SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 41
Baixar para ler offline
Lampiran III 
Peraturan Daerah 
Nomor 
Tanggal 
: 
: 
1 Tahun 2011 
25 January 2011 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2011 
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 268.888.339.030,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.044.710.613,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 675.854.113,00 Perda No. 10 Tahun 2009 
Perda No. 11 Tahun 2006 
Perbub No. 2 Tahun 2008 
Perda No. 6 Tahun 2009 
Perda No. 10 Tahun 2006 
Perda No. 9 Tahun 2009 
Perda No. 19 Tahun 2007 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.483.856.500,00 Perda No. 9 Tahun 2010 
Perda No. 16 Tahun 2006 
Perda No. 17 Tahun 2006 
Perda No. 8 Tahun 2009 
Perda No. 14 Tahun 2006 
Perda No. 12 Tahun 2006 
Perda No. 20 Tahun 2007 
Perda No. 19 Tahun 2007 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 670.000.000,00 Perda No. 3 Tahun 2009 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.215.000.000,00 Perbup No. 7 Tahun 2008 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 248.125.777.941,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 20.879.661.941,00 PMK No. 244/PMK. 07/2010 Tgl. 27/12/2010 
PMK No. 229/PMK. 07/2010 Tgl. 20/12/2010 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 198.404.616.000,00 PMK No. 122/PMK. 07/2010 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 28.841.500.000,00 PMK No. 216/PMK. 07/2010 Tgl. 03/12/2010 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.717.850.476,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3.270.154.876,00 PERDA APBD Prov. SU No. 4 Tahun 2010 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.166.735.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.280.960.000,00 PERDA APBD Prov. SU No. 4 Tahun 2010 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 BELANJA 290.031.678.386,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 141.081.028.898,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 118.415.974.898,00 PMK 223/PMK. 07/2009 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 4.574.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 13.950.204.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 3.140.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 148.950.649.488,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.468.019.752,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 536.235.730,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534.385.730,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.972.569.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.801.519.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 134.286.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.966.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.420.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 557.460.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 557.460.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 574.042.975,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 574.042.975,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 150.628.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.628.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.483.618.335,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.479.268.335,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.127.544.290,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.120.894.290,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 172.473.981,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.023.981,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.958.296.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.100.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.487.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.347.708.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 71.351.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.434.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.916.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 310.569.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.759.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 104.960.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 77.480.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.480.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 4.037.148.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.035.698.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.381.555.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.381.555.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran 187.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 4.034.405.364,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 778.984.264,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.255.421.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran 468.803.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468.403.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 9.047.526.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.046.326.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD 25.891.860,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.180.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.711.860,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 158.933.017,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.333.017,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.231.316.965,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor (DAU) 7.243.506.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.306.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.993.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 5.132.520.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.220.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.104.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 79.441.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.641.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 651.457.980,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.020.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.330.180,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 543.107.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 209.470.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 623.585.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.174.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.136.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 535.274.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 579.230.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.604.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.676.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 Pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah 453.603.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.911.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.842.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 286.422.475,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.030.575,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.391.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.283.551.525,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 583.251.525,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 691.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.078.721.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.077.671.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 185.901.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.251.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 200.966.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.766.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 91.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 69.295.085,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.117.695,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.927.390,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor 52.292.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.942.950,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan 9.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 522.517.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 376.055.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369.605.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 132.370.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.720.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 08 Evaluasi jabatan fungsional 14.091.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.091.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.801.434.700,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 4.827.041.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.825.841.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 36.310.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.210.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 107.360.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.360.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 Pembinaan mental dan fisik aparatur 351.202.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.202.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 Pelatihan SDM 195.395.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.695.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 07 Pelatihan di Kantor Sendiri 38.557.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.907.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 08 Sosialisasi pembinaan pemerintahan desa 6.495.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.120.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.375.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 10 Pembuatan buku profil kecamatan 45.537.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.187.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 16 Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 9.147.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.897.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 Pembinaan pemerintah desa 21.223.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.290.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.933.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 Pelatihan metode akses pangan 26.246.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.360.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.886.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 Bimtek implementasi peraturan bupati tentang tata naskah dinas 47.058.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.825.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.233.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 Rapat kerja pembangunan bidang pertanian 30.355.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.955.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 Sosialiasasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 59.505.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.430.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 
0.00 . 0.00.00 . 06 749.871.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 65.694.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.820.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.874.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 48.791.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.220.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.571.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 107.035.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.665.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.370.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan 432.962.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355.062.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 Monitoring dan evaluasi harga sembako 66.803.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.703.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) 28.584.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.895.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.689.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Keluarga Berencana 898.739.820,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 50.471.820,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.821.820,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pengadaan alat keluarga berencana 848.268.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 844.368.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 42.990.600,00 
Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan 42.990.600,00 
perempuan dan perlindungan anak 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.790.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 932.330.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 111.604.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.254.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 46.159.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.309.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Pengadaan Obat-obatan 774.566.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 773.216.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 11.785.707.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pembangunan jembatan 2.624.138.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.838.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.490.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 2.674.235.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.550.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.185.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.602.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 6.487.332.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.302.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.345.680.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 196.198.631,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan 196.198.631,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.973.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 184.250.031,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 44.853.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C 44.853.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.453.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 167.401.300,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 Pencetakan registrasi KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil 57.450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 Pelatihan tenaga petugas register 10.396.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.396.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 Pengadaan papan billboard 30.017.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.167.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 Pelayanan KTP, KK berjalan 45.005.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.005.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 Sosialisasi akte kelahiran 24.532.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.132.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 903.989.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 903.989.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 902.664.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 23.086.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 23.086.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.461.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan data/informasi 207.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat 207.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 152.430.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.320.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 72.235.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 50.375.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.675.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 21.859.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.859.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.201.289.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 1.201.289.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.016.764.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 66.305.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 66.305.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.455.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 56.749.020,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 56.749.020,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.049.020,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 48.555.600,00 
Penyusunan profil dan data masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi UPT SP1, 48.555.600,00 
SP2 dan SP3 Sibagindar 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.955.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 611.860.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 343.114.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.460.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.654.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 14.236.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.836.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Kegiatan Reses 140.625.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Rapat Kerja Tahunan DPRD 113.885.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.285.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 566.172.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 566.172.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 560.972.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 497.432.400,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP 400.113.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.013.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 Pembinaan administratsi proyek PNPM-LMP 97.319.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.719.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 485.006.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 136.033.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.833.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 50.647.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.497.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 Pelatihan petani peternak 47.749.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.099.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 Magang/studi banding bagi petani 171.152.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.202.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 Pembinaan kelompok tani agropolitan di sentra produksi unggulan 24.115.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.465.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Lomba penganekaragaman makanan non beras 14.827.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.427.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 Peringatan hari pangan sedunia 9.759.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.359.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi 30.721.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.321.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 47.834.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 47.834.600,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.034.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 44.235.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Pengumpulan data 21.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.320.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.180.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pengklasifikasian data 23.135.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.440.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.695.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 204.887.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 49.775.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.425.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 24.276.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.476.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Operasi pasar murah 130.835.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.735.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 468.940.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi 52.657.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.775.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.882.000,00 
Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten / 68.623.200,00 
kota 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.010.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.613.200,00 
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 70.225.600,00 
(PPDT) 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.695.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.530.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 Rencana detail pengembangan kawasan agroforestry 153.062.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.145.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.917.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 Rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) 124.373.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.398.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 280.707.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat 34.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni 175.307.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.557.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah 49.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.210.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.990.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 Penyuluhan tentang NAPZA terhadap anak remaja 22.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 104.601.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 PAM Hari Besar 13.619.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.219.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat 52.808.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.108.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 PAM kedatangan pejabat 16.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA 21.972.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.372.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2.465.543.275,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2.293.537.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.437.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.250.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 Sertifikasi tanah milik daerah 172.006.175,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.031.175,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 237.857.100,00 
