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1 de 48
GERENCIA DE
  PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA
EJECUCION
PRESUPUESTAL 2012 Y
  PROYECCION 2013
PROYECTO                  META 2012    META 2013     LINEA BASE       META CUATRENIO

CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA
                                          10%           41%           3712                7391
   PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS


                                                                                          CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA PARA
                                                                                                  INSTITUCIONES EDUCATIVAS


                                                                                                                     10%

                                                                                                                                                    META 2012
          CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA PARA                                                                                                 META 2013
                                                                                                 41%
                  INSTITUCIONES EDUCATIVAS
                              8%



                                                     % PRESUPUESTO 2012
                                                     % PRESUPUESTO 2013
                  92%




                                                                                % PRESUPUESTO        % PRESUPUESTO
                                                     PROYECTO                                                        PRESUPUESTO 2012   PRESUPUESTO 2013
                                                                                     2012                 2013

                                       CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA
                                                                                     8%                  92%            225,150,000       2,500,000,000
                                          PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PROYECTO                  META 2012      META 2013         LINEA BASE         META CUATRENIO

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA
                                         50%            17%                1                     6
 PARA 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS



                                                                 % PRESUPUESTO       % PRESUPUESTO
                                       PROYECTO                                                       PRESUPUESTO 2012     PRESUPUESTO 2013
                                                                      2012                2013
                           MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA
                                                                     61%                 39%               465,586,699        300,000,000
                            PARA 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS



        MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 6
               INSTITUCIONES EDUCATIVAS


               17%

                                                   META 2012               MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 6
                              50%                  META 2013                      INSTITUCIONES EDUCATIVAS


                                                                               39%
                                                                                                                         % PRESUPUESTO 2012
                                                                                                     61%
                                                                                                                         % PRESUPUESTO 2013
PROYECTO                     META 2012          META 2013           LINEA BASE         META CUATRENIO
                              ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES,
                              BATERIAS SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL          25%               50%                   0                    8
                                   POLITECNICO DE LA SABANA


                                       % PRESUPUESTO     % PRESUPUESTO
              PROYECTO                                                   PRESUPUESTO 2012    PRESUPUESTO 2013
                                            2012              2013
ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES,
BATERIAS SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL       51%               49%            420,000,000         400,000,000
     POLITECNICO DE LA SABANA



     ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES, BATERIAS
     SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL POLITECNICO DE LA
                        SABANA


                            25%
                                                       META 2012            ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES, BATERIAS
            50%                                        META 2013           SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL POLITECNICO DE LA
                                                                                              SABANA



                                                                              49%
                                                                                                        51%                  % PRESUPUESTO 2012
                                                                                                                             % PRESUPUESTO 2013
PROYECTO                   META 2012      META 2013          LINEA BASE           META CUATRENIO
CONSTRUIR UN CENTRO DE DESARROLLO
 INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN         5%            25%                   0%                    100%
                CAJICÁ.


                                                                  % PRESUPUESTO        % PRESUPUESTO
                                        PROYECTO                                                         PRESUPUESTO 2012   PRESUPUESTO 2013
                                                                       2012                 2013
                        CONSTRUIR UN CENTRO DE DESARROLLO
                         INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN          0%                   0%                  0                  0
                                        CAJICÁ.




                                  CONSTRUIR UN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL
                                      PARA LA PRIMERA INFANCIA EN CAJICÁ.


                                                           5%

                                                                                                       META 2012

                                              25%                                                      META 2013
PROYECTO                      META 2012     META 2013            LINEA BASE         META CUATRENIO
  ADECUAR 6 ESPACIOS PUBLICOS PARA
    GARANTIZAR ACCESIBILIDAD A LA
                                                   0%          67%                     0                    6
    POBLACION EN CONDICIONES DE
            DISCAPACIDAD


                                                               % PRESUPUESTO      % PRESUPUESTO
                                     PROYECTO                                                        PRESUPUESTO 2012    PRESUPUESTO 2013
                                                                    2012               2013
                       ADECUAR 6 ESPACIOS PUBLICOS PARA
                         GARANTIZAR ACCESIBILIDAD A LA
                                                                      0%                   100%                 0           100,000,000
                         POBLACION EN CONDICIONES DE
                                 DISCAPACIDAD




              PROYECTO                      META 2012     META 2013            LINEA BASE         META CUATRENIO
   DISEÑAR UN CENTRO CULTURAL Y
 RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE
                                              100%             0%                  0                    1
INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA
             JUVENTUD



                                                                % PRESUPUESTO      % PRESUPUESTO
                                        PROYECTO                                                      PRESUPUESTO 2012    PRESUPUESTO 2013
                                                                     2012               2013
                          DISEÑAR UN CENTRO CULTURAL Y
                        RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE
                                                                       0%                   0%                      0             0
                       INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA
                                    JUVENTUD
PROYECTO                     META 2012       META 2013         LINEA BASE      META CUATRENIO
  CONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL Y
 RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE
                                              0%              60%                  0               50%
INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA
             JUVENTUD




                                        % PRESUPUESTO   % PRESUPUESTO
              PROYECTO                                                  PRESUPUESTO 2012   PRESUPUESTO 2013
                                             2012            2013
  CONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL Y
 RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE
                                             0%             100%               0              500,000,000
INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA
             JUVENTUD
PROYECTO                    META 2012            META 2013            LINEA BASE       META CUATRENIO
                           REALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30
                        ESCENARIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS               20%                 30%                    20              30
                                    EXISTENTES

                                        % PRESUPUESTO   % PRESUPUESTO
             PROYECTO                                                     PRESUPUESTO 2012        PRESUPUESTO 2013
                                             2012            2013
   REALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30
ESCENARIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS           40%             60%               305,960,000            450,000,000
             EXISTENTES



       REALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30 ESCENARIOS
           RECREATIVOS DEPORTIVOS EXISTENTES

                                  20%
                                                         META 2012
                30%
                                                         META 2013




                                                                         REALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30 ESCENARIOS
                                                                             RECREATIVOS DEPORTIVOS EXISTENTES


                                                                                             40%
                                                                                                                         % PRESUPUESTO 2012
                                                                              60%
                                                                                                                         % PRESUPUESTO 2013
PROYECTO                    META 2012        META 2013           LINEA BASE             META CUATRENIO
 FORTALECER EL BANCO DE PROYECTOS
MUNICIPAL A TRAVES DE LA ADQUISICION DE       100%              0%                    0                       1
             UN SOFTWARE.


                                                                        % PRESUPUESTO         % PRESUPUESTO
                                           PROYECTO                                                               PRESUPUESTO 2012    PRESUPUESTO 2013
                                                                             2012                  2013
                             FORTALECER EL BANCO DE PROYECTOS
                            MUNICIPAL A TRAVES DE LA ADQUISICION DE         100%                   0%                 22,000,000                0
                                         UN SOFTWARE.


                 PROYECTO                      META 2012       META 2013           LINEA BASE             META CUATRENIO
    DISEÑAR Y CONSTRUIR UNA PLANTA DE
     TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES              0%              35%                     0                    100%
            (PTAR) PARA CAJICÁ.


                                                                      % PRESUPUESTO       % PRESUPUESTO
                                          PROYECTO                                                            PRESUPUESTO 2012       PRESUPUESTO 2013
                                                                           2012                2013
                            DISEÑAR Y CONSTRUIR UNA PLANTA DE
                             TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                0%                    0%                     0                  0
                                    (PTAR) PARA CAJICÁ.
PROYECTO                   META 2012       META 2013        LINEA BASE      META CUATRENIO
   OPTIMIZAR Y MEJORAR LA PLANTA DE
  TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES           0%              35%               0                100%
EXISTENTE EN EL SECTOR DE CAPELLANÍA




                                       % PRESUPUESTO   % PRESUPUESTO
              PROYECTO                                                 PRESUPUESTO 2012   PRESUPUESTO 2013
                                            2012            2013
   OPTIMIZAR Y MEJORAR LA PLANTA DE
  TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES           0%             100%               0              400,000,000
EXISTENTE EN EL SECTOR DE CAPELLANÍA
PROYECTO                   META 2012    META 2013          LINEA BASE         META CUATRENIO
RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE
   ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL            10%        30%                  0                   5000
        MUNICIPIO. (VALLADOS)

                                                                  % PRESUPUESTO   % PRESUPUESTO
                                         PROYECTO                                                       PRESUPUESTO 2012   PRESUPUESTO 2013
                                                                       2012            2013
                         RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE
                            ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL            60%               40%                600,000,000        400,000,000
                                 MUNICIPIO. (VALLADOS)



                RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE
              ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO.
                             (VALLADOS)
                                       10%
                                                           META 2012
                         30%                               META 2013




                                                                      RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE
                                                                    ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO.
                                                                                   (VALLADOS)

                                                                  40%
                                                                                                                  % PRESUPUESTO 2012
                                                                                      60%
                                                                                                                  % PRESUPUESTO 2013
PROYECTO                    META 2012         META 2013          LINEA BASE   META CUATRENIO
                               REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL
                                   PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y
                                                                            33%              33%                  0             60%
                               ARMONIZARLO CON EL PLAN DE MOVILIDAD
                                            REGIONAL.
                                       % PRESUPUESTO    % PRESUPUESTO
              PROYECTO                                                  PRESUPUESTO 2012   PRESUPUESTO 2013
                                            2012             2013
REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL
    PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y
                                            72%             28%            131,200,000         50,000,000
ARMONIZARLO CON EL PLAN DE MOVILIDAD
             REGIONAL.

