el año 2009 se ejecutó el programa de
Mejoramiento de EESS, mejorando la
Infraestructura y Equipamiento de los 140
establecimientos de salud que integran la Red,
con una inversión de S/. 3,302,894, de los
cuales S/. 2,347,350 fueron transferidos a
cada responsable de los establecimientos,
mediante D.U Nº 022-2009; y S/. 919,894
presupuestados en el PIA 2009 de la Red de
salud complementándose dicho equipamiento
según requerimiento de cada EESS.
15. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
Funcion / Genérica PIM %
Recursos Financieros 2009
20 SALUD
2.1 Personal y Obligaciones 21 679,051 90.45
sociales
PRESUPUESTO
2.2 Pensiones y otras prestaciones 16,200 0.07
sociales
2.3 Bienes y servicios 2 182,894 9.10
2.5 Otros gastos 2,000 0.02
2.6 Adquisición de activos no 88,000 0.36
financieros
TOTAL FUNCION 23 968,145 99.19
24 PREVISION SOCIAL 196,580
2.2 Pensiones y otras prestaciones
sociales
TOTAL FUNCION 196,580 0.81
TOTAL P I M 24,164,725 100
16. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
Ejecución Presupuestal por FF
% de
F. F. GENÉRICA PIM COMPROMISOS SALDOS
Compromisos
1. RECURSOS ORDINARIOS 26,172,989.00 26,130,847.71 42,141.29 99.84
PRESUPUESTO
2. RECURSOS DIRECTAMENTE 341,029.00 167,788.88 173,240.12 49.20
RECAUDADOS
4 DONACIONES Y 5,382,834.00 4,968,729.70 414,104.30 92.31
TRANSFERENCIAS (SIS - MEDIC)
TOTAL 31,896,852.00 31,267,366.29 629,485.71 98.03%
17. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
EJECUCION PRESUPUESTAL X PARTIDA DE GASTO PIM COMPROMISOS SALDOS
% de
GENÉRICA Compromisos
Ejecucución Presupuestal
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 23,650,891.00 23,641,751.18 9,139.82 99.96
2.2. PREVISIONES SOCIALES Y OTRAS PRESTACIONES 214,640.00 183,408.86 31,231.14 85.45
2.3. BIENES Y SERVICIOS 1,200,601.00 1,198,977.47 1,623.53 99.86
PRESUPUESTO
2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES 283,857.00 283,711.00 146.00 99.95
2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS 823,000.00 822,999.20 0.80 100.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 26,172,989.00 26,130,847.71 42,141.29 485.22
ANALISIS PIA – PIM PIA PIM
DIFERENCIA=
% PIM/PIA
GENÉRICA PIM - PIA
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21,613,851.00 23,650,891.00 2,037,040.00 9.42
2.2. PREVISIONES SOCIALES Y OTRAS PRESTACIONES
212,780.00 214,640.00 1,860.00 0.87
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2,054,894.00 1,200,601.00 -854,293.00 -41.57
2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES 0.00 283,857.00 283,857.00 100.00
2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS 43,000.00 823,000.00 780,000.00 1,813.95
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 23,924,525.00 26,172,989.00 2,248,464.00 9.40%
18. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
CONCEPTO S/.
Transferencias y Ejecución
INGRESO POR TRANSFERENCIAS 6,761,198.00
S.I.S. 6,669,010.00
PRESUPUESTO
Otras Transferencias 92,188.00
MEDICAMENTOS 1,378,364.00
DIFERENCIA 5,382,834.00
CALENDARIO COMPROMISO DEVENGADO GIRADO PAGADO
26,870,166.00 26,130,847.71 26,130,847.71 25,937,717.40 25,738,263.51
% DEL COMPROMISO 100.0 99.3 98.5
20. IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
REMESAS SIS AÑO
SEPELIOS TRASLADOS SUBSIDIADO TOTAL
2009
SALUD: REMESAS 2009
SEGURO INTEGRAL DE
ENERO 7,266.00 11,984.00 359,814.64 379,064.64
FEBRERO 14,888.00 11,893.67 573,860.11 600,641.78
MARZO 3,750.00 17,033.85 546,546.63 567,330.48
ABRIL 3,720.00 3,959.30 413,077.40 420,756.70
MAYO 10,427.50 14,675.25 448,880.82 473,983.57
JUNIO 6,520.00 9,148.00 423,033.98 438,701.98
JUNIO AMPLIADO 324,820.54 324,820.54
JULIO 13,092.00 18,976.95 414,842.32 446,911.27
AGOSTO 9,250.00 10,797.07 478,095.18 498,142.25
SEPTIEMBRE 12,045.00 11,500.15 494,703.41 518,248.56
OCTUBRE 8,200.00 489,086.18 508,441.88
11,155.70
NOVIEMBRE 11,079.66 470,638.13 481,717.79
DICIEMBRE 482,933.64 482,933.64
TOTAL 89,158.50 132,203.60 5,920,332.98 6,141,695.08
SALDO FINAL AÑO 2008 2,187,676.88
21. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
PRODUCTO MF_PIM MF_ACUM AVA_MEF MF_RIESGO
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL 4 4 100.0% Moderado
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 49,107 40,501 82.5% Moderado
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 67,355 31,472 46.7% Alto
PRESUPUESTO POR
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 13,470 10,237 76.0% Moderado
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 156 154 98.7% Moderado
RESULTADOS
ATENCION IRA 144,517 125,354 86.7% Moderado
ATENCION EDA 33,596 29,417 87.6% Moderado
ATENCION IRA CON COMPLICACIONES 490 687 140.2% Normal
ATENCION EDA CON COMPLICACIONES 1,683 2,324 138.1% Normal
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 2,940 1,127 38.3% Alto
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 13,400 8,838 66.0% Alto
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y
58,259 47,628 81.8% Moderado
REPRODUCTIVA
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 47,695 33,406 70.0% Alto
ATENCION PRENATAL REENFOCADA 15,895 12,959 81.5% Moderado
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 1,440 940 65.3% Alto
ATENCION DEL PARTO NORMAL 3,990 3,876 97.1% Moderado
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 413 17 4.1% Alto
ATENCION DEL PUERPERIO 10,880 8,573 78.8% Moderado
ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 464 15 3.2% Alto
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 1,205 2,564 212.8% Observado
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 3,990 3,940 98.7% Moderado
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 300 16 5.3% Alto
22. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
140.2%
138.1% 212.8%
120.0%
100.0% 98.7% 98.7%
97.1%
100.0%
PRESUPUESTO POR
86.7%87.6%
82.5% 81.8% 81.5%
78.8%
76.0%
80.0% 70.0%
66.0% 65.3%
RESULTADOS
60.0%
46.7%
38.3%
40.0%
20.0%
4.1% 3.2% 5.3%
0.0%
31. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
