4. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PERFILES ELABORADOS POR LA UNIDAD FORMULADORA
ante la OPI
En proceso de ingreso al
Pasa a nivel de Pre
oyectos
ento de
vel de
En Formulación
so de
ón UF
iones
Viables‐ 2009
dad
dad
nal
banco de pro
Factibilid
Factibilid
2
En Evaluación a
En Revisió
En Proces
Levantamie
Observaci
Region
Pasa a niv
Total
l Gasto Aproximado de % Participación
d d ó
Sector
Proyectos Ejecución de obra por sector
Transportes 13 S/. 90,696,621.43 26.59% 1 5 1 2 1 1 1 1
Educación 60 S/. 99,833,914.94 29.27% 15 19 8 6 11 1 0 0
Saneamiento 2 S/. 1,105,812.31 0.32% 0 1 1 0 0 0 0 0
Salud 0 S/. 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Defensa Civil 0 S/. 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrario 4 S/. 4,976,884.00 1.46% 2 1 0 0 1 0 0 0
Energía y Minas
E í Mi 19 S/. 142,498,146.23
S/ 142 498 146 23 41.78%
41 78% 1 18 0 0 0 0 0 0
Otros 3 S/. 1,954,612.00 0.57% 3 0 0 0 0 0 0 0
Total Estudios 101 S/. 341,065,990.91 100.00% 22 44 10 8 13 2 1 1
Porcentaje de Incidencia 100.00% 21.78% 43.56% 9.90% 7.92% 12.87% 1.98% 0.99% 0.99%
5. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA DE SALUD:
Logros Nº Monto S/. Beneficiarios
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EJECUCION, 22 15’776,416 258,701
ó
CONCLUIDOS ó ENTREGADOS
6. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SALUD:
PRESUPUESTO
MONTO TOTAL MONTO
NOMBRE DEL PROYECTO PROYECTO (Expte EJECUTADO AL PIM 2009
Téc) 2008
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE
ATENCION EN EL C. S. HUANCABAMBA Y DE LOS PUESTOS DE SALUD SOCCÑACANCHA, SACCLAYA Y HUNCHOS DE LA
ATENCION EN EL C S HUANCABAMBA Y DE LOS PUESTOS DE SALUD SOCCÑACANCHA SACCLAYA Y HUNCHOS DE LA 2 293,540.00
2´293 540 00
1 MICRO RED HUANCABAMBA, RED J.M. ARGUEDAS ‐ DISA APURIMAC II. 994,383.00 1,299,157.00
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II‐
UNOPs
2 2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS ‐ APURÍMAC 392,897.92 1,256,468.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL HOSPITAL DE
UNOPs
3 CHINCHEROS DE LA DISA APURIMAC II, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC. 971,272.00
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE HUANCARAMA DE LA DIRECCION
1´808,621.16
REGIONAL DE SALUD APURIMAC
4 1,397,371.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD TALAVERA, CCACCACHA Y
1,987,202.00
UCHUHUANCARAY DE LA MICRO RED TALAVERA, RED JOSE MARIA ARGUEDAS
5 750,988.00 1,236,214.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVELDE
1,874,376.00
ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD C.S. SAN JERÓNIMO
6 638,163.00 1,236,213.00
7 REPOSICION DE EQUIPAMIENTO MENOR DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1,362,544.00
8 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB REGION DE ANTABAMBA 709,652.00 0 696,584
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION RURAL MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE ANTILLA, CCOC‐HUA, CCOLLPA, EL CARMEN Y PROGRESO LARATA DEL DISTRITO DE
9 CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC 2,183,303.51 1,097,122 1,126,849
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS, PROMOCIONALES Y RECUPERATIVOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: P.S. VITO, CALCAUSO, SILCO Y C.S. MOLLEBAMBA, MICRO RED ANTABAMBA ‐ DIRESA
APURIMAC
10 1,985,989.00
1 985 989 00 1,367,464
1 367 464 618,524
618 524
CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO MANUAL DE ANTABAMBA
11 238,310.20 341,075 31,656
7. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SALUD: PRESUPUESTO
MONTO TOTAL MONTO EJECUTADO
NOMBRE DEL PROYECTO PIM 2009
PROYECTO (Expte Téc) AL 2008
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER
NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD: COLCA, SAN JUAN Y SORCCO, MICRORED COTABAMBAS
12 ‐ DIRESA APURIMAC 1,002,183.27 1,771,548 52,130
MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, P.S. CIRCA, P.S.