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum 128.350.600,00 
dan peninggalan bawah air 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 34.531.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.631.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Pendukungan promosi budaya pakpak 74.974.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.974.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 163.930.170,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Pengembangan daerah tujuan wisata 163.930.170,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.575.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.355.170,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 137.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 492.830.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 Fasilitasi pengembangan industri perajin tenun 90.885.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.935.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Peningaktan produktifitas petani gambir 251.765.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.065.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 231.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 Fasilitasi bagi Dekranasda Kabupaten Kakpak Bharat 91.298.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.575.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.723.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 Fasilitasi bagi pengembangan industri rumah tangga 58.881.350,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.810.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.179.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.891.500,00 
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah 
0.00 . 0.00.00 . 16 293.903.300,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 28.338.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.320.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.018.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 106.590.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.690.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 Perayaan Hari Koperasi 70.420.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.020.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB 88.554.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.454.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 100.375.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional 100.375.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.125.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 94.367.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 60.235.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.435.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 34.131.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.825.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.306.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 51.771.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 Pembuatan dan revisi PERDA perizinan 8.827.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.115.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.712.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 Sosialisasi pelayanan kegiatan perizinan 42.943.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.993.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 30.120.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa 30.120.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.220.400,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.800.098.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 Kegiatan Posko III 35.539.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.139.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 Rehabilitasi jaringan tersier 561.668.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.343.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 530.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 Pembangunan cekdam/embung 1.202.890.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.525.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.365.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.150.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 528.947.200,00 
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 83.801.400,00 
dan kemasyarakatan 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.638.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.163.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 239.914.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.814.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 Rapat kerja pemerintahan daerah 50.527.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.275.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.252.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah 123.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 Sosialisasi penyusunan LPPD 31.703.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.825.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.878.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 256.646.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Seleksi calon paskibraka 256.646.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.321.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 844.117.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Peningkatan peranserta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 563.923.500,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 557.648.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Pembutan tanaman hutan rakyat 280.194.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.969.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program transmigrasi lokal 117.046.700,00 
Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT 117.046.700,00 
Sibagindar 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.320.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.726.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.977.597.200,00 
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan 1.552.756.300,00 
jaringannya 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.466.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.422.740.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 342.823.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.823.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 113.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 48.040.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.040.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 33.977.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.275.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.702.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.270.675.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 515.483.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.130.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.953.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 470.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 28.079.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.479.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI 19.169.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.969.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI 90.473.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.694.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.779.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 61.435.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.810.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.625.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 95 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 28.057.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.557.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 32.534.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.365.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.169.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 10.393.090.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.550.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.200.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.152.340.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 101 Penggunaan dana BOS SD/SDLB dan SMP Negeri 4.102.353.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.102.353.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 65.638.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Operasi pengamanan hutan lintas daerah 65.638.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.838.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 142.156.480,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES 56.202.760,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.227.760,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES 51.065.960,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.275.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.790.960,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Bulan bhakti sosial Ikatan Bidan Indonesia KB-KES 34.887.760,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.462.760,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program pembinaan anak terlantar 29.025.500,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Peringatan Hari Anak Nasional 29.025.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.400.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.170.284.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 Pembangunan listrik pedesaan (PLTS) 185.068.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.168.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 171.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Sosialisasi dan Pelatihan Instalasi PLTS 14.020.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.270.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan 1.971.195.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.145.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.850.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pendidikan Menengah 1.003.296.773,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 14.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 505.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 4.376.083,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.376.083,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 52.228.790,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.228.790,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 80.585.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.885.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 82 Olimpiade Sains Tk. SMA 31.202.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.802.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 86 Ujian Akhir Sekolah Tk. SMA 29.974.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.124.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 87 Ujian Akhir Sekolah Tk. SMK 15.460.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.270.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.190.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 Fasilitasi ujian nasional 117.667.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.267.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN 17.812.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.412.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 95 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modul pembelajaran pendidikan SMK (KTSP) 9.990.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.730.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 96 Pengadaaan buku adat dan budaya Pakpak SMP dan SMA 125.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.039.636.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 898.498.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.925.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 776.573.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 100.157.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.082.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 40.980.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.380.700,00 
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 
Menengah 
0.00 . 0.00.00 . 17 1.014.229.550,00 
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri 58.881.350,00 
menengah 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.810.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.179.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.891.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 Inventarisasi usaha mikro kecil dan menengah 56.348.200,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.948.200,00 
Pembentukan dan pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Pakpak 899.000.000,00 
Bharat 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 835.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 44.590.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Peningkatan kesadaran masyarakat nilai kebangkitan bangsa 17.572.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.222.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Peringatan hari kesaktian pancasila 12.781.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.431.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Peringatan hari kebangkitan nasional 14.236.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.886.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 17.465.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 17.465.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.065.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.002.707.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 93.110.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.115.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.995.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 23.641.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.666.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 78.630.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.025.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.605.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 43.675.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.675.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 61.900.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.025.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.875.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 43.675.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.675.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.500,00 
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 44.393.200,00 
APBD 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.443.200,00 
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 32.927.200,00 
pelaksanaan APBD 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.577.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 40.402.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.527.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 463.731.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.931.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD 21.671.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.321.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 Penertiban administrasi wilayah subjek dan objek PBB 16.483.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.483.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 30 Biaya pemungutan Pajak Daerah dan PBB 61.827.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.827.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 Sosialisasi PBB sekaligus penyerahan SPPT PBB 56.622.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.197.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah 48.122.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.025.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.097.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD 22.789.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.350.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.439.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 Pengintensipan Pajak Bumi dan Bangunan 40.737.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.825.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.912.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 Penghapusan barang milik daerah 67.547.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.797.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA 35.175.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.225.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.950.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 48 Sosialisasi peraturan bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 16.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.225.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 Pendataan subjek dan objek pajak daerah 33.904.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.554.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 Sensus, pendataan dan penilaian barang milik daerah 578.411.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462.761.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 Sosialisasi pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah 76.827.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.225.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.602.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 527.664.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 82.175.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.245.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.930.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Pembinaan gotong royong desa 75.556.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.716.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.540.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Pembinaan desa sadar wisata 83.919.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.125.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.294.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Perlombaan desa 286.013.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.913.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 892.724.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 892.724.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 819.024.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 35.629.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 Seminar wawasan kebangsaan 35.629.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.829.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 62.539.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan 62.539.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.846.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.693.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program Pendidikan Non Formal 387.163.850,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 Kegiatan HAI 54.321.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.996.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 Peringatan Hari Pendidikan Nasional 42.990.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.065.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 Jambore PTK PNF 39.976.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.451.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 Penyelenggaraan taman bacaan masyarakat 130.045.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.717.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.128.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 22 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF kesetaraan 36.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.605.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.745.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF PAUD 47.290.500,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.465.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.825.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 27 Pembangunan sarana listrik 36.189.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.261.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.728.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 273.143.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 Pelaksanaan PRSU 168.988.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.625.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.363.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar 37.434.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.034.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 Pelaksanaan/menghadiri pameran produk K UMKM 66.721.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.846.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.677.725.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah 202.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 Pendidikan dan pelatihan aparatur bidang pemerintahan desa 69.322.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.375.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.947.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa 65.373.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.573.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa 2.230.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.230.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 Pemberian dana kompensasi bagi sekretaris desa 109.630.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.630.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 146.518.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 Pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi 50.835.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.035.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 Penilaian kesehatan koperasi 20.000.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 Pengembangan unit usaha KPRI Indakop 75.683.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.283.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 45.297.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 45.297.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.922.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 3.877.182.293,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 1.748.386.893,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.736.893,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.686.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam 51.264.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.614.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 Penyediaan sarana produksi UPTD perkebunan 338.670.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.345.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 320.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 Operasional UPTD perkebunan 1.362.458.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 757.208.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 601.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes 201.986.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.061.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 Penyediaan sarana dan prasarana UPTD 174.415.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.090.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 162.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 528.383.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 528.383.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.333.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 157.066.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 Pembekalan dan pelatihan anggota linmas 157.066.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.005.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.061.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 94.657.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD 94.657.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.070.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.587.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 41.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi lansia potensial 41.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.270.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.830.000,00 
