Este documento es un formulario para la declaración-liquidación final del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el régimen simplificado. Contiene secciones para la identificación del sujeto pasivo, la liquidación del IVA devengado y deducible, y casillas para indicar el resultado de la liquidación, la devolución o el ingreso a favor del Tesoro Público.
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Ayuda Agencia Tributaria IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO RÉGIMEN SIMPLIFICADO
1. Ayuda
Agencia Tributaria IMPUESTO SOBRE EL Modelo
VALOR AÑADIDO
MINISTERIO
DE HACIENDA
Delegación de
Administración de Código de Administración
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Declaración - Liquidación Final en euros
311
Rellenar Formulario
Deveni-
go (2)
Ejercicio Período...... 4 T
Espacio reservado para la etiqueta identificativa. 374160836297 4
Identificación (1)
öóE1=z@8TMzgõ
N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón Social
Calle, Plaza, Avda. Nombre de la vía pública Número Esc. Piso Puerta
Código Postal Municipio Provincia Teléfono
Actividades en régimen simplificado Epígrafe I.A.E. (a) Cuota derivada régimen simplificado (b)
(excepto agrícolas, ganaderas y forestales)
Actividades agrícolas, ganaderas y forestales
Descripción de la actividad (a) Cuota derivada régimen simplificado (b)
Suma de cuotas derivadas régimen simplificado ............................................... 01
Suma de ingresos a cuenta realizados en el ejercicio ....................................... 02
Liquidación (3)
Resultado ( 01 - 02 ) ......................................................................................... 03
Cuotas devengadas Adquisiciones intracomunitarias de bienes ........................................................ 04
Entregas de activos fijos .................................................................................... 05
I.V.A. devengado por inversión del sujeto pasivo .............................................. 06
Total cuota resultante ( 03 + 04 + 05 + 06 ) ....................... 07
I.V.A. Deducible
Adquisición o importación de activos fijos .......................................................... 08
Regularización bienes de inversión .................................................................... 09
Total I.V.A. deducible ( 08 + 09 ) ........................................ 10
Entregas intracomunitarias Diferencia ( 07 - 10 ) ................................................................. 11
14 Cuotas a compensar de períodos anteriores ............................. 12
RESULTADO ( 11 - 12 ) ........................................... 13
A deducir (exclusivamente en caso de declaración complementaria): 15
Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y período.............................
Resultado de la liquidación ( 13 - 15 ) ...................................................................................................... 16
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de la Delegación
vidad (5) sación (4)
Sin acti- Compen-
Si resulta 16 negativa consignar el importe a compensar de la A.E.A.T. para la Recaudación de los Tributos.
Ingreso (7)
C Forma de pago: E.C. En efectivo E.C. Adeudo en cuenta
Importe: I
Sin actividad Código Cuenta Cliente (CCC)
Entidad Sucursal DC Número de cuenta
Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea
Devolución (6)
abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:
complementaria (8)
Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior correspondiente al mismo
Importe: D concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una “X” esta casilla.
Declaración
Declaración complementaria:
Código Cuenta Cliente (CCC)
En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la declaración anterior.
Entidad Sucursal DC Número de cuenta
Nº de justificante
Pasivo (9)
Sujeto
........7.................................. a ......... de ................................... de ............. Firma:
Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada. Rellenar Formulario Ejemplar para el sujeto pasivo
Ver. 3.0/2008
2. Agencia Tributaria IMPUESTO SOBRE EL Modelo
VALOR AÑADIDO
MINISTERIO
DE HACIENDA
Delegación de
Administración de Código de Administración
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Declaración - Liquidación Final en euros
311
Deveni-
go (2)
Ejercicio Período...... 4 T
Espacio reservado para la etiqueta identificativa.
374160836297 4
Identificación (1)
öóE1=z@8TMzgõ
N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón Social
Calle, Plaza, Avda. Nombre de la vía pública Número Esc. Piso Puerta
Código Postal Municipio Provincia Teléfono
Liquidación (3)
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de la Delegación
vidad (5) sación (4)
Sin acti- Compen-
Si resulta 16 negativa consignar el importe a compensar de la A.E.A.T. para la Recaudación de los Tributos.
C
Ingreso (7)
Forma de pago: E.C. En efectivo E.C. Adeudo en cuenta
Importe: I
Sin actividad Código Cuenta Cliente (CCC)
Entidad Sucursal DC Número de cuenta
Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea
Devolución (6)
abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:
complementaria (8)
Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior correspondiente al mismo
Importe: D concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una “X” esta casilla.
Declaración
Declaración complementaria:
Código Cuenta Cliente (CCC)
En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la declaración anterior.
Entidad Sucursal DC Número de cuenta
Nº de justificante
Pasivo (9)
Sujeto
........................................... a ......... de ................................... de ............. Firma:
Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada. Ejemplar para la entidad colaboradora
Ver. 3.0/2008