ATENDIDOS ATENCIONES
Actividad
Prog. Avance % Prog. Avance %
PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR SANO
PAIS ADULTO MAYOR
Plan de atención integral (adulto mayor) 8,838 5,685 64 17,676 12,105 68
Tamizaje de hipertensión arterial 13,064 12,383 95 13,064 12,725 97
Tamizaje para ceguera 9,742 6,807 70 9,742 6,851 70
Valoración geriatrica 4,356 3,697 85 4,356 3,711 85
Provisión del método condón 111 38 34 444 112 25
Toma de muestra PAP (adulto mayor) 1,022 632 62 1,022 631 62
Valoración nutricional (adulto mayor) 12,064 8,995 75 12,064 9,001 75
PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR EN RIESGO
Detección de sintomático respiratorio (adulto
3,823 4,030 105 3,823 4,030 105
mayor)
Consejería Pre-test y Pos-test para VIH 7 24 343 14 42 300
PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR ENFERMO
Consulta externa (adulto mayor) 44,728 39,259 88 89,456 85,017 95
Atención médica 1,278 1,543 121 7,478 5,484 73
Control de diabetes mellitus 393 461 117 2,358 1,645 70
Captación, tamizaje y diagnóstico de ceguera por
3,067 2,037 66 3,067 2,049 67
catarata
Seguimiento de casos de Cáncer 39 37 95 39 46 118
Manejo sindrómico de las ITS 151 146 97 151 146 97
Manejo etiológico de las ITS 48 41 85 48 41 85
Tratamiento de contactos de ITS 83 114 137 83 114 137
Referencia (adulto mayor) 3,941 4,791 122 3,941 4,791 122
Visita familiar integral (adulto mayor) 2,665 1,588 60 7,995 4,652 58
PROMEDIO GENERAL CICLO COMPLETO 99.8 95.8
32. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
Red de Salud Arequipa Caylloma PAIS Adulto Mayor
Gerisemáforo Red Arequipa-Caylloma 2007 - 2009
PAIS ADULTO MAYOR
40 41.3
40
38
36 34
34
32
2007
30
2008
28
2009
26
24
22
20
Puntaje
33. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
Grafico de Cobertura del Incremento Mensual de vacuna
Pentavalente en Niños Menores de 1 Año
ESR INMUNIZACIONES
100 91,88
90
80
70
60
50
40
30
20 6,55 6,55 7,97 6,86 8,72 6,59 7,86 8,22 7,62 8,60 7,48 8,81
10
0
Como podemos observar el incremento mensual de julio a Diciembre es aceptable el mismo que garantizó la
cobertura de 91.88%, en los meses de Agosto, Octubre y Diciembre además de las enfermeras contratadas se
Ejecutaron Campañas de Intensificación donde participo todo el personal de la Red.
34. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
GESTANTES ATENDIDAS VS GESTANTES CONTROLADAS
ESR SALUD SEXUAL Y
20000
16720
14830 15092
REPRODUCTIVA
15000 12959
GEST. ATEND.
10000
GEST. CONTROL.
5000
0
2008 2009
2007 2008 2009
GEST. ATEND. 15,614 16,720 15,092
GEST. CONTROL. 13,352 (85.5%) 14,830 (88.9%) 12,959 (85.9%)
35. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
MORTALIDAD MATERNA
ESR SALUD SEXUAL Y
10 8
REPRODUCTIVA
4 4 3
5 2 2
1 1 1
0
2007 2008 2009
TOTAL MUERTES MATERNAS HOSPITALARIAS DOM/ACCID/SUIC
2007 2008 2009
TOTRAL MUERTES AÑO 12 10 8
HOSPITALARIA 8 8 6
DOM/ACCID/SUIC. 4 2 2
36. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA
EVALUACION PSL ANUAL 2009
PROGRAMA/ESTRATEGIA: PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECIONES DE TRANMISIÓN SEXUAL VIH SIDA RESPONSABLE: DIANA GÁMEZ VERA
ESR ITS/VIH Y SIDA
UNIDAD DE ANUAL
ACTIVIDADES PSL PROG. 2008 PROG. 2009
MEDIDA 2008 % 2009 %
ESTRUCTURA:
Nº de EESS que cuentan con personal de
salud capacitados en habilidades
Gerenciales y en sistemas de monitoreo
y evaluacion en laES ITS VIH SIDA. Nº DE MR. 28 141 28 100.0 90 64
Nº de MR con disponibilidad de insumos disponibilidad
para la ES ITS VIH SIDA. de insumos 28 141 28 100.0 130 92
PROCESO:
% de consejerias para casos ITS consejeria 21818 22183 20500 94.0 15773 71
Nº de manejos sindrómicos atendido 17880 13000 13005 72.7 12761 98
Nº de manejos etiologicos atendido 3631 1760 48
PRODUCTO
% Tratamiento de ITS tratado 14521 13458 93
% de Tratamiento de contactos tratado 17880 14521 4700 26.3 5574 38
IMPACTO
INCIDENCIA de casos de VIH en
getantes casos 8 1
% DE niños infectasdos conVIH niño infectado 9 9 1 11.1 2 22
%de tamizaje para sifilis tamizada 15092 11911 79
% de tamizaje para VIH tamizada 15092 11062 73
37. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
ATENDIDOS ATENCIONES
Actividad
Prog. Avance % Prog. Avance %
ETAPA DE VIDA
NIÑO
Contacto TB control enfermería (1-4a) 209 111 53 209 116 56
CONTROL DE LA TBC
Contacto TB consulta (1-4a) 207 99 48 207 107 52
ESR PREVENCION Y
Contacto TB control enfermería (5-9a) 266 138 52 266 141 53
Contacto TB consulta (5-9a) 255 133 52 255 133 52
Consulta externa (quimioprofilaxis TBC
298 110 37 591 221 37
niño)
Adm. Tto: Quimioprofilaxis en menores
266 114 43 6,916 3,041 44
de 10 años
ADOLESCENTE
Control de enfermería (contacto TBC
360 289 80 360 313 87
adolescente)
Consulta externa (contacto TBC
360 261 73 360 275 76
adolescente)
Consulta externa (quimiprofilaxi s TBC
253 92 36 759 197 26
adolescente)
Adm. Tto. Quimioprofilaxis en
243 85 35 6,318 2,198 35
contactos de 10 a 19 años
Detección de sintomático respiratorio
5,126 4,291 84 5,126 4,390 86
(adolescente)
ADULTO
Control de enfermería (contacto TBC
1,137 709 62 1,137 724 64
adulto)
Consulta externa (contacto TBC adulto) 1,112 598 54 1,112 613 55
Detección de sintomático respiratorio
18,060 16,959 94 18,060 16,959 94
(adulto)
ADULTO MAYOR
Control de enfermería (contacto TBC
145 105 72 145 131 90
adulto mayor)
Consulta externa (contacto TBC adulto
139 93 67 139 93 67
mayor)
Detección de sintomático respiratorio
3,823 4,030 105 3,823 4,030 105
(adulto mayor)
ESTRATEGIA
Consulta externa Esq I 559 420 75 1,677 1,401 84
Consulta externa Esq II 82 43 52 246 180 73
Consulta externa MDR Ind 37 27 73 888 419 47
Ex. Lab Baciloscopía SR 25,450 20,190 79 50,900 38,878 76
Adm Tto.Esq I 558 352 63 45,756 36,859 81
Adm Tto.Esq II 82 44 54 9,430 7,004 74
Adm Tto.MDR Ind 36 29 81 16,200 17,453 108
PROMEDIO GENERAL 81.1 83.4
38. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
Sintomáticos Respiratorios Identificados /
Atenciones Mayores de 15 años
2005 – 2007 – 2009 Reforzar la calidad de las
A muestras de esputo asi como
CONTROL DE LA TBC
2009
Ñ 5
seguimiento de pacientes y
ESR PREVENCION Y
O
S
2008 4.6
contactos (Caso Pedregal).
2007 4.3
2006 4.8
2005 4.4
%
CASOS DE TB-MDR
0 1 2 3 4 5 6 7 RED AREQUIPA-CAYLLOMA 2005 – 2007 – 2009
40
35
30
25
20 18 17 16
15 14
12
10
5
0
2005 2006 2007 2008 2009
TB-MDR Indv.