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 
0.00 . 0.00.00 . 19 104.353.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 62.834.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.825.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.959.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.050.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP 41.518.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.118.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 125.727.800,00 
Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat 67.131.300,00 
Sejahtera (PT-P2W-KSS) 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.306.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 Pembinaan atas 10 Program PKK 58.596.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.225.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.871.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.106.016.460,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.974.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.524.650,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 13 Penyusunan program kerja penyuluhan pertanian/perkebunan 27.534.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.084.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian) 910.792.860,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.409.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 870.058.160,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 Pencegahan dan penanggulangan OPT 54.288.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.088.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan 103.426.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.426.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 261.135.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 243.484.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.884.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 Penyuluhan PHBS bagi anak Sekolah 17.651.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.851.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 348.000.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 89.818.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.730.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.088.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 62.901.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.901.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi 39.043.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.643.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan 16.588.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.138.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 Pameran pertanian 139.647.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.197.550,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 43.303.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Fasilitasi penyusunan program dan monitoring ADD 43.303.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.103.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 84.494.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 43.022.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.372.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 Penyelenggaraan HAORNAS 41.472.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.247.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 1.102.443.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Penyediaan sarana dan prasarana pasar 1.102.443.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.993.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.055.450.000,00 
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan 
daerah 
0.00 . 0.00.00 . 20 266.235.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 266.235.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.235.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 175.245.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik 42.973.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.025.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.948.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 35 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SD/MI 132.271.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.125.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.146.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 36.543.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 36.543.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.225.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.318.800,00 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 
0.00 . 0.00.00 . 20 642.853.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 449.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 Review Laporan Keuangan 5.290.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.290.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 Monitoring distribusi raskin 187.588.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.888.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 53.318.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 22.681.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.681.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi 20.441.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.441.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 Pendistribusian makanan tambahan 10.195.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.195.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 198.173.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 Peringatan Hari Pahlawan 39.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK 99.747.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.747.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE) 42.426.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.120.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.306.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 8.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 Peringatan Hari Lansia 8.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 69.706.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 69.706.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.056.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 48.055.560,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19.316.160,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.091.160,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 Verifikasi proposal bantuan keuangan kepada partai politik 28.739.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.389.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 85.337.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru 40.606.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.606.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 Sosialisasi nama jalan 44.730.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.275.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.455.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program peningkatan kebersihan pasar 32.862.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar 32.862.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.512.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 
pengawasan 
0.00 . 0.00.00 . 21 113.640.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 88.490.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.490.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 25.150.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.350.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 644.993.150,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 67.926.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.775.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.151.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 59.373.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.555.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.818.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 57.834.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.290.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.544.100,00 
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 57.402.750,00 
(PPAS) 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.505.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.897.750,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 215.689.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.989.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD 46.841.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.166.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.675.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 34 Penetapan dan sosialisasi RPJM Kabupaten Pakpak Bharat 95.606.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.075.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.531.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 44.319.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.995.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.324.300,00 
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 
pengawasan 
0.00 . 0.00.00 . 22 43.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat 43.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.475.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 524.998.883,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 13.892.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.642.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 49.809.833,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.809.833,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 48.764.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.764.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 104.394.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.394.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 20.434.200,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.434.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru 66.553.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.553.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di sekolah 126.912.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.912.450,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 26 Pemeriksaan golongan darah 29.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.650.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 27 Pertemuan pembahasan penyakit degeneratif dan fasilitasi laboratorium puskesmas 44.199.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.599.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 28 Pemeriksaan osteoporosis 20.387.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.787.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 179.376.884,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 Pelatihan penanggulangan bencana 68.454.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.554.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 Pengadaan peralatan kebutuhan penanggulangan bencana 110.922.284,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.720,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.211.564,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.072.794.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 613.596.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.696.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 605.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 Operasional rutin penangkar ternak 459.198.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.328.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 251.120.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 424.512.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pakpak Bharat 123.212.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.195.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.017.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 Identifikasi dampak bantuan pemerintah terhadap pendapatan masyarakat 170.088.500,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.762.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.326.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 Prospek pengembangan UMKM di Kabupaten Pakpak Bharat 131.212.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.195.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.017.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 373.101.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 Operasional radio permerintah kab. pakpak bharat 373.101.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187.800.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.301.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 3.099.989.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 Pengadaan alat-alat berat 2.656.950.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.087.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.647.612.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 443.039.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443.039.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 136.163.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 Penyusunan strategi pembangunan daerah melalui pendekatan budaya 136.163.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.425.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.738.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 225.355.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.961.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.260.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.701.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 Rapat kerja kesehatan daerah 28.307.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.725.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.582.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 Penyusunan standart operating prosedur (SOP) rumah sakit 59.821.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.421.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 12 Peningkatan pelayanan unit transfusi darah rumah sakit 26.705.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.100.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.604.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 13 Penyediaan perijinan sarana dan prasarana kesehatan 104.560.000,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.560.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 895.656.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 Pelayanan operasi katarak 88.729.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.663.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.865.400,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 Pelayanan sunatan masal 35.514.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.614.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah 761.226.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.248.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 757.978.100,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 13 Sosialisasi penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan 10.187.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.587.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 86.067.190,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 Penataan RTH 61.714.520,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.514.520,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 Pengembangan taman rekreasi 24.352.670,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.102.670,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 
Pengairan lainnya 
0.00 . 0.00.00 . 24 2.547.275.800,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 627.499.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.424.600,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 581.975.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 1.919.776.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.906.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.832.710.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 448.468.250,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
1 2 3 
DASAR HUKUM 
4 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 22 Penyusunan rencana jalan lingkar (ring road) kota Salak 193.245.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.060.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.185.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 23 Fasilitasi dan koordinasi rencana tata ruang tingkat kabupaten, provinsi dan pusat 175.265.250,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.120.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.145.250,00 
Sosialisasi PERDA tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pakpak 79.958.000,00 
Bharat 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.424.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.534.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 110.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 110.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 25 Program peningkatan produksi perikanan 1.560.533.700,00 
0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan 1.364.067.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.175.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.622.200,00 
0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.282.270.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 25 . 03 Operasional pemeliharaan rutin BBI 196.466.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.616.500,00 
0.00 . 0.00.00 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 525.167.632,00 
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 120.785.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.685.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 26 . 17 Fasilitasi sosialisasi undang-undang pertanahan 35.470.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.915.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.555.300,00 
0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 Pembahasan rancangan peraturan bupati 125.979.732,00 
0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.900.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.079.732,00 
0.00 . 0.00.00 . 26 . 21 Fasilitasi sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi 156.637.900,00 
0.00 . 0.00.00 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.500.000,00 
0.00 . 0.00.00 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.137.900,00 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36
3. Lampiran 3
3. Lampiran 3
3. Lampiran 3
3. Lampiran 3
3. Lampiran 3