                                                                         REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE
                                                                        MOVILIDAD MUNICIPAL Y ARMONIZARLO CON EL PLAN
                                                                                   DE MOVILIDAD REGIONAL.


                                                                           33%                              33%             META 2012
                                                                                                                            META 2013




       REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE
      MOVILIDAD MUNICIPAL Y ARMONIZARLO CON EL PLAN
                 DE MOVILIDAD REGIONAL.
           28%
                                                  % PRESUPUESTO 2012
                         72%
                                                  % PRESUPUESTO 2013
PROYECTO                    META 2012        META 2013         LINEA BASE     META CUATRENIO

                   FORMULAR EL PLAN VIAL MUNICIPAL.           0%               100%               0                1



                                     % PRESUPUESTO    % PRESUPUESTO
            PROYECTO                                                   PRESUPUESTO 2012   PRESUPUESTO 2013
                                          2012             2013
FORMULAR EL PLAN VIAL MUNICIPAL.          0%              100%                0              50,000,000
PROYECTO                   META 2012            META 2013              LINEA BASE       META CUATRENIO
                        MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS
                                                                      27%                   32%                 13.75               20
                              LA MALLA VIAL PRINCIPAL

                                      % PRESUPUESTO   % PRESUPUESTO
             PROYECTO                                                   PRESUPUESTO 2012          PRESUPUESTO 2013
                                           2012            2013
MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS
                                           59%            41%               2,929,086,492           2,000,000,000
      LA MALLA VIAL PRINCIPAL


       MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS LA MALLA
                      VIAL PRINCIPAL


                                27%
              32%                                        META 2012
                                                         META 2013




                                                                      MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS LA MALLA
                                                                                     VIAL PRINCIPAL


                                                                            41%
                                                                                                                          % PRESUPUESTO 2012
                                                                                                    59%
                                                                                                                          % PRESUPUESTO 2013
PROYECTO                   META 2012       META 2013             LINEA BASE      META CUATRENIO
MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS
DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE       24%             23%                   36%                   53%
               CAJICÁ.

                                                                     % PRESUPUESTO      % PRESUPUESTO
                                        PROYECTO                                                          PRESUPUESTO 2012     PRESUPUESTO 2013
                                                                          2012               2013
                          MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS
                          DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE          14%                86%               538,560,000         656,550,831
                                         CAJICÁ.


        MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED
             TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE CAJICÁ.


                    23%
                                  24%                     META 2012
                                                          META 2013




                                                                         MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED
                                                                              TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE CAJICÁ.
                                                                                                   14%

                                                                                                                             % PRESUPUESTO 2012
                                                                                     86%                                     % PRESUPUESTO 2013
PROYECTO                META 2012         META 2013          LINEA BASE          META CUATRENIO
AJUSTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN
                                       0%                 60%                0%                   50%
 MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO.



                                                % PRESUPUESTO     % PRESUPUESTO
                      PROYECTO                                                        PRESUPUESTO 2012   PRESUPUESTO 2013
                                                     2012              2013
           AJUSTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN
                                                     0%               100%                   0                20,000,000
            MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO.
PROYECTO                    META 2012          META 2013         LINEA BASE        META CUATRENIO
  AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE
MAQUINARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION         50%              25%                 6                   14
            DE 8 MAQUINAS


                                                               % PRESUPUESTO     % PRESUPUESTO
                                   PROYECTO                                                        PRESUPUESTO 2012    PRESUPUESTO 2013
                                                                    2012              2013
                       AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE
                     MAQUINARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION           73%               27%            529,270,000         200,000,000
                                 DE 8 MAQUINAS


     AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE MAQUINARIA A
       TRAVÉS DE LA ADQUISICION DE 8 MAQUINAS

            25%
                                                        META 2012
                            50%
                                                        META 2013




                                                                         AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE MAQUINARIA A
                                                                           TRAVÉS DE LA ADQUISICION DE 8 MAQUINAS


                                                                                27%
                                                                                                                      % PRESUPUESTO 2012
                                                                                             73%                      % PRESUPUESTO 2013
PROYECTO                    META 2012         META 2013             LINEA BASE         META CUATRENIO
                      ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS
                                                                 33%               33%                    7                   16
                          PÚBLICOS MUNICIPALES



                                      % PRESUPUESTO    % PRESUPUESTO
           PROYECTO                                                      PRESUPUESTO 2012       PRESUPUESTO 2013
                                           2012             2013
ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS
                                           44%             56%              115,556,504            150,000,000
    PÚBLICOS MUNICIPALES




          ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS PÚBLICOS
                      MUNICIPALES


                            33%     33%                     META 2012
                                                            META 2013




                                                                 ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS PÚBLICOS
                                                                             MUNICIPALES

                                                                                          44%                     % PRESUPUESTO 2012
                                                                 56%                                              % PRESUPUESTO 2013
PROYECTO                    META 2012          META 2013              LINEA BASE   META CUATRENIO
                        GESTIONAR LA EXPANSIÓN DE REDES DE
                        ALUMBRADO PÚBLICO EN 26 SECTORES             0%                77%                      0              26
                                  DEL MUNICIPIO.