41. PROG. AVANCE II TRIMESTRE
UNIDAD DE ANUAL
ACTIVIDADES PSL MEDIDA 2009 2008 % 2009 %
Indicadores de Estructura
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
Equipos
1.- Nº de EE.SS. Con equipos Antropométric
antropométricos adecuados. os 138 87 63 87 63
ESR ALIMENTACION Y
Indicadores de Proceso
2.- Consejerias Nutricionales en el
EE.SS. Menores de 5 años Consejerias 11,964 59,893 99.3 8,045 67.2
NUTRICION
3.- Consejerias Nutricionales en el
EE.SS. Gestantes Consejerias 4 616 20,625 85.4 3,120 67.6
E.Inspecciona
4.- Inspecciones a Alm. Municipales do 160 611 99.8 172 107.5
5.-Inspecciones a C.Wawaw. E.Inspecc. 108 312 83.8 130 120.4
E.Inspecciona
6.-Inspecciones a Alm. De EE.SS do 468 1,055 76 355 75.9
Indicadores de Resultado 2007 2008 2009
7.- D. Crónica 12.5 12.0 10.5
8.- D. Aguda 2.0 2.0 1.7
9.- D.Global. 3.5 3.0 2.4
10.- Anemia en Gestantes 21.0 17.2
42. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
Actividades Programadas Unidad Programación Ejecución Ejecución Anual
medida Anual 2009 Anual Anual %
2008 2009 2009
Examen Odontológico < 1 año Atención 5668 2900 4129 72.8
ESR SALUD BUCAL
Sesiones educativas de higiene bucal Sesión 1687 4977 1729 102.4
NIÑA/O 0-5a
y nutrición < 1 año
(charlas)
0-
Examen Odontológico ( 1 a 4 años ) Atención 16799 12292 16487 98
Obturaciones ( 1 a 4 años ) Atención 14619 16217 12423 84.9
Determinación Riesgo Estomatológico Atención 3450 0 1568 45.4
(1-4 )
Inactivación caries Flúor Amino Ag (1- Atención 6609 0 3590 54
4)
Sesiones educativas de higiene bucal Sesión 3028 0 3442 113.6
y nutrición ( 1 a 4 años )
Inactivación caries Ionomero de vidrio Atención 3095 0 2772 89.5
(1-4)
Otras Atenciones Odontológicas(1 a 4 Atención 3498 0 2471 70.6
años)
43. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
Actividades Programadas Unidad Programación Ejecución Ejecución ANUAL
medida Anual anual anual %
2008 2009 2009
Examen Odontológico ( 5 a 9 años ) Atención 25851 23750 23462 90.7
ESR SALUD BUCAL
Topicación de Flúor Gel ( 5 a 9 años ) Sesión 11850 10363 8323 70.2
Aplicación Sellantes Fosas, Fisura ( 5- Atención 3291 1505 1078 32.7
NIÑA/O 5-9a
9a )
Atención
5-
Practica Restauración Atraumática ( 5- 802 2600 651 81
9a )
Obturaciones ( 5 a 9 años) Atención 21852 21065 19495 89.2
Fisioterapia Bucal ( 5 a 9 años ) Atención 7754 0 8675 111.8
Detección placa bacteriana Escuelas Atención 1335 0 3120 233.7
(5-9 a)
Determinación riesgo Estomatológico Atención 4111 0 2087 50.7
(5-9 )
Sesiones Educativas higiene bucal y Atención 3538 0 3989 112.7
nutrición ( 5 a 9 años )
Otras Atenciones Odontológicas ( 5-9 Atención 4503 0 4380 97.2
a)
49. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
Implementar el modelo CARMEN de la OPS-
OMS, como estrategia para el abordaje de los
daños no trasmisibles y sus factores de
TRANSMISIBLES
riesgo.
ESR DAÑOS NO
C.A.R.M.E.N.
Conjunto de
Acciones para la
Reducción
Multifactorial de
Enfermedades
No transmisibles
50. ESR SALUD MENTAL Y
CULTURA DE PAZ
V. EVALUACION DE LA PRESTACION
51. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
OPORTUNIDADES PERDIDAS
ESR SALUD MENTAL Y
EXTENSIÓN DE
CULTURA DE PAZ
INTENSIDAD EXTENSIÓN DE
CICLO DE VIDA USO DE
DE USO USO ESSM
AQPCAY.