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Dinas pendidikan(1)
Dinas pendidikan(1)Dinas pendidikan(1)
Dinas pendidikan(1)DiskominfoPB
 
Kecamatan siempat rube
Kecamatan siempat rubeKecamatan siempat rube
Kecamatan siempat rubeDiskominfoPB
 
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015ASRULAHK
 
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa TirtomoyoPerubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa TirtomoyoYugaEkoWahyono
 
Dinas ketahanan pangan dan pertanian
Dinas ketahanan pangan dan pertanianDinas ketahanan pangan dan pertanian
Dinas ketahanan pangan dan pertanianDiskominfoPB
 
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015ASRULAHK
 
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa TirtomoyoPerubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa TirtomoyoYugaEkoWahyono
 
Laporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosono
Laporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosonoLaporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosono
Laporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosonoPemerintahDesa4
 
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerahPerda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerahASRULAHK
 
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016pemdessalimbatu
 
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020PemerintahDesa4
 
Rincian apb desa pencil tahun 2018
Rincian apb desa pencil tahun  2018Rincian apb desa pencil tahun  2018
Rincian apb desa pencil tahun 2018Teguh Supriyadi
 
Apbdes awal th2019_tirtomoyo
Apbdes awal th2019_tirtomoyoApbdes awal th2019_tirtomoyo
Apbdes awal th2019_tirtomoyoYugaEkoWahyono
 
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021benfrizs malau
 
3 dok prioritas & plafon 2020
3 dok prioritas & plafon 20203 dok prioritas & plafon 2020
3 dok prioritas & plafon 2020pandirambo900
 
APBDesa Tahun 2016
APBDesa Tahun  2016APBDesa Tahun  2016
APBDesa Tahun 2016Wawa Masroni
 

Mais procurados (20)

Dinas pendidikan(1)
Dinas pendidikan(1)Dinas pendidikan(1)
Dinas pendidikan(1)
 
Kecamatan siempat rube
Kecamatan siempat rubeKecamatan siempat rube
Kecamatan siempat rube
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
Perda apbd badan kepegawaian daerah 2015
 
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa TirtomoyoPerubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2019 Desa Tirtomoyo
 
Dinas ketahanan pangan dan pertanian
Dinas ketahanan pangan dan pertanianDinas ketahanan pangan dan pertanian
Dinas ketahanan pangan dan pertanian
 
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
Perda apbd badan inspektorat daerah 2015
 
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa TirtomoyoPerubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tirtomoyo
 
Laporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosono
Laporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosonoLaporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosono
Laporan realisasi apb des semester 1 tahun 2020 desa mergosono
 
PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020
PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020
PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020
 
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerahPerda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerah
 
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016
 
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020
 
Rincian apb desa pencil tahun 2018
Rincian apb desa pencil tahun  2018Rincian apb desa pencil tahun  2018
Rincian apb desa pencil tahun 2018
 
Apbdes awal th2019_tirtomoyo
Apbdes awal th2019_tirtomoyoApbdes awal th2019_tirtomoyo
Apbdes awal th2019_tirtomoyo
 
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021
 
3 dok prioritas & plafon 2020
3 dok prioritas & plafon 20203 dok prioritas & plafon 2020
3 dok prioritas & plafon 2020
 
APBDesa Tahun 2016
APBDesa Tahun  2016APBDesa Tahun  2016
APBDesa Tahun 2016
 
Apbdes 2
Apbdes 2Apbdes 2
Apbdes 2
 
Setwan
SetwanSetwan
Setwan
 

Destaque (8)

31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
1. lampiran 1 - 2012
1. lampiran 1 - 20121. lampiran 1 - 2012
1. lampiran 1 - 2012
 
1. lampiran 1 - 2013
1. lampiran 1 - 20131. lampiran 1 - 2013
1. lampiran 1 - 2013
 
