Ec202006

J
Junta de Propietarios Los Inkas GolfJunta de Propietarios Los Inkas Golf

Estado de Cuenta Junio 2020

ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL
AV. C.DEL C. GOLF LOS INCAS 292 DPT A203
SANTIAGO DE SUR - LIMA 33
LIMA - LIMA
00006302
Desde 01-JUN- 2020 Al 30-JUN-2020
CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3317161 CCI:009-097-000003317161-72
FECHA
OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
Saldo Final al 31 de Mayo del 2020 13,587.59
01/06 01/06 001 Portes estado de cuenta 0974008307 6.50 13,581.09
01/06 01/06 097 PAGO DE CHEQUE 0048448188 60.00 13,521.09
01/06 01/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770554 729.00 14,250.09
01/06 01/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760414 1,990.00 16,240.09
01/06 01/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200601 0.05 16,240.04
02/06 02/06 097 PAGO DE CHEQUE 0048448189 370.00 15,870.04
02/06 02/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770572 1,954.00 17,824.04
02/06 02/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760404 710.00 18,534.04
02/06 02/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200602 0.05 18,533.99
03/06 03/06 500 CHEQUE CANJE 0048448186 490.00 18,043.99
03/06 03/06 500 CHEQUE CANJE 0048448185 508.90 17,535.09
03/06 03/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770553 231.00 17,766.09
03/06 03/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760389 248.00 18,014.09
04/06 04/06 097 PAGO DE CHEQUE 0048448190 234.92 17,779.17
04/06 04/06 097 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100009 0.08 17,779.09
04/06 04/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770549 496.00 18,275.09
04/06 04/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760380 1,172.00 19,447.09
04/06 04/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200604 0.05 19,447.04
05/06 05/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770552 248.00 19,695.04
08/06 08/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770554 460.00 20,155.04
10/06 10/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770527 462.00 20,617.04
11/06 11/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770527 496.00 21,113.04
13/06 13/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760284 248.00 21,361.04
15/06 15/06 029 PAGO DE CHEQUE 0048448191 279.00 21,082.04
15/06 15/06 029 PAGO DE CHEQUE 0048448193 6,931.50 14,150.54
15/06 15/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770547 248.00 14,398.54
15/06 15/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760280 248.00 14,646.54
15/06 15/06 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200615 0.30 14,646.24
16/06 16/06 097 CHEQUE RECIBIDOR 0048448194 760.86 13,885.38
16/06 16/06 097 PAGO DE CHEQUE 0048448195 541.64 13,343.74
16/06 16/06 097 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100019 0.06 13,343.68
16/06 16/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770536 248.00 13,591.68
16/06 16/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760372 248.00 13,839.68
17/06 17/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770548 479.00 14,318.68
18/06 18/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770542 231.00 14,549.68
18/06 18/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760366 1,702.00 16,251.68
18/06 18/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200618 0.05 16,251.63
19/06 19/06 938 PAGO DE CHEQUE 0048448192 550.00 15,701.63
19/06 19/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770537 248.00 15,949.63
19/06 19/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760362 479.00 16,428.63
Continúa...
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Estado de Cuenta
Continuación
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OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
22/06 22/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770566 727.00 17,155.63
23/06 23/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770564 248.00 17,403.63
23/06 23/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760379 1,226.00 18,629.63
23/06 23/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200623 0.05 18,629.58
24/06 24/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770549 924.00 19,553.58
25/06 25/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760384 2,482.00 22,035.58
25/06 25/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200625 0.10 22,035.48
26/06 26/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770610 496.00 22,531.48
26/06 26/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760395 1,208.00 23,739.48
26/06 26/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200626 0.05 23,739.43
27/06 27/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760348 496.00 24,235.43
30/06 30/06 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960174 45.00 24,190.43
30/06 30/06 097 MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL 20200627ME 90.00 24,100.43
30/06 30/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770655 710.00 24,810.43
30/06 30/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760484 1,458.00 26,268.43
30/06 30/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200630 0.05 26,268.38
Saldo Final al 30 de Junio del 2020 10,869.21 23,550.00 26,268.38
.
IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos 0.30
Impuesto a los Créditos 0.45
Total General 0.75
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OPER
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Saldo Final al 31 de Mayo del 2020 9,910.00
30/06 30/06 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960190 15.00 9,895.00
Saldo Final al 30 de Junio del 2020 15.00 0.00 9,895.00
.
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Ec202006

