1. LAMPIRAN I : SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 900 / 1749 / II / BANGDA
TANGGAL : 14 Maret 2014
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp. Rp. K Rp.
1 3 4 17 18
1 URUSAN WAJIB 3,796,175,253 1,582,128,205 1,182,637,048 384,530,000 - - - - -
1.20
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
3,796,175,253 1,582,128,205 1,182,637,048 384,530,000 - - - - -
1.20 1.20 20 KECAMATAN DARUL IHSAN
I 1.20 1.20 20 01 01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
TERLAKSANANYA
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTARSI
PERKANTORAN
100 Persen 2,949,802,128 194.00 BULAN 1,551,375,680.00 206.00 BULAN 865,526,448.00 97.00 BULAN 264,950,000.00 33.00 BULAN - 33.00 BULAN - 32.00 BULAN - 33.00 BULAN - 109.00 BULAN - - - 402.00 BULAN 2,416,902,128.00 497.00 560.33
1.20 1.20 20 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat
Menyurat
- - 1,800,000 - bulan - 12.00 bulan 600,000 - bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 12.00 Bulan 600,000 12.00 33.33
1.20 1.20 20 01 01 02
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
27,371,528 24.00 bulan 5,727,680 24.00 bulan 6,643,848 12.00 bulan 15,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 12,371,528 60.00 45.20
1.20 1.20 20 01 01 07
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya
Kesejahteraan Petugas
Administrasi
222,300,000 24.00 bulan 74,400,000 24.00 bulan 73,500,000 12.00 bulan 37,200,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 147,900,000 60.00 66.53
1.20 1.20 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Tenaga
Kebersihan dan
Peralatan/Bahan
70,800,000 24.00 bulan 12,000,000 24.00 bulan 18,000,000 12.00 bulan 12,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 30,000,000 60.00 42.37
1.20 1.20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis
Yang Memadai
39,640,000 24.00 bulan 11,320,000 24.00 bulan 8,320,000 12.00 bulan 10,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 19,640,000 60.00 49.55
1.20 1.20 20 01 01 11
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang
Cetakan dan Penggandaan
35,750,000 24.00 bulan 6,000,000 24.00 bulan 3,750,000 12.00 bulan 13,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 9,750,000 60.00 27.27
1.20 1.20 20 01 01 12
Penyediaan Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Alat
Listrik/Penerangan
17,725,000.00 24.00 bulan 2,000,000 24.00 bulan 1,725,000 12.00 bulan 7,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - 48.00 Bulan 3,725,000 60.00 21.02
1.20 1.20 20 01 01 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya
Koran/Majalah dan Bahan
Bacaan Lainnya
6,517,600.00 24.00 bulan 1,500,000 24.00 bulan 2,077,600 12.00 bulan 1,470,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - 48.00 Bulan 3,577,600 60.00 54.89
1.20 1.20 20 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan
Minuman Harian Pegawai
432,004,000.00 22.00 BULAN 98,044,000 22.00 BULAN 155,720,000 11.00 BULAN 89,120,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 2.00 BULAN - 3.00 BULAN - 11.00 BULAN - - 44.00 BULAN 253,764,000 55.00 58.74
1.20 1.20 20 01 01 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya Dana Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
58,210,000.00 2.00 TAHUN 18,400,000 2.00 TAHUN 21,410,000 1.00 TAHUN 9,200,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - 5.00 TAHUN 39,810,000 5.00 68.39
1.20 1.20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya
Tersedianya Jasa
Pendukung Pelayanan
Administrasi
2,037,684,000.00 2.00 TAHUN 1,321,984,000 2.00 TAHUN 573,780,000 1.00 TAHUN 70,960,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - 5.00 TAHUN 1,895,764,000 5.00 93.04
0.00 0.00 0.00 0.00
SR SR
II 1.20 1.20 20 01 02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
TERSEDIANYA
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
214,473,125 28.00 BLN/THN/UNI
T
46,852,525 28.00 BLN/THN/UNI
T
78,460,600 14.00 BLN/THN/UNI
T