2. Lampiran 2
2. Lampiran 22. Lampiran 2
2. Lampiran 2
 
1. lampiran i 2011
1. lampiran i 20111. lampiran i 2011
1. lampiran i 2011
 
2. Lampiran 2
2. Lampiran 22. Lampiran 2
2. Lampiran 2
 
1. Lampiran 1
1. Lampiran 11. Lampiran 1
1. Lampiran 1
 
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
 

Semelhante a 3. Lampiran 3

Semelhante a 3. Lampiran 3 (20)

LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
 
Kec. kerajaan
Kec. kerajaanKec. kerajaan
Kec. kerajaan
 
Kecamataan pggs
Kecamataan pggsKecamataan pggs
Kecamataan pggs
 
Kec. sttu julu
Kec. sttu juluKec. sttu julu
Kec. sttu julu
 
Kecamatan pagindar
Kecamatan pagindarKecamatan pagindar
Kecamatan pagindar
 
Kecamatan salak
Kecamatan salakKecamatan salak
Kecamatan salak
 
Kecamatan sttu jehe
Kecamatan sttu jeheKecamatan sttu jehe
Kecamatan sttu jehe
 
Bpkpsdm
BpkpsdmBpkpsdm
Bpkpsdm
 
Bpkpad
BpkpadBpkpad
Bpkpad
 
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
 
X.GENDING.pdf
X.GENDING.pdfX.GENDING.pdf
X.GENDING.pdf
 
Satpol pp
Satpol ppSatpol pp
Satpol pp
 
Bpbd
BpbdBpbd
Bpbd
 
Dinas sosial
Dinas sosialDinas sosial
Dinas sosial
 
Inspektorat
InspektoratInspektorat
Inspektorat
 
Setwan
SetwanSetwan
Setwan
 
Bappelitbangda
BappelitbangdaBappelitbangda
Bappelitbangda
 
Lampiran 1 APBD Perbup TA. 2024.pdf
Lampiran 1 APBD Perbup TA. 2024.pdfLampiran 1 APBD Perbup TA. 2024.pdf
Lampiran 1 APBD Perbup TA. 2024.pdf
 
Dinas perkim
Dinas perkimDinas perkim
Dinas perkim
 
Bkd
BkdBkd
Bkd
 

Mais de kabupaten_pakpakbharat

32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangankabupaten_pakpakbharat
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kbkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten_pakpakbharat
 

Mais de kabupaten_pakpakbharat (20)

Manual book v 3
Manual book v 3Manual book v 3
Manual book v 3
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
19. Kantor kepegawaian daerah
19. Kantor kepegawaian  daerah19. Kantor kepegawaian  daerah
19. Kantor kepegawaian daerah
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 

Último

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 

Último (14)