                                       % PRESUPUESTO   % PRESUPUESTO
             PROYECTO                                                     PRESUPUESTO 2012       PRESUPUESTO 2013
                                            2012            2013
GESTIONAR LA EXPANSIÓN DE REDES DE
ALUMBRADO PÚBLICO EN 26 SECTORES            0%               0%                  0                      0
          DEL MUNICIPIO.
PROYECTO                  META 2012       META 2013        LINEA BASE        META CUATRENIO
DISEÑAR Y CONSTRUIR 14 KILOMETROS DE
 ALAMEDAS, CICLO VÍAS Y ANDENES EN EL       23%             31%              8.2                  14.6
              MUNICIPIO.




                                                        % PRESUPUESTO   % PRESUPUESTO
                              PROYECTO                                                   PRESUPUESTO 2012    PRESUPUESTO 2013
                                                             2012            2013
                DISEÑAR Y CONSTRUIR 14 KILOMETROS DE
                 ALAMEDAS, CICLO VÍAS Y ANDENES EN EL       100%             0%             2,200,000,000           0
                              MUNICIPIO.




                                DISEÑAR Y CONSTRUIR 14 KILOMETROS DE ALAMEDAS,
                                      CICLO VÍAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO.


                                                         23%
                                                                                        META 2012
                                           31%
                                                                                        META 2013
PROYECTO                 META 2012      META 2013             LINEA BASE        META CUATRENIO
CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS
                                       29%            43%                     14                 21
    VERDES EN EL MUNICIPIO

                                                                % PRESUPUESTO         % PRESUPUESTO
                                      PROYECTO                                                        PRESUPUESTO 2012     PRESUPUESTO 2013
                                                                     2012                  2013
                           CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS
                                                                        70%               30%               387,556,504       180,000,000
                               VERDES EN EL MUNICIPIO


      CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS VERDES EN EL
                      MUNICIPIO


                           29%
                                                            META 2012
                43%
                                                            META 2013




                                                                CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS VERDES EN EL
                                                                                MUNICIPIO


                                                                           30%
                                                                                                                     % PRESUPUESTO 2012
                                                                                        70%                          % PRESUPUESTO 2013
PROYECTO                  META 2012       META 2013          LINEA BASE          META CUATRENIO
      IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
  INFORMACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN Y
                                          100%             0%                  0                        1
     SEGUIMIENTO DE LICENCIAS DE
           CONSTRUCCIÓN.

                                                                    % PRESUPUESTO       % PRESUPUESTO
                                         PROYECTO                                                           PRESUPUESTO 2012   PRESUPUESTO 2013
                                                                         2012                2013
                                 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
                             INFORMACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN Y
                                                                        100%                 0%                164,233,106             0
                                SEGUIMIENTO DE LICENCIAS DE
                                      CONSTRUCCIÓN.



             PROYECTO                   META 2012       META 2013          LINEA BASE          META CUATRENIO
    REVISAR DEL PLAN BÁSICO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) DEL       100%             0%                  1                        1
            MUNICIPIO.


                                                                    % PRESUPUESTO       % PRESUPUESTO
                                        PROYECTO                                                            PRESUPUESTO 2012   PRESUPUESTO 2013
                                                                         2012                2013
                              REVISAR DEL PLAN BÁSICO DE
                          ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) DEL           100%                 0%                330,000,000            0
                                      MUNICIPIO.
PROYECTO                   META 2012      META 2013        LINEA BASE      META CUATRENIO
REVISAR LOS 4 PLANES PARCIALES
                                         75%            25%               4                    4
          EXISTENTES.



                                                   % PRESUPUESTO   % PRESUPUESTO
                          PROYECTO                                                 PRESUPUESTO 2012    PRESUPUESTO 2013
                                                        2012            2013
               REVISAR LOS 4 PLANES PARCIALES
                                                        0%              0%                 0                  0
                         EXISTENTES.



                                 REVISAR LOS 4 PLANES PARCIALES EXISTENTES.


                                       25%

                                                                               META 2012
                                                       75%                     META 2013
PROYECTO                  META 2012          META 2013             LINEA BASE             META CUATRENIO
ACTUALIZAR Y REGLAMENTAR EL COBRO DE
                                             0%                100%                       1                            1
             LA PLUSVALÍA.


                                                  % PRESUPUESTO         % PRESUPUESTO
                        PROYECTO                                                              PRESUPUESTO 2012        PRESUPUESTO 2013
                                                       2012                  2013
         ACTUALIZAR Y REGLAMENTAR EL COBRO DE
                                                        0%                   0%                      0                           0
                      LA PLUSVALÍA.