44,330,000 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 14.00 BLN/THN/UNI
T
- - - 56.00 BLN/THN/UNI
T
125,313,125 70.00 157.58
1.20 1.20 20 01 02 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya Gedung
Kantor Yang Layak
15,500,000 2.00 TAHUN 5,000,000 2.00 TAHUN 3,000,000 1.00 TAHUN 3,500,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - - 4.00 TAHUN 8,000,000 5.00 51.61
1.20 1.20 20 01 02 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional
180,573,125.00 2.00 THN/UNIT 38,252,525 2.00 THN/UNIT 70,660,600 1.00 THN/UNIT 35,830,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 THN/UNIT - - - 4.00 THN/UNIT 108,913,125 5.00 60.32
1.20 1.20 20 01 02 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan
Gedung Kantor
18,400,000.00 24.00 BULAN 3,600,000 24.00 BULAN 4,800,000 12.00 BULAN 5,000,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 12.00 BULAN - - - 48.00 BULAN 8,400,000 60.00 45.65
0.00 0.00 0.00 0.00
SR SR
III 1.20 1.20 20 01 03
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
TERSEDIANYA PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
71,400,000 34.00 ORG/PTG 60,000,000 - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - - 34.00 ORG/PTG 60,000,000 34.00 84.03
1.20 1.20 20 01 03 04
Pengadaan Pakaian KORPRI/HITAM-
PUTIH/BATIKMOTIF DAERAH
Terpenuhinya Pakaian
KORPRI/HITAM-
PUTIH/BATIK MOTIF
DAERAH Pegawai Yang
Lengkap
71,400,000.00 34.00 ORG/PTG 60,000,000 - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - - 34.00 ORG/PTG 60,000,000 34.00 84.03
KECAMATAN
DARUL IHSAN
0.00 0.00 0.00 84.03
SR SR
IV 1.20 1.20 20 01 06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
TERSEDIANYA PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
70,250,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 1.00 ORG. 10,000,000 - ORG. - - ORG. - - ORG. - - ORG. - - 0RG. - - - 20.00 ORG. 20,000,000 21.00 28.47
1.20 1.20 20 01 06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya LAKIP yang
dapat
dipertanggungjawabkan
70,250,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 1.00 ORG. 10,000,000 - ORG. - - ORG. - - ORG. - - ORG. - - 0RG. - - - 20.00 ORG. 20,000,000 21.00 28.47
KECAMATAN
DARUL IHSAN
0.00 0.00 0.00 28.47
SR SR
V 1.20 1.20 20 01 36
PROGRAM PERINGATAN HARI-
HARI BESAR NASIONAL
TERSEDIANYA PROGRAM
PERINGATAN HARI-HARI
BESAR NASIONAL
45,000,000 2.00 KEG. 10,000,000 2.00 KEG. 10,000,000 1.00 KEG. 10,000,000 - KEG. - KEG. - 1.00 KEG. - - KEG. - 1.00 KEG. - - - 4.00 KEG. 20,000,000 5.00 44.44
1.20 1.20 20 01 36 01
Pelaksanaan Kegiatan Peringatan
HUT RI
Terlaksananya Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia
45,000,000.00 2.00 KEG. 10,000,000 2.00 KEG. 10,000,000 1.00 KEG. 10,000,000 - KEG. - - KEG. - 1.00 KEG. - - KEG. - 1.00 KEG. - - - 4.00 KEG. 20,000,000 5.00 44.44
KECAMATAN
DARUL IHSAN
K
Rata-rata capaian kinerja (%)
K
2
Rata-rata capaian kinerja (%)
Ket
K K K K
REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2016 TRIWULAN
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi ( 2016 )
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD
Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2012 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja SKPD Tahun 2016 )
5 7 8 15 = 6+7+8+13
Predikat kinerja
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2016 (%)
IV
KK
13 =9+10+11+12
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
KECAMATAN
DARUL IHSAN
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
6 16 = 15/5*10014 = 13/8*100
KECAMATAN
DARUL IHSAN
FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN ACEH TIMUR
RENJA SKPK KANTOR KECAMATAN DARUL IHSAN
SEMESTER I/II*) TAHUN 2016
NO Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir
periode Renstra SKPD)
K
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan yang dievaluasi ( 2016 )
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2012 + 2013)
K
12
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2014 + 2015)
I II
10 119
III
2. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp. Rp. K Rp.