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 

3. Lampiran 3

  • 1. Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2011 25 January 2011 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 268.888.339.030,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.044.710.613,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 675.854.113,00 Perda No. 10 Tahun 2009 Perda No. 11 Tahun 2006 Perbub No. 2 Tahun 2008 Perda No. 6 Tahun 2009 Perda No. 10 Tahun 2006 Perda No. 9 Tahun 2009 Perda No. 19 Tahun 2007 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.483.856.500,00 Perda No. 9 Tahun 2010 Perda No. 16 Tahun 2006 Perda No. 17 Tahun 2006 Perda No. 8 Tahun 2009 Perda No. 14 Tahun 2006 Perda No. 12 Tahun 2006 Perda No. 20 Tahun 2007 Perda No. 19 Tahun 2007 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 670.000.000,00 Perda No. 3 Tahun 2009 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.215.000.000,00 Perbup No. 7 Tahun 2008 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 248.125.777.941,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 20.879.661.941,00 PMK No. 244/PMK. 07/2010 Tgl. 27/12/2010 PMK No. 229/PMK. 07/2010 Tgl. 20/12/2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 198.404.616.000,00 PMK No. 122/PMK. 07/2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 28.841.500.000,00 PMK No. 216/PMK. 07/2010 Tgl. 03/12/2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.717.850.476,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3.270.154.876,00 PERDA APBD Prov. SU No. 4 Tahun 2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.166.735.600,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.280.960.000,00 PERDA APBD Prov. SU No. 4 Tahun 2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 BELANJA 290.031.678.386,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 141.081.028.898,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
  • 2. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 118.415.974.898,00 PMK 223/PMK. 07/2009 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 4.574.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 13.950.204.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 3.140.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 148.950.649.488,00 0.00 . 0.00.00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.468.019.752,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 536.235.730,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534.385.730,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.972.569.100,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.801.519.100,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 134.286.800,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.966.100,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.420.700,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 557.460.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 557.460.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 574.042.975,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 574.042.975,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 150.628.400,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.628.400,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.483.618.335,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.479.268.335,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.127.544.290,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.120.894.290,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 172.473.981,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.023.981,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.958.296.400,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.100.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
  • 3. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.487.700,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.347.708.700,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 71.351.600,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.434.800,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.916.800,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 310.569.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.759.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 104.960.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 77.480.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.480.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 4.037.148.500,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.035.698.500,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.381.555.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.381.555.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran 187.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 4.034.405.364,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 778.984.264,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.255.421.100,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran 468.803.400,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468.403.400,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 9.047.526.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.046.326.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD 25.891.860,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.180.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.711.860,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 158.933.017,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.333.017,00 0.00 . 0.00.00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.231.316.965,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
  • 4. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor (DAU) 7.243.506.600,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.306.600,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.993.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 5.132.520.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.220.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.104.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 79.441.750,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.641.750,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 651.457.980,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.020.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.330.180,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 543.107.800,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 209.470.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 623.585.400,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.174.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.136.750,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 535.274.650,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 579.230.400,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.604.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.676.400,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 Pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah 453.603.800,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.911.400,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.842.400,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 286.422.475,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.030.575,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.391.900,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.283.551.525,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
  • 5. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 583.251.525,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 691.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.078.721.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.077.671.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 185.901.500,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.251.500,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 200.966.500,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.766.500,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 91.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 69.295.085,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.117.695,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.927.390,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor 52.292.950,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.942.950,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan 9.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 522.517.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 376.055.200,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369.605.200,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 132.370.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.720.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 08 Evaluasi jabatan fungsional 14.091.800,00 0.00 . 0.00.00 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.091.800,00 0.00 . 0.00.00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.801.434.700,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
  • 6. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 4.827.041.600,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.825.841.600,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 36.310.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.210.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 107.360.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.360.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 Pembinaan mental dan fisik aparatur 351.202.200,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.202.200,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 Pelatihan SDM 195.395.900,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.695.900,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 07 Pelatihan di Kantor Sendiri 38.557.100,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.907.100,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 08 Sosialisasi pembinaan pemerintahan desa 6.495.200,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.120.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.375.200,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 10 Pembuatan buku profil kecamatan 45.537.100,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.187.100,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 16 Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 9.147.500,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.897.500,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 Pembinaan pemerintah desa 21.223.600,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.290.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.933.600,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 Pelatihan metode akses pangan 26.246.500,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.360.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.886.500,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 Bimtek implementasi peraturan bupati tentang tata naskah dinas 47.058.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.233.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 Rapat kerja pembangunan bidang pertanian 30.355.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
  • 7. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.955.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 Sosialiasasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 59.505.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.430.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0.00 . 0.00.00 . 06 749.871.400,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 65.694.800,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.820.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.874.800,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 48.791.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.220.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.571.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 107.035.400,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.665.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.370.400,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan 432.962.500,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355.062.500,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 Monitoring dan evaluasi harga sembako 66.803.100,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.703.100,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) 28.584.600,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.895.000,00 0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.689.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Keluarga Berencana 898.739.820,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 50.471.820,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.821.820,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pengadaan alat keluarga berencana 848.268.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 844.368.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 42.990.600,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan 42.990.600,00 perempuan dan perlindungan anak 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
  • 8. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.790.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 932.330.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 111.604.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.254.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 46.159.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.309.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Pengadaan Obat-obatan 774.566.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 773.216.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 11.785.707.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pembangunan jembatan 2.624.138.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.838.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.490.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 2.674.235.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.185.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.602.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 6.487.332.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.302.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.345.680.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 196.198.631,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan 196.198.631,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.973.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 184.250.031,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 44.853.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C 44.853.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.453.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 167.401.300,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
  • 9. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 Pencetakan registrasi KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil 57.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 Pelatihan tenaga petugas register 10.396.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.396.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 Pengadaan papan billboard 30.017.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.167.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 Pelayanan KTP, KK berjalan 45.005.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.005.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 Sosialisasi akte kelahiran 24.532.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.132.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 903.989.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 903.989.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 902.664.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 23.086.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 23.086.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.461.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan data/informasi 207.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat 207.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 152.430.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 72.235.250,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 50.375.550,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.675.550,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 21.859.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.859.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.201.289.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
  • 10. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 1.201.289.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.016.764.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 66.305.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 66.305.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.455.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 56.749.020,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 56.749.020,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.049.020,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 48.555.600,00 Penyusunan profil dan data masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi UPT SP1, 48.555.600,00 SP2 dan SP3 Sibagindar 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.955.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 611.860.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 343.114.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.460.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.654.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 14.236.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.836.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Kegiatan Reses 140.625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Rapat Kerja Tahunan DPRD 113.885.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.285.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 566.172.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 566.172.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 560.972.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 497.432.400,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
  • 11. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP 400.113.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.013.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 Pembinaan administratsi proyek PNPM-LMP 97.319.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.719.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 485.006.750,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 136.033.350,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.833.350,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 50.647.250,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.497.250,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 Pelatihan petani peternak 47.749.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.099.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 Magang/studi banding bagi petani 171.152.750,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.202.750,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 Pembinaan kelompok tani agropolitan di sentra produksi unggulan 24.115.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.465.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Lomba penganekaragaman makanan non beras 14.827.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.427.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 Peringatan hari pangan sedunia 9.759.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.359.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi 30.721.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.321.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 47.834.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 47.834.600,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
  • 12. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.034.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 44.235.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Pengumpulan data 21.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.180.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pengklasifikasian data 23.135.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.440.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.695.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 204.887.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 49.775.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.425.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 24.276.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.476.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Operasi pasar murah 130.835.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.735.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 468.940.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi 52.657.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.882.000,00 Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten / 68.623.200,00 kota 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.010.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.613.200,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 70.225.600,00 (PPDT) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.695.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.530.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 Rencana detail pengembangan kawasan agroforestry 153.062.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.145.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.917.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 Rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) 124.373.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