CICLO DE VIDA NIÑO 93 % 5.93 0.90%
CICLO DE VIDA
47% 3.92 2.76%
ADOLESCENTE
CICLO DE VIDA ADULTO 46% 4.34 2.55%
CICLO DE VIDA ADULTO
28% 4.40 3.29%
MAYOR
RED DE SALUD AREQUIPA
52% 2.13%
CAYLLOMA
52. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
Programa Familias y Viviendas Saludables
PROMOCION DE LA SALUD
UNIDAD AVANCE ANUAL
DE PROG. PROG.
ACTIVIDADES PSL MEDIDA 2008 2009 2008 % 2009 %
Aplicación y actualizacion del instrumento de FF
17,740
línea de base para el Programa de Familia y Completa 33,819 12,524 37.0 98889 56
Vivienda Saludable Aplicada
Socialización, sensibilización y advocacy del
programa de Familia y Vivienda Saludable Informe 252 169 229 90.9 170 101
(Número de Familias adscritas al Programa)
Listado
Diagnóstico Familiar 625 741 593 94.9 558 75.3
Necesid.
Formulación del Plan Familiar priorizando los
Plan
programas Articulado Nutricional y Salud 61 744 58 95.1 518 69.6
elaborad
Materno Neonatal
Plan
Ejecución del Plan Familiar por establecimiento 660 727 643 97.4 517 72.2
ejecutad
Sesiones educativas de Alimentación y
Reunion 1004 622 62
Nutrición
Sesiones educativas de Salud Sexual
Reunion 1000 640 64
reproductiva
Visita de Seguimiento de las familias y ajuste
Visita 1,458 2608 1,159 79.5 1982 76
semestral del Plan
Ejecución del plan seguimiento evaluación y
Monitoreo del programa de familia y vivienda Inf orme 1,852 658 1,174 63.4 585 89
saludable
Evaluación de la familia y vivienda Inf orme 805 330 269 33.4 218 66.1
53. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
PROMOCION DE LA SALUD
UNIDAD AVANC E ANUAL
DE PRO G. PR OG.
ACTIVIDADES PSL MEDIDA 2008 2009 2008 % 2009 %
Sensibilización y abogacía a los municipios y
otros actores sociales. Componente
Programático Municipio Saludable. Reunión 58 58 97 167 60 103,4
Actualización del Directorio de actores
sociales y comunidades por Establecimiento Documen
de Salud to 127 137 99 78 135 98,5
Conformación y/o Fortalecimiento del Comité
Multisectorial DISTRITAL Reunión 84 58 83 99 56 97
Reuniones de coordinación del Comité
Multisectorial de Promoción de la Salud Reunión 246 229 93
Conformación y/o Fortalecimiento del Comité
Multisectorial COM UNAL - Local Reunión 142 136 75 53 120 88
Reuniones de coordinación con la comunidad Reunión 752 642 85
Plan
Elabor ación de planes consertados por Concerta
municipios o comunidades selecionados do 100 136 83 83 111 81,6
Elabor ación de Politicas Publicas saludables Política
por el municipio pública 52 136 47 90 111 81,6
CENTROS LABORALES SALUDABLES
UNIDAD AVANCE ANUAL
DE PROG. PROG.
ACTIVIDADES PSL MEDIDA 2008 2009 2008 % 2009 %
Promoción de la actividad fisica y recreativa
en el establecimiento de salud. Evento 59 45 55 93 53 118
Implementacion de la Actividad Fisica Actividad
Regular Física 1532 1644 1356 89 1436 87
54. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
Advocacy a las autoridades de las Instituciones
PROMOCION DE LA SALUD
Educativas para dar continuidad al Programa de Reunión 179 179 172 96 174 97
Promoción de la Salud
Capacitación al personal de salud sobre ejes
temáticos priorizados para el desarrollo del Taller 28 28 25 89 27 96
Programa de Promoción de la Salud en las I.E.
