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CV PAULO Gestão de Auditoria-Compliance-Controles Internos-Finanças-Controladoria-Consultoria

  1. 1. 1 Paulo Henrique Martins Dias Estado civil: Casado Nacionalidade: Brasileira Data de nascimento: 01/08/1973 Endereço residencial: Santos, SP, Brasil Celular: (13) 98138-6510 LinkedIn: http://br.linkedin.com/in/paulohmdias Email: pauloh.dias73@gmail.com OBJETIVO: Gestão de Auditoria/Controles Internos/Compliance/Finanças/Controladoria PRINCIPAIS REALIZAÇÕES  Experiência de mais de 18 anos em auditoria interna de grandes empresas nacionais e multinacionais, exercendo funções de liderança com vivência internacional e subordinação direta ao Conselho de Administração, CEO e Comitê de Auditoria.  Experiência na criação de Comitê de Auditoria e Ética.  Palestrante de Conferências e Seminários em temas como Fraudes Corporativas, Gestão de Riscos e Auditoria Interna.  Experiência na Gestão e execução de projetosde Estruturação e Criação do Departamento de Auditoria Interna, Gerenciamento de Riscos Corporativos, Revisão de Processos de Negócio, Estabelecimento de estrutura de Controles baseados no COSO, Segurança da Informação, Revisão de Políticas e Normas Corporativas.  Conduçãode Projetos de reestruturaçãode processosfinanceiros,contábeis,administrativose operacionais visando a eficiência de processo, redução de custos e otimização.  Consultoria e Assessoria em Finanças, Controladoria, Tributário, Gestão e Planejamento Estratégico, Orçamento Empresarial,Indicadores de Desempenho, Due Diligence, Governança Corporativa, Gestão de Processos, Sistemas de Informação e Gestão de Recursos Humanos e especializado em Recrutamento de profissionais para Finanças, Controladoria e Auditoria.  Desenvolvimento de Programas de Compliance para aderência a Lei Anticorrupção e FCPA, abrangendo Códigosde Éticas e sua disseminaçãoatravésde treinamentosde conscientização na corporação, Estruturação de Canais de Denúncia e processo de due diligence.  Coordenação de Equipes para implementação, sistematização de controles e revisão de processos para atendimento da Lei Sarbanes- Oxley.  Grande experiêncianaconduçãode trabalhosassociadosàinvestigaçãode fraudescorporativas tendo desenvolvido e implementado metodologia própria.  Participação e Avaliação de processos e projetos de implantação/atualização do sistema SAP/R3; FORMAÇÃO Universidade de São Paulo-USP Ribeirão Preto, Brasil MBA Gestão Estratégica,05/2015 Universidade Católica de Santos Santos, Brasil Administração de Empresas,11/1996 Institute ofInternal Audit – IIA São Paulo, Brasil Certificado Risk Management and Assurance,06/2013
  2. 2. 2 IDIOMAS Inglês– Avançado Espanhol – Básico/Intermediário EXPERIÊNCIA Auditoria-Compliance-Finanças-Controladoria Consultoria Autônoma Santos/SP 04/15 | atual Gerente/Consultor Consultoria e Assessoria em Auditoria, Compliance, Finanças, Controladoria, Tributário, Gestão e Planejamento Estratégico, Orçamento Empresarial, Indicadores de Desempenho,Due Diligence, Governança Corporativa, Gestãode Processos,Sistemas de Informação e Gestão de Recursos Humanos e especializado em Recrutamento de profissionais para Finanças, Controladoria e Auditoria. UNIPAR CARBOCLORO S.A. São Paulo/SP, Brasil 09/14 | 03/15 Gestor de Auditoria Interna Indústria Química de produção de Cloro, Soda e Hipoclorito uma das líderes de mercado com faturamento aproximado de R$ 900 milhões com ações no Nível 1 de Governança da Bolsa de Valores.  Implantação do Departamento de Auditoria Interna com subordinação direta ao Conselho de Administração.  