  • 13. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.398.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 280.707.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat 34.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni 175.307.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.557.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah 49.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.210.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.990.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 Penyuluhan tentang NAPZA terhadap anak remaja 22.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 104.601.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 PAM Hari Besar 13.619.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.219.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat 52.808.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.108.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 PAM kedatangan pejabat 16.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA 21.972.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.372.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2.465.543.275,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2.293.537.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.437.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.250.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 Sertifikasi tanah milik daerah 172.006.175,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
  • 14. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.031.175,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 237.857.100,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum 128.350.600,00 dan peninggalan bawah air 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 34.531.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.631.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Pendukungan promosi budaya pakpak 74.974.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.974.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 163.930.170,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Pengembangan daerah tujuan wisata 163.930.170,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.575.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.355.170,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 137.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 492.830.350,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 Fasilitasi pengembangan industri perajin tenun 90.885.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.935.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Peningaktan produktifitas petani gambir 251.765.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.065.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 231.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 Fasilitasi bagi Dekranasda Kabupaten Kakpak Bharat 91.298.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.575.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.723.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 Fasilitasi bagi pengembangan industri rumah tangga 58.881.350,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.810.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.179.850,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.891.500,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0.00 . 0.00.00 . 16 293.903.300,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
  • 15. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 28.338.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.018.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 106.590.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.690.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 Perayaan Hari Koperasi 70.420.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.020.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB 88.554.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.454.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 100.375.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional 100.375.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.125.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 94.367.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 60.235.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.435.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 34.131.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.306.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 51.771.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 Pembuatan dan revisi PERDA perizinan 8.827.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.115.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.712.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 Sosialisasi pelayanan kegiatan perizinan 42.943.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.993.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 30.120.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa 30.120.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.220.400,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
  • 16. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.800.098.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 Kegiatan Posko III 35.539.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.139.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 Rehabilitasi jaringan tersier 561.668.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.343.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 530.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 Pembangunan cekdam/embung 1.202.890.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.525.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.365.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.150.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 528.947.200,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 83.801.400,00 dan kemasyarakatan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.638.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.163.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 239.914.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.814.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 Rapat kerja pemerintahan daerah 50.527.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.275.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.252.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah 123.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 Sosialisasi penyusunan LPPD 31.703.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.878.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 256.646.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Seleksi calon paskibraka 256.646.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.321.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 844.117.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Peningkatan peranserta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 563.923.500,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
  • 17. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 557.648.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Pembutan tanaman hutan rakyat 280.194.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.969.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program transmigrasi lokal 117.046.700,00 Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT 117.046.700,00 Sibagindar 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.726.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.977.597.200,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan 1.552.756.300,00 jaringannya 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.466.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.422.740.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 342.823.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.823.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 113.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 48.040.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.040.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 33.977.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.275.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.702.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.270.675.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 515.483.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.130.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.953.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 470.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 28.079.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.479.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI 19.169.250,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
  • 18. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.969.250,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI 90.473.250,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.694.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.779.250,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 61.435.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.810.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.625.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 95 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 28.057.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.557.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 32.534.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.365.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.169.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 10.393.090.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.200.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.152.340.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 101 Penggunaan dana BOS SD/SDLB dan SMP Negeri 4.102.353.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.102.353.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 65.638.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Operasi pengamanan hutan lintas daerah 65.638.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.838.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 142.156.480,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES 56.202.760,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.227.760,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES 51.065.960,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.275.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.790.960,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Bulan bhakti sosial Ikatan Bidan Indonesia KB-KES 34.887.760,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.462.760,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program pembinaan anak terlantar 29.025.500,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
  • 19. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Peringatan Hari Anak Nasional 29.025.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.400.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.170.284.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 Pembangunan listrik pedesaan (PLTS) 185.068.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.168.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 171.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Sosialisasi dan Pelatihan Instalasi PLTS 14.020.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.270.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan 1.971.195.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.145.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.850.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pendidikan Menengah 1.003.296.773,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 14.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 505.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 4.376.083,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.376.083,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 52.228.790,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.228.790,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 80.585.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.885.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 82 Olimpiade Sains Tk. SMA 31.202.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.802.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 86 Ujian Akhir Sekolah Tk. SMA 29.974.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
  • 20. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.124.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 87 Ujian Akhir Sekolah Tk. SMK 15.460.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.270.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.190.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 Fasilitasi ujian nasional 117.667.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.267.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN 17.812.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.412.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 95 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modul pembelajaran pendidikan SMK (KTSP) 9.990.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.730.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 96 Pengadaaan buku adat dan budaya Pakpak SMP dan SMA 125.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.039.636.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 898.498.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.925.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 776.573.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 100.157.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.082.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 40.980.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.380.700,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0.00 . 0.00.00 . 17 1.014.229.550,00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri 58.881.350,00 menengah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.810.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.179.850,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.891.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 Inventarisasi usaha mikro kecil dan menengah 56.348.200,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
  • 21. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.948.200,00 Pembentukan dan pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Pakpak 899.000.000,00 Bharat 0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 835.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 44.590.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Peningkatan kesadaran masyarakat nilai kebangkitan bangsa 17.572.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.222.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Peringatan hari kesaktian pancasila 12.781.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.431.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Peringatan hari kebangkitan nasional 14.236.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.886.300,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 17.465.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 17.465.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.065.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.002.707.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 93.110.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.115.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.995.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 23.641.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.666.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 78.630.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.605.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 43.675.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.675.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 61.900.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.025.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
  • 22. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.875.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 43.675.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.675.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 44.393.200,00 APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.443.200,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 32.927.200,00 pelaksanaan APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.577.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 40.402.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.527.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 463.731.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.931.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD 21.671.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.321.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 Penertiban administrasi wilayah subjek dan objek PBB 16.483.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.483.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 30 Biaya pemungutan Pajak Daerah dan PBB 61.827.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.827.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 Sosialisasi PBB sekaligus penyerahan SPPT PBB 56.622.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.197.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah 48.122.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.097.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD 22.789.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.350.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22
  • 23. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.439.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 Pengintensipan Pajak Bumi dan Bangunan 40.737.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.912.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 Penghapusan barang milik daerah 67.547.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.797.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA 35.175.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 48 Sosialisasi peraturan bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 16.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 Pendataan subjek dan objek pajak daerah 33.904.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.554.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 Sensus, pendataan dan penilaian barang milik daerah 578.411.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462.761.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 Sosialisasi pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah 76.827.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.602.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 527.664.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 82.175.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.245.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.930.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Pembinaan gotong royong desa 75.556.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.716.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.540.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Pembinaan desa sadar wisata 83.919.600,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.125.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.294.600,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23
  • 24. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Perlombaan desa 286.013.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.913.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 892.724.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 892.724.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 819.024.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 35.629.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 Seminar wawasan kebangsaan 35.629.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.829.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 62.539.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan 62.539.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.846.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.693.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program Pendidikan Non Formal 387.163.850,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 Kegiatan HAI 54.321.550,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.996.550,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 Peringatan Hari Pendidikan Nasional 42.990.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.065.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 Jambore PTK PNF 39.976.900,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.451.900,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 Penyelenggaraan taman bacaan masyarakat 130.045.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.717.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.128.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 22 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF kesetaraan 36.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.605.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.745.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF PAUD 47.290.500,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24
  • 25. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.465.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.825.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 27 Pembangunan sarana listrik 36.189.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.261.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.728.100,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 273.143.300,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 Pelaksanaan PRSU 168.988.300,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.625.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.363.300,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar 37.434.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.034.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 Pelaksanaan/menghadiri pameran produk K UMKM 66.721.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.846.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.677.725.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah 202.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 Pendidikan dan pelatihan aparatur bidang pemerintahan desa 69.322.300,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.947.300,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa 65.373.100,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.573.100,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa 2.230.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.230.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 Pemberian dana kompensasi bagi sekretaris desa 109.630.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.630.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 146.518.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 Pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi 50.835.300,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.035.300,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 Penilaian kesehatan koperasi 20.000.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25