  • 1. ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL AV. C.DEL C. GOLF LOS INCAS 292 DPT A203 SANTIAGO DE SUR - LIMA 33 LIMA - LIMA 00006302 Desde 01-JUN- 2020 Al 30-JUN-2020 CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3317161 CCI:009-097-000003317161-72 FECHA OPER FECHA VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO Saldo Final al 31 de Mayo del 2020 13,587.59 01/06 01/06 001 Portes estado de cuenta 0974008307 6.50 13,581.09 01/06 01/06 097 PAGO DE CHEQUE 0048448188 60.00 13,521.09 01/06 01/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770554 729.00 14,250.09 01/06 01/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760414 1,990.00 16,240.09 01/06 01/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200601 0.05 16,240.04 02/06 02/06 097 PAGO DE CHEQUE 0048448189 370.00 15,870.04 02/06 02/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770572 1,954.00 17,824.04 02/06 02/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760404 710.00 18,534.04 02/06 02/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200602 0.05 18,533.99 03/06 03/06 500 CHEQUE CANJE 0048448186 490.00 18,043.99 03/06 03/06 500 CHEQUE CANJE 0048448185 508.90 17,535.09 03/06 03/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770553 231.00 17,766.09 03/06 03/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760389 248.00 18,014.09 04/06 04/06 097 PAGO DE CHEQUE 0048448190 234.92 17,779.17 04/06 04/06 097 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100009 0.08 17,779.09 04/06 04/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770549 496.00 18,275.09 04/06 04/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760380 1,172.00 19,447.09 04/06 04/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200604 0.05 19,447.04 05/06 05/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770552 248.00 19,695.04 08/06 08/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770554 460.00 20,155.04 10/06 10/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770527 462.00 20,617.04 11/06 11/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770527 496.00 21,113.04 13/06 13/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760284 248.00 21,361.04 15/06 15/06 029 PAGO DE CHEQUE 0048448191 279.00 21,082.04 15/06 15/06 029 PAGO DE CHEQUE 0048448193 6,931.50 14,150.54 15/06 15/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770547 248.00 14,398.54 15/06 15/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760280 248.00 14,646.54 15/06 15/06 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200615 0.30 14,646.24 16/06 16/06 097 CHEQUE RECIBIDOR 0048448194 760.86 13,885.38 16/06 16/06 097 PAGO DE CHEQUE 0048448195 541.64 13,343.74 16/06 16/06 097 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100019 0.06 13,343.68 16/06 16/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770536 248.00 13,591.68 16/06 16/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760372 248.00 13,839.68 17/06 17/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770548 479.00 14,318.68 18/06 18/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770542 231.00 14,549.68 18/06 18/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760366 1,702.00 16,251.68 18/06 18/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200618 0.05 16,251.63 19/06 19/06 938 PAGO DE CHEQUE 0048448192 550.00 15,701.63 19/06 19/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770537 248.00 15,949.63 19/06 19/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760362 479.00 16,428.63 Continúa... DOI : 20600445350 OFICINA : HUB SURCO SECTORISTA : JUAN CHERO TELEFONO : 2116000 anexo 31604 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días Estimado Cliente, Les recordamos que no es posible realizar Transferencias al Exterior en Dólares Australianos. Las monedas disponibles para realizar transferencias al exterior son: dólares americanos, euros, libras esterlinas, yenes, dólares canadienses y francos suizos. Agradecemos su comprensión. 2003004506206167002930061020008030 RUC. 20100043140 Pag. 1 de 2 ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL Pág 1 de 2065678293 - 001 00006302 Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea. Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente. Estado de Cuenta
  • 2. Continuación FECHA OPER FECHA VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO 22/06 22/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770566 727.00 17,155.63 23/06 23/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770564 248.00 17,403.63 23/06 23/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760379 1,226.00 18,629.63 23/06 23/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200623 0.05 18,629.58 24/06 24/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770549 924.00 19,553.58 25/06 25/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760384 2,482.00 22,035.58 25/06 25/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200625 0.10 22,035.48 26/06 26/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770610 496.00 22,531.48 26/06 26/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760395 1,208.00 23,739.48 26/06 26/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200626 0.05 23,739.43 27/06 27/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760348 496.00 24,235.43 30/06 30/06 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960174 45.00 24,190.43 30/06 30/06 097 MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL 20200627ME 90.00 24,100.43 30/06 30/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770655 710.00 24,810.43 30/06 30/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760484 1,458.00 26,268.43 30/06 30/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200630 0.05 26,268.38 Saldo Final al 30 de Junio del 2020 10,869.21 23,550.00 26,268.38 . IMPUESTO EN M. ORIGINAL Impuesto a los Débitos 0.30 Impuesto a los Créditos 0.45 Total General 0.75 ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL Pág 2 de 2065678293 - 001 00006302 Desde 01-JUN- 2020 Al 30-JUN-2020 Pag. 2 de 2 Estado de Cuenta RUC. 20100043140
  • 3. ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL AV. C.DEL C. GOLF LOS INCAS 292 DPT A203 SANTIAGO DE SUR - LIMA 33 LIMA - LIMA 00006303 Desde 01-JUN- 2020 Al 30-JUN-2020 CUENTA DE AHORROS M.N. SOLES No. 064-7411925 CCI:009-097-200647411925-77 FECHA OPER FECHA VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO Saldo Final al 31 de Mayo del 2020 9,910.00 30/06 30/06 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960190 15.00 9,895.00 Saldo Final al 30 de Junio del 2020 15.00 0.00 9,895.00 . DOI : 20600445350 OFICINA : HUB SURCO SECTORISTA : JUAN CHERO TELEFONO : 2116000 anexo 31604 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días Estimado Cliente, Les recordamos que no es posible realizar Transferencias al Exterior en Dólares Australianos. Las monedas disponibles para realizar transferencias al exterior son: dólares americanos, euros, libras esterlinas, yenes, dólares canadienses y francos suizos. Agradecemos su comprensión. 2009002506206067001930062020008030 RUC. 20100043140 Pag. 1 de 1 ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL Pág 1 de 1065678293 - 002 00006303 Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea. Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente. Estado de Cuenta