1 3 4 17 18
K K
2
Ket
K K K K
REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2016 TRIWULAN
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi ( 2016 )
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD
Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2012 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja SKPD Tahun 2016 )
5 7 8 15 = 6+7+8+13
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2016 (%)
IV
KK
13 =9+10+11+126 16 = 15/5*10014 = 13/8*100
NO Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir
periode Renstra SKPD)
K
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan yang dievaluasi ( 2016 )
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2012 + 2013)
K
12
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2014 + 2015)
I II
10 119
III
0.00 0.00 0.00 44.44
SR SR
VI 1.20 1.20 20 01 37
PROGRAM PELAKSANAAN
SYARIAT ISLAM
TERLAKSANANYA
PROGRAM
PELAKSANAAN SYARIAT
ISLAM
366,350,000.00 44.00 KEG./BLN. (106,100,000) #BEZUG! KEG./BLN. 179,750,000 #BEZUG! KEG./BLN. 40,250,000 11.00 KEG./BLN. - KEG/BLN - 11.00 KEG/BLN - 11.00 KEG/BLN - 44.00 KEG/BLN - - - - KEG/BLN 285,850,000 176.00 78.03
1.20 1.20 20 01 37 01
Penyelenggaraan Kegiatan Agama
Islam
Pelaksanaan Kegiatan
Syariat Islam dalam
Lingkungan Masyarakat
100.00 PERSEN 366,350,000.00 44.00 KEG./BLN. 106,100,000 88.00 KEG./BLN. 179,750,000 44.00 KEG./BLN. 40,250,000 11.00 KEG./BLN. - 11.00 KEG/BLN - 11.00 KEG/BLN - 11.00 KEG/BLN - 44.00 KEG/BLN - - - - KEG/BLN 285,850,000 176.00 78.03
KECAMATAN
DARUL IHSAN
0.00 0.00 0.00 78.03
SR SR
VII 1.20 1.20 20 01 40
PROGRAM PELAKSANAAN SYIAR
AGAMA ISLAM
TERSEDIANYA PROGRAM
PELAKSANAAN SYIAR
AGAMA ISLAM
50,000,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 5.00 ORG. 15,000,000 5.00 ORG. - ORG. - - ORG. - - ORG. - 5.00 0RG. - - - 5.00 ORG. 20,000,000 25.00 40.00
1.20 1.20 20 01 40 12
Persiapan dan Pemberangkatan
Kafilah MTQ
Terlaksananya MTQ Tingkat
Kecamatan dan Kabupaten
50,000,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 5.00 ORG. 15,000,000 5.00 ORG. - - ORG. - - ORG. - - ORG. - 5.00 0RG. - - - 5.00 ORG. 20,000,000 25.00 40.00
KECAMATAN
DARUL IHSAN
0.00 0.00 0.00 40.00
SR SR
VIII 1.20 1.20 20 01 50
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN
TERSEDIANYA PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN
28,900,000.00 - KEG. - 4.00 KEG. 28,900,000 - KEG. - - KEG. - - KEG. - - KEG. - - KEG. KEG. - 4.00 KEG. 28,900,000 4.00 100.00
1.20 1.20 20 01 50 13
Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan
Pelaksanaan PATEN Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya Bimtek
PATEN Tingkat Kecamatan
100 Persen 28,900,000.00 KEG. 4.00 KEG. 28,900,000 KEG. - KEG. KEG. KEG. KEG. KEG. - 4.00 KEG. 28,900,000 4.00 100.00
KECAMATAN
DARUL IHSAN
0.00 0.00 0.00 100.00
SR SR
384,530,000 -
0.00 0.00 0.00 374.97
SR SR
*) Coret yang tidak perlu
Faktor penghambat Pencapaian Kinerja : diisi dgn penjelasan terhadap hal-hal yg mendukung keberhasilan (jika hasil pelaksanaan Renja 2014 sudah sesuai/memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : diisi dengan upaya yg perlu dituangkan dalam Renja SKPD 2015, jika realisasi Renja SKPD 2014 belum mencapai target/jauh melebihi target Renstra SKPD (tidaklanjut tahunan/antar Renja)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : diisi dengan upaya yg perlu segera dilakukan jika tingkat capaian Triwulanan Renja SKPD 2014 masih berada jauh dibawah target/sukar mencapai target Renstra SKPD (tidak lanjut triwulanan/jangka pen
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
Predikat kinerja
……………………., tanggal/bulan/tahun BLANG AROEN, 17 APRIL 2016
DIEVALUASI OLEH : DISUSUN OLEH :
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH CAMAT DARUL IHSAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Drs. ABDULLAH