OCOBAMBA, P.S. HUIRAHUACHO, P.S. TAMBURQUI DE LA MICRORED CENTENARIO DE LA DISA
13 APURIMAC I 1,187,032.87 1,631,922 199,620
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE HUANCASCCA, LLACCHUA Y
CCOCHA DE LA MICRORED HAQUIRA‐COTABAMBAS, DIRESA APURIMAC
14 968,476.00 949,884 137,752
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, MEDICINA, CIRUGIA, PEDIATRIA Y
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION MEDICINA CIRUGIA PEDIATRIA Y
GINECOLOGIA DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY,
15 DEPARTAMENTO DE APURÍMAC SIN E.T. ‐ 110,822
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL
PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD DE: CURASCO, PAMPAHUITE, HUAYLLATI Y
16 CCONCCACCA DE LA MICRORED VILCABAMBA, RED GRAU, DIRESA APURIMAC 730,000.00 1,622,684 639,978
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO
INFANTILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL CENTRO SALUD DE PALPACACHI, PUESTO DE SALUD DE
17 LLICCCHIVILCA Y TAMBORACCAY DE LA MICRORED LAMBRAMA, DIRESA APURIMAC 2,470,275.01 363,581 1,852,825
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS SERVICIOS GENERALES ‐
MANTENIMIENTO, CENTRAL DE ESTERILIZACION, LAVANDERIA, NUTRICION Y SALA DE OPERACIONES DEL
18 HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC ‐ ‐ 24,949
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANTABAMBA‐MICRORED
JO A I N O LOS S VICIOS SALU LC N O SALU AN A A A IC O
19 ANTABAMBA‐DIRESA APURIMAC 4,526,386.92 932,003 2,656,451
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE COYLLURQUI ‐ MICRORRED
20 COTABAMBAS ‐ RED COTABAMBAS ‐ DIRESA APURIMAC 3,830,199.96 0 1,700,000
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, SERVICIO DE
PATOLOGIA CLINICA Y DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA
21 VEGA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC SIN E.T. ‐ 40,000
22 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL ORO , DISTRITO DE EL ORO ‐ ANTABAMBA ‐ APURIMAC SIN E.T. ‐ 719,321
8. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:
Logros Nº Monto S/. Beneficiarios
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EJECUCION, CONCLUIDAS 23
ó
ó ENTREGADAS 20’683,605 39,055
NUMERO DE AULAS 294
9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA VIAL:
Monto Exp.
Logros Km PIM 2009 Beneficiarios
Tec. S/.
VIAS CONSTRUIDAS
VIAS CONSTRUIDAS 237.8
237 8 21 633,510.0
21’633 510 0 4 292,976
4’292 976 75,084
75 084
VIAS EN MEJORAMIENTO ó REHABILITACION 227.6 12’377,695.66 4’646,868 110,494
MANTENIMIENTO DE VIAS 324 2’609,497.05 1’796,503 11,128
VIAS DE PAVIMENTO 0.96 1’460,903.42 895,956 7,375
OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA PESADA 75%
10. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA:
Logros Km. Monto S/. Beneficiarios
LINEAS PRIMARIAS 39.02
LINEAS SECUNDARIAS 62.11
1’206,081 12,492
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 1,806
NUMERO DE COMUNIDADES 41
11. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SANEAMIENTO:
Logros ml. Monto S/. Beneficiarios
REDES DE AGUA Y DESAGUE 54,254 7’115,629 18,104
12. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Logros Nº Monto S/. Beneficiarios
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 7 7’856,792 33,819
RIEGO
13. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES ‐ ABANCAY
10,274 actas Control y Supervisión en aplicación de Tolerancia Cero
171 Placas de Rodaje Nacional Original
y Duplicado otorgadas
Adquisición de una IMPRESORA FARGO MODELO HDP5000 para licencias
1,454 Licencias de C d i nuevas, revalidadas y recategorizadas emitidas
1 454 Li i d Conducir lid d t i d itid
14. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES ‐ CHANKAS
Comparativo 2008 - 2009 Otorgamiento de Licencias
de Conducir (Nueva Recategorización Revalidación y Comparativo Índice de
Duplicado)
Informalidad
700
16.00%
600 14.00% Promedio Nacional 12%
12.00%
500 10.00%
8.00%
15.00%
6.00% 11.20%
400
4.00%
2.00%
300
0.00%
2008 2009
200
Índice de Informalidad
100
0
2008 2009
Tolerancia Cero
AI AII AIII
Licencias de Conducir
15. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES ‐ CHANKAS
CANTIDAD DE MAQUINARIAS POR
AÑOS
2009 (27)
2008 (23)
2007 (16)
2006 ( 7 )
27 Maquinarías Pesada valuada en
0 20 40 S/. 7’517,056.58
Planta de Asfalto y maquinarias valuada en
S/. 4’395,108.23
16. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES ‐ CHANKAS
Atención a 156.00 km.
de carreteras
2009 (82%)
2009 (82%)
convenios y apoyos en
i
Andahuaylas y
Chincheros.
2008 (48%)
2008 (48%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
% de operatividad de maquinaria