Dokumen tersebut merupakan rencana kerja (renja) inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2013 yang mencakup tujuh program kegiatan yaitu (1) peningkatan sistem pengawasan internal, (2) penanganan pengaduan masyarakat, (3) peningkatan kapasitas aparat pengawasan, (4) penyempurnaan kebijakan pengawasan, (5) administrasi kantor, (6) peningkatan sarana prasarana, dan (7) pen
1. PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
INSPEKTORAT
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
01 1.569.895,00
1.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
berkala
1.286.000,00 Terlaksananya pengawasan internal kali 150,00 Tersusunya laporan hasil
pengawasan (LHP)
kali 150,00
1.2 Inventarisasi Temuan Pengawasan 17.400,00 Ter-inventarisasi hasil temuan
pengawasan APIP
triwulan 4,00 Terdatanya temuan hasil
pemeriksaan
triwulan 4,00
1,3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 206.395,00 Terlaksananya monitoring tindak lanjut
hasil pemeriksaan
APIP 4,00 Terlaksananya monitoring tindaklanjut
hasil pemeriksaan
APIP 4,00
1.4 Koordinasi Pengawasan yang lebih
komprehensif
60.100,00 Terlaksananya koordinasi antar SKPD,
LSM dan Organisasi profesi tentang
implementasi pelaksanaan Good
Governance
semester 2,00 Penerapan implementasi Good
Governance
semester 2,00
02 65.900,00
OUTPUT KEGIATAN
INPUT (dalam
ribuan Rp)
OUT COME KEGIATAN
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal pada Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
PROGRAM/KEGIATAN
02 65.900,00
2.1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat
65.900,00 Intensifnya penanganan pengaduan
masyarakat
kasus 24,00 Terselesaikannya penanganan
pengaduan masyarakat
% 80,00
03 223.100,00 25,00
3.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
223.100,00 Jumlah peserta yang mengikuti
diklat/bintek
orang 25,00 Penerapan pengetahuan peserta
diklat/bintek
% 65,00
04 20.000,00
4.1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
20.000,00 Penyusunan kebijakan dan prosedur
pengawasan
tahun 1,00 Tersusunya kebijakan dan prosedur
pengawasan
tahun 1,00
05 488.659,00
5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.899,00 Tepenuhinya penyediaan materai dan
perangko
bulan 12,00 Kelancaran surat menyurat bulan 12,00
5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
39.000,00 Terpenuhinya jasa komunikasi dan listrik bulan 12,00 Kelancaran operasinal kantor bulan 12,00
5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
21.500,00 Terlaksananya perbaikan peralatan
kantor
bulan 12,00 Berfungsinya peralatan kantor secara
oftimal
bulan 12,00
INPUT (dalam
ribuan Rp)
OUTPUT KEGIATAN OUT COME KEGIATAN
Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksan
dan Aparatur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PROGRAM/KEGIATAN
2. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
5'.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.000,00 Terpenuhinya penyediaan ATK bulan 12,00 Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12,00
5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
34.200,00 Terpenuhinya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
bulan 12,00 Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12,00
5.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
5.000,00 Terpenuhinya penyediaan komponen
instalasi listrik kantor
bulan 12,00 Berfungsinya peralatan listrik kantor
secara oftimal
bulan 12,00
5.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000,00 Terpenuhinya penyediaan peralatan
rumah tangga
bulan 12,00 Terpelihanya kebersihan lingkungan
kantor
bulan 12,00
5.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
8.100,00 Tersedianya penyediaan bahan bacaan
& peraturan perundang-undangan
bulan 12,00 Terpenuhinya kebutuhan informasi
dan kelengkapan dokumen peraturan
dan perundang-undangan
bulan 12,00
5.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.410,00 Terpenuhinya penyediaan pendukung
rapat intern
bulan 12,00 Lancarnya pelaksanaan rapat intern bulan 12,00
5.10 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya
203.500,00 Terlaksananya rapat koordinasi program bulan 12,00 Sinkronisasi program daerah, provinsi
dan pusat
bulan 12,00
5.11 Penyedia Pendukung Administrasi/teknis
Perkantoran
111.050,00 Tersedianya penyediaan pendukung
adm/teknis perkantoran
bulan 12,00 Kelancaran operasional kantor bulan 12,00
06 93.100,00
INPUT (dalam
ribuan Rp)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
PROGRAM/KEGIATAN
06 93.100,00
6.1 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 49.350,00 Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
bulan 12,00 Berfungsinya bangunan/gedung
kantorsesuai umur rencana
bulan 12,00
6.2 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
43.750,00 Tersedianya kendaraan yanglayak pakai bulan 12,00 Kelancaran pelaksanaan transportasi
kantor
bulan 12,00
07 44.700,00
7.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD
27.500,00 Tersusunya laporan kinerja SKPD bulan 12,00 Ketersediaan informasi kinerja SPKD
yang akuntabel
bulan 12,00
7.2 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
17.200,00 Tersusunya laporan keuangan SKPD bulan 12,00 Ketersediaan informasi keuangan
SPKD yang akuntabel dan transparan
bulan 12,00
Jumlah 2.505.354,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan