CV Henrique Pereira

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CV Henrique Pereira

  1. 1. HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA E-mail: hopereira@gmail.com LinkedIn: Henrique Pereira Tel.: (11) 4371 1945 ou (11) 9-5879-8265 Posição Profissional Coordenador ou Sênior de Auditoria Interna ou Controles Internos onde eu possa desenvolver e aplicar minhas habilidades e conhecimentos adquiridos para atender e exceder as expectativas das áreas sobre avaliação dos riscos e controles internos, melhorar a qualidade da minha área e manter um ótimo relacionamento com os comitês, gestores e alta administração. Síntese de Qualificações  Sólida experiência em auditoria desenvolvida em empresas como Soteconti, PwC, Cabrera Associados e ASPR. Nos últimos 7 anos atuei como auditor interno no Grupo Pão de Açúcar, trabalhando em mapeamento e revisão de processos, identificação, análise e avaliação dos riscos e controles, implantação e testes para certificação da SOx, com foco em riscos financeiros e de operações;  Planejamento e execução de trabalhos de auditoria com base na metodologia do IIA, gestão de trabalhos e de equipes;  Implantação e execução de testes para certificação da SOx;  Coordenação de inventários físicos em Centrais de Distribuição e lojas;  Participação em projetos de auditorias internacionais;  Conhecimento de COSO 2013, lei anticorrupção, técnicas de Auto Avaliação de Controles (CSA) e Normas Internacionais para Prática Profissional de Auditoria Interna (IPPF-s);  Visão sistêmica, raciocínio crítico, habilidade em construir um bom relacionamento com as áreas, tenho inglês avançado, gosto de formar novos auditores, trabalhar em ambientes multitarefas, sou organizado, focado e comprometido com o resultado e a qualidade do trabalho. Histórico Profissional GRUPO PÃO DE AÇÚCAR – (SET/08 A ABR/15) Empresa francesa (Casino). O grupo GPA é formado pelas unidades de Negócio Multivarejo (Pão de Açúcar, Extra, Mini-Mercado Extra e Pão de Açúcar Minuto), Atacarejo (Assaí), Não Alimentos (Via Varejo), Comércio eletrônico (CNOVA) e Negócios especializados (Drogaria, Postos de Combustíveis e Malls e Property). Último cargo: Auditor Sênior Principais Resultados com reporte direto ao Coordenador de Auditoria:  Apoiei o trabalho de definição do plano anual de auditoria (programada, especial e inventários) realizados com base na matriz de riscos da SOx, riscos inerentes e entrevistas com a Alta Administração entre 2011 a 2013 e com o aval do Comitê de Auditoria a partir de 2014;  Planejei e executei trabalhos de auditoria nas áreas de Logística, Comercial, Contas a Pagar e RH (folha de pagamentos e comissões a vendedores) com a elaboração de relatórios com posterior follow-up dos planos de ações que ajudaram a melhorar vários processos financeiros e operacionais, diminuindo custo e tornando o monitoramento das operações mais efetivos.  Participei ativamente da implantação da SOx nas empresas Ponto Frio e Casas Bahia em 2010 e 2011, obtendo a certificação, além de revisões anuais das matrizes de risco e controles e execução de testes para os ciclos de: Logística; Compras; Contas a Pagar; Estoques e Marketing, com 100% de efetividade;  Coordenei e executei trabalhos de acompanhamento de inventários físicos nas Centrais de Distribuição e lojas do grupo, além da elaboração dos respectivos relatórios de 2010 a 2014 com ótimos resultados nos testes;
  2. 2.  Participei de auditoria internacional liderada pelo Grupo Casino no Brasil nas áreas Comerciais, Logística, Controladoria Comercial e RH em 2014, atuando como facilitador na solicitação de informações às áreas, nas reuniões com diretores e gerentes realizadas em inglês, em testes complementares, na construção de plano de ação junto com as áreas e na elaboração do relatório final. Todos bem avaliados pela auditoria na França;  Responsável por consolidar e prestar todos os esclarecimentos sobre os relatórios de auditoria publicados no Brasil e enviados à França;  Revisão de trabalhos e de relatórios de outros auditores auxiliando-os na finalização;  Treinamento de novos auditores em aspectos técnicos e administrativos em 2012 a 2014;  Atendimento à Auditoria Externa e a demais consultores que faziam trabalhos em parceria com a Auditoria Interna, com relação a controle de horas e execução de trabalhos em 2013 e 2014. ASPR Consultoria Empresarial – (Ago/06 a Maio/08) Cargo: Auditor Sênior Principais Responsabilidades:  Responsável em campo de trabalhos auditoria contábil e societária em diversos setores da indústria e serviços e pela revisão das demonstrações contábeis, emissão de parecer e elaboração de relatórios de auditoria;  Elaboração de treinamento de auditoria;  Acompanhamento de inventários físicos. Cabrera Associados - (Jan/2005 a Jun/2006) Cargo: Auditor Sênior Principais Responsabilidades:  Execução de diversos trabalhos envolvendo emissão de laudo de avaliação para segregação das atividades de transmissão, geração e distribuição em empresas do setor elétrico, tais como: CELG, CEB e CHESF, atendendo a lei 10.848 de 11/06/2004;  Planejamento e execução de um plano de contas para as empresas de transporte terrestre solicitada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Minha participação durou 3 meses, todas desenvolvidas em Brasília. Trabalhos temporários – (Jun/2003 a Set/2004) Cargo: Auditor/consultor Principais Responsabilidades: Prestei serviços temporários de auditoria e consultoria para as empresas de auditoria externa e cooperativa de médio porte (Casual Auditores, Links & Kratos Auditores e Cooperdata). Realizando trabalhos de:  Auditoria externa em demonstrações financeiras em empresas de autopeças e construção civil;  Mapeamento de processos de avaliação de controles e consultoria para a Secretaria de Finanças de Cotia;  Conciliação do faturamento x contas a receber e cobrança de valores de alguns clientes. PricewaterhouseCoopers – (Out/2000 a Mar/2003) Cargo: Auditor Pleno Principais Responsabilidades:  Elaboração do planejamento e execução de trabalhos de auditoria contábil, revisão dos controles operacionais e acompanhamento de inventários físicos em diversas empresas de médio e grande porte de setores como: (entretenimento, alimentos, construção e confecção);  Reporte dos trabalhos diretamente para os supervisores ou gerentes dos projetos.
  3. 3. Soteconti Auditores Independentes – (Ago/1997 a Set/2000) Cargo: Auditor Júnior Principais Responsabilidades:  Execução de trabalhos de auditoria contábil em empresas de médio e grande porte;  Revisão dos controles operacionais com identificação dos pontos fortes e de melhoria;  Acompanhamento de inventários físicos. Formação Acadêmica MBA: Controladoria, Auditoria e finanças - 2007 FGV- Fundação Getúlio Vargas Graduação: Ciências Contábeis – 2000 Universidade Cidade de São Paulo Idioma Inglês avançado Informática  Conhecimentos: SAP (básico – módulo auditoria);  Domínio de softwares: Pacote Office e Visio. Cursos complementares  Alta Performance Profissional (Portal Fox – Consultoria Coaching e Treinamento) – 2015;  Liderança Assertiva (Portal Fox – Consultoria Coaching e Treinamento) - 2015;  Control Max (Conceitos de GRC e preparatório para obtenção do certificado em Control Self-Assessment (Santos & Faria Consultoria e Treinamento) – 2015  Visio (Impacta Tecnologia) – 2015.  Auditoria Interna – Nível Intermediário (Santos & Faria Consultoria e Treinamento) – 2015;  COSO 2013 – (Santos & Faria Consultoria e Treinamento) – 2015;  Lei anticorrupção (Santos & Faria Consultoria e Treinamento) – 2015;  Seminário sobre Implantação de Auditoria Contínua, Certificação da Auditoria Interna e Indicadores (IIA Brasil) - 2012;  Operações com mercadorias e ISS nas operações de transportes (CENOFISCO) – 2011. Certificados e associações  CRC – Ativo;  Membro ativo do IIA Brasil;  CCSA – processo de certificação em andamento (previsão out/2015). Outras informações  38 anos, nascido em 1977;  Casado, 1 filho (2,5 anos).

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