I.E. Saludables
Reuniones para la firma del acta de compromiso
(nuevo o renovado) entre el Director de la I.E., el Reunión 179 179 170 95 172 96
Presidente del CLAS y Gerente de la MR
Taller de capacitación a docentes sobre ejes
temáticos priorizados para el desarrollo del Taller 166 166 161 97 147 89
Programa Promoción de la Salud en las I. E.
Cté.
Conformación del Comité de Promoción en la I.E. 173 181 161 93 166 92
Conform
Reuniones de coordinación con las I.E.
Reunión 540 533 480 89 507 95
seleccionadas para la elaboración del Plan Anual
Elaboración Plan anual de actividades de la I.E. Plan 188 181 172 92 193 107
Visitas de monitoreo a las I.E. Visita 1158 1,061 1040 90 983 93
Encuent
Encuentro Juvenil 31 27 29 94 23 85
r
Habilidades para la vida: Proyecto de vida,
Charla 112 112 109 97 105 96
Orientación vocacional
Cuestion
Aplicación de cuestionarios a alumnos y ficha de
y 199 177 153 86 164 93
acreditación de las I.E.S.
Ficha
55. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
EVALUCIÓN 2009 - SALUD AMBIENTAL
160
145 %
SALUD AMBIENTAL
140
117 %
120
109 %
103 % 103 %
99 %
96 %
100 93 %
91% 90 % 92 %
84 %
AVANCE 2008
80 72 % AVANCE 2009
60
40
20
0
Operativos Vigilancia a Vigilancia de Almacén de Comités de Vigilancia Inspección
en Establecimi Restaurantes Establecimi Gestión de Calidad Sanitaria a
Alimentos entos de entos de WaWaWasis de Agua Sistemas de
Alimentos y Salud para Abastecimie
Bebidas Consumo nto de
Humano Agua
56. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
CODI INFRACCI TIPO DE INFRACCION SANCION DETERMINACION DE LA SANCION
GO ON
1 EL “ LEVE “ Amonestación Mediante oficio de las Direcciones de Salud
CONSIGNAR Cuando por 1ra vez el de Lima, Dirección Regional de Salud, o
EN LA profesional incurre en la quien haga sus veces en el ámbito
PRESCRIPCI infracción. regional.
ON DE
“MODERADA” Amonestación Mediante Resolución Directoral de las
MEDICAMEN Cuando habiéndose Direcciones de Salud de Lima, Direcciones
TOS impuesto sanción de Regionales de Salud, o quien haga sus
SISMED
UNICAMENT amonestación escrita veces, en el ámbito regional
E EL mediante oficio, incurre
NOMBRE DE
nuevamente en
MARCA DEL infracción.
MEDICAMEN
TO SIN “ GRAVE” Multa MULTA DE 0.5 DE LA UIT
HACER Cuando habiéndose Mediante Resolución Directoral de las
MENCION impuesto sanción de Direcciones Regionales de Salud o quien
EXPLICITA A amonestación escrita por haga sus veces, en el ámbito regional.
LA Resolución Directoral
DENOMINAC incurre nuevamente en
ION COMUN infracción.