Formatação do Comitê de Ética  Desenvolvimento de Programa de Compliance  Desenvolvimento do Canalde Denúncias  Reestruturação e adequação do novo modelo de Políticas e Procedimentos  Implantação de Metodologia para Gestão de Riscos ALUBAR METAIS E CABOS S.A. Barcarena/PA, Brasil 09/11 | 08/14 Gerente de Auditoria Interna Umas das três maiores indústrias atuante no segmento de Energia e Siderurgia produtora de cabos de alumínio e fornecimento de soluções de energia para empresas do segmento de geração,transformação e distribuição de energia com faturamento aproximado de R$ 400 milhões com sede no Pará.  Implantação do Departamento de Auditoria Interna com subordinação direta ao Conselho de Administração /Comitê de Auditoria e orçamento de R$ 1 milhão anual gerando mais 400 oportunidades de melhorias de processos.  Formatação do Comitê de Auditoria  Assessoramento do Conselho de Administração no fortalecimento da Governança Corporativa  Desenvolvimento de Programa de Compliance  Desenvolvimento do Canalde Denúncias  Implantação de Metodologia para Gestão de Riscos  Liderança de projetos / ações para atendimento das políticas de negócio e das normas de segurança da informação estabelecidas pelo Grupo (exemplo, confidencialidade, integridade, acesso e etc)  Elaboração do Plano Anual de Auditoria para todas as empresas do Grupo (escopo e honorários) e submeter à aprovação do Conselho de Administração;
  3. 3. 3 VETORIAL SIDERURGIA E MINERAÇÃO Campo Grande/MS, Brasil 02/11 | 09/11 Gerente de Auditoria Umas das maiores produtoras de ferro-gusa e minério de ferro atuante no segmento de Mineração e Siderurgia com faturamento aproximado de R$ 400 milhões com sede no Campo Grande/MS.  Implantação do Departamento de Auditoria Interna com subordinação direta ao CEO e orçamento de R$ 1 milhão  Assessoramento no fortalecimento da Governança Corporativa  Implantação de Metodologia para Gestão de Riscos  Liderar os projetos / ações para atendimento das políticas de negócio e das normas de segurança da informação estabelecidas pelo Grupo (exemplo, confidencialidade, integridade, acesso e etc);  Preparar / discutir Plano Anual de Auditoria para todas as empresas do Grupo (escopo e honorários) e submeter à aprovação do CEO;  Planejar, acompanhar, orientar e revisar o desenvolvimento e execução dos trabalhos de auditoria; GERDAU S.A. São Paulo/SP, Brasil 05/02 | 07/10 Coordenador de Auditoria Uma das maiores produtoras de aços do mundo com faturamento global aproximado de R$ 40 bilhões e presente em 14 países e 45 mil colaboradores.  Liderança e realização de Auditoria interna nos principais processos de negócio de unidades do Brasil e América Latina cumprindo todas as etapas desde o Planejamento, Execução e emissão de relatório final de auditoria com reporte a Alta Administração;  Responsável pela elaboração e implantação de metodologia de apurações de denúncias e auditorias de fraudes através do Canal de Denúncias;  Coordenação de Equipes na Implantação do Projeto para atendimento dos requisitos da Lei Sox;  Responsável por coaching de auditores;  Desenvolvimento e coordenação de trabalhos de Auditoria Interna para as equipes da Colômbia e Venezuela.  Participação em Projeto Global para padronização de processos e sistemas em Nível Mundial em única plataforma SAP ECC 6.0 validando os principais riscos do negócio.  Avaliar a eficiência e eficácia do processo de auditoria; SEW EURODRIVE BRASIL Ltda. Guarulhos/SP, Brasil 12/00 | 03/02 Auditor Interno Sênior Uma das maiores fornecedoras de equipamentos e serviços de acionamentos elétricos e eletrônicos do Mundo de aços do mundo com faturamento global aproximado de R$ 9 bilhões e presente em 48 países e 16 mil colaboradores. VALE Fertilizantes S.A. Cubatão/SP, Brasil 12/94 | 04/00 Auditor Pleno Unidade de negócio da VALE S.A. na produção de produtos químicos e fertilizantes com mais de 3000 colaboradores e faturamento de R$ 3 bilhões.

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