PEMBINA /Nip.19700917 199703 1 002 PEMBINA/NIP.19640310 200112 1 001
Dr. MAIMUN, SE. AK, M.Si
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : diisi dgn penjelasan terhadap hal-hal yg mendukung keberhasilan (jika hasil pelaksanaan Renja 2014 sudah sesuai/memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)
3. PROVINSI : ACEH
KABUPATEN / KOTA : ACEH TIMUR
INSTANSI : KANTOR CAMAT KECAMATAN DARUL IHSAN
( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )
3 4 5 6 7 8 9 (3-7) 10 11
1 20 BELANJA DAERAH
1 20 20 01 KANTOR CAMAT KECAMATAN DARUL IHSAN 2,144,776,029 100.00 - - 2,139,671,249 99.76 5,104,780 0.24
1 20 20 01 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,394,360,029 100.00 - - 1,392,073,659 99.84 2,286,370 0.16
1 20 20 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1,394,360,029 100.00 - - 1,392,073,659 99.84 2,286,370 0.16
01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 918,427,461 100.00 - - 885,842,420 96.45 32,585,041 3.55
01 02 Tunjangan Keluarga 101,295,766 100.00 - - 101,019,310 99.73 276,456 0.27
01 03 Tunjangan Jabatan 76,960,000 100.00 - - 76,960,000 100.00 - -
01 06 Tunjangan Beras 79,296,000 100.00 - - 110,209,010 138.98 (30,913,010) (38.98)
01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21,010,795 100.00 - - 20,667,792 98.37 343,003 1.63
01 08 Pembulatan Gaji 20,007 100.00 - - 20,127 100.60 (120) (0.60)
01 19 Tunjangan Umum 57,590,000 100.00 - - 57,595,000 100.01 (5,000) (0.01)
02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 63,800,000 100.00 - - 63,800,000 100.00 - -
02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 60,660,000 100.00 - - 60,660,000 100.00 - -
02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya 15,300,000 100.00 - - 15,300,000 100.00 - -
1 20 20 01 5 2 BELANJA LANGSUNG 750,416,000 100.00 - - 747,597,590 99.62 2,818,410 0.38
1 20 20 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 707,066,000 100.00 - - 704,367,590 99.62 2,698,410 0.38
1 20 20 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 4,500,000 100.00 - - 2,881,590 64.04 1,618,410 35.96
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,500,000 100.00 - - 2,881,590 64.04 1,618,410 35.96
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 4,500,000 100.00 - - 2,881,590 64.04 1,618,410 35.96
01 Belanja Telepon 1,200,000 100.00 - - - - 1,200,000 100.00
02 Belanja Air 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - -
03 Belanja Listrik 2,400,000 100.00 - - 1,981,590 82.57 418,410 17.43
1 20 20 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37,200,000 100.00 - - 37,200,000 100.00 - -
5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 100.00 - - 37,200,000 100.00 - -
5 2 1 01 Honorarium PNS 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - -
03 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - -
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 33,600,000 100.00 - - 33,600,000 100.00 - -
02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,600,000 100.00 - - 27,600,000 100.00 - -
04 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - -
1 20 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - -
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - -
12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 - - -
1 20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -
01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -
1 2
UNTUK : BULAN DESEMBER 2012
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH BIAYA (
Rp )
BOBOT
( % )
REALISASI
SISA ANGGARAN
KETFISIK KEUANGAN
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) TAHUN ANGGARAN 2012
23. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )
1 2
JUMLAH BIAYA (
Rp )
REALISASI
SISA ANGGARAN
KETFISIK KEUANGAN
BOBOT
( % )