                                PROYECTO                     META 2012            META 2013              LINEA BASE                  META CUATRENIO
                  REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL
                                                                  13%                   63%                      0                        80%
                             DEL MUNICIPIO.



                                                                    % PRESUPUESTO         % PRESUPUESTO
                                       PROYECTO                                                                      PRESUPUESTO 2012        PRESUPUESTO 2013
                                                                         2012                  2013
                        REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL
                                                                           100%                    0%                      535,838,170                0
                                   DEL MUNICIPIO.
PROYECTO                          META 2012              META 2013            LINEA BASE           META CUATRENIO
                          REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA
                                                                            0%                    50%                   0                     80%
                         NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA


                                                       % PRESUPUESTO        % PRESUPUESTO
                           PROYECTO                                                                PRESUPUESTO 2012      PRESUPUESTO 2013
                                                            2012                 2013
                REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA
                                                              0%                    100%                    0                   40,000,000
               NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA



                   PROYECTO                       META 2012             META 2013              LINEA BASE       META CUATRENIO
      CONSTRUIR UNA ESTACIÓN DE POLICÍA EN
                                                     0%                   100%                     1                        1
                    CAJICÁ.



                                       % PRESUPUESTO      % PRESUPUESTO
              PROYECTO                                                           PRESUPUESTO 2012       PRESUPUESTO 2013
                                            2012               2013
CONSTRUIR UNA ESTACIÓN DE POLICÍA EN
                                             0%                    0%                      0                    0
              CAJICÁ.
PROYECTO                     META 2012       META 2013           LINEA BASE            META CUATRENIO
 DOTAR AL MUNICIPIO DE 2 CENTROS DE
                                                 100%         0%                    0                      2
  ATENCIÓN INMEDIATA (CAI) MOVILES


                                                              % PRESUPUESTO       % PRESUPUESTO
                                      PROYECTO                                                          PRESUPUESTO 2012      PRESUPUESTO 2013
                                                                   2012                2013
                      DOTAR AL MUNICIPIO DE 2 CENTROS DE
                                                                    100%                 0%                107,338,000               0
                       ATENCIÓN INMEDIATA (CAI) MOVILES


              PROYECTO                     META 2012       META 2013           LINEA BASE            META CUATRENIO
 REALIZAR UN CONVENIO ANUAL PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO             100%        100%                   1                      1
              PUBLICO



                                                                    % PRESUPUESTO       % PRESUPUESTO
                                          PROYECTO                                                          PRESUPUESTO 2012      PRESUPUESTO 2013
                                                                         2012                2013
                         REALIZAR UN CONVENIO ANUAL PARA EL
                        MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO            100%                  100%              500,000,000          500,000,000
                                      PUBLICO
REGLAMENTACION,
RADICACION Y TIEMPO
    DE TRAMITES
LA GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTRA
RESUELVE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS DENTRO DE
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL NUEVO CODIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y EL DECRETO 1469 DE 2010.
LA REGLAMENTACION SEGUIDA POR ESTA GERENCIA ESTA
DADA PRINCIPALMENTE EN EL ACUERDO 21 DE 2008,
DECRETO 1469 DE 2010 Y LAS DEMAS APLICABLES EN CADA
CASO PUNTUAL. (AISLAMIENTOS FERREOS, VIALES, CUENCAS
HIDRICAS Y DEMAS TEMAS RELACIONADOS)



                                              URBANISMO
DECRETO 052 DEL 24
DE SEPTIEMBRE DE
 2012 «AMNISTIA»
LA GERENCIA DE PLANEACION E
   INFRAESTRUCTURA ESTA PRESTA A
   RESOLVER LAS SOLICTUDES QUE SE
    RADIQUEN ACOGIENDOSE A ESTA
            RESOLUCION.

 A LA FECHA NO SE HA RADICADO NINGUN
EXPEDIENTE CON ESTAS CARACTERISTICAS.


                                URBANISMO
CONFORMACION DE
VIAS - MAQUINARIA
El cronograma establecido para el mantenimiento de la vías secundarias y
terciarias del municipio, se ha llevado a cabo periódicamente y con algunos
aplazamientos debido a que se han presentado emergencias tales como: ola
invernal, deterioro extremo de una vía como molino-manas por el transito y peso
ejercido por el trafico pesado (tracto-mulas), etc.
CONSOLIDADO MANTENIMIENTO DE VIAS

               Metros conformados

  Enero                0

 Febrero             12230

  Marzo               7548

  Abril               2135

  Mayo                2917

  Junio               8547

   Julio              934

 Agosto
                      4982
Septiembre
                      7686
  Oct-15
                      3770
  TOTAL
                     34749
CONFORMACIÓN DE VÍAS- MAQUINARIA




Molino-manas    Las vueltas     Puerta sol- Variante    Granjitas




 Buena Suerte        Ramaseca             Canta rana   La Camila
REPARCHEO VIAS URBANAS Y RURALES
CONTRATO SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL
REPARCHEO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICA.

