Mais conteúdo relacionado Semelhante a 3. Lampiran 3 (18) Mais de kabupaten_pakpakbharat (20) 3. Lampiran 31. Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal
:
:
6 Tahun 2011
28 December 2011
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 302.674.567.451,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.270.625.085,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 840.523.085,00 PERDA No. 8 Tahun 2010
PERDA No. 8 Tahun 2010
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.995.102.000,00 PERDA No. 9 Tahun 2010
PERDA No. 10 Tahun 2010
PERDA No. 9 Tahun 2010
PERDA No. 11 Tahun 2010
PERDA No. 9 Tahun 2010
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00 UU No. 1 Tahun 2004
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.235.000.000,00 UU No. 1 Tahun 2004
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 279.852.827.490,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 21.401.653.490,00 PMK 197/PMK. 07/2011
PMK 203/PMK. 07/2011
PMK 02/PMK. 07/2012
PMK 202/PMK. 07/2011
PMK 08/PMK. 07/2012
PMK 207/PMK. 07/2012
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 232.990.274.000,00 PP 96/2011
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 25.460.900.000,00 PMK 209/PMK. 07/2011
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.551.114.876,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3.270.154.876,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 9.000.000.000,00 34/PMK. 07/2012 dan 35/PMK. 07/2012
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.280.960.000,00 Perda Provsu No. 5 Tahun 2011
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 BELANJA 328.122.916.868,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 155.186.510.924,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 133.791.267.924,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 5.630.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 10.679.325.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
2. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
4.235.918.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 850.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 172.936.405.944,00
0.00 . 0.00.00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.300.047.585,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 661.467.795,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 654.417.795,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.341.125.560,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.060.375.560,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 280.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 793.062.750,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.991.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 693.221.750,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 778.937.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 778.937.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 654.080.408,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 636.410.553,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.969.855,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 221.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.616.488.302,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.608.588.302,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.126.200.660,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.116.700.660,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 196.513.114,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.613.114,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.725.210.450,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.700.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
3. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.116.700,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.543.393.750,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 93.948.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.674.750,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.423.250,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 410.133.800,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.502.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.631.800,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 116.199.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.199.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 4.668.005.500,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.667.005.500,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.094.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.094.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran 184.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 6.909.056.516,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 715.948.466,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.193.108.050,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran 550.322.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 541.322.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 12.887.440.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.872.440.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD 28.285.800,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.430.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.855.800,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD 164.155.930,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.862.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.293.930,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat 78.265.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
4. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.365.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.094.865.306,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 236.499.600,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.575.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.924.600,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 219.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor (DAU) 6.104.496.700,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.846.700,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.835.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 38.009.750,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.373.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.836.750,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 823.910.650,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.946.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 777.714.650,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 197.077.500,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 191.287.500,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 763.983.917,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.346.355,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 736.037.562,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 371.265.400,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 361.815.400,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 Pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah 554.360.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 352.510.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 285.550.875,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.550.875,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.370.698.845,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
5. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.125.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.473.845,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.968.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.979.758.500,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.977.008.500,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 193.281.651,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.975.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.841.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 122.465.651,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 348.929.425,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.421.325,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277.508.100,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 88.742.500,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.792.500,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 31 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi 17.758.500,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.558.500,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 148.660.068,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.610.068,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 38 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik 6.413.300,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.413.300,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 196.441.900,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.375.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.066.900,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200.572.325,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.822.325,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor 18.850.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
6. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 Pengadaan pemasangan instalasi air (PAM) 65.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan 24.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 Penataan gedung/bangunan 60.603.900,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 603.900,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 744.789.400,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 677.896.275,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 659.846.275,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 13.252.125,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.252.125,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 53.641.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.391.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.663.875.560,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 5.723.730.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.723.730.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 122.894.380,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.094.380,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 117.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 Pelatihan SDM 309.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 08 Sosialisasi pembinaan pemerintahan desa 21.922.880,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.522.880,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa 6.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
7. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 Pembinaan pemerintah desa 146.705.300,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.855.300,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 4.962.300,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.025.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 937.300,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 Sosialiasasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 79.402.200,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.775.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.627.200,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 24 Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 83.649.900,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.725.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.924.900,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 25 Bimtek Penyusunan Laporan Indikator-indikator Ekonomi Daerah Kab. Pakpak Bharat 47.258.600,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.175.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.083.600,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0.00 . 0.00.00 . 06 546.388.950,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 82.469.200,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.575.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.894.200,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 53.330.800,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.015.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.315.800,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 111.434.500,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.855.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.579.500,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan 199.987.600,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.560.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.427.600,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 Monitoring dan evaluasi harga sembako 56.853.700,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.028.700,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) 42.313.150,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.795.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.518.150,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
8. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Keluarga Berencana 755.125.800,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pengadaan alat keluarga berencana 755.125.800,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.475.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.691.800,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 728.959.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.086.669.800,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 219.059.200,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.059.200,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 63.805.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.805.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Pengadaan Obat-obatan 803.804.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 803.804.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 250.549.400,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pengembangan hasil hutan non kayu 250.549.400,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.999.400,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 14.693.220.875,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU) 1.724.056.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.006.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.600.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pembangunan jembatan 499.750.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.300.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Pembangunan jalan - Perkerasan jalan (DAU) 3.382.110.320,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.028.320,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.222.332.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 4.209.362.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.712.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.998.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 4.877.940.255,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
9. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.017.255,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.558.873.000,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0.00 . 0.00.00 . 15 61.185.550,00
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial 61.185.550,00
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.085.550,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.824.130.710,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 686.906.600,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.206.600,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK 61.349.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.270.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.079.700,00
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan 78.738.200,00
pemeliharaan)
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.738.200,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 30.765.760,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.412.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.353.760,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 73.287.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.462.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 132.665.500,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.875.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.790.500,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 223.054.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.275.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.779.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak 203.660.500,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.810.500,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Elektronik 25.910.350,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
10. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.382.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.528.350,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 Mobilisasi Penerapan e-KTP ke Masyarakat 155.615.100,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.152.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.463.100,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 Peningkatan Kualitas Aparatur 152.177.300,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.807.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.370.300,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 895.727.300,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 895.727.300,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 894.077.300,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 31.849.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 31.849.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.875.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.974.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan data/informasi 618.073.400,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat 203.332.300,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.245.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.087.300,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 Pengembangan Sistem Informasi Manajeman Perencanaan Daerah 138.812.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.325.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.487.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 Up Dating Profil Kabupaten Pakpak Bharat 164.202.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.475.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.727.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 Penyusunan dan Workshop Analisis Standar Biaya 111.725.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.625.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.100.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 794.170.400,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 81.333.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.433.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 712.836.700,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
11. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.286.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.153.058.500,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 984.363.800,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 954.363.800,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 168.694.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.094.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 30.065.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 30.065.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.365.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 305.667.900,00
Penyusunan rencana teknis pemukiman (RTSP) calon lokasi permukiman transmigrasi 305.667.900,00
baru (PTB)
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.117.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 634.781.800,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Dukungan inovasi teknologi untuk pengembangan agribisnis 634.781.800,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.009.600,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 264.672.200,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.405.235.200,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 398.390.300,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.543.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301.847.300,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 17.512.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.112.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Kegiatan Reses 177.075.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
12. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.875.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Rapat Kerja Tahunan DPRD 90.537.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.925.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.612.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah 721.720.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 721.720.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 542.521.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 492.008.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 484.008.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 Sosialisasi tentang FKUB, FPK dan FKDM 50.513.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.875.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.638.900,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 523.589.200,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP 370.790.100,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 243.625.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.165.100,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 Pembinaan administratsi proyek PNPM-LMP 112.799.100,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.949.100,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Pembinaan Administrasi Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (BAPSU) 40.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.225.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 630.402.200,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 29.884.500,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.884.500,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 88.065.200,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.865.200,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 247.748.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.575.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.173.700,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 Magang/studi banding bagi petani 117.608.800,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
13. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.808.800,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 Pembinaan kelompok tani agropolitan di sentra produksi unggulan 34.194.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.794.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 Lomba penganekaragaman makanan non beras 61.643.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.743.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi 51.258.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.908.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 280.827.916,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 280.827.916,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.327.916,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 54.050.400,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 Pengumpulan data 25.920.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.380.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.120.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 Pengklasifikasian data 28.130.400,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.560.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.570.400,00