KODE REKENING URAIAN
Nip. 19640310 200112 1 001 Nip. 19860603 200604 1 006
24. : 2017
: KANTOR CAMAT DARUL IHSAN-KABUPATENACEH TIMUR
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN
JASA
BELANJA MODAL
3 4 5 6 7 8 9
5 100.00% 1,934,520,272.38 251,020,000.00 - 2,185,540,272.38
5 .1 - 1,777,110,272.38 - - 1,777,110,272.38
5 .1 .1 - 1,777,110,272.38 - - 1,777,110,272.38
5 .2 100.00% 157,410,000.00 251,020,000.00 - 408,430,000.00
5 .2 .1 100.00% 157,410,000.00 - - 157,410,000.00
5 .2 .2 100.00% - 251,020,000.00 - 251,020,000.00
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100.00% 131,160,000.00 144,790,000.00 - 131,160,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Layanan Administrasi
Perkantoran
100.00% 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 APBK
-
Tersedianya Kesejahteraan Petugas
Administrasi
100.00% 37,200,000.00 - - 37,200,000.00 APBK
Tersedianya Tenaga Kebersihan dan
Peralatan/Bahan
100.00% 28,800,000.00 - - 28,800,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Yang Memadai 100.00% - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 APBK
Tersedianya Makanan dan Minuman
Harian Pegawai
100.00% - 89,120,000.00 - 89,120,000.00 APBK
Tersedianya Dana Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
100.00% - 9,200,000.00 - 9,200,000.00 APBK
Tersedianya Jasa Pendukung
Pelayanan Administrasi
100.00% 63,960,000.00 7,000,000.00 - 70,960,000.00 APBK
-
Terpeliharanya Gedung Kantor yang
Layak
100.00% - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 APBK
-
-
100.00% - 11,400,000.00 - 11,400,000.00 APBK
Terpenuhinya Pakaian Korpri/Hitam-
Putih dan Pakaian Batik Motif Daerah
bagi Pegawai
100.00% - 11,400,000.00 - 11,400,000.00 APBK
100.00% - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 APBK
Terlaksananya Hari Ulang Tahun
Republik Indonesia dan Daerah
Kabupaten Aceh Timur
100.00% - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 APBK
100.00% 16,500,000.00 23,750,000.00 40,250,000.00 APBK
Terlaksananya Kegiatan Syariat Islam
dalam Lingkungan Masyarakat
100.00% 16,500,000.00 23,750,000.00 - 40,250,000.00 APBK
100.00% 3,750,000.00 11,250,000.00 - 15,000,000.00 APBK
Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ
Terlaksananya Kegiatan MTQ di
Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
100.00% 3,750,000.00 11,250,000.00 - 15,000,000.00 APBK
0.00% - - - - APBK
Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATEN
Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Bimtek PATEN Tingkat
Kecamatan
0.00% - - - - APBK
100.00% 1,777,110,272.38 - - 1,777,110,272.38
100.00% 157,410,000.00 251,020,000.00 - 408,430,000.00
- 2,185,540,272.38
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
1.20 . 1.20.20 . 02
35,830,000.00 -
Terpeliharanya Kenderaan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian KORPRI/Hitam-
Putih/Batik/Daerah
Penyediaan Jasa Kantor Lainnya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28
1.20 . 1.20.20 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
1.20 . 1.20.20 . 01 . 20
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02
1.20 . 1.20.20 . 03 . 04
1.20 . 1.20.20 . 06
1.20. 1.20.20. 01. 50. '13
1.20 . 1.20.20 . 06 . 01
1.20 . 1.20.20 . 36
1.20 . 1.20.20 . 37 . 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan
Daerah
1.20 . 1.20.20 . 36 . 01
1.20. 1.20.20. 01. 50 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Program Pelaksanaan Syariat Islam
1.20 . 1.20.20 . 40 . 12
Pelaksanaan Peringatan Kegiatan HUT RI dan HUT
Daerah
Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam
1.20 . 1.20.20 . 37
Tersedianya Koran/Majalah dan Bahan
Bacaan Lainnya
100.00%
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
1 2
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