VALOR DEL CONTRATO : $499.958.186.oo



                           RINCON SANTO “EL BANCO”
REPARCHEO VIAS URBANAS Y RURALES
CONTRATO SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL
REPARCHEO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICA.

VALOR DEL CONTRATO : $499.958.186.oo




                                       Calle séptima
REPARCHEO VIAS URBANAS Y RURALES
CONTRATO SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL
REPARCHEO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICA.

BARRIO LA CAPELLANIA
ACTUALIZACION
 CATASTRAL
El avance de la Actualización Catastral esta en convenio con
la CAR y AGUSTIN CODAZZI; la CAR en certificación del 10
de octubre de 2012, da la viabilidad para el proyecto.


 Costo Total Actualización Catastral ($1.053.824.000.00)

 Cofinanciación Municipio ($320.455.770.00)

 Cofinanciación Corporación Autónoma ($417.221.030.00)

 Cofinanciación Instituto Geográfico ($316.147.200.00)
En oficio con radicado 20121117959 de octubre 2
de 2012, se remitieron los últimos ajustes para el
convenio.

El convenio se comienza a ejecutar el 2013.

Los resultados de la actualización se comienzan a
aplicar en el 2014.
GRACIAS

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Personería
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Informe Planeación

  • 1. GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
  • 3. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA 10% 41% 3712 7391 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 10% META 2012 CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA PARA META 2013 41% INSTITUCIONES EDUCATIVAS 8% % PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013 92% % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 CONSTRUIR 3679 M2 DE INFRAESTRUCTURA 8% 92% 225,150,000 2,500,000,000 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
  • 4. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA 50% 17% 1 6 PARA 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA 61% 39% 465,586,699 300,000,000 PARA 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 17% META 2012 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 6 50% META 2013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 39% % PRESUPUESTO 2012 61% % PRESUPUESTO 2013
  • 5. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES, BATERIAS SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL 25% 50% 0 8 POLITECNICO DE LA SABANA % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES, BATERIAS SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL 51% 49% 420,000,000 400,000,000 POLITECNICO DE LA SABANA ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES, BATERIAS SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL POLITECNICO DE LA SABANA 25% META 2012 ADECUAR 8 DEPENDENCIAS (TALLERES, BATERIAS 50% META 2013 SANITARIAS Y AUDITORIO) DEL POLITECNICO DE LA SABANA 49% 51% % PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013
  • 6. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO CONSTRUIR UN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN 5% 25% 0% 100% CAJICÁ. % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 CONSTRUIR UN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN 0% 0% 0 0 CAJICÁ. CONSTRUIR UN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN CAJICÁ. 5% META 2012 25% META 2013
  • 7. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO ADECUAR 6 ESPACIOS PUBLICOS PARA GARANTIZAR ACCESIBILIDAD A LA 0% 67% 0 6 POBLACION EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 ADECUAR 6 ESPACIOS PUBLICOS PARA GARANTIZAR ACCESIBILIDAD A LA 0% 100% 0 100,000,000 POBLACION EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO DISEÑAR UN CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE 100% 0% 0 1 INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA JUVENTUD % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 DISEÑAR UN CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE 0% 0% 0 0 INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA JUVENTUD
  • 8. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO CONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE 0% 60% 0 50% INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA JUVENTUD % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 CONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO PARA CAJICÁ EN EL QUE SE 0% 100% 0 500,000,000 INCLUIRÁN ESPACIOS PARA LA MUJER Y LA JUVENTUD
  • 9. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO REALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30 ESCENARIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS 20% 30% 20 30 EXISTENTES % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 REALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30 ESCENARIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS 40% 60% 305,960,000 450,000,000 EXISTENTES REALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30 ESCENARIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EXISTENTES 20% META 2012 30% META 2013 REALIZAR EL MANTENIMIENTO A 30 ESCENARIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EXISTENTES 40% % PRESUPUESTO 2012 60% % PRESUPUESTO 2013