0.00 . 0.00.00 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 81.804.600,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 Sosialisasi Tera dan Tera Ulang 26.564.200,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.205.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.359.200,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 Peningkatan Pengawasan Pupuk, Minyak Tanah Bersubsidi dan Barang Beredar 55.240.400,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.890.400,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 223.877.400,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi 52.079.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.875.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.204.800,00
Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten / 75.784.200,00
kota
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
14. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.945.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.839.200,00
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 96.013.400,00
(PPDT)
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.545.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.468.400,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.287.704.100,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni 1.228.878.600,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.221.178.600,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi remaja putus sekolah 58.825.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.410.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.415.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 231.748.400,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 PAM Hari Besar 37.385.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.985.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat 106.873.400,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.525.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.348.400,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 PAM kedatangan pejabat 54.440.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.040.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA 33.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 4.185.286.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 4.033.606.300,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.506.300,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.855.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah 62.886.200,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.225.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.661.200,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah 88.794.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
15. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.075.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.719.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 332.889.900,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 185.257.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.957.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 176.000.000,00
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum 147.632.400,00
dan peninggalan bawah air
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.682.400,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 138.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 367.886.950,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 21.461.900,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.211.900,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 346.425.050,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.236.600,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 301.538.450,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 401.592.200,00
Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas 135.965.600,00
(Magang)
0.00 . 0.00.00 . 16 . 24
0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.815.600,00
Pelatihan dan Fasilitasi Peralatan bagi Pengusaha Makanan dan Minuman Ringan di Desa 51.701.700,00
Binaan PKK
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.551.700,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 Magang Pengolahan Gambir dan Kopi 69.109.600,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.610.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.499.600,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 Pelatihan Pengolahan Gambir 41.857.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.607.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 Fasilitasi bagi pengembangan industri batako dan pavling blok 102.957.800,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
16. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.683.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.924.800,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0.00 . 0.00.00 . 16 644.904.100,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 Perayaan Hari Koperasi 51.860.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.135.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.725.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB 101.347.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.247.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 Survey Lapangan Dana Bergulir KNPB bagi UMKM 31.603.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.703.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 460.093.600,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.275.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.818.600,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 420.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 170.980.200,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional 170.980.200,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.305.200,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 153.005.100,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 51.099.100,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.375.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.724.100,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 39.404.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.454.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 Peringatan Hari Anak 41.563.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.025.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.538.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 Analisis Gender 20.938.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
17. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.163.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 21.256.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.256.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.056.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 147.030.300,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 147.030.300,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.255.300,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 498.293.300,00
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 84.093.700,00
dan kemasyarakatan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.268.700,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 131.757.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.857.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 Rapat kerja pemerintahan daerah 92.863.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.038.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah 123.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 Rapat Koordinasi Camat 66.578.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.478.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 314.166.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 Seleksi calon paskibraka 314.166.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.625.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.541.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 46.128.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan 46.128.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.528.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program transmigrasi lokal 35.786.800,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
18. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 Sosialisasi Program Permukiman Tranmigrasi Baru 35.786.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.686.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.363.719.150,00
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan 2.188.990.200,00
jaringannya
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.657.200,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.068.033.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 75.531.750,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.531.750,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 35.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 30.800.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.275.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.525.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 Pembentukan dokter kecil 33.396.700,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.796.700,00
0.00 . 0.00.00 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 18.436.618.529,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 36.275.455,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.275.455,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 14.704.826,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.704.826,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 45.621.900,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.621.900,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI 28.384.600,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.559.600,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI 102.280.700,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.785.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.495.700,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 Lomba cerdas cermat SD/MI 25.019.400,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
19. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.394.400,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 91 Olimpiade MIPA tingkat SD/MI 36.237.200,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.612.200,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 63.764.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.445.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.319.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 93 Lomba kreatifitas siswa SD/MI 53.957.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.332.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 94 Pembangunan Pagar Gedung Sekolah 1.334.312.300,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.562.300,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.237.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 95 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 43.085.700,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.660.700,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 36.236.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.886.800,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 14.418.179.248,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.372.248,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.965.557.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS SD/SMP 51.666.600,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.466.600,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 104 Pelatihan pendidikan karakter tingkat SD/MI 64.432.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.007.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru 2.082.460.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.082.460.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 417.548.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Operasi pengamanan hutan lintas daerah 417.548.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
20. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370.075.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.273.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 155.878.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 sosialisasi kode etik jurnalistik 77.676.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.325.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.351.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 Peningkatan kapasitas jurnalis 78.201.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.325.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.376.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 213.672.472,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES 86.057.924,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.975.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.082.924,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES 67.217.424,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.375.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.842.424,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Bulan bhakti sosial Ikatan Bidan Indonesia KB-KES 60.397.124,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.572.124,00
0.00 . 0.00.00 . 17 Program pembinaan anak terlantar 40.905.300,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Peringatan Hari Anak Nasional 40.905.300,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.375.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.530.300,00
0.00 . 0.00.00 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 935.485.200,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan 935.485.200,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.135.200,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 900.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pendidikan Menengah 4.388.642.363,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah 546.651.395,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.295.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.856.395,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 507.500.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
21. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 530.234.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.375.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.859.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 495.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah 1.433.966.700,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.975.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.991.700,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.305.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 386.259.829,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.465.173,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 305.794.656,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah 649.461.300,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.925.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.536.300,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 635.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 7.097.939,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.097.939,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 44.292.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.292.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 14.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.325.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 82 Olimpiade Sains Tk. SMA 41.463.700,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.813.700,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 88 Pembangunan Pagar Gedung Sekolah 365.360.800,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.010.800,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 325.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 Fasilitasi ujian nasional 117.544.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.324.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN 50.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
22. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 Ujian SMA/SMK 64.161.300,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.680.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.481.300,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 98 Pelatihan pendidikan karakter 43.410.100,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.985.100,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 Lomba tangkas terampil 27.419.800,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.970.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.449.800,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 Story telling 20.478.900,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.870.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.608.900,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 102 Workshop tim pengembang kurikulum 34.414.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.964.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 103 Olimpiade sains guru Matematika dan Fisika SMA 11.676.600,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.451.600,00
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 127.029.600,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 127.029.600,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.879.600,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0.00 . 0.00.00 . 17 51.511.400,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 Inventarisasi usaha mikro, kecil dan menengah 51.511.400,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.761.400,00
0.00 . 0.00.00 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 222.881.800,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Peringatan hari kesaktian pancasila 16.837.900,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.437.900,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Peringatan hari kebangkitan nasional 17.158.700,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.333.700,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Peringatan HUT Linmas 15.306.800,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22
23. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.525.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.781.800,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia 173.578.400,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.328.400,00
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 12.709.200,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 12.709.200,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.309.200,00
0.00 . 0.00.00 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.117.215.067,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 96.498.900,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.448.900,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 23.641.900,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.175.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.466.900,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 86.493.550,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.925.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.568.550,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 48.043.050,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.093.050,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 68.090.550,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.740.550,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 48.043.050,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.993.050,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 44.393.200,00
APBD
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.743.200,00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 32.927.200,00
pelaksanaan APBD
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23
24. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.427.200,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 40.402.400,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.352.400,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 14.005.700,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.575.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.430.700,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD 23.838.210,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.388.210,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 Pendataan subjek dan objek pendapatan asli daerah 36.699.935,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.075.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.624.935,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 Penertiban administrasi wilayah subjek dan objek PBB 22.682.322,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.682.322,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 Sosialisasi PBB sekaligus penyerahan SPPT PBB 59.453.940,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.025.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.428.940,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah 57.078.100,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.028.100,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD 25.068.010,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.618.010,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 Sosialisasi tentang Pajak Daerah 28.086.200,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.725.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.361.200,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 Pengintensipan Pajak Bumi dan Bangunan 42.773.850,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.123.850,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 Penghapusan barang milik daerah 74.302.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.602.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 Penyusunan laporan barang semester dan tahunan 49.500.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24
25. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA 38.692.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.225.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.467.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 53 Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana aparatur pemerintah 50.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.875.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.125.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 Pemeliharaan dan Update SIM BMD 30.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.175.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 55 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan 16.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 56 Pemutakhiran data barang milik daerah 60.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.725.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.475.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 653.519.235,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 259.680.900,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.375.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.305.900,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 109.435.685,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.735.685,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 Pembinaan gotong royong desa 82.122.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.622.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 Pembinaan desa sadar wisata 65.746.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.475.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.371.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 Perlombaan desa 136.534.150,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.325.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.209.150,00
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 245.883.200,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25
26. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 245.883.200,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.833.200,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 40.698.800,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 40.698.800,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.448.800,00
0.00 . 0.00.00 . 18 Pemanfaatan sumber daya mineral dan energi 514.918.800,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 Identifikasi dan pemetaan potensi tambang 514.918.800,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 493.018.800,00
0.00 . 0.00.00 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 462.549.300,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 462.549.300,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 293.285.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.264.300,00
0.00 . 0.00.00 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 77.017.500,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan 77.017.500,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.910.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.107.500,00
0.00 . 0.00.00 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 32.811.200,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 Pemberian Alat Bantu Dengar Untuk Penyandang Cacat 32.811.200,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.161.200,00
0.00 . 0.00.00 . 18 Program Pendidikan Non Formal 761.094.106,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 Kegiatan HAI 435.571.206,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301.321.206,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 Peringatan Hari Pendidikan Nasional 47.552.100,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.802.100,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 Jambore PTK PNF 31.902.700,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.502.700,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 Penyelenggaraan taman bacaan masyarakat 119.666.300,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26
27. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.586.300,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.280.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 22 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF kesetaraan 59.982.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.130.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.852.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF PAUD 66.419.800,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.880.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.539.800,00
0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 304.990.800,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 Pelaksanaan PRSU 66.576.200,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.151.200,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 Rehabilitasi Gedung Paviliun PRSU 75.288.300,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.113.300,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 19 Fasilitasi Ekspo/Pameran Luar Daerah yang Potensial 163.126.300,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.976.300,00
0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.352.878.800,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 92.015.100,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.565.100,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa 24.663.700,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.325.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.338.700,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa 2.236.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.236.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 370.107.100,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 94.238.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.188.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 Operasional UPTD perkebunan 121.203.900,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27
28. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.003.900,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 Operasional UPTD Resdes 154.665.200,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.690.200,00
0.00 . 0.00.00 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.430.781.700,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.430.781.700,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.731.700,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.370.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 82.615.500,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD 82.615.500,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.715.500,00
0.00 . 0.00.00 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 320.574.700,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan 73.448.400,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.748.400,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 247.126.300,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.954.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 224.872.300,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0.00 . 0.00.00 . 19 56.959.300,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 56.959.300,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.159.300,00
0.00 . 0.00.00 . 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 191.430.300,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 66.446.400,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.675.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.771.400,00
Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat 63.792.500,00
Sejahtera (PT-P2W-KSS)
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28
29. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.975.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.917.500,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 Pembinaan atas 10 Program PKK 61.191.400,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.225.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.066.400,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 6.780.910.038,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12.140.900,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.740.900,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian) 819.492.188,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.025.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.467.188,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 Intensifikasi tanaman gambir 5.900.852.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.672.902.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 Pencegahan dan penanggulangan OPT 48.424.950,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.449.950,00
0.00 . 0.00.00 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 446.377.158,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 219.677.700,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.677.700,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 25.331.100,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.731.100,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 Pengadaan billboard 92.573.600,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.573.600,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia 10.037.458,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.237.458,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 39.419.500,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29
30. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.119.500,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 Pemantauan dan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam RT 46.392.800,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.392.800,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 Promosi informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 12.945.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.545.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 334.707.912,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 76.461.400,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.640.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.821.400,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi 19.369.900,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.744.900,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan 33.680.300,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.280.300,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian 27.471.100,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.071.100,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 Mengikuti jambore penyuluh pertanian 107.044.600,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.419.600,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 Rapat-rapat koordinasi penyuluh pertanian 70.680.612,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.280.612,00
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 50.421.800,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Fasilitasi penyusunan program dan monitoring ADD 50.421.800,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.321.800,00
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 92.056.200,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 42.154.900,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.879.900,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 Penyelenggaraan HAORNAS 49.901.300,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30
31. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.375.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.526.300,00
0.00 . 0.00.00 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 24.381.117,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 Pengembangan perikanan kolam air deras 24.381.117,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.381.117,00
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 1.331.052.725,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 Penyediaan sarana dan prasarana pasar 1.285.207.900,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.059.900,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.030.898.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar 45.844.825,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.444.825,00
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah
0.00 . 0.00.00 . 20 230.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 230.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 459.383.100,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 Pelatihan membuat karya tuli ilmiah bagi guru Gol III dan IV 62.622.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.197.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik 28.082.100,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.257.100,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 Fasilitasi kepada mahasiswa PGSD S1 44.926.900,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.851.900,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 Pelatihan guru olimpiade matematika dan sains SMP 61.485.500,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.035.500,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 29 Pelatihan guru mata pelajaran matematika 61.971.700,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.546.700,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 32 Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran sekolah Tk. SD/MI 64.341.100,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31
32. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 20 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.916.100,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 43 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SMP 66.729.500,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.279.500,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 44 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SD 69.224.300,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.774.300,00
0.00 . 0.00.00 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 41.474.500,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 41.474.500,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.475.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.999.500,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0.00 . 0.00.00 . 20 755.689.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 364.125.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.125.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 127.998.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.512.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.486.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 Review Laporan Keuangan 15.188.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.808.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 Monitoring distribusi raskin 200.613.500,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.713.500,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 Sosialisasi Manajemen Kebijakan Pengelolaan SDA 47.764.500,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.775.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.989.500,00
0.00 . 0.00.00 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 220.394.300,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 123.572.400,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.572.400,00
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang 13.170.800,00
Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.170.800,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 Pendistribusian makanan tambahan 8.831.800,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32
33. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.831.800,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 Pelatihan tatalaksana gizi buruk 53.322.300,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.222.300,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00
Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi 21.497.000,00
buruk
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.497.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 320.849.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 Sosialisasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba tingkat remaja 31.953.300,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.703.300,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 Peringatan Hari Pahlawan 39.293.200,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.193.200,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK 137.438.800,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.438.800,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE) 39.321.900,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.921.900,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 Peringatan Hari Lansia 28.768.100,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.968.100,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 17 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Taman Pemakaman Umum 44.074.300,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.249.300,00
0.00 . 0.00.00 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 116.397.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 116.397.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.997.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 152.143.300,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 36.337.900,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.475.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.862.900,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33
34. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 Sosialisasi Undang-undang Politik 63.550.800,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.125.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.425.800,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 Sosialisasi pendewasaan berpolitik dalam masyarakat 52.254.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.025.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.229.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 99.191.800,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 Pembuatan jamban keluarga 36.568.200,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.568.200,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat 49.545.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.345.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 Pertemuan klinik sanitasi 13.078.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.478.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 24.909.200,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru 24.909.200,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.909.200,00
0.00 . 0.00.00 . 21 Program peningkatan kebersihan pasar 37.075.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar 37.075.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.817.200,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.658.400,00
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0.00 . 0.00.00 . 21 163.836.400,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 143.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 20.286.400,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.825.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.461.400,00
0.00 . 0.00.00 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 923.889.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 68.780.700,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.215.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.565.700,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 68.963.700,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34
35. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.215.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.748.700,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 57.866.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.627.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.239.600,00
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 56.030.600,00
(PPAS)
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.627.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.403.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 267.502.500,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.325.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.177.500,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD 67.201.200,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.651.200,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 49.100.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.095.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.005.600,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 37 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya di Kab. Pakpak Bharat 58.162.300,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.075.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.087.300,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 38 Penyusunan analisis beban kinerja SKPD 111.855.700,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.025.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.830.700,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 39 Fasilitasi penyusunan standart pelayanan minimal SKPD 118.425.700,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.525.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.900.700,00
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
0.00 . 0.00.00 . 22 25.234.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat 25.234.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.636.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.598.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 284.838.100,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 20.203.600,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.203.600,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 59.347.950,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35
36. KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.347.950,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 31.918.550,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.918.550,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 65.839.200,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.839.200,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 15.083.800,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.083.800,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB - Paru 50.973.700,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.248.700,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.725.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 29 Pelatihan petugas mikroskopis TB bagi petugas puskesmas 41.471.300,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.060.300,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.911.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 860.089.900,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 Pelatihan penanggulangan bencana 113.011.600,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.614.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.397.600,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 Pengadaan peralatan kebutuhan penanggulangan bencana 40.946.500,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.696.500,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 Identifikasi dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana 155.342.500,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.062.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.280.500,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 Peringatan Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional 27.789.200,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.325.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.464.200,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 Sosialisasi Penanggulangan Bencana 85.705.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.555.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah 48.574.100,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.774.100,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 Simulasi Penanggulangan Bencana Daerah 38.462.100,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36