DAFTAR RENCANA PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN RANCANGAN RENJA SKPK 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SUMBER DANA
TAHUN
SKPK
JUMLAH
TARGET
KINERJA
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
Belanja Pegawai
INDIKATOR KINERJA
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Tersedianya Alat Listrik/Penerangan 100.00% -
Tersedianya Jasa Layanan
Komunikasi, Air dan Listrik
- 7,000,000.00
- 15,000,000.00
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
-
Terpeliharanya Peralatan Gedung
Kantor
100.00% -
BELANJA
100.00% -
100.00% - 44,830,000.00
-
100.00% 6,000,000.00 -
0.00% - -
-
100.00% 15,000,000.00 APBK
100.00% - 13,000,000.00 - 13,000,000.00
1,470,000.00 - 1,470,000.00
7,000,000.00
APBK
APBK
APBK
- 5,000,000.00 APBK
35,830,000.00
APBK
PEMBINA/NIP.19640310 200112 1 001
6,000,000.00 APBK
1.20 . 1.20.20 . 40
Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
Drs. ABDULLAH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
100.00% 6,000,000.00
-
- 6,000,000.00 APBK
BLANG AROEN, 19 MARET 2016
CAMAT DARUL IHSAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
BELANJA
44,830,001.00 APBK
APBK
Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai
yang Lengkap
5,000,000.00
Tersedianya LAKIP yang dapat
dipertanggung jawabkan
26. LAMPIRAN I : SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 900 / 1749 / II / BANGDA
TANGGAL : 14 Maret 2014
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp. Rp. K Rp.
1 3 4 17 18
1 URUSAN WAJIB 3,796,175,253 1,582,128,205 1,182,637,048 384,530,000 - 15,425,000 - - 50,955,000
1.20
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
3,796,175,253 1,582,128,205 1,182,637,048 384,530,000 - 15,425,000 - - 50,955,000
1.20 1.20 20 KECAMATAN DARUL IHSAN APRIL
I 1.20 1.20 20 01 01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
TERLAKSANANYA
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTARSI
PERKANTORAN
100 Persen 2,949,802,128 194.00 BULAN 1,551,375,680.00 206.00 BULAN 865,526,448.00 97.00 BULAN 264,950,000.00 33.00 BULAN - 33.00 BULAN 4,500,000.00 32.00 BULAN - 33.00 BULAN - 109.00 BULAN 40,030,000.00 29.03 73.15 460.06 BULAN 2,456,932,128.00 497.00 570.77
1.20 1.20 20 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat
Menyurat
- - 1,800,000 - bulan - 12.00 bulan 600,000 - bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 41.03 Bulan 600,000 12.00 33.33
1.20 1.20 20 01 01 02
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
27,371,528 24.00 bulan 5,727,680 24.00 bulan 6,643,848 12.00 bulan 15,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 12,371,528 60.00 45.20
1.20 1.20 20 01 01 07
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya
Kesejahteraan Petugas
Administrasi
222,300,000 24.00 bulan 74,400,000 24.00 bulan 73,500,000 12.00 bulan 37,200,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan 1,500,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan 1,500,000 4.03 4.03 48.00 Bulan 149,400,000 60.00 67.21
1.20 1.20 20 01 01 08
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya Tenaga
Kebersihan dan
Peralatan/Bahan
70,800,000 24.00 bulan 12,000,000 24.00 bulan 18,000,000 12.00 bulan 12,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan 3,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan 3,000,000 25.00 25.00 52.03 Bulan 33,000,000 60.00 46.61
1.20 1.20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis
Yang Memadai
39,640,000 24.00 bulan 11,320,000 24.00 bulan 8,320,000 12.00 bulan 10,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 73.00 Bulan 19,640,000 60.00 49.55
1.20 1.20 20 01 01 11
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
35,750,000 24.00 bulan 6,000,000 24.00 bulan 3,750,000 12.00 bulan 13,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 9,750,000 60.00 27.27