  • 10. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO FORTALECER EL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL A TRAVES DE LA ADQUISICION DE 100% 0% 0 1 UN SOFTWARE. % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 FORTALECER EL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL A TRAVES DE LA ADQUISICION DE 100% 0% 22,000,000 0 UN SOFTWARE. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO DISEÑAR Y CONSTRUIR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0% 35% 0 100% (PTAR) PARA CAJICÁ. % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 DISEÑAR Y CONSTRUIR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0% 0% 0 0 (PTAR) PARA CAJICÁ.
  • 11. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO OPTIMIZAR Y MEJORAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0% 35% 0 100% EXISTENTE EN EL SECTOR DE CAPELLANÍA % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 OPTIMIZAR Y MEJORAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0% 100% 0 400,000,000 EXISTENTE EN EL SECTOR DE CAPELLANÍA
  • 12. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL 10% 30% 0 5000 MUNICIPIO. (VALLADOS) % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL 60% 40% 600,000,000 400,000,000 MUNICIPIO. (VALLADOS) RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO. (VALLADOS) 10% META 2012 30% META 2013 RECUPERAR 5000 METROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO. (VALLADOS) 40% % PRESUPUESTO 2012 60% % PRESUPUESTO 2013
  • 13. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y 33% 33% 0 60% ARMONIZARLO CON EL PLAN DE MOVILIDAD REGIONAL. % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y 72% 28% 131,200,000 50,000,000 ARMONIZARLO CON EL PLAN DE MOVILIDAD REGIONAL. REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y ARMONIZARLO CON EL PLAN DE MOVILIDAD REGIONAL. 33% 33% META 2012 META 2013 REVISAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y ARMONIZARLO CON EL PLAN DE MOVILIDAD REGIONAL. 28% % PRESUPUESTO 2012 72% % PRESUPUESTO 2013
  • 14. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO FORMULAR EL PLAN VIAL MUNICIPAL. 0% 100% 0 1 % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 FORMULAR EL PLAN VIAL MUNICIPAL. 0% 100% 0 50,000,000
  • 15. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS 27% 32% 13.75 20 LA MALLA VIAL PRINCIPAL % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS 59% 41% 2,929,086,492 2,000,000,000 LA MALLA VIAL PRINCIPAL MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS LA MALLA VIAL PRINCIPAL 27% 32% META 2012 META 2013 MANTENER Y EXPANDIR EN 6 KILOMETROS LA MALLA VIAL PRINCIPAL 41% % PRESUPUESTO 2012 59% % PRESUPUESTO 2013
  • 16. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE 24% 23% 36% 53% CAJICÁ. % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE 14% 86% 538,560,000 656,550,831 CAJICÁ. MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE CAJICÁ. 23% 24% META 2012 META 2013 MANTENER Y REHABILITAR 17 KILOMETROS DE LA RED TERCIARIA EN LAS VEREDAS DE CAJICÁ. 14% % PRESUPUESTO 2012 86% % PRESUPUESTO 2013
  • 17. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO AJUSTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN 0% 60% 0% 50% MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO. % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 AJUSTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN 0% 100% 0 20,000,000 MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO.
  • 18. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE MAQUINARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION 50% 25% 6 14 DE 8 MAQUINAS % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE MAQUINARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION 73% 27% 529,270,000 200,000,000 DE 8 MAQUINAS AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE MAQUINARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION DE 8 MAQUINAS 25% META 2012 50% META 2013 AMPLIAR Y MANTENER EL BANCO DE MAQUINARIA A TRAVÉS DE LA ADQUISICION DE 8 MAQUINAS 27% % PRESUPUESTO 2012 73% % PRESUPUESTO 2013
  • 19. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS 33% 33% 7 16 PÚBLICOS MUNICIPALES % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS 44% 56% 115,556,504 150,000,000 PÚBLICOS MUNICIPALES ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 33% 33% META 2012 META 2013 ADECUAR Y MANTENER 9 EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 44% % PRESUPUESTO 2012 56% % PRESUPUESTO 2013
  • 20. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO GESTIONAR LA EXPANSIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 26 SECTORES 0% 77% 0 26 DEL MUNICIPIO. % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 GESTIONAR LA EXPANSIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 26 SECTORES 0% 0% 0 0 DEL MUNICIPIO.
  • 21. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO DISEÑAR Y CONSTRUIR 14 KILOMETROS DE ALAMEDAS, CICLO VÍAS Y ANDENES EN EL 23% 31% 8.2 14.6 MUNICIPIO. % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 DISEÑAR Y CONSTRUIR 14 KILOMETROS DE ALAMEDAS, CICLO VÍAS Y ANDENES EN EL 100% 0% 2,200,000,000 0 MUNICIPIO. DISEÑAR Y CONSTRUIR 14 KILOMETROS DE ALAMEDAS, CICLO VÍAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO. 23% META 2012 31% META 2013
  • 22. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS 29% 43% 14 21 VERDES EN EL MUNICIPIO % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS 70% 30% 387,556,504 180,000,000 VERDES EN EL MUNICIPIO CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO 29% META 2012 43% META 2013 CONSTRUIR Y/O MEJORAR 21 ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO 30% % PRESUPUESTO 2012 70% % PRESUPUESTO 2013
  • 23. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN Y 100% 0% 0 1 SEGUIMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN Y 100% 0% 164,233,106 0 SEGUIMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO REVISAR DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) DEL 100% 0% 1 1 MUNICIPIO. % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 REVISAR DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) DEL 100% 0% 330,000,000 0 MUNICIPIO.
  • 24. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO REVISAR LOS 4 PLANES PARCIALES 75% 25% 4 4 EXISTENTES. % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 REVISAR LOS 4 PLANES PARCIALES 0% 0% 0 0 EXISTENTES. REVISAR LOS 4 PLANES PARCIALES EXISTENTES. 25% META 2012 75% META 2013
  • 25. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO ACTUALIZAR Y REGLAMENTAR EL COBRO DE 0% 100% 1 1 LA PLUSVALÍA. % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 ACTUALIZAR Y REGLAMENTAR EL COBRO DE 0% 0% 0 0 LA PLUSVALÍA. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 13% 63% 0 80% DEL MUNICIPIO. % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 100% 0% 535,838,170 0 DEL MUNICIPIO.
  • 26. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA 0% 50% 0 80% NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA 0% 100% 0 40,000,000 NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO CONSTRUIR UNA ESTACIÓN DE POLICÍA EN 0% 100% 1 1 CAJICÁ. % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 CONSTRUIR UNA ESTACIÓN DE POLICÍA EN 0% 0% 0 0 CAJICÁ.
  • 27. PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO DOTAR AL MUNICIPIO DE 2 CENTROS DE 100% 0% 0 2 ATENCIÓN INMEDIATA (CAI) MOVILES % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 DOTAR AL MUNICIPIO DE 2 CENTROS DE 100% 0% 107,338,000 0 ATENCIÓN INMEDIATA (CAI) MOVILES PROYECTO META 2012 META 2013 LINEA BASE META CUATRENIO REALIZAR UN CONVENIO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO 100% 100% 1 1 PUBLICO % PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 2012 2013 REALIZAR UN CONVENIO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO 100% 100% 500,000,000 500,000,000 PUBLICO
  • 29. LA GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTRA RESUELVE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL DECRETO 1469 DE 2010. LA REGLAMENTACION SEGUIDA POR ESTA GERENCIA ESTA DADA PRINCIPALMENTE EN EL ACUERDO 21 DE 2008, DECRETO 1469 DE 2010 Y LAS DEMAS APLICABLES EN CADA CASO PUNTUAL. (AISLAMIENTOS FERREOS, VIALES, CUENCAS HIDRICAS Y DEMAS TEMAS RELACIONADOS) URBANISMO
  • 30. DECRETO 052 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 «AMNISTIA»
  • 31. LA GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ESTA PRESTA A RESOLVER LAS SOLICTUDES QUE SE RADIQUEN ACOGIENDOSE A ESTA RESOLUCION. A LA FECHA NO SE HA RADICADO NINGUN EXPEDIENTE CON ESTAS CARACTERISTICAS. URBANISMO
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39. El cronograma establecido para el mantenimiento de la vías secundarias y terciarias del municipio, se ha llevado a cabo periódicamente y con algunos aplazamientos debido a que se han presentado emergencias tales como: ola invernal, deterioro extremo de una vía como molino-manas por el transito y peso ejercido por el trafico pesado (tracto-mulas), etc.
  • 40. CONSOLIDADO MANTENIMIENTO DE VIAS Metros conformados Enero 0 Febrero 12230 Marzo 7548 Abril 2135 Mayo 2917 Junio 8547 Julio 934 Agosto 4982 Septiembre 7686 Oct-15 3770 TOTAL 34749
  • 41. CONFORMACIÓN DE VÍAS- MAQUINARIA Molino-manas Las vueltas Puerta sol- Variante Granjitas Buena Suerte Ramaseca Canta rana La Camila
  • 42. REPARCHEO VIAS URBANAS Y RURALES CONTRATO SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL REPARCHEO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICA. VALOR DEL CONTRATO : $499.958.186.oo RINCON SANTO “EL BANCO”
  • 43. REPARCHEO VIAS URBANAS Y RURALES CONTRATO SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL REPARCHEO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICA. VALOR DEL CONTRATO : $499.958.186.oo Calle séptima
  • 44. REPARCHEO VIAS URBANAS Y RURALES CONTRATO SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL REPARCHEO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CAJICA. BARRIO LA CAPELLANIA
  • 46. El avance de la Actualización Catastral esta en convenio con la CAR y AGUSTIN CODAZZI; la CAR en certificación del 10 de octubre de 2012, da la viabilidad para el proyecto. Costo Total Actualización Catastral ($1.053.824.000.00) Cofinanciación Municipio ($320.455.770.00) Cofinanciación Corporación Autónoma ($417.221.030.00) Cofinanciación Instituto Geográfico ($316.147.200.00)
  • 47. En oficio con radicado 20121117959 de octubre 2 de 2012, se remitieron los últimos ajustes para el convenio. El convenio se comienza a ejecutar el 2013. Los resultados de la actualización se comienzan a aplicar en el 2014.