INTERNACI Multa MULTA DE 2 UIT
“ MUY GRAVE”
ONAL (DCI) Mediante Resolución Directoral de las
DEL MISMO Cuando habiéndose
impuesto multa por Direcciones de Salud de Lima, Direcciones
primera vez, incurre Regionales de Salud, o quien haga sus
nuevamente en infracción veces, en el ámbito regional
57. V. EVALUACION DE LA PRESTACION
CONSOLIDADO ANUAL DE ACTIVIDADES DE URM Y
120.0%
FARMACOVIGILANCIA-2009 114.3%114.3%114.3%
100.0%
85.7%
80.0%
71.4% 71.4% 71.4% 71.4%
SISMED
64.3% 64.3% 64.3% 64.3%
60.0% 57.1% 57.1% 57.1% 57.1% 57.1%
50.0%
42.9% 42.9% 42.9% 42.9%
40.0%
28.6%
20.0%
14.3% 14.3%
0.0%
62. VI. EVALUACION DE LA GESTION
Programaci
ón
Ejecución
Nro. Actividad U.M Observaciones
Total Nro. %
Los documentos de gestión se
Socialización de los documentos encuentran en la página web y se ha
1 Documento 1 1 100%
de gestión. socializado en las reuniones con MRS:
POI RAC 2009
MOF, POI, CAP, PSL,Tarifario.
2 Formulación Plan Operativo 2009. Documento 1 1 100% De las 28 MRS, consolidado en la Red.
3 Evaluación POA 2009 Evento 1 1 100% Anualmente.
4 Apoyo y Consolidación PSL. Documento 28 28 100%
Formulación Plan Estratégico de la
5 Documento 1 0 0% No corresponde formular a la Red.
Red
Formulación Plan de Gestión de la
6 Documento 1 1 100% Como Red.
Calidad 2009.
7 Evaluación Ejecución PSL 2009 Documento 3 2 67% Se evaluó I y IV Trimestre.
Informes epidemiológicos
8 Informes 56 56 100% Semanalmente.
semanales
9 Boletín epidemiológico Trimestral. Boletín 4 1 25%
63. VI. EVALUACION DE LA GESTION
Programac. Ejecución
Nro. Actividad U.M Observaciones
Total Nro. %
10 ASIS de la Red. Documento 1 1 100%
Reporte estadístico mensual de
11 Documento 12 12 100%
POI RAC 2009
situación de salud.
12 Capacitación Evento 6 6 100%
Se realizó dos visitas a todas las micro
13 Supervisión Integral Supervisión 56 56 100%
redes.
El proyecto existe, falta conseguir su
Formulación Proyecto C.S
14 Documento 1 1 100% ubicación. Una posibilidad es el 2do.
Metropolitano
Piso del CAN.
El proyecto se ha aprobado para una
15 Proyecto de reubicación CAN Documento 1 1 100%
nueva construcción en el mismo lugar.
Apoyo al desarrollo de Se ha apoyado en los proyectos de
16 Proyectos de Inversión a Micro Proyectos n.d n.a. inversión elaborados por las micro
redes redes.
Formulación Presupuesto Se ha formulado el presupuesto como
17 Documento 1 1 100%
Institucional 2009 Red.
64. VI. EVALUACION DE LA GESTION
MATRIZ DE COMPROMISOS
20.0
19.0
18.3
18.0
DEL MAIS 2009
17.0
16.0
15.7
15.0
14.0
13.0
12.0
12.3 2007
11.0
2008
10.0
2009
65. VI. EVALUACION DE LA GESTION
MATRIZ DE COMPROMISOS
20.0
18.3
18.0 17.5 17.8
16.9 17.0 17.0 17.1 17.1
16.5 16.8
16.0 16.1 16.3
15.7 15.8 15.9 16.0
16.0 15.3 15.5 15.5
15.0 15.0 15.0
14.5
DEL MAIS 2009
13.8 14.0 14.0
14.0 13.1
12.3
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
66. VI. EVALUACION DE LA GESTION
MATRIZ DE COMPROMISOS
DEL MAIS 2007-2009
16.0
15.7
15.8
15.6
2007-
15.2
15.4
15.2
15.0
15.1
14.8
14.6
14.4
2007 RAC
2008
2009
Si bien estamos con una evaluación aceptable, no debemos olvidar que 15.7 representa el 78.5% de
cumplimiento de los 20 items, pero de los 31 significa sólo un 50%, lo cual resalta la importancia de
seguir monitorizando, supervisando y evaluando con un enfoque integral e integrador.