  • 26. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 Pengembangan unit usaha KPRI Indakop 75.683.100,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.283.100,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 45.297.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 45.297.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.922.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 3.877.182.293,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 1.748.386.893,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.736.893,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.686.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam 51.264.100,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.614.100,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 Penyediaan sarana produksi UPTD perkebunan 338.670.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.345.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 320.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 Operasional UPTD perkebunan 1.362.458.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 757.208.700,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 601.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes 201.986.200,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.061.200,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 Penyediaan sarana dan prasarana UPTD 174.415.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.090.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 162.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 528.383.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26
  • 27. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 528.383.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.333.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 157.066.600,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 Pembekalan dan pelatihan anggota linmas 157.066.600,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.005.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.061.600,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 94.657.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD 94.657.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.070.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.587.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 41.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi lansia potensial 41.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.270.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.830.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0.00 . 0.00.00 . 19 104.353.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 62.834.400,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.959.400,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP 41.518.600,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.118.600,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 125.727.800,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat 67.131.300,00 Sejahtera (PT-P2W-KSS) 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.306.300,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 Pembinaan atas 10 Program PKK 58.596.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.871.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.106.016.460,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27
  • 28. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.974.650,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.524.650,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 13 Penyusunan program kerja penyuluhan pertanian/perkebunan 27.534.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.084.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian) 910.792.860,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.409.700,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 870.058.160,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 Pencegahan dan penanggulangan OPT 54.288.400,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.088.400,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan 103.426.450,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.426.450,00 0.00 . 0.00.00 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 261.135.900,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 243.484.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.884.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 Penyuluhan PHBS bagi anak Sekolah 17.651.400,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.851.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 348.000.150,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 89.818.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.730.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.088.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 62.901.900,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.901.900,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi 39.043.900,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.643.900,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan 16.588.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28
  • 29. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.138.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 Pameran pertanian 139.647.550,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.197.550,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 43.303.300,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Fasilitasi penyusunan program dan monitoring ADD 43.303.300,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.103.300,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 84.494.900,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 43.022.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.372.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 Penyelenggaraan HAORNAS 41.472.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.247.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 1.102.443.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Penyediaan sarana dan prasarana pasar 1.102.443.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.993.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.055.450.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0.00 . 0.00.00 . 20 266.235.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 266.235.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.235.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 175.245.300,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik 42.973.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.948.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 35 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SD/MI 132.271.900,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.125.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.146.900,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 36.543.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 36.543.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.225.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29
  • 30. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.318.800,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0.00 . 0.00.00 . 20 642.853.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 449.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 Review Laporan Keuangan 5.290.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.290.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 Monitoring distribusi raskin 187.588.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.888.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 53.318.300,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 22.681.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.681.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi 20.441.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.441.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 Pendistribusian makanan tambahan 10.195.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.195.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 198.173.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 Peringatan Hari Pahlawan 39.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK 99.747.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.747.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE) 42.426.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.120.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.306.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 8.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 Peringatan Hari Lansia 8.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 69.706.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30
  • 31. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 69.706.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.056.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 48.055.560,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19.316.160,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.091.160,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 Verifikasi proposal bantuan keuangan kepada partai politik 28.739.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.389.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 85.337.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru 40.606.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.606.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 Sosialisasi nama jalan 44.730.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.275.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.455.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program peningkatan kebersihan pasar 32.862.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar 32.862.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.512.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0.00 . 0.00.00 . 21 113.640.500,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 88.490.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.490.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 25.150.500,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.350.500,00 0.00 . 0.00.00 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 644.993.150,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 67.926.500,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.775.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.151.500,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 59.373.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.555.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31
  • 32. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.818.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 57.834.100,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.290.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.544.100,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 57.402.750,00 (PPAS) 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.505.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.897.750,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 215.689.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.989.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD 46.841.500,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.166.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.675.500,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 34 Penetapan dan sosialisasi RPJM Kabupaten Pakpak Bharat 95.606.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.075.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.531.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 44.319.300,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.995.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.324.300,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 0.00 . 0.00.00 . 22 43.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat 43.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 524.998.883,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 13.892.800,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.642.800,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 49.809.833,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.809.833,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 48.764.600,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.764.600,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 104.394.900,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.394.900,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 20.434.200,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32
  • 33. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.434.200,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru 66.553.400,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.553.400,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di sekolah 126.912.450,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.912.450,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 26 Pemeriksaan golongan darah 29.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 27 Pertemuan pembahasan penyakit degeneratif dan fasilitasi laboratorium puskesmas 44.199.200,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.599.200,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 28 Pemeriksaan osteoporosis 20.387.500,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.787.500,00 0.00 . 0.00.00 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 179.376.884,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 Pelatihan penanggulangan bencana 68.454.600,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.554.600,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 Pengadaan peralatan kebutuhan penanggulangan bencana 110.922.284,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.720,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.211.564,00 0.00 . 0.00.00 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.072.794.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 613.596.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.696.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 605.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 Operasional rutin penangkar ternak 459.198.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.328.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 251.120.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 424.512.700,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pakpak Bharat 123.212.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.195.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.017.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 Identifikasi dampak bantuan pemerintah terhadap pendapatan masyarakat 170.088.500,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33
  • 34. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.762.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.326.500,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 Prospek pengembangan UMKM di Kabupaten Pakpak Bharat 131.212.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.195.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.017.100,00 0.00 . 0.00.00 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 373.101.200,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 Operasional radio permerintah kab. pakpak bharat 373.101.200,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.301.200,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 3.099.989.100,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 Pengadaan alat-alat berat 2.656.950.100,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.087.500,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.647.612.600,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 443.039.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443.039.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 136.163.400,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 Penyusunan strategi pembangunan daerah melalui pendekatan budaya 136.163.400,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.425.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.738.400,00 0.00 . 0.00.00 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 225.355.600,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.961.800,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.260.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.701.800,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 Rapat kerja kesehatan daerah 28.307.400,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.725.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.582.400,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 Penyusunan standart operating prosedur (SOP) rumah sakit 59.821.200,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.421.200,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 12 Peningkatan pelayanan unit transfusi darah rumah sakit 26.705.200,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.100.700,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.604.500,00 0.00 . 0.00.00 . 23 . 13 Penyediaan perijinan sarana dan prasarana kesehatan 104.560.000,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34
  • 35. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.560.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 895.656.900,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 Pelayanan operasi katarak 88.729.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.663.600,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.865.400,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 Pelayanan sunatan masal 35.514.200,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.614.200,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah 761.226.100,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.248.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 757.978.100,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 13 Sosialisasi penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan 10.187.600,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.587.600,00 0.00 . 0.00.00 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 86.067.190,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 Penataan RTH 61.714.520,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.514.520,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 Pengembangan taman rekreasi 24.352.670,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.102.670,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 0.00 . 0.00.00 . 24 2.547.275.800,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 627.499.600,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.424.600,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 581.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 1.919.776.200,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.906.200,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.832.710.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 448.468.250,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35
  • 36. KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0.00 . 0.00.00 . 24 . 22 Penyusunan rencana jalan lingkar (ring road) kota Salak 193.245.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.060.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.185.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 23 Fasilitasi dan koordinasi rencana tata ruang tingkat kabupaten, provinsi dan pusat 175.265.250,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.120.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.145.250,00 Sosialisasi PERDA tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pakpak 79.958.000,00 Bharat 0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.424.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.534.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 110.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 110.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 25 Program peningkatan produksi perikanan 1.560.533.700,00 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan 1.364.067.200,00 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.175.000,00 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.622.200,00 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.282.270.000,00 0.00 . 0.00.00 . 25 . 03 Operasional pemeliharaan rutin BBI 196.466.500,00 0.00 . 0.00.00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.616.500,00 0.00 . 0.00.00 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 525.167.632,00 0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 120.785.000,00 0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.685.000,00 0.00 . 0.00.00 . 26 . 17 Fasilitasi sosialisasi undang-undang pertanahan 35.470.300,00 0.00 . 0.00.00 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.915.000,00 0.00 . 0.00.00 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.555.300,00 0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 Pembahasan rancangan peraturan bupati 125.979.732,00 0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.079.732,00 0.00 . 0.00.00 . 26 . 21 Fasilitasi sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi 156.637.900,00 0.00 . 0.00.00 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.137.900,00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36