1.20 1.20 20 01 01 12
Penyediaan Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Alat
Listrik/Penerangan
17,725,000.00 24.00 bulan 2,000,000 24.00 bulan 1,725,000 12.00 bulan 7,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - 48.00 Bulan 3,725,000 60.00 21.02
1.20 1.20 20 01 01 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya
Koran/Majalah dan
Bahan Bacaan Lainnya
6,517,600.00 24.00 bulan 1,500,000 24.00 bulan 2,077,600 12.00 bulan 1,470,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - 48.00 Bulan 3,577,600 60.00 54.89
1.20 1.20 20 01 01 17
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya Makanan
dan Minuman Harian
Pegawai
432,004,000.00 22.00 BULAN 98,044,000 22.00 BULAN 155,720,000 11.00 BULAN 89,120,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 2.00 BULAN - 3.00 BULAN - 11.00 BULAN 20,740,000 23.27 44.00 BULAN 274,504,000 55.00 63.54
1.20 1.20 20 01 01 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya Dana Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
58,210,000.00 2.00 TAHUN 18,400,000 2.00 TAHUN 21,410,000 1.00 TAHUN 9,200,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - 5.00 TAHUN 39,810,000 5.00 68.39
1.20 1.20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya
Tersedianya Jasa
Pendukung Pelayanan
Administrasi
2,037,684,000.00 2.00 TAHUN 1,321,984,000 2.00 TAHUN 573,780,000 1.00 TAHUN 70,960,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN 14,790,000 20.84 5.00 TAHUN 1,910,554,000 5.00 93.76
4.84 6.65 0.00 0.00
SR SR
II 1.20 1.20 20 01 02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
TERSEDIANYA
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
214,473,125 28.00 BLN/THN/UNI
T
46,852,525 28.00 BLN/THN/UNI
T
78,460,600 14.00 BLN/THN/UNI
T
44,330,000 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 14.00 BLN/THN/UNI
T
- - - 56.00 BLN/THN/UNI
T
125,313,125 70.00 157.58
1.20 1.20 20 01 02 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya Gedung
Kantor Yang Layak
15,500,000 2.00 TAHUN 5,000,000 2.00 TAHUN 3,000,000 1.00 TAHUN 3,500,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - - 4.00 TAHUN 8,000,000 5.00 51.61
1.20 1.20 20 01 02 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional
180,573,125.00 2.00 THN/UNIT 38,252,525 2.00 THN/UNIT 70,660,600 1.00 THN/UNIT 35,830,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 THN/UNIT - - - 4.00 THN/UNIT 108,913,125 5.00 60.32
1.20 1.20 20 01 02 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan
Gedung Kantor
18,400,000.00 24.00 BULAN 3,600,000 24.00 BULAN 4,800,000 12.00 BULAN 5,000,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 12.00 BULAN - - - 48.00 BULAN 8,400,000 60.00 45.65
0.00 0.00 0.00 0.00
SR SR
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2012 + 2013)
K
12
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2014 + 2015)
I II
10 119
FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN ACEH TIMUR
RENJA SKPK KANTOR KECAMATAN DARUL IHSAN
SEMESTER I/II*) TAHUN 2016
NO Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir
periode Renstra SKPD)
K
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan yang dievaluasi ( 2016 )
6 16 = 15/5*10014 = 13/8*10013 =9+10+11+12
REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2016 TRIWULAN
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi ( 2016 )
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja
SKPD Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d
Tahun 2012 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2016 )
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2016 (%)
III IV
K
KECAMATAN
DARUL IHSAN
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
KECAMATAN
DARUL IHSAN
5 7 8 15 = 6+7+8+13
Predikat kinerja
K
2
Ket
K K K K K K