SUPERFICIES ÚTILES
                                                                [M2]
                                  ...
SUPERFICIES CONSTRUIDAS

SOBRE RASANTE
                                      COMPUTABLE         NO COMPUTABLE         TOTA...
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
 Nº Orden                                                                            ...
Centro Socio-Katangueiro Ágora
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  1. 1. SUPERFICIES ÚTILES [M2] SUPERFICIE PLANTA PLANTA SÓTANO APARCAMIENTO 921,29 m2 ZONA DE SERVICIOS 136,11 m2 ALMACÉN 263,08 m2 INSTALACIONES 308,26 m2 TOTAL P. SÓTANO 1.628,74 m2 PLANTA BAJA. ACCESO BIBLIOTECA 1.709,23 m2 ACCESOS Y CAFETERÍA 570,43 m2 AUDITORIO 714,41 m2 TOTAL P. SEMISÓTANO 2.994,07 m2 PLANTA BAJA ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 523,25 m2 ACCESO 1.044,25 m2 ÁREA DE TALLERES 634,84 m2 AUDITORIO 391,44 m2 PATIOS 240,89 m2 TOTAL P. BAJA 2.851,13 m2 PLANTA PRIMERA ÁREA DE TALLERES 486,07 m2 ACCESO Y COMÚNES 616,36 m2 AUDITORIO 132,43 m2 TOTAL P. PRIMERA 1.234,86 m2 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 8.708,80 m2
  2. 2. SUPERFICIES CONSTRUIDAS SOBRE RASANTE COMPUTABLE NO COMPUTABLE TOTAL PLANTA SEMISÓTANO 3.360,33 m2 PLANTA BAJA 3.383,39 m2 PLANTA PRIMERA 1.695,11 m2 TOTAL 8.438,83 m2 BAJO RASANTE COMPUTABLE NO COMPUTABLE PLANTA SÓTANO 1.819,57 m2 TOTAL 1.819,57 m2 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 8.438,83 m2 1.819,57 m2 10.258,40 m2
  3. 3. RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS Nº Orden Descripción de los capítulos Importe 01 MOVIMIENTO Y TRANSPORTE DE TIERRA 101.799,86 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL 24.107,72 03 CIMENTACIÓN 560.412,80 04 ESTRUCTURA 1.308.765,83 05 ALBAÑILERIA 218.324,99 06 REVESTIMIENTOS 464.523,37 07 CUBIERTAS 425.749,56 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 175.962,15 09 CARPINTERIA DE MADERA 47.283,66 10 CARPINTERIA DE ALUMINIO 206.113,92 11 CERRAJERÍA 165.549,08 12 FONTANERÍA Y DESAGÜES 47.108,60 13 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 413.471,34 14 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 351.359,98 15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 75.204,76 16 SISTEMA GESTIÓN CENTRALIZADA 42.624,45 17 PANELES SOLARES (PRODUCCION A.C.S.) 5.734,24 18 INSTALACIONES ESPECIALES 57.452,11 19 INSTALACIONES DE ELEVACION 70.315,31 20 VIDRIERIA Y TRANSLUCIDOS 1.053.025,79 21 EQUIPAMIENTO 6.761,43 22 SEGURIDAD Y SALUD 80.277,81 23 CONTROL DE CALIDAD 38.729,47 24 GESTIÓN DE RESIDUOS 59.341,77 6.000.000,00 € TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................................................................................... 13 % Gastos Generales......................................................................................................................................... 780.000,00 6 % Beneficio Industrial ......................................................................................................................................... 360.000,00 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA ............................................................................................................... 7.140.000,00 1.142.400,00 € 16 % I.V.A. ............................................................................................................................................................ 8.282.400,00 € TOTAL LÍQUIDO ............................................................